„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 23
დოკუმენტის მიმღები ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/09/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/09/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.127.016183
23
24/09/2015
ვებგვერდი, 25/09/2015
190020020.35.127.016183
„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №23

2015 წლის 24 სექტემბერი

ქ. ზესტაფონი     

 

,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტის შესახებ ,,საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №60 დადგენილების (ვებგვერდი, 31/12/2014 სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016160)1-ლ, მე-2,  მე-7, მე-8, მე-9, მე-15, მე-16  და მე-19  მუხლებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

„თავი I

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დანართი №1 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12,053.9

4,907.0

7,146.9

12,310.6

3,443.0

8,867.6

14,096.4

4,196.9

9,899.5

გადასახადები

2,091.8

0.0

2,091.8

2,071.5

0.0

2,071.5

2,000.0

0.0

2,000.0

გრანტები

8,570.3

4,907.0

3,663.3

9,036.9

3,443.0

5,593.9

10,986.4

4,196.9

6,789.5

სხვა შემოსავლები

1,391.8

0.0

1,391.8

1,202.2

0.0

1,202.2

1,110.0

0.0

1,110.0

ხარჯები

7,482.8

848.2

6,634.6

10,682.2

995.7

9,686.5

10,189.8

282.4

9,907.4

შრომის ანაზღაურება

1,758.7

0.0

1,758.7

2,046.2

0.0

2,046.2

1,867.7

0.0

1,867.7

საქონელი და მომსახურება

1,550.6

674.2

876.4

2,512.4

882.0

1,630.4

1,205.2

62.9

1,142.3

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

98.1

0.0

98.1

83.0

0.0

83.0

66.3

0.0

66.3

სუბსიდიები

3,511.4

149.1

3,362.3

4,605.9

113.7

4,492.2

4,662.2

82.6

4,579.6

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

580.0

0.0

580.0

სოციალური უზრუნველყოფა

562.6

24.9

537.7

971.8

0.0

971.8

1,395.0

0.0

1,395.0

სხვა ხარჯები

1.4

0.0

1.4

462.9

0.0

462.9

413.4

136.9

276.5

საოპერაციო სალდო

4,571.1

4,058.8

512.3

1,628.4

2,447.3

-818.9

3,906.6

3,914.5

-7.9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3,744.4

3,456.4

288.0

3,329.4

3,056.7

272.7

6,489.9

4,526.6

1,963.3

ზრდა

3,791.4

3,456.4

335.0

3,467.4

3,056.7

410.7

6,589.9

4,526.6

2,063.3

კლება

47.0

0.0

47.0

138.0

0.0

138.0

100.0

0.0

100.0

მთლიანი სალდო

826.7

602.4

224.3

-1,701.0

-609.4

-1,091.6

-2,583.3

-612.1

-1,971.2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

715.6

602.4

113.2

-1,828.0

-609.4

-1,218.6

-2,710.1

-612.1

-2,098.0

ზრდა

715.6

602.4

113.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

715.6

602.4

113.2

0.0

 

 

0.0

 

 

კლება

0.0

0.0

0.0

1,828.0

609.4

1,218.6

2,710.1

612.1

2,098.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

 

 

1,828.0

609.4

1,218.6

2,710.1

612.1

2,098.0

ვალდებულებების ცვლილება

-111.1

0.0

-111.1

-127.0

0.0

-127.0

-126.8

0.0

-126.8

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

111.1

0.0

111.1

127.0

0.0

127.0

126.8

0.0

126.8

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

111.1

0.0

111.1

127.0

0.0

127.0

126.8

0.0

126.8

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დანართი №2

დასახელება

2013წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

12,100.9

4,907.0

7,193.9

12,448.6

3,443.0

9,005.6

14,196.4

4,196.9

9,999.5

შემოსავლები

12,053.9

4,907.0

7,146.9

12,310.6

3,443.0

8,867.6

14,096.4

4,196.9

9,899.5

არაფინანსური აქტივების კლება

47.0

0.0

47.0

138.0

0.0

138.0

100.0

0.0

100.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახადები

11,385.3

4,304.6

7,080.7

14,276.6

4,052.4

10,224.2

16,906.5

4,809.0

12,097.5

      ხარჯები

7,482.8

848.2

6,634.6

10,682.2

995.7

9,686.5

10,189.8

282.4

9,907.4

      არაფინანსური   აქტივების ზრდა

3,791.4

3,456.4

335.0

3,467.4

3,056.7

410.7

6,589.9

4,526.6

2,063.3

      ვალდებულებების კლება

111.1

0.0

111.1

127.0

0.0

127.0

126.8

0.0

126.8

ნაშთის ცვლილება

715.6

602.4

113.2

-1,828.0

-609.4

-1,218.6

-2,710.1

-612.1

-2,098.0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  10,189.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დანართი №7

