გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 21
დოკუმენტის მიმღები გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/12/2023
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/12/2023
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.161.016566
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
21
28/12/2023
ვებგვერდი, 29/12/2023
190020020.35.161.016566
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (29/12/2023 - 31/01/2024)

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №21

2023 წლის 28 დეკემბერი

ქ. გარდაბანი

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 91-ე მუხლისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილის შესაბამისად გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს, დამტკიცდეს გარდაბნის  მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:

თავი I
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

 


მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს  ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯე ის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

44526.4

6808.1

37718.3

48699.8

9759.0

38940.8

39729.2

316.8

39412.4

გადასახადები

29903.8

0.0

29903.8

30707.2

0.0

30707.2

32412.4

0.0

32412.4

გრანტები

6808.1

6808.1

0.0

10269.0

9759.0

510.0

316.8

316.8

0.0

სხვა შემოსავლები

7814.4

0.0

7814.4

7723.6

0.0

7723.6

7000.0

0.0

7000.0

ხარჯები

32388.3

1026.9

31361.4

38131.1

1593.1

36538.0

37484.3

306.8

37177.5

შრომის ანაზღაურება

5399.4

0.0

5399.4

6695.0

0.0

6695.0

7020.0

0.0

7020.0

საქონელი და მომსახურება

5984.2

784.7

5199.5

7913.9

1305.9

6608.0

6534.0

0.0

6534.0

პროცენტი

28.5

0.0

28.5

1221.3

0.0

1221.3

1079.1

0.0

1079.1

სუბსიდიები

14030.1

237.2

13792.9

16692.4

282.2

16410.2

18409.4

304.0

18105.4

გრანტები

1565.0

0.0

1565.0

1055.0

0.0

1055.0

55.0

0.0

55.0

სოციალური უზრუნველყოფა

4389.6

3.0

4386.6

3937.5

3.0

3934.5

3774.6

1.6

3773.0

სხვა ხარჯები

991.5

2.0

989.5

616.1

2.0

614.1

612.2

1.2

611.0

საოპერაციო სალდო

12138.0

5781.2

6356.9

10568.6

8165.9

2402.8

2244.9

10.0

2234.9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

14067.9

5580.7

8487.2

20278.7

8754.1

11524.5

2166.7

10.0

2156.7

ზრდა

17086.3

5580.7

11505.6

24278.7

8754.1

15524.5

4266.7

10.0

4256.7

კლება

3018.5

0.0

3018.5

4000.0

0.0

4000.0

2100.0

0.0

2100.0

მთლიანი სალდო

-1929.8

200.4

-2130.3

-9710.0

-588.3

-9121.8

78.2

0.0

78.2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1987.3

200.4

-2187.7

-10030.4

-588.3

-9442.1

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

200.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

1987.3

0.0

2187.7

10030.4

588.3

9442.1

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-57.5

0.0

-57.5

-320.3

0.0

-320.3

-78.2

0.0

-78.2

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

57.5

0.0

57.5

320.3

0.0

320.3

78.2

0.0

78.2

ბალანსი

-1987.3

200.4

-2187.7

-10030.4

-588.3

-9442.1

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი 

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

47544.8

6808.1

40736.7

52699.8

9759.0

42940.8

41829.2

316.8

41512.4

შემოსავლები

44526.4

6808.1

37718.3

48699.8

9759.0

38940.8

39729.2

316.8

39412.4

არაფინანსური აქტივების კლება

3018.5

0.0

3018.5

4000.0

0.0

4000.0

2100.0

0.0

2100.0

გადასახდელები

49532.1

6607.7

42924.5

62730.1

10347.2

52382.9

41829.2

316.8

41512.4

ხარჯები

32388.3

1026.9

31361.4

38131.1

1593.1

36538.0

37484.3

306.8

37177.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17086.3

5580.7

11505.6

24278.7

8754.1

15524.5

4266.7

10.0

4256.7

ვალდებულებების კლება

57.5

0.0

57.5

320.3

0.0

320.3

78.2

0.0

78.2

ნაშთის ცვლილება

-1987.3

200.4

-2187.7

-10030.4

-588.3

-9442.1

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის შემოსავლები 39,729.2 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის                                                                                     ათასი ლარი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

44526.4

6808.1

37718.3

48699.8

9759.0

38940.8

39729.2

316.8

39412.4

გადასახადები

29903.8

0.0

29903.8

30707.2

0.0

30707.2

32412.4

0.0

32412.4

გრანტები

6808.1

6808.1

0.0

10269.0

9759.0

510.0

316.8

316.8

0.0

სხვა შემოსავლები

7814.4

0.0

7814.4

7723.6

0.0

7723.6

7000.0

0.0

7000.0

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები  
ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები  განისაზღვროს 32,412.4 ათასი ლარის ოდენობით.  მათ შორის:

 ათასი  ლარი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

29903.8

0.0

29903.8

30707.2

0.0

30707.2

32412.4

0.0

32412.4

ქონების გადასახადი

26080.5

0.0

26080.5

25600.0

0.0

25600.0

26000.0

0.0

26000.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

17075.8

0.0

17075.8

16900.0

0.0

16900.0

17100.0

0.0

17100.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

20.8

0.0

20.8

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

74.6

0.0

74.6

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

1461.0

0.0

1461.0

1900.0

0.0

1900.0

2000.0

0.0

2000.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

7448.4

0.0

7448.4

6700.0

0.0

6700.0

6800.0

0.0

6800.0

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

3823.3

0.0

3823.3

5107.2

0.0

5107.2

6412.4

0.0

6412.4

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის შემოსავლები გრანტებიდან (ტრანსფერები) განისაზღვროს 316.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

6808.1

6808.1

0.0

10269.0

9759.0

510.0

316.8

316.8

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6808.1

6808.1

0.0

10269.0

9759.0

510.0

316.8

316.8

0.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1272.7

1272.7

0.0

1605.9

1605.9

0.0

316.8

316.8

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

1272.7

1272.7

0.0

1605.9

1605.9

0.0

316.8

316.8

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5535.4

5535.4

0.0

8663.1

8153.1

510.0

0.0

0.0

0.0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

4783.4

4783.4

0.0

7456.9

7456.9

0.0

0.0

0.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

662.0

662.0

0.0

662.0

662.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

90.0

90.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სპეციალური ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

544.1

34.1

510.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
 ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 7,000.0 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

7814.4

0.0

7814.4

7723.6

0.0

7723.6

7000.0

0.0

7000.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

1886.3

0.0

1886.3

1520.0

0.0

1520.0

1565.0

0.0

1565.0

პროცენტები

1159.1

0.0

1159.1

800.0

0.0

800.0

765.0

0.0

765.0

რენტა

727.2

0.0

727.2

720.0

0.0

720.0

800.0

0.0

800.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

709.5

0.0

709.5

720.0

0.0

720.0

780.0

0.0

780.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

17.7

0.0

17.7

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

389.3

0.0

389.3

320.0

0.0

320.0

315.0

0.0

315.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

373.7

0.0

373.7

300.0

0.0

300.0

300.0

0.0

300.0

სანებართვო მოსაკრებელი

94.3

0.0

94.3

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

4.6

0.0

4.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

112.0

0.0

112.0

70.0

0.0

70.0

100.0

0.0

100.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

162.7

0.0

162.7

150.0

0.0

150.0

120.0

0.0

120.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

15.6

0.0

15.6

20.0

0.0

20.0

15.0

0.0

15.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

15.6

0.0

15.6

20.0

0.0

20.0

15.0

0.0

15.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

5142.3

0.0

5142.3

4709.6

0.0

4709.6

4620.0

0.0

4620.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

396.6

0.0

396.6

1174.0

0.0

1174.0

500.0

0.0

500.0

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 37,484.3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

    ათასი ლარი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯე ის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

32388.3

1026.9

31361.4

38131.1

1593.1

36538.0

37484.3

306.8

37177.5

შრომის ანაზღაურება

5399.4

0.0

5399.4

6695.0

0.0

6695.0

7020.0

0.0

7020.0

საქონელი და მომსახურება

5984.2

784.7

5199.5

7913.9

1305.9

6608.0

6534.0

0.0

6534.0

პროცენტი

28.5

0.0

28.5

1221.3

0.0

1221.3

1079.1

0.0

1079.1

სუბსიდიები

14030.1

237.2

13792.9

16692.4

282.2

16410.2

18409.4

304.0

18105.4

გრანტები

1565.0

0.0

1565.0

1055.0

0.0

1055.0

55.0

0.0

55.0

სოციალური უზრუნველყოფა

4389.6

3.0

4386.6

3937.5

3.0

3934.5

3774.6

1.6

3773.0

სხვა ხარჯები

991.5

2.0

989.5

616.1

2.0

614.1

612.2

1.2

611.0

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2,166.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,266.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17086.3

5580.7

11505.6

24278.7

8754.1

15524.5

4266.7

10.0

4256.7

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 2,100.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

3018.5

0.0

3018.5

4000.0

0.0

4000.0

2100.0

0.0

2100.0

ძირითადი აქტივები

1280.7

0.0

1280.7

1400.0

0.0

1400.0

600.0

0.0

600.0

არაწარმოებული აქტივები

1737.8

0.0

1737.8

2600.0

0.0

2600.0

1500.0

0.0

1500.0

მიწა

1737.8

0.0

1737.8

2600.0

0.0

2600.0

1500.0

0.0

1500.0

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით: 

                                                                                                                             ათასი ლარი

კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

9280.4

0.0

9280.4

12550.1

0.0

12550.1

12442.3

0.0

12442.3

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

8555.4

0.0

8555.4

10816.6

0.0

10816.6

11120.0

0.0

11120.0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

8555.4

0.0

8555.4

10816.6

0.0

10816.6

11120.0

0.0

11120.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

41.0

0.0

41.0

70.0

0.0

70.0

75.0

0.0

75.0

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

41.0

0.0

41.0

70.0

0.0

70.0

75.0

0.0

75.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

629.0

0.0

629.0

1593.5

0.0

1593.5

1172.3

0.0

1172.3

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

55.0

0.0

55.0

70.0

0.0

70.0

75.0

0.0

75.0

702

თავდაცვა

228.8

15.5

213.3

287.0

35.0

252.0

0.0

0.0

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

8722.1

4851.7

3870.4

12763.8

7233.3

5530.5

1445.3

0.0

1445.3

7045

ტრანსპორტი

8304.6

4851.7

3452.9

11946.0

7233.3

4712.7

675.3

0.0

675.3

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

8304.6

4851.7

3452.9

11946.0

7233.3

4712.7

675.3

0.0

675.3

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

417.5

0.0

417.5

817.8

0.0

817.8

770.0

0.0

770.0

705

გარემოს დაცვა

2446.1

0.0

2446.1

4011.2

205.1

3806.2

3074.2

0.0

3074.2

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1663.8

0.0

1663.8

2016.0

0.0

2016.0

2396.2

0.0

2396.2

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

190.4

0.0

190.4

254.6

0.0

254.6

256.1

0.0

256.1

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

569.9

0.0

569.9

1690.7

205.1

1485.6

371.9

0.0

371.9

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

22.0

0.0

22.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

7762.6

663.9

7098.6

8498.7

926.4

7572.3

4233.1

0.0

4233.1

7061

ბინათმშენებლობა

870.8

0.0

870.8

1304.4

90.0

1214.4

549.1

0.0

549.1

7063

წყალმომარაგება

2792.0

0.0

2792.0

2357.0

10.0

2347.0

1356.3

0.0

1356.3

7064

გარე განათება

3185.6

0.0

3185.6

3676.4

0.0

3676.4

2017.7

0.0

2017.7

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

914.1

663.9

250.2

1161.0

826.4

334.6

310.0

0.0

310.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

535.5

259.5

276.0

811.8

295.0

516.8

630.0

314.0

316.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

460.0

240.0

220.0

527.0

295.0

232.0

574.0

314.0

260.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

75.5

19.5

56.0

284.8

0.0

284.8

56.0

0.0

56.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

6718.8

0.0

6718.8

7999.4

78.9

7920.5

4844.5

0.0

4844.5

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

4862.4

0.0

4862.4

4585.1

78.9

4506.2

2532.5

0.0

2532.5

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1117.0

0.0

1117.0

1502.3

0.0

1502.3

1413.6

0.0

1413.6

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

50.0

0.0

50.0

17.9

0.0

17.9

50.0

0.0

50.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

689.4

0.0

689.4

1894.1

0.0

1894.1

848.4

0.0

848.4

709

განათლება

9199.5

812.1

8387.4

11634.1

1568.7

10065.5

11082.0

0.0

11082.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

7888.8

0.0

7888.8

9510.3

0.0

9510.3

10462.0

0.0

10462.0

7092

ზოგადი განათლება

812.1

812.1

0.0

1601.7

1568.7

33.0

33.0

0.0

33.0

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7093

პროფესიული განათლება

199.3

0.0

199.3

210.0

0.0

210.0

230.0

0.0

230.0

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

299.3

0.0

299.3

312.2

0.0

312.2

357.0

0.0

357.0

710

სოციალური დაცვა

4638.5

5.0

4633.5

4174.0

5.0

4169.0

4077.8

2.8

4075.0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

2465.0

0.0

2465.0

1926.0

0.0

1926.0

1673.0

0.0

1673.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2395.0

0.0

2395.0

1839.0

0.0

1839.0

1586.0

0.0

1586.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

70.0

0.0

70.0

87.0

0.0

87.0

87.0

0.0

87.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

23.0

0.0

23.0

23.0

0.0

23.0

73.0

0.0

73.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1467.0

0.0

1467.0

1526.0

0.0

1526.0

1646.0

0.0

1646.0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

47.5

0.0

47.5

60.0

0.0

60.0

70.0

0.0

70.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

606.0

5.0

601.0

609.0

5.0

604.0

585.8

2.8

583.0

სულ

49532.1

6607.7

42924.5

62730.1

10347.2

52382.9

41829.2

316.8

41512.4

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 2,244.9 ათასი ლარი ხოლო, მთლიანი სალდო 78.2 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება – 78.2 ათასი ლარის ოდენობით.

ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 78.2 ათასი ლარის ოდენობით.

