ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 21
დოკუმენტის მიმღები ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/12/2023
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/12/2023
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.127.016460
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
21
27/12/2023
ვებგვერდი, 28/12/2023
190020020.35.127.016460
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (28/12/2023 - 31/01/2024)

 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №21

2023 წლის 27 დეკემბერი

ქ. ზესტაფონი

 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი’’ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“, საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი დანართი 1-ის მიხედვით.
მუხლი 2
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად იქნეს ცნობილი „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №21 დადგენილება (სსმ, 23/12/22; სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.127.016435)
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს  2024 წლის 1 იანვრიდან.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევახტანგ ღამბაშიძე



დანართი №1
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი

თავი I

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

  ათასი ლარი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

39 012,3

11 750,1

27 262,2

38 375,0

8 884,0

29 491,0

30 862,7

0,0

30 862,7

გადასახადები

23 368,8

0,0

23 368,8

26 306,8

0,0

26 306,8

28 923,1

0,0

28 923,1

გრანტები

12 015,1

11 750,1

265,0

9 874,0

8 884,0

990,0

269,6

0,0

269,6

სხვა შემოსავლები

3 628,4

0,0

3 628,4

2 194,2

0,0

2 194,2

1 670,0

0,0

1 670,0

ხარჯები

18 449,6

1 275,9

17 173,8

23 564,5

2 210,1

21 354,4

21 397,6

0,0

21 397,6

შრომის ანაზღაურება

3 019,1

0,0

3 019,1

3 477,4

0,0

3 477,4

3 858,6

0,0

3 858,6

საქონელი და მომსახურება

3 023,9

1 202,4

1 821,5

3 481,9

1 253,4

2 228,5

1 578,5

0,0

1 578,5

პროცენტი

127,5

0,0

127,5

91,5

0,0

91,5

62,2

0,0

62,2

სუბსიდიები

8 600,3

0,0

8 600,3

11 219,2

0,0

11 219,2

12 077,4

0,0

12 077,4

გრანტები

24,8

0,0

24,8

108,2

0,0

108,2

150,8

0,0

150,8

სოციალური უზრუნველყოფა

1 781,9

0,0

1 781,9

2 308,1

0,0

2 308,1

2 490,6

0,0

2 490,6

სხვა ხარჯები

1 872,1

73,5

1 798,6

2 878,2

956,7

1 921,5

1 179,5

0,0

1 179,5

საოპერაციო სალდო

20 562,7

10 474,2

10 088,4

14 810,6

6 673,9

8 136,6

9 465,1

0,0

9 465,1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

17 987,0

8 723,6

9 263,5

24 388,7

8 718,9

15 669,8

9 173,1

0,0

9 173,1

ზრდა

18 467,6

8 723,6

9 744,1

24 438,7

8 718,9

15 719,8

9 223,1

0,0

9 223,1

კლება

480,6

0,0

480,6

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

მთლიანი სალდო

2 575,6

1 750,7

824,9

-9 578,2

-2 045,0

-7 533,2

292,0

0,0

292,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2 324,4

1 750,7

573,7

-9 848,7

-2 045,0

-7 803,7

0,0

0,0

0,0

ზრდა

2 324,4

1 750,7

573,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

2 324,4

1 750,7

573,7

0,0

 

 

0,0

0,0

 

კლება

0,0

0,0

0,0

9 848,7

2 045,0

7 803,7

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

 

 

9 848,7

2 045,0

7 803,7

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

-251,2

0,0

-251,2

-270,6

0,0

-270,6

-292,0

0,0

-292,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

251,2

0,0

251,2

270,6

0,0

270,6

292,0

0,0

292,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

251,2

0,0

251,2

270,6

0,0

270,6

292,0

0,0

292,0

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 ათასი ლარი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

39 492,9

11 750,1

27 742,8

38 425,0

8 884,0

29 541,0

30 912,7

0,0

30 912,7

შემოსავლები

39 012,3

11 750,1

27 262,2

38 375,0

8 884,0

29 491,0

30 862,7

0,0

30 862,7

არაფინანსური აქტივების კლება

480,6

0,0

480,6

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

37 168,5

9 999,4

27 169,1

48 273,8

10 929,0

37 344,8

30 912,7

0,0

30 912,7

 ხარჯები

18 449,6

1 275,9

17 173,8

23 564,5

2 210,1

21 354,4

21 397,6

0,0

21 397,6

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 467,6

8 723,6

9 744,1

24 438,7

8 718,9

15 719,8

9 223,1

0,0

9 223,1

ვალდებულებების კლება

251,2

0,0

251,2

270,6

0,0

270,6

292,0

0,0

292,0

ნაშთის ცვლილება

2 324,4

1 750,7

573,7

-9 848,7

-2 045,0

-7 803,7

0,0

0,0

0,0

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 30862,7 ათასი ლარის ოდენობით:

ათასი ლარი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

39 012,3

11 750,1

27 262,2

38 375,0

8 884,0

29 491,0

30 862,7

0,0

30 862,7

გადასახადები

23 368,8

0,0

23 368,8

26 306,8

0,0

26 306,8

28 923,1

0,0

28 923,1

გრანტები

12 015,1

11 750,1

265,0

9 874,0

8 884,0

990,0

269,6

0,0

269,6

სხვა შემოსავლები

3 628,4

0,0

3 628,4

2 194,2

0,0

2 194,2

1 670,0

0,0

1 670,0

მუხლი 4. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 28923,1 ათასი ლარის ოდენობით.

ათასი ლარი

`

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

23368,8

0,0

23 368,8

26 306,8

0,0

26 306,8

28923,1

0,0

28 923,1

ქონების გადასახადი

5 526,6

0,0

5 526,6

5 350,0

0,0

5 350,0

5 700,0

0,0

5 700,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2 971,5

 

2 971,5

3 300,0

 

3 300,0

3 600,0

 

3 600,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

689,9

 

689,9

680,0

 

680,0

700,0

 

700,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

41,3

0,0

41,3

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0,2

 

0,2

13,0

 

13,0

13,0

 

13,0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

41,1

 

41,1

2,0

 

2,0

2,0

 

2,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

138,2

0,0

138,2

80,0

0,0

80,0

80,0

0,0

80,0

ფიზიკურ პირებიდან

99,4

 

99,4

55,0

 

55,0

55,0

 

55,0

იურიდიულ პირებიდან

38,8

 

38,8

25,0

 

25,0

25,0

 

25,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1 685,7

0,0

1 685,7

1 275,0

0,0

1 275,0

1 305,0

0,0

1 305,0

ფიზიკურ პირებიდან

159,8

 

159,8

75,0

 

75,0

80,0

 

80,0

იურიდიულ პირებიდან

1 525,9

 

1 525,9

1 200,0

 

1 200,0

1 225,0

 

1 225,0

გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე

17 842,2

0,0

17 842,2

20956,8

0,0

20 956,8

23 223,1

0,0

23 223,1

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

17 842,2

 

17 842,2

20 956,8

 

20 956,8

23 223,1

 

23 223,1

 

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 269,6 ათასი ლარის ოდენობით

ათასი ლარი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

12015,1

11 750,1

265,0

9 874,0

8 884,0

990,0

269,6

0,0

269,6

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტი

12 015,1

11 750,1

265,0

9 874,0

8 884,0

990,0

269,6

0,0

269,6

გრანტი ცენტრალური ბიუჯეტიდან

1 525,3

1 260,3

265,0

1 654,2

1 234,2

420,0

269,6

0,0

269,6

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

265,0

 

265,0

420,0

 

420,0

269,6

 

269,6

მიზნობრივი ტრანსფერი მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

1 202,4

1 202,4

0,0

1 234,2

1 234,2

 

0,0

0,0

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი სკოლების რეაბილიტაცია

57,9

57,9

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

კაპიტალური

10 489,8

10 489,8

0,0

8 219,8

7 649,8

570,0

0,0

0,0

0,0

კაპიტალური ტრანსფერი (რ გ ფ)

6 467,4

6 467,4

 

5 957,8

5 957,8

 

0,0

0,0

0,0

რ.გ.ფ სტიქიის პრევენცია

0,0

0,0

 

 

860,0

 

 

0,0

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

832,0

832,0

 

832,0

832,0

 

0,0

0,0

0,0

სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტი

3 190,4

3 190,4

0,0

570,0

0,0

570,0

0,0

0,0

0,0

(საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში გამოყოფილი კაპიტალური გრანტი)

0,0

 

 

570,0

 

570,0

0,0

 

0,0

გრანტი ცენტრ, სსიპ-დან ( მუნიც განნ.ფონდი)

3 190,4

3 190,4

 

0,0

0,0

 

0,0

 

0,0

 

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1670,0 ათასი ლარის ოდენობით:

ათასი ლარი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

3 628,4

0,0

3 628,4

2 194,2

0,0

2 194,2

1 670,0

0,0

1 670,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

1 220,4

0,0

1 220,4

684,0

0,0

684,0

400,0

0,0

400,0

პროცენტები

1 073,2

 

1 073,2

610,0

 

610,0

300,0

 

300,0

რენტა

147,2

0,0

147,2

74,0

0,0

74,0

100,0

0,0

100,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

132,2

 

132,2

61,5

 

61,5

90,0

 

90,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

15,0

 

15,0

12,5

 

12,5

10,0

 

10,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

341,3

0,0

341,3

208,7

0,0

208,7

213,0

0,0

213,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

321,7

0,0

321,7

186,7

0,0

186,7

191,0

0,0

191,0

სანებართვო მოსაკრებელი

54,7

 

54,7

42,0

 

42,0

40,0

 

40,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,2

 

0,2

1,0

 

1,0

1,0

 

1,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

1,5

 

1,5

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

265,3

 

265,3

143,7

 

143,7

150,0

 

150,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

19,6

0,0

19,6

22,0

0,0

22,0

22,0

0,0

22,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

19,6

 

19,6

22,0

 

22,0

22,0

 

22,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1 936,7

 

1 936,7

1 123,0

 

1 123,0

1 000,0

 

1 000,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

130,0

 

130,0

178,5

 

178,5

57,0

 

57,0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 21397,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

18 449,6

1 275,9

17 173,8

23 564,5

2 210,1

21 354,4

21 397,6

0,0

21 397,6

შრომის ანაზღაურება

3 019,1

0,0

3 019,1

3 477,4

0,0

3 477,4

3 858,6

0,0

3 858,6

საქონელი და მომსახურება

3 023,9

1 202,4

1 821,5

3 481,9

1 253,4

2 228,5

1 578,5

0,0

1 578,5

პროცენტი

127,5

0,0

127,5

91,5

0,0

91,5

62,2

0,0

62,2

სუბსიდიები

8 600,3

0,0

8 600,3

11 219,2

0,0

11 219,2

12 077,4

0,0

12 077,4

გრანტები

24,8

0,0

24,8

108,2

0,0

108,2

150,8

0,0

150,8

სოციალური უზრუნველყოფა

1 781,9

0,0

1 781,9

2 308,1

0,0

2 308,1

2 490,6

0,0

2 490,6

სხვა ხარჯები

1 872,1

73,5

1 798,6

2 878,2

956,7

1 921,5

1 179,5

0,0

1 179,5

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9173,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9223,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

ორგ.კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის პროექტი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

209,3

592,6

112,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

14572,6

20949,8

8401,1

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

179,7

7,4

651,2

04 00

განათლება

248,3

749,4

25,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

3256,3

2134,5

 33,8

06 00

სოციალური უზრუნველყოფა

1,4

5,0

0,0

 

სულ

18467,6

24438,7

9223,1

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

480,6

50

50

ძირითადი აქტივები

437,5

0,0

0.0

ფასეულობები

43,1

0.0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

0,0

50.0

50.0

მიწა

0,0

0

0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0,0

50,0

50,0

 

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4 579,4

0,0

4 579,4

5 801,0

38,4

5 762,6

5 804,1

0,0

5 804,1

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4 542,6

0,0

4 542,6

5 801,0

38,4

5 762,6

5 804,1

0,0

5 804,1

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4 542,6

0,0

4 542,6

5 752,1

38,4

5 713,7

5 604,1

0,0

5 604,1

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

48,9

0,0

48,9

200,0

0,0

200,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

15 044,8

6 483,5

8 561,3

21 771,7

8 335,1

13 436,6

8 712,5

0,0

8 712,5

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

700,1

646,3

53,8

1 171,3

1 141,9

29,4

0,0

0,0

0,0

70421

სოფლის მეურნეობა

700,1

646,3

53,8

1 171,3

1 141,9

29,4

0,0

0,0

0,0

70422

სატყეო მეურნეობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7045

ტრანსპორტი

14 124,3

5 837,2

8 287,1

19 878,9

7 193,2

12 685,7

8 412,5

0,0

8 412,5

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

14 124,3

5 837,2

8 287,1

19 878,9

7 193,2

12 685,7

8 412,5

0,0

8 412,5

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

220,4

0,0

220,4

721,5

0,0

721,5

300,0

0,0

300,0

705

გარემოს დაცვა

1 967,0

0,0

1 967,0

2 173,3

0,0

2 173,3

2 869,4

0,0

2 869,4

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1 967,0

0,0

1 967,0

2 173,3

0,0

2 173,3

2 869,4

0,0

2 869,4

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 823,6

0,0

1 823,6

2 930,8

821,6

2 109,2

907,1

0,0

907,1

7061

ბინათმშენებლობა

736,9

0,0

736,9

1 525,7

821,6

704,1

0,0

0,0

0,0

7063

წყალმომარაგება

177,6

0,0

177,6

364,2

0,0

364,2

0,0

0,0

0,0

7064

გარე განათება

909,1

0,0

909,1

1 040,9

0,0

1 040,9

907,1

0,0

907,1

707

ჯანმრთელობის დაცვა

182,5

0,0

182,5

215,2

0,0

215,2

230,0

0,0

230,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

182,5

0,0

182,5

215,2

0,0

215,2

230,0

0,0

230,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

6 014,0

2 239,8

3 774,2

5 687,8

499,7

5 188,1

3 819,1

0,0

3 819,1

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 662,7

0,0

1 662,7

2 036,4

0,0

2 036,4

1 440,6

0,0

1 440,6

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

4 151,8

2 239,8

1 912,0

3 363,6

499,7

2 863,9

1 991,2

0,0

1 991,2

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

165,0

0,0

165,0

245,0

0,0

245,0

315,0

0,0

315,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

34,5

0,0

34,5

42,8

0,0

42,8

72,3

0,0

72,3

709

განათლება

5 177,3

1 276,1

3 901,2

6 827,7

1 234,2

5 593,5

5 478,9

0,0

5 478,9

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3 858,0

0,0

3 858,0

5 507,5

0,0

5 507,5

5 383,7

0,0

5 383,7

7092

ზოგადი განათლება

1 319,2

1 276,1

43,1

1 320,2

1 234,2

86,0

95,2

0,0

95,2

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1 319,2

1 276,1

43,1

1 320,2

1 234,2

86,0

95,2

0,0

95,2

710

სოციალური დაცვა

2 379,9

0,0

2 379,9

2 866,3

0,0

2 866,3

3 091,6

0,0

3 091,6

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

175,5

0,0

175,5

198,4

0,0

198,4

201,4

0,0

201,4

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

102,0

0,0

102,0

115,2

0,0

115,2

150,0

0,0

150,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

893,2

0,0

893,2

1 189,5

0,0

1 189,5

1 212,6

0,0

1 212,6

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

500,0

0,0

500,0

465,0

0,0

465,0

490,0

0,0

490,0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

124,4

0,0

124,4

173,0

0,0

173,0

183,2

0,0

183,2

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

395,1

0,0

395,1

421,2

0,0

421,2

420,0

0,0

420,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

189,7

0,0

189,7

304,0

0,0

304,0

434,4

0,0

434,4

 

