„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 15
დოკუმენტის მიმღები ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/09/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/09/2021
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.124.016423
15
24/09/2021
ვებგვერდი, 27/09/2021
190020020.35.124.016423
„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №15

2021 წლს 24 სექტემბერი

ქ. ბაღდათი

 

 

„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N 23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ „საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილი იქნეს ცვლილება „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N23 დადგენილებაში (საკანომდებლო მაცნე, ვებ-გვერდი  www.matsne.gov.ge. 28.12.2020წ. საიდენტიფიკაციო კოდი 190020020.35.124.016407):

1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით (ათასი ლარი):

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

I. შემოსავლები

13,356.2

14,747.0

6,826.8

7,920.2

13,280.2

7,689.4

5,590.8

გადასახადები

6,253.5

5,374.5

5,374.5

 

6,974.6

6,974.6

 

გრანტები

6,351.3

8,720.2

800.0

7,920.2

5,590.8

 

5,590.8

სხვა  შემოსავლები

751.4

652.3

652.3

 

714.8

714.8

 

II. ხარჯები

6,603.2

7,158.4

6,861.1

297.3

7,871.9

7,655.3

216.6

შრომის ანაზღაურება

1,571.9

1,659.0

1,590.0

69.0

1,779.0

1,710.0

69.0

საქონელი და მომსახურება

1,026.7

992.1

917.4

74.7

1,278.9

1,189.9

89.0

პროცენტი

27.9

31.8

31.8

 

44.3

44.3

 

სუბსიდიები

3,089.8

3,627.7

3,578.2

49.5

4,007.4

3,955.5

51.9

გრანტები

4.8

18.1

18.1

 

11.2

11.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

458.0

531.3

526.0

5.3

537.2

535.2

2.0

სხვა ხარჯები

424.1

298.4

199.6

98.8

213.9

209.2

4.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

III საოპერაციო სალდო

6,753.0

7,588.6

-34.3

7,622.9

5,408.3

34.1

5,374.2

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7,273.8

8,597.7

356.7

8,241.0

7,507.0

366.7

7,140.3

ზრდა

7,433.1

9,199.7

958.7

8,241.0

9,139.4

1,991.1

7,140.3 

კლება

159.3

602.0

602.0

0.0

1,632.4

1,632.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V მთლიანი სალდო

-520.8

-1,009.1

-391.0

-618.1

-2,098.7

-322.6

-1,766.2

 

 

 

 

 

 

 

 

VI ფინანსური აქტივების ცვლილება

-548.6

-1,064.8

-446.8

-618.1

-2,154.4

-388.2

-1,766.2

ზრდა

365.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

კლება

913.6

1,064.9

446.8

618.1

2,154.4

388.2

1,766.2 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

VII .ვალდებულებების ცვლილება

-27.8

-55.7

-55.7

0.0

-55.7

-55.7

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

კლება

27.8

55.7

55.7

0.0

55.7

55.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-2 მუხლი (საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (ათასი ლარი)) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (ათასი ლარი)

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

13515.5

15349.0

7428.8

7920.2

14,912.6

9,321.8

5,590.8

შემოსავლები

13356.2

14747.0

6826.8

7920.2

13,280.2

7,689.4

5,590.8

არაფინანსური აქტივების კლება

159.3

602.0

602.0

0.0

1,632.4

1,632.4

 

ფინანსური აქტივების კლება ( ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

2,154.4

388.2 

1,766.2 

ვალდებულებების ზრდა

 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

გადასახდელები

14064.1

16413.7

7875.5

8538.2

17,067.0

9,710.1

7,356.9

ხარჯები

6603.2

7158.3

6861.1

297.2

7,871.9

7,655.3

216.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7433.1

9199.7

958.7

8241.0

9,139.4

1,999.1

7,140.3 

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 0.0

 0.0

ვალდებულებების კლება

27.8

55.7

55.7

0.0

55.7

55.7

 

ნაშთის ცვლილება

-548.6

-1064.7

-446.7

-618.0

-2,154.4

-388.3

-1,766.2

 

3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-3 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 3. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 13,280.2 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

13356.2

14747.0

6826.8

7920.2

13,280.2

7,689.4

5,590.8

გადასახადები

6253.5

5374.5

5374.5

0.0

6,974.6

6,974.6

 

გრანტები

6351.3

8720.2

800.0

7920.2

5,590.8

 

5,590.8

სხვა შემოსავლები

751.4

652.3

652.3

0.0

714.8

714.8

 

 

4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-4 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 4. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები 6,974.6 ათასი ლარის ოდენობით.

შემოს.

კლას.

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021

წლის პროგნოზი

         

1.1

გადასახადები

6253.4

5374.5

6,974.6

1.1.3

გადასახადი ქონებაზე

878.2

450.0

750.0

1.1.3.1.1

ქონების გადასახადი

878.2

450.0

750.0

 

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

643.7

302.7

550.0

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

5.3

0.3

0.0

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულები მიწაზე ქონების გადასახადი

100.8

92.0

100.0

 

ფიზიკური პირებიდან

78.0

70.0

70.0

 

იურიდიული პირებიდან

22.9

22.0

30.0

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

128.4

55.0

100.0

 

ფიზიკური პირებიდან

22.0

15.0

30.0

 

იურიდიული პირებიდან

106.3

40.0

70.0

1.1.4

გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე (დღგ)

5375.2

4924.5

6,224.6

 

5. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-6 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის

 ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 714.8ათასი ლარის ოდენობით.