ათასი ლარი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ვალდებულებების ცვლილება

-57.5

0.0

-57.5

-320.3

0.0

-320.3

-78.2

0.0

-78.2

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

57.5

0.0

57.5

320.3

0.0

320.3

78.2

0.0

78.2

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტმა „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის’’ ფარგლებში 2 ერთეული კომპაქტორიანი ნაგავმზიდისა და 100 ცალი ნარჩენების კონტეინერის შესაძენად 2017 წლის 13 თებერვალს აიღო სესხი სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი“-დან 402,259 ლარის ოდენობით. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები 2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგენს – 188,773 ლარს, 2024 წლის 31 დეკემბრისთვის იქნება 130,569  ლარი. აღნიშნული სესხის სრულად დაფარვა მოხდება 2026 წელს.

სსიპ „მუნიციპალური განვითარების ფონდსა“ და გარდაბნის მუნიციპალიტეტს შორის 2018 წლის 5 მარტს გაფორმებული საინვესტიციო დაფინანსების ხელშეკრულების თანახმად გარდაბნის მუნიციპალიტეტმა აიღო ვალდებულება „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლების ნორიოს, მარტყოფის, ვაზიანის და ახალი სამგორის წყალსადენის რეაბილიტაციის სამუშაოების“ მეორე ეტაპის დასაფინანსებლად – 7,736.4 ათ. ლარის ოდენობით. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები 2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგენს – 7,473.6 ათ. ლარს, 2024 წლის 31 დეკემბრისთვის იქნება 6,487.3 ათ. ლარი. აღნიშნული სესხის სრულად დაფარვა მოხდება 2029 წელს.


თავი II
გარდაბნის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის  განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 6,503.0 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

ორგ. კოდი

დასახელება

2024 წლის პროექტი

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

6503.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

675.3

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

590.3

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

20.0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

65.0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

1612.4

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

400.0

02 02 05

სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

956.3

02 02 06

საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-პატრონობა

256.1

02 03

გარე განათება

2017.7

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2000.0

02 03 02

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

17.7

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

859.1

02 04 03

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების ექსპლოატაცია/რეაბილიტაცია

549.1

02 04 04

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოვლა-პატრონობა

310.0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

568.5

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

568.5

02 07

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები

770.0

02 07 01

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯები

280.0

02 07 02

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები

410.0

02 07 03

ქსელებზე დაერთებასა და მონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯები

80.0

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზებისა და ტროტუარების მშენელობა-რეაბილიტაცია

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 01

590.3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრქტურის განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის და გენდერულად მგრძნობიარე და პასუხისმგებლიანი საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობას. გზების  კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დასაფინანსებლად გამოიყენება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი. გზების კაპიტალური შეკეთების  ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. ამ ეტაპზე მუნიციპალური გზების 70% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება. სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად. მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფელში მოხდა დაახლოებით 43000 გრძ.მ ამორტიზირებული გზის მოასფალტება.  2024 წელს პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 2023 წელს დაწყებული პროექტების დასრულება: სოფელ სართიჭალაში შიდა გზების რეაბილიტაცია, სოფელ ლემშვენიერაში შიდა გზების რეაბილიტაცია, სოფელ ნორიოში შიდა გზების რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ადგილობრივი თანადაფინანსებისთვის 2024 წლის პროექტებისთვის გათვალისწინებულია - 514,100 ლარი. გზების რეაბილიტაციის პროცესში გაიმართება კონსულტაციები ადგილობრივ მოსახლეობასთან, უზრუნველყოფილი იქნება ქალებისა და კაცების თანაბარი ჩართულობა. მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე საგზაო ინფრასტრუქტურა, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით მოხდება გზების ადაპტირება, ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები და სიჩქარის შემზღუდავი საშუალებები მოეწყობა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის სხვადასხვა ობიექტებთან.                                                                                                      

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო მიზანია გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის რეაბილიტაცია; მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა;
მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;
ტურიზმის ხელშეწყობა;
მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
საბოლოო შედეგი: შექმნილია გენდერულად მგრძნობიარე ადგილობრივი საგზაო ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადადგილება.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 02

20.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სწრაფი რეაგირება სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 03

65.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გარდაბნის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოებისთვის საჭირო ინვენტარის შეძენა. ასევე ხორციელდება მანიშნებელი აბრების მოწყობა, საგზაო ვიდეოკამერების მოწყობა/ექსპლოატაცია.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;
შედეგი: ორგანიზებულია საგზაო მოძრაობა, შექმნილია გენდერულად პასუხისმგებლიანი ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია მოსახლეობის (ბავშვების, ქალების, შშმ პირების, მოხუცების და სხვა) უსაფრთხო გადაადგილება.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

400.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სატუმბი ჭაბურღილების ელ-ენერგიით უზრუნველყოფა.  პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება წყლის სისტემების დაქლორვა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სუფთა და უსაფრთხო სასმელი წყლის ხელმისაწვდომობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის. სასმელი წყლის სატუმბი სადგურების შეუფერხებელი მუშაობის უზრუნველყოფა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემის მოვლა-პატრონობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 05

956.3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ გარდაბანსერვისი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  15 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე მოაგარაკეებისა და ტურისტებისათვის უწყვეტ რეჟიმში სასმელი წყლით მომარაგებას.
მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება და მოსახლეობის უზრუნველყოფა სასმელი წყლით

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება და მოსახლეობის უზრუნველყოფა სასმელი წყლით

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საკანალიზაციო სისტემის მოვლა-პატრონობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 06

256.1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ გარდაბანსერვისი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავს  მუნიციპალიტეტში არსებული სანიაღვრე სისტემის უსაფრთხო მუშაობისთვის გაწმენდით ღონისძიებებს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული სანიაღვრე სისტემის გაწმენდა, ასევე პერიოდულად ხდება ინსპექტირება და დროული რეაგირება ინსპექტირების შედეგად დადგენილ დაზიანებებზე. ხდება სანიაღვრე ჭების დაზიანებული ჭის სახურავების შეცვლა. ახალი სანიაღვრე ქსელების მოწყობა.
ხდება დაზიანებული კანალიზაციის სიტემის შეკეთება და ახალი საკანალიზიო სისტემის მოწყობა. საკანალიზაციო სისტემის გაწმენდა და რეზერვუარებიუს ამოტუმბვა.
მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გამართული სანიაღვრე და საკანალიზაციო  სისტემა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გამართული სანიაღვრე და საკანალიზაციო  სისტემა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე-განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

2000.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ეკონომიკური განვითარებისა და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახური და ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს 19 ტერიტორიულ ერთეულში. ქვეპროგრამების ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 13000ზე მეტი სანათი წერტილის მოვლა პატრონობა და ელ-ენერგიის დანახარჯის ანაზღაურება.  გარე განათების ქსელი მოვლა პატრონობის ქვეპროგრამების ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისთვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს: 1) მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა 2) ამორტიზებული და დაზიანებული ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება. 4)  დაზიანებული სადენის აღდგენა შეკეთება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

განათებული ქალაქი და სოფლები; მოსახლეობისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა; ღამის საათებში გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა.  მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემების ფუნქციონირება. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

17.7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე-განათების ქსელის მოწყობა. 2024 წელს იგეგმება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელი პროექტების ფონდის თანადაფინანსებით სოფელ სართიჭალაში გარე-განათების ქსელის მოწყობა, რისთვისაც 2024 წლის ბიუჯეტით თანადაფინანსების წილი 17,700 ლარია გამოყოფილი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

განათებული ქალაქი და სოფლები; მოსახლეობისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა; ღამის საათებში გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი შენობებში ლიფტების ექსპლოატაცია/რეაბილიტაცია

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 03

549.1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროექტის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოძველებული, საბჭოური წარმოების ლიფტების თანამედროვე, უსაფრთხო ლიფტებით ჩანაცვლება. 2024 წლის ბიუჯეტით დაგეგმილია შემდეგი პროექტი: ქ. გარდაბანში და სოფ. კრწანისში 21 ერთეული საბჭოური წარმოების ლიფტების ახლით ჩანაცვლება - 549,100 ლარი (2023-2024 წლების გარდამავალი პროექტი).

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მრავალსართულიან კორპუსებში მცხოვრებთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება, მათი უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოვლა-პატრონობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 04

310.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ გარდაბანსერვისი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობა-ნაგებობებისა და საცხოვრებელი კორპუსების ლიფტების მომსახურეობას. მიმდინარე, კაპიტალურ რემონტსა და სხვა კომუნალურ მომსახურეობას საჭიროების შემთხვევაში. ვემსახურებით საცხოვრებელი კორპუსების 18 ლიფტის მოვლა პატრონობა (მიმდინარე რემონტი და სათადარიგო ნაწილების შეცვლა). სარგებლობაში არსებული შენობა-ნაგებობების განათების, საკანალიზაციო და სანტექნიკური მომსახურებები.
მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობა-ნაგებობებისა და საცხოვრებელი კორპუსების ლიფტების მომსახურეობა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობა-ნაგებობებისა და საცხოვრებელი კორპუსების ლიფტების გამართული ფუნქციონირება

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 01

568.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის  ადმინისტრაციულ ერთეულებშიდასახლებული პუნქტების ცენტრალური (მნიშვნელოვანი) ადგილების კეთილმოწყობის სამუშაოები. 2023 წელს დაიწყო და 2024 წელს დამთავრდება სოფელ მარტყოფში ცენტრის კეთილმოწყობის სამუშაოები

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ადგილობრივი მოსახლეობის და ტურისტებისთვის რეაბილიტირებული, გაუმჯობესებული და მიმზიდველი გარემო სოფლებში

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯები

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07 01

280.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის მხრიდან ყოველწლიურად ხორციელდება საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა, რომლის დაგეგმარება ხდება მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე. მიმდინარე წელს მოხდა 60-მდე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა, რომელიც ასევე ითვალისწინებს 2024 წლის ჩასატარებელ სამუშაოებს.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდარტებს).

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07 02

410.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში 2024 წელს გარდაბნის მუნიცალიეტტის ტერიტორიაზე მიმდინარე ინსრასტრუქტურული სამუშაოების, 50 000 ლარს ზემოთ ინსპექტირებას განახორციელებს საზედამხედველო კომპანია, რომლის წარმოდგენილი დასკვნის საფუძველზეც მოხდება ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროექტის მიზანი საზედამხედველო კომპანიის მიერ მოხდეს მიმდინარე და დასრულებული სამუშაოების ხარისხიანი შესრულება. პროექტის შედეგი: სამუშაოების დროულად და ხარისხიანად შესრულება.

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს  დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2,818.1 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათასი ლარი

ორგ. კოდი

დასახელება

2024 წლის პროექტი

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2818.1

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1733.0

03 01 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1683.0

03 01 02

მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა

50.0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

371.9

03 02 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

214.8

03 02 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების მოვლა-პატრონობა

157.1

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

713.2

03 03 01

ნარჩენების შეგროვებისათვის საჭირო მანქანა/დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა

713.2

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

03 01 01

1683.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ააიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სუფთა ქალაქი

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ"გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სუფთა ქალაქი" ახორციელებს ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 4 ერთეული ნაგავშემკრები მანქანა. ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ გარდაბნიდან და მუნიციპალიტეტში შემავალი 19 ადმინისტრაციული ტერიტორიული ერთეულიდან. შეგროვებული ნარჩენების გატანა ხდება ლილოს ნაგავსაყრელზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯამში განთავსებულია 1331 ცალი სტანდარტული ლითონის და პლასტმასის 1100 ლ ტევადობის ურნა, მათ შორის  164 ცალი განთავსებულია ქ. გარდაბანში და 1167 ცალი მუნიციპალიტეტის სოფლებში. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის დაახლოებით 30-40 ტონა ნარჩენი, ზაფხულის სეზონზე საგრძნობლად იზრდება გატანილი ნარჩენის მოცულობა. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 1891200 მ2 ქუჩების, 1769100 მ2 ტროტუარების და 122100 მ2 სკვერების და მისი მიმდინარე ტერიტორიების დასუფთავება. პროგრამიდან ფინანსდება ქალაქის სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობისათვის შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა და სხვა სამუშოების შესრულება.                                                                                                                                               პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ "გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სუფთა ქალაქი"-ს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის ( მეეზოვეები, მძღოლები, ზედამხედველები, დამლაგებლები და სხვა) ხელფასებს.პროგრამის ფარგლებში ქ.გარდაბნის, მიმდებარე სოფლებში (თელეთი, სართიჭალა, მარტყოფი, ლემშვენიერა, ვაზიანი, ქესალო, ნაზარლო და ა.შ.) ხორციელდება ქუჩებისა და ტროტუარების დასუფთავება, მერიის საკუთრებაში ადმინისტრაციული შენობების დასუფთავება.   პროგრამის ფარგლებში სუფთავდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა სახელმწიფოებრივი გზები. სოყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა ხდება თითქმის მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიიდან. ნარჩენების მართვის პროცესში მოხდება გენდერული ასპექტების გათვალისწინება. მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება მოსახლეობისთვის, განსაკუთრებით კი ქალებისთვის მნიშვნელოვანია, რადგან ძირითადად ქალები არიან ჩართული საქმეებში და მათი არაანაზღაურებადი შრომის ნაწილია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებზე ზრუნვა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივი სუფთა გარემოს არსებობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული  მდგომარეობის მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება გარდაბნის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა: მუნიციპალიტეტში გამართულად ფუნქციონირებს ნარჩენების მართვის სისტემა, მოსახლეობისთვის სერვისის მიწოდების პროცესში გათვალისწინებულია გენდერული ასპექტები და მუნიციპალიტეტში გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური და სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02 01

214.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხდება გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია. მიმდინარე წელს მიმდინარეობს სოფელ სართიჭალაში სკვერის რეაბილიტაცია საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრებით და მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თანადაფინანსებით, 2024 წელს ადგილობრივი დაფინანსებით  38,300 ლარია გამოყოფილი. 2024 წელს დასრულდება ქ. გარდაბანში ლელაშხას დასახლებაში პარკის მოწყობის სამუშაოები, რისთვისაც 2024 წელს 176.500 ლარია გამოყოფილი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა:
რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების მოვლა-პატრონობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02 02

157.1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ გარდაბანსერვისი

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება   ახალი ხეების, ყვავილების და სხვადასხვა ნარგავების დარგვა, ახალი გამწვანების ზონების შექმნა. არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა პატრონობა.  ხეების გადაბელვა და შეთეთრება, რათა შენარჩუნებული იქნეს და გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი.ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა  და ნიადაგის გაფხვიერება.  განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში და პარკებში მოსახლეობისთვის სასიამოვნო, ჯანსაღი გარემოს შექმნა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა  და ნიადაგის გაფხვიერება.  განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში და პარკებში მოსახლეობისთვის სასიამოვნო, ჯანსაღი გარემოს შექმნა.