დასახელება

2013წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7,482.8

848.2

6,634.6

10,682.2

995.7

9,686.5

10,189.8

282.4

9,907.4

შრომის ანაზღაურება

1,758.7

0.0

1,758.7

2,046.2

0.0

2,046.2

1,867.7

0.0

1,867.7

საქონელი და მომსახურება

1,550.6

674.2

876.4

2,512.4

882.0

1,630.4

1,205.2

62.9

1,142.3

პროცენტი

98.1

0.0

98.1

83.0

0.0

83.0

66.3

0.0

66.3

სუბსიდიები

3,511.4

149.1

3,362.3

4,605.9

113.7

4,492.2

4,662.2

82.6

4,579.6

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

580.0

0.0

580.0

სოციალური უზრუნველყოფა

562.6

24.9

537.7

971.8

0.0

971.8

1,395.0

0.0

1,395.0

სხვა ხარჯები

1.4

0.0

1.4

462.9

0.0

462.9

413.4

136.9

276.5

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  6489.9

ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6589.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დანართი №8

ორგ.კოდი

დასახელება

2013წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

53.5

328.9

116.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

102.0

30.5

3.4

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3623.1

3108.0

4,693.3

04 00

განათლება

 

 

1,589.2

05.00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

12.8

0

185.3

06.00

ჯანდაცვა

0

0

2.7

 