შემოს. კლას. კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021

წლის პროგნოზი

 

       

1.4

სხვა შემოსავლები

751.4

652.3

714.8

1.4.1

შემოსავლები საკუთრებიდან

492.4

471.0

500.5

1.4.1.1

პროცენტები

37.7

30.0

50.5

1.4.1.5

რენტა

454.8

441.0

450.0

1.4.1.5.1

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის

446.7

434.0

440.0

1.4.1.5.4

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

8.1

7.0

10.0

1.4.2

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

137.5

132.0

160.0

1.4.2.2

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

109.6

107.0

130.0

1.4.2.2.3

სანებართვო მოსაკრებლები

5.8

7.0

10.0

1.4.2.2.12

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.2

0.0

0.0

1.4.2.2.13

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.1

0.0

0.0

1.4.2.2.14

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის

103.5

100.0

120.0

1.4.2.3

არასაბაზრო დაწესებულების ერთჯერადი და შემთხვევითი გაყიდვები

27.9

25.0

30.0

1.4.2.3.2

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

27.9

25.0

30.0

1.4.3

სანქციები, ჯარიმები, საურავები

28.8

40.0

40.0

1.4.4

ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

92.6

9.3

14.3

 

6. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7,871.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

6,603.2

7,158.4

6,861.1

297.3

7,871.9

7,655.3

216.6

შრომის ანაზღაურება

1,571.9

1,659.0

1,590.0

69.0

1,779.0

1,710.0

69.0

საქონელი და მომსახურება

1,026.7

992.1

917.4

74.7

1,278.9

1,189.9

89.0

პროცენტები

27.9

31.8

31.8

0.0

44.3

44.3

 

სუბსიდიები

3,089.8

3,627.7

3,578.2

49.5

4,007.4

3,955.5

51.9

გრანტები

4.8

18.1

18.1

0.0

11.2

11.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

458.0

531.3

526.0

5.3

537.2

535.2

2.0

სხვა ხარჯები

424.1

298.4

199.6

98.8

213.9

209.2

4.7

 

7. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7,507.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,139.4 ათასი ლარის ოდენობით.

ორგ. კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

157.8

57.1

57.1

 

3,886.5

2,921.6

964.9

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6,936.4

8,279.0

899.3

7,379.7

7,924.8

2,137.0

5,787.8

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

1,320.4

1,320.4

 

04 00

განათლება

333.5

861.3

 

861.3

2,037.6

1,489.8

547.7

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

4.4

2.2

2.2

 

1,267.9

1,267.9

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

0.0

0.0

0.0

629.9

573.4

56.5

 

სულ ჯამი

7,433.1

9,199.6

958.6

8,241.0

17,067.0

9,710.1

7,356.9

 

ბ) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1,632.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2019

წლის
ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021

წლის პროგნოზი

არაფინანსური აქტივების კლება

159.3

602.0

1,632.4

ძირითადი აქტივები

102.6

447.6

342.2

არაწარმოებული აქტივები

56.7

154.4

1,290.2

მიწა

56.7

154.4

1,290.2

 

8. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო
ნალური
 კოდი

დასახელება

2019 წლის
ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,514.2

2,648.4

2,915.6

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,514.2

2,530.9

2,781.4

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,486.1

2,490.9

2,746.4

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

28.1

40.0

35.0

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0

117.5

134.2

7.2

თავდაცვა

80.3

80.0

85.0

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

6,523.7

8,188.1

8,199.9

7.4 2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა

-

-

-

7.4 2 1

სოფლის მეურნეობა

-

-

-

7.4 4

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა,
 მშენებლობა

666.7

1,552.0

705.6

7.4.4.3

მშენებლობა

666.7

1,552.2

705.6

7.4 5

ტრანსპორტი

5,146.2

5,875.3

5,960.4

7.4 5 1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5,146.2

5,875.3

5,960.4

7.4.7

ეკონომიკის სხვა დარგები

-

-

885.9

7.4.7.3

ტურიზმი

-

-

885.9

7.4 9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ
 საქმიანობაში

710.7

760.6

648.0

7.5

გარემოს დაცვა

1,423.2

1,238.5

1,380.4

7.5 1

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

0.0

1,196.1

1,315.4

7.5 2

ჩამდინარე წყლების მართვა

478.5

37.5

60.0

7.5 3

გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა

-

-

-

7.5.4

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტის დაცვა

-

-

5.0

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

944.6

-

-

7.6

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

180.5

329.7

550.8

7.6 1

ბინათმშენებლობა

-

115.1

167.1

7.6 3

წყალმომარაგება

-

8.0

45.0

7.6 4

გარე განათება

175.7

206.6

338.7

7.6 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

4.8

-

-

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

48.5

86.0

85.1

7.7 4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

48.5

86.0

85.1

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1003.0

1,097.0

1,267.9

7.8 1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

293.4

332.0

402.2

7.8 2

მომსახურება კულტურის სფეროში

646.0

685.0

767.7

7.8 4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

63.6

80.0

98.0

7.9

განათლება

1,597.3

2,198.9

2,037.6

7.9 1

სკოლამდელი აღზრდა

1,144.1

926.0

1,479.8

7.9.2

ზოგადი განათლება

453.2

-

557.7

7.9.2.3

საშუალო ზოგადი განათლება

453.2

926.0

557,7

7.10

სოციალური დაცვა

665.6

542.1

544.8

7.10.1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

236.5

219.9

239.3

7.10.1.1

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

208.8

172.9

193.3

7.10.1.2

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვა

27.7

47.0

45.0

7.10.2

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

-

22.5

4.5

7.10.3

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

5.4

8.0

11.0

7.10.4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

34.7

44.5

45.0

7.10.6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

-

74.9

45.0

7.10.7

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

44.7

-

-

7.10.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

344.2

172.4

200.0

 