 


მუხლი 15.  განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 10,495.0 ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

ორგ. კოდი

დასახელება

2024 წლის პროექტი

04 00

განათლება

10495.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

10462.0

04 01 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

10462.0

04 02

დაწყებითი ზოგადი განათლება

33.0

04 02 03

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ხელშეწყობა

33.0

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი განათლება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01 01

10462.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება

პროგრამის აღწერა

საქართველოს ორგანული კანონის "ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის" მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძრითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონიებს 34 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 2998-ი ბავშვი. მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად ვერ უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღმზრდელო პროცესის წარმართვას. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 701 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. სააღმზრდელო ადმინისტრაციაში -28. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია, ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შექმნითა და ინკლუზიური სწავლების დანერგვით იქმნება თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველა ბავშვისთვის. ამასთან, ხელს უწყობს 2-დან 6 წლამდე ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რადგან მშობლებს, განსაკუთრებით კი დედებს უთავისუფლდებათ დრო და საშუალება ეძლევათ დასაქმდნენ, რაც მნიშვნელოვანია ოჯახის მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ქალთა ეკონომიკური თავისუფლებისათვის.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშვო ბაღის მომსახურებით, შესაბამისი სააღმზრდელო პროცესით. სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვების მზაობა საშუალო განათლების მიღებისათვის. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები. შედეგი: მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის სფეროს თანაბარი ხელმისაწვდომობა 2-დან 6 წლამდე ბავშვებისთვის და ხელშეწყობილის სკოლის ასაკს.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 02 02

33.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გარდაბნის მუნიცპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ახალგაზრდობის, სპორტის, საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მოტივაციის ამაღლების მიზნით ამოქმედდა წარჩინებულ მოსწავლეთა ოქროსა და ვერცხლის მედლებით დაჯილდოების პროგრამა,  რომლის მიზანი აკადემიური მოსწრების სტიმულირება და წარჩინებული მოსწავლეების გამოვლენაა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების წახალისება, წარჩინებულ მოსწავლეთა წარმოჩენა და მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება.

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4,863.0 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

ორგ. კოდი

დასახელება

2024 წლის პროექტი

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

4863.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2532.5

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

76.8

05 01 02

სპორტული სკოლების ხელშეწყობა

2060.0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

315.7

05 01 04

წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოევის ხარჯები

80.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2245.6

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

133.3

05 02 02

ტელევიზიის დაფინანსება

50.0

05 02 03

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

230.0

05 02 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

207.0

05 02 05

კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა

798.0

05 02 06

მუზეუმების ხელშეწყობა

246.1

05 02 07

მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულებების ხელშეწყობა

150.0

05 02 08

მეგობრობის ცენტრის ხელშეწყობა

195.0

05 02 09

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

236.2

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

84.9

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

84.9

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

76.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გარდაბნის მუნიცპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ახალგაზრდობის, სპორტის, საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მათ ჩართვას სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში. სწორედ ამისთვის განათლების, კულტურის, ახალგაზრდობისა და სპორტის სამსახური ახორციელებს შემდეგ სპორტულ ღონისძიებებს: „აპარნობა“; „თელეთობა“; „ლევან დევდარიანის სახელობის ტურნირი ფრენბურთში და ფეხბურთში“; „ამირან გაჩეჩილაძის სახელობის  ტურნირი ფეხბურთში“; "ღვთაებობა"; „სპორტის კვირეული“;  და"მინი ფეხბურთის ტურნირი"

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე ღონისძიენბებში ჩართულ მონაწილეთა გაზრდილი რაოდენობა.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

2060.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ ,, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი"

პროგრამის აღწერა

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრის მიზანია ახალგაზრდა თაობის სპორტული აღზრდა, ცენტრში რეგისტრირებულ სპორტსმენთა ხელშეწყობა და განვითარება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა ფულადი სუბსიდიები სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამებისთვის. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ფუნქციონირებს 12 სპორტული დარბაზი, 10 სპორტული მოედანი (ოთხი ბუნებრივი საფარის მოედანი და ექვსი ხელოვნური საფარის მინი მოედანი) და რამოდენიმე საჯარო სკოლის დარბაზი. აღნიშნულ ობიექტებზე დასაქმებულია 92 მწვრთნელი. ცენტრში ფუნქციონირებს სპორტის 12 სახეობა, ეს სახეობებია: ძიუდო– 7 ჯგუფი; ბერძნულ–რომაული– 4 ჯგუფი; კრივი– 5 ჯგუფი; თავისუფალი– 6 ჯგუფი; კალათბურთი– 2 ჯგუფი; ჯიუ–ჯიცუ– 1 ჯგუფი; ფარიკაობა– 1 ჯგუფი; რაგბი– 2 ჯგუფი; მკლავჭიდი– 1 ჯგუფი; კიკბოქსინგი– 2 ჯგუფი; კიო–კუშინ–კარატე– 1 ჯგუფი; ფეხბურთი– 12 ჯგუფი. სულ 44 ჯგუფი და 1047 სპორტსმენი. მუნიციპალიტეტი სპორტული ცენტრის მეშვეობით ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებსა და მათ მწვრთნელებს, ასევე ახორციელებს სპორტსმენების დაჯილდოვებას, აგრეთვე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ წრეებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას ქვეყნის მასშტაბით. ქვეპროგრამა ხელს უწყობს სპორტულ აქტივობებში გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის განხორციელებას და სპორტული წრეების საქმიაობაში გოგონებისა და ბიჭების განსხვაბებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგია, სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება–პოპულარიზაცია, ასაკობრივი გუნდების მომზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებებისთვის. ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში; სპორტული წრეებისა და ჯგუფების რაოდენობის გაზრდას; მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენას ქვეყნის მასშტაბით. შედეგი: ხელშეწყობილია ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება და უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობის თანაბრად ხელმისაწვდომობა, ასევე შექმნილია თანაბარი პირობები გოგონებისა და ბიჭებისთვის სპორტული წრეებით სარგებლობისთვის.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოების ხარჯები

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 04

80.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ქვეპროგრამის აღწერა

საქართველოს, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, საქართველოს მასთტაბით და საერთაშორისო ტურნირებში მიღწეული წარმატებებისათვის გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება;

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ადგილობრივი სპორტსმენებისთვის დამატებითი მოტივაციის შექმნა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

133.3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გარდაბნის მუნიცპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ახალგაზრდობის, სპორტის, საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს ადგილობრივი კულტურულ-საგანმანათლებლო და სახალხო დღესასწაულების ჩატარებას, როგორიცაა : აზერბაიჯანული სახალხო დღესასწაული ,,ბაირამობა“; ასირიული სახალხო დღსასწაული ,,ხაბ-ნისანი''; რელიგიური ,,აღდგომის'' დღესასწაული; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისი; სახალხო დღესასწაული ,,გარდაბნობა''; საახალწლო ღონისძიება; "სპექტაკლის და ფილმების ჩვენება"  
  ქვეპროგრამის ფარგლებში გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ახალგაზრდობის, სპორტის, საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის სამსახური  ვალდებულებას იღებს  მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრება დატვირთული იყოს შინაარსობრივად მრავალფეროვანი, სანახაობრივად საინტერესო და კულტურული ღირებულებების მქონე მთელი რიგი ღონისძიებებით, რისთვისაც წლის დასაწყისში კეთდება გეგმა-გრაფიკი და ამ თანამიმდევრობით ხდება მათი განხორციელება.

ღონისძიებები ერთმანეთისაგან შინაარსობრივად აბსოლუტურად განსხვავებულია. განათლებისა და კულტურის განყოფილება ცდილობს დანერგოს ინოვაციები, რათა ეს ღონისძიებები პასუხობდეს თანამედროვეობის მოთხოვნებს. ღონისძიებებში მონაწილეობენ, როგორც ადგილობრივი კოლექტივები, ასევე მოწვეული ანსამბლები, ქართული საესტრადო მომღერლები და ფოლკლორული ჯგუფები, ღონისძიებათა ჩასატარებლად ბიუჯეტიდან გამოყოფილია თანხა და ხდება მისი გეგმიური გადანაწილება წლის ბოლომდე.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა;
მუსიკის,  ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება  და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა.
სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ტელევიზიის დაფინანსება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

50.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გარდაბნის მუნიცპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ახალგაზრდობის, სპორტის, საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის განყოფილება  უზრუნველყოფს მერის/მერიის სტრუქტურული ერთეულების საზოგადოებასთან და მედიასთან სტრატეგიულ და ეფექტურ კომუნიკაციას. ახორციელებს, როგორც   მერის ოფიციალური ღონისძიებების დაგეგმვასა და ორგანიზებას, ასევე მუნიციპალიტეტის შესახებ ყოველკვირეულ და ფორსმაჟორულ სიტუაციებში ინფორმაციის მიღებას, მიმდინარე სიახლეების, სამომავლო პროექტების დამუშავებასა და საზოგადოებისათვის გაცნობა;

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

საზოგადოებასთან და მედიასთან სტრატეგიულ და ეფექტურ კომუნიკაციის საშუალებით სამიზნე აუდიტორიის რაოდენობის გაზრდა და პოზიტიური ზეგავლენის მოხდენა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03

 230.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გარდაბნის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მოქმედი დაწყებითი  სამუსიკო განათლების  სამი სკოლა: გარდაბნის, ნორიოსა და მარტყოფის. სკოლები მოიცავს  საფორტეპიანო, ხალხური საკრავებსა და ვოკალის მიმართულებებს. სკოლაში სწავლა ექვსწლიანია. დაწყებით სამუსიკო განათლებას 215 მოსწავლე ეუფლება. (გარდაბანში -109 მოსწავლე, მარტყოფში -54, ნორიოში -52) გარდაბნის სამუსიკო სკოლაში  15 საშტატო ერთეულია , ნორიოს სამუსიკო სკოლაში - 13,  მარტყოფის სამუსიკო სკოლაში -12) პედაგოგების ანაზღაურება საათობრივია. ძირითადი საგნის ღირებულება  18,50 ლარია, არჩევითი  საგნის-  18  ლარი).  სამუსიკო სკოლებში პედაგოგთა ანაზღაურება თანადაფინანსებითია , ოქტომბრის თვიდან ივნისის თვის ჩათვლით -9 თვე  მოსწავლე ყოველთვიურად   16 ლარს იხდის. სოციალურად დაუცველი 18 მოსწავლე გათავისუფლებულია გადასახადის გადახდისაგან.
 წლის განმავლობაში შემოსავალი  25088 ლარის შეადგენს.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი


დაწყებითი სამუსიკო განათლების  მიზანია: დაწყებითი სამუსიკო განათლების მიცემა მუსიკის სფეროში,რაც ხელს შეუწყობს მოსწავლის განათლებულ და  კულტურულ ადამიანად ჩამოყალიბებას,  მუსიკის მსმენელად, მუსიკის შემსრულებელ-მოყვარულად აღზრდას . შემოქმედებით და საინტერპრეტაციო საქმიანობაში ჩაბმის გზით გამოუმუშავებს შემოქმედებითი საქმიანობის აუცილებელ უნარ-ჩვევებს. განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეთა გამოვლენა.
კლასიკური მუსიკის, სიმღერის  და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე ,  მონაწილეობის მიღება ფესტივალებსა და კონკურსებში საქართველოს მთელ ტერიტიორიაზე.
მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები წლის განმავლობაში    შეუფერხებლად ფუნქციონირება, სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების და მოზარდების მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილება, სკოლის აღსაზრდელების მონაწილეობა კულტურულ ღონისძიებებში, კონკურსებსა და ფესტივალებში, როგორც მუნიციპალიტეტის, ასევე ქვეყნის მასშტაბით.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 04

 207.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის  ფარგლებში ფინანსდება ბიბლიოთეკების დეპარტამენტთან არსებული გარდაბნის (14 საშტ.ერთ), ნორიოს (4 საშტ.ერთ), მარტყოფის (3 საშტ.ერთ), საცხენისის (2 საშტ.ერთ) და  გამარჯვების (3 საშტ.ერთ)  ბიბლიოთეკები.
ბიბლიოთეკების დეპარტამენტის  ყოველდღიურად ემსახურება სხვადასხვა ასაკის მკითხველს და ეხმარება ენციკლოპედიების, ლექსიკონების და სხვადასხვა ლიტერატურისა და ინფორმაციის მოძიებაში.
ბიბლიოთეკების საერთო წიგნადი ფონდი 66 500 წიგნს შეადგენს, რომელიც ყოველწლიურად ახლდება ახალი ლიტერატურით.
ბიბლიოთეკის დეპარტამენტის  მუშაობს საკატალოგო ბარათების აღწერა-განახლებაზე; პარალელურად იწარმოება ხმარებისათვის გამოუადეგარი, გაცვეთილ და მოძველებული წიგნების ჩამოწერა. წიგნადი ფონდი სუფთავდება პოლიტიკურად და დარგობრივად მოძველებული წიგნებისაგან. ეწყობა სანიტარულ-ჰიგიენური დღეები.
ბიბლიოთეკის დეპარტამენტის აწარმოებს წიგნების უარების ჟურნალს, რომელზე დაყრდნობითაც ხდება  ფონდში არ არსებული და მოთხოვნადი წიგნების შეძენა. იწარმოება დაგვიანებულ მკითხველთა სიები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ბიბლიოთეკების დეპარტამენტის  მიზანია განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების ხელშეწყობა და მდიდარი  წიგნადი ფონდით უზრუნველყოფა. ეთნიკური უმცირესობების სამოქალაქო ინტეგრაცია და მათი ჩართვა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში დევიზით „მეგობრები ყვალგან გვყავს“. მკითხველთათვის წიგნების შერჩევა, ფართო სპექტრის მკითხველის მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილება და წიგნის ხელმისაწვდომობა.
მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ბიბლიოთეკები გამართული და შეუფერხებელი მუშაობა წლის განმავლობაში.  გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სხვადასხვა კატეგორიის  მკითხველთა მოთხოვნების დაკმაყოფილება.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კულტურისა და ხელოვნების  ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 05

