ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 30
დოკუმენტის მიმღები ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 22/12/2023
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/12/2023
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.125.016487
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
30
22/12/2023
ვებგვერდი, 25/12/2023
190020020.35.125.016487
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (25/12/2023 - 18/01/2024)

 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №30

2023 წლის 22 დეკემბერი

ქ. ტყიბული

 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის, პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 78-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1
დამტკიცდეს „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის პროგრამული ბიუჯეტი“  დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის N48 დადგენილება (www. Matsne.gov.ge  26.12.2022 წ. 190020020.35.125.016453).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2024 წლის 1 იანვრიდან.

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეიოსებ რობაქიძე



დანართი №1

 

ტყიბულის  მუნიციპალიტეტის 2024  წლის ბიუჯეტი

თავი I

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

  

 2022
წლის
 ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

       22 150,30  

      18 170,0  

      10 398,5  

        7 771,5  

      10 457,7  

      10 282,0  

          175,7  

 გადასახადები

           8 213,7  

        8 945,8  

        8 945,8  

                -    

        9 812,0  

        9 812,0  

                -    

 გრანტები

         13 470,9  

        8 679,4  

           907,9  

        7 771,5  

           175,7  

                 -    

          175,7  

 სხვა  შემოსავლები

              465,7  

           544,8  

           544,8  

                -    

           470,0  

           470,0  

                -    

 II. ხარჯები

       12 493,50  

      15 125,1  

      11 024,9  

        4 100,2  

      12 674,8  

      12 499,1  

          175,7  

 შრომის ანაზღაურება

           2 018,1  

        2 180,7  

        2 056,2  

           124,5  

        2 575,0  

        2 575,0  

                -    

 საქონელი და მომსახურება

           1 817,4  

        2 245,7  

        1 559,9  

           685,8  

        1 951,5  

        1 951,5  

                -    

 პროცენტი

                28,7  

             22,0  

             22,0  

                -    

             15,5  

             15,5  

                -    

 სუბსიდიები

           4 752,9  

        5 666,2  

        5 558,2  

           108,0  

        6 356,0  

        6 241,0  

          115,0  

 გრანტები

                11,5  

             14,0  

             14,0  

                -    

             13,0  

             13,0  

                -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

              737,9  

           800,0  

           768,0  

             32,0  

           961,1  

           920,4  

            40,7  

 სხვა ხარჯები

           3 127,0  

        4 196,5  

        1 046,6  

        3 149,9  

           802,7  

           782,7  

            20,0  

 III. საოპერაციო სალდო

         9 656,80  

        3 044,9  

-          626,4  

        3 671,3  

-       2 217,1  

-       2 217,1  

                -    

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

           8 175,3  

        7 431,1  

           218,9  

        7 212,2  

-       2 275,2  

-       2 275,2  

                -    

 ზრდა

           8 398,4  

        8 882,5  

        1 670,3  

        7 212,2  

        1 191,0  

        1 191,0  

                -    

 კლება

              223,1  

        1 451,4  

        1 451,4  

 

        3 466,2  

        3 466,2  

 

 V. მთლიანი სალდო

           1 481,5  

-       4 386,2  

-          845,3  

-      3 540,9  

             58,1  

             58,1  

                -    

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

           1 423,5  

-       4 444,3  

-          903,4  

-      3 540,9  

                 -    

                 -    

                -    

 ზრდა

           1 423,5  

                 -    

                 -    

                -    

                 -    

                 -    

                -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

           1 985,1  

                 -    

 

 

                 -    

                 -    

 

 კლება

                   -    

        4 444,3  

           903,4  

        3 540,9  

                 -    

                 -    

                -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

              561,6  

        4 444,3  

           903,4  

        3 540,9  

                 -    

                 -    

                -    

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-              58,0  

-            58,1  

-            58,1  

                -    

-            58,1  

-            58,1  

                -    

 კლება

                58,0  

             58,1  

             58,1  

                -    

             58,1  

             58,1  

                -    

     საშინაო

                58,0  

             58,1  

             58,1  

                -    

             58,1  

             58,1  

                -    

           სესხები

                58,0  

             58,1  

             58,1  

 

             58,1  

             58,1  

 

 VIII. ბალანსი

                   -    

               0,0  

-              0,0  

               0,0  

-              0,0  

-              0,0  

                -    

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება 

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს  შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2022
წლის

 ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

          22 373,4  

      19 621,4  

      11 849,9  

        7 771,5  

      13 923,9  

      13 748,2  

           175,7  

 შემოსავლები

          22 150,3  

      18 170,0  

      10 398,5  

        7 771,5  

      10 457,7  

      10 282,0  

           175,7  

 არაფინანსური აქტივების კლება

               223,1  

        1 451,4  

        1 451,4  

 

        3 466,2  

        3 466,2  

                -    

 გადასახდელები

          20 949,9  

      24 065,7  

      12 753,3  

      11 312,4  

      13 923,9  

      13 748,2  

           175,7  

 ხარჯები

          12 493,5  

      15 125,1  

      11 024,9  

        4 100,2  

      12 674,8  

      12 499,1  

           175,7  

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            8 398,4  

        8 882,5  

        1 670,3  

        7 212,2  

        1 191,0  

        1 191,0  

                -    

 ვალდებულებების კლება

                 58,0  

             58,1  

             58,1  

                -    

             58,1  

             58,1  

                -    

 ნაშთის ცვლილება

            1 423,5  

-      4 444,3  

-         903,4  

-      3 540,9  

                -    

                -    

                -    

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 10457,7 ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2022
წლის

 ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

          22 150,3  

      18 170,0  

      10 398,5  

        7 771,5  

      10 457,7  

      10 282,0  

           175,7  

       გადასახადები

            8 213,7  

        8 945,8  

        8 945,8  

                -    

        9 812,0  

        9 812,0  

                -    

      გრანტები

          13 470,9  

        8 679,4  

           907,9  

        7 771,5  

           175,7  

                -    

           175,7  

       სხვა შემოსავლები

               465,7  

           544,8  

           544,8  

 

           470,0  

           470,0  

 

მუხლი 4. ბიუჯეტის გადასახადები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 9812,0 ათასი ლარით:

დასახელება

 2022
წლის

 ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

            8 213,7  

        8 945,8  

        8 945,8  

                -    

        9 812,0  

        9 812,0  

                -    

      საშემოსავლო გადასახადი

                     -    

                -    

                -    

 

                -    

 

 

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

            7 363,4  

        8 145,8  

        8 145,8  

 

        9 012,0  

        9 012,0  

 

      ქონების გადასახადი

               850,3  

           800,0  

           800,0  

                -    

           800,0  

           800,0  

                -    

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

               493,0  

           500,0  

           500,0  

 

           500,0  

           500,0  

 

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                     -    

                -    

                -    

 

                -    

                -    

 

 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                 13,6  

                -    

                -    

 

                -    

                -    

 

 სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

                 44,5  

                -    

                -    

 

                -    

                -    

 

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

               299,2  

           300,0  

           300,0  

 

           300,0  

           300,0  

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 175,7 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 გრანტები

          13 470,9  

            8 679,4  

           175,7  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

                 96,2  

                   7,9  

 

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

          13 374,7  

            8 671,5  

           175,7  

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

                     -    

                     -    

 

 მიმდინარე ტრანსფერი

            1 260,4  

            1 758,3  

 

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

               660,4  

               858,3  

           175,7  

 სპეციალური ტრანსფერი

               600,0  

               900,0  

 

 კაპიტალური ტრანსფერი

          11 193,4  

            5 663,2  

                 -    

 ინფრასტრუქტურისგანვიტარებისათვის

          10 544,2  

            5 121,2  

                 -    

 მაღალმთიანი რეგიონები

               495,0  

               275,1  

 

 სკოლების სარეაბილიტაციო ღონისძიებები

               107,2  

                     -    

                 -    

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

               542,0  

               542,0  

                 -    

 სპეციალური ტრანსფერი მათ შორის :

               920,9  

            1 250,0  

                 -    

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე

               920,9  

            1 250,0  

 

      საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

                     -    

                     -    

                 -    

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

 ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 470,0 ათასი ლარით:

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები

               465,7  

               512,9  

           470,0  

 შემოსავლები საკუთრებიდან

               270,6  

               329,4  

           310,0  

 პროცენტი

               112,4  

                 79,4   

             60,0  

 რენტა

               158,2  

               250,0  

           250,0  

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

                 81,5  

                 96,9  

             70,0  

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

                  72,5  

                  93,0  

              70,0  

      სანებართვო მოსაკრებელი

                  46,1  

                  63,0  

              20,0  

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

                     -    

 

 

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

                  26,4  

                  30,0  

              50,0  

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

                    9,0  

                    3,9  

                 -    

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

                 61,5  

                 44,0  

             60,0  

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

                 52,1  

                 42,6   

             30,0  

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  12674,8 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2022
 წლის

 ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

    12 493,50  

      15 125,1  

      11 024,9  

        4 100,2  

      12 674,8  

      12 499,1  

         175,7  

 შრომის ანაზღაურება

      2 018,10  

        2 180,7  

        2 056,2  

           124,5  

        2 575,0  

        2 575,0  

               -    

 საქონელი და მომსახურება

      1 817,40  

        2 245,7  

        1 559,9  

           685,8  

        1 951,5  

        1 951,5  

               -    

 პროცენტები

           28,70  

             22,0  

             22,0  

                 -    

             15,5  

             15,5  

               -    

 სუბსიდიები

      4 752,90  

        5 626,2  

        5 558,2  

           108,0  

        6 356,0  

        6 241,0  

         115,0  

 გრანტი

           11,50  

             14,0  

             14,0  

 

             13,0  

             13,0  

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

         737,90  

           800,0  

           768,0  

             32,0  

           961,1  

           920,4  

           40,7  

 სხვა ხარჯები

        3 127,0  

        4 188,5  

        1 046,6  

        3 149,9  

           802,7  

           782,7  

           20,0  

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 2275,2 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 1191,0 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 3466,2 ათასი ლარით:

არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

             619,7  

             118,0  

               80,0  

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

             619,7  

             118,0  

               80,0  

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

          7 217,4  

          8 228,3  

             827,0  

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

          5 863,0  

          5 616,1  

             100,0  

   წყლის სისტემების განვითარება

             253,2  

             610,9  

               75,0  

    გარე განათება

               54,6  

                 2,0  

             102,0  

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

                   -    

                   -    

                   -    

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

             631,8  

             912,4  

             300,0  

 მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელსეწყობა

                   -    

                   -    

                   -    

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

             136,3  

             145,4  

             100,0  

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

                 0,7  

                   -    

                   -    

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხეველობის შესყიდვა

               78,0  

             151,0  

             150,0  

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

             199,8  

             790,5  

                   -    

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

                   -    

                   -    

                   -    

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

                   -     

                   -    

                   -    

    მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა

                   -    

                   -    

                   -    

 განათლება

             282,3  

             132,3  

                   -    

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

                 5,7  

               37,7  

                   -    

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

             165,3  

               83,5  

                   -    

 საშუალო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

             111,3  

               11,1  

                   -    

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

             279,0  

             403,9  

             284,0  

   სპორტის სფეროს განვითარება

             265,4  

             391,4  

             284,0  

   კულტურის სფეროს განვითარება

               13,6  

               12,5  

                   -    

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

                   -    

                   -    

                   -    

   ჯანმრთელობის დაცვა

                   -    

                   -    

                   -    

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

          8 398,4  

          8 882,5  

          1 191,0  

 დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

             223,1  

          1 451,4  

          3 466,2  

 ძირითადი აქტივები

                   -    

               50,0  

             100,0  

 არაწარმოებული აქტივები

             223,1  

          1 401,4  

          3 366,2  

        მიწა

             223,1  

          1 401,4  

          3 366,2  

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

              3 658,9  

              3 683,4  

              3 932,3  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

              3 658,9  

              3 683,4  

              3 932,3  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

              3 658,9  

              3 640,0  

              3 798,7  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

                       -    

                   43,3  

                   50,0  

 7.1.1.3

 საგარეო ურთიერთობები

 

 

 

 7.1.2

 საგარეო ეკონომიკური დახმარება

 

 

 

 7.1.3

 საერთო დანიშნულების მომსახურება

                       -    

                       -    

                       -    

 7.1.3.3

 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

 

 

 

 7.1.4

 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

 

 

 

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

                       -    

                     0,1  

                   83,6  

 7.1.7

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის
სხვადასხვა დონეს შორის

 

 

 

 7.1.8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 

 

 

 7.2

 თავდაცვა

                 110,8  

                       -    

                       -    

 7.2.1

 შეიარაღებული ძალები

 

 

 

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

                 110,8  

                       -    

                       -    

 7.2.3

 საგარეო სამხედრო დახმარება

 

 

 

 7.2.4

 გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

 

 

 

 7.2.5

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობათავდაცვის სფეროში

 

 

 

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

              6 530,2  

              6 368,1  

              1 330,0  

 7.4 1

 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

 

 

 

 7.4 2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

                       -    

                       -    

                       -    

 7.4 2 1

 სოფლის მეურნეობა

 

 

 

 7.4 3

 სათბობი და ენერგეტიკა

 

 

 

 7.4 4

 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

 

 

 

 7.4 5

 ტრანსპორტი

              6 530,2  

              6 368,1  

              1 330,0  

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

              5 920,9  

              5 738,1  

                 650,0  

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

                 609,3  

                 630,0  

                 600,0  

 7.4 6

 კავშირგაბმულობა

 

 

 

 7.4 7

 ეკონომიკის სხვა დარგები

 

 

                   80,0  

 7.4 8

 გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროსი

 

 

 

 7.4 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

 

 

 

 7.5

 გარემოს დაცვა

                 468,3  

                 511,0  

                 567,0  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

                 468,3  

                 511,0  

                 567,0  

 7.5 2

 ჩამდინარე წყლების მართვა

 

 

 

 7.5 3

 გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა

                       -    

                       -    

                       -    

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

              5 063,8  

              7 309,2  

              1 990,0  

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

              2 682,3  

              3 659,1  

                 300,0  

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

                 462,2  

                 483,5  

                 520,0  

 7.6 3

 წყალმომარაგება

                 261,0  

                 649,5  

                 100,0  

 7.6 4

 გარე განათება

                 326,3  

                 291,4  

                 420,0  

 7.6 5

 გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

 

 

 

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

              1 332,0  

              2 225,7  

                 650,0  

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

                   96,4  

                 108,0  

                 115,0  

 7.7 1

 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

 

 

 

 7.7 2

 ამბულატორიული მომსახურება

 

 

 

 7.7 3

 საავადმყოფოების მომსახურება

 

 

 

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

                   96,4  

                 108,0  

                 115,0  

 7.7 5

 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსი

 

 

 

 7.7 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

 

 

 

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

              1 904,3  

              2 427,3  

              2 563,0  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

              1 093,7  

              1 543,6  

              1 522,0  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

                 810,6  

                 883,7  

                 991,0  

 7.8 3

 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 

 

 

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

                       -    

                       -    

                   50,0  

 7.9

 განათლება

              2 225,7  

              2 545,4  

              2 170,0  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

              1 644,0  

              1 956,0  

              2 170,0  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

                 581,7  

                 589,4  

                       -    

 7.9 2 1

 დაწყებითი ზოგადი განათლება

 

 

 

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

                 581,7  

                 589,4  

                       -    

 7.9 2 3

 საშუალო ზოგადი განათლება

 

 

 

 7.9 3

 პროფესიული განათლება

 

 

 

 7.9 4

 უმაღლესი განათლება

 

 

 

 7 10

 სოციალური დაცვა

                 859,4  

              1 057,8  

              1 256,6  

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

                   27,0  

                   39,0  

                   70,0  

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

                 113,2  

                 180,6  

                 200,0  

 7 10 3

 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური  დაცვა

 

 

 

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

                 127,1  

                 141,5  

                 150,0  

 7 10 5

 უმუშევართა სოციალური დაცვა

 

 

 

 7 10 6

 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

 

 

 

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

                       -    

                     2,0  

                     2,0  

 7 10 9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

                 592,1  

                 694,7  

                 834,6  

 

 სულ

            20 917,8  

            24 010,2  

            13 923,9  

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 58.1 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო -2217,1 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

                  9 656,8  

                  4 032,9  

-         2 217,1  

 მთლიანი სალდო

                  1 481,5  

                  3 024,5  

               58,1  

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

                  1 423,5  

-                 4 444,3  

                   -    

 ზრდა

                  1 985,1  

                           -    

                   -    

         ვალუტა და დეპოზიტი

                  1 985,1  

                           -    

                   -    

 კლება

                     561,6  

                  4 444,3  

                   -    

        ვალუტა და დეპოზიტი

                     561,6  

                  4 444,3  

                   -    

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 58.1 ათასი ლარი ოდენობით . აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას . 2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 145.1 ათას ლარს , ხოლო 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 87.0 ათასი ლარი .