სულ

14,036.3

16,413.7

17,067.0

 

9. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-10 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო)  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 10. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 5,408.3 ათასი ლარით, ხოლო მთლიანი სალდო -2,098.7 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

საოპერაციო სალდო

6,758.4

7,588.6

5,408.3

მთლიანი სალდო

-515.4

-1,009.1

-2,098.7

 

10. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-16 მუხლი (ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 16. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაციის და ექსპლოატაციის პრიორიტეტის დაფინანსება განისაზღვროს 7,924.8 ათასი ლარით პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ორგ. კოდი

 

დასახელება

2021 წლის პროექტი

2022

წლის პროგნოზი

2023

წლის პროგნოზი

2024

წლის პროგნოზი

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7,924.8

710.0

740.0

780.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

5,960.4

150.0

170.0

200.0

02 01 01

ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა

-

-

-

-

02 01 02

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

5,960.4

150.0

170.0

200.0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

105.00

-

-

-

 

02 02 01

სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

60.0

-

-

-

 

02 02 02

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

45.0

-

-

-

02 03

გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

338.7

230.0

240.0

250.0

 

 

 

 

 

 

 

02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

178.9

10.0

10.0

10.0

 

02 04 01

მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია

167.1

-

-

-

02 04 02

საკადასტრო რუქის დამზადება

10.0

10.0

10.0

10.0

02 04 03

შადრევნების ექსპლოატაცია

1.8

-

-

 

 

02 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

371.1

-

-

-

 

 

 

 

 

 

02 06

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა

80.1

60.0

60.0

60.0

 

 

 

 

 

 

02 07

მშენებლობა-რეაბილიტაცია

705.6

60.0

60.0

60.0

 

02 07 01

მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

644.9

60.0

60.0

60.0

 

02 07 02

საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა, რეაბილიტაცია

60.7

-

-

-

 

 

 

 

 

 

02 08

მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

02 09

საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა

185.0

200.0

200.0

200.0

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 01

5,960.4

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური

 

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზებული გზების და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება, შიდასასოფლო და შიდასაუბნე გზების ბეტონის საფარის მოწყობა, გრუნტის საფარის მოსწორება და მოხრეშვა. პროექტების ძირითადი ნაწილი ხორციელდება რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები რომელმაც 2020 წელს 5628.7 ათასი ლარი შეადგინა. 2021 წლის პროგნოზი 5,960.4 ათასი ლარია

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზერუნველყოფა, გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 01 02

5,960.4

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზებული გზების  კაპიტალური შეკეთება, შიდასასოფლო და შიდასაუბნე გზების ბეტონის საფარის მოწყობა, გრუნტის საფარის მოსწორება და მოხრეშვა. საბიუჯეტო სახსრებით დაგეგმილია მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოება. პროექტების ძირითადი ნაწილი ხორციელდება რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები რომელმაც 2020 წელს 5628.7 ათასი ლარი შეადგინა,  2021 წლის პროგნოზი 5,960.4 ათასი ლარია       

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზერუნველყოფა, გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

წყლის სისტემების განვითარება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 02

105.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

 

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური, ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება

 

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სანიაღვრე არხების და წყლის სისტემების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. მოიცავს როგორც არსებული სისტემის მოვლასა და რეაბილიტაციას ასევე ქსელის გაფართოებას, დაზიანებული ქსელის ნაწილის რეკონსტრუქციას, არსებული წყლის რეზერვუარების დაქლორვას     

 

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

პროგრამის მიზანია წყლის სისტემების და სანიაღვრე არხების გამართული ფუნქციონირება, სადრენაჟე ქსელის მოწესრიგება.

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 02 02

45.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,

ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება“

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია არსებული წყლის სისტემის რეაზერვუარების დაქლორვა, სოფლებში შიდასაუბნო წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

ქვეპროგრამის მიზანია დაქლორვითი სამუშაოების შედეგად სასმელი წყლის ხარისხის გაუმჯობესება და წყლით მოსარგებლეთა რაოდენობის ზრდა

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 03

338.7

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამა ითვალისწინებს ქუჩების, მოედნების, სკვერების განათებას, გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციას და ექსპლოატაციას.  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის  მოდერნიზაცია–განვითარება, არსებული ნათურების ეკონომიური ნათურებით ჩანაცვლება, მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა, განათების ახალი წერტილების მოწყობა.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია გარე განათების ქსელმა ეტაპობრივად სრულად მოიცვას დასახლებული ადგილები და შიდა გზები და უზრუნველყოს ქსელის გამართლი ფუნქციონირება ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 04

178.9

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,

ეკონომიკის სამსახური, ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება

 

პროგრამის აღწერა

 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებებში იგულისხმება მუნიციპალიტეტში არსებული მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია, არსებული შადრევნების ექსპლოატაციისთვის საჭირო მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება,  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცხვა–შეფასების და პრივატიზაციის მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

პროგრამის მიზანია მოწესრიგდეს ქალაქის იერსახე, შეიქმნას მიმზიდველი გარემო ქალაქის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისთვის

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 04 01

167.1

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში არსებული მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია. აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება იგეგმება მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებით, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსებით.