798.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის აღწერა  ქვეპროგრამის  ფარგლებში ფინანსდება კულტურის დეპარტამენტთან არსებული  ნორიოს (5 საშტ.ერთ.), მარტყოფის(7 საშტ.ერთ), ახალსოფლის,(4 საშტ.ერთ) სართიჭალის (8 საშტ.ერთ), გამარჯვების (5 საშტ.ერთ), ახალი სამგორისა (3 საშტ.ერთ) და ნაგების(2 საშტ.ერთ) ფილიალები და სათაო ცენტრი (32 შტატი) და ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი „ბეთანია“ (16 საშტ.ერთ)
კულტურის დეპარტამენტი  ხელმძღვანელობს შემოქმედებითი საღამოების, ინტელექტუალური და შემეცნებითი ხასათის ღონოსძიებების, ხსოვნის საღამოების, გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწეების განვლილი შემოქმედებითი ცხოვრებისადმი მიძღვნილი საღამოების, ქვეყნისათვის მნიშვნელვანი და გამორჩეული თარიღების აღსანიშნავი ღონისძიებების დაგეგმვასა და გამართვას. ასევე თეატრალური, საკონცერტო, სანახაობრივი, გასართობი, საინფორმაციო, საგამოფენო, ლიტერატურული, საწესჩვეულებო და ა.შ ღონისძიებების პროგრამების  მომზადებასა და წარმოდგენას. გამოავლენს ხალხურ მთქმელს, ნიჭიერ იინდივიდუალურ შემსრულებლებსა და კოლექტივებს.
ხელმძღვანელობს ხალხური რეწვის (ხელოსნობა, ქარგვა, კერვა, თექა, გობელინი, და ა .შ) მივიწყებული დარგების აღორძინებას და პოპულარიზაციას.
ააიპ გარდაბნის მუნციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის კულტურის დეპარტამენტთან  ფუნქციონირებს  უფასო  სახელოვნებო წრეები , რომელშიც 300 მოზარდია გაწევრიანებული  ესენია:
 საეკლესიო გალობის შემსწავლელი სამი წრე - (ქ.გარდაბანი, მარტყოფი და გამარჯვება), ქართული ხალხური სიმღერის შემსწავლელი (სოფ.ლემშვენიერა), ქართული ხალხური ცეკვის შემსწავლელი (ახალსოფელი), დასარტყამი ინსტრუმენტების შემსწავლელი  (ქ.გარდაბანი),ხატვის შემსწავლელი ორი წრე (ქ,გარდაბანი და სართიჭალა,)ასურული ცეკვის შემსწავლელი  , ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავთა შემსწავლელი  წრე ( ახალსოფელი) - ტექსტილისა და ხატვის შემსწავლელი  (ნორიო) , ოთხი თეატრალური წრე (ქ.გარდაბანი, ნორიო,კუმისი და სართიჭალა) , ფორტეპიანოს შემსწავლელი (გამარჯვება) და ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ზეგარდი“და  „სვანთა“  .(ქ.გარდაბანი)

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი საღამოების, ინტელექტუალური და შემეცნებითი ხასათის ღონოსძიებების, ხსოვნის საღამოების, გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწეების განვლილი შემოქმედებითი ცხოვრებისადმი მიძღვნილი საღამოების, ქვეყნისათვის მნიშვნელვანი და გამორჩეული თარიღების აღსანიშნავი ღონისძიებების დაგეგმვა და გამართვა. ასევე თეატრალური, საკონცერტო, სანახაობრივი, გასართობი, საინფორმაციო, საგამოფენო, ლიტერატურული, საწესჩვეულებო და ა.შ ღონისძიებების პროგრამების  მომზადება და წარმოდგენა.  ხალხურმთქმელების, ნიჭიერი ინდივიდუალურ შემსრულებლებსა და კოლექტივების გამოვლენა. ხალხური რეწვის მოვიწყებული დარგების აღორძინება და პოპულარიზაცია.
ღონისძიებების გამართვა გარდაბნის  მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე ,  მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში,კონკურსებში, საქართველოს მთელ ტერიტიორიაზე.
მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დეპარტამენტის ფილიალებისა და მასთან არსებული წრეების გამართული და შეუფერხებელი მუშაობა წლის განმავლობაში.  გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კულტურული მოთხოვნების დაკმაყოფილება და  მათი მონაწილეობა კულტურულ ღონისძიებებში, კონკურსებსა და ფესტივალებში,  როგორც მუნიციპალტეტში ასევე მთელი ქვეყნის მასშტაბით.მოსალოდნელი შედეგი: გენდერული საჭიროებების გათვალისწინებით დაგეგმილია კულტურის დეპარტამენტის მიერ შეთავაზებული სერვისები და უზრუნველყოფილია  დეპარტამენტის ფილიალებისა და მასთან არსებული წრეების გამართული და შეუფერხებელი მუშაობა წლის განმავლობაში

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუზეუმების ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 06

246.1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის გარდაბნის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი"

ქვეპროგრამის აღწერა

კლასიკური განმარტებით მუზეუმი არის დაწესებულება, რომელიც აგროვებს, დოკუმენტებით ამყარებს, იცავს, გამოფენს და ინტერპრეტაციას უკეთებს მატერიალური კულტურის ნიმუშებს და მათთან დაკავშირებულ ინფორმაციას საზოგადოების მიერ სარგებლობისათვის. დღევანდელი გადასახედიდან მუზეუმები შესაძლებლობას აძლევენ ადამიანებს, შეისწავლონ კოლექციები სტიმულირებაზე დამყარებული სწავლისა და სიამოვნების მიღების მიზნით. მუზეუმი ხდება ადგილი სადაც უფრო ფართო კულტურული ცხოვრება იმკვიდრებს ადგილს. დემოკრატიზაცია და მისაწვდომობა რელობა ხდება და ცივილიზაცია ფართოდ არის წარმოდგენილი. მუზეუმებს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ადამიანის კულტურის განვითარებასა და მისი აკადემიური გემოვნების ჩამოყალიბებაში, ისინი წარმოადგენენ მატერიალური, სულიერი, აგრეთვე საბუნებისმეტყველო ისტორიის მასალათა ძირითად საცავებს და ვალდებულნი არიან უზრუნველყონმათი აღრიცხვა, ექსპონირება და დაცვა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუზეუმის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს წარმოადგენს: სამუზეუმო ექსპონატების მოძიება, დაცვა, ექსპონირება, სამუზეუმო კოლექციების ოპტიმიზაცია-რესტავრაცია. გარდაბნის მუნიციპალიტეტში არსებული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მუზეუმის მიზანია ამ პროცესში სკოლის მოსწავლეების, ეთნიკური უმცირესობის და სხვა დაინტერესებული პირების ჩართვა. შედეგი: უზრინველყოფილია გარდაბნის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის გამართული ფუნქციონირება

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულებების ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 07

150.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის აღწერა  მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულების საქმიანობის მთავარი ფორმა წრეობრივი მუშაობაა.წრეები ძირითადად მუნიციპალიტეტში არსებული საჯარო სკოლების ბაზაზე ფუნქციონირებს და რაც უფრო მეტ სკოლაში იქნება აღნიშნული წრეები , მით უფრო მეტი შესაძლებლობა იქნება მოსწავლეთა დაახლოებისა, ინტეგრირებული მეცადინეობების დაგეგმვისა და ჩატარებისა, ახალი იდეების გაჩენისა და განხორციელების შესაძლებლობისა.
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლთან ფუნქციონირებს  14  წრე, სადაც გაწევრიანებულია 341 მოსწავლე. წრეები გახსნილი გვაქვს  მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებისა და ორი კულტურის სახლის ბაზებზე;   აქედან:                 
სახელოვნებო წრე - 3  ,  ხელმარჯვეთა - სართიჭალის N2 საჯ. სკოლაში; გიტარის შემსწავლელი  -  სართიჭალის N2 საჯ. სკოლაში;ვოკალის შემსწავლელი - ჯანდარის საჯ.სკოლაში. ხალხური საკრავებისა და სიმღერებისა და სახვითი ხელოვნების შემსწავლელი - ნორიოს კულტურის სახლში.
სპორტული წრე -  ჭადრაკის შემსწავლელი  -  ახალი სამგორის საჯ. სკოლაში, ნორჩ ნატურალისტთა -მუღანლოს საჯ.სკოლა.
 ეკო-კლუბი - მარტყოფის N2 საჯ.სკოლაში.
საგანმანათლებლო-საგნობრივი  წრე -7.   აქედან: ქართული ენის შემსწავლელი 2 წრე - მუღანლოს და ქესალოს საჯ. სკოლებში;  ასევე: მათემატიკის შემსწავლელი და შემოქმედ ბავშვთა და ხელოვნების შემსწავლელი წრეები-  გარდაბნის N1 საჯ.სკოლაში; ისტორიის შემსწავლელი  წრე - თელეთის საჯ.სკოლაში.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულების საქმიანობის მიზანია:
თავისი მუშაობის პრინციპითა და სპეციფიკით ემსახურება მოსწავლე-ახალგაზრდობის არაფორმალურ განათლებას, რომელიც ოფიციალური სასწავლო პროგრამის ნაწილია. დეპარტამენტში არსებულ წრეებსა და ეკო კლუბში სწავლება მიზნად ისახავს მოსწავლეთა სხვადასხვა უნარ-ჩვევებისა და ღირებულებების განვითარება-ჩამოყალიბებას არაფორმალურ გარემოში, სადაც მოსწავლეებს აქვთ მოტივაცია იმოქმედონ და ისწავლონ საკუთარი ინტერესების მიხედვით, რაც ქმნის იმის მყარ საფუძველს, რომ ზრდასრულობაში, არაფორმალური განათლებით მიღებული ცოდნა, გამოადგებათ სხვადასხვა და ყველანაირ სიტუაციაში.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 03 01

84.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გარდაბნის მუნიცპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ახალგაზრდობის, სპორტის, საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ახალგაზრდული პროექტების  ხელშეწყობას,     იგი ორიენტირებულია: მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე, საზოგადოებაში  ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, მოსახლეობის მაქსიმალურ ინკლუზიაზე მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში.
პროგრამა ასევე მოიცავს ახალგაზრდებისთვის გასართობი, შემეცნებითი, სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას. პროგრამის განხორციელებით  ახალგაზრდებს საკუთარი უნარების რეალიზებისა და განვითარების  შესაძლებლობა მიეცემათ.
პროგრამა ითვალისწინებს ქვეყნის მასშტაბით გასამართ სხვადასხვა ახალგაზრდულ ღონისძიებებზე პირის/პირთა ჯგუფის ტრანსპორტირებას, სპორტულ ოლიმპიადებისთვის მონაწილეთა ფორმების შეძენას და მათ დაჯილდოებას, კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიების მოწყობას, სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობას;
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ახალგაზრდობის, სპორტის, საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის სამსახური გეგმავს და ახორციელებს ღონისძიებებს როგორც სამოყვარულო, ასევე პროფესიული სპორტისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის მიმართულებით, უზრუნველყოფს მის დანერგვასა და პოპულარაზაციას. სამსახური ხელს უწყობს    წარმატებულ სპორტსმენებს, მათ მწვრთნელებსა და ახორციელებს მათ დაჯილდოვებას, უზრუნველყოფს მათ სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთაც.  აუცილებელია  ახალგაზრდობის  განვითარების  მხარდაჭერის  მუნიციპალური პროგრამა ,სადაც გათვალისწინებული იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის სპეციფიკური საჭიროებები, ინტერესები და შესაბამისი მიდგომები რომლებიც ახალგაზრდების მდგომარეობის  გაუმჯობესებას ემსახურება. სამსახურის მიზანია ახალგაზრდებს მიეცეთ ერთიან სივრცეში ერთობლივი აქტივობებისა და საკუთარი შესაძლებლობების წარმოჩენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი ახალგაზრდული პროექტები : „შემოიარე საქართველო“- „საგანძურის ძიება“; ინტელექტუალურ-შემეცნებითი პროექტი ; „ახალგაზრდული ფესტივალი“;

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ახალგაზრდობის ჩართულობის ზრდა;
ახალგაზრდებისთვის სოციალურ-საგანმანათლებლო,  გასართობ-შემეცნებით,  სპორტულ და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში  მონაწილეობის მიღება;
ახალგაზრდებისთვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და  რეალიზებისათვის.