თავი II

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები , პროგრამები , ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

1. პრიორიტეტი : ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ -ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს . პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია ,მიმდინარე შეკეთება წყლის სისტემების ,გარე განათების ქსელის განვითარება და ექსპლუატაცია . მრავალსართულიანი შენობების სახურავების , ლიფტების , ეზოების და ფასადების მოწყობა . საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა . კომუნალური მეურნეობის და მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება .

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება , როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , ასევე ,არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები .

) პროგრამა : საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01). საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ტყიბულის მუნიციპალიტეტში არსებული საავტომობილო გზების რეაბილიტირება ,რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება . მეწყერის ,ძლიერი  ნალექის შედეგად დაზიანებული გზის გაწმენდა -შეკეთება , ორმოული შეკეთება . საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში მოხდება გზების რეაბილიტაცია -კაპიტალური შეკეთება როგორც მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი დაფინანსებით .

პროგრამის მიზანია : მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის  გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა , გადაადგილების გამარტივება , გამტარიანობის ზრდა .

პროგრამა ემსახურება მდგრადი განვითარების მიზნების ტყიბულის მუნიციპალიტეტის დოკოუმენტით განსაზღვრული მე -3 მიზნის 3.6, მე -9 მიზნის 9.1 და მე -11 მიზნის 11.2 ამოცანების შესრულებას .

. ) ქვეპროგრამა : გზების მიმდინარე შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 02).

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის , მოვლა -შენახვის სამუშაოები ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე . ყოველწლიურად მიმდინარეობს არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორების და მოხრეშვა -მოშანდაკების სამუშაოები ; სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით გარკვეული სამუშაოების ჩატარება . სამუშაოები შესაძლებელია განხორციელდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე , რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა . ასევე , გზის გაწმენდითი სამუშაოები შესრულდება საჭიროების შესაბამისად

პროგრამის მიზანი : შესრულებულმა სამუშაოებმა უსაფრთხო გახადოს ამ გზებზე გადაადგილება .

მოსალოდნელი შედეგი : მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის შეკეთებული და მოწესრიგებული გზები

. ) ქვეპროგრამა : სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა (პროგრამული კოდი 02 01 03).

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საჭიროებიდან გამომდინარე სატრანსპორტო საშუალებებისა და სპეციალური ტექნიკის შეძენა , რაც საშუალებას მოგვცემს ახალით ჩავანაცვლოთ მოძველებული ტექნიკა , რომელსაც ამოწურული აქვს ექსპლუატაციის ვადა , რაც უფრო მოქნილსა და ეფექტიანს გახდის მუნიციპალიტეტის მუშაობას .

ტყიბულის მუნიციპალიტეტს აქვს მაღალმთიანი ადმინისტრაციული ერთეულები სადაც მოსალოდნელია დიდთოვლობა , რისთვისაც სპეციალური ტექნიკა მზადყოფნაში უნდა იყოს , რასაც მოძველებული ტექნიკური საშუალებები ვერ უზრუნველყოფს .

პროგრამა ემსახურება მდგრადი განვითარების მიზნების ტყიბულის მუნიციპალიტეტის დოკოუმენტით განსაზღვრული მე -11 მიზნის 11.2 ამოცანის შესრულებას .

ქვეპროგრამის მიზანია : მუნიციპალიტეტს ყავდეს გამართული , შეუფერხებლად მომუშავე სატრანსპორტო საშუალებები და სპეციალური ტექნიკა .

მოსალოდნელი შედეგი : მოსახლეობის კომფორტული და შეუფერხებელი გადაადგილებისთვის შექმნილი ხელსაყრელი გარემო და სუფთა ქალაქი .

)პროგრამა : წყლის სისტემების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02).

პროგრამა ითვალისწინებს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების როგორც სრულ ასევე ნაწილობრივ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას . წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში რათა წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად .

პროგრამის მიზანია წყლის სისტემების და სანიაღვრე სისტემების გამართული ფუნქციონირება ,მოსახლეობის წყალმომარაგების მომსახურეობის გაუმჯობესება .

პროგრამა ემსახურება მდგრადი განვითარების მიზნების ტყიბულის მუნიციპალიტეტის დოკოუმენტით განსაზღვრული 01 მიზნის 1.4, მე -6 მიზნის 6.1 და 6.3, მე -9 მიზნის 9.1 და მე -11 მიზნის 11.1 და 11.7 ამოცანების შესრულებას .

. ქვეპროგრამა : სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 01).

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის , წყლის სათავე ნაგებობების , წყლის მაგისტრალების და სხვა ) კაპიტალურ რეაბილიტაციას . საჭიროების შემთხვევაში , ასევე განხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები .

პროგრამის მიზანი : მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მიღწეული იქნას სასმელი წყლის მიწოდება ;

მოსალოდნელი შედეგი : მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შეუფერხელები წვდომა სასმელ წყალზე .

)პროგრამა : გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03).

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის (განსაკუთრებით ქალებისა და ბავშვების ) უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას , შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება .დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს როგორც ქალაქის ტერიტორიაზე ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში . გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული , მუნიციპალიტეტის ბალანსზე აღრიცხულ განათების წერტილების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას .

პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან . ესენია :

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია ;

გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა .

პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური /ინფრასტრუქტურული ასევე  მომსახურების . რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან , ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას .

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიორიაზე გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირებით უსაფრთხო გარემოს შექმნა , განსაკუთრებით კი ქალებისა და ბავშვებისათვის .

. ქვეპროგრამა : გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 03 01).

მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია ქალაქის გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება , გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული , მუნიციპალიტეტის ბალანსზე აღრიცხულ განათების წერტილების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას .

პროგრამის მიზანი : ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის , განსაკუთრებით კი ქალებისა და ბავშვების უსაფრთხო გადაადგილება .

მოსალოდნელი შედეგი : მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად
. )ქვეპროგრამა : გარე განათების ქსელის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 02).

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას . შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება , მისი პერიოდული შეკეთება . დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს . ტყიბულში , ასევე ადმინისტრაციულ ერთეულებში (დასახლებულ პუნქტში ). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია , რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს :
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა ; ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება , ახლით ჩანაცვლება ; დაზიანებული სადენების აღდგენა შეკეთება .
პროგრამის მიზანი : გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებდეს გამართულად . პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილი იქნას დროულად . მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცული იყოს დასახლებული ტერიტორიების 80%.

მოსალოდნელი შედეგი : გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება .

)პროგრამა : მშენებლობა , ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04).

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ტყიბულის მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის , კერძოდ : მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების და ფასადების რეკონსტრუქცია , რეაბილიტაცია , ეზოების კეთილმოწყობა ,საძირკვლების , სადარბაზოების შიდა რემონტი , განათებისა და ლიფტების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა , დაზიანებული წყალ -კანალიზაციების კომუნიკაციების აღდგენა .

პროგრამის მიზანია : საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება .

პროგრამა ემსახურება მდგრადი განვითარების მიზნების ტყიბულის მუნიციპალიტეტის დოკოუმენტით განსაზღვრული მე -11 მიზნის 11.1 და 11.7 ამოცანის შესრულებას .

. ქვეპროგრამა : მრავალბინიანი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04 01).

1. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის მომართვის საფუძველზე , ხორციელდება კორპუსების დაზიანებული სახურავების რეაბილიტაცია . ინფრასტრუქტურის სამსახურის მიერ ადგილზე ხდება პრობლემის შესწავლა ; ჩასატარებელი სამუშაოების დაწყება ხდება რეგისტრირებული განცხადებების თანმიმდევრობისა და პრობლემის აქტუალურობიდან გამომდინარე , საბიუჯეტო კანონმდებლობის ყველა შესაბამისი პროცედურის დასრულების შემდეგ .

2. პროგრამის ფარგლებში მოხდება არსებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების გადახურვა .

პროგრამის მიზანი : რეაბილიტირებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობები , სახურავების დაზიანების გამო მოსახლეობისთვის მინიმუმამდე დაყვანილი ზარალი .

აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გაზრდილია შენობების ექსპლუატაციის ვადა .

მოსალოდნელი შედეგი : გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი გარემო .

. ქვეპროგრამა : ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 05 01).

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება , როგორც ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების , მოსაცდელების მოწყობა /რეაბილიტაცია , ასევე განხორციელდება ქალაქის გაფორმება სადღესასწაულო ღონისძიებებისთვის , სადღესასწაულო კომფორტული გარემოს შექმნა - მოსახლეობის განწყობის ამაღლება .მოეწყობა საყრდენი კედლები . სკვერი მოეწყობა სოფ მუხურაში , .ტყიბულში მერკვილაძის , წერეთლისა და თაბუკაშვილის ქუჩებზე .

პროგრამის მიზანი : მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა ; კომფორტული და ჯანსაღი გარემოს შექმნა მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისათვის .

მოსალოდნელი შედეგი : მოსახლეობის სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების მიზნით მოწესრიგებულია და რეაბილიტირებულია მუნიციპალიტეტში არსებული სივრცეები .

) ქვეპროგრამა : მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 06).

მნიშვნელოვანია შიდა საქალაქო ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული დაბალი ტარიფის შენარჩუნება , რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია .

პროგრამის მიზანია : ტრანსპორტი გადაადგილდება და მგზავრებს ემსახურება შეუფერხებლად

მოსალოდნელი შედეგი : მგზავრთა შეუფერხებელი გადაადგილება .

)პროგრამა : საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 07).

პროგრამის ფარგლებში პროექტირების ეტაპზე ხდება საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება , რომელიც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ვადებს , ხარისხსა და სამშენებლო ობიექტის საბოლოო სახეს .

 პროგრამის მიზანია : სრულყოფილი საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების შეძენა .

მოსალოდნელი შედეგი : დროულად და კვალიფიციურად შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი , ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს ).

პროგრამა : კომუნალური მეურნეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 08).

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ნაგებობების მოვლა -შენახვა , საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა , გზებისა და ხიდების , განათებების , ტროტუარების , მოაჯირების , შადრევნების სკვერების და ბაღების , სადრენაჟე და სანიაღვრე არხების მოვლა -შენახვა და ექსპლუატაცია . სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება .

პროგრამა ემსახურება მდგრადი განვითარების მიზნების ტყიბულის მუნიციპალიტეტის დოკოუმენტით განსაზღვრული მე -3 მიზნის 3.6, მე -9 მიზნის 9.1 და მე -11 მიზნის 11.7 ამოცანების შესრულებას .

პროგრამის მიზანია : განხორციელების შედეგად შექმნილი იქნება სუფთა , კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის .

სადღესასწაულო დღეებში მორთული ქალაქი .

მოსალოდნელი შედეგი : შეკეთებული და მოვლილი სკვერები , ატრაქციონები , სანიაღვრე არხები და საზოგადოებრივი სივრცეები .

პროგრამა : საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება (პროგრამული კოდი 02 09).

პროგრამა ხელს შეუწყობს სრულყოს პროექტების დამზადების პროცესი და მინიმუმადე იყოს დაყვანილი დაპროექტების სტადიაზე შესაძლო შეცდომები , რაც პროექტს მაქსიმალურად დაახლოებს არსებულ რეალობასთან , შემრულებელს გაუმარტივებს საქმეს და მინიმალური დანახარჯებით მოხდება პროექტების განხორციელება . ასევე შეამცირებს მზა პროექტებში ცვლილებების რაოდენობას . რაც შეეხება შესრულებული სამუშოების ინსპექტირებას , აღნიშნული ხელს შეუწყობს სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვას , საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღებას და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას .

პროგრამის მიზანია : საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღების უზრუნველყოფა და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაცია .

მოსალოდნელი შედეგი : შედგენილია ხარისხიანი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები .

2. პრიორიტეტი : დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანადაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები , უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება , ნარჩენების გატანა , შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში  გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან ; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვადასუფთავება და ნარჩენების გატანა ; ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები .

პროგრამა ემსახურება მდგრადი განვითარების მიზნების ტყიბულის მუნიციპალიტეტის დოკოუმენტით განსაზღვრული მე -11 მიზნის 11.6 და 11.7 ამოცანის შესრულებას .

) ქვეპროგრამა :დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (პროგრამული კოდი 03 01)

ტყიბულის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ -ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს . ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან , რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა . ასევე , მუნიციპალიტეტსგადმოეცანაგავმზიდიმანქანები .
პროგრამის ფარგლებში ( )იპ კომუნალური გაერთიანება ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას , რომელსაც ემსახურება 3 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი . სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში : სამტრედია ,საწირე , ხრესილი , ლეღვა , ჭყეპი , ბუეთი , ორპირი , კურსები , მაღარო , გელათი , მოწამეთა . შეგროვებული ნარჩენები გადის მანჭიორის ნაგავსაყრელზე . პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 30 /კუბ ნარჩენი , რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 3 ნაგავმზიდი .
პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ადმინისტრაციულ ხარჯებს , მათ შორის , ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეეზოვეები , მძღოლები , ზედამხედველები და სხვა ) ხელფასებს .

პროგრამის ფარგლებში , მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით , ხორციელდება აგრეთვე ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების ტერიტორიიდან გაყვანა .

ასევე ფინანსდება ქალაქ ტყიბულის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები .
პროგრამის მიზანია : მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდეს ქალაქის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა ; დასუფთავედეს მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები . მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი იქნეს მაწანწალა ძაღლები .

ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგას ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები ; მოხდეს მათი მორწყვა , შხამ ქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება

მოსალოდნელი შედეგი : ქალაქში სანიტარული წესრიგი შენარჩუნებულია , გაუმჯობესებულია სანიტარული პირობები .

3. პრიორიტეტი : განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლება და განათლებული მომავალი თაობის აღზრდა მთავრობის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია და შესაბამისად ტყიბულის მუნიციპალიტეტისთვისაც უაღრესად მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს . მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას , რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება , რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება , ინვენტარით უზრუნველყოფა , რეაბილიტაცია , აღმზრდელ -პედაგოგების კვალიფიკაციის გაზრდა , რათა მყარი საფუძველი ჩაეყაროს სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელების ხარისხიან და ეფექტურ მომზადებას სასკოლო განათლების მისაღებად .

პროგრამა ემსახურება მდგრადი განვითარების მიზნების ტყიბულის მუნიციპალიტეტის დოკოუმენტით განსაზღვრული მე -4 მიზნის 4.2 და 4.5 ამოცანების და მე -9 მიზნის 9.1 ამოცანის შესრულებას .

) პროგრამა : საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01).

საქართველოს ორგანული კანონისადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსისმიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს . ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო -აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის , ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება . შესაბამისად , მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება . ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ერთ -ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა -ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს . დღეის მდგომარეობით ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 17 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 541-ზე მეტი ბავშვი . ბაგა -ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 247 აღმზრდელი , ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალი . „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირებისპროგრამის მიზანია : ბაგა -ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა , სადაც დაცული იქნებაადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებსაქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები ; ბაგა -ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა , რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან ;ბაგა -ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება ; ბაგა -ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა , რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან ; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლაშენახვა ; ბაგა -ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება . ( )იპ - სკოლამდელი აღზრდის დაწასებულებების გაერთიანების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა .