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტირებული სახურავები და ფასადები

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

საკადასტრო რუქის დამზადება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 04 02

10.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცხა–შეფასების და პრივატიზაციის მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცხა–შეფასების და პრივატიზაციის მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

შადრევნების ექსპლოატაცია

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 04 03

1.8

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება“

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შადრევნების ექსპლოატაციისთვის საჭირო მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

შადრევნების გამართულად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 06

80.1

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,

 

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება შენობა-ნაგებობების, ნაპირსამაგრი ჯებირების და საყრდენი კედლების, შიდასაუბნო და შიდასასოფლო გზების და სხვა ობიექტების მშენებლობისა და შეკეთების სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

საჭირო ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების განსახორციელებლად კანონმდებლობით მოქმედ სტანდარტებთან შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 07

705.6

 

პროგრამის განმახორციელებელი

 

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,

 

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული და ახალი ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, როგორებიცაა: არასაცხოვრებელი და ადმინისტრაციული შენობები, საყრდენი კედლები და ნაპირსამაგრი ნაგებობები, სხვადასხვა დანიშნულების მქონე ობიექტები მშენებლობა, მოწყობა, შეკეთება

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

არსებული შენობა-ნაგებობების შეკეთება/რემონტი და სხვადასხვა დანიშნულების ახალი ობიექტების მშენებლობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

 

მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 07 01

644.9

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,

 

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული და ახალი არასაცხოვრებელი და ადმინისტრაციული შენობების ,სხვადასხვა დანიშნულების მქონე ობიექტები მშენებლობა, მოწყობა, შეკეთება

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გამართულად ფუნქციონირებადი შენობა-ნაგებობები

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 09

185.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,

 

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ტენდერით გამოვლენილი კომპანიის მიერ მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ინსპექტირება-ექსპერტიზა.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია სტანდარტებთან შესაბამისი და ხარისხიანი სამუშაოების მიღების უზრუნველყოფა

 

11. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-17 მუხლი (დასუფთავება და გარემოს დაცვა) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 17. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთვების და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსება განისაზღვროს 1,320.4 ათასი ლარით პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ორგ. კოდი

 

დასახელება

2021 წლის პროექტი

2022

წლის პროგნოზი

2023

წლის პროგნოზი

2024

წლის პროგნოზი

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,320.4

1.197.0

1,197.0

1,205.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,315.4

1.192.0

1,192.0

1,200.0

 

 

03 01 01

ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება

1,315.4

1.192.0

1,192.0

1,200.0

03 02

ქალაქის გამწვანება

5.0

5.0

5.0

5.0

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

03 01

1,315.4

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება, ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება, დამატებითი ურნებისა დადგმა

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამა ემსახურება ტერიტორიის დასუფთავებას, ქალაქში პირუტყვის მოძრაობის აღკვეთას და ზამთრის სეზონზე უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფას

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

ქალაქის გამწვანება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

03 02

5.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

 

ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება“

პროგრამის აღწერა

 

ქალაქის იერსახის მოწესრიგებისა და ეკოლოგიაზე ზრუნვის ფარგლებში განხორციელდება არსებული მწვანე საფარის მოვლა-შენარჩუნება და ზრდა, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში და ქალაქის ტერიტორიაზე ბალახის გათიბვა, ხეების შეთეთრება და მოჭრა-გადაბელვა

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების მიზანს და შედეგს წარმოადგენს ქალაქის იერსახი შენარჩუნება-გაუმჯობესება  და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მოწესრიგება

 

12. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-18 მუხლი (განათლება) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 18. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსება განისაზღვროს 2,037.6 ათასი ლარით პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ორგ. კოდი

 

დასახელება

2021 წლის პროექტი

2022

წლის პროგნოზი

2023

წლის პროგნოზი

2024

წლის პროგნოზი

04 00

განათლება

2,037.6

1,446.0

1,446.0

1,562.5

04 01

სკოლამდელი აღზრდა

1,479.8

1,446.0

 

1,562.5

 

 

04 01 01

ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“

1,479.8

1,446.0

1,446.0

1,562.5

04 02

სასკოლო განათლების ხელშეწყობის  პროგრამა

557.7

-

-

-

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

სკოლამდელი აღზრდა

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

04 01

1,479.8

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“, ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლამდელი და სკოლის გარეშე აღზრდის სფეროში მოქმედი სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დანერგავასა, აღსაზრდელების კვებით უზრუნველყოფა, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და განვითარება.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უსაფრთხო გარემოს შექმნა, სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება.