 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4,707.8 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

ორგ. კოდი

დასახელება

2024 წლის პროექტი

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

4707.8

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა 

574.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

574.0

06 02

სოციალური პროგრამები

4133.8

06 02 01

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა

766.0

06 02 02

ჯანმრთელობისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი

56.0

06 02 03

სადღესასწაულო საჩუქრების პროგრამა

101.0

06 02 04

თერაპიული ცენტრის ხელშეწყობა

360.0

06 02 05

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

300.0

06 02 06

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

7.8

06 02 07

დიალიზზე დამოკიდებულ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა

154.0

06 02 09

დედ-მამით ობოლი ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამა

10.0

06 02 10

უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა დახმარების პროგრამა

70.0

06 02 11

ვეტერანთა და ომში დაღუპულთა მეომართა ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა

30.0

06 02 12

უხუცეს პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა

8.0

06 02 13

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური  დაცვის პროგრამა

87.0

06 02 14

სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

140.0

06 02 15

სტუდენტების მატერიალური დახმარების პროგრამა

94.5

06 02 16

სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა

366.0

06 02 17

ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირთა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების პროგრამა

300.0

06 02 18

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვის პროგრამა

71.0

06 02 19

სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერების დახმარების პროგრამა

65.0

06 02 20

სოციალურად დაუცველ იძულებით გადაადგილებულ პირთა/დევნილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა

47.5

06 02 21

მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა

60.0

06 02 22

ჩვილ ბავშვთა კვებით უზრუნველყოფის  პროგრამა

15.0

06 02 23

ზამთრის სეზონოს დადგომასთან დაკავშირებით გათბობის უზრუნველყოფის პროგრამა

35.0

06 02 24

სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების  პროგრამა

940.0

06 02 26

 ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა

50.0

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საზოგადოებრივი ჯანმრთლობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 01

574.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამის ფარგლებში გარდაბნის ჯანდაცვის ცენტრი ძირითადად ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:
1  ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლი)
2  იმუნიზაციია.
3  ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
5. ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან.
6. დაავადების მაღალი რისკის ქვეშ მყოფი მოსახლეობის ჯგუფების გამოვლენა და აღრიცხვა. რანდომიზებული კვლევის( თამბაქოს კონტროლი)განხორციელება მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი კონტექსტის შესასწავლად.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
მოსალოდნელი შეგედი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01

766.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა განსაზღვრავს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გარდაბნის მუნიციპალიტეტში

რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის, ასევე გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ან არარეგისტრირებული კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების  სამედიცინო და სამკურნალო მომსახურების დაფინანსებას. პროგრამით მოსარგებლეები არიან ბენეფიციართა ის კატეგორია, რომლებიც არ იმყოფებიან სოციალურად დაუცველთა ბაზაში, მაგრამ შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულის მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობით, ან ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების მომართვით ოჯახი განიცდის ეკონომიურ გასაჭირს.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისათვის ჯანდაცვის და სოციალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა. ბავშვების უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სადღესასწაულო საჩუქრების პროგრამა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

101.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა განსაზღვრავს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვების,  ა(ა)იპ „თერაპიული ცენტრი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის“ ცენტრის ბენეფიციარების, ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი შშმ ვეტერანების, დიდი სამამულო ომის ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების,სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული ბავშვების, სოციალურად დაუცველი ოჯახების,სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერების, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი
ოჯახების 18 წლამდე ასაკის ბავშვები (რეგისტრაციის ქონის მიუხედავად) სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა ნივთებით, ტკბილეულითა და სურსათით დასაჩუქრების პირობებსა და პროცედურებს.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები  პროგრამაში მონაწილე მიზნობრივი ჯგუფების მორალური მხარდაჭერა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

თერაპიული ცენტრის ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება

ათას ლარში

 

06 02 04

360.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)იპ „თერაპიული ცენტრი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის“

ქვეპროგრამის აღწერა

„თერაპიული ცენტრი“ მოქმედებს დღის ცენტრის სტანდარტებით. ცენტრის თითოეულ ბენეფიციარის სპეციალური ინსტრუმენტით შეფასების შემდეგ დგება ინდივიდუალური რეაბილიტაცია/აბილიტაციის გეგმა, რომელიც ეფუძნება ბავშვის შესაძლებლობებს და ინტერესს. ბენეფიციარები ჩართული არიან სხვადასხვა სახის თერაპიულ, შრომით და სოციალურ აქტივობებში, მათ შორის, საყოფაცხოვრებო და პროფესიულ. მონაწილეობენ სხვა და სხვა სახის საგანმანათლებლო, კულტურულ და სპორტულ გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში. დღის ცენტრი ემსახურება ბენეფიციარებს ორჯერადი კვებით. ორგანიზებას უწევს ბენეფიციართა დღის ცენტრში მიყვანას და შინ დაბრუნებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ცენტრის მიზანია ბავშვებისა და მოზარდებისთვის ღირსეული , ხალისიანი და მრავალფეროვანი ცხოვრების ხარისხის დონის გაზრდა, ფუნქციური უნარების განვითარება, დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაზრდა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა. განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ადამიაების ცენტრში მოზიდვა , საზოგადოებაში ინტეგრირება, სტიგმისგან და გარიყვისგან დაცვა, გარემოსთან ადაპტაციაში ხელშეწყობა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 05

300.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა განსაზღვრავს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გარდაბნის მუნიციპალიტეტში

რეგისტრირებული გაჭირვებული  მოსახლეობისათვის, ასევე გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  ან არარეგისტრირებული კრიზისულ მდგომარეობაში ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ დახმარებას. პროგრამით მოსარგებლეები არიან ბენეფიციართა ის კატეგორია, რომელიც არ იმყოფება სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში, მაგრამ შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულის მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობით ან ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების მომართვით ოჯახი განიცდის ეკონომიურ გასაჭირს.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 06

7.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში გარდაცვლილი ვეტერანების, იძულებით გადაადგილებული
პირების/დევნილების და უპატრონო მიცვალებულების სარიტუალო თანხის ანაზღაურებას.
თანხა ანაზღაურდება:
ა) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ გარდაცვლილი ვეტერანების სარიტუალო მომსახურება - 250
(ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;
ბ) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებული პირების/დევნილების
გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება, თუ ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-სს -350 (სამას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;
გ) უპატრონო მიცვალებულების სარიტუალო მომსახურება არაუმეტეს 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია  ვეტერანების, იძულებით გადაადგილებული პირების/დევნილების და უპატრონო მიცვალებულების
დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო ხარჯებით მატერიალური დახმარება.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

დიალიზზე დამოკიდებული მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 07

154.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დიალიზზე დამოკიდებული სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული მოქალაქეების სატრანსპორტო ხარჯების ანაზღაურებას. თანხა გაიცემა ყოველთვიურად 160 (ას სამოცი) ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  დიალეზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული თირკმლის ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტების ტრანსპორტის ხარჯის შემცირების მიზნით ყოველთვიური მატერიალური დახმარება.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

დედ-მამით ობოლი ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 09

10.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლი ბავშვების ფინანსურ მხარდაჭერას, კერძოდ, დედ-მამით ობოლ თითოეულ ბავშვზე, რომელსაც არ შესრულებია 18 წელი, დახმარება გაიცემა 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით წელიწადში ორჯერ (1 ივნისს და ახალ წელს).

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

18 წლამდე დედ-მამით ობოლი ბავშვების მატერიალური დახმარება

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა დახმარების პროგრამა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 10

70.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი უსახლკარო და ხანძრის (ან სტიქიის) შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებლით (თავშესაფრით) უზრუნველსაყოფად ბინის დაქირავებას:

1. სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ოჯახების დახმარება, რაც დაკავშირებულია ბინის

დაქირავებასთან განისაზღვრება არაუმეტეს 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით თვეში.

2. ხანძრის (ან სტიქიის) შედეგად დაზარალებული უსახლკაროდ დარჩენილი გაჭირვებული ოჯახების დახმარება, რაც დაკავშირებულია ბინის დაქირავებასთან განისაზღვრება არაუმეტეს 200 (ორასი) ლარის ოდენობით თვეში;

3. კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უსახლკაროდ დარჩენილი ბავშვიანი ოჯახების დახმარება, რაც დაკავშირებულია ბინის დაქირავებასთან განისაზღვრება არაუმეტეს 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით თვეში.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უსახლკაროდ დარჩენილი, დაზარალებული ოჯახების და კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი  ბავშვიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ვეტერანთა და ომში დაღუპულთა მეომართა ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 11

30.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების მატერიალურ დახმარებას.
დახმარება გაიცემა:
ა) დიდი სამამულო ომის მონაწილეებზე - 1000 (ათასი) ლარის და მათთან გათანაბრებულ პირებზე 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით - 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით;
ბ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის შშმ ვეტერანებზე და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახებზე (მშობელი, შვილი, ქორწინებაში მყოფი მეუღლე) 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით - 17 ოქტომბერს ვეტერანთა დღის აღსანიშნავად;
გ) სოციალურად დაუცველ ვეტერანებსა და მათთან გათანაბრებულ პირებზე (გარდა დიდი სამამულო ომის მონაწილეებისა და მათთან გათანაბრებული პირებისა), თუ ოჯახის სარეიტინგო ქულა შეადგენს 1000-დან 65 000-მდე, წელიწადში ერთხელ 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით;
დ) სოციალურად დაუცველ ვეტერანებსა და მათთან გათანაბრებულ პირებზე (გარდა დიდი სამამულო ომის მონაწილეებისა და მათთან გათანაბრებული პირებისა), თუ ოჯახის სარეიტინგო  ქულა შეადგენს 65 001- დან 100 000-მდე, წელიწადში ერთხელ 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამაში ჩართული ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების მატერიალურ დახმარება.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  პირთა  დაცვის პროგრამა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 13

87.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს შშმ პირების მატერიალურ დახმარებას 300 (სამასი) ლარის ოდენობით(წელიწადში ერთხელ):
ა) დაუნის სინდრომით, ცერებრალური დამბლით დაავადებულ შშს მქონე არასრულწლოვან
ბენეფიციარებს (18წ.-მდე ასაკი) - 21 მარტს;
ბ) აუტიზმით დაავადებულ ბენეფიციარებს (18წ.-მდე ასაკი) - 2 აპრილს;
გ) ლეიკემიით დაავადებულ, ეტლს მიჯაჭვულ (გარდა დაუნის სინდრომით, ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბენეფიციარებისა), მკვეთრად გამოხატული შშსმ უსინათლო, მეტყველება და სმენადაქვეითებულ, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახის შშსმ ბავშვებს (18წ.-მდე ასაკი) - 1 ივნისს.
დ) ეტლს მიჯაჭვულებს, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირებს, მეტყველება და სმენადაქვეითებულებს(18წ.- ზემოთ), კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების შშმპ(მკვეთრი) სტატუსის მქონე მშობელს - 3 დეკემბერს.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა მატერიალური დახმარება.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 14

140.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული ბავშვების ყოველთვიურ დახმარებას (თითოეულ ბავშვზე) - 200 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული ბავშვების მატერიალური დახმარება

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სტუდენტების მატერიალური დახმარების პროგრამა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 15

94.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ყოველთვიურად აკადემიური სასწავლო წლის
განმავლობაში იმ 22 წლამდე სტუდენტების სოციალურ დახმარებას (100 ლარის ოდენობით), რომლებიც სწავლობენ აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებლებში.    პროგრამით მოსარგებლეები არიან:                                                                                                      ა) დედ-მამით ობოლი სტუდენტები;
ბ) მრავალშვილიანი (4 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრი, თუ ოჯახში ერთი ან მეტი სტუდენტია (თუ ოჯახში ერთი ან მეტი სტუდენტია თითოეულზე);
გ) სოციალურად დაუცველი ოჯახიდან, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს (თუ ოჯახში ერთი ან მეტი სტუდენტია თითოეულზე).

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 22 წლამდე: დედ-მამით ობოლი,   მრავალშვილიანი ოჯახებიდან და სოც. დაუცველი ოჯახებიდან სტუდენტების მატერიალური დახმარება.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 16

366.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ავადმყოფების საოპერაციო, სამკურნალო და სხვა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებას, თუ:
1). საოპერაციო, სამკურნალო და სხვა სამედიცინო მომსახურება არ ფინანსდება კერძო დაზღვევით ან/და საყოველთაო ჯანდაცვის ან/და სხვა სახელმწიფო პროგრამით, დახმარება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განისაზღვრება:
ა) ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი ღირებულების 100%-ით; (1000 დან -70 000 ქულამდე
სარეიტინგო ქულის შემთხვევაში).
ბ) ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი ღირებულების 80%-ით; (70 000 დან -150 000 ქულამდე
სარეიტინგო ქულის შემთხვევაში).
2) საოპერაციო, სამკურნალო და სხვა სამედიცინო მომსახურება ნაწილობრივ ფინანსდება კერძო დაზღვევით ან/და საყოველთაო ჯანდაცვის ან/და სხვა სახელმწიფო პროგრამის მიერ თანადაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განისაზღვრება:
ა) ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი ღირებულების 100%-ით (1000 დან -70 000 ქულამდე
სარეიტინგო ქულის შემთხვევაში);
ბ) ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი ღირებულების 50%-ით (70 000 დან -150 000 ქულამდე
სარეიტინგო ქულის შემთხვევაში).

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირთა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების პროგრამა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 17

300.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიური ავადმყოფების საოპერაციო, სამკურნალო და სხვა
სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებას, თუ:
1) ავადმყოფს ესაჭიროება ონკოლოგიური მანიპულაციებისათვის გამოკვლევები მუნიციპალიტეტის მხრიდან დაფინანსდება არაუმეტეს 800 (რვაასი) ლარისა.
2) საოპერაციო, სამკურნალო და სხვა სამედიცინო მომსახურება არ ფინანსდება კერძო დაზღვევით ან/და საყოველთაო ჯანდაცვის ან/და სხვა სახელმწიფო პროგრამით, დახმარება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განისაზღვრება:
ა) ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი ღირებულების 80%-ით;
ბ) ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი ღირებულების 100%-ით, თუ ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000 ქულას.
3) საოპერაციო, სამკურნალო და სხვა სამედიცინო მომსახურება ნაწილობრივ ფინანსდება კერძო
დაზღვევით ან/და საყოველთაო ჯანდაცვის ან/და სხვა სახელმწიფო პროგრამის მიერ თანადაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განისაზღვრება:
ა) ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი ღირებულების 80% -ით;
ბ) ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი ღირებულების 100% -ით, თუ ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000 ქულას“..