სულ

3791.4

3467.4

6589.9

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დანართი №9

დასახელება

2013წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

47.0

138.0

100

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

47.0

138.0

100.0

მიწა

20.6

96.0

0.0

სხვა  ბუნებრივ ი  აქტივები

26.4

42.0

100.0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

დანართი №10

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,193.3   

0.0   

2,193.3   

3,049.4   

170.1   

2,879.3   

2,756.0   

10.5   

2,745.5   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,095.2   

0.0   

2,095.2   

2,966.4   

170.1   

2,796.3   

2,756.0   

10.5   

2,745.5   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,095.2   

0.0   

2,095.2   

2,900.6   

170.1   

2,730.5   

2,596.1   

10.5   

2,585.6   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

65.8   

0.0   

65.8   

159.9   

0.0   

159.9   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

98.1   

0.0   

98.1   

83.0   

0.0   

83.0   

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

133.2   

0.0   

133.2   

170.0   

0.0   

170.0   

147.6   

0.0   

147.6   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

314.8   

0.0   

314.8   

325.0   

0.0   

325.0   

323.7   

0.0   

323.7   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

314.8   

0.0   

314.8   

325.0   

0.0   

325.0   

323.7   

0.0   

323.7   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4,210.7   

4,017.6   

193.1   

3,441.6   

3,022.1   

419.5   

4,783.5   

3,270.8   

1,512.7   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

1,000.0   

1,000.0   

0.0   

1,218.4   

1,218.4   

0.0   

1,177.9   

1,177.9   

0.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

1,000.0   

1,000.0   

0.0   

1,218.4   

1,218.4   

0.0   

1,177.9   

1,177.9   

0.0   

7045

ტრანსპორტი

3,210.7   

3,017.6   

193.1   

2,223.2   

1,803.7   

419.5   

3,605.6   

2,092.9   

1,512.7   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3,210.7   

3,017.6   

193.1   

2,223.2   

1,803.7   

419.5   

3,605.6   

2,092.9   

1,512.7   

705

გარემოს დაცვა

1,115.8   

5.6   

1,110.2   

1,250.1   

82.6   

1,167.5   

1,441.8   

82.6   

1,359.2   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,088.0   

0.0   

1,088.0   

1,225.2   

82.6   

1,142.6   

1,375.4   

82.6   

1,292.8   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

27.8   

5.6   

22.2   

24.9   

0.0   

24.9   

66.4   

0.0   

66.4   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,140.7   

1,092.7   

48.0   

2,156.5   

1,964.9   

191.6   

1,709.4   

1,220.1   

489.3   

7061

ბინათმშენებლობა

49.9   

42.0   

7.9   

468.1   

279.0   

189.1   

294.8   

14.3   

280.5   

7063

წყალმომარაგება

0.7   

0.0   

0.7   

2.5   

0.0   

2.5   

51.7   

0.0   

51.7   

7064

გარე განათება

50.7   

50.7   

0.0   

467.5   

467.5   

0.0   

165.0   

27.9   

137.1   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,039.4   

1,000.0   

39.4   

1,218.4   

1,218.4   

0.0   

1,197.9   

1,177.9   

20.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

91.9   

0.0   

91.9   

148.9   

0.0   

148.9   

105.7   

2.7   

103.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

91.9   

0.0   

91.9   

148.9   

0.0   

148.9   

105.7   

2.7   

103.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,188.1   

14.7   

1,173.4   

1,658.3   

0.0   

1,658.3   

1,992.3   

48.1   

1,944.2   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

335.3   

14.7   

320.6   

497.6   

0.0   

497.6   

744.4   

0.0   

744.4   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

814.3   

0.0   

814.3   

1,092.5   

0.0   

1,092.5   

1,135.9   

48.1   

1,087.8   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

38.5   

0.0   

38.5   

68.2   

0.0   

68.2   

112.0   

0.0   

112.0   

709

განათლება

1,252.8   

149.1   

1,103.7   

1,721.2   

31.1   

1,690.1   

3,304.7   

1,352.1   

1,952.6   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,235.9   

149.1   

1,086.8   

1,709.8   

31.1   

1,678.7   

3,298.7   

1,352.1   

1,946.6   

7092

ზოგადი განათლება

16.9   

0.0   

16.9   

11.4   

0.0   

11.4   

6.0   

0.0   

6.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

16.9   

0.0   

16.9   

11.4   

0.0   

11.4   

6.0   

0.0   

6.0   

710

სოციალური დაცვა

632.9   

24.9   

608.0   

1,447.0   

0.0   

1,447.0   

1,392.9   

0.0   

1,392.9   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

70.3   

0.0   

70.3   

88.0   

0.0   

88.0   

88.0   

0.0   

88.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

62.7   

0.0   

62.7   

80.0   

0.0   

80.0   

81.5   

0.0   

81.5   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

405.9   

24.9   

381.0   

659.4   

0.0   

659.4   

735.2   

0.0   

735.2   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

94.0   

0.0   

94.0   

619.6   

0.0   

619.6   

488.2   

0.0   

488.2   

 

სულ

12,274.2   

5,304.6   

6,969.6   

15,368.0   

5,270.8   

10,097.2   

17,957.6   

5,986.9   

11,970.7   

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი    15.  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით

დანართი №11

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

3

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

11,385.3

4,304.6

7,080.7

14,276.6

4,052.4

10,224.2

16,906.5

4,809.0

12,097.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

992.0

0.0

992.0

1,050.5

0.0

1,050.5

1,021.5

0.0

1,021.5

 

ხარჯები

7,482.8

848.2

6,634.6

10,682.2

995.7

9,686.5

10,189.8

282.4

9,907.4

 

შრომის ანაზღაურება

1,758.7

0.0

1,758.7

2,046.2

0.0

2,046.2

1,867.7

0.0

1,867.7

 

საქონელი და მომსახურება

1,550.6

674.2

876.4

2,512.4

882.0

1,630.4

1,205.2

62.9

1,142.3

 

პროცენტი

98.1

0.0

98.1

83.0

0.0

83.0

66.3

0.0

66.3

 

სუბსიდიები

3,511.4

149.1

3,362.3

4,605.9

113.7

4,492.2

4,662.2

82.6

4,579.6

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

580.0

0.0

580.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

562.6

24.9

537.7

971.8

0.0

971.8

1,395.0

0.0

1,395.0

 

სხვა ხარჯები

1.4

0.0

1.4

462.9

0.0

462.9

413.4

136.9

276.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,791.4

3,456.4

335.0

3,467.4

3,056.7

410.7

6,589.9

4,526.6

2,063.3

 

ძირითადი აქტივები

3,791.4

3,456.4

335.0

3,467.4

3,056.7

410.7

6,589.9

4,526.6

2,063.3

 

ვალდებულებების კლება

111.1

0.0

111.1

127.0

0.0

127.0

126.8

0.0

126.8

 