სულ

37 168,5

9 999,4

27 169,1

48 273,8

10 929,0

37 344,8

30 912,7

0,0

30 912,7

 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 9465.1 ათასი ლარი, მთლიანი სალდო 270.6 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

დასახელება

2022 წლის

ფაქტი

2023 წლის

გეგმა

2024 წლის

პროექტი

საოპერაციო სალდო

20562,7

14810,6

9465.1

მთლიანი სალდო

2575,6

-9578,2

290,0

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათასი ლარი

დასახელება

2022 წლის

ფაქტი

2023 წლის

გეგმა

2024 წლის

პროექტი

ფინანსური აქტივების ზრდა

2324,4

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

2324,4

0,0

0,0

 

3. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება           

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის

გეგმა

2024 წლის

პროექტი

ფინანსური აქტივების კლება

0

9848,7

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0

9848,7

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

 

 მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულების ცვლილება

1.განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულების ცვლილება -292,0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულების კლება 292,0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათასი ლარი

დასახელება

2022 წლის

ფაქტი

2023 წლის

გეგმა

2024 წლის

პროექტი

ვალდებულების ცვლილება

-251.2

-270,6

-292,0

ზრდა

0

0

0

კლება

251.2

270,6

292,0

 

სსიპ – საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებიდან 2023-2024 წლებში გადასახდელი ძირითადი ვალდებულება შეადგენს შემდეგს :

1. 2023 წლის ბოლოსათვის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სოფ მეორე სვირისა და ,,სადგურ სვირისდამაკავშირებელ გზაზე გადასახდელი ძირითადი თანხა შეადგენს 185300 ლარი . 2024 წლის განმავლობაში გადასახდელია 206700 ლარი .

2. საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტისქონების გადაცემის (სამი ცალი კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანა და 130 ცალი ნარჩენების კონტეინერი ) ხელშეკრულების ფარგლებში სესხის ძირითადი თანხა 2023 წელში შეადგენს 85300 ლარს , ხოლო 2024 წელში გადასახდელია 85300 ლარი .

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები , პროგრამები და ქვეპროგრამები

 

მუხლი 13.

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

 მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითერბისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ -ერთი მთავარი პრიორიტეტია . პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია . ქალაქის საცხოვრებელი უბნების , ეზოების , დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა , მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების აღდგენა -რეაბილიტაცია , სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება , გზების კაპიტალური შეკეთება . კერძოდ მოხრეშვა -მოშანდაგება , ნაწილობრივ ასფალტო ფენილის გზების დაგება , მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა , არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია .

1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

აღწერა : ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა , რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით , გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე , მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა . ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას , ასევე , მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი . ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების , საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების , სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით , საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება . საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია , შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები .

მიზანი : მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

1.1.1 გზების მიმდინარე შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 01)

აღწერა : ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს , რეაბილიტაციას ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი . ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების , საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების , სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით , საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება . საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია , შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები .

მიზანი : გზის , ქუჩის , სანიაღვრე არხების , საყრდენი კედლების , ბოგირების , ხიდების , არასაცხოვერბელი და სხვა შენობების რეაბილიტაცია , გზების ორმული დამუშავება .

1.1.2 გზების კაპიტალური შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 02)

აღწერა : გზრების კაპიტალური შეკეთების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების და საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების კაპიტალურ შეკეთება , ახალი გზების მშენებლობა . მიმდინარე პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი . ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსებული პროექტების თანადაფინანსებას .

მიზანი : გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა ; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება ; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება ; ტურიზმის ხელშეწყობა ;

1.1.3 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 01 03)

აღწერა : პროგრამის  ფარგლებში  ხორციელდება  და  ფინანსდება  შემდეგი  ღონისძიბები : სატრანსპორტო საშუალებების სახელმწიფო ნომრის ამომცნობი და ზოგადი ხედვის კამერების მოვლა -შენახვა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 10 ერთეული ვიდეო სამეთვალყურეო კამერის შსს 112-ის ერთიან ქსელთან დაერთების და ყოველთვიური მომსახურება

მიზანი : უსაფრთხოების დონის ამაღლება , საგზაო შემთხვევების რაოდენიბის შემცირება და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება . დანაშაულის აღმოფხვრა .

1.1.4 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01 04)

აღწერა : მუნიციპალური სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის შექმნა , რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს მოსახლეობის მოსარგებლე პირებს უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებაში .

მიზანი : უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილება

 

 1.2 კომუნალური ინფარსტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა , გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია . ქალაქის საცხოვრებელი უბნების , ეზოების , დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა , მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების აღდგენა -რეაბილიტაცია .

 

 1.2.1 ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 02 02)

 

ღწერა : მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალურ -ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე , ბინათსაკუთრებათა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო სარგებლობის ქონების დამოუკიდებლად მოვლა -პატრონობას და განვითარებას . მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს და მაღალსართულებზე განთავსებულ ბინებს . აქედან გამომდინარე ზესტაფონის მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ფასადები , სადარბაზოები , სარდაფები , სახურავები და შიდა კომუნიკაციები რეაბილიტაციას საჭიროებს .

 მიზანი : კორპუსების შიდა ეზოების მოწყობა , სახურავების შეკეთება , განახლება , ფასადების შეღებვა , ლიფტების მოწესრიგება . საცხოვრებელი სახლების გადახურვა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება .

 

1.2.2 წყალმომარაგება (პროგრამული კოდი 02 02 03)

 

აღწერა : პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები : -სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია , მოწყობა -მომსახურეობა . მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა ; ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება , ახლით ჩანაცვლება ; საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა .-სასმელი წყლის ჭისმოწყობა ,ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები .განხორციელდება

მიზანი : წყლის სისტემის აღდგენა შეკეთება , პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების ღმოფხვრა დროულად .

 1.2.3 გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 04)

აღწერა : ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას . მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარეგანათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება .

მიზანი : გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი . განათებული ტერიტორიის ფართობის ზრდა . უსაფრთხო გარემოს შექმნა

 

1.2.4 გარე განათების მოვლა -პატრონობა (პროგრამული კოდი 02 02 05)

 აღწერა : პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე , სოფლებში (ნაწილობრივ ), პარკებისა და სკვერებში არსებული გარე განათების მოვლა -პატრონობა . კერძოდ , აღნიშნულ მონაკვეთზე არსებული გარე განათების ბოძების , ლამპიონების შეკეთება , საჭირო ნაწილების შეძენა და გამოცვლა .

პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის კულტურული ღონისძიებების მოწყობის მიზნთ ელ ენერგიის მიწოდება . პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა , რომელიც მთელი წლის განმავლობაში , ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებლი ფუნქციონირება .შედეგად , მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი , სადაც მოწყობილია გარე განათების ქსელი განათებული იქნება სრულად ,ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად . პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით .

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 6 საშტატო ერთეულის ხელფასის დაფინანსება .

მიზანი : პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა

 1.3 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები (პროგრამული კოდი 02 03)

აღწერა : სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინასებით , მოსახლეობის ინტერესებისა და გადაწყვეტილების შესაბამისად , განხორციელდება მოსახლეობის მიერ   კრებებზე  გამოთქმული   სხვადასხვა   სახის პროექტების  ღონისძიებები .

მიზანი : მოსახლეობის საჭიროებების დაკმაყოფილება , ადგილობრივი თვითმმართველობის

საქმიანობაში  მოქალაქეთა  მონაწილეობის  გაძლიერება .

1.3.1 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03 01)

აღწერა : სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტები : სასმელი წყლის სისტემები (მათ შორის : ჭაბურღილები , წყალსადენები , ჭა , და . გაწმენდებით , წყაროების მოპირკეთება , სარწყავი სისტემების , სანიაღვრე არხების , ნაპირსამაგრი სამუშაოები . გზები ; გზისპირა მოსაცდელები , ცხაურები , ხიდები , ხიდბოგირები , გადასასვლელები . გარე განათება ; სკოლების მიმდინარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა :; სკოლამდელი დაწესებულებები და შესაბამისი ინვენტარი ; ამბულატორიის შენობები ; სპორტული ინფრასტრუქტურა , მოედნები და მოედნების ინვენტარი ; სკვერები და სველი წერტილები შესაბამისი ინვენტარით ; წისქვილის რეაბილიტაცია და შესაბამისი ინვენტარი ; მინი ჰესები და შესაბამისი რეაბილიტაცია /აღდგენა .

მიზანი : გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა მოსახლეობის საჭიროებების დაკმაყოფილება , ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება .

1.3.2 საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება (პროგრამული კოდი 02 04)

საამშენებლო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ორგანიზაციისა და სპეციალისტების მომსახურების შეძენა რაც განაპირობებს სამშენებლო სამუსაოების განხორციელების საბოლოო სახეს .

მუხლი 14.

1. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა , მწვანე ნარგავების მოვლა -პატრონობა , განვითარება , კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში , უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები და მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა . დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები , უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება , ნარჩენების გატანა , მწვანე ნარგავების მოვლა -პატრონობა , უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები . შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან ; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვადასუფთავება და ნარჩენების გატანა ; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები . ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა , სკვერებში ბალახის გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა .

1. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

აღწერა : ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ -ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს . ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან , რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა . ასევე , მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები .

დასუფთავების ღონისძიბებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითდად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი , სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი ), ხოლო მიმდინარე ხარჯები , ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალლური ბიუჯეტის შემოსავლებიდან , კერძოდ დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან .

მიზანი : ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა მუნიციპალირერის მოსახლეობისათვის

1.1.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (პროგრამული კოდი 03 01 01)

აღწერა : ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ -ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს . ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან , რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა . ასევე , მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები .

დასუფთავების ღონისძიბებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ფინანსდება მუნიციპალლური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან .

პროგრამის ფარგლებში ( )იპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას , რომელსაც ემსახურება 5 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი . სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში : ზედა საქარა , ქვედა საქარა , ქვედა საზანო , სასახლე , დილიკაური , რკვია , ბოსლევი , პირველი სვირი (ნაწილობრივ ), მეორე სვირი (ნაწილობრივ ), არგვეთა , შროშა , სადგურ სვირი , როდინაული , ცხენთარო . აჯამეთი , კვალითი , ცხრაწყარო , კლდეეთი , ტაბაკინი , ალავერდი , შროშა , დაბა შორაპანი . ზარის მეთოდის გამოყენებით ვემსახურებით ნაწილობრივ სოფლების და ქალაქის კერძო დასახლებულ უბნებში მცხოვრებ მოსახლეობას 4 ერთეული თვითმცლელი ავტომანქანის საშუალებით . შეგროვებული ნარჩენები გადის თერჯოლის ნაგავსაყრელზე .

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 120 /კუბ ნარჩენი , რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 3 ნაგავმზიდი და 4 ერთეული თვითმცლელი ავტომანქანა .

ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით ყოველდღიურად (უმეტეს შემთხვევებში ) ნაგავსაყრელებზე დამატებით გადის 15-20 /კუბ ნარჩენი .

ბიუჯეტიდან გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ( )იპ - ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრის ადმინისტრაციულ ხარჯებს , მათ შორის , თანამშრომელთა ხელფასებს

.მიზანი : პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვება და ნარჩენების გატანა

1.1.2 კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა -პატრონობა , განვითარება (პროგრამული კოდი 03 01 03)

აღწერა : პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მწვანე ნარგავების მოვლა -პატრონობისა და განვითარებისათვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა -პატრონობა . კერძოდ , სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები , ნიადაგის მომზადება , დასუფთავება , ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების მორწყვა , შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა , სარეველა ბალახების და ეკალ - ბარდების გაცელვითი სამუშაოები

 მიზანი : პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მწვანე ნარგავების მოვლა -პატრონობა .