პროგრამის მიზანი : ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნას შესაბამისი პირობები , მათ შორის : სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იყოს სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა , დაცული იქნეს სანიტარული და ჰიგიენური , კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები ; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ( )იპ - სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნას სამუშაო პირობებით .

მოსალოდნელი შედეგი : სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა .

4. პრიორიტეტი : კულტურა , ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

პრიორიტეტი მოიცავს უამრავ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს , ისტორიულ ადგილებს , ტურისტულ მარშრუტებს . მუნიციპალიტეტიდან ადგილობრივი ახალგაზრდების მიგრაციის თემა , შიდა თუ საერთშორისო ტურისტული ნაკადების გაზრდა . ამისთვის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას , ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას , ინოვაციების ხელშეწყობას და განათლების პარალელურად მოზარდი და ახალგაზრდა თაობებისთვის კულტურისა და სპორტის განვითარებას . მუნიციპალიტეტისთვის ერთერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი , ისე ფიზიკური თვალსაზრისით ) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება .

შესაბამისად , მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული და სპორტული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას , წარმატებული სპორტსმენებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნას , ხელოვნების და კულტურის დარგის გამოჩენილი ახალგაზრდების წახალისებას . ყველა მოზარდს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა გამოავლინოს ნიჭი და უნარი . ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით მუნიციპალიტეტში სისტემატიურად ტარდება სხვადასხვა სპორტული თუ კულტურული ღონისძიებები .

)პროგრამა : სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01).

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება და სპორტული ობიექტების დაფინანსება . ასევე მოხდება სპორტული მოედნების მოწყობა -რეაბილიტაცია .

პროგრამის ფარგლებში სპორტსმენების ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა , მატერიალურ -ტექნიკური ბაზის განვითარება , სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება ,სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა , შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება ,პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება , სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება . ასევე , წარმატებული სპორტსმენების წახალისება .მოსახლეობაში და განსაკუთრებით მოზარდ თაობაში ფიზიკური აქტივობისა და განათლების ხელშეწყობა ,ჯანსაღი ცხოვრების წესის პრინციპების დამკვიდრება , მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის პოპულარიზაცია .

პროგრამის მიზანია : მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა , პოპულარიზაცია და  მოზარდების , . . როგორც გოგონების , ასევე ბიჭების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში ;

. ქვეპროგრამა : ( )იპ სპორტული ცენტრის ხელსეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01 01).

სპორტული ცენტრი აერთიანებს 11 სპორტულ მიმართელებას , ესენია : კრივი (30 ბავშვი ); ჭიდაობა სამბო (14 ბავშვი ); ჭიდაობა ძიუდო (59 ბავშვი );ქართული ჭიდაობა 10 ბავშვი ; თავისუფალი ჭიდაობა 11 ბავშვი ; რაგბი (46 ბავშვი ); კარატე (30 ბავშვი ); კუნგ -ფუ (21 ბავშვი ) კალათბურთი (86 ბავშვი ) და ხელბურთი (30 ბავშვი ). სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 322 ბავშვი , რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ . სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია ჯამში 113 ადმიანი , მათ შორის , 88 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 25 მწვრთნელი . ცენტრის აღსაზრდელები სისტემატიურად მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა ადგილობრივ , საქართველოს და საერთაშორისო სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით .

  ( ) . ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრის დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტიდან სუბსიდიის სახით . სუბსიდიის თანხები ხმარდება თანამშრომელთა ხელფასებს , მოსწავლეთა და მწვრნელთა სამივლინებო ხარჯებს , სპორტული ინვენტარის შეძენას , ბაზების მოვლა -შენახვის ხარჯებს სხვადასხვა შიგა სპორტული ღონისძიებების ჩატარების ხარჯებს და საერთოდ ცენტრის ფუნქციონირებისათვის აუცილებელ ხარჯებს .

ქვეპროგრამის მიზანია : ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას ;
 მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში , რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის ;
 მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით .

მოსალოდნელი შედეგი : მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა ;
 მასობრივ სპორტში მოზარდებისა და ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფა .

. ქვეპროგრამა : სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 01 02).

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება : სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება , მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ,წახალისება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით ; ღვაწლმოსილი და ვეტერანი სპორტის დამსახურებული ტყიბულელების დასაჩუქრება ; სხვადასხვა სპორტულ ღონისძებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირაბაში დახმარება ;
პროექტები : სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე , რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ტყიბულის მინიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები .
 პროგრამის მიზანია : ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია ; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში ; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება

მოსალოდნელი შედეგი მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა ; მასობრივ სპორტში  მოზარდებისა და ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფა .

. ქვეპროგრამა : ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01 03).

ჭადრაკი არის ინტელექტუალური თამაში რომელშიც ორგანულადაა შერწყმული ხელოვნების , მეცნიერების და სპორტის ელემენტები . იგი ხელს უწყობს აზროვნების , ლოგიკის და ყურადღების კონცენტრაციას , გამარჯვებისაკენ სწრაფვას .

პროგრამა მიზნად ისახავს საჭადრაკო სკოლაში მიღწეული წარმატებების შენარჩუნებას , ჭადრაკის შემდგომ განვითარებას და ამ სფეროში არსებული ტრადიციების ყოველმხრივ მხარდაჭერას . საჭადრაკო კლუბი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად ; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია კლუბის მომსახურებით ; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია კლუბით სარგებლობა .

პროგრამის მიზანია : საჭადრაკო სკოლაში მიღწეული წარმატებების შენარჩუნება , ჭადრაკის შემდგომი განვითარება და ამ სფეროში არსებული ტრადიციების ყოველმხრვმხარდაჭერა . მოსალოდნელი შედეგი : საჭადრაკო კლუბი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად ; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია კლუბის მომსახურებით ; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია კლუბით სარგებლობა ;

. ქვეპროგრამა : ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02).

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ნორჩი მეშახტის დაფინანსება . მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა შპსსაფეხბურთო კლუბ მეშახტეს “, საიდანაც ხორციელდება ბავშვთა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის მწვრთნელების შრომის ანაზღაურება და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ხარჯი .
პროგრამის მიზანია : შპს საფეხბურთო კლუბ ,,მეშახტესაღუზარდოს ადგილობრივი , ღირსეული კადრები .

ნორჩმა მეშახტემ მონაწილეობა მიიღოს საქართველოს ტერიტორიაზე გამართულ სხვადასხვა ტურნირებში და დაიკავოს საპრიზო ადგილები .

მოსალოდნელი შედეგი : კლუბი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად ; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ორგანიზაციის მომსახურებით ; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია ფეხბურთის წრეებით სარგებლობა

. ქვეპროგრამა : სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა -რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 03).

სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაციის ფარგლებში განხორციელდება ახალი მინი ხელოვნურსაფარიანი სტადიონების მოწყობა და რეკონსტრუქცია ჩაუტარდება არსებულ მოედნებს როგორც ქალაქში ისე სოფლებში .

პროექტი ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების ჩაბმას სხვადასხვა სპორტულ გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში . ამისათვის საჭიროა ახალი , რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა , მისი ადაპტირება როგორც ქალთა , ასევე მამაკაცთა საჭიროებებზე .

ქვეპროგრამის მიზანია : ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას ;ქალაქში სპორტული ინფრასტრუქტურის განახლებას და შექმნას , მოახდინოს მისი ადაპტირება ქალთა და მამაკაცთა საჭიროებებზე .

მოსალოდნელი შედეგი : მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა .

. ) ქვეპროგრამა : კალათბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე საკალათბურთო გუნდის ხელსეწყობის მიზნით .

პროგრამის მიზანია : ხელი შეუწყოს გუნდს , რათა მონაწილეობა მიიღონ საქართველოს ტერიტორიაზე გამართულ შეჯიბრებებში და დაიკაონ საპრიზო ადგილი .

მოსალოდნელი შედეგი : მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე გუნდმა დაიკაოს საპრიზო ადგილი

პროგრამა : კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02).

პროგრამის ფარგლებში ხორცილდება მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა , განვითარება და ამაღლება . კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღმავების ხელშეწყობა . კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია . ამ მხრივ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კულტურული ობიექტების დაფინანსება , ასევე მოხდება რელიგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება მათი ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით .

მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრებისათვის აუცილებელია წლის მანძილზე ჩატარდეს სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები , ფესტივალები და საერთაშორისო კულტურული აქტივობები .

პროგრამის მიზანია : სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა ,მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება .

. )ქვეპროგრამა : ( )იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01 01).

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 2 სასოფლო კულტურის სახლი , მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე , მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი , 25 ბიბლიოთეკა , 10 სასოფლო კლუბი და სამხატვრო გალერეა . ბიბლიოთეკებში წიგნადი ფონდს რაოდენობაა 642114 წიგნი ხოლო მუზეუმში ექსპონატის რაოდენობა 103 ექსპონატი .

კულტურის სახლებში და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები , ქორეოგრაფიული წრეები , ფოლკლორული ანსამბლები , ბავშვთა საესტრადო წრეები . ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 147 აღსაზრდელი , ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 100-მდე მონაწილე .

ქვეპროგრამის მიზანია : მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია , შემოქმედებითი უნარების განვითარება ; თეატრალური სფეროსადმი , ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების და ჩართულობის გაზრდა .

მოსალოდნელი შედეგი : მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად . ( )იპ -ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით .

. ქვეპროგრამა : სახელოვნებო სფეროს ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 01 02).

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დაწყებითი სამუსიკო განათლების 1 და დაწყებითი სამხატვრო განთლების 1 სკოლა .

მაყვალა ქასრაშვილის სახელობის ხელოვნების სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო , თეორიული , ვიოლინოს , ხალხური საკრავების , კლასიკური გიტარის და სხვა მიმართულებები . სკოლაში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს ყიბუ ის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 229 ბავშვი . სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგეგები ) 28 თანამშრომელს . მათ შორის 22 პედაგოგია .

სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას , ხატვას , კომპოზიციას , ქანდაკებას , გობელენს , ვიტრაჟს და ხატწერას . სამხატვრო სკოლაში დაწყებით სამხატვრო განათლებას იღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 88 ბავშვი . სკოლაში სულ დასაქმებული 11 თანამშრომელი , მათ შორის , 8 პედაგოგი .

მუნიციპალური თეატრის განვითარება ისტორიული შენობისა და დიდი ტრადიციების შენარჩუნებისათვის უმნიშვნელოვანესია . უმნიშვნელოვანესია აგრეთვე მოზარდ -მაყურებელთა დასის შექმნა და ახალგაზრდა არტისტების მოძიება , თეატრალური ფესტივალების მოწყობა და ორგანიზება , დასის განვითარება და პრემიერათა რაოდენობის ზრდა .

პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება სახელოვნებო სფეროს მიმდინარე ხარჯები (ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასი ).

ქვეპროგრამის მიზანია : შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა ; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა ; სიმღერის , ფოლკლორის , სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეების ჩამოყალიბება ; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე ; საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა ; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში , კონკურსებში , ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ .

მარკეტინგული სტრატეგია და მოვახდინოთ მის პოპულარიზება საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ .

მოსალოდნელი შედეგი : მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად .

სრულად არის დაკმაყოფილებული მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში არსებულ წრეებზე და სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა .

. ქვეპროგრამა : კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 01 04).

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ტყიბულის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების , ფესტივალების , ფორუმების , საქველმოქმედო აქციების , ლიტერატურულ -შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას ; კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას ;
კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების , წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას ; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას ;
კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების , კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას .

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება , მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა , ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა ; კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება , პატივისცემა და განვითარება ;
პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა , შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოტივაცია .

ქვეპროგრამის მიზანია : მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება , მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა , ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა ;
მოსალოდნელი შედეგი : მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა .

) ქვეპროგრამა : რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02).

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტაძრებისა და ეკლესიების ფინანსური მხარდაჭერა , რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდის და მოსახლების სულიერების ამაღლების მიზნით .

ქვეპროგრამის მიზანი : ეპარქიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა .

მოსალოდნელი შედეგი : რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდა და მოსახლეობის სულიერების ამაღლება .

5. პრიორიტეტი : მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 00).

მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას .

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას , რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან .

პროგრამა : ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01).

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა ,კანონმდებლობით გათვალისწინებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება , მუნიციპალიტეტის ტერიტირიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება .

პროგრამა ემსახურება მდგრადი განვითარების მიზნების ტყიბულის მუნიციპალიტეტის დოკოუმენტით განსაზღვრული მე -1 მიზნის 1.3 და მე -3 მიზნის 3.8 ამოცანების შესრულებას .

. ქვეპროგრამა : ( )იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01).

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები და არაგადამდები დაავადებების არსებული ეპიდსიტუაციის კონტოლი , გადამდებ დაავადებათა გამოვლენა , ადექვატური რეაგირება და პირველადი პრევენციული ღონისძიებების გატარებისათვის მზად ყოფნა ; პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს :

1. ზოგადი ეპიდზედამხედველობის განხორციელებას (სამედიცინო სტატისტიკური მუშაობის უზრუნველყოფა , სამოქმედო ტერიტორიაზე ეპიდზედამხედველობის განხორციელება სამედიცინო დაწესებულებების მონიტორინგი გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებებზე მონაცემთა ხარისხის უზრუნველსაყოფად ; სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება (მათ შორის სიკვდილის არაიდენტიფიცირებულ შემთხვევათა კვლევა ვერბალური აუტოფსიის მეთოდით ) და წარდგენა დკსჯე ცენტრში ; სამოქმედო არეალში სამედიცინო დაწესებულებების დამხმარე ზედამხედველობა ; დაავადებათა ზედამხედველობის ერთიან ინტეგრირებულ სისტემაში შემთხვევათა რეგისტრაცია ; სამოქმედო არეალში საბიუჯეტო წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისათვის ეპიდზედამხედველობითი მხარდაჭერის უზრუნველყოფა . ტუბერკულოზზე საეჭვო შემთხვევების მონიტორინგი , ანტირაბუიული ღონისძიებების ორგანიზება , საჭიროებისას მალარიის დიაგნოსტიკა მოიცავს - სისხლის სქელი წვეთის აღება და ლაბორატორიული კვლევა , 2-10 წლამდე ასაკის ბავშვთა კონტიგენტის გამოკვლევები ჰელმინთებზე . მალარიის წინააღმდეგ პროფილაქტიკური ღონისძიების გატარება , კერძოდ საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების ინსექტიციდებით დამუშავება

პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან : 1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა ) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი ), 2. იმუნიზაციია . 3 2-10 წლამდე ბავშვთა კონტიგენტის ჰელმინთებზე გამოკვლევა

4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა .

პროგრამის მიზანია : მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე , ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება ;

მოსალოდნელი შედეგი : ჯანმრთელობის რისკების მონიტორინგი და საგანგებო სიტუაციებზე სწრაფი რეგირება .

პროგრამა : სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02).

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისთვის გარკვეული შეღავათებითა და დახმარებით უზრუნველყოფას . ტყიბულის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოციალურად დაუცველი ხანდაზმულების , შშმ პირების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა , რომელიც აუცილებლობას წარმოადგენს მათი არსებობისათვის . საოპერაციო და სამკურნალო ხარჯების , მათ შორის კვლევების თანადაფინანსებას , შშმ პირთა , მარტოხელა მშობლების , მრავალშვილიანთა და ახალშობილთა ოჯახების დახმარებას , სასკოლო -საკანცელარიო ნივთებით უზრუნველყოფას , მარტოხელა ხანდაზმულების შინმოვლის პროგრამას , ხანძრით დაზარალებულთა და მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარებას , ბავშვის და მათი ოჯახების გაძლიერებას და სხვადასხვა სოციალურ ღონისძიებას .