 

13. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის 21-ე მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 21. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

ფუქც. კლას. კოდი

 

დასახელება

2019

 წლის

ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021

წლის პროექტი

   

სულ ჯამი

14,064.1

16,414.0

17,067.0

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

509.0

800.0

809.0

   

ხარჯები

6,603.2

7,158.7

7,784.9

   

შრომის ანაზღაურება

1,571.9

1,659.0

1,779.0

   

საქონელი და მომსახურება

1,026.7

992.2

1,278.9

   

პროცენტი

27.9

31.8

44.3

   

სუბსიდიები

3,089.8

3,627.8

3,920.4

   

სხვა სექტორებს

3,089.8

3,627.8

3,920.4

   

გრანტები

4.8

18.1

11.2

   

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

1.7

9.0

3.0

   

მიმდინარე

1.7

2.0

3.0

   

კაპიტალური

0.0

7.0

0.0

   

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

3.1

9.1

8.2

   

მიმდინარე

3.1

9.1

8.2

   

გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს

3.1

9.1

8.2

   

გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს

3.1

9.1

8.2

   

სოციალური უზრუნველყოფა

458.0

521.3

537.2

   

სხვა ხარჯები

424.1

298.5

213.9

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

138.1

164.5

209.2

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

286.1

134.0

4.7

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,433.1

9,199.6

8,445.9

   

ვალდებულებების კლება

27.8

55.7

55.7

01 00

701

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2,622.3

2,733.5

3,886.5

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

160.0

172.0

172.0

   

ხარჯები

2,436.6

2,620.7

2,879.9

   

შრომის ანაზღაურება

1,571.9

1,659.0

1,779.0

   

საქონელი და მომსახურება

694.8

736.3

831.2

   

პროცენტი

27.9

31.8

44.3

   

გრანტები

4.8

11.1

11.2

   

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

1.7

2.0

3.0

   

მიმდინარე

1.7

2.0

3.0

   

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

3.1

9.1

8.2

   

მიმდინარე

3.1

9.1

8.2

   

გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს

3.1

9.1

8.2

   

გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს

3.1

9.1

8.2

   

სოციალური უზრუნველყოფა

27.9

18.0

15.0

   

სხვა ხარჯები

109.4

164.5

199.2

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

109.4

164.5

199.2

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

157.8

57.1

950.9

   

ვალდებულებების კლება

27.8

55.7

55.7

01 01

7011

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,566.4

2,448.2

2,801.4

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

160.0

172.0

172.0

   

ხარჯები

2,408.5

2,391.1

2,736.4

   

შრომის ანაზღაურება

1,571.9

1,659.0

1,779.0

   

საქონელი და მომსახურება

694.8

608.5

801.2

   

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

   

გრანტები

4.8

11.1

11.2

   

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

1.7

2.0

3.0

   

მიმდინარე

1.7

2.0

3.0

   

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

3.1

9.1

8.2

   

მიმდინარე

3.1

9.1

8.2

   

გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს

3.1

9.1

8.2

   

გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს

3.1

9.1

8.2

   

სოციალური უზრუნველყოფა

27.9

18.0

15.0

   

სხვა ხარჯები

109.2

94.5

130.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

109.2

94.5

130.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

157.8

57.1

65.0

   

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

01 01 01

70111

ბაღდათის საკრებულო

613.9

590.1

622.1

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

36.0

39.0

39.0

   

ხარჯები

597.2

590.1

612.1

   

შრომის ანაზღაურება

372.9

375.0

400.0

   

საქონელი და მომსახურება

172.1

155.1

155.1

   

სოციალური უზრუნველყოფა

0.2

5.0

2.0

   

სხვა ხარჯები

52.0

55.0

55.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

52.0

55.0

55.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.7

0.0

10.0

01 01 02

70111

ბაღდათის მერია

1,872.2

1,773.1

2,094.3

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

119.0

127.0

127.0

   

ხარჯები

1,731.0

1,716.0

2,039.3

   

შრომის ანაზღაურება

1,131.0

1,215.0

1,310.0

   

საქონელი და მომსახურება

510.4

437.4

630.1

   

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

   

გრანტები

4.8

11.1

11.2

   

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

1.7

2.0

3.0

   

მიმდინარე

1.7

2.0

3.0

   

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

3.1

9.1

8.2

   

მიმდინარე

3.1

9.1

8.2

   

გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს

3.1

9.1

8.2

   

გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს

3.1

9.1

8.2

   

სოციალური უზრუნველყოფა

27.6

13.0

13.0

   

სხვა ხარჯები

57.2

39.5

75.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

57.2

39.5

75.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

141.1

57.1

55.0

   

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

01 01 03

702

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის უზრუნველყოფა

80.3

85.0

85.0

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

5.0

6.0

6.0

   

ხარჯები

80.3

85.0

85.0

   

შრომის ანაზღაურება

68.0

69.0

69.0

   

საქონელი და მომსახურება

12.2

16.0

16.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

01 02

 

საერთო დანიშნულების ხარჯები

55.9

174.5

189.2

   

ხარჯები

28.1

118.8

133.5

   

საქონელი და მომსახურება

0.0

17.0

20.0

   

პროცენტი

27.9

31.8

44.3

   

სხვა ხარჯები

0.2

70.0

69.2

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.2

70.0

69.2

   

ვალდებულებების კლება

27.8

55.7

55.7

01 02 01

70112

სარეზერვო ფონდი

0.0

40.0

35.0

   

ხარჯები

0.0

40.0

35.0

   

სხვა ხარჯები

0.0

40.0

35.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

40.0

35.0

01 02 02

7016

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

55.9

30.0

34.2

   

ხარჯები

28.1

30.0

34.2

   