 1.1.3 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01 04)

აღწერა : პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა

 მიზანი : პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების დაჭერა (მხოლოდ შემსყიდველის მითითებით ) საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად ჰუმანური / უმტკივნეულო მეთოდებით ხელით /ლასოთი /ბადით ; დეჰელმენტიზაცია (დამუშავება ჭიებზე , გარეპარაზიტებზე ) სტერილიზაცია /კასტრაცია /ვაქცინაცია , იდენტიფიკაცია (სპეციალური ძაღლისათვის განკუთვნილი ქარხნული დანომრილი საჭდით , ბირკით ან საჭიროების შემთხვევაში ჩიპით ) თითოეული მონაცემის ასახვა სარეგისტრაციო შესაბამის ბლანკში და ყველა საჭირო პროცედურის შესრულების შემდგომ დაბრუნება აყვანის ადგილას

 

1.2 მყარი ნარჩენების მართვა (პროგრამული კოდი 03 02)

აღწერა : არასახიფათო სანიტარული ნარჩენების სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო განთავსების უზრუნველყოფა განსაზღვრულ ადგილებში . მუნიციპალური ფონდის დაფინანსებით ნაგავმზიდების შეძენა . კერძოდ : სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებიდან 2023-2024 წლებში გადასახდელი ძირითადი ვალდებულება შეადგენს შემდეგს :

საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტისქონების გადაცემის (სამი ცალი კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანა და 130 ცალი ნარჩენების კონტეინერი ) ხელშეკრულების ფარგლებში სესხის ძირითადი თანხა 2023 წელში შეადგენს 85300 ლარს , ხოლო 2024 წელში გადასახდელია 85300 ლარი .

 მიზანი : ყოველწლიური გარემოს დაცვითი ღონისძიებების განხორციელება . გაუმჯობესებული უსაფრთხოება და საქმიანობის განხორციელება უსაფრთხოების მართვის მთლიანი სისტემის გაუმჯობესება .

მუხლი 15.

1. განათლება -(პროგრამული კოდი 04 00)

 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა , მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ აღზრდას , რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს , რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გამართული ფუნქციონირება , სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა , სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხელი შეეწყობა მოსწავლე -ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე განათლების დონის ამაღლებას .

 

 1.1. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელიაღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01 )

 აღწერა : ზესტაფონის მუნიციპალიტეტიში სულ 4570 0-6 წლამდე ასაკის ბავშია რეგისტრირებული აქედან სკოლამდელი ასაკისაა 3000 ბავშვი , მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ 41 სტრუქტუირულ ერთეულში დღეის მგომარეობით შესაძლებელია 2200 ბავშვის მიღება .მშობელთა მომართვიანობამ შეადგინა 1800. მათ აღზრდა განათლებას ემსახურება 154 აღმზრდელი , 77 აღმზრდელის თანაშემწე და სხვა 295 მომსახურე პერსონალი . მუშაობის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით იგეგმება : სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება , სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა (მეთოდოლოგიის დახვეწა , სტანდარტების შესაბამისი კვებითი უზრუნველყოფა ), ბაგა -ბაღების ინფრასტრუქტურის : ეზო ,შენობა , ინვენტარი და სხვა - განვითარება ასევე ბაგა -ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება . სასკოლო მზაობისთვის აღსაზრდელთა შესაბამისი უნარჩვევებით ჩამოყალიბება .

 მიზანია : ქვეპროგრაბის მიზანია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროფესიისთვის ხელის შეწყობა :საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება . სკოლამდელი აღზრდისა და საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესებისათვის საბავშვო ბაღების აღმზრდელებისათვის მაღალი სტანდარტის ტრენინგ -კურსების მომსახურება და სხვა ღონისძიებები .

 

 1.2 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02)

 

აღწერა : პროგრამა მოიცავს : სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის , მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვას - .ზესტაფონში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება -საპროექტო -სახარჯთაარრიცხვო დოკუმენტაციის დამზადება .

მიზანია : პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდეგა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია , ბავშვებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა .

 

1.3 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03)

 აღწერა : პროგრამა მოიცავს : ერთიან ეროვნულ და სამაგისტრო გამოცდებზე მოპოვებული 100% გრანტის მფლობელთა ფულადი ჯილდოთი წახალისებას ; (ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე მიღებული შედეგი ) წარმატებული მოსწავლეებისა და სტუდენტების წახალისებისა და მოტივაციის ამაღლების მიზნით , სხვადასხვა სასწავლო საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობის თანადაფინანსება , პროექტი ,,რა სად როდის “.

 

მიზანია : განათლების ხელშეწყობა და მისაწვდომობა საზოგადოების ყველა წევრისათვის . ნიჭიერი და წარმატებული ახალგაზრდების წარმოჩენა და საზოგადოებაში ინტეგრაცია .

 

03.04 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 04)

 

აღწერა : პროგრამა მოიცავს : საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფას . ტრანსპორტირება გულისხმობს , ისეთი სოფლებიდან სადაც არ არის საჯარო სკოლა , ბავშვების წაყვანას ახლომდებარე საჯარო სკოლებში და მათ უკან სახლში დაბრუნებას . პროგრამა ხორციელდება საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე .

 მიზანი : პროგრამის განხორციელების შედეგია სკოლის მოსწავლეებისათვის საშუალო განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა .

 

 03.05 ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია , მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 05)

 

აღწერა : პროგრამა მოიცავს : ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია , მშენებლობას , ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის , მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვას პროგრამა ხორციელდება საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე .

მიზანი : პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდებაზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია , ბავშვებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა .

მუხლი 16.

 

1. კულტურა , რელიგია , ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას . ამასთანავე ერთერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი , ისე ფიზიკური თვალსაზრისით ) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება .

 შესაბამისად , მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას , წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება , ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება .

 

 1.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება -პოპულარიზაცია , ზესტაფონის ნაკრებისა და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში . სპორტსკოლის , სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა , რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა . მწვრთნელ -მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება . სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში , მათი შემდგომი რეაბილიტაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის .

 სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია , მატერიალურ ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება , სპორტული დანიშნულების ობიექტების , დარბაზებისა და სტადიონების შეკეთება , აღდგენა , მშენებლობა .

 

1.1.1 მომსახურება დასვენება სპორტის სფეროში (პროგრამული კოდი 05 01 01)

 

აღწერა : ჯანსაღი სხოვრების წესის პოპულარიზაცია , მოზარდების ცართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში . წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოვება . სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვიტარების ხელშეწყობა , სპორტის სხვადასხვა სახეობების ფედერაციებტან თანამშრომლობა , სპორტსმენების სხვადასხვა ასპარეზობებზე წარგზავნის დაფინანსება .

მიზანი : მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება -ჩატარება

1.1.2 ( )იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის . საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

 

აღწერა : სპორტულ სკოლას აერთიანებს 13 სპორტულ მიმართელებას , ესენია : ქართული ჭიდაობა (36 ბავშვი ); ბერძნულ -რომაული ჭიდაობა (54 ბავშვი ); რაგბი (54 ბავშვი ); კარატე (32 ბავშვი ); ჭადრაკი (74 ბავშვი ); ჭიდაობა ძიუდო (76 ბავშვი ); ჭიდაობა ძიუდო გოგონები 11 ბავშვი ); ჭიდაობა სამბო (108 ბავშვი ); კიკბოქსინგი ( 61 ბავშვი ); კრივი (41 ბავშვი ); ველოსპორტი (7 ბავშვი ); ფარიკაობა (41 ბავშვი ); თავისუფალი წიდაობა 20 ბავშვო ;სულ სპორტულ სკოლაში სპორტის სახეობებს ეუფლება 615 ბავშვი , რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ . სპორტულ სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 38 ადმიანი , მათ შორის , 13 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 25 მწვრთნელი . სპორტული სკოლის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს , მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ .

მიზანი : ქვეპროგრამის მიზანია : - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას ; - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში , რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის ; - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით .
ქვეყნის ნაკრები გუნდების შევსება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით . მოსახლეობის ფართო მასების ჩაბმა სპორტულ გამაჯანსაღებელ ღონისძიებაში . სპორტის სხვადასხვა სახეობების ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა .

 

1.1.3 ( ) იპ ზესტაფონის .სალაძის სპორტულ -გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 03)

 

აღწერა : სპორტული ცენტრი აერთიანებს 9 სპორტულ მიმართელებას , ესენია : ფეხბურთი 6 ჯგუფი (125 ბავშვი ); ქართული ჭიდაობა 1 ბავშვი (15 ბავშვი ); ); მაგიდის ჩოგბურთი 1 ჯგუფი ( 20 ბავშვი ); კარატე 1 ჯგუფი (25 ბავშვი ); კალათბურთი ვაჟები 2ჯგუფი (50 ბავშვი ) და გოგონათა კალათბურთი 1 ჯგუფი (20 ბავშვი ) ჭიდაობა ძიუდო 3 ჯგუფი (60), ,ხელბურთი 1 ჯგუფი (15 ბავშვი ). სამბო 2 ჯგუფი (30 ბავშვი ), სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 360 ბავშვი , რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ . სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია ჯამში 38 ადმიანი , მათ შორის , 20 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 18 მწვრთნელი . ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს , მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ .

მიზანი : სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად ; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით ; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა ; ქვეპროგრამის მიზანია :

1. ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას ;

2. მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში , რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის ;

3. მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით .

 

1.1.5 დასვენებისა და სპორტის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის , რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

 

აღწერა : პროგრამის ფარგლებში განხორციელება : სტადიონებისა და სკვერების რეაბილიტაცია , მინი მოედნების რეაბილიტაცია მსენებლობა , მინი სტადიონის მოწყობა ,სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა . ფეხბურთის მოედნის მშენებლობა , რეაბილიტაცია .

მიზანი : ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების კულტურულ -საგანმანათლებლო და სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობა .

 

1.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

კულტურული პროექტების განხორციელების მიზანია მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება , ღვაწმოსილი ადამიანების სათანადო დაფასება , დაძმობილებულ ქალაქებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება და გაცვლითი ღონისძიეებების განხორციელება . სახელმწიფო , სახალხო და რელიგიური დღესასწაულების აღნიშვნა . ტრადიციების შენარჩუნების გათვალისწინებით , მოსახლეობისა და ტურისტებისათვის სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემოს შექმნა , რაც დღესასწაულების ფარგლებში სხვადასხვა ღონისძიებებითაა შესაძლებელი .

სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულებების განვითარება როგორიცაა თეატრი , სახვითი ხელოვნება , სამუსიკო სფერო , ქართული ლიტერატურისა და ხელოვნების ტრადიციების დაცვა , ხელოვნების წარმომადგენელთა წახალისება -წარმოჩენა სხვადასხვა პროექტების განხორციელების გზით .

ფესტივლების , კონკურსების , კონცერტებისა და გამოფენების მოწყობა -ხელშეწყობა .

ქორეოგრაფიისა და ქართული ფოლკლორის განვითარების მიზნით მასტერკლასების ჩატარება მოწვეული მაღალი პროფესიული ოსტატობის მქონე სპეციალისტების მიერ .

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები , სხვადასხვა დარგის ხანდაზმული ადამიანების პატივისცემის ნიშნად შეხვედრების მოწყობა . მათ შორის საიუბილეო ღონისძიებების დაგეგმვა -ჩატარება .

 მნიშვნელოვანი , ისტორიული თარირების აღსანიშნავი კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება .

სხვადასხვა შემოთავაზებულ პროექტებში თანამონაწილეობა (,,ცოცხალი წიგნები “, ,,ქუთაისქალაქობა “).

მიმდინარე კულტურულ -საგანმანათლებლო სფეროში სხვადასხვა თაობის ჩართვა . სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა , სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება .

 

1.2.1 ( )იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა    (პროგრამული კოდი 05 02 01)

 

აღწერა : ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლაში დასაქმებულია 10 თანამშრომელი , მათშორის 4 ტექნიკური პერსონალი და 6 პედაგოგი , მოსწავლეთა კონტიგენტი განისაზღვრება 86 მოსწავლით , სკოლაში ისწავლება სხვა და სხვა დისციპლინები , ხატვა , ფერწერა , ქანდაკება , დეკორატიული გამოყენებითი ხელოვნება და ხელოვნების ისტორიის საფუძვლები .

მიზანი : სამხატვრო განათლების მისაღებად შესაბამისი გარემოს შექმნა

 დაწყებითი სამხატვრო განათლების მიცემა ბავშვებისთვის

 

1.2.2 ( )იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

 

აღწერა : მუნიციპალიტეტის 18 ბიბლიოთეკაში   (1 ცენტრალური , 1 საბავშვო 1 საქალაო , 2 წიგნსაცავი და 13 სასოფლო ბიბლიოთეკაწიგნის ფონდი შეადგენს 168316 ერთეულს . ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 2172 მოსახლე . წიგნთა ფონდის დაფინანსება 8,8 ათასილარი .

 ცენტრალური ბიბლიოთეკა მასში შემავალი სოფლის განყოფილებებით წარმოადგენს საინტერესო და მიმზიდველ ადგილს საზოგადოებრივი თავშეყრისას , აქ იკრიბებიან ყველა თაობის ადამიანები , იღებენ განათლებასა და ახალ ინფორმაციებს . აქ ხდება შეხვედრები სხვადასხვა დარგის მუშაკებთან , რაიონის ხელმძღვანელობასთან . ბიბლიოთეკა ხელს უწყობს ახალგაზრდობის სწორად ინფორმირებას . ახორციელებს ბავშვებსა და ახალგაზრდობაზე ორიენტირებულ პროგრამებს .

მიზანი : მკითხველთა რაოდენობის გაზრდა და მათთვის კომფორტული გარემოს შექმნა .