პროგრამა ემსახურება მდგრადი განვითარების მიზნების ტყიბულის მუნიციპალიტეტის დოკოუმენტით განსაზღვრული 01 მიზნის 1.3 და 1.4, მე -2 მიზნის 2.1 ამოცანების შესრულებას .

. .) ქვეპროგრამა : სამკურნალო საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01).

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს :

1.ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური და ქირურგიული ოპერაციების თანადაფინანსებას პროფილის მიუხედავად :

) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან 100 001 ქულამდე -პაციენტის გადასახდელი თანხის -70 %.

  ) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან 100 001 ქულიდან 200 000-მდე - პაციენტის გადასახდელი თანხის -50%.

) ოჯახის სოციალურ -ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების შეწყვეტისას და ოჯახი , რომელიც არ იძებნება სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში -პაციენტის გადასახდელი თანხის -40%.

1.1. თანადაფინანსება განისაზღვრება არანაკლებ 100(ასი ) და არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი ) ლარისა .

1.2. გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური და ქირურგიული ოპერაციების თანადაფინანსება გაეწევათ წელიწადში ერთჯერ .

ქვეპროგრამით არ ფინანსდება :

) საზღვარგარეთ გაწეული ქირურგიული ოპერაციის ხარჯები ;

) ესთეტიკური ქირურგია კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული ;

) კერძო სადაზღვევო კომპანიაში დაზღვეული მოქალაქეების ქირურგიული ოპერაცია ;

) პაციენტის მიერ გადახდილი თანხა .

2. სამედიცინო კვლევის თანადაფინანსება 50%, არაუმეტეს 500 ლარისა .

ქვეპროგრამის მიზანი :

ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯებესების მიზნით ხელშეწყობა .

მოსალოდნელი შედეგი : ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად .

. .) ქვეპროგრამა : კომუნალური გადასახადები (პროგრამული კოდი 06 02 02).

ქვეპროგრამით ისარგებლებენ :

) 2006 წლიდან შპსსაქნახშირიშახტაში დაღუპულთა და დაშავებულთა (რომლებსაც ტრავმის შედეგად მიენიჭათ შშმ პირის სტატუსი ) 30 (ოცდაათი ) ლარის ოდენობით წელიწადში 6 თვის განმავლობაში (იანვარი , თებერვალი , მარტი , აპრილი , ნოემბერი და დეკემბერი );

კომუნალური გადასახადის გადახდა განხორციელდება ჯანმრთელობის და სოციალური მომსახურები სამსახურში არსებული მონაცემთა ბაზებიდან .

) ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის , თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების ვეტერანები , რომელთა ოჯახის სარეიტიგო ქულა 100 001 ქულამდეა -ყოველთვიური 30 (ოცდაათი ) ლარის ოდენობით .

კომუნალური გადასახადის გადახდა განხორციელდება ჯანმრთელობის და სოციალური მომსახურების სამსახურში არსებული მონაცემთა ბაზებიდან .

პროგრამით მოსარგებლეებმა საბიუჯეტო წლის დასაწყისსა (იანვარი ) და დასასრულში (დეკემბერი ) ჯამრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახურში უნდა წარმოადგინოს ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან და აბონენტის ნომერი .

) ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის , შეფასების დოკუმენტის ინტერდისციპლინარული განხილვის საფუძველზე შედგენილი სამოქმედო გეგმის (ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმა ) შესაბამისად მდგომარეობის გაუმჯობესებამდე , ყოველთვიურად მოხდეს კომუნალური გადასახადის დაფინანსება , არაუმეტეს 50(ორმოცდაათი ) ლარისა .

) წინამდებარე მუხლის პირველი , მე -2, მე -3 პუნქტებით განსაზღვრული პროგრამით ისარგებლებენ ბენეფიციარები , რომლებსაც ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯამრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახურში არსებული მონაცემთა ბაზის გადამოწმების სედეგად კომპანიების მიმართ სააბონენტო ბარათზე აქვთ დავალიანება ან /და კრედიტი არაუმეტეს 20 (ოცი ) ლარისა .

ქვეპროგრამის მიზანი : ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების კომუნალური გადასახადების გადახდის ხელმისაწვდომობა .

მოსალოდნელი შედეგი : მოხმარებული ზოგიერთი კომუნალური გადასახადით უზრუნველყოფა .

. .) ქვეპროგრამა : ომის მონაწილე ვეტერანთა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03).

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს :

) ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის , თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ , უგზო -უკვლო დაკარგულ და მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ მეომართა და ძალოვან სტრუქტურებში დასაქმებულ , სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულ პირთა ოჯახების დახმარებას აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით - თითოეულზე გაიცემა 200 (ორასი ) ლარი ;

) ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის აფეთქების გამო ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციაში მონაწილეები ჩერნობილის დღესთან დაკავშირებით (26 აპრილი ) თოთოეულზე 200(ორასი ) ლარის ოდენობით ;

) ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები და მეორე მსოფლიო ომის მონაწილესთან გათანაბრებულ პირთა ფულად დახმარებას 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით - თითოეულზე გაიცემა 400(ოთხასი ) ლარი .

) ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 1992-1993 წლებში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის , თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ , უგზო -უკვლო დაკარგულ და მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ მეომართა ოჯახები 26 მაისის (საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე ) დღესასწაულთან დაკავშირებით თითოეულზე 500 (ხუთასი ) ლარის ოდენობით ;

) ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახები - თითოეულზე 600 (ექვსასი ) ლარი , აგვისტოს თვეში ;

) ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შშმ ვეტერანების დახმარება 17 ოქტომბერს ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით , თოთოეულზე 200(ორასი ) ლარის ოდენობით .

ფულადი დახმარება განხორციელდება ჯანმრთელობის და სოციალური მომსახურების სამსახურში არსებული ბაზებიდან .

ქვეპროგრამის მიზანია : გარდაცვლილი მეომრების ხსოვნისათვის მათი ოჯახების დახმარება და ვეტერანი მეომრების სტატუსის დაფასება .

მოსალოდნელი შედეგი : ვეტერანის სტატუსის დაფასება .

. .) ქვეპროგრამა : ოჯახების და ბავშვების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04).

ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან :

) ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი ).

ყოველთვიური ფულადი დახმარება თითოეულ ბავშვზე 40 (ორმოცი )ლარი .

სავალდებულოა დახმარების მიმღები მრავალშვილიანი ოჯახი (ორივე მშობელი და ბავშვები ) რეგისტრირებული და ოჯახი ფაქტობრივად მცხოვრები იყოს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე .

) ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები მარტოხელა მშობელი . ყოველთვიური დახმარება 70 (სამოცდაათი ) ლარის ოდენობით .

) შვილის შეძენის შემთხვევაში ოჯახების ფულადი დახმარება 300 (სამასი ) ლარი .

სავალდებულოა არასრულწლოვანი და ერთერთი მშობელი რეგისტრირებული იყოს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე .

ქვეპროგრამის მიზანია : ქვეპროგრამით მოსარგებლე ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესება

მოსალოდნელი შედეგი : მოსახლეობის ამ მიზნობრივი ჯგუფების დახმარება ხდება დროულად .

. .) ქვეპროგრამა : სოციალური სერვისები -უფასო სასადილო , სოციალური სამრეცხაო (პროგრამული კოდი 06 02 05).

1. სოციალური სერვისი -„უფასო სასადილო .

ტყიბულის მუნიციაპლიტეტში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები ტყიბულის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოციალურად დაუცველი ხანდაზმულების , შშმ პირების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა , რომელიც აუცილებლობას წარმოადგენს მათი არსებობისათვის .

ქვეპროგრამით ისარგებლებენ :

) ბენეფიციარი , რომელიც აღრიცხულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და სარეიტინგო ქულა 0-დან 65 001-მდეა .

) მერი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება პირის ბენეფიციარად რეგისტრაციის შესახებ , თუ მისი სარეიტინგო ქულა 65 001-ზე მეტია და მისი შემოსავალი ნაკლებია საარსებო მინიმუმზე და მოკლებულია შესაძლებლობას დამოუკიდებლად უზრუნველყოს მინიმალური ფიზიოლოგიური და სოციალური მოთხოვნილების დაკმაყოფილება .

უფასო კვება განხორციელდება არსებული სიის მიხედვით .

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ბენეფიციარის რეგიტრაციიდან მოხსნის თაობაზე , თუ :

) ბენეფიციარმა პირადი განცხადებით მომართა აღნიშნულის შესახებ ;

) ბენეფიციარი თვის განმავლობაში ათი დღე არ სარგებლობს უფასო სასადილოს მომსახურებით და აღნიშნული არ არის გამოწვეული საპატიო მიზეზით ;

) ბენეფიციარი გარდაიცვალა

2. სოციალური სერვისი - „სოციალური სამრეცხაომიზნად ისახავს უფასო სასდილოს ბენეფიციარებისთვის სანიტარულ -ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესებას .

ქვეპროგრამის მიზანია : სოციალურად დაუცველი ხანდაზმულების , შშმ პირების საკვების ხელმისაწვდომობის და ჰიგიენური პირობების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა .

მოსალოდნელი შედეგი : ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად .

. .) ქვეპროგრამა : შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა ფულადი დახმარება და სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06).

ქვეპროგრამით ისარგებლებენ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული :

) შშმ პირები (0-და 18 წლამდე ) ერთჯერადი ფულადი დახმარება -თითოეულზე 300 (სამასი ) ლარის ოდენობით ;

) ცერებრალური დამბლით დაავადებული (18 წლის ზევით ) ერთჯერადი ფულადი დახმარება -თითოეულზე 300(სამასი ) ლარის ოდენობით .

) ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მხედველობით პირველი ჯგუფის შშმ პირები ყოველთვიურად 50(ორმოცდაათი ) ლარის ოდენობით ;

პროგრამის მიზანია : შშმ პირთა ოჯახების ფინანსური თანადგომა .

მოსალოდნელი შედეგი : დახმარების გარეშე არ დარჩეს არც ერთი სტატუსის მქონე პირი .

. .) ქვეპროგრამა : ჰემოდიალიზი -თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07).

პროგრამა ითვალისწინებს :

) ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთათვის სატრანსპორტო ხარჯის გამოყოფა პროგრამული დიალიზის ჩასატარებლად . ყოველთვიური დახმარება 180 (ასოთხმოცი ) ლარის ოდენობით .

) ჰემოდიალიზზე მყოფი მოქალაქეების მედიკამენტებისათვის ფულადი დახმარება .დახმარება განისაზღვროს თითოეულზე 100 (ასი )ლარის ოდენობით .

თანხა გაიცემა კვარტლის მეორე თვის 15 რიცხვამდე .

ქვეპროგრამის მიზანია : დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა .

მოსალოდნელი შედეგი : დახმარების გარეშე არ დარჩეს არც ერთი ბენეფიციარი .

. .) ქვეპროგრამა : სასკოლო - საკანცელარიო ნივთებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 08).

პროგრამა გულისხმობს :

1. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული (დროებითი საცხოვრებელი ადგილი ) და ფაქტობრივად მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული ოჯახების (რომელთა სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 200 000 ქულას ), შახტში დაღუპულთა და დაშავებულთა ოჯახებისა (ვისაც ტრავმის შედეგად მიენიჭათ შშმ პირის სტატუსი ) და სოციალურად დაუცველი ოჯახების (რომელთა სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 20 001 ქულას ) პირველი -მეექვსე კლასის მოსწავლეები .

2. ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის შეფასების დოკუმენტი ინტერდისციპლინარული განხილვის საფუძველზე შედგენილი სამოქმედო გეგმის (ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმა ) შესაბამისად განსაზღვრული ბავშვები , რომლებიც საჭიროებენ სასკოლო -საკანცელარიო ნივთებით უზრუნველყოფას .

პროგრამის მიზანია : სასკოლო -საკანცელარიო ნივთებზე ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა

მოსალოდნელი შედეგი : დახმარების გარეშე არ დარჩეს არც ერთი პროგრამით მოსარგებლე და სოციალურად დაუცველი ბავშვი .

. .) ქვეპროგრამა : 100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების და შინმოვლის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09).

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს :

1. ხანდაზმული (100 წელი და მეტი ასაკის ) მოქალაქის ფულადი დახმარება განისაზღვრება 500 (ხუთასი ) ლარის ოდენობით . ქვეპროგრამით ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა წელიწადში ერთხელ .

2. შინმოვლის  სერვისი .

2.1. შინმოვლის პროგრამაში ჩართული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მარტოხელა და მარტო მცხოვრები ხანდაზმულებისთვის თბილი , უსაფრთხო და ღირსეული პირობების შექმნა , ბენეფიციარების ჰიგიენური და საცხოვრებელი პირობების მოწესრიგება თვეში 4- ჯერ (სავალდებულო ვიზიტი კვირაში ერთხელ , საჭიროების შემთხვევაში კვირაში 2-ჯერ ) და ყოველთვიურად საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფა , გარდა უფასო სასადილოს ბენეფიციარებისა .

პროგრამის მიზანია : ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მარტოხელა და მარტომცხოვრები ხანდაზმულებისთვის თბილი , უსაფრთხო და ღირსეული პირობების შექმნის ხელშეწყობა .

მოსალოდნელი შედეგი : დახმარების გარეშე არ დარჩეს არც ერთი მარტოხელა და 100 და მეტი წლის ხანდაზმული .

. .) ქვეპროგრამა : გარდაცვლილი დევნილის ან ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10).

ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილის და ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა -300 ლარის ოდენობით . პროგრამის მიზანია გარდაცვლილი ვეტერანის /დევნილის პატივის მიგება

ქვეპროგრამის მიზანია : გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის სარიტუალო მომსახურების ხელშეწყობა .

მოსალოდნელი შედეგი : დახმარების გარეშე არ დარჩეს არც ერთი ომის მონაწილე ვეტერანი და იძულებით გადაადგილებული პირი .

. .) ქვეპროგრამა : მძიმე საცხოვრებელ პირობებში , უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11).

1. სიღატაკის რისკის ქვეშ (არ აქვთ თავშესაფარი ) მყოფი ოჯახის საცხოვრისით უზრუნველყოფას , რომელიც დააკმაყოფილებს შემდეგ კრიტერიუმებს :

) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში , თუ ოჯახის ქულა 65 001 ქულამდეაკომისიის მიერ ფასდება 5 (ხუთი ) ქულით ;

) სამედიცინო დოკუმენტის ფორმა №100 (თუ ოჯახის წევრი ან წევრები არიან მუდმივად მწოლიარე , ან აქვს დარღვეული ფსიქიკური ფუნქცია , თუ ოჯახში არის შშმ პირი ან შშმ პირები ) არსებობა კომისიის მიერ ფასდება 4 (ოთხი ) ქულით ;

) თუ ბენეფიციარი მარტოხელა მშობელიაკომისიის მიერ ფასდება 4 (ოთხი ) ქულით ;

) მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვები ) თითოეულ ბავშვს კომისია ანიჭებს 1 (ერთი ) ქულას . ბენეფიციარის მოთხოვნა საცხოვრისით დაკმაყოფილდება , თუ მას სოციალური დახმარების გამცემი კომისიის მიერ , შეკრებითობის პრინციპით , მიენიჭება მინიმუმ 9 (ცხრა ) ქულა .

1.1. საცხოვრისის შესაძენად ფულადი დახმარება განისაზღვრება არაუმეტეს 8 000 ( რვა ათასი ) ლარის ოდენობით .

1.2. ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის , შეფასების დოკუმენტის ინტერდისციპლინარული განხილვის საფუძველზე შედგენილი სამოქმედო გეგმის შესაბამისად განსაზღვრული ოჯახისათვის მოხდეს სულადობის გათვალისწინებით საცხოვრისის შეძენა , ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვარია 12 000 (თორმეტი ათასი ) ლარის ოდენობით .

1.3. მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საცხოვრისის შეძენისას ანგარიშსწორება მოხდება მოძიებული ბინის მეპატრონის საბანკო ანგარიშზე .

2. ხანძრით (მხოლოდ საცხოვრებელი სახლის , ბინის ) დაზარალებული ოჯახების დახმარებას .