სხვა ხარჯები

0.2

30.0

34.2

   

პროცენტი

27.9

   
   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.2

30.0

34.2

   

ვალდებულებების კლება

27.8

0.0

0.0

01 02 03

7016

სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა

0.0

0.0

0.0

   

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

   

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

0.0

0.0

01 02 04

7016

სესხის მომსახურება და დაფარვა(მ,გ,ფ)

0.0

87.5

100.0

   

ხარჯები

0.0

31.8

44.3

   

პროცენტი

0.0

31.8

44.3

   

ვალდებულებების კლება

0.0

55.7

55.7

01 02 05

70111

თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი

0.0

17.0

20.0

   

ხარჯები

0.0

17.0

20.0

   

საქონელი და მომსახურება

0.0

17.0

20.0

01 03

 

სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

0.0

0.0

885.9

   

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

   

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

01 03 01

70421

სოფლის მეურნეობის განვითარების მხარდაჭერა

0.0

0.0

0.0

   

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

   

საქონელი და მომსახურება

     

01 03 02

70473

ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა

0.0

0.0

885.9

   

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

885.9

01 04

70111

საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა

0.0

110.8

10.0

   

ხარჯები

0.0

110.8

10.0

   

საქონელი და მომსახურება

0.0

110.8

10.0

02 00

 

ინფრასტრუქტურის განვითარება

7,178.0

8,555.3

7,924.8

   

ხარჯები

241.6

276.3

300.9

   

საქონელი და მომსახურება

159.3

161.2

298.8

   

სხვა ხარჯები

82.2

115.1

2.1

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

82.2

115.1

 
   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,936.4

8,279.0

7,623.9

02 01

70451

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

4,547.4

5,875.3

5,960.4

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,547.4

5,875.3

5,960.4

02 01 01

70451

ტროტუარების მოწყობა მოვლა პატრონობა

33.2

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33.2

0.0

0.0

02 01 02

70451

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

4,514.2

5,875.3

5,960.4

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,514.2

5,875.3

5,960.4

02 02

 

წყლის სისტემების განვითარება

136.4

45.5

105.0

   

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

   

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

136.4

45.5

95.0

02 02 01

7052

სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია

136.4

37.5

60.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

136.4

37.5

60.0

02 02 02

7063

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

8.0

45.0

   

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

   

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

8.0

45.0

02 03

7064

გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

175.7

206.6

338.7

   

ხარჯები

137.5

156.2

288.7

   

საქონელი და მომსახურება

137.5

156.2

288.7

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.2

50.4

50.0

02 04

 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

10.0

120.1

178.9

   

ხარჯები

10.0

120.1

12.1

   

საქონელი და მომსახურება

10.0

5.0

10.0

   

სხვა ხარჯები

0.0

115.1

2.1

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

115.1

2.1

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

166.8

02 04 01

7061

მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია

0.0

115.1

167.1

   

ხარჯები

0.0

115.1

2.1

   

სხვა ხარჯები

0.0

115.1

2.1

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

115.1

2.1

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

165.0

02 04 02

7049

საკადასტრო რუქის დამზადება

10.0

5.0

10.0

   

ხარჯები

10.0

5.0

10.0

   

საქონელი და მომსახურება

10.0

5.0

10.0

02 04 03

7049

შადრევნების ექსპლოატაცია

0.0

0.0

1.8

   

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

   

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

1.8

02 05

7049

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

409.5

416.3

371.1

   

ხარჯები

94.1

0.0

0.0

   

საქონელი და მომსახურება

11.8

0.0

0.0

   

სხვა ხარჯები

82.2

0.0

0.0

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

82.2

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

315.5

416.3

371.1

02 06

7049

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა

82.7

191.3

80.1

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

82.7

191.3

80.1

02 07

70443

მშენებლობა-რეაბილიტაცია

1,008.9

1,552.2

705.6

   

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

   

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,008.9

1,552.2

705.6

02 07 01

70443

მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

666.7

1,538.8

644.9

   

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

   

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

666.7

1,538.8

644.9

02 07 02

70443

საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა,რეაბილიტაცია

342.1

13.4

60.7

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

342.1

13.4

60.7

02 08

7049

მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა

598.8

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

598.8

0.0

0.0

02 09

7049

საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა

208.5

148.0

185.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

208.5

148.0

185.0

03 00

705

დასუფთავება  და გარემოს დაცვა

949.5

1,201.1

1,320.4

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

145.0

148.0

154.0

   

ხარჯები

949.5

1,201.1

1,312.4

   

საქონელი და მომსახურება

4.8

5.0

5.0

   

სუბსიდიები

944.7

1,196.1

1,307.4

   

სხვა სექტორებს

944.7

1,196.1

1,307.4

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

8.0

03 01

7051

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

944.7

1,196.1

1,315.4

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

145.0

148.0

154.0

   

ხარჯები

944.7

1,196.1

1,307.4

   

სუბსიდიები

944.7

1,196.1

1,307.4

   

სხვა სექტორებს

944.7

1,196.1

1,307.4

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

8.0

03 01 01

7051

ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება

944.7

1,196.1

1,315.4

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

145.0

148.0

154.0

   

ხარჯები

944.7

1,196.1

1,307.4

   

სუბსიდიები

944.7

1,196.1

1,307.4

   