 

 1.2.3 ( )იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცემტრი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

 

 აღწერა : კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი აერთიანებს , შემდეგ შემოქმედებით კოლექტივებს : სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,ზესტაფონი “(43 კაცი ), ბავშვთა სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,ჯავარდენილოტბარი , ქორეოგრაფი და ორი აკომპანიმატორი (60 ბავშვი ); ხალხური საკრავების სტუდია (10 ბავშვი ), საბავშვო თეატრ -სტუდია ,,იმერეთის მარგალიტები “, რეჟისორი , სცენარისტი , მხატვარ -დეკორატორი , სცენის მემანქანე , (15 ბავშვი ) თოჯინების თეატრი -რეჟისორი , მხატვარი , ხმის ოპერატორი და 4 მსახიობი , მომღერალ ქალთა ანსამბლი -ლოტბარი და ანსამბლის წევრები 11, ცენტრის ადმინისტრაციულ და ტექნიკურ პერსონალს შეადგენს 19 კაცი . დაბა შორაპანშიკლუბის გამგე (1). ახალგაზრდული თეატრ სტუდია (2 კაცი ) რეჟისორი და რეჟისორის ასისტენტი .(26 ბავშვი )

მიზანი :ქვეპროგრამისმიზანია :
 - კულტურის ცენტრის ძირითადი მიზანია კლასიკური და ხალხური შემოქმედების განვითარება , პოპულარიზაცია ; ესთეტიკური , კულტურული , გასართობი და ინფორმაციული საქმიანობა .
 -ანსამბლებსა და თვითშემოქმედებით კოლექტივებში ბავშვთა და მოპზარდთამ ოზიდვა ;
 - შემოქმედებითი კოლექტივების აქტიური მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო ფესტივლებში ;

 1.2.4 ( )იპი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 02 04)

 

პროგრამის აღწერა : მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მუზეუმების გაერთიანებაში შემავალი ორი მუზეუმი : გენიალური ქართველი მსახიობის უშანგი ჩხეიძის სახლ -მუზეუმი და გივი ჯაოშვილის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი . მუზეუმების გაერთიანებაში დასაქმებულია ჯამში 12 ადამიანი . მუზეუმების გაერთიანების ძირითად პრიორეტიტულ მიმართულებას წარმოადგენს მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია ფართო მასებში . მუზეუმების ძირითადი დანიშნულებაა , საზოგადოების დაინტერესება სამუზეუმო ცხოვრებით . ზემოთ ჩამოთვლილი ღონისძიებებით გაერთიანება ემსახურება ჩვენი მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების განვითარებას . აღნიშნულ ღონისძიებებში ჩართულნი არიან საჯარო და კერძო სკოლების მოსწავლეები , მუნიციპალიტეტის ღირსეული და გამოჩენილი პიროვნებები , ჩვენი მუზეუმების კარი ღიაა ყველა დაინტერესებული პირისათვის როგორც ქართველი , ასევე უცხოელი ტურისტებისათვის

მიზანი :

მუზეუმების გაერთიანების ფუნქციონირების მიზანია : 1. მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია ფართო მასებში . 2. საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება , 3. ლექცია -სემინარების ჩატარება , 4. საჯარო და კერძო სკოლების ჩართულობა ჩამოთვლილი ღონისძიებები ემსახურებიან ჩვენი მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების განვითარებასმუზეუმების ჩართვა ჩვენი ქვეყნის ერთიან კულტურულ -საგანმანათლებლო სივრცეში . კულტურული ტურიზმის განვითარება და მისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა , მუზეუმის პოპულარიზაციის გაზრდა : ექსპოზიციები , გამოფენები , სპეციალური საგაზეთო ნომერი , საგანმანათლებლო პროექტები , პროგრამის განხორციელების მოსალოდნელი შედეგი კი ვიზიტორების გაზრდაა .

1.  მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია ფართო მასებში .

2.  საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება .

3. ლექცია -სემინარების ჩატარება .

საჯარო და კერძო სკოლების ჩართულობა .

 

1.2.5 ( )იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის . ლაღიძის სახ . სამუსიკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

 

აღწერა : ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა , ფუნქციონირებს ორ საფეხურიანი სწავლება ექვსწლედი და ცხრაწლედი . სამუსიკო სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო , გიტარის , ვიოლინოს და ვოკალური განყოფილებები .

ზესტაფონის რევაზ ლაღიძის სახ . სამუსიკო სკოლაში განათლებას იღებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 245 ბავშვი . სკოლაში დასაქმებულია 49 თანამშრომელი , აქედან 40 პედაგოგი და 9 ადმინისტრაციული თანამშრომელი . სკოლა ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ასევე სკოლას აქვს საკუთარი შემოსავლები , რაც გამოიყენებოდა სკოლის ხარჯისათვის .

მიზანი : . ლაღიძის სამუსიკო სკოლის ქვეპროგრამის მიზანია : შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარების და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექნა , განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა , კულტურული ღონისძიებების ჩატარება , მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში , კონკურსებში , ფორუმებში , როგორც საქართველოში ისე ქვეყნის გარეთ , ზესტაფონის რევაზ ლაღიძის სახ . სამუსიკო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხებლად , სრულად არის დაკმაყოფილებული განათლების მიღება , მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა . სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში , როგორც ქვეყნის მასშტაბით და ასევე ქვეყნის გარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში .

 

1.2.6 ( )იპ -ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

 

აღწერა : ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი . შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა , ფუნქციონირებს ორ საფეხურიანი სწავლება ექვსწლედი და ცხრაწლედი . ხელოვნების სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო , თეორიული , საორკესტრო განყოფილება , კლასიკური ვოკალი , საესტრადო სიმღერები , კლასიკური გიტარა , მოყვარული გიტარა , ხალხური საკრავები , მსოფლიოს ხალხთა ცეკვები , ქართული ხალხური ცეკვები , მხატვრული ტანვარჯიში .

ზესტაფონის . შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლაში განათლებას იღებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 197 მოსწავლე . სკოლაში დასაქმებულია 41 თანამშრომელი , აქედან 32 პედაგოგი და 9 ადმინისტრაციის თანამშრომელი .

 ხელოვნების სკოლის ქვეპროგრამის მიზანია : შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარების და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა , განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა , კულტურული ღონისძიებების ჩატარება , მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში , კონკურსებში , ფორუმებში , როგორც საქართველოში ისე ქვეყნის გარეთ .

 მიზანი : ხელოვნების სკოლაში სრულად არის დაკმაყოფილებული განათლების მიღება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდებისათვის . სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში , როგორც ქვეყნის მასშტაბით და ქვეყნის გარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში .

 

1.2.7 ძეგლთა დაცვა (პროგრამული კოდი 05 02 07)

 

აღწერა : კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღრიცხვა და მოვლა პატრონობა . ძეგლების საკონსერვაციო -სარესტავრაციო სამუშაოებისათვის რეკომენდაციების მომზადება . კულტურული მემკვიდრეობის მოძრავი და უძრავი ძეგლებისთვის შესაბამისი სტატუსების მინიჭების თაობაზე სპეციალისტებთან ერთად რეკომენდაციების მომზადება . ბუკლეტების ,რუკებისა და სხვა სარეკლამო საშუალებების მომზადება .

 მიზანი : მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და მომავალი თაობებისათვის მისი შენარჩუნება . პოპულარიზაცია .საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება .

 

1.2.8 იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯი (პროგრამული კოდი 05 02 08)

 

აღწერა : ფოლკლორული ხასიათის ფესტივალებისა და კონკურსების დაგეგმვა და ორგანიზება . ღვაწლმოსილი ადამიანების პატივგების მიზნით საიუბილეო ღონისძიებების მოწყობა . ქალაქის დაარსების აღსანიშნავი საიუბილეო ღონისძიებების ჩატარება . ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაცია . ქორეოგრაფიული ფესტივალების ორგანიზება -ხელშეწყობა . ხელოვნების ნიმუშებისა და მოძრავი გამოფენების მოწყობა .

 

მიზანი : საუკეთესო ტრადიციების გაგრძელება , წარმატებული კოლექტივებისა და ინდ . შემსრულებლების გამოვლენა -წახალისება .

 

1.2.9 კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , რეაბილიტაციის , ექსპლუატაციის , ფუნქციონირების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 09)

 

აღწერა : პროგრამის ფარგლებში შემდეგი პროექტების განხორციელება : კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია .

 მიზანი : სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა . მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება .

 

1.2.10 კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 10)

 

აღწერა : ისტორიული თარიღების აღმნიშვნელი ღონისძიებების ჩატარება , შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზება , კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების ხელშეწყობა , კულტურის მუნიციპალურ პროგრამათა კოორდინაცია , გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება .

 მიზანი :

მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება . ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების ხელშეწყობა , მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობა , კულტურულ სფეროში მოღვაწე ადამიანების წარმოჩენა -მოტივაცია , მათი შესაძლებლობების რეალიზაცია .

 

1.3 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

აღწერა : ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზების მუნიციპალური პროგრამების ორგანიზება , ახალგაზრდული ინიციატივებისა და პროექტების მხარდაჭერა , თანადაფინანსება . სხვადასხვა კონკურსების ჩატარება , არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა , სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა , სოციალურად აქტიური ახალგაზრდების გამოვლენა , წახალისება . ,,ახალგაზრდული საბჭო “- ორგანიზება . გასვლით -შემეცნებითი ღონისძიებების ორგანიზება . ახალგაზრდების წარგზავნა ბანაკებში . ახალგაზრდული პოლიტიკის ხელშეწყობა .

მიზანი : ახალგაზრდული ინიციატივების , პროექტებისა და წინადადებების განხორციელება , ხელშეწყობა , დაფინანსება . ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობა .

 

1.4 ეპარქიის ხარჯები -165.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

 

აღწერა : ეპარქიის ხარჯები წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით შეადგენს : სუბსიდია -93100 ლარი . . თანამდებობრივი სარგო 18130 ლარი . ბაღების კვების ხარჯი -25000, მეურნეობის მოვლა შენახვის ხარჯი -20000 ლარი . ოფისის ან ეკლესიის ინვენტარის შეძენის ხარჯი -30000 ლარი .

 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი -71870 ლარი . ხედსტფონის წმ .იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ტაძრის ეზოში (მის : ფიროსმანის .N 2) მდებარე მარგვეთისა და უბისის ეპარქიის კუთვნილი ორსართულიანი შენობის სარემონტო სამუშაოებისათვის .

მიზანი : რელიგიური ორგანიზაციების სუფსიდირება ეპარქიის სუბსიდეირების ხელშეწყობის მიზნით .

 

1.5 საკალათბურთო კლუბი ,,მარგვეთი “ (პროგრამული კოდი 05 05)

 

აღწერა : კალათბურთის გუნდის ფუნქციონირების ხელშეწყობა , ქვეყნის ჩემპიონატისა და სხვადასხვა სახელობის ტურნირებზე მონაწილეობის მიღება , ახალგაზრდული გუნდის ხელშეწყობა

 

მიზანი : აიპ საკალათბურთო კლუბი ,,მარგვეთი გუნდის ხელშეწყობა

 

მუხლი 17.

 

1. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს . მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას . ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება , რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან .

1.   მოსახლეობის ჯანდაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამის აღწერა : ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და საგანგებო სიტუაციების მართვა , კომპენტენციის ფარგლებში . (წესდების შესაბამისად ). პირველადი ეპიდკვლევების განხორციელება , ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა .ეპიდზედამხედველობის სისტემაში პრევენციული ღონისძიებების განსაზღვრა .დაავადებათა ერთეული და ჯგუფური შემთხვევების დაფიქსირება /პრევენციული ღონისძიებები . დაავადებათა სეზონურობიდან და ციკლურობიდან გამომდინარე ,დაავადებათა შემთხვევებზე აქტიური და პასიური ზედამხედველობის დამყარება , შედეგების დაგროვება დამუშავება რაოდენობრივად , ასვე ხარისხობრივად . დაავადებათა სტატისტიკური მაჩვენებლების გამოთვლა . პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული , იმუნიპროფილაქტიკისთვის , საქართველოს , შრომის , ჯანმრთელობისა და სოც . დაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული მასალების მიღების , შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა , სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის . ,,ცხოვრებოს ჯანსაღი წესისღონისძიებების დამკვიდრების ხელშეწყობა , ჯანმრთელობის ხელშეწყობა , მოსახლეობის ინფორმირებულობა

მიზანი :

ჯანმრთელობის ხელშეწყობა , მოსახლეობის ინფორმირებულობა , იმუნიზაციით მართვადი დაავადებების შემთხვევების შემცირება , საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებაში ინფექციურად გადამდები დაავადებების (შიდსის , და ჰეპატიტების , კანის და საფარველის დაავდებების შემცირება , ტუბერკულოზის შემტხვევების შემცირება , სამედიცინო ფაწესებულებებში ნოზოკომიური ინფექციების კონტროლი შემცირების მიზნით , თამბქოს მომხმარებელთა რაოდენობის შემცირება და თავშეყრის ადგილებში წესების დამკვიდრება

 

 

1.2 სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურიდახმარებებით უზრუნველყოფას , სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას , დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს , რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას .

სოციალური პროგრამები მოიცავს : ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები /რეგისტრირებული / (მათშორის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული დევნილი ) მოქალაქეებისათვის დახმარების ღონისძიებებს : ოჯახების განვითარების , ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების , სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობის და პრევენციული ღონისძიებების მიზნით დაგეგმილ ღონისძიებების ერთობლიობას , აგრეთვე , ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თავშესაფრების და მსგავსი გაერთიანებების მიმართ დახმარების ღონისძიებებს , სადაც მიმდინარეობს , მხოლოდ სოციალური ხასიათის მხარდამჭერი ღონისძიებებები და მასში გაერთიანებულია გარკვეული სოციალური სტატუსის მქონე პირთა ჯგუფი (სოციალურიჯგუფი ).