2.1. ხანძრით დაზარალებული ოჯახის დახმარება განისაზღვრება მაქსიმუმ 5 000 (ხუთი ათასი ) ლარით .

3. მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მაცხოვრებელ ოჯახების დახმარებას (საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში ), რომელთა სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზის მიხედვით 100 001 ქულამდეა .

3.1. სოციალური დახმარების გამცემი კომისია საკითხს განიხილავსტყიბულის მუნიციპალიტეტში სტიქიის ან /და შენობა -ნაგებობების ხანდაზმულობის შედეგად მიყენებული ზარალის შემსწავლელი კომისიისგანფასების აქტის საფუძველზე .

3.2. ფულადი დახმარება განისაზღვრება არაუმეტეს 1500 (ერთი ათას ხუთასი ) ლარისა .

4. ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის შეფასების დოკუმენტის ინტერდისციპლინარული განხილვის საფუძველზე შედგენილი სამოქმედო გეგმის შესაბამისად განსაზღვრული ოჯახებისთვის საცხოვრისის შეკეთებას , მათ შორის შიდა სამუშაოების შემთხვევაში .

4.1.სოციალური დახმარების გამცემი კომისია საკითხს განიხილავსტყიბულის მუნიციპალიტეტში სტიქიის ან /და შენობა -ნაგებობების ხანდაზმულობის შედეგად მიყენებული ზარალის შემსწავლელი კომისიისგანფასების აქტის საფუძველზე .

4.2. ფულადი დახმარება განისაზღვროს არაუმეტეს 2 500 (ორი ათას ხუთასი ) ლარისა

ქვეპროგრამის მიზანია : ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა .

მოსალოდნელი შედეგი : საცხოვრისის გარეშე არ დარჩეს არც ერთი ოჯახი , დახმარების გარეშე არ დარჩეს არც ერთი სტიქიითა და ხანძრით დაზარალებული ოჯახი .

. .) ქვეპროგრამა : ონკო და ლეიკემიით დაავადებული მოქალაქეების ფულადი დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 12).

ქვეპროგრამით ისარგებლებენ :

) ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ონკოდაავადებულები , ვისაც ესაჭიროებათ ქიმიოთერაპია , ჰორმონოთერაპია , იმუნოთერაპია და სხივური თერაპია .

ფულადი დახმარება განისაზღვრება ერთჯერადად 500 (ხუთასი ) ლარის ოდენობით .

) ლეიკემიით დაავადებული მოქალაქეები .

ფულადი დახმარება განისაზღვრება ერთჯერადად 500 (ხუთასი ) ლარის ოდენობით .

ქვეპროგრამის მიზანია : საჭირო პროცედურების ჩატარების ხელშეწყობა

მოსალოდნელი შედეგი : რეაგირების და დახმარების გარეშე არ დარჩეს არცერთი ბენეფიციარი .

. .) ქვეპროგრამა : ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 13).

ქვეპროგრამით ისარგებლებს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული

მოქალაქე , რომელიც ვერ ისარგებლებს მუნიციპალური სოციალური პროგრამის რომელიმე პუნქტით და აქვს კრიზისული მდგომარეობა .

ერთჯერადი დახმარების მაქსიმალური ოდენობა 300 ( სამასი ) ლარი

განცხადებას განიხილავსტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის სოციალური დახმარების გამცემი კომისია “, სამსახურის და ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე .

ქვეპროგრამის მიზანია : კონკრეტული საჭიროების გადაწყვეტის ხელშეწყობა .

მოსალოდნელი შედეგი : რეაგირების და დახმარების გარეშე არ დარჩეს არცერთი ბენეფიციარი .

. .) ქვეპროგრამა : ეპილეფსიითა და პარკისონიზმით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 14).

ქვეპროგრამით გაეწევათ დახმარება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ეპილეფსიით და პარკინსონიზმით დაავადებულ მოქალაქეებს .

 დახმარება განისაზღვროს წელიწადში ერთჯერ 300 ლარის ოდენობით .

ქვეპროგრამის მიზანია : ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა მედიკამენტების შეძენაზე ფინანსური დახმარების გზით

მოსალოდნელი შედეგი : რეაგირების და დახმარების გარეშე არ დარჩეს არცერთი ბენეფიციარი .

. .) ქვეპროგრამა : ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 15).

1. პროგრამა ითვალისწინებს , ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის შეფასების დოკუმენტის ინტერდისციპლინარული განხილვის საფუძველზე შედგენილი სამოქმედო გეგმის შესაბამისად განსაზღვრული ოჯახებისათვის იმ საჭიროებების მოგვარებას , რომელიც არ არის გათვალისწინებული აღნიშნული დადგენილებით დამტკიცებული მუნიციპალური სოციალური პროგრამებით და აუცილებელია ზემოხსენებული ოჯახების სოციალურ -ეკონომიკური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად .

2. ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის შეფასების დოკუმენტის ინტერდისციპლინარული განხილვის საფუძველზე წარმოდგენილი სამოქმედო გეგმის განხილვა გადაწყვეტილების მიღების მიზნით განხორციელდეს სოციალური დახმარების გამცემი კომისიის სხდომაზე .

ქვეპროგრამის მიზანია : კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარება ;

მოსალოდნელი შედეგი : ბავშვის კეთილდღეობის საუკეთესო შედეგის მიღწევა .

. .) ქვეპროგრამა : ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სტატუსის მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 16).

პროგრამით ისარგებლებს :

1. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი სტატუსის მქონე პირი .

1.1. დახმარების მისაღებად ბენეფიციარმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს :

 შემაკავებელი და დამცავი ორდერის მოქმედების პირობებში სასამართლოსა და ან /და ქალთა მიმართ ან /და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისიის მიერ მინიჭებული სტატუსი (მოქმედების ვადის შესაბამისად ) ან /და საქართველოს კანონისსისხლის სამართლის კოდექსი “- 1261 მუხლის შესაბამისად უფლებამოსილი უწყების მიერ მიღებული დადგენილება პირის დაზარალებულად ცნობის შესახებ .

1.2. ფულადი დახმარების თანხა განისაზღვრება ერთჯერადად 300 (სამასი ) ლარის ოდენობით .

ქვეპროგრამის მიზანია : ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ხელშეწყობა .

მოსალოდნელი შედეგი : რეაგირების გარეშე არ დარჩეს ძალადობის არცერთი შემთხვევა .

. .) ქვეპროგრამა : განვითარების დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია /აბილიტაციის ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 17).

პროგრამა ითვალისწინებს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები ICD10 პროგრამის ვალიდური დიაგნოზის მქონე ბენეფიციარების სარეაბილიტაციო კურსის დაფინნსებას , რომლებიც რეაბილიტაციას გაივლიან ტყიბულის მუნიციპალიტეტში განთავსებულ შესაბამის დაწესებულებაში .

დაფინანსება განისაზღვრება პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარის თვეში მიღებული მომსახურების (სარეაბილიტაციო კურსი 10 საათი ) თანხის ანაზრაურებას არაუმეტეს 220 ლარისა ან ფაქტობრივი მომსახურების შესაბამისად ყოველი მომდევნო თვის 10 რიცხვამდე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით .

ქვეპროგრამის მიზანია : სარეაბილიტაციო კურსის ჩატარების ხელშეწყობა .

მოსალოდნელი შედეგი : მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ყველა აღნიშნული დიაგნოზის მქონე ბავშვმა მიიღოს აღნიშნული სერვისი .

) პროგრამა : ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 03).

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის დონეზე საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების პრიორიტეტულ მიმართულებებიდან დაუცველი მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერას , კატასტროფების რისკის შემცირებას და მასზე რეაგირებას ეთმობა . ტყიბულის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობით გახსნილი ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი მუშაობს ორი მთავარი მიმართულებით : კატასტროფების მართვა და ახალგაზრდული ცენტრი .

მიზანი : მონაცემთა ბაზის ჩამოყალიბება მოხალისეთა შესაძლებლობებითა და ინტერესთა სფეროების გათვალისწინებით , საქმიანობათა ჯგუფების განვითარება .

თაობებს შორის დისკუსიებისა და შეხვედრების უზრუნველყოფა ,,ხიდი თაობებს შორის ახალგაზრდების ინიციატივების ფარგლებში “.

შეხვედრების ორგანიზება საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლებთან , ახალგაზრდობისათვის საინტერესო საკითხების განსახილველად ;

სასწავლო ტრენინგები მოხალისეებისათვის პირველი დახმარების და კატასტროფების მართვის კუთხით ;

პროგრამის სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენენ ტყიბულში მცხოვრები ახალგაზრდები , სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეები , იძულებით გადაადგილებული პირები , ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები .

პროგრამის მიზანია : ინტეგრირებული საქმიანობის ცენტრი , რომელიც იმართება და აკმაყოფილებს ბენეფიციართა საჭიროებებს . ცენტრის მართვა ხორციელდება ურთიერთთანამშრომლობის პრინციპით პერსონალის მოხალისეებისა და ბენეფიციარების მიერ .

დატრენინგებული მობილური ჯგუფი კატასტროფებზე სწრაფი რეაგირებისათვის .

მოსალოდნელი შედეგი : წითელი ჯვრის ეგიდით კატასტროფების მართვის კუთხით გადამზადებული მოხალისეები .

) პროგრამა : გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 04).

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ყველა გენდერულად სენსიტიური ჯგუფისძალადობის მსხვერპლი და /ან რისკ -ჯგუფის ქალების , მარტოხელა და /ან ქვრივი მშბოლების (როგორც ქალის ისე კაცის ), განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ახალგაზრდების , სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების , შშმ პირების , მარტოხელა და ზრუნვის პოლიტიკის საჭიროების მქონე ხანდაზმულების , იგპ პირების საჭიროებების შესწავლა და ამ საჭიროებებზე მორგებული საბიუჯეტო წინადადებების შემუშავება და დანერგვა . პროგრამა ითვალისწინებს გენდერული ცნობიერების ჩამოყალიბებას ინფორმირებას გენდერულ კანონმდებლობაზე , გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ არსებულ მექანიზმებზე , სოციალური პარტნიორობის სისტემაზე . იმის გათვალისწინებით , რომ ხელმძღვანელი სტრუქტურების მხრიდან მკაცრდება მოთხოვნები თანასწორობის პოლიტიკაში არსებული გამოწვევების საპასუხოდ , მნიშვნელოვანია , მოხდეს ცალკეულ სფეროებში გენდერული საჭიროებების შესწავლა და შესაბამისი საკითხების გათვალისწინება საბიუჯეტო პროცესის ყველა ეტაპზე : დაგეგმვის , განხორციელების , შეფასების . სადღეისოდ უწყებათაშორისი კომისია მუშაობს ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობის პლატფორმაზე , რასაც საპასუხო ნაბიჯები უნდა მოყვეს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მხრიდან . მოხდეს გენდერული უთანასწორობის შემცირების მიზნით შესაბამისი გასატარებელი ღონისძიებების მხარდაჭერა ადგილობრივი რესურსებით .

ქვეპროგრამის მიზანია : გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება , გენდერული საჭიროებების კვლევა .

მოსალოდნელი შედეგი : ინფორმირებულია მიზნობრივი სეგმენტი გენდერული თანასწორობის შესახებ . ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებაზე მიმართული ინიციატივების გამოვლენა . საზოგადოებრივ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში ქალთა აქტიური ჩართულობისა და გაძლიერების ხელშეწყობა .

6. პრიორიტეტი : ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07 00).

) ქვეპროგრამა : ( )იპ ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი (პროგრამული კოდი 07 01).

კინოჩვენებების , წიგნების , ადგილობრივი ნაწარმის ფესტივალების , აკადემიური ფორუმები სფეროს განვითარებასა და გამოწვევებზე ცნობადობის გაზრდის ხელშემწყობი ღონისძიებები , რომლებსაც თან ერთვის ინტერნეტ და ტელე გაშუქება .

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის კვლევა და დეტალური შესწავლა ; პრიორიტეტების გაცნობა და ტურისტული წვევის ობიექტების საზოგადოებისათვის წარმოჩენა . გაიზრდება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ცნობადობა და მის მიმართ მეგობრული განწყობები ტურისტებსა და სხვა დაინტერესებულ პირებში . ტურისტული წვევის ადგილის იდენტიფიცირება საშუალებას მოგვცემს შევადგინოთ მათზე მორგებული მარკეტინგული სტრატეგია და მოვახდინოთ მის პოპულარიზება საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ .

ქვეპროგრამის მიზანია : გაზარდოს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ცნობადობა და მის მიმართ მეგობრული განწყობები ტურისტებსა და სხვა დაინტერესებულ პირებში .

მოსალოდნელი შედეგი : მორგებული მარკეტინგული სტრატეგია და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ .

7. პრიორიტეტი : მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00).

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს , რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას ან /და დაკავშირებულია შესაბამის სფეროში სხვადასხვა საკითხების რეგულირებასთან , როგორიცაა საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება . ასევე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები , როგორიცაა სარეზერვო ფონდი , მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (სესხები , სასამართლო გადაწყვეტილებები ) მომსახურება , კადრების მომზადება -გადამზადება , ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა .

) ქვეპროგრამა : ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 01 07)

მუნიციპალიტეტის ორგანოების საქმიანობის ეფექტურობისთვის მნიშვნელოვანია , გაიზარდოს მოქალაქეთა მონაწილეობა მათ საქმიანობაში და მოხდეს მოქალაქეთა ინტერესების გათვალისწინება საქმიანობის დაგეგმვა -განხორციელებისას , რაც მათ შორის გულისხმობს სხვადასხვა ფორმებისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით მოსახლეობის ინფორმირებას მონაწილეობის ფორმებისა და მუნიციპალიტეტის არსებული პროცესების შესახებ , ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებული საჭიროებების გამოვლენის მიზნით სხვადასხვა მექანიზმებისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით მოსახლეობასთან კომუნიკაციას , მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების , ბიუჯეტისა და პროგრამების ფორმირებისას მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინების მიზნით სხვადასხვა მექანიზმების /ინსტრუმენტების გამოყენებასდა სხვა .

პროგრამა შედგება შემდეგი ღონისძიებებისგან :


1. დასახლების საერთო კრების შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირება და ორგანიზების მატერიალურ -ტექნიკური მხარდაჭერა ;
2. მერის და საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშების მოსმენის ორგანიზების პროცესის მხარდაჭერა და მოქალაქეთა მონაწილეობისთვის შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფა ;
3. საკრებულოს და საკრებულოს კომისიის სხდომებში მოქალაქეთა მონაწილოებისთვის შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფა ;
4. თვითმართველობის ორგანოებთან არსებული საკონსულტაციო -სათათბირო საბჭოების (სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს , შშმ პირთა საბჭოს , ახალგაზრდული მრჩეველთა საბჭოს და სხვა ) საქმიანობის ხელშეწყობა ;
პროგრამის მიზანია :მუნიციპალიტეტის საქმიანობის შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირებულობა
ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში მათი ჩართულობის ხელშეწყობა

მოსალოდნელი შედეგი : უზრუნველყოფილია საზოგადოების ინფორმირებულობა მუნიციპალიტეტის საქმიანობის შესახებ და ხელშეწყობილია მოქალაქეთა ჩართულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში .

მუხლი 14. პრიორიტეტების /პროგრამების / ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით /პროგრამებით /ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში .

თავი III

ტყიბულის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით :

                                                                                                                                                                                                                         

პროგრა

მული კოდი

 დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 

 

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი

  20 949,9  

    10 160,3  

   10 789,6  

 24 065,7  

  12 753,3  

  11 312,4  

 13 923,9  

    13 748,2  

           175,7  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

     804,0  

    784,0  

     20,0  

      808,0  

     788,0  

     20,0  

    796,0  

      791,0  

         13,0  

 

 ხარჯები

  12 493,5  

  9 027,0  

   3 466,5  

 15 060,1  

    11 024,9  

  4 100,2  

 12 674,8  

    12 499,1  

       175,7  

 

    შრომის ანაზღაურება

  2 018,1  

  1 916,5  

    101,6  

   2 180,7  

  2 056,2  

   124,5  

 2 575,0  

   2 575,0  

            -    

 

    საქონელი და მომსახურება

  1 817,4  

  1 199,8  

    617,6  

   2 245,7  

  1 559,9  

   685,8  

 1 951,5  

   1 951,5  

            -    

 

    პროცენტები

      28,7  

      28,7  

         -    

        22,0  

       22,0  

        -    

      15,5  

        15,5  

            -    

 

    სუბსიდიები

  4 752,9  

  4 667,9  

     85,0  

   5 626,2  

  5 558,2  

   108,0  

 6 356,0  

   6 241,0  

       115,0  

 

    გრანტები

      11,5  

      11,5  

         -    

        14,0  

       14,0  

        -    

      13,0  

        13,0  

            -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

     737,9  

    737,9  

         -    

      800,0  

     768,0  

     32,0  

    961,1  

      920,4  

         40,7  

 

    სხვა ხარჯები

  3 127,0  

    464,7  

     2 662,3  

   4 188,5  

  1 046,6  

  3 149,9  

    802,7   

      782,7  

             20,0  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8 398,4  

    1 075,3  

   7 323,1  

      8 882,5  

     1 670,3  

  7 212,2  

    1 191,0  

      1 191,0  

                  -    

 

 ვალდებულებები

      58,0  

      58,0  

         -    

        58,1  

       58,1  

        -    

      58,1  

        58,1  

            -    

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

  3 769,7  

  3 661,5  

    108,2  

   3 683,4  

  3 551,4  

   132,0  

 3 932,3  

      3 932,3  

            -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

     127,0  

    120,0  

       7,0  

      131,0  

     124,0  

      7,0  

    124,0  

      124,0  

            -    

 

 ხარჯები

  3 092,0  

  2 983,8  

    108,2  

   3 507,3  

  3 375,3  

   132,0  

 3 794,2  

   3 794,2  

            -    

 

    შრომის ანაზღაურება

  2 018,1  

  1 916,5  

    101,6  

   2 180,7  

  2 056,2  

   124,5  

 2 575,0  

      2 575,0  

            -    

 

    საქონელი და მომსახურება

     828,0  

    821,4  

       6,6  

   1 061,3  

  1 053,8  

      7,5  

 1 003,0  

   1 003,0  

            -    

 

    პროცენტები

      28,7  

      28,7  

         -    

        22,0  

       22,0  

        -    

      15,5  

        15,5  

            -    

 

    სუბსიდიები

          -    

         -    

         -    

         5,0  

        5,0  

        -    

         -    

           -    

            -    

 

    გრანტები

      11,5  

      11,5  

         -    

        14,0  

       14,0  

        -    

      13,0  

        13,0  

            -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

      61,1  

      61,1  

         -    

        17,5  

       17,5  

        -    

      20,0  

        20,0  

            -    

 

    სხვა ხარჯები

     144,6  

    144,6  

         -    

      206,8  

     206,8  

        -    

    167,7  

      167,7  

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     619,7  

    619,7  

         -    

      118,0  

     118,0  

        -    

      80,0  

        80,0  

            -    

 

 ვალდებულებები

      58,0  

      58,0  

         -    

        58,1  

       58,1  

        -    

      58,1  

        58,1  

            -    

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

  3 767,4  

  3 659,2  

    108,2  

   3 635,0  

  3 503,0  

   132,0  

 3 786,7  

      3 786,7  

            -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

     127,0  

    120,0  

       7,0  

      131,0  

     124,0  

      7,0  

    124,0  

      124,0  

            -    

 

 ხარჯები

  3 089,7  

  2 981,5  

    108,2  

   3 458,9  

  3 326,9  

   132,0  

 3 706,7  

   3 706,7  

            -    

 

    შრომის ანაზღაურება

  2 018,1  

  1 916,5  

    101,6  

   2 180,7  

  2 056,2  

   124,5  

 2 575,0  

      2 575,0  

            -    

 

    საქონელი და მომსახურება

     825,7  

    819,1  

       6,6  

   1 013,0  

  1 005,5  

      7,5  

    941,0   

      941,0  

            -    

 

    პროცენტები

      28,7  

      28,7  

         -    

        22,0  

       22,0  

        -    

         -    

           -    

            -    

 

    სუბსიდიები

          -    

         -    

         -    

         5,0  

        5,0  

        -    

         -    

           -    

            -    

 

    გრანტები

      11,5  

      11,5  

         -    

        14,0  

       14,0  

        -    

      13,0  

        13,0  

            -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

      61,1  

      61,1  

         -    

        17,5  

       17,5  

        -    

      20,0  

        20,0  

            -    

 

    სხვა ხარჯები

     144,6  

    144,6  

         -    

      206,7   

     206,7  

        -    

    157,7  

      157,7  

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     619,7  

    619,7  

         -    

      118,0  

     118,0  

        -    

      80,0  

        80,0  

            -    

 

 ვალდებულებები

          58,0  

          58,0  

             -    

            58,1  

          58,1  

            -    

              -    

                 -    

                  -    

 01 01 01

     ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

     707,4  

    707,4  

         -    

      752,4  

     752,4  

        -    

    835,3  

      835,3  

            -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

      18,0  

      18,0  

 

        22,0  

       22,0  

 

      22,0  

        22,0  

 

 

 ხარჯები

     707,4  

    707,4  

         -    

      752,4  

     752,4  

        -    

    835,3  

      835,3  

            -    

 

    შრომის ანაზღაურება

     511,8  

    511,8  

         -    

      546,0  

     546,0  

        -    

    605,0  

      605,0  

            -    

 

    საქონელი და მომსახურება

      83,5  

      83,5  

         -    

        92,0  

       92,0  

        -    

    100,6  

      100,6  

            -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        7,9  

        7,9  

         -    

         2,0  

        2,0  

        -    

        2,0  

          2,0  

            -    

 

    სხვა ხარჯები

     104,2  

    104,2  

         -    

      112,4  

     112,4  

        -    

    127,7  

      127,7  

            -    

 01 01 02

     ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია

  2 949,2  

  2 949,2  

         -    

   2 750,6  

  2 750,6  

        -    

 2 951,4  

      2 951,4  

            -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

     102,0  

    102,0  

 

      102,0  

     102,0  

 

    102,0  

      102,0  

 

 

 ხარჯები

  2 271,5  

  2 271,5  

         -    

   2 574,5  

  2 574,5  

        -    

 2 871,4  

      2 871,4  

            -    

 

    შრომის ანაზღაურება

  1 402,1  

  1 402,1  

         -    

   1 510,2  

  1 510,2  

        -    

 1 970,0  

      1 970,0  

            -    

 

    საქონელი და მომსახურება

     735,6  

    735,6  

         -    

      913,5  

     913,5  

        -    

    840,4  

      840,4  

            -    

 

    პროცენტები

      28,7  

      28,7  

         -    

        22,0  

       22,0  

        -    

         -    

           -    

            -    

 

    სუბსიდიები

          -    

         -    

         -     

         5,0  

        5,0  

        -    

         -    

           -    

            -    

 

    გრანტები

      11,5  

      11,5  

         -    

        14,0  

       14,0  

        -    

      13,0  

        13,0  

            -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

      53,2  

      53,2  

         -    

        15,5  

       15,5  

        -    

      18,0  

        18,0  

            -    

 

    სხვა ხარჯები

      40,4  

      40,4  

         -    

        94,3  

       94,3  

        -    

      30,0  

        30,0  

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     619,7  

    619,7  

         -    

      118,0  

     118,0  

        -    

      80,0  

        80,0  

            -    

 

 ვალდებულებები

      58,0  

      58,0  

 

        58,1  

       58,1  

 

         -    

           -    

 

 01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

     110,8  

        2,6  

    108,2  

      132,0  

          -    

   132,0  

         -    

           -    

            -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

        7,0  

         -    

       7,0  

         7,0  

          -    

      7,0  

         -    

           -    

            -    

 

 ხარჯები

     110,8  

        2,6  

    108,2  

      132,0  

          -    

   132,0  

         -    

           -    

            -    

 

    შრომის ანაზღაურება

     104,2  

        2,6  

    101,6  

      124,5  

          -    

   124,5  

         -    

           -    

            -    

 

    საქონელი და მომსახურება

        6,6  

         -    

       6,6  

         7,5  

          -    

      7,5  

         -    

           -    

            -    

 

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

        2,3  

        2,3  

         -    

        48,4  

       48,4  

        -    

    145,6  

      145,6  

            -    

 

 ხარჯები

        2,3  

        2,3  

         -    

        48,4  

       48,4  

        -    

      87,5  

        87,5  

            -    

 

    საქონელი და მომსახურება

        2,3  

        2,3  

         -    

        48,3  

       48,3  

        -    

      62,0  

        62,0  

            -    

 

    პროცენტები

          -    

         -    

         -     

           -    

          -    

        -    

      15,5  

        15,5  

            -    

 

    სხვა ხარჯები

          -    

         -    

         -    

         0,1  

        0,1  

        -    

      10,0  

        10,0  

            -    

 

 ვალდებულებები

          -    

         -    

         -    

           -    

          -    

        -    

      58,1  

        58,1  

            -    

 01 04

     სარეზერვო ფონდი

          -    

         -    

         -     

        43,3  

       43,3  

        -    

      50,0  

        50,0  

            -    

 

 ხარჯები

          -    

         -    

         -    

        43,3  

       43,3  

        -    

      50,0  

        50,0  

            -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          -    

         -    

         -    

        43,3  

       43,3  

        -    

      50,0  

        50,0  

            -    

 01 05

     წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

          -    

         -    

         -    

         0,1  

        0,1  

        -    

      83,6  

        83,6  

            -    

 

 ხარჯები

          -    

         -    

         -    

         0,1  

        0,1  

        -    

      25,5  

        25,5  

            -    

 

    პროცენტები

 

 

 

           -    

          -    

 

      15,5  

        15,5  

 

 

    სხვა ხარჯები

          -    

 

 

         0,1  

        0,1  

 

      10,0  

        10,0  

 

 

 ვალდებულებები

          -    

         -    

 

           -    

          -    

 

      58,1  

        58,1  

 

 01 06

 კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

        2,3  

        2,3  

         -    

         5,0  

        5,0  

        -    

        5,0  

          5,0  

            -    

 

 ხარჯები

        2,3  

        2,3  

         -    

         5,0  

        5,0  

        -    

        5,0  

          5,0  

            -    

 

    საქონელი და მომსახურება

        2,3  

        2,3  

         -    

         5,0  

        5,0  

        -    

        5,0  

          5,0  

            -    

 

          მივლინებები

          -    

         -    

 

           -    

          -    

 

         -    

           -    

 

 

          სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        2,3  

        2,3  

 

         5,0  

        5,0  

 

        5,0  

          5,0  

 

 01 07

 ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა

          -    

         -    

         -    

           -    

          -    

        -    

        7,0  

          7,0  

            -    

 

 ხარჯები

 

 

 

           -    

          -    

        -    

        7,0  

          7,0  

            -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          -    

         -    

         -    

           -    

          -    

        -    

        7,0   

          7,0  

            -    

 

          სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          -    

         -    

         -    

           -    

          -    

        -    

        7,0  

          7,0  

            -    

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

  11 594,0  

    1 941,1  

   9 652,9  

 13 597,3  

  3 254,1  

  10 343,2  

 3 240,0  

      3 240,0  

            -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

      64,0  

      64,0  

         -    

        64,0  

       64,0   

        -    

      64,0  

        64,0  

            -    

 

 ხარჯები

  4 376,6  

  1 573,7  

   2 802,9  

   5 449,0  

     2 207,1  

  3 241,9  

 2 413,0  

   2 413,0  

            -    

 

    საქონელი და მომსახურება

     472,6  

    332,0  

    140,6  

      549,0  

     449,0  

   100,0  

    892,0  

      892,0  

            -    

 

    სუბსიდიები

  1 070,8  

  1 070,8  

         -    

   1 113,5  

  1 113,5  

        -    

 1 120,0  

   1 120,0  

            -     

 

    სხვა ხარჯები

  2 833,2  

       170,9  

   2 662,3  

   3 786,5  

     644,6  

  3 141,9  

    401,0  

      401,0  

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  7 217,4  

    367,4  

   6 850,0  

   8 228,3  

  1 127,0  

  7 101,3  

    827,0  

      827,0  

            -    

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

  5 920,9  

    116,3  

   5 804,6  

   5 738,1  

     394,5  

  5 343,6  

    650,0  

      650,0  

            -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

      23,0  

      23,0  

         -    

        23,0  

       23,0  

            -    

      23,0  

        23,0  

            -    

 

 ხარჯები

      57,9  

      57,9  

         -    

      122,0  

     122,0  

            -    

    550,0  

      550,0  

            -    

 

    საქონელი და მომსახურება

      57,9  

      57,9  

         -    

      122,0  

     122,0  

            -    

    550,0  

      550,0  

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  5 863,0  

      58,4  

   5 804,6  

   5 616,1  

     272,5  

  5 343,6  

    100,0  

      100,0  

            -    

 02 01 01

       გზების კაპიტალური შეკეთება

  5 863,0  

      58,4  

   5 804,6  

   4 955,6  

     217,5  

  4 738,1  

         -    

           -    

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  5 863,0  

      58,4  

   5 804,6  

   4 955,6  

     217,5  

  4 738,1  

         -    

           -    

            -    

 02 01 02

       გზების მიმდინარე შეკეთება

      57,9  

      57,9  

         -    

      122,0  

     122,0  

        -    

    550,0  

      550,0  

            -    

 

 ხარჯები

      57,9  

      57,9  

 

      122,0  

     122,0  

        -    

    550,0  

      550,0  

            -    

 

    საქონელი და მომსახურება

      57,9  

      57,9  

 

      122,0  

     122,0  

 

    550,0  

      550,0  

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 02 01 03

 სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

          -    

         -    

         -    

      660,5  

       55,0  

   605,5  

    100,0  

      100,0  

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          -    

         -    

 

      660,5  

       55,0  

   605,5  

    100,0  

      100,0  

 

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

     261,0  

      44,7  

    216,3  

      649,5  

       66,8  

   582,7  

    100,0  

      100,0  

            -    

 

 ხარჯები

        7,8  

        7,8  

         -    

        38,6  

       38,6  

        -    

      25,0  

        25,0  

            -    

 

    საქონელი და მომსახურება

        7,8  

        7,8  

         -    

        38,6  

       38,6  

        -    

      25,0  

        25,0  

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     253,2  

      36,9  

    216,3  

      610,9  

       28,2  

   582,7  

      75,0  

        75,0  

            -    

 02 02 01

      სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

     261,0  

      44,7   

    216,3  

      649,5  

       66,8  

   582,7  

    100,0  

      100,0  

            -    

 

 ხარჯები

        7,8  

        7,8  

         -    

        38,6  

       38,6  

        -    

      25,0  

        25,0  

            -     

 

    საქონელი და მომსახურება

        7,8  

        7,8  

         -    

        38,6  

       38,6  

        -    

      25,0  

        25,0  

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     253,2  

      36,9  

    216,3  

      610,9  

       28,2  

   582,7  

      75,0  

        75,0  

            -    

 02 03

    გარე განათება

     326,3  

    326,3  

         -    

      291,4  

     291,4  

        -    

    420,0  

      420,0  

            -    

 

 ხარჯები

     271,7  

    271,7  

         -    

      289,4  

     289,4  

        -    

    318,0  

      318,0  

            -    

 

    საქონელი და მომსახურება

     266,3  

    266,3  

         -    

      288,4  

     288,4  

        -    

    317,0  

      317,0  

            -    

 

    სხვა ხარჯები

        5,4  

        5,4  

         -    

         1,0  

        1,0  

        -    

        1,0  

          1,0  

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      54,6   

      54,6  

         -    

         2,0  

        2,0  

        -    

    102,0  

      102,0  

            -    

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

     273,9  

    273,9  

         -    

      291,4  

     291,4  

        -    

    320,0  

      320,0  

            -    

 

 ხარჯები

     271,7  

    271,7  

         -    

      289,4  

     289,4  

        -    

    318,0  

      318,0  

            -    

 