საშინაო

111.1

0.0

111.1

127.0

0.0

127.0

126.8

0.0

126.8

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,304.4

0.0

2,304.4

3,176.4

170.1

3,006.3

2,756.0

10.5

2,745.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

160.0

0.0

160.0

174.0

0.0

174.0

173.0

0.0

173.0

 

ხარჯები

2,139.8

0.0

2,139.8

2,720.5

0.0

2,720.5

2,640.0

0.0

2,640.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,480.7

0.0

1,480.7

1,678.7

0.0

1,678.7

1,757.4

0.0

1,757.4

 

საქონელი და მომსახურება

559.6

0.0

559.6

883.1

0.0

883.1

833.1

0.0

833.1

 

პროცენტი

98.1

0.0

98.1

83.0

0.0

83.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

1.4

0.0

1.4

75.7

0.0

75.7

39.5

0.0

39.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.5

0.0

53.5

328.9

170.1

158.8

116.0

10.5

105.5

 

ძირითადი აქტივები

53.5

0.0

53.5

328.9

170.1

158.8

116.0

10.5

105.5

 

ვალდებულებების კლება

111.1

0.0

111.1

127.0

0.0

127.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

111.1

0.0

111.1

127.0

0.0

127.0

0.0

0.0

0.0

01 01

ზესტაფონის საკრებულო

524.9

0.0

524.9

614.2

0.0

614.2

669.5

0.0

669.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24.0

 

24.0

26.0

 

26.0

26.0

 

26.0

 

ხარჯები

521.6

0.0

521.6

609.7

0.0

609.7

660.4

0.0

660.4

 

შრომის ანაზღაურება

389.8

0.0

389.8

432.9

0.0

432.9

452.0

0.0

452.0

 

საქონელი და მომსახურება

131.8

0.0

131.8

176.8

0.0

176.8

208.4

0.0

208.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.3

0.0

3.3

4.5

0.0

4.5

9.1

0.0

9.1

 

ძირითადი აქტივები

3.3

0.0

3.3

4.5

0.0

4.5

9.1

0.0

9.1

01 02

ზესტაფონის გამგეობა

1,570.3

0.0

1,570.3

2,286.4

170.1

2,116.3

1,926.6

10.5

1,916.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

136.0

 

136.0

148.0

 

148.0

147.0

 

147.0

 

ხარჯები

1,520.1

0.0

1,520.1

1,962.0

0.0

1,962.0

1,819.7

0.0

1,819.7

 

შრომის ანაზღაურება

1,090.9

0.0

1,090.9

1,245.8

0.0

1,245.8

1,305.4

0.0

1,305.4

 

საქონელი და მომსახურება

427.8

0.0

427.8

640.5

0.0

640.5

464.8

0.0

464.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

1.4

0.0

1.4

75.7

0.0

75.7

39.5

0.0

39.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50.2

0.0

50.2

324.4

170.1

154.3

106.9

10.5

96.4

 

ძირითადი აქტივები

50.2

0.0

50.2

324.4

170.1

154.3

106.9

10.5

96.4

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

65.8

0.0

65.8

159.9

0.0

159.9

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

65.8

0.0

65.8

159.9

0.0

159.9

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

65.8

0.0

65.8

159.9

0.0

159.9

01 06

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

209.2

0.0

209.2

210.0

0.0

210.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

98.1

0.0

98.1

83.0

0.0

83.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

98.1

0.0

98.1

83.0

0.0

83.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

111.1

0.0

111.1

127.0

0.0

127.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

111.1

0.0

111.1

127.0

0.0

127.0

0.0

0.0

0.0

01 07

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

448.0

0.0

448.0

495.0

0.0

495.0

471.3

0.0

471.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

58.0

0.0

58.0

62.0

0.0

62.0

14.0

0.0

14.0

 

ხარჯები

346.0

0.0

346.0

464.5

0.0

464.5

467.9

0.0

467.9

 

შრომის ანაზღაურება

278.0

0.0

278.0

367.5

0.0

367.5

110.3

0.0

110.3

 

საქონელი და მომსახურება

68.0

0.0

68.0

97.0

0.0

97.0

42.6

0.0

42.6

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

315.0

0.0

315.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

102.0

0.0

102.0

30.5

0.0

30.5

3.4

0.0

3.4

 