1.2.1 მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური დახმარება (პროგრამულიკოდი 06 02 01)

1) ლეიკემიით , ჰემოფილიით და ჰომოზიგოტური B თალასემიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება განისაზღვროს 600 ლარით .

 2) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბენეფიციარებს , რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა , აუტიზმი და დაუნის სინდრომი განესაზღვროთ დახმარება 600 ლარი .

 3) 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები , რომლებთაც მინიჭებული აქვთ . . . პირის სტატუსი გარდა იმ პირებისა რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა , აუტიზმი და დაუნის სინდრომი , განესაზღვროთ დახმარება თითოეულს -200 ლარის ოდენობით . შშმ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები რომელთა დიაგნოზია ნეიროსენსორული სმენაჩლუნგობა დახმარება ერთჯერადად 1 200 ლარი .

4) მარტოხელა ოჯახები (დედა , მამა ) რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი /ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 200 ლარით .

5) მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი ) დახმარება განისაზღვროს 500 ლარი .

6) ლაბორატორიულ -დიაგნოსტიკური კვლევა . დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა 200 ლარი .

7) რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა -500 ლარი .

8) ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება - 500 ლარი . წლის განმავლობაში ქიმიო და სხივური თერაპიით , მედიკამენტებით მკურნალობისათვის დამატებით 200 ლარი .

9) ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებისათვის ავასტინის ინექციის დახმარება - 300 ლარი ..

10),,განსაკუთრებულ შემთხვევებში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ , უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე დახმარება “. ოჯახი /პირი დახმარება განისაზღვროს 100-დან არაუმეტეს 500 ლარი , წლიური ბიუჯეტი 240. 000 (ასი ათასი ) ლარი .

11) ქვეპროგრამა : ,,გადაუდებელი საჭიროების " პროგრამა . წლიური ბიუჯეტი 10 000 ლარი

 პროგრამა ითვალისწინებს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ მხარდაჭერას .

 დახმარება ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 1000 ლარისა .

ქვეპროგრამა მისახლეობისათვის მტაცებელი ცხოველებიდან მიყენებული ზარალის ანაზღაურება . ბიუჯეტი 10 000 ლარი .

12) ქვეპროგრამა : ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშეშე მერქნით დახმარება - ბიუჯეტი 90 000 ლარი .

13). ქვეპროგრამა : ხანდაზმულთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება 60 60+ ბიუჯეტი - 10 000 ლარი ხანდაზმულთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება ძირითადი სამიზნე ჯგუფები პირდაპირი ქალები 60+, მამაკაცები 65+ .

14) ქვეპროგრამა : სააჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება . ბიუჯეტი 39 000 ლარი (დელეგირებ . )

ქვეპროგრამის ხანგრძლივობა : პროგრამა ძალაშია 2024 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით .

15.) ქვეპროგრამა ; სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან გათავისუფლებული ყოფილი მსჯავრდებულების ფინანსური დახმარების პროგრამა --- ერთჯერადად 500 ლარი .

პროგრამის მიზანი და , მოსალოდნელი შედეგი :

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებისა და სოციალურ -ეკონომიკური მდგომარეობის ხელშეწყობა . ოჯახების გაძლიერება . ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია . მოსახლეობის სოციალურ -ეკონომიკური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა . ოჯახების გაძლიერების ხელშეწყობა მათი მოწყვლადობის აღმოფხვრის მიზნით . პროგრამით ისარგებლებს 2500 – 3000 ბენეფიციარი .

 

1.2.2 ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

აღწერა : პროგრამა ითვალისწინებს მატერიალიზებული ფორმით , ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის მიღმა დარჩენილი , ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარებას .

მიზანი : პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა . 100- 110 ბენეფიციარის ყოველთვე უფასო მედიკამენტით უზრუნველყოფა .

1.2.3 თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება / ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა ), (ვულგარული ფორმა ) და ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება

აღწერა : პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის (ჰემო და პერიტონიალურ ) პროგრამაში მყოფი ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება ქვეპროგრა :

 ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა ), (ვულგარული ფორმა ) დაავადებული ბენეფიციარების დახმარებას თანხის ოდენობა 150 ლარი . საპილოტე პროგრამა .

მიზანი : პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა . 55 ბენეფიციარის ყოველთვე 200 ლარის ოდენობით დახმარება

ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების (4 ბენეფიციარი ) ყოველ თვე 150 ლარის ოდენობის დახმარებას მიიღებს ჯანმრთელობის მდგომარეობი გასაუმჯობესებლად .

ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება სამ თვეში ერთჯერ დახმარება 200 ლარის ოდენობით .

 

1.2.4 ,,უფასო სადილი -‘’ უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

აღწერა : პროგრამა ითვალისწინებს : მატერიალური ფორმით დახმარებას ( უფასო სადილი ) პირის /ოჯახის მიმართ

მიზანი : სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს ერთიან ბაზაში (სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000- ) სადილით უზრუნველყოფა დღეში ერთჯერ 115 ბენეფიციარის , უფასო სასადილოში ყოველდღიურად მომსახურეობა (კვებით უზრუნველყოფა ).

 

1.2 5 ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები ) (პროგრამული კოდი 06 02 05)

 

აღწერა : პროგრამა ითვალისწინებს ფულადი დახმარების გაცემას იმ პირების / ოჯახების მიმართ რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი .

პირველ და მეორე ახალშობილზე გასაცემი თანხა 250 ლარი . ოჯახი (ახალშობილის ერთ -ერთი მშობელი ) რეგისტრირებული უნდა იყოს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000- , გარდა დევნილისა .

მე -3, მე –4 – და მეტი ახალშობილის ოჯახზე – 250 ლარი , მე -7 და მეტი ახალშობილის ოჯახზე 1000 ლარი .

ტყუპი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა თითოეული ახალშობილისათვის 250 ლარი .

დევნილის ოჯახზე გასაცემი თანხა - 250 ლარი .

ქვეპროგრამაოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა

დახმარება განისაზღვროს 200 ლარის ოდენობით . პროგრამა ითვალისწინებსოჯახში ძალადობის აღკვეთის , ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებსაქართველოს კანონის შესაბამისად , მოქალაქისათვის , რომელსაც მსხვერპლის სტატუსი განესაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან / და სასამართლოს ან / და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის ღონისძიებათა განმახორციელებელ საუწყებათაშორისო საბჭოსთან არსებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელი ჯგუფი მიერ .

ქვეპროგრამა ,,ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება

 ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებაში /თავშესაფარში / მყოფი პირის /ოჯახის / თავშესაფარის დატოვების შემდეგ დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით . გაეწევა დახმარება 100 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად .

 

მიზანი : ახალშობილის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა , ოჯახების გაძლიერება , დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება , ძალადობის მსხვერპლის დაცვა .ოჯახების თანადგომა . 250 ოჯახის ფინანსური დახმარება . ძალადობის მსხვერპლის საზოგადოებაში ინტეგრირება .

1.2.6 სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

აღწერა : პროგრამა ითვალისწინებს ფულადი დახმარების გაცემას სტიქიის (ხანძარი ) შედეგად დაზარალებული პირის / ოჯახის მიმართ , რომელთაც მნიშვნელოვანი მატერიალური ზიანი მიადგათ განვითარებული სტიქიის გამო საცხოვრებელ სახლზე .

 დახმარება გაიცემა თუ სტიქია განვითარდა მიმდინარე ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში . სტიქიით გამოწვეული ზიანი და ხარისხი დადასტურებულია შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირის (ორგანო ,სამსახური , კომისია , სპეციალურიჯგუფი ) მიერ .

მიზანი : სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახის მხარდაჭერა . 10-15 ოჯახის დახმარება მატერიალური ზარალის ნაწილობრივ აღმოსაფხვრელად

1.2.7 სარიტუალო -გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება (პროგრამულიკოდი 06 02 07)

აღწერა : პროგრამა ითვალისწინებს ფულად დახმარების გაცემას სარიტუალო ხარჯების უზრუნველსაყოფად , თუ გარდაცვლილი პირი არის : სოცალური მომსახურების სააგენტოს ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული (გარდაცველებამდე 3 თვით ადრე მაინც ) და ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ არემატება 65000 - მაინც 300 ლარის ოდენობით , დევნილის გარდაცვალებისასა - 300 ლარი , უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი უნაღდო ანგარიშსწორებით არაუმეტეს 400 ლარი , ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებისათვის თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა -250 ლარი .

მიზანი : გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი , დევნილის სტატუსის მქონე , ომის მონაწილე , უპატრონო მიცვალებულთა პატივგება . 45 ოჯახზე ფინანსური დახმარება .

1.2.8 სადღესასწაულო დახმარება (პროგრამულიკოდი 06 02 08)

აღწერა : |მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადად დახმარების გაწევა 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით , თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით , სამშობლოს დამოუკიდებლობისათვის ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახები (მეომრის მეუღლე , შვილი /მშობელი ) 500 ლარი , დედ -მამით ობოლ ბავშვებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით , მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 1000 ლარის ოდენობით ,, 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება წელიწადში ერჯერ 300 ლარის ოდენობით , ჩერნობილის ატომური ელ .სადგურის ავარიის ლიკვიდაციაში 20 მონაწილის დახმარება თითოეულზე 300ლარის ოდენობით , ,,პირველკლასელთა დახმარება ’’- თითოეულ ბავშვზე 100 ლარი და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეული პირები და სოციალური ჯგუფები .

პროგრამა ითვალისწინებს :

ფულადი ან /და მატერიალური ფორმით გაცემას პირის /ოჯახის ან /და სოციალური ჯგუფის მიმართ , ღირსშესანიშნავ , ტრადიციულ და ისტორიულ თარიღებთან დაკავშირებით სოციალური თანადგომა /მხარდაჭერის / მიზნით .

დახმარება გაიცემა როგორც ინდივიდუალურ პირზე ასევე სოციალურ ჯგუფზე და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეულ პირებზე და სოციალურ ჯგუფებზე .

·     სოციალური ჯგუფი (უსახლკარო ბენეფიციართა ჯგუფი ).

·     სოციალური ჯგუფი (ჰუმანიტარული ასოციაცია კატარზისი .)

·    ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები , რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფებში -ცხოვრების მეგზური .

·     შშმ სტატუსის მქონე ბავშვები 18 წლამდე , რომლებიც გაერთიანებულნი არიან სოციალურ ჯგუფში (შშმ პირთა დღის ცენტრი კავშირი ,,ორიონი ’’).

ბენეფიციარი განისაზღვრება /მომართვის ან კომისიის მხრიდან პირის /სოციალური ჯგუფის შერჩევის შესაბამისად , დახმარება გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით ).

ინდივიდუალურ პირზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 500 (ხუთასი ) ლარს .

სოციალურ ჯგუფებზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ოდენობა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 10 000 ( ათიათასი ) ლარს .

 მიზანი : მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების ,საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრის ოჯახების , დედ -მამით ობოლ ბავშვებზე ,მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების ,ჩერნობილის ატომური ელ .სადგურის ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილის , უსახლკარო ბენეფიციარებისა და მათი ოჯახების თანადგომა , საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება , 53 ოჯახისა და სოციალურ ჯგუფებზე ფინანსური მხარდაჭერა .

 

1.2.9 მარჩენალდაკარგულების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09)

აღწერა : ომის შემდგომ გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახის (მეუღლე ,არასრულწლოვანი შვილი ) - მარჩენალდაკარგულის ფინანსური დახმარება 100 ლარის ოდენობით

მიზანი : მარჩენალდაკარგულების ოჯახების თანადგომა . პროგრამით შესაძლებელია ყოველწლიურად 70 ოჯახის დახმარება

1.2.10 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის უსინათლოების დახმარება (პროგრამულიკოდი 06 02 10) / :

 

აღწერა : ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული სტატუსის მქონე მხედველობით უსინათლო ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება

 

მიზანი : უსინათლო ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება , თანადგომა , საზოგადოებასთან ინტეგრირება 200 მხედველობით მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბენეფიციარი და 91 მხედველობით მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზრუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება .

1.2.11 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება . (პროგრამულიკოდი 06 02 11)

 

აღწერა : საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეებისა და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმრება წელიწადში ერთჯერ 100 ლარის ოდენობით

მიზანი : ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების თანადგომა . საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება . პროგრამით შესაძლებელი იქნება 380 ოჯახის დახმარება

1.2.12 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა (პროგრამულიკოდი 06 02 12)

აღწერა : საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის შესახებ და საცხოვრებელი ფართით რეაბილიტაციისათვის ერთჯერადი ფულადი დახნმარების ან თანადაფინანსებისათვის თანხის გამოყოფა

მიზანი : უსახლკარო პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა და არსებული საცხოვრებელი ფართის რეაბილიტაცია . საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება , პრევენციული ზომების მიღება , 50-100 ოჯახის დაკმაყოფილება .

1.2.13 ფენილკეტონურიით , ცისტური ფიბროზით დაცელიაკიით და შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 14)

აღწერა : ფენილკეტონურიით , ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებულ ბავშვების ყოველთვიური ფინანსური დახმარება თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების დახმარება სამ თვეში ერთჯერ ექიმის ვიზიტისა და დიაგნოსტიკისათვის დახმარება - 900 ლარი . 18 წლამდე ინსულინ დამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტის მქონე ბავშვების დახმარება თითეულზე - 300 ლარის ოდენობით ყოველ თვე .

მიზანი : ფენილკეტონურია , ცისტური ფიბროზით , ცელიაკიით და შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული ფენიკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ ფინანსური მხადრდაჭერა (18 +) 40 ბენეფიციარზე .