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ონკოლოგიური ავადმყოფების ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვის პროგრამა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 18

71.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალური დახმარების გაწევას მრავალშვილიან ოჯახებზე წელიწადში ერთხელ (თითოეულ ბავშვზე -100 ლარის ოდენობით) .  პროგრამით მოსარგებლეები არიან: სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ყავთ 4 ან მეტი 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანი შვილი და ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-სს; კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახები, რომელთაც ჰყავთ 3 ან მეტი 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანი შვილი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური  დახმარება.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერების დახმარების პროგრამა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 19

65.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერების მატერიალურ
დახმარებას. დახმარება გაიცემა:
ა) სოციალურად დაუცველ მარტოხელა პენსიონერებზე, რომლებიც განიცდიან უკიდურეს ეკონომიურ
გაჭირვებას და მათი სარეიტინგო ქულაა 1000-დან 75 000-ის ჩათვლით, წელიწადში ერთხელ 350 (სამას
ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.
ბ) სოციალურად დაუცველ მარტოხელა პენსიონერებზე, რომლებიც განიცდიან ეკონომიურ გაჭირვებას
და მათი სარეიტინგო ქულაა 75 001-დან 100 000-ის ჩათვლით, წელიწადში ერთხელ 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერების მატერიალური დახმარება.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სოციალურად დაუცველ იძულებით გადაადგილებულ პირთა /დევნილთა დახმარების პროგრამა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 20

47.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველ იძულებით გადაადგილებულ პირთა/დევნილთა ოჯახების მატერიალურ დახმარებას. დახმარება გაიცემა:
ა) სოციალურად დაუცველ იძულებით გადაადგილებულ პირთა/დევნილთა ოჯახებზე, რომლებიც განიცდიან უკიდურეს ეკონომიურ გაჭირვებას და ოჯახის სარეიტინგო ქულაა 1000-დან 65 000-ის ჩათვლით, წელიწადში ერთხელ 350 (სამას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;
ბ) სოციალურად დაუცველ იძულებით გადაადგილებულ პირთა/დევნილთა ოჯახებზე, რომლებიც განიცდიან ეკონომიურ გაჭირვებას და ოჯახის სარეიტინგო ქულაა 65 001 -დან 100 000 -ის ჩათვლით, წელიწადში ერთხელ 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი იძულებით გადაადგილებული პირების/დევნილების მატერიალური დახმარება.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 21

60.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მარტოხელა მშობლების მატერიალურ დახმარებას (18 წლამდე ბავშვის მშობელი). დახმარება გაიცემა წელიწადში ერთხელ 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით .

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია მარტოხელა მშობლების მატერიალური დახმარება

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ჩვილ ბავშვთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 22

15.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს  ერთ წლამდე ბავშვების ხელოვნური კვებით უზრუნველყოფას სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე ( თვეში 80 ლარის ოდენობით).  პროგრამით მოსარგებლეები არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთაც ჰყავთ ერთ წლამდე ასაკის ბავშვები და სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 000-სს, ასევე გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ან არარეგისტრირებული კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ჩვილ ბავშვთა ხელოვნური საკვებით უზრუნველყოფა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით გათბობის უზრუნველყოფის პროგრამა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 23

35.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ზამთრის დადგომასთან დაკავშირებით (თებერვალი, მარტი, ნოემბერი, დეკემბერი) გათბობის უზრუნველსაყოფად ფინანსურ დახმარებას,   თვეში 50 ლარის ოდენობით. პროგრამით მოსარგებლეები არიან: 1) სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 5 000 ქულას;
2) დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ოჯახები;
3) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის (დაუნის სინდრომი, ცერებრალური დამბლა,
ეტლსმიჯაჭვული) მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ოჯახები;
4) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ვეტერანები (კოდი-311, 312, 313);
5) სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახებში რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახები;
6) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ოჯახების მატერიალური დახმარება  გათბობის უზრუნველსაყოფად.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების პროგრამა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 24

940.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების პროგრამა ითვალისწინებს  გარდაბნის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების გაწევას ერთჯერადად, რომელთა სარეიტინგო ქულა არის:
ა) 1 000 ქულიდან 30 000 ქულის ჩათვლით წელიწადში ერთხელ მატერიალური დახმარების გაცემას
400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით;
ბ) 30 001 ქულიდან 70 000 ქულის ჩათვლით წელიწადში ერთხელ მატერიალური დახმარების გაცემას
350 (სამას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;
გ) 70 001 ქულიდან 100 000 ქულის ჩათვლით წელიწადში ერთხელ მატერიალური დახმარების გაცემას 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური დახმარება.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 26

50.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სოციალური მუშაობისა  და  საქართველოს კანონით „ბავშვის უფლებათა კოდექსი“ გათვალისწინებული ბავშვის უფლებების დაცვის ღონისძიებების განხორციელებას, საკუთარი და  დელეგირებული უფლებამოსილებების ფარგლებში; ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახურის მიერ ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვით მიღებული გადაწყვეტილების მატერიალურ დაფინანსებას; პროგრამის პოპულარიზაციის ღონისძიებების გატარებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ბავშვების უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა. კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების ბიო-ფსიქო-სოციალური დახმარება და გაძლიერება.

 


თავი III
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 18. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიხედვით განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

ორგ. კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

49532.1

6607.7

42924.5

62730.1

10347.2

52382.9

41829.2

316.8

41512.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

220.0

0.0

220.0

236.0

0.0

236.0

227.0

0.0

227.0

 

ხარჯები

32388.3

1026.9

31361.4

38131.1

1593.1

36538.0

37484.3

306.8

37177.5

 

შრომის ანაზღაურება

5399.4

0.0

5399.4

6695.0

0.0

6695.0

7020.0

0.0

7020.0

 

საქონელი და მომსახურება

5984.2

784.7

5199.5

7913.9

1305.9

6608.0

6534.0

0.0

6534.0

 

პროცენტი

28.5

0.0

28.5

1221.3

0.0

1221.3

1079.1

0.0

1079.1

 

სუბსიდიები

14030.1

237.2

13792.9

16692.4

282.2

16410.2

18409.4

304.0

18105.4

 

გრანტები

1565.0

0.0

1565.0

1055.0

0.0

1055.0

55.0

0.0

55.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4389.6

3.0

4386.6

3937.5

3.0

3934.5

3774.6

1.6

3773.0

 

სხვა ხარჯები

991.5

2.0

989.5

616.1

2.0

614.1

612.2

1.2

611.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17086.3

5580.7

11505.6

24278.7

8754.1

15524.5

4266.7

10.0

4256.7

 

ვალდებულებების კლება

57.5

0.0

57.5

320.3

0.0

320.3

78.2

0.0

78.2

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

9509.1

15.5

9493.7

12837.1

35.0

12802.1

12442.3

0.0

12442.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

220.0

0.0

220.0

236.0

0.0

236.0

227.0

0.0

227.0

 

ხარჯები

9372.5

15.5

9357.0

12146.8

35.0

12111.8

12264.1

0.0

12264.1

 

შრომის ანაზღაურება

5399.4

0.0

5399.4

6695.0

0.0

6695.0

7020.0

0.0

7020.0

 

საქონელი და მომსახურება

2925.0

15.5

2909.5

3593.9

35.0

3558.9

3583.0

0.0

3583.0

 

პროცენტი

28.5

0.0

28.5

1221.3

0.0

1221.3

1079.1

0.0

1079.1

 

გრანტები

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

55.1

0.0

55.1

128.6

0.0

128.6

100.0

0.0

100.0

 

სხვა ხარჯები

909.6

0.0

909.6

453.0

0.0

453.0

427.0

0.0

427.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79.2

0.0

79.2

370.0

0.0

370.0

100.0

0.0

100.0

 

ვალდებულებების კლება

57.5

0.0

57.5

320.3

0.0

320.3

78.2

0.0

78.2

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

8611.1

15.5

8595.6

10973.6

35.0

10938.6

10995.0

0.0

10995.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

220.0

0.0

220.0

236.0

0.0

236.0

227.0

0.0

227.0

 

ხარჯები

8531.9

15.5

8516.4

10603.6

35.0

10568.6

10895.0

0.0

10895.0

 

შრომის ანაზღაურება

5399.4

0.0

5399.4

6695.0

0.0

6695.0

7020.0

0.0

7020.0

 

საქონელი და მომსახურება

2925.0

15.5

2909.5

3585.0

35.0

3550.0

3575.0

0.0

3575.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

55.1

0.0

55.1

128.6

0.0

128.6

100.0

0.0

100.0

 

სხვა ხარჯები

152.5

0.0

152.5

195.0

0.0

195.0

200.0

0.0

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79.2

0.0

79.2

370.0

0.0

370.0

100.0

0.0

100.0

01 01 01

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1786.5

0.0

1786.5

2256.6

0.0

2256.6

2350.0

0.0

2350.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20.0

0.0

20.0

24.0

0.0

24.0

24.0

0.0

24.0

 

ხარჯები

1786.5

0.0

1786.5

2256.6

0.0

2256.6

2350.0

0.0

2350.0

 

შრომის ანაზღაურება

1105.0

0.0

1105.0

1365.0

0.0

1365.0

1420.0

0.0

1420.0

 

საქონელი და მომსახურება

534.5

0.0

534.5

700.0

0.0

700.0

750.0

0.0

750.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12.5

0.0

12.5

41.6

0.0

41.6

30.0

0.0

30.0

 

სხვა ხარჯები

134.5

0.0

134.5

150.0

0.0

150.0

150.0

0.0

150.0

01 01 02

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია

6554.9

0.0

6554.9

8360.0

0.0

8360.0

8570.0

0.0

8570.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

191.0

0.0

191.0

203.0

0.0

203.0

203.0

0.0

203.0

 

ხარჯები

6475.7

0.0

6475.7

7990.0

0.0

7990.0

8470.0

0.0

8470.0

 

შრომის ანაზღაურება

4125.6

0.0

4125.6

5140.0

0.0

5140.0

5600.0

0.0

5600.0

 

საქონელი და მომსახურება

2289.6

0.0

2289.6

2725.0

0.0

2725.0

2750.0

0.0

2750.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

42.5

0.0

42.5

80.0

0.0

80.0

70.0

0.0

70.0

 

სხვა ხარჯები

18.0

0.0

18.0

45.0

0.0

45.0

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79.2

0.0

79.2

370.0

0.0

370.0

100.0

0.0

100.0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

228.8

15.5

213.3

287.0

35.0

252.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

0.0

9.0

9.0

0.0

9.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

228.8

15.5

213.3

287.0

35.0

252.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

168.8

0.0

168.8

190.0

0.0

190.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

59.9

15.5

44.4

90.0

35.0

55.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

7.0

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

01 01 04

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა

41.0

0.0

41.0

70.0

0.0

70.0

75.0

0.0

75.0

 

ხარჯები

41.0

0.0

41.0

70.0

0.0

70.0

75.0

0.0

75.0

 

საქონელი და მომსახურება

41.0

0.0

41.0

70.0

0.0

70.0

75.0

0.0

75.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

898.1

0.0

898.1

1863.5

0.0

1863.5

1447.3

0.0

1447.3

 

ხარჯები

840.6

0.0

840.6

1543.2

0.0

1543.2

1369.1

0.0

1369.1

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

8.9

0.0

8.9

8.0

0.0

8.0

 

პროცენტი

28.5

0.0

28.5

1221.3

0.0

1221.3

1079.1

0.0

1079.1

 

გრანტები

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 

სხვა ხარჯები

757.1

0.0

757.1

258.0

0.0

258.0

227.0

0.0

227.0

 

ვალდებულებების კლება

57.5

0.0

57.5

320.3

0.0

320.3

78.2

0.0

78.2

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

214.1

0.0

214.1

200.0

0.0

200.0

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

214.1

0.0

214.1

200.0

0.0

200.0

200.0

0.0

200.0

 

სხვა ხარჯები

214.1

0.0

214.1

200.0

0.0

200.0

200.0

0.0

200.0

01 02 02

მგფ-სა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

85.9

0.0

85.9

1541.6

0.0

1541.6

1157.3

0.0

1157.3

 

ხარჯები

28.5

0.0

28.5

1221.3

0.0

1221.3

1079.1

0.0

1079.1

 

პროცენტი

28.5

0.0

28.5

1221.3

0.0

1221.3

1079.1

0.0

1079.1

 

ვალდებულებების კლება

57.5

0.0

57.5

320.3

0.0

320.3

78.2

0.0

78.2

01 02 03

სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები

543.0

0.0

543.0

51.9

0.0

51.9

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

543.0

0.0

543.0

51.9

0.0

51.9

15.0

0.0

15.0

 

სხვა ხარჯები

543.0

0.0

543.0

51.9

0.0

51.9

15.0

0.0

15.0

01 02 04

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 

ხარჯები

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 

გრანტები

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

01 02 05

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

20.0

0.0

20.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

8.9

0.0

8.9

8.0

0.0

8.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

6.1

0.0

6.1

12.0

0.0

12.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

17144.8

5515.6

11629.2

23162.8

8159.7

15003.1

6503.0

0.0

6503.0

 

ხარჯები

4670.6

0.0

4670.6

4814.8

10.0

4804.8

4007.4

0.0

4007.4

 

საქონელი და მომსახურება

2022.0

0.0

2022.0

2398.8

10.0

2388.8

2560.0

0.0

2560.0

 

სუბსიდიები

1135.5

0.0

1135.5

1400.0

0.0

1400.0

1422.4

0.0

1422.4

 

გრანტები

1510.0

0.0

1510.0

1000.0

0.0

1000.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

3.0

0.0

3.0

16.1

0.0

16.1

25.0

0.0

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12474.2

5515.6

6958.6

18348.0

8149.7

10198.3

2495.6

0.0

2495.6

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

8304.6

4851.7

3452.9

11946.0

7233.3

4712.7

675.3

0.0

675.3

 

ხარჯები

57.9

0.0

57.9

75.0

0.0

75.0

85.0

0.0

85.0

 

საქონელი და მომსახურება

57.9

0.0

57.9

75.0

0.0

75.0

85.0

0.0

85.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8246.7

4851.7

3395.0

11871.0

7233.3

4637.7

590.3

0.0

590.3

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

8246.7

4851.7

3395.0

11816.0

7233.3

4582.7

590.3

0.0

590.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8246.7

4851.7

3395.0

11816.0

7233.3

4582.7

590.3

0.0

590.3

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

20.0

0.0

20.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

57.9

0.0

57.9

90.0

0.0

90.0

65.0

0.0

65.0

 

ხარჯები

57.9

0.0

57.9

65.0

0.0

65.0

65.0

0.0

65.0

 

საქონელი და მომსახურება

57.9

0.0

57.9

65.0

0.0

65.0

65.0

0.0

65.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

2982.5

0.0

2982.5

2611.5

10.0

2601.5

1612.4

0.0

1612.4

 

ხარჯები

2846.2

0.0

2846.2

2533.2

10.0

2523.2

1522.4

0.0

1522.4

 

საქონელი და მომსახურება

442.7

0.0

442.7

454.0

10.0

444.0

400.0

0.0

400.0

 

სუბსიდიები

893.4

0.0

893.4

1079.2

0.0

1079.2

1122.4

0.0

1122.4

 