ძირითადი აქტივები

102.0

0.0

102.0

30.5

0.0

30.5

3.4

0.0

3.4

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

314.8

0.0

314.8

325.0

0.0

325.0

323.7

0.0

323.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

47.0

 

47.0

48.0

 

48.0

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

238.1

0.0

238.1

325.0

0.0

325.0

323.7

0.0

323.7

 

შრომის ანაზღაურება

197.0

0.0

197.0

265.5

0.0

265.5

7.3

0.0

7.3

 

საქონელი და მომსახურება

41.1

0.0

41.1

59.5

0.0

59.5

1.4

0.0

1.4

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

315.0

0.0

315.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76.7

0.0

76.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

76.7

0.0

76.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

133.2

0.0

133.2

170.0

0.0

170.0

147.6

0.0

147.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

 

11.0

14.0

 

14.0

14.0

 

14.0

 

ხარჯები

107.9

0.0

107.9

139.5

0.0

139.5

144.2

0.0

144.2

 

შრომის ანაზღაურება

81.0

0.0

81.0

102.0

0.0

102.0

103.0

0.0

103.0

 

საქონელი და მომსახურება

26.9

0.0

26.9

37.5

0.0

37.5

41.2

0.0

41.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.3

0.0

25.3

30.5

0.0

30.5

3.4

0.0

3.4

 

ძირითადი აქტივები

25.3

0.0

25.3

30.5

0.0

30.5

3.4

0.0

3.4

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5,467.2

4,115.9

1,351.3

5,629.8

3,851.2

1,778.6

6,883.6

3,395.6

3,488.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

144.0

0.0

144.0

138.0

0.0

138.0

138.0

0.0

138.0

 

ხარჯები

1,844.1

659.5

1,184.6

2,521.8

964.6

1,557.2

2,063.5

282.4

1,781.1

 

შრომის ანაზღაურება

1,000.0

1,000.0

0.0

1,218.4

1,218.4

0.0

1,197.9

1,177.9

20.0

 

საქონელი და მომსახურება

756.1

659.5

96.6

1,296.6

882.0

414.6

264.7

62.9

201.8

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

66.3

0.0

66.3

 

სუბსიდიები

1,088.0

0.0

1,088.0

1,225.2

82.6

1,142.6

1,375.4

82.6

1,292.8

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

357.1

136.9

220.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,623.1

3,456.4

166.7

3,108.0

2,886.6

221.4

4,693.3

3,113.2

1,580.1

 

ძირითადი აქტივები

3,623.1

3,456.4

166.7

3,108.0

2,886.6

221.4

4,693.3

3,113.2

1,580.1

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

126.8

0.0

126.8

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

126.8

0.0

126.8

03 01

საგზაო (საავტომობილო) ტრანსპორტი

3,210.7

3,017.6

193.1

2,223.2

1,803.7

419.5

3,627.1

2,092.9

1,534.2

 

ხარჯები

88.0

0.0

88.0

253.1

31.5

221.6

111.5

1.3

110.2

 

საქონელი და მომსახურება

88.0

0.0

88.0

253.1

31.5

221.6

106.5

0.0

106.5

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.1

0.0

1.1

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.9

1.3

2.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,122.7

3,017.6

105.1

1,970.1

1,772.2

197.9

3,494.1

2,091.6

1,402.5

 

ძირითადი აქტივები

3,122.7

3,017.6

105.1

1,970.1

1,772.2

197.9

3,494.1

2,091.6

1,402.5

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21.5

0.0

21.5

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21.5

0.0

21.5

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,256.5

98.3

1,158.2

2,188.2

829.1

1,359.1

2,058.6

124.8

1,933.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

144.0

0.0

144.0

138.0

0.0

138.0

138.0

0.0

138.0

 

ხარჯები

1,138.6

42.0

1,096.6

1,721.6

386.0

1,335.6

1,775.7

124.8

1,650.9

 

საქონელი და მომსახურება

50.6

42.0

8.6

496.4

303.4

193.0

117.1

41.8

75.3

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

65.2

0.0

65.2

 

სუბსიდიები

1,088.0

0.0

1,088.0

1,225.2

82.6

1,142.6

1,375.4

82.6

1,292.8

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

218.0

0.4

217.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117.9

56.3

61.6

466.6

443.1

23.5

177.6

0.0

177.6

 