    საქონელი და მომსახურება

     266,3  

    266,3  

         -    

      288,4  

     288,4  

        -    

    317,0  

      317,0  

            -    

 

    სხვა ხარჯები

        5,4  

        5,4  

         -    

         1,0  

        1,0  

        -    

        1,0  

          1,0   

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        2,2  

        2,2  

 

         2,0  

        2,0  

 

        2,0  

          2,0  

 

 02 03 02

      გარე განათების ქსელის მოწყობა

      52,4  

      52,4  

 

           -    

          -    

 

    100,0  

      100,0  

 

 

 ხარჯები

          -    

         -    

 

           -    

          -    

 

         -    

           -    

 

 

    საქონელი და მომსახურება

          -    

         -    

 

           -    

          -    

 

         -    

           -    

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      52,4  

      52,4  

 

           -    

          -    

 

    100,0  

      100,0  

 

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

  2 682,3  

          47,0  

   2 635,3  

   3 659,1  

        527,2  

  3 131,9  

    300,0  

      300,0  

            -    

 

 ხარჯები

    2 682,3  

          47,0  

   2 635,3  

   3 659,1  

        527,2  

  3 131,9  

    300,0  

      300,0  

            -    

 

    სხვა ხარჯები

  2 682,3  

      47,0  

   2 635,3  

   3 659,1  

        527,2  

  3 131,9  

    300,0  

      300,0  

            -    

 02 04 01

 მრავალსართულიანი შენობების  სახურავების რეაბილიტაცია

     918,4   

      25,9  

    892,5  

   2 206,2  

     431,7  

  1 774,5  

    300,0  

      300,0  

            -    

 

 ხარჯები

     918,4  

      25,9  

    892,5  

   2 206,2  

     431,7  

  1 774,5  

    300,0  

      300,0  

            -     

 

    სხვა ხარჯები

     918,4  

      25,9  

    892,5  

   2 206,2  

     431,7  

  1 774,5  

    300,0  

      300,0  

            -    

 02 04 02

 მრავალსართულიანი შენობების ლიფტების რეაბილიტაცია

          -    

         -    

         -    

        25,1  

       25,1  

        -    

         -    

           -    

            -    

 

 ხარჯები

          -    

         -    

         -    

        25,1  

       25,1  

        -    

         -    

           -    

            -    

 

    სხვა ხარჯები

          -    

         -    

         -    

        25,1  

       25,1  

        -    

         -    

           -    

            -    

 02 04 03

 მრავალსართულიანი შენობების ეზოების მოწყობა- რეაბილიტაცია

     690,2  

      21,1  

    669,1  

      585,9  

       24,6  

   561,3  

         -    

           -    

            -    

 

 ხარჯები

     690,2  

      21,1  

    669,1  

      585,9  

       24,6  

   561,3  

         -    

           -    

            -    

 

    სხვა ხარჯები

     690,2  

      21,1  

    669,1  

      585,9  

       24,6  

   561,3  

         -    

           -    

            -    

 02 04 04

 მრავალსართულიანი შენობების ფასადების მოწყობა

  1 073,7  

         -    

   1 073,7  

      841,9  

       45,8  

     796,1  

         -    

           -    

            -    

 

 ხარჯები

  1 073,7  

         -    

   1 073,7  

      841,9  

       45,8  

     796,1  

         -    

           -    

            -    

 

    სხვა ხარჯები

  1 073,7  

         -    

   1 073,7  

      841,9  

       45,8  

     796,1  

         -    

           -    

            -    

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

     686,8  

      30,5  

    656,3  

      921,0  

     456,5  

     464,5  

    300,0  

      300,0  

            -    

 

    სხვა ხარჯები

      55,0  

      28,0  

     27,0  

         8,6  

        8,6  

        -    

         -    

           -    

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     631,8  

        2,5  

    629,3  

      912,4  

     447,9  

     464,5  

    300,0  

      300,0  

            -    

 02 05 01

 ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

     686,8  

      30,5  

    656,3  

      921,0  

     456,5  

     464,5  

    300,0  

      300,0  

            -    

 

 ხარჯები

      55,0  

      28,0  

     27,0  

         8,6  

        8,6  

        -    

         -    

           -    

            -    

 

    სხვა ხარჯები

      55,0  

      28,0  

     27,0  

         8,6  

        8,6  

        -    

         -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     631,8  

        2,5  

    629,3  

      912,4  

     447,9  

     464,5  

    300,0  

      300,0  

            -    

 02 06

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

     609,3  

    609,3  

         -    

      630,0  

     630,0  

        -    

    600,0  

      600,0  

            -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

      23,0  

      23,0  

 

        23,0  

       23,0  

 

      23,0  

        23,0  

 

 

 ხარჯები

     609,3  

    609,3  

         -    

      630,0  

     630,0  

        -    

    600,0  

      600,0  

            -    

 

    სუბსიდიები

     609,3  

    609,3  

         -    

      630,0  

     630,0  

 

    600,0  

      600,0  

 

 02 07

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

     193,1  

    193,1  

         -    

      195,4  

     195,4  

        -    

    150,0   

      150,0  

            -    

 

 ხარჯები

      56,8  

      56,8  

         -    

        50,0  

       50,0  

        -    

      50,0  

        50,0  

            -    

 

    სხვა ხარჯები

      56,8  

      56,8  

         -    

        50,0  

       50,0  

        -    

      50,0  

        50,0  

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     136,3  

    136,3  

         -    

      145,4  

     145,4  

        -    

    100,0  

      100,0  

            -     

 02 08

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

     462,2  

    462,2  

         -    

      483,5  

     483,5  

        -    

    520,0  

      520,0  

            -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

      41,0  

      41,0  

 

        41,0  

       41,0  

 

      41,0  

        41,0  

 

 

 ხარჯები

     461,5  

    461,5  

         -    

      483,5  

     483,5  

        -    

    520,0  

      520,0  

            -    

 

    სუბსიდიები

     461,5  

    461,5  

         -     

      483,5  

     483,5  

 

    520,0  

      520,0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        0,7  

        0,7  

         -    

           -    

          -    

        -    

         -    

 

 

 02 09

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

     111,7  

    111,7  

         -    

      208,8  

     208,8  

        -    

    200,0  

      200,0  

            -    

 

 ხარჯები

      33,7  

      33,7  

 

        57,8  

       57,8  

 

      50,0  

        50,0  

 

 

    სხვა ხარჯები

      33,7  

      33,7  

 

        57,8  

       57,8  

 

      50,0  

        50,0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      78,0  

      78,0  

 

      151,0  

     151,0  

        -    

    150,0  

      150,0  

 

 02 10

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

     340,4  

 

    340,4  

      900,5  

       80,0  

   820,5  

         -    

           -    

            -    

 

 ხარჯები

     140,6  

         -    

    140,6   

      110,0  

          -    

   110,0  

         -    

           -    

            -    

 

    საქონელი და მომსახურება

     140,6  

         -    

    140,6  

      100,0  

          -    

   100,0  

         -    

 

            -    

 

    სხვა ხარჯები

          -    

 

         -    

        10,0  

 

     10,0  

         -    

 

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     199,8  

 

    199,8  

      790,5  

       80,0  

   710,5  

         -    

           -     

            -    

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

     468,3  

    468,3  

         -    

      511,0  

     511,0  

        -    

    567,0  

      567,0  

            -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

      56,0  

      56,0  

         -    

        56,0  

       56,0  

        -    

      57,0  

        57,0  

            -    

 

 ხარჯები

     468,3  

    468,3  

         -    

      511,0  

     511,0  

        -    

    567,0  

      567,0  

            -    

 

    სუბსიდიები

     468,3  

    468,3  

         -    

      511,0  

     511,0  

        -    

    567,0  

      567,0  

            -    

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

     468,3  

    468,3  

         -    

      511,0  

     511,0  

        -    

    567,0  

      567,0  

            -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

      56,0  

      56,0  

 

        56,0  

       56,0  

 

      57,0  

        57,0  

 

 

 ხარჯები

     468,3  

    468,3  

         -    

      511,0  

     511,0  

        -    

    567,0  

      567,0  

            -    

 

    სუბსიდიები

     468,3  

    468,3  

         -    

      511,0  

     511,0  

 

    567,0  

      567,0  

 

 04 00

 განათლება

  2 225,7  

  1 498,7   

      727,0  

   2 545,4  

  1 952,5  

     592,9  

    2 170,0  

      2 170,0  

                  -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

     224,0  

    224,0  

         -    

      224,0  

     224,0  

        -    

    233,0  

          233,0  

            -    

 

 ხარჯები

  1 943,4  

  1 473,0  

    470,4  

   2 413,1  

  1 834,8  

   578,3  

 2 170,0  

      2 170,0  

            -    

 

    საქონელი და მომსახურება

     470,4  

         -    

    470,4  

      578,3  

          -    

   578,3  

         -    

                 -    

            -    

 

    სუბსიდიები

  1 468,3  

  1 468,3  

         -    

   1 834,8  

  1 834,8  

        -    

 2 170,0  

      2 170,0  

            -    

 

    სხვა ხარჯები

        4,7  

        4,7  

         -    

                -    

               -    

            -    

              -    

                 -    

                  -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     282,3  

      25,7  

      256,6   

      132,3  

     117,7  

        14,6  

         -    

                 -    

            -    

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

  1 474,0  

  1 474,0  

         -    

   1 872,5  

  1 872,5  

        -    

 2 170,0  

      2 170,0  

            -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

     224,0  

    224,0  

 

      224,0  

     224,0  

 

    233,0  

          233,0  

 

 

 ხარჯები

  1 468,3  

  1 468,3  

         -    

   1 834,8  

     1 834,8  

        -    

 2 170,0  

      2 170,0  

            -    

 

    სუბსიდიები

  1 468,3  

  1 468,3  

         -    

   1 834,8  

  1 834,8  

 

 2 170,0  

      2 170,0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        5,7  

        5,7  

 

        37,7  

       37,7  

        -    

         -    

                 -    

 

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

     170,0  

      24,7  

    145,3  

        83,5  

       80,0  

      3,5  

         -    

                 -    

            -    

 

 ხარჯები

        4,7  

        4,7  

         -    

           -    

          -    

        -    

         -    

                 -    

            -    

 

    სხვა ხარჯები

        4,7  

        4,7  

 

           -     

          -    

 

         -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     165,3  

      20,0  

    145,3  

        83,5  

       80,0  

      3,5  

         -    

                 -    

            -    

 04 03

 საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

     581,7  

         -    

    581,7  

      589,4  

          -    

   589,4  

         -    

                 -    

            -    

 

 ხარჯები

     470,4  

         -    

    470,4  

      578,3  

          -    

   578,3  

         -    

                 -    

            -    

 

    საქონელი და მომსახურება

     470,4  

         -    

    470,4  

      578,3  

          -    

   578,3  

         -    

                 -    

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     111,3  

         -    

    111,3  

        11,1  

          -    

     11,1  

         -    

 

            -    

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

  1 904,3  

  1 687,8  

    216,5  

   2 427,3  

  2 331,0  

     96,3  

 2 563,0  

      2 563,0  

            -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

     320,0  

    320,0  

         -    

      320,0  

     320,0  

        -    

    305,0  

      305,0  

            -    

 

 ხარჯები

  1 625,3  

  1 625,3  

         -    

   2 028,9  

  2 028,9  

        -    

 2 279,0  

   2 279,0  

            -    

 

          სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          -    

         -    

         -    

           -    

          -    

        -    

         -    

           -    

            -    

 

    სუბსიდიები

  1 625,3  

  1 625,3  

         -    

   2 028,9  

  2 028,9  

        -    

 2 279,0  

      2 279,0  

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     279,0  

      62,5  

    216,5  

      403,9  

     307,6  

     96,3  

    284,0  

      284,0  

            -    

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

  1 093,7  

    877,2  

    216,5  

   1 543,6  

  1 447,3  

     96,3  

 1 522,0  

   1 522,0  

            -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

     120,0  

    120,0  

         -    

      120,0  

     120,0  

        -    

    112,0  

      112,0  

            -    

 

 ხარჯები

     828,3  

    828,3  

         -    

   1 152,2  

  1 152,2  

        -    

 1 238,0  

   1 238,0  

            -    

 

    სუბსიდიები

     828,3  

    828,3  

         -    

   1 152,2  

  1 152,2  

        -    

 1 238,0  

   1 238,0  

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     265,4  

      48,9  

    216,5  

      391,4  

     295,1  

     96,3  

    284,0  

      284,0  

            -    

 05 01 01 01

          ა(ა)იპ სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

     589,9  

    589,9  

         -     

      628,5  

     628,5  

        -    

    668,0  

      668,0  

            -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

     120,0  

    120,0  

 

      120,0  

     120,0  

 

    112,0  

      112,0  

 

 

 ხარჯები

     586,3  

    586,3  

         -    

      617,9  

     617,9  

        -    

    668,0  

      668,0  

            -    

 

    სუბსიდიები

     586,3  

    586,3  

         -    

      617,9  

     617,9  

 

    668,0  

      668,0  

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        3,6  

        3,6  

 

        10,6  

       10,6  

 

         -    

           -    

 

 05 01 01 02 

 სპორტული ღონისძიებები

      55,0  

      55,0  

         -    

        49,0  

       49,0  

        -    

      50,0  

        50,0  

            -    

 

 ხარჯები

      55,0  

      55,0  

         -    

        49,0  

       49,0  

        -    

      50,0  

        50,0  

            -    

 

    სუბსიდიები

      55,0  

      55,0  

         -    

        49,0  

       49,0  

        -    

      50,0  

        50,0  

            -    

 05 01 01 03

 ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

          -    

         -    

         -    

        55,0  

       55,0  

        -    

      65,0  

        65,0  

            -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

          -    

         -    

 

           -    

          -    

 

         -    

           -    

 

 

 ხარჯები

          -    

         -    

         -    

        55,0  

       55,0  

        -    

      65,0  

        65,0  

            -    

 

    სუბსიდიები

          -    

         -    

         -    

        55,0  

       55,0  

 

      65,0  

        65,0  

            -    

 05 01 02 

 ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

     187,0  

    187,0  

         -    

      255,3  

     255,3  

        -    

    280,0  

      280,0  

            -    

 

 ხარჯები

     187,0  

    187,0  

         -    

      255,3  

     255,3  

        -    

    280,0  

      280,0  

            -    

 

    სუბსიდიები

     187,0  

    187,0  

 

      255,3  

     255,3  

 

    280,0  

      280,0  

 

 05 01  03

 სპორტისა და დასვენების ობიექტების  მოწყობა-რეაბილიტაცია

     261,8  

      45,3  

    216,5  

      380,8  

     284,5  

     96,3  

    284,0  

      284,0  

  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     261,8  

      45,3  

    216,5  

      380,8  

     284,5  

     96,3  

    284,0  

      284,0  

            -     

 05  01 04

 კალათბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

          -    

         -    

         -    

      175,0  

     175,0  

        -    

    175,0  

      175,0  

            -    

 

 ხარჯები

          -    

         -    

         -    

      175,0  

     175,0  

        -    

    175,0  

      175,0  

            -    

 

    სუბსიდიები

          -    

         -    

         -    

      175,0  

     175,0  

        -    

    175,0  

      175,0  

            -     

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

     810,6  

    810,6  

         -    

      883,7  

     883,7  

        -    

    991,0  

      991,0  

            -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

     200,0  

    200,0  

         -    

      200,0  

     200,0  

        -    

    193,0  

      193,0  

            -    

 

 ხარჯები

     797,0  

    797,0  

         -    

      876,7  

     876,7  

        -    

    991,0  

      991,0  

            -    

 

    სუბსიდიები

     797,0  

    797,0  

         -    

      876,7  

     876,7  

        -    

    991,0  

      991,0  

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      13,6  

      13,6  

         -    

        12,5  

       12,5  

        -    

         -    

           -    

            -    

 05 02 01 01

      ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანების ხელშეწყობა

     425,9  

    425,9  

         -    

      484,7  

     484,7  

        -    

    505,0  

      505,0  

            -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

     200,0  

    200,0  

 

      200,0  

     200,0  

 

    120,0  

      120,0  

 

 

 ხარჯები

     413,9  

    413,9  

         -    

      481,2  

     481,2  

        -    

    505,0  

      505,0  

            -    

 