გრანტები

1510.0

0.0

1510.0

1000.0

0.0

1000.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

136.3

0.0

136.3

78.3

0.0

78.3

90.0

0.0

90.0

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

1521.6

0.0

1521.6

1002.7

0.0

1002.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1510.0

0.0

1510.0

1000.0

0.0

1000.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

1510.0

0.0

1510.0

1000.0

0.0

1000.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.6

0.0

11.6

2.7

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

442.7

0.0

442.7

454.0

10.0

444.0

400.0

0.0

400.0

 

ხარჯები

442.7

0.0

442.7

454.0

10.0

444.0

400.0

0.0

400.0

 

საქონელი და მომსახურება

442.7

0.0

442.7

454.0

10.0

444.0

400.0

0.0

400.0

02 02 03

საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

8.7

0.0

8.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

8.7

0.0

8.7

0.0

0.0

0.0

02 02 05

სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

827.7

0.0

827.7

900.3

0.0

900.3

956.3

0.0

956.3

 

ხარჯები

703.0

0.0

703.0

833.3

0.0

833.3

866.3

0.0

866.3

 

სუბსიდიები

703.0

0.0

703.0

833.3

0.0

833.3

866.3

0.0

866.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124.6

0.0

124.6

67.0

0.0

67.0

90.0

0.0

90.0

02 02 06

საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-პატრონობა

190.4

0.0

190.4

245.9

0.0

245.9

256.1

0.0

256.1

 

ხარჯები

190.4

0.0

190.4

245.9

0.0

245.9

256.1

0.0

256.1

 

სუბსიდიები

190.4

0.0

190.4

245.9

0.0

245.9

256.1

0.0

256.1

02 03

გარე განათება

3185.6

0.0

3185.6

3676.4

0.0

3676.4

2017.7

0.0

2017.7

 

ხარჯები

1502.7

0.0

1502.7

1800.0

0.0

1800.0

2000.0

0.0

2000.0

 

საქონელი და მომსახურება

1502.7

0.0

1502.7

1800.0

0.0

1800.0

2000.0

0.0

2000.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1682.9

0.0

1682.9

1876.4

0.0

1876.4

17.7

0.0

17.7

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

1502.7

0.0

1502.7

1800.0

0.0

1800.0

2000.0

0.0

2000.0

 

ხარჯები

1502.7

0.0

1502.7

1800.0

0.0

1800.0

2000.0

0.0

2000.0

 

საქონელი და მომსახურება

1502.7

0.0

1502.7

1800.0

0.0

1800.0

2000.0

0.0

2000.0

02 03 02

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

1682.9

0.0

1682.9

1876.4

0.0

1876.4

17.7

0.0

17.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1682.9

0.0

1682.9

1876.4

0.0

1876.4

17.7

0.0

17.7

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

1117.0

0.0

1117.0

1630.2

90.0

1540.2

859.1

0.0

859.1

 

ხარჯები

242.1

0.0

242.1

320.8

0.0

320.8

300.0

0.0

300.0

 

სუბსიდიები

242.1

0.0

242.1

320.8

0.0

320.8

300.0

0.0

300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

874.9

0.0

874.9

1309.4

90.0

1219.4

559.1

0.0

559.1

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

500.2

0.0

500.2

498.9

0.0

498.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

500.2

0.0

500.2

498.9

0.0

498.9

0.0

0.0

0.0

02 04 02

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

370.7

0.0

370.7

305.5

90.0

215.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

370.7

0.0

370.7

305.5

90.0

215.5

0.0

0.0

0.0

02 04 03

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების ექსპლოატაცია/რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

500.0

0.0

500.0

549.1

0.0

549.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

500.0

0.0

500.0

549.1

0.0

549.1

02 04 04

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოვლა-პატრონობა

246.2

0.0

246.2

325.8

0.0

325.8

310.0

0.0

310.0

 

ხარჯები

242.1

0.0

242.1

320.8

0.0

320.8

300.0

0.0

300.0

 

სუბსიდიები

242.1

0.0

242.1

320.8

0.0

320.8

300.0

0.0

300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.1

0.0

4.1

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

473.7

0.0

473.7

1654.5

0.0

1654.5

568.5

0.0

568.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

473.7

0.0

473.7

1654.5

0.0

1654.5

568.5

0.0

568.5

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

469.7

0.0

469.7

1645.7

0.0

1645.7

568.5

0.0

568.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

469.7

0.0

469.7

1645.7

0.0

1645.7

568.5

0.0

568.5

02 06 02

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

4.0

0.0

4.0

8.8

0.0

8.8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.0

0.0

4.0

8.8

0.0

8.8

0.0

0.0

0.0

02 07

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები

417.5

0.0

417.5

817.8

0.0

817.8

770.0

0.0

770.0

 

ხარჯები

21.7

0.0

21.7

85.8

0.0

85.8

100.0

0.0

100.0

 

საქონელი და მომსახურება

18.7

0.0

18.7

69.8

0.0

69.8

75.0

0.0

75.0

 

სხვა ხარჯები

3.0

0.0

3.0

16.1

0.0

16.1

25.0

0.0

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

395.9

0.0

395.9

732.0

0.0

732.0

670.0

0.0

670.0

02 07 01

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯები

134.6

0.0

134.6

312.8

0.0

312.8

280.0

0.0

280.0

 

ხარჯები

6.0

0.0

6.0

25.8

0.0

25.8

30.0

0.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

3.0

0.0

3.0

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

 

სხვა ხარჯები

3.0

0.0

3.0

10.8

0.0

10.8

15.0

0.0

15.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128.6

0.0

128.6

287.0

0.0

287.0

250.0

0.0

250.0

02 07 02

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები

282.9

0.0

282.9

430.0

0.0

430.0

410.0

0.0

410.0

 

ხარჯები

15.7

0.0

15.7

60.0

0.0

60.0

70.0

0.0

70.0

 

საქონელი და მომსახურება

15.7

0.0

15.7

54.8

0.0

54.8

60.0

0.0

60.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

5.3

0.0

5.3

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

267.3

0.0

267.3

370.0

0.0

370.0

340.0

0.0

340.0

02 07 03

ქსელებზე დაერთებასა და მონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯები

0.0

0.0

0.0

75.0

0.0

75.0

80.0

0.0

80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

75.0

0.0

75.0

80.0

0.0

80.0

02 08

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

663.9

663.9

0.0

826.4

826.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

663.9

663.9

0.0

826.4

826.4

0.0

0.0

0.0

0.0

02 08 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

663.9

663.9

0.0

826.4

826.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

663.9

663.9

0.0

826.4

826.4

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2255.7

0.0

2255.7

3756.7

205.1

3551.6

2818.1

0.0

2818.1

 

ხარჯები

1522.0

0.0

1522.0

1731.5

0.0

1731.5

1880.1

0.0

1880.1

 

საქონელი და მომსახურება

22.0

0.0

22.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

სუბსიდიები

1500.1

0.0

1500.1

1681.5

0.0

1681.5

1830.1

0.0

1830.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

733.6

0.0

733.6

2025.2

205.1

1820.1

938.0

0.0

938.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1408.3

0.0

1408.3

1590.0

0.0

1590.0

1733.0

0.0

1733.0

 

ხარჯები

1408.3

0.0

1408.3

1585.0

0.0

1585.0

1728.0

0.0

1728.0

 

საქონელი და მომსახურება

22.0

0.0

22.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

სუბსიდიები

1386.3

0.0

1386.3

1535.0

0.0

1535.0

1678.0

0.0

1678.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

03 01 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1386.3

0.0

1386.3

1540.0

0.0

1540.0

1683.0

0.0

1683.0

 

ხარჯები

1386.3

0.0

1386.3

1535.0

0.0

1535.0

1678.0

0.0

1678.0

 

სუბსიდიები

1386.3

0.0

1386.3

1535.0

0.0

1535.0

1678.0

0.0

1678.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

03 01 02

მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა

22.0

0.0

22.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

22.0

0.0

22.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

22.0

0.0

22.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

569.9

0.0

569.9

1690.7

205.1

1485.6

371.9

0.0

371.9

 

ხარჯები

113.8

0.0

113.8

146.5

0.0

146.5

152.1

0.0

152.1

 

სუბსიდიები

113.8

0.0

113.8

146.5

0.0

146.5

152.1

0.0

152.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

456.1

0.0

456.1

1544.2

205.1

1339.1

219.8

0.0

219.8

03 02 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

455.6

0.0

455.6

1542.7

205.1

1337.6

214.8

0.0

214.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

455.6

0.0

455.6

1542.7

205.1

1337.6

214.8

0.0

214.8

03 02 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების მოვლა-პატრონობა

114.3

0.0

114.3

148.0

0.0

148.0

157.1

0.0

157.1

 

ხარჯები

113.8

0.0

113.8

146.5

0.0

146.5

152.1

0.0

152.1

 

სუბსიდიები

113.8

0.0

113.8

146.5

0.0

146.5

152.1

0.0

152.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

0.0

0.6

1.5

0.0

1.5

5.0

0.0

5.0

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

277.5

0.0

277.5

476.0

0.0

476.0

713.2

0.0

713.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

277.5

0.0

277.5

476.0

0.0

476.0

713.2

0.0

713.2

03 03 01

ნარჩენების შეგროვებისათვის საჭირო მანქანა/დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა

277.5

0.0

277.5

476.0

0.0

476.0

713.2

0.0

713.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

277.5

0.0

277.5

476.0

0.0

476.0

713.2

0.0

713.2

04 00

განათლება

8700.9

812.1

7888.8

11111.9

1568.7

9543.3

10495.0

0.0

10495.0

 

ხარჯები

8611.7

769.3

7842.4

10531.9

1260.9

9271.0

10383.0

0.0

10383.0

 

საქონელი და მომსახურება

769.3

769.3

0.0

1260.9

1260.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

7842.4

0.0

7842.4

9238.0

0.0

9238.0

10350.0

0.0

10350.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

33.0

0.0

33.0

33.0

0.0

33.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89.2

42.8

46.4

580.1

307.8

272.3

112.0

0.0

112.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

7888.8

0.0

7888.8

9510.3

0.0

9510.3

10462.0

0.0

10462.0

 

ხარჯები

7842.4

0.0

7842.4

9238.0

0.0

9238.0

10350.0

0.0

10350.0

 

სუბსიდიები

7842.4

0.0

7842.4

9238.0

0.0

9238.0

10350.0

0.0

10350.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46.4

0.0

46.4

272.3

0.0

272.3

112.0

0.0

112.0

04 01 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

7883.4

0.0

7883.4

9480.0

0.0

9480.0

10462.0

0.0

10462.0

 

ხარჯები

7842.4

0.0

7842.4

9238.0

0.0

9238.0

10350.0

0.0

10350.0

 

სუბსიდიები

7842.4

0.0

7842.4

9238.0

0.0

9238.0

10350.0

0.0

10350.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41.0

0.0

41.0

242.0

0.0

242.0

112.0

0.0

112.0

04 01 02

სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია

5.4

0.0

5.4

30.3

0.0

30.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.4

0.0

5.4

30.3

0.0

30.3

0.0

0.0

0.0

04 02

დაწყებითი ზოგადი განათლება

812.1

812.1

0.0

1601.7

1568.7

33.0

33.0

0.0

33.0

 

ხარჯები

769.3

769.3

0.0

1293.9

1260.9

33.0

33.0

0.0

33.0

 

საქონელი და მომსახურება

769.3

769.3

0.0

1260.9

1260.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

33.0

0.0

33.0

33.0

0.0

33.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42.8

42.8

0.0

307.8

307.8

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 01

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია

42.8

42.8

0.0

307.8

307.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42.8

42.8

0.0

307.8

307.8

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 02

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება

769.3

769.3

0.0

1260.9

1260.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

769.3

769.3

0.0

1260.9

1260.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

769.3

769.3

0.0

1260.9

1260.9

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 03

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

33.0

0.0

33.0

33.0

0.0

33.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

33.0

0.0

33.0

33.0

0.0

33.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

33.0

0.0

33.0

33.0

0.0

33.0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

6747.7

0.0

6747.7

6875.8

78.9

6797.0

4863.0

0.0

4863.0

 

ხარჯები

3061.8

0.0

3061.8

4164.0

0.0

4164.0

4253.9

0.0

4253.9

 

საქონელი და მომსახურება

246.0

0.0

246.0

609.3

0.0

609.3

341.0

0.0

341.0

 

სუბსიდიები

2740.9

0.0

2740.9

3474.7

0.0

3474.7

3828.9

0.0

3828.9

 

სხვა ხარჯები

75.0

0.0

75.0

80.0

0.0

80.0

84.0

0.0

84.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3685.9

0.0

3685.9

2711.9

78.9

2633.0

609.1

0.0

609.1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

4862.4

0.0

4862.4

4585.1

78.9

4506.2

2532.5

0.0

2532.5

 

ხარჯები

1375.3

0.0

1375.3

1969.9

0.0

1969.9

2176.8

0.0

2176.8

 

საქონელი და მომსახურება

15.9

0.0

15.9

49.9

0.0

49.9

76.8

0.0

76.8

 

სუბსიდიები

1284.4

0.0

1284.4

1840.0

0.0

1840.0

2020.0

0.0

2020.0

 

სხვა ხარჯები

75.0

0.0

75.0

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3487.1

0.0

3487.1

2615.1

78.9

2536.3

355.7

0.0

355.7

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

15.9

0.0

15.9

49.9

0.0

49.9

76.8

0.0

76.8

 

ხარჯები

15.9

0.0

15.9

49.9

0.0

49.9

76.8

0.0

76.8

 

საქონელი და მომსახურება

15.9

0.0

15.9

49.9

0.0

49.9

76.8

0.0

76.8

05 01 02

სპორტული სკოლების ხელშეწყობა

1325.1

0.0

1325.1

1890.0

0.0

1890.0

2060.0

0.0

2060.0

 

ხარჯები

1279.4

0.0

1279.4

1840.0

0.0

1840.0

2020.0

0.0

2020.0

 

სუბსიდიები

1279.4

0.0

1279.4

1840.0

0.0

1840.0

2020.0

0.0

2020.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.7

0.0

45.7

50.0

0.0

50.0

40.0

0.0

40.0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

3441.4

0.0

3441.4

2565.1

78.9

2486.3

315.7

0.0

315.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3441.4

0.0

3441.4

2565.1

78.9

2486.3

315.7

0.0

315.7

05 01 04

წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოევის ხარჯები

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

 