სხვა სექტორებს

944.7

1,196.1

1,307.4

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

8.0

03 02

7054

ქალაქის გამწვანება

4.8

5.0

5.0

   

ხარჯები

4.8

5.0

5.0

   

საქონელი და მომსახურება

4.8

5.0

5.0

04 00

709

განათლება

1,597.3

2,198.9

2,037.6

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

0.0

270.0

270.0

   

ხარჯები

1,263.8

1,337.6

1,524.9

   

საქონელი და მომსახურება

120.6

64.7

0.0

   

სუბსიდიები

1,143.2

1,272.9

1,446.0

   

სხვა სექტორებს

1,143.2

1,272.9

1,446.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

333.5

861.3

512.7

04 01

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,144.1

1,272.9

1,479.8

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

0.0

270.0

270.0

   

ხარჯები

1,143.2

1,272.9

1,446.0

   

სუბსიდიები

1,143.2

1,272.9

1,446.0

   

სხვა სექტორებს

1,143.2

1,272.9

1,446.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

0.0

33.8

04 01 01

7091

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება

1,144.1

1,272.9

1,479.8

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

 

270.0

270.0

   

ხარჯები

1,143.2

1,272.9

1,446.0

   

სუბსიდიები

1,143.2

1,272.9

1,446.0

   

სხვა სექტორებს

1,143.2

1,272.9

1,446.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

0.0

33.8

04 02

70923

სასკოლო განათლების  ხელშეწყობის პროგრამა

453.2

926.0

557.7

   

ხარჯები

120.6

64.7

78.9

   

საქონელი და მომსახურება

120.6

64.7

78.9

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

332.7

861.3

478.9

05 00

708

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1,003.0

1,097.0

1,267.9

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

191.0

197.0

200.0

   

ხარჯები

998.6

1,094.8

1,223.9

   

საქონელი და მომსახურება

37.7

15.0

55.0

   

სუბსიდიები

954.4

1,072.8

1,168.9

   

სხვა სექტორებს

954.4

1,072.8

1,168.9

   

გრანტები

0.0

7.0

0.0

   

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

0.0

7.0

0.0

   

კაპიტალური

0.0

7.0

0.0

   

სხვა ხარჯები

6.5

0.0

0.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

6.5

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.4

2.2

44.0

05 01

7081

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

293.4

332.0

402.2

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

47.0

50.0

53.0

   

ხარჯები

293.4

332.0

395.2

   

საქონელი და მომსახურება

7.6

5.0

17.0

   

სუბსიდიები

282.5

327.0

378.2

   

სხვა სექტორებს

282.5

327.0

378.2

   

სხვა ხარჯები

3.3

0.0

0.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

3.3

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.1

0.0

7.0

05 01 01

7081

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

10.9

5.0

17.0

   

ხარჯები

10.9

5.0

17.0

   

საქონელი და მომსახურება

7.6

5.0

17.0

   

სხვა ხარჯები

3.3

0.0

0.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

3.3

0.0

0.0

05 01 02

7081

ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი

282.5

325.0

382.2

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

47.0

50.0

53.0

   

ხარჯები

282.5

325.0

375.2

   

სუბსიდიები

282.5

325.0

375.2

   

სხვა სექტორებს

282.5

325.0

375.2

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.1

0.0

7.0

05 01 03

7081

ა.(ა).ი.პ საფეხბურთო კლუბი საირმე

0.0

0.0

0.0

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

     
   

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

   

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

   

სხვა სექტორებს

0.0

0.0

0.0

05 01 04

7081

ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა

0.0

2.0

3.0

   

ხარჯები

0.0

2.0

3.0

   

სუბსიდიები

0.0

2.0

3.0

   

სხვა სექტორებს

0.0

2.0

3.0

05 02

7082

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

646.0

685.0

767.7

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

144.0

147.0

147.0

   

ხარჯები

641.7

682.8

730.7

   

საქონელი და მომსახურება

17.1

7.0

25.0

   

სუბსიდიები

621.9

675.8

705.7

   

სხვა სექტორებს

621.9

675.8

705.7

   

სხვა ხარჯები

2.6

0.0

0.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

2.6

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.3

2.2

37.0

05 02 01

7082

ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი

626.2

678.0

742.7

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

144.0

147.0

147.0

   

ხარჯები

621.9

675.8

705.7

   

სუბსიდიები

621.9

675.8

705.7

   

სხვა სექტორებს

621.9

675.8

705.7

   

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.3

2.2

37.0

05 02 02

7082

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

19.8

7.0

25.0

   

ხარჯები

19.8

7.0

25.0

   

საქონელი და მომსახურება

17.1

7.0

25.0

   

სხვა ხარჯები

2.6

0.0

0.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

2.6

0.0

0.0

05 03

7084

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

13.6

10.0

28.0

   

ხარჯები

13.6

10.0

28.0

   

საქონელი და მომსახურება

12.9

3.0

13.0

   

სუბსიდიები

0.0

0.0

15.0

   

სხვა სექტორებს

0.0

0.0

15.0

   

გრანტები

0.0

7.0

0.0

   

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

0.0

7.0

0.0

   

კაპიტალური

0.0

7.0

0.0

   

სხვა ხარჯები

0.6

0.0

0.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.6

0.0

0.0

05 04

7084

ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა

50.0

70.0

70.0

   

ხარჯები

50.0

70.0

70.0

   

სუბსიდიები

50.0

70.0

70.0

   