1.2.14 სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 15)

აღწერა : არასაპენსიო ასაკის მქონე მოქალაქეები , რომლებიც დაავადებული არიან კოქსართროზით და საჭიროებენ მენჯ -ბარძაყის პროტეზირებას , მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა 70 001-დან 100 001 ქულამდე , დახმარება განესაზღვროთ ოპერაციის ღირებულების 50%-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით ), მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება ), ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება , რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ პაციენტის მიერ დარჩენილი სახერლმწიფოს დაუფარავი სერვისების გადასახადი წილის 50 %-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით ) პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხა 100 ლარიდან არაუმეტეს 1000 ლარისა .

ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა პეტ /კტ კვლევა თანადაფინანსება არა უმეტეს 1000 ლარისა .

მიზანი : მოსახლეობის ხელშეწყობა მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით . 400 ბენეფიციარის ოპერაციის თანადაფინანსება

1.2.15 ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი ) (პროგრამული კოდი 06 03)

 

აღწერა : ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დონეზე საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების პრიორიტეტულ მიმართულებებიდან დაუცველი მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერას , კატასტროფების რისკის შემცირებას და მასზე რეაგირებას ეთმობა . ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობით გახსნილი ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი ახორციელებს მოწყვლადი ჯგუფების , კერძოდ , ხანდაზმულების სოციალურ მხარდაჭერასა და კატასტროფების რისკის შემცირების შესაძლებლობების გაზრდაზე ორიენტირებულ საქმიანობას . იგი ასევე მუშაობს ახალგაზრდების გაძლიერების და მოხალისეთა ინიციატივების განვითარების მიმართულებით , კვალიფიციურ მოხალისეთა ქსელის საშუალებით აწვდის სხვადასხვა სახის სერვისებს დაუცველ ჯგუფებს და აქტიურად და მჭიდროდ თანამშრომლობს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან .

ინტეგრირებული საქმიანობის ცენტრი , რომელიც იმართება და აკმაყოფილებს ბენეფიციართა საჭიროებებს . ცენტრის მართვა ხორციელდება ურთიერთ თანამშრომლობის პრინციპით პერსონალის მოხალისეებისა და ბენეფიციარების მიერ .

მიზანი : მიზანი : მონაცემთა ბაზის ჩამოყალიბება მოხალისეთა შესაძლებლობებითა და ინტერესთა სფეროების გათვალისწინებით , საქმიანობათა ჯგუფების განვითარება .თაობებს შორის დისკუსიებისა და შეხვედრების უზრუნველყოფა შეხვედრების ორგანიზება საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლებთან , ინტეგრირებული საქმიანობის ცენტრი , რომელიც იმართება და აკმაყოფილებს ბენეფიციართა საჭიროებებს . ცენტრის მართვა ხორციელდება ურთიერთ თანამშრომლობის პრინციპით პერსონალის მოხალისეებისა და ბენეფიციარების მიერ .

ახალგაზრდობისათვის საინტერესო საკითხების განსახილველად ;

მოწყვლადი ჯგუფების , მათ შორის კატასტროფების შედეგად დაზარალებულთა მხარდამჭერი საქმიანობები . მოხალისეთა ინიციატივების განხორციელება საჭიროებაზე ქმედებისათვის (მცირე პროექტი )

მუხლი 18.

1. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 07 00)

პრიორიტეტი ითვალისწინებს მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობას

1.1 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07 01)

აღწერა : კულტურული ღონისძიებების მოწყობა ტურისტების მოზიდვის მიზნით , ღვინის საერთაშორისო ფესტივალი . ბროშურების , ბუკლეტების , საინფორმაციო მგზამკვლევების და ბანერების მომზადება .

მიზანი : მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტის მოძიება , წარმოჩენა , ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

მუხლი 19.

1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

აღწერა : პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსება . ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები , როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი , მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები , სასამართლო გადაწყვეტილებები ) მომსახურება . პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობას - საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნების მთავრობებიდან მიღებულ გრანტებს .

გენდერული თანასწორობის საბჭოს უწყვეტი საქმიანობის უზრუნველყოფა , გენდერულ საკითხებზე სისტემური და კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველყოფა , გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა

 

 

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება

2023 წლი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5788,1

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 20. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

 

ორგ. კოდი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

3

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

37168,5

9 999,4

27 169,1

48273,8

10 929,0

37 344,8

30912,7

0,0

30 912,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1 092,8

0,0

1 092,8

1 122,8

0,0

1 122,8

1 114,8

0,0

1 114,8

 

ხარჯები

18449,6

1 275,9

17 173,8

23564,5

2 210,1

21 354,4

21397,6

0,0

21 397,6

 

შრომის ანაზღაურება

3 019,1

0,0

3 019,1

3 477,4

0,0

3 477,4

3 858,6

0,0

3 858,6

 

საქონელი და მომსახურება

3 023,9

1 202,4

1 821,5

3 481,9

1 253,4

2 228,5

1 578,5

0,0

1 578,5

 

პროცენტი

127,5

0,0

127,5

91,5

0,0

91,5

62,2

0,0

62,2

 

სუბსიდიები

8 600,3

0,0

8 600,3

11219,2

0,0

11 219,2

12077,4

0,0

12 077,4

 

გრანტები

24,8

0,0

24,8

108,2

0,0

108,2

150,8

0,0

150,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 781,9

0,0

1 781,9

2 308,1

0,0

2 308,1

2 490,6

0,0

2 490,6

 

სხვა ხარჯები

1 872,1

73,5

1 798,6

2 878,2

956,7

1 921,5

1 179,5

0,0

1 179,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18467,6

8 723,6

9 744,1

24438,7

8 718,9

15 719,8

9 223,1

0,0

9 223,1

 

ძირითადი აქტივები

18467,6

8 723,6

9 744,1

24438,7

8 718,9

15 719,8

9 223,1

0,0

9 223,1

 

ვალდებულებების კლება

251,2

0,0

251,2

270,6

0,0

270,6

292,0

0,0

292,0

 

საშინაო

251,2

0,0

251,2

270,6

0,0

270,6

292,0

0,0

292,0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

4 579,4

0,0

4 579,4

5 801,0

38,4

5 762,6

5 804,1

0,0

5 804,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

156,0

0,0

156,0

162,0

0,0

162,0

154,0

0,0

154,0

 

ხარჯები

4 370,1

0,0

4 370,1

5 208,4

0,0

5 208,4

5 692,1

0,0

5 692,1

 

შრომის ანაზღაურება

3 019,1

0,0

3 019,1

3 477,4

0,0

3 477,4

3 858,6

0,0

3 858,6

 

საქონელი და მომსახურება

1 054,1

0,0

1 054,1

1 323,0

0,0

1 323,0

1 376,7

0,0

1 376,7

 

სუბსიდიები

4,9

0,0

4,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

24,8

0,0

24,8

108,2

0,0

108,2

135,8

0,0

135,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36,5

0,0

36,5

44,8

0,0

44,8

55,0

0,0

55,0

 

სხვა ხარჯები

230,7

0,0

230,7

255,0

0,0

255,0

266,0

0,0

266,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

209,3

0,0

209,3

592,6

38,4

554,2

112,0

0,0

112,0

 

ძირითადი აქტივები

209,3

0,0

209,3

592,6

38,4

554,2

112,0

0,0

112,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4 542,6

0,0

4 542,6

5 752,1

38,4

5 713,7

5 604,1

0,0

5 604,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

156,0

0,0

156,0

162,0

0,0

162,0

154,0

0,0

154,0

 

ხარჯები

4 370,1

0,0

4 370,1

5 159,5

0,0

5 159,5

5 492,1

0,0

5 492,1

 

შრომის ანაზღაურება

3 019,1

0,0

3 019,1

3 477,4

0,0

3 477,4

3 858,6

0,0

3 858,6

 

საქონელი და მომსახურება

1 054,1

0,0

1 054,1

1 274,1

0,0

1 274,1

1 176,7

0,0

1 176,7

 

სუბსიდიები

4,9

0,0

4,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

24,8

0,0

24,8

108,2

0,0

108,2

135,8

0,0

135,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36,5

0,0

36,5

44,8

0,0

44,8

55,0

0,0

55,0

 

სხვა ხარჯები

230,7

0,0

230,7

255,0

0,0

255,0

266,0

0,0

266,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172,5

0,0

172,5

592,6

38,4

554,2

112,0

0,0

112,0

 

ძირითადი აქტივები

172,5

0,0

172,5

592,6

38,4

554,2

112,0

0,0

112,0

01 01 01

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 033,5

0,0

1 033,5

1 304,9

0,0

1 304,9

1 351,2

0,0

1 351,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27,0

 

27,0

29,0

 

29,0

29,0

 

29,0

 

ხარჯები

1 027,8

0,0

1 027,8

1 220,5

0,0

1 220,5

1 335,2

0,0

1 335,2

 

შრომის ანაზღაურება

719,0

0,0

719,0

833,5

0,0

833,5

923,7

0,0

923,7

 

საქონელი და მომსახურება

152,2

0,0

152,2

205,1

0,0

205,1

215,5

0,0

215,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,9

0,0

3,9

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

152,7

0,0

152,7

176,9

0,0

176,9

191,0

0,0

191,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,7

0,0

5,7

84,4

0,0

84,4

16,0

0,0

16,0

 

ძირითადი აქტივები

5,7

0,0

5,7

84,4

0,0

84,4

16,0

0,0

16,0

01 01 02

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია

3 320,1

0,0

3 320,1

4 196,4

38,4

4 158,0

4 212,9

0,0

4 212,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

121,0

 

121,0

125,0

 

125,0

125,0

 

125,0

 

ხარჯები

3 153,9

0,0

3 153,9

3 693,2

0,0

3 693,2

4 116,9

0,0

4 116,9

 

შრომის ანაზღაურება

2 174,3

0,0

2 174,3

2 494,8

0,0

2 494,8

2 934,9

0,0

2 934,9

 

საქონელი და მომსახურება

840,5

0,0

840,5

972,9

0,0

972,9

961,2

0,0

961,2

 

სუბსიდიები

4,9

 

4,9

0,0

 

 

0,0

 

 

 

გრანტები

24,8

0,0

24,8

108,2

0,0

108,2

135,8

0,0

135,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

31,4

0,0

31,4

39,4

0,0

39,4

10,0

0,0

10,0

 

სხვა ხარჯები

78,0

0,0

78,0

77,9

0,0

77,9

75,0

0,0

75,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

166,2

0,0

166,2

503,2

38,4

464,8

96,0

0,0

96,0

 

ძირითადი აქტივები

166,2

0,0

166,2

503,2

38,4

464,8

96,0

0,0

96,0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

189,0

0,0

189,0

250,8

0,0

250,8

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8,0

 

8,0

8,0

 

8,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

188,4

0,0

188,4

245,8

0,0

245,8

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

125,8

0,0

125,8

149,1

0,0

149,1

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

61,4

0,0

61,4

96,1

0,0

96,1

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,2

0,0

1,2

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,6

0,0

0,6

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,6

0,0

0,6

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

01 01 04

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

36,8

0,0

36,8

48,9

0,0

48,9

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

48,9

0,0

48,9

200,0

0,0

200,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

48,9

0,0

48,9

200,0

0,0

200,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,8

0,0

36,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

36,8

0,0

36,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

48,9

0,0

48,9

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

48,9

0,0

48,9

200,0

0,0

200,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

48,9

0,0

48,9

200,0

0,0

200,0

01 02 03

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი

36,8

0,0

36,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,8

0,0

36,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

36,8

0,0

36,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

16868,4

6 483,5

10 384,9

24702,5

9 156,7

15 545,8

9 619,6

0,0

9 619,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

2 129,8

73,5

2 056,3

3 567,4

975,9

2 591,5

1 011,8

0,0

1 011,8

 

საქონელი და მომსახურება

483,2

0,0

483,2

769,9

19,2

750,7

30,0

0,0

30,0

 

პროცენტი

85,3

0,0

85,3

66,2

0,0

66,2

44,7

0,0

44,7

 

სუბსიდიები

723,6

0,0

723,6

929,9

0,0

929,9

907,1

0,0

907,1

 

სხვა ხარჯები

837,7

73,5

764,2

1 801,4

956,7

844,7

30,0

0,0

30,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14572,6

6 410,0

8 162,6

20949,8

8 180,8

12 769,0

8 401,1

0,0

8 401,1

 

ძირითადი აქტივები

14572,6

6 410,0

8 162,6

20949,8

8 180,8

12 769,0

8 401,1

0,0

8 401,1

 

ვალდებულებების კლება

166,0

0,0

166,0

185,3

0,0

185,3

206,7

0,0

206,7

 

საშინაო

166,0

0,0

166,0

185,3

0,0

185,3

206,7

0,0

206,7

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

14124,3

5 837,2

8 287,1

19878,9

7 193,2

12 685,7

8 412,5

0,0

8 412,5

 

ხარჯები

563,8

0,0

563,8

805,2

0,0

805,2

64,7

0,0

64,7

 

საქონელი და მომსახურება

478,5

0,0

478,5

735,7

0,0

735,7

20,0

0,0

20,0

 

პროცენტი

85,3

0,0

85,3

66,2

0,0

66,2

44,7

0,0

44,7

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

3,3

0,0

3,3

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13394,5

5 837,2

7 557,3

18888,4

7 193,2

11 695,2

8 141,1

0,0

8 141,1

 

ძირითადი აქტივები

13394,5

5 837,2

7 557,3

18888,4

7 193,2

11 695,2

8 141,1

0,0

8 141,1

 

ვალდებულებების კლება

166,0

0,0

166,0

185,3

0,0

185,3

206,7

0,0

206,7

 

საშინაო

166,0

0,0

166,0

185,3

0,0

185,3

206,7

0,0

206,7

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

511,5

0,0

511,5

735,7

0,0

735,7

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

478,5

0,0

478,5

735,7

0,0

735,7

20,0

0,0

20,0

 

საქონელი და მომსახურება

478,5

0,0

478,5

735,7

0,0

735,7

20,0

0,0

20,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33,0

0,0

33,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

33,0

0,0

33,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01 02

გზების კაპიტალური შეკეთება

13584,4

5 837,2

7 747,2

18698,2

7 193,2

11 505,0

7 641,7

0,0

7 641,7

 