სუბსიდიები

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

75.0

0.0

75.0

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1807.2

0.0

1807.2

2222.4

0.0

2222.4

2245.6

0.0

2245.6

 

ხარჯები

1608.4

0.0

1608.4

2125.6

0.0

2125.6

1992.2

0.0

1992.2

 

საქონელი და მომსახურება

152.0

0.0

152.0

495.4

0.0

495.4

183.3

0.0

183.3

 

სუბსიდიები

1456.5

0.0

1456.5

1630.2

0.0

1630.2

1808.9

0.0

1808.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

198.8

0.0

198.8

96.7

0.0

96.7

253.4

0.0

253.4

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

271.0

0.0

271.0

483.9

0.0

483.9

133.3

0.0

133.3

 

ხარჯები

102.0

0.0

102.0

479.0

0.0

479.0

133.3

0.0

133.3

 

საქონელი და მომსახურება

102.0

0.0

102.0

477.5

0.0

477.5

133.3

0.0

133.3

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

169.0

0.0

169.0

4.9

0.0

4.9

0.0

0.0

0.0

05 02 02

ტელევიზიის დაფინანსება

50.0

0.0

50.0

17.9

0.0

17.9

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

50.0

0.0

50.0

17.9

0.0

17.9

50.0

0.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

50.0

0.0

50.0

17.9

0.0

17.9

50.0

0.0

50.0

05 02 03

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

199.3

0.0

199.3

210.0

0.0

210.0

230.0

0.0

230.0

 

ხარჯები

195.8

0.0

195.8

210.0

0.0

210.0

230.0

0.0

230.0

 

სუბსიდიები

195.8

0.0

195.8

210.0

0.0

210.0

230.0

0.0

230.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

0.0

3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

170.5

0.0

170.5

189.1

0.0

189.1

207.0

0.0

207.0

 

ხარჯები

164.9

0.0

164.9

182.6

0.0

182.6

200.5

0.0

200.5

 

სუბსიდიები

164.9

0.0

164.9

182.6

0.0

182.6

200.5

0.0

200.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.6

0.0

5.6

6.5

0.0

6.5

6.5

0.0

6.5

05 02 05

კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა

627.5

0.0

627.5

719.8

0.0

719.8

798.0

0.0

798.0

 

ხარჯები

622.8

0.0

622.8

713.2

0.0

713.2

792.0

0.0

792.0

 

სუბსიდიები

622.8

0.0

622.8

713.2

0.0

713.2

792.0

0.0

792.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.7

0.0

4.7

6.6

0.0

6.6

6.0

0.0

6.0

05 02 06

მუზეუმების ხელშეწყობა

208.0

0.0

208.0

225.0

0.0

225.0

246.1

0.0

246.1

 

ხარჯები

205.3

0.0

205.3

222.3

0.0

222.3

243.1

0.0

243.1

 

სუბსიდიები

205.3

0.0

205.3

222.3

0.0

222.3

243.1

0.0

243.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.7

0.0

2.7

2.7

0.0

2.7

3.0

0.0

3.0

05 02 07

მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულებების ხელშეწყობა

128.8

0.0

128.8

123.1

0.0

123.1

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

126.1

0.0

126.1

121.4

0.0

121.4

148.3

0.0

148.3

 

სუბსიდიები

126.1

0.0

126.1

121.4

0.0

121.4

148.3

0.0

148.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.8

0.0

2.8

1.7

0.0

1.7

1.7

0.0

1.7

05 02 08

მეგობრობის ცენტრის ხელშეწყობა

141.6

0.0

141.6

180.0

0.0

180.0

195.0

0.0

195.0

 

ხარჯები

141.6

0.0

141.6

179.2

0.0

179.2

195.0

0.0

195.0

 

სუბსიდიები

141.6

0.0

141.6

179.2

0.0

179.2

195.0

0.0

195.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

05 02 09

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

10.5

0.0

10.5

73.5

0.0

73.5

236.2

0.0

236.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.5

0.0

10.5

73.5

0.0

73.5

236.2

0.0

236.2

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

78.1

0.0

78.1

68.4

0.0

68.4

84.9

0.0

84.9

 

ხარჯები

78.1

0.0

78.1

68.4

0.0

68.4

84.9

0.0

84.9

 

საქონელი და მომსახურება

78.1

0.0

78.1

63.9

0.0

63.9

80.9

0.0

80.9

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

4.5

0.0

4.5

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

78.1

0.0

78.1

68.4

0.0

68.4

84.9

0.0

84.9

 

ხარჯები

78.1

0.0

78.1

68.4

0.0

68.4

84.9

0.0

84.9

 

საქონელი და მომსახურება

78.1

0.0

78.1

63.9

0.0

63.9

80.9

0.0

80.9

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

4.5

0.0

4.5

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

5174.0

264.5

4909.5

4985.8

300.0

4685.8

4707.8

316.8

4391.0

 

ხარჯები

5149.7

242.2

4907.5

4742.2

287.2

4455.0

4695.8

306.8

4389.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

811.2

237.2

574.0

898.2

282.2

616.0

978.0

304.0

674.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4334.5

3.0

4331.5

3808.9

3.0

3805.9

3674.6

1.6

3673.0

 

სხვა ხარჯები

4.0

2.0

2.0

34.0

2.0

32.0

43.2

1.2

42.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.3

22.3

2.0

243.6

12.8

230.8

12.0

10.0

2.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა 

479.5

259.5

220.0

755.8

295.0

460.8

574.0

314.0

260.0

 

ხარჯები

457.2

237.2

220.0

514.2

282.2

232.0

564.0

304.0

260.0

 

სუბსიდიები

457.2

237.2

220.0

514.2

282.2

232.0

564.0

304.0

260.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.3

22.3

0.0

241.6

12.8

228.8

10.0

10.0

0.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

460.0

240.0

220.0

527.0

295.0

232.0

574.0

314.0

260.0

 

ხარჯები

457.2

237.2

220.0

514.2

282.2

232.0

564.0

304.0

260.0

 

სუბსიდიები

457.2

237.2

220.0

514.2

282.2

232.0

564.0

304.0

260.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.8

2.8

0.0

12.8

12.8

0.0

10.0

10.0

0.0

06 01 02

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

19.5

19.5

0.0

228.8

0.0

228.8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.5

19.5

0.0

228.8

0.0

228.8

0.0

0.0

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

4694.5

5.0

4689.5

4230.0

5.0

4225.0

4133.8

2.8

4131.0

 

ხარჯები

4692.5

5.0

4687.5

4228.0

5.0

4223.0

4131.8

2.8

4129.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

354.0

0.0

354.0

384.0

0.0

384.0

414.0

0.0

414.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4334.5

3.0

4331.5

3808.9

3.0

3805.9

3674.6

1.6

3673.0

 

სხვა ხარჯები

4.0

2.0

2.0

34.0

2.0

32.0

43.2

1.2

42.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

06 02 01

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა

1570.0

0.0

1570.0

1095.0

0.0

1095.0

766.0

0.0

766.0

 

ხარჯები

1570.0

0.0

1570.0

1095.0

0.0

1095.0

766.0

0.0

766.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1570.0

0.0

1570.0

1095.0

0.0

1095.0

766.0

0.0

766.0

06 02 02

ჯანმრთელობისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი

56.0

0.0

56.0

56.0

0.0

56.0

56.0

0.0

56.0

 

ხარჯები

56.0

0.0

56.0

56.0

0.0

56.0

56.0

0.0

56.0

 

სუბსიდიები

56.0

0.0

56.0

56.0

0.0

56.0

56.0

0.0

56.0

06 02 03

სადღესასწაულო საჩუქრების პროგრამა

101.0

0.0

101.0

101.0

0.0

101.0

101.0

0.0

101.0

 

ხარჯები

101.0

0.0

101.0

101.0

0.0

101.0

101.0

0.0

101.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

101.0

0.0

101.0

101.0

0.0

101.0

101.0

0.0

101.0

06 02 04

თერაპიული ცენტრის ხელშეწყობა

300.0

0.0

300.0

330.0

0.0

330.0

360.0

0.0

360.0

 

ხარჯები

298.0

0.0

298.0

328.0

0.0

328.0

358.0

0.0

358.0

 

სუბსიდიები

298.0

0.0

298.0

328.0

0.0

328.0

358.0

0.0

358.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

06 02 05

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

374.5

0.0

374.5

321.0

0.0

321.0

300.0

0.0

300.0

 

ხარჯები

374.5

0.0

374.5

321.0

0.0

321.0

300.0

0.0

300.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

374.5

0.0

374.5

321.0

0.0

321.0

300.0

0.0

300.0

06 02 06

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

10.0

5.0

5.0

10.0

5.0

5.0

7.8

2.8

5.0

 

ხარჯები

10.0

5.0

5.0

10.0

5.0

5.0

7.8

2.8

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.0

3.0

3.0

6.0

3.0

3.0

4.6

1.6

3.0

 

სხვა ხარჯები

4.0

2.0

2.0

4.0

2.0

2.0

3.2

1.2

2.0

06 02 07

დიალიზზე დამოკიდებულ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა

145.0

0.0

145.0

154.0

0.0

154.0

154.0

0.0

154.0

 

ხარჯები

145.0

0.0

145.0

154.0

0.0

154.0

154.0

0.0

154.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

145.0

0.0

145.0

154.0

0.0

154.0

154.0

0.0

154.0

06 02 09

დედ-მამით ობოლი ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამა

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

06 02 10

უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა დახმარების პროგრამა

47.5

0.0

47.5

60.0

0.0

60.0

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

47.5

0.0

47.5

60.0

0.0

60.0

70.0

0.0

70.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

47.5

0.0

47.5

60.0

0.0

60.0

70.0

0.0

70.0

06 02 11

ვეტერანთა და ომში დაღუპულთა მეომართა ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

06 02 12

უხუცეს პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა

8.0

0.0

8.0

8.0

0.0

8.0

8.0

0.0

8.0

 

ხარჯები

8.0

0.0

8.0

8.0

0.0

8.0

8.0

0.0

8.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.0

0.0

8.0

8.0

0.0

8.0

8.0

0.0

8.0

06 02 13

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური  დაცვის პროგრამა

70.0

0.0

70.0

87.0

0.0

87.0

87.0

0.0

87.0

 

ხარჯები

70.0

0.0

70.0

87.0

0.0

87.0

87.0

0.0

87.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

70.0

0.0

70.0

87.0

0.0

87.0

87.0

0.0

87.0

06 02 14

სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

140.0

0.0

140.0

 

ხარჯები

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

140.0

0.0

140.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

140.0

0.0

140.0

06 02 15

სტუდენტების მატერიალური დახმარების პროგრამა

38.0

0.0

38.0

94.5

0.0

94.5

94.5

0.0

94.5

 

ხარჯები

38.0

0.0

38.0

94.5

0.0

94.5

94.5

0.0

94.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

38.0

0.0

38.0

64.5

0.0

64.5

54.5

0.0

54.5

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

40.0

0.0

40.0

06 02 16

სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა

345.0

0.0

345.0

395.0

0.0

395.0

366.0

0.0

366.0

 

ხარჯები

345.0

0.0

345.0

395.0

0.0

395.0

366.0

0.0

366.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

345.0

0.0

345.0

395.0

0.0

395.0

366.0

0.0

366.0

06 02 17

ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირთა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების პროგრამა

335.0

0.0

335.0

195.0

0.0

195.0

300.0

0.0

300.0

 

ხარჯები

335.0

0.0

335.0

195.0

0.0

195.0

300.0

0.0

300.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

335.0

0.0

335.0

195.0

0.0

195.0

300.0

0.0

300.0

06 02 18

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვის პროგრამა

60.0

0.0

60.0

71.0

0.0

71.0

71.0

0.0

71.0

 

ხარჯები

60.0

0.0

60.0

71.0

0.0

71.0

71.0

0.0

71.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

60.0

0.0

60.0

71.0

0.0

71.0

71.0

0.0

71.0

06 02 19

სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერების დახმარების პროგრამა

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

65.0

0.0

65.0

 

ხარჯები

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

65.0

0.0

65.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

65.0

0.0

65.0

06 02 20

სოციალურად დაუცველ იძულებით გადაადგილებულ პირთა/დევნილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა

47.5

0.0

47.5

47.5

0.0

47.5

47.5

0.0

47.5

 

ხარჯები

47.5

0.0

47.5

47.5

0.0

47.5

47.5

0.0

47.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

47.5

0.0

47.5

47.5

0.0

47.5

47.5

0.0

47.5

06 02 21

მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა

94.0

0.0

94.0

47.0

0.0

47.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

94.0

0.0

94.0

47.0

0.0

47.0

60.0

0.0

60.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

94.0

0.0

94.0

47.0

0.0

47.0

60.0

0.0

60.0

06 02 22

ჩვილ ბავშვთა კვებით უზრუნველყოფის  პროგრამა

1.0

0.0

1.0

4.0

0.0

4.0

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

1.0

0.0

1.0

4.0

0.0

4.0

15.0

0.0

15.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

0.0

1.0

4.0

0.0

4.0

15.0

0.0

15.0

06 02 23

ზამთრის სეზონოს დადგომასთან დაკავშირებით გათბობის უზრუნველყოფის პროგრამა

35.0

0.0

35.0

35.0

0.0

35.0

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

35.0

0.0

35.0

35.0

0.0

35.0

35.0

0.0

35.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35.0

0.0

35.0

35.0

0.0

35.0

35.0

0.0

35.0

06 02 24

სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების  პროგრამა

967.0

0.0

967.0

1029.0

0.0

1029.0

940.0

0.0

940.0

 

ხარჯები

967.0

0.0

967.0

1029.0

0.0

1029.0

940.0

0.0

940.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

967.0

0.0

967.0

1029.0

0.0

1029.0

940.0

0.0

940.0

06 02 26

 ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

50.0

0.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

25.0

0.0

25.0

23.9

0.0

23.9

50.0

0.0

50.0

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

 


მუხლი 19
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

 

მუხლი 20
2024 წლის განმავლობაში  გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

 

მუხლი 21
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

მუხლი 22
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადოს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

 

მუხლი 23
2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მერის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 200.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

 

მუხლი 24
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე, ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 დეკემბრის №38 დადგენილება (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 30/12/2022, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.161.016537).

 

მუხლი 25
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი ამოქმედდეს 2024 წლის პირველი იანვრიდან.


გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემიხეილ გედეხაური