    სუბსიდიები

     413,9  

    413,9  

         -    

      481,2  

     481,2  

 

    505,0  

      505,0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      12,0  

      12,0  

         -    

         3,5  

        3,5  

 

         -    

           -    

 

 05 02  01 02

      სახელოვნებო სფეროს ხელშეწყობის პროგრამა

     337,7  

    337,7  

 

      364,0  

     364,0  

 

    461,0  

      461,0  

            -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

          -    

         -    

 

 

 

 

      73,0  

        73,0  

 

 

 ხარჯები

     336,1  

    336,1  

 

      360,5  

     360,5  

 

    461,0  

      461,0  

            -    

 

    სუბსიდიები

     336,1  

    336,1  

         -    

      360,5  

     360,5  

 

    461,0  

      461,0  

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        1,6  

        1,6  

         -    

         3,5  

        3,5  

 

         -    

           -    

            -    

 05 02  01 03

 ტურიზმის განვითარების პროგრამა

      32,0  

      32,0  

         -    

        20,0  

       20,0  

 

         -    

           -    

            -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

          -    

         -    

 

 

 

 

         -    

           -    

 

 

 ხარჯები

      32,0  

      32,0  

 

        20,0  

       20,0  

 

         -    

           -    

            -    

 

    სუბსიდიები

      32,0  

      32,0  

 

        20,0  

       20,0  

 

         -    

           -    

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          -    

         -    

         -    

           -    

          -    

 

         -    

           -    

            -    

 05 02  01 04

 კულტურული ღონისძიებები

      15,0  

      15,0  

         -    

        15,0  

       15,0  

        -    

      25,0  

        25,0  

            -    

 

 ხარჯები

      15,0  

      15,0  

         -    

        15,0  

       15,0  

        -    

      25,0  

        25,0  

            -    

 

    სუბსიდიები

      15,0  

      15,0  

         -    

        15,0  

       15,0  

        -    

      25,0  

        25,0  

            -    

 05 02 02

 კულტურის ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია

          -    

         -    

         -    

         5,5  

        5,5  

        -    

         -    

           -    

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          -    

         -    

         -    

         5,5  

        5,5  

        -    

         -    

           -    

            -     

 05 03

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

          -    

         -    

         -    

           -    

          -    

        -    

      50,0  

        50,0  

            -    

 

 ხარჯები

          -    

         -    

 

           -    

          -    

 

      50,0  

        50,0  

            -    

 

    სუბსიდიები

          -    

         -    

         -    

           -    

          -    

        -    

      50,0  

        50,0  

            -    

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

     987,9  

    902,9  

     85,0  

   1 150,8  

  1 027,8  

   148,0  

 1 371,6  

   1 195,9  

       175,7  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

      13,0  

         -    

     13,0  

        13,0  

          -    

     13,0  

      13,0  

           -    

         13,0  

 

 ხარჯები

     987,9  

    902,9  

     85,0  

   1 150,8  

  1 027,8  

   148,0  

 1 371,6  

   1 195,9  

       175,7  

 

    საქონელი და მომსახურება

      46,4  

      46,4  

         -    

        57,1  

       57,1  

        -    

      56,5  

        56,5  

            -    

 

    სუბსიდიები

     120,2  

      35,2  

     85,0  

      133,0  

       25,0  

   108,0  

    140,0  

        25,0  

       115,0  

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

     676,8  

    676,8  

         -    

      782,5  

     750,5  

     32,0  

    941,1  

      900,4  

         40,7  

 

    სხვა ხარჯები

     144,5  

    144,5  

         -    

      195,2  

     195,2  

      8,0  

    234,0  

      214,0  

         20,0  

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

      96,4  

      11,4  

     85,0  

      108,0  

          -    

   108,0  

    115,0  

           -    

       115,0  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

      13,0  

         -    

     13,0  

        13,0  

          -    

     13,0  

      13,0  

           -    

         13,0  

 

 ხარჯები

      96,4  

      11,4  

     85,0  

      108,0  

          -    

   108,0  

    115,0  

           -    

       115,0  

 

    სუბსიდიები

      96,4  

      11,4  

     85,0  

      108,0  

          -    

   108,0  

    115,0  

           -    

       115,0  

 06 01 01

    ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

      96,4  

      11,4  

     85,0  

      108,0  

          -    

   108,0  

    115,0  

           -    

       115,0  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

      13,0  

         -    

     13,0  

        13,0  

          -    

     13,0  

      13,0  

           -    

         13,0  

 

 ხარჯები

      96,4  

      11,4  

     85,0  

      108,0  

          -    

   108,0  

    115,0  

           -    

       115,0  

 

    სუბსიდიები

      96,4  

      11,4  

     85,0  

      108,0  

          -    

   108,0  

    115,0  

           -    

       115,0  

 06 02

   სოციალური დაცვა

     867,7  

    867,7  

         -    

   1 042,8  

  1 002,8  

     40,0  

 1 231,6  

   1 170,9  

         60,7  

 

 ხარჯები

     867,7  

    867,7  

         -    

   1 042,8  

  1 002,8  

     40,0  

 1 231,6  

   1 170,9  

         60,7  

 

    საქონელი და მომსახურება

      46,4  

      46,4  

         -    

        57,1  

       57,1  

        -    

      56,5  

        56,5  

            -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

     676,8  

    676,8  

         -    

      782,5  

     750,5  

     32,0  

    941,1  

      900,4  

         40,7  

 

    სხვა ხარჯები

     144,5  

    144,5  

         -    

      195,2   

     195,2  

      8,0  

    234,0  

      214,0  

         20,0  

 06 02 01

      სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა

     192,1  

    192,1  

         -    

      176,4  

     176,4  

        -    

    220,0  

      220,0  

            -    

 

 ხარჯები

     192,1  

    192,1  

         -    

      176,4  

     176,4  

        -    

    220,0  

      220,0  

            -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

     192,1  

    192,1  

 

      176,4  

     176,4  

 

    220,0  

      220,0  

 

 06 02 02

 კომუნალური გადასახადები

      16,5  

      16,5  

         -    

        10,0  

       10,0  

        -    

      10,0  

        10,0  

            -    

 

 ხარჯები

      16,5  

      16,5  

         -    

        10,0  

       10,0  

        -    

      10,0  

        10,0  

            -    

 

    სხვა ხარჯები

      16,5  

      16,5  

 

        10,0  

       10,0  

 

      10,0  

        10,0  

 

 06 02 03

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

      23,7  

      23,7  

         -    

        24,1  

       13,0  

     11,1  

      24,1  

        12,6  

         11,5  

 

 ხარჯები

      23,7  

      23,7  

         -    

        24,1  

       13,0  

     11,1  

      24,1  

        12,6  

         11,5  

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

      23,7  

      23,7  

 

        24,1  

       13,0  

     11,1  

      24,1  

        12,6  

         11,5  

 06 02 04

       ოჯახების და ბავშვების დახმარების პროგრამა

     110,6  

    110,6  

         -    

      131,5  

     131,5  

        -    

    140,0  

      140,0  

            -    

 

 ხარჯები

     110,6  

    110,6  

         -    

      131,5  

     131,5  

        -    

    140,0  

      140,0  

            -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

     110,6  

    110,6  

 

      131,5  

     131,5  

 

    140,0  

      140,0  

 

 06 02 05

 სოციალური სერვისები-უფასო სასადილო,სოციალური სამრეცხაო

      94,1  

      94,1  

         -    

      110,0  

     110,0  

        -    

    118,0  

      118,0  

            -    

 

 ხარჯები

      94,1  

      94,1  

         -    

      110,0  

     110,0  

        -    

    118,0  

      118,0  

            -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             2,9  

             2,9  

             -    

                -    

               -    

            -    

              -    

                 -    

                  -    

 

    საქონელი და მომსახურება

        2,9  

        2,9  

 

         4,6  

        4,6  

 

        4,5  

          4,5  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

      91,2  

      91,2  

 

      105,4  

     105,4  

 

    113,5  

      113,5  

 

 06 02 06

 შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა ფულადი დახმარება და სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

      27,0  

      27,0  

         -    

        39,0  

       39,0  

        -    

      60,0  

        60,0  

            -    

 

 დაფინანსების პროგრამა

      27,0  

      27,0  

         -    

        39,0  

       39,0  

        -    

      60,0  

        60,0  

            -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

      22,1  

      22,1  

 

        34,4  

       34,4  

 

      56,0  

        56,0  

 

 

    სხვა ხარჯები

        4,9  

        4,9  

 

         4,6  

        4,6  

 

        4,0  

          4,0  

 

 06 02 07

 ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების  პროგრამა

      48,3  

      48,3  

         -    

        42,2  

       42,2  

        -    

      60,0  

        60,0  

            -    

 

 ხარჯები

      48,3  

      48,3  

         -    

        42,2  

       42,2  

        -    

      60,0  

        60,0  

            -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

      48,3  

      48,3  

 

        42,2  

       42,2  

 

      60,0  

        60,0  

 

 06 02 08

 სასკოლო-საკანცელარიო ნივთებით უზრუნველყოფა

        3,5  

        3,5  

         -    

         7,0  

        7,0  

        -    

        7,0  

          7,0  

            -    

 

 ხარჯები

        3,5  

        3,5  

         -    

         7,0  

        7,0  

        -    

        7,0  

          7,0  

            -    

 

    საქონელი და მომსახურება

        3,5  

        3,5  

         -    

         7,0  

        7,0  

        -    

        7,0  

          7,0  

            -    

 06 02 09

       100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების და შინმოვლის პროგრამა

      50,0  

      50,0  

         -    

        67,1  

       67,1  

        -    

      75,0  

        75,0  

            -    

 

 ხარჯები

      50,0  

      50,0  

         -    

        67,1  

       67,1   

        -    

      75,0  

        75,0  

            -    

 

    საქონელი და მომსახურება

      40,0  

      40,0  

 

        45,5  

       45,5  

 

      45,0  

        45,0  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

      10,0  

      10,0  

 

        21,6  

       21,6  

 

      30,0  

        30,0  

 

 06 02 10

 გარდაცვლილი დევნილის ან ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

          -    

         -    

         -    

         2,0  

          -    

      2,0  

        2,0   

           -    

          2,0  

 

 ხარჯები

          -    

         -    

         -    

         2,0  

          -    

      2,0  

        2,0  

           -    

          2,0  

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          -    

 

         -     

         2,0  

 

      2,0  

        2,0  

 

          2,0  

 06 02 11

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

     113,2  

    113,2  

         -    

      180,6  

     180,6  

        -    

    200,0  

      200,0  

            -    

 

 ხარჯები

     113,2  

    113,2  

         -    

      180,6  

     180,6  

        -    

    200,0  

      200,0  

            -    

 

    სხვა ხარჯები

     113,2  

    113,2  

 

      180,6  

     180,6  

 

    200,0  

      200,0  

 

 06 02 12

 ონკო და ლეიკემიით დაავადებული მოქალაქეების ფულადი დახმარების პროგრამა

      23,0  

      23,0  

         -    

        35,0  

       35,0  

        -    

      40,0  

        40,0  

            -    

 

 ხარჯები

      23,0  

      23,0  

         -    

        35,0  

       35,0  

        -    

      40,0  

        40,0  

            -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

      23,0  

      23,0  

 

        35,0  

       35,0  

 

      40,0  

        40,0  

 

 06 02 13

 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა

     133,6  

    133,6  

         -    

      156,2  

     156,2  

        -    

    192,8  

      192,8   

            -    

 

 ხარჯები

     133,6  

    133,6  

         -    

      156,2  

     156,2  

        -    

    192,8  

      192,8  

            -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

     130,8  

    130,8  

 

      156,2  

     156,2   

 

    192,8  

      192,8  

 

 

    სხვა ხარჯები

             2,8  

             2,8  

 

                -    

          -    

 

              -    

 

 

 06 02 14

 ეპილეფსიითა და პარკისონიზმით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა

      22,1  

      22,1  

         -    

        23,5  

       23,5  

        -    

      23,5  

        23,5  

            -    

 

 ხარჯები

      22,1  

      22,1  

         -    

        23,5  

       23,5  

        -    

      23,5  

        23,5  

            -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

      22,1  

      22,1  

 

        23,5  

       23,5  

 

      23,5  

        23,5  

            -    

 06 02 15

 ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამა

        7,1  

        7,1  

         -    

        26,9  

          -    

     26,9  

      47,2  

           -    

         47,2  

 

 ხარჯები

        7,1  

        7,1  

         -    

        26,9  

          -    

     26,9  

      47,2  

           -    

         47,2  

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        2,0  

        2,0  

 

        18,9  

          -    

     18,9  

      27,2  

           -    

         27,2  

 

    სხვა ხარჯები

        5,1  

        5,1  

 

         8,0  

          -    

      8,0  

      20,0   

           -    

         20,0  

 06 02 16

 ოჯაში ძალადობის მსხვერპლთა სტატუსის მქონე პირთა დახმარება

        0,9  

        0,9  

         -    

         1,3  

        1,3  

        -    

        2,0  

          2,0  

            -    

 

 ხარჯები

        0,9  

        0,9  

         -    

         1,3  

        1,3  

        -    

        2,0  

          2,0  

            -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        0,9  

        0,9  

 

         1,3  

        1,3  

 

        2,0  

          2,0  

 

 06 02 17

 განვითარების დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაცია

 

 

 

        10,0  

       10,0  

        -    

      10,0  

        10,0  

            -    

 

 ხარჯები

 

 

 

        10,0  

       10,0  

        -    

      10,0  

        10,0  

            -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

        10,0  

       10,0  

 

      10,0  

        10,0  

 

  06 03

 ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი

      20,0  

      20,0  

         -     

        20,0  

       20,0  

        -    

      20,0  

        20,0  

            -    

 

 ხარჯები

      20,0  

      20,0  

         -    

        20,0  

       20,0  

        -    

      20,0  

        20,0  

            -    

 

    სუბსიდიები

      20,0  

      20,0  

 

        20,0  

       20,0  

 

      20,0  

        20,0  

 

  06 04

 გენდერული თანასწორობის ხელსეწყობის პროგრამა

        3,8  

        3,8  

         -    

         5,0  

        5,0  

        -    

        5,0  

          5,0  

            -    

 

 ხარჯები

        3,8  

        3,8  

         -    

         5,0  

        5,0  

        -    

        5,0  

          5,0  

            -    

 07 00

 ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

 

 

 

        40,0  

       40,0  

 

      80,0  

        80,0  

            -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

         8,0  

        8,0  

 

        8,0  

          8,0  

            -    

 

 ხარჯები

 

 

 

        40,0  

       40,0  

        -    

      80,0  

        80,0  

            -    

 

    სუბსიდიები

 

 

 

        40,0  

       40,0  

        -    

      80,0  

        80,0  

            -    

 07 01

 ა(ა)იპ ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი

 

 

 

        40,0  

       40,0  

        -    

      80,0  

        80,0  

            -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

         8,0  

        8,0  

 

        8,0  

          8,0  

 

 

 ხარჯები

 

 

 

        40,0  

       40,0  

        -    

      80,0  

        80,0  

            -    

 

    სუბსიდიები

 

 

 

        40,0  

       40,0  

 

      80,0  

        80,0  

 

თავი IV

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 16. ასიგნებების დაფინანსება

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 17. ასიგნებების გადანაწილება

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 18. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

2024 წლის განმავლობაში ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 19. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 20. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 21. დავალიანებების ანაზღაურება

მუნიციპალიტეტის 2024  წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 05 დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2024 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 22. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (თავიVII) გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 175,7 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  115,0 ათასი ლარი.

ბ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ ომის მონაწილლეებისა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  2.0 ათასი ლარი.

დ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა (საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ, უგზოუკვლოდ დაკარგულ და მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების, 1992-1993 და 1998 წლებში ტერიტორიულ მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ, უგზოუკვლოდ დაკარგულ და მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების, 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების)  ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 11,5 ათასი ლარი.

ე) ,,ბავშვის უფლებათა კოდექსით“ განსაზღვრული უფლებამოსილებებით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა დაფინანსების მიზნით 47,2 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 23. სარეზერვო ფონდი

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.