ხარჯები

85,3

0,0

85,3

69,5

0,0

69,5

44,7

0,0

44,7

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

85,3

0,0

85,3

66,2

0,0

66,2

44,7

0,0

44,7

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

3,3

0,0

3,3

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13333,1

5 837,2

7 495,9

18443,4

7 193,2

11 250,2

7 390,3

0,0

7 390,3

 

ძირითადი აქტივები

13333,1

5 837,2

7 495,9

18443,4

7 193,2

11 250,2

7 390,3

0,0

7 390,3

 

ვალდებულებების კლება

166,0

0,0

166,0

185,3

0,0

185,3

206,7

0,0

206,7

 

საშინაო

166,0

0,0

166,0

185,3

0,0

185,3

206,7

0,0

206,7

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

28,4

0,0

28,4

32,8

0,0

32,8

28,8

0,0

28,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,4

0,0

28,4

32,8

0,0

32,8

28,8

0,0

28,8

 

ძირითადი აქტივები

28,4

0,0

28,4

32,8

0,0

32,8

28,8

0,0

28,8

02 01 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

0,0

0,0

0,0

412,2

0,0

412,2

722,0

0,0

722,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

412,2

0,0

412,2

722,0

0,0

722,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

412,2

0,0

412,2

722,0

0,0

722,0

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 823,6

0,0

1 823,6

2 930,8

821,6

2 109,2

907,1

0,0

907,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

1 479,1

0,0

1 479,1

2 499,3

821,6

1 677,7

907,1

0,0

907,1

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

723,6

0,0

723,6

929,9

0,0

929,9

907,1

0,0

907,1

 

სხვა ხარჯები

755,5

0,0

755,5

1 569,4

821,6

747,8

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

344,5

0,0

344,5

431,5

0,0

431,5

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

344,5

0,0

344,5

431,5

0,0

431,5

0,0

0,0

0,0

02 02 02

ბინათმშენებლობა

736,9

0,0

736,9

1 525,7

821,6

704,1

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

733,5

0,0

733,5

1 523,9

821,6

702,3

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

733,5

0,0

733,5

1 523,9

821,6

702,3

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,4

0,0

3,4

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

3,4

0,0

3,4

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

02 02 03

წყალმომარაგება

177,6

0,0

177,6

364,2

0,0

364,2

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

22,0

0,0

22,0

45,5

0,0

45,5

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

22,0

0,0

22,0

45,5

0,0

45,5

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

155,6

0,0

155,6

318,7

0,0

318,7

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

155,6

0,0

155,6

318,7

0,0

318,7

0,0

0,0

0,0

02 02 04

გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია

185,5

0,0

185,5

106,0

0,0

106,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

185,5

0,0

185,5

106,0

0,0

106,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

185,5

0,0

185,5

106,0

0,0

106,0

0,0

0,0

0,0

02 02 05

გარე განათების მოვლა-პატრონობა

723,6

0,0

723,6

934,9

0,0

934,9

907,1

0,0

907,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

0,0

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

723,6

0,0

723,6

929,9

0,0

929,9

907,1

0,0

907,1

 

სუბსიდიები

0,0

 

723,6

929,9

0,0

929,9

907,1

0,0

907,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

02 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

700,1

646,3

53,8

1 171,3

1 141,9

29,4

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

74,0

73,5

0,5

154,3

154,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,5

0,0

0,5

19,2

19,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

73,5

73,5

0,0

135,1

135,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

626,1

572,8

53,3

1 017,0

987,6

29,4

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

626,1

572,8

53,3

1 017,0

987,6

29,4

0,0

0,0

0,0

02 03 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.

700,1

646,3

53,8

1 171,3

1 141,9

29,4

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

74,0

73,5

0,5

154,3

154,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,5

0,0

0,5

19,2

19,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

73,5

73,5

0,0

135,1

135,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

626,1

572,8

53,3

1 017,0

987,6

29,4

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

626,1

572,8

53,3

1 017,0

987,6

29,4

0,0

0,0

0,0

02 04

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

220,4

0,0

220,4

721,5

0,0

721,5

300,0

0,0

300,0

 

ხარჯები

12,9

0,0

12,9

108,6

0,0

108,6

40,0

0,0

40,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,2

0,0

4,2

15,0

0,0

15,0

10,0

0,0

10,0

 

სხვა ხარჯები

8,7

0,0

8,7

93,6

0,0

93,6

30,0

0,0

30,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207,5

0,0

207,5

612,9

0,0

612,9

260,0

0,0

260,0

 

ძირითადი აქტივები

207,5

0,0

207,5

612,9

0,0

612,9

260,0

0,0

260,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 967,0

0,0

1 967,0

2 173,3

0,0

2 173,3

2 869,4

0,0

2 869,4

 

ხარჯები

1 702,0

0,0

1 702,0

2 080,6

0,0

2 080,6

2 132,9

0,0

2 132,9

 

პროცენტი

42,2

0,0

42,2

25,3

0,0

25,3

17,5

0,0

17,5

 

სუბსიდიები

1 659,8

0,0

1 659,8

2 055,3

0,0

2 055,3

2 115,4

0,0

2 115,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179,7

0,0

179,7

7,4

0,0

7,4

651,2

0,0

651,2

 

ძირითადი აქტივები

179,7

0,0

179,7

7,4

0,0

7,4

651,2

0,0

651,2

 

ვალდებულებების კლება

85,2

0,0

85,2

85,3

0,0

85,3

85,3

0,0

85,3

 

საშინაო

85,2

0,0

85,2

85,3

0,0

85,3

85,3

0,0

85,3

 03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

1 700,8

0,0

1 700,8

2 062,7

0,0

2 062,7

2 115,4

0,0

2 115,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

137,0

0,0

137,0

150,0

0,0

150,0

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

1 659,8

0,0

1 659,8

2 055,3

0,0

2 055,3

2 115,4

0,0

2 115,4

 

სუბსიდიები

1 659,8

0,0

1 659,8

2 055,3

0,0

2 055,3

2 115,4

0,0

2 115,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41,0

0,0

41,0

7,4

0,0

7,4

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

41,0

0,0

41,0

7,4

0,0

7,4

0,0

0,0

0,0

 03 01 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1 580,3

0,0

1 580,3

1 867,2

0,0

1 867,2

1 903,3

0,0

1 903,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

128,0

 

128,0

137,0

 

137,0

137,0

 

137,0

 

ხარჯები

1 539,3

0,0

1 539,3

1 859,8

0,0

1 859,8

1 903,3

0,0

1 903,3

 

სუბსიდიები

1 539,3

 

1 539,3

1 859,8

 

1 859,8

1 903,3

 

1 903,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41,0

0,0

41,0

7,4

0,0

7,4

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

41,0

0,0

41,0

7,4

0,0

7,4

0,0

0,0

0,0

 03 01 02

 გარე განათების მოვლა-პატრონობაა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 03 01 03

კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

111,5

0,0

111,5

184,0

0,0

184,0

200,3

0,0

200,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9,0

 

9,0

13,0

 

13,0

13,0

 

13,0

 

ხარჯები

111,5

0,0

111,5

184,0

0,0

184,0

200,3

0,0

200,3

 

სუბსიდიები

111,5

 

111,5

184,0

 

184,0

200,3

 

200,3

03 01 04

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

9,1

0,0

9,1

11,5

0,0

11,5

11,8

0,0

11,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

9,1

0,0

9,1

11,5

0,0

11,5

11,8

0,0

11,8

 

სუბსიდიები

9,1

 

9,1

11,5

 

11,5

11,8

 

11,8

03 02

მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)

266,2

0,0

266,2

110,6

0,0

110,6

754,0

0,0

754,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

42,2

0,0

42,2

25,3

0,0

25,3

17,5

0,0

17,5

 

პროცენტი

42,2

0,0

42,2

25,3

0,0

25,3

17,5

0,0

17,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138,8

0,0

138,8

0,0

0,0

0,0

651,2

0,0

651,2

 

ძირითადი აქტივები

138,8

0,0

138,8

0,0

0,0

0,0

651,2

0,0

651,2

 

ვალდებულებების კლება

85,2

0,0

85,2

85,3

0,0

85,3

85,3

0,0

85,3

 

საშინაო

85,2

0,0

85,2

85,3

0,0

85,3

85,3

0,0

85,3

04 00

განათლება

5 177,3

1 276,1

3 901,2

6 817,7

1 234,2

5 583,5

5 463,9

0,0

5 463,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

455,3

0,0

455,3

464,3

0,0

464,3

464,3

0,0

464,3

 

ხარჯები

4 929,0

1 202,4

3 726,7

6 068,3

1 234,2

4 834,1

5 438,9

0,0

5 438,9

 

საქონელი და მომსახურება

1 215,1

1 202,4

12,7

1 234,2

1 234,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

3 670,8

0,0

3 670,8

4 773,1

0,0

4 773,1

5 368,7

0,0

5 368,7

 

სხვა ხარჯები

43,1

0,0

43,1

61,0

0,0

61,0

70,2

0,0

70,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

248,3

73,8

174,5

749,4

0,0

749,4

25,0

0,0

25,0

 

ძირითადი აქტივები

248,3

73,8

174,5

749,4

0,0

749,4

25,0

0,0

25,0

04 01

 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება

3 671,5

0,0

3 671,5

4 773,9

0,0

4 773,9

5 368,7

0,0

5 368,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

455,3

 

455,3

464,3

 

464,3

464,3

 

464,3

 

ხარჯები

3 670,8

0,0

3 670,8

4 773,1

0,0

4 773,1

5 368,7

0,0

5 368,7

 

სუბსიდიები

3 670,8

0,0

3 670,8

4 773,1

0,0

4 773,1

5 368,7

0,0

5 368,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,8

0,0

0,8

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,8

0,0

0,8

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

04 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

186,5

0,0

186,5

723,6

0,0

723,6

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

12,7

0,0

12,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

12,7

0,0

12,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

173,8

0,0

173,8

723,6

0,0

723,6

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

173,8

0,0

173,8

723,6

0,0

723,6

0,0

0,0

0,0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

43,1

0,0

43,1

61,0

0,0

61,0

70,2

0,0

70,2

 

ხარჯები

43,1

0,0

43,1

61,0

0,0

61,0

70,2

0,0

70,2

 

სხვა ხარჯები

43,1

0,0

43,1

61,0

0,0

61,0

70,2

0,0

70,2

04 04

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

1 202,4

1 202,4

0,0

1 234,2

1 234,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1 202,4

1 202,4

0,0

1 234,2

1 234,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 202,4

1 202,4

0,0

1 234,2

1 234,2

0,0

0,0

0,0

0,0

04 05

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა

73,8

73,8

0,0

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73,8

73,8

0,0

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

 

ძირითადი აქტივები

73,8

73,8

0,0

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

6 014,0

2 239,8

3 774,2

5 687,8

499,7

5 188,1

3 819,1

0,0

3 819,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

331,5

0,0

331,5

327,5

0,0

327,5

327,5

0,0

327,5

 

ხარჯები

2 757,7

0,0

2 757,7

3 553,3

0,0

3 553,3

3 785,3

0,0

3 785,3

 

საქონელი და მომსახურება

269,8

0,0

269,8

144,8

0,0

144,8

156,8

0,0

156,8

 

სუბსიდიები

2 326,7

0,0

2 326,7

3 217,7

0,0

3 217,7

3 420,2

0,0

3 420,2

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

 

სხვა ხარჯები

161,2

0,0

161,2

190,8

0,0

190,8

193,3

0,0

193,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 256,3

2 239,8

1 016,5

2 134,5

499,7

1 634,8

33,8

0,0

33,8

 

ძირითადი აქტივები

3 256,3

2 239,8

1 016,5

2 134,5

499,7

1 634,8

33,8

0,0

33,8

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1 662,7

0,0

1 662,7

2 036,4

0,0

2 036,4

1 440,6

0,0

1 440,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

93,0

0,0

93,0

94,0

0,0

94,0

94,0

0,0

94,0

 

ხარჯები

930,5

0,0

930,5

1 358,8

0,0

1 358,8

1 430,6

0,0

1 430,6

 

საქონელი და მომსახურება

17,0

0,0

17,0

26,1

0,0

26,1

36,0

0,0

36,0

 

სუბსიდიები

856,5

0,0

856,5

1 241,2

0,0

1 241,2

1 325,1

0,0

1 325,1

 

სხვა ხარჯები

57,0

0,0

57,0

91,5

0,0

91,5

69,5

0,0

69,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

732,2

0,0

732,2

677,6

0,0

677,6

10,0

0,0

10,0

 

ძირითადი აქტივები

732,2

0,0

732,2

677,6

0,0

677,6

10,0

0,0

10,0

05 01 01

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)

68,9

0,0

68,9

133,1

0,0

133,1

163,0

0,0

163,0

 

ხარჯები

68,9

0,0

68,9

133,1

0,0

133,1

163,0

0,0

163,0

 

საქონელი და მომსახურება

6,3

0,0

6,3

26,1

0,0

26,1

36,0

0,0

36,0

 

სუბსიდიები

5,6

 

5,6

15,5

 

15,5

57,5

 

57,5

 

სხვა ხარჯები

57,0

0,0

57,0

91,5

0,0

91,5

69,5

0,0

69,5

05 01 02

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

392,7

0,0

392,7

502,2

0,0

502,2

538,8

0,0

538,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43,0

 

43,0

43,0

 

43,0

43,0

 

43,0

 

ხარჯები

392,7

0,0

392,7

502,2

0,0

502,2

538,8

0,0

538,8

 

სუბსიდიები

392,7

 

392,7

502,2

 

502,2

538,8

 

538,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 03

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

458,1

0,0

458,1

723,5

0,0

723,5

728,8

0,0

728,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

50,0

 

50,0

51,0

 

51,0

51,0

 

51,0

 

ხარჯები

458,1

0,0

458,1

723,5

0,0

723,5

728,8

0,0

728,8

 

სუბსიდიები

458,1

 

458,1

723,5

 

723,5

728,8

 