სხვა სექტორებს

50.0

70.0

70.0

06 00

 

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

714.1

628.2

629.9

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

13.0

13.0

13.0

   

ხარჯები

713.1

628.2

629.9

   

საქონელი და მომსახურება

9.5

10.0

10.0

   

სუბსიდიები

47.5

86.0

85.1

   

სხვა სექტორებს

47.5

86.0

85.1

   

სოციალური უზრუნველყოფა

430.1

503.3

517.2

   

სხვა ხარჯები

226.0

18.9

12.6

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

22.2

0.0

0.0

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

203.8

18.9

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

0.0

0.0

06 01

7074

ჯანმრთელობის დაცვა

48.5

86.0

85.1

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

13.0

13.0

13.0

   

ხარჯები

47.5

86.0

85.1

   

სუბსიდიები

47.5

86.0

85.1

   

სხვა სექტორებს

47.5

86.0

85.1

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

0.0

0.0

06 01 01

7074

ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრი ჯანდაცვის ცენტრი

48.5

86.0

85.1

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

13.0

13.0

13.0

   

ხარჯები

47.5

86.0

85.1

   

სუბსიდიები

47.5

86.0

85.1

   

სხვა სექტორებს

47.5

86.0

85.1

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

   

06 02

710

სოციალური პროგრამები

665.6

542.2

544.8

   

ხარჯები

665.6

542.2

544.8

   

საქონელი და მომსახურება

9.5

10.0

10.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

430.1

503.3

522.2

   

სხვა ხარჯები

226.0

18.9

12.6

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

22.2

0.0

0.0

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

203.8

18.9

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

06 02 01

71011

სამედიცინო დახმარების ხარჯები

208.9

146.9

168.3

   

ხარჯები

208.9

146.9

168.3

   

სოციალური უზრუნველყოფა

208.9

146.9

168.3

06 02 02

7109

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

0.8

5.3

2.0

   

ხარჯები

0.8

5.3

2.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

0.8

5.3

2.0

06 02 03

7109

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები

2.2

3.0

5.0

   

ხარჯები

2.2

3.0

5.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

2.2

3.0

5.0

06 02 04

7109

უფასო სასადილოს დაფინანსება

44.8

50.0

50.0

   

ხარჯები

44.8

50.0

50.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

44.8

50.0

50.0

06 02 05

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

27.7

31.5

30.0

   

ხარჯები

27.7

31.5

30.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

27.7

31.5

30.0

06 02 06

7109

სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი

251.5

74.9

7.6

   

ხარჯები

251.5

74.9

7.6

   

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

30.6

56.0

0.0

   

სხვა ხარჯები

220.9

18.9

2.6

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

17.1

0.0

0.0

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

203.8

18.9

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

06 02 07

7109

თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება

47.4

58.5

55.0

   

ხარჯები

47.4

58.5

55.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

42.3

58.5

55.0

   

სხვა ხარჯები

5.1

0.0

0.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

5.1

0.0

0.0

06 02 08

7109

ვეტერანთა დახმარება

10.0

15.0

15.0

   

ხარჯები

10.0

15.0

15.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

10.0

15.0

15.0

06 02 09

71012

შშმ პირთა დახმარება

27.7

40.0

40.0

   

ხარჯები

27.7

40.0

40.0

   

საქონელი და მომსახურება

9.5

10.0

10.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

18.2

30.0

30.0

06 02 10

7109

ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება

2.4

2.6

2.4

   

ხარჯები

2.4

2.6

2.4

   

სოციალური უზრუნველყოფა

2.4

2.6

2.4

06 02 11

7102

დღეგრძელი(100 და მეტ წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება

0.8

2.5

4.5

   

ხარჯები

0.8

2.5

4.5

   

სოციალური უზრუნველყოფა

0.8

2.5

4.5

06 02 12

7109

დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება

27.9

35.0

35.0

   

ხარჯები

27.9

35.0

35.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

27.9

35.0

35.0

06 02 13

7104

18 წლამდე ასაკის ობოლ ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

5.4

8.0

11.0

   

ხარჯები

5.4

8.0

11.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

5.4

8.0

11.0

06 02 14

7104

მარტოხელა მშობლის დახმარება

2.0

3.0

3.0

   

ხარჯები

2.0

3.0

3.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

2.0

3.0

3.0

06 02 15

7104

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

5.1

10.0

12.0

   

ხარჯები

5.1

10.0

12.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

5.1

0.0

12.0

06 02 16

7109

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები

1.3

3.0

3.0

   

ხარჯები

1.3

3.0

3.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

1.3

3.0

3.0

06 02 17

71011

მედიკამენტების დაფინანსება

0.0

26.0

26.0

   

ხარჯები

0.0

26.0

26.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

26.0

26.0

06 02 18

71012

აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტირების და აბილიტაციის პროგრამა

0.0

7.0

5.0

   

ხარჯები

0.0

7.0

5.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

7.0

5.0

06 02 19

7102

სასურსათო პაკეტების შეძენა

0.0

20.0

15.0

   

ხარჯები

0.0

20.0

15.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

20.0

15.0

06 02 20

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

45.0

   

ხარჯები

0.0

0.0

45.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

45.0

06 02 21

7109

ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის  თანადაფინანსება

0

0

10

   

ხარჯები

0

0

10

   

სხვა ხარჯები

0

0

10

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეშალვა მშვილდაძე