728,8

05 01 04

ტურიზმი

10,7

0,0

10,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

10,7

0,0

10,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

10,7

0,0

10,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 05

დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა

732,2

0,0

732,2

677,6

0,0

677,6

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

732,2

0,0

732,2

677,6

0,0

677,6

10,0

0,0

10,0

 

ძირითადი აქტივები

732,2

0,0

732,2

677,6

0,0

677,6

10,0

0,0

10,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

4 151,8

2 239,8

1 912,0

3 363,6

499,7

2 863,9

1 991,2

0,0

1 991,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

238,5

0,0

238,5

233,5

0,0

233,5

233,5

0,0

233,5

 

ხარჯები

1 627,7

0,0

1 627,7

1 906,7

0,0

1 906,7

1 967,4

0,0

1 967,4

 

საქონელი და მომსახურება

239,7

0,0

239,7

99,8

0,0

99,8

87,4

0,0

87,4

 

სუბსიდიები

1 377,1

0,0

1 377,1

1 798,9

0,0

1 798,9

1 852,0

0,0

1 852,0

 

სხვა ხარჯები

10,9

0,0

10,9

8,0

0,0

8,0

28,0

0,0

28,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 524,1

2 239,8

284,3

1 456,9

499,7

957,2

23,8

0,0

23,8

 

ძირითადი აქტივები

2 524,1

2 239,8

284,3

1 456,9

499,7

957,2

23,8

0,0

23,8

05 02 01

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

71,5

0,0

71,5

79,5

0,0

79,5

86,9

0,0

86,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

 

ხარჯები

71,5

0,0

71,5

79,5

0,0

79,5

86,9

0,0

86,9

 

სუბსიდიები

71,5

 

71,5

79,5

 

79,5

86,9

 

86,9

05 02 02

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

206,0

0,0

206,0

262,3

0,0

262,3

290,3

0,0

290,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25,5

 

25,5

30,0

 

30,0

30,0

 

30,0

 

ხარჯები

201,0

0,0

201,0

257,3

0,0

257,3

281,5

0,0

281,5

 

სუბსიდიები

201,0

 

201,0

257,3

 

257,3

281,5

 

281,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

8,8

0,0

8,8

 

ძირითადი აქტივები

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

8,8

0,0

8,8

05 02 03

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი

566,6

0,0

566,6

794,0

0,0

794,0

779,3

0,0

779,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

93,0

 

93,0

93,0

 

93,0

93,0

 

93,0

 

ხარჯები

566,6

0,0

566,6

794,0

0,0

794,0

779,3

0,0

779,3

 

სუბსიდიები

566,6

 

566,6

794,0

 

794,0

779,3

 

779,3

05 02 04

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

80,8

0,0

80,8

95,9

0,0

95,9

107,1

0,0

107,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12,0

 

12,0

12,0

 

12,0

12,0

 

12,0

 

ხარჯები

80,8

0,0

80,8

95,9

0,0

95,9

107,1

0,0

107,1

 

სუბსიდიები

80,8

 

80,8

95,9

 

95,9

107,1

 

107,1

05 02 05

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

252,0

0,0

252,0

296,3

0,0

296,3

323,6

0,0

323,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

49,0

 

49,0

49,0

 

49,0

49,0

 

49,0

 

ხარჯები

252,0

0,0

252,0

296,3

0,0

296,3

323,6

0,0

323,6

 

სუბსიდიები

252,0

 

252,0

296,3

 

296,3

323,6

 

323,6

05 02 06

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

205,2

0,0

205,2

261,8

0,0

261,8

255,6

0,0

255,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

49,0

 

49,0

39,5

 

39,5

39,5

 

39,5

 

ხარჯები

205,2

0,0

205,2

261,8

0,0

261,8

255,6

0,0

255,6

 

სუბსიდიები

205,2

 

205,2

261,8

 

261,8

255,6

 

255,6

05 02 07

ძეგლთა დაცვა

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

 

ხარჯები

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

 

საქონელი და მომსახურება

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 08

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

27,0

0,0

27,0

87,8

0,0

87,8

66,6

0,0

66,6

 

ხარჯები

27,0

0,0

27,0

87,8

0,0

87,8

66,6

0,0

66,6

 

საქონელი და მომსახურება

16,1

0,0

16,1

79,8

0,0

79,8

50,6

0,0

50,6

 

სხვა ხარჯები

10,9

0,0

10,9

8,0

0,0

8,0

16,0

0,0

16,0

05 02 09

კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა

2 519,1

2 239,8

279,3

1 451,9

499,7

952,2

15,0

0,0

15,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 519,1

2 239,8

279,3

1 451,9

499,7

952,2

15,0

0,0

15,0

 

ძირითადი აქტივები

2 519,1

2 239,8

279,3

1 451,9

499,7

952,2

15,0

0,0

15,0

05 02 10

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

221,5

0,0

221,5

32,0

0,0

32,0

64,8

0,0

64,8

 

ხარჯები

221,5

0,0

221,5

32,0

0,0

32,0

64,8

0,0

64,8

 

საქონელი და მომსახურება

221,5

0,0

221,5

17,9

0,0

17,9

34,8

0,0

34,8

 

სუბსიდიები

0,0

 

0,0

14,1

 

14,1

18,0

 

18,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,0

0,0

12,0

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

34,5

0,0

34,5

42,8

0,0

42,8

72,3

0,0

72,3

 

ხარჯები

34,5

0,0

34,5

42,8

0,0

42,8

72,3

0,0

72,3

 

საქონელი და მომსახურება

13,1

0,0

13,1

18,9

0,0

18,9

33,4

0,0

33,4

 

სუბსიდიები

0,0

 

0,0

4,5

 

4,5

0,0

 

0,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

 

სხვა ხარჯები

21,4

0,0

21,4

19,4

0,0

19,4

23,9

0,0

23,9

05 04

ეპარქიის ხარჯები

165,0

0,0

165,0

165,0

0,0

165,0

165,0

0,0

165,0

 

ხარჯები

165,0

0,0

165,0

165,0

0,0

165,0

165,0

0,0

165,0

 

სუბსიდიები

93,1

0,0

93,1

93,1

 

93,1

93,1

 

93,1

 

სხვა ხარჯები

71,9

0,0

71,9

71,9

0,0

71,9

71,9

0,0

71,9

05 05

ააიპ საკალათბურთო კლუბი ,,მარგვეთი"

0,0

0,0

0,0

80,0

0,0

80,0

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

80,0

0,0

80,0

150,0

0,0

150,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

80,0

 

80,0

150,0

 

150,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2 562,4

0,0

2 562,4

3 081,5

0,0

3 081,5

3 321,6

0,0

3 321,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

 

ხარჯები

2 561,0

0,0

2 561,0

3 076,5

0,0

3 076,5

3 321,6

0,0

3 321,6

 

საქონელი და მომსახურება

1,7

0,0

1,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

214,5

0,0

214,5

243,2

0,0

243,2

266,0

0,0

266,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 745,4

0,0

1 745,4

2 263,3

0,0

2 263,3

2 435,6

0,0

2 435,6

 

სხვა ხარჯები

599,4

0,0

599,4

570,0

0,0

570,0

620,0

0,0

620,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,4

0,0

1,4

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

1,4

0,0

1,4

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

182,5

0,0

182,5

215,2

0,0

215,2

230,0

0,0

230,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

 

ხარჯები

211,1

0,0

211,1

210,2

0,0

210,2

230,0

0,0

230,0

 

სუბსიდიები

181,1

0,0

181,1

210,2

0,0

210,2

230,0

0,0

230,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,4

0,0

1,4

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

1,4

0,0

1,4

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

06 01 01

ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი

172,7

0,0

172,7

204,7

0,0

204,7

225,0

0,0

225,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13,0

 

13,0

13,0

 

13,0

13,0

 

13,0

 

ხარჯები

171,7

0,0

171,7

199,7

0,0

199,7

225,0

0,0

225,0

 

სუბსიდიები

171,7

 

171,7

199,7

 

199,7

225,0

 

225,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

0,0

1,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

1,0

0,0

1,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

06 01 02

ამბულატორიები

9,9

0,0

9,9

10,5

0,0

10,5

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

9,4

0,0

9,4

10,5

0,0

10,5

5,0

0,0

5,0

 

სუბსიდიები

9,4

 

9,4

10,5

 

10,5

5,0

 

5,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02

სოციალური პროგრამები

2 349,9

0,0

2 349,9

2 833,3

0,0

2 833,3

3 055,6

0,0

3 055,6

 

ხარჯები

2 349,9

0,0

2 349,9

2 833,3

0,0

2 833,3

3 055,6

0,0

3 055,6

 

საქონელი და მომსახურება

1,7

0,0

1,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

3,4

0,0

3,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 745,4

0,0

1 745,4

2 263,3

0,0

2 263,3

2 435,6

0,0

2 435,6

 

სხვა ხარჯები

599,4

0,0

599,4

570,0

0,0

570,0

620,0

0,0

620,0

06 02 01

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება

851,2

0,0

851,2

1 144,5

0,0

1 144,5

1 167,6

0,0

1 167,6

 

ხარჯები

851,2

0,0

851,2

1 144,5

0,0

1 144,5

1 167,6

0,0

1 167,6

 

საქონელი და მომსახურება

1,7

0,0

1,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

3,4

 

3,4

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

846,1

0,0

846,1

1 144,5

0,0

1 144,5

1 167,6

0,0

1 167,6

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 02

ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები

23,0

0,0

23,0

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

23,0

0,0

23,0

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23,0

0,0

23,0

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

06 02 03

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება / ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) და ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება

101,4

0,0

101,4

113,0

0,0

113,0

123,2

0,0

123,2

 

ხარჯები

101,4

0,0

101,4

113,0

0,0

113,0

123,2

0,0

123,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

101,4

0,0

101,4

113,0

0,0

113,0

123,2

0,0

123,2

06 02 04

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა

102,0

0,0

102,0

115,2

0,0

115,2

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

102,0

0,0

102,0

115,2

0,0

115,2

150,0

0,0

150,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

102,0

0,0

102,0

115,2

0,0

115,2

150,0

0,0

150,0

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

42,0

0,0

42,0

45,0

0,0

45,0

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

42,0

0,0

42,0

45,0

0,0

45,0

45,0

0,0

45,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

42,0

0,0

42,0

45,0

0,0

45,0

45,0

0,0

45,0

06 02 06

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება

32,0

0,0

32,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

32,0

0,0

32,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

სხვა ხარჯები

32,0

0,0

32,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

06 02 07

სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება

8,9

0,0

8,9

12,0

0,0

12,0

17,0

0,0

17,0

 

ხარჯები

8,9

0,0

8,9

12,0

0,0

12,0

17,0

0,0

17,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,9

0,0

8,9

12,0

0,0

12,0

17,0

0,0

17,0

06 02 08

სადღესასწაულო დახმარება

76,5

0,0

76,5

100,0

0,0

100,0

205,0

0,0

205,0

 

ხარჯები

76,5

0,0

76,5

100,0

0,0

100,0

205,0

0,0

205,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9,1

0,0

9,1

25,0

0,0

25,0

105,0

0,0

105,0

 

სხვა ხარჯები

67,4

0,0

67,4

75,0

0,0

75,0

100,0

0,0

100,0

06 02 09

მარჩენალდაკარგულების დახმარება

5,8

0,0

5,8

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

5,8

0,0

5,8

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,8

0,0

5,8

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

06 02 10

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება

145,5

0,0

145,5

165,4

0,0

165,4

165,4

0,0

165,4

 

ხარჯები

145,5

0,0

145,5

165,4

0,0

165,4

165,4

0,0

165,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

145,5

0,0

145,5

165,4

0,0

165,4

165,4

0,0

165,4

06 02 11

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება

33,2

0,0

33,2

38,0

0,0

38,0

38,0

0,0

38,0

 

ხარჯები

33,2

0,0

33,2

38,0

0,0

38,0

38,0

0,0

38,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33,2

0,0

33,2

38,0

0,0

38,0

38,0

0,0

38,0

06 02 12

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

500,0

0,0

500,0

465,0

0,0

465,0

490,0

0,0

490,0

 

ხარჯები

500,0

0,0

500,0

465,0

0,0

465,0

490,0

0,0

490,0

 

სხვა ხარჯები

500,0

0,0

500,0

465,0

0,0

465,0

490,0

0,0

490,0

06 02 14

ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება

33,3

0,0

33,3

117,0

0,0

117,0

137,4

0,0

137,4

 

ხარჯები

33,3

0,0

33,3

117,0

0,0

117,0

137,4

0,0

137,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33,3

0,0

33,3

117,0

0,0

117,0

137,4

0,0

137,4

06 02 15

სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება

395,1

0,0

395,1

421,2

0,0

421,2

420,0

0,0

420,0

 

ხარჯები

395,1

0,0

395,1

421,2

0,0

421,2

420,0

0,0

420,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

395,1

0,0

395,1

421,2

0,0

421,2

420,0

0,0

420,0

06 03

ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)

30,0

0,0

30,0

33,0

0,0

33,0

36,0

0,0

36,0

 

ხარჯები

30,0

0,0

30,0

33,0

0,0

33,0

36,0

0,0

36,0

 

სუბსიდიები

30,0

 

30,0

33,0

 

33,0

36,0

 

36,0

07 00

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

15,0

0,0

15,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

15,0

0,0

15,0

07 01

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

15,0

0,0

15,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

15,0

0,0

15,0

 

თავი IV

მარეგულირებელი ნორმები

 მუხლი 21.

 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 22.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 23. 

2024 წლის განმავლობაში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში, მერის მიერ გამოცემული ადმინისტრაციული აქტის საფუძველზე.

მუხლი 24.

დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 269,6 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა)„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 225.0 ათასი ლარი.

ბ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.6 ათასი ლარი.

დ) საქართველოს კანონმდებლობით, ბავშვის უფლებათა კოდექსით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა დაფინანსება 39.0 ათასი ლარი

 მუხლი 25.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 200,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული აქტის საფუძველზე.