ძირითადი აქტივები

117.9

56.3

61.6

466.6

443.1

23.5

177.6

0.0

177.6

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

105.3

0.0

105.3

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

105.3

0.0

105.3

03 02 02

დასუფთავება

1,088.0

0.0

1,088.0

1,225.2

82.6

1,142.6

1,375.4

82.6

1,292.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

144.0

 

144.0

138.0

 

138.0

138.0

 

138.0

 

ხარჯები

1,088.0

0.0

1,088.0

1,225.2

82.6

1,142.6

1,375.4

82.6

1,292.8

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

1,088.0

0.0

1,088.0

1,225.2

82.6

1,142.6

1,375.4

82.6

1,292.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი

27.8

5.6

22.2

24.9

0.0

24.9

171.7

0.0

171.7

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

66.4

0.0

66.4

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

1.2

0.0

1.2

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

65.2

0.0

65.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.8

5.6

22.2

23.5

0.0

23.5

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

27.8

5.6

22.2

23.5

0.0

23.5

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

105.3

0.0

105.3

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

105.3

0.0

105.3

03 02 04

ბინათმშენებლობა

49.9

42.0

7.9

468.1

279.0

189.1

294.8

14.3

280.5

 

ხარჯები

49.9

42.0

7.9

468.1

279.0

189.1

294.8

14.3

280.5

 

საქონელი და მომსახურება

49.9

42.0

7.9

468.1

279.0

189.1

81.7

14.3

67.4

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

213.1

0.0

213.1

03 02 06

წყალმომარაგება

0.7

0.0

0.7

2.5

0.0

2.5

51.7

0.0

51.7

 

ხარჯები

0.7

0.0

0.7

2.5

0.0

2.5

6.7

0.0

6.7

 

საქონელი და მომსახურება

0.7

0.0

0.7

2.5

0.0

2.5

6.7

0.0

6.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

45.0

0.0

45.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

45.0

0.0

45.0

03 02 07

გარე განათება

50.7

50.7

0.0

467.5

467.5

0.0

165.0

27.9

137.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

24.4

24.4

0.0

32.4

27.9

4.5

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

24.4

24.4

0.0

27.5

27.5

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.9

0.4

4.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50.7

50.7

0.0

443.1

443.1

0.0

132.6

0.0

132.6

 

ძირითადი აქტივები

50.7

50.7

0.0

443.1

443.1

0.0

132.6

0.0

132.6

03 02 08

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

39.4

0.0

39.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.4

0.0

39.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

39.4

0.0

39.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

1,000.0

1,000.0

0.0

1,218.4

1,218.4

0.0

1,197.9

1,177.9

20.0

 

ხარჯები

617.5

617.5

0.0

547.1

547.1

0.0

176.3

156.3

20.0

 

საქონელი და მომსახურება

617.5

617.5

0.0

547.1

547.1

0.0

41.1

21.1

20.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

135.2

135.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

382.5

382.5

0.0

671.3

671.3

0.0

1,021.6

1,021.6

0.0

 

ძირითადი აქტივები

382.5

382.5

0.0

671.3

671.3

0.0

1,021.6

1,021.6

0.0

 03 03 01

სოფლის მეურნეობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 02

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.

1,000.0

1,000.0

0.0

1,218.4

1,218.4

0.0

1,177.9

1,177.9

0.0

 

ხარჯები

617.5

617.5

0.0

547.1

547.1

0.0

156.3

156.3

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

617.5

617.5

0.0

547.1

547.1

0.0

21.1

21.1

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

135.2

135.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

382.5

382.5

0.0

671.3

671.3

0.0

1,021.6

1,021.6

0.0

 

ძირითადი აქტივები

382.5

382.5

0.0

671.3

671.3

0.0

1,021.6

1,021.6

0.0

04 00

განათლება

1,252.8

149.1

1,103.7

1,721.2

31.1

1,690.1

3,304.7

1,352.1

1,952.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

322.5

0.0

322.5

371.0

0.0

371.0

371.0

0.0

371.0

 

ხარჯები

1,252.8

149.1

1,103.7

1,721.2

31.1

1,690.1

1,715.5

0.0

1,715.5

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.7

0.0

1.7

 

სუბსიდიები

1,252.8

149.1

1,103.7

1,721.2

31.1

1,690.1

1,713.1

0.0

1,713.1

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,589.2

1,352.1

237.1

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,589.2

1,352.1

237.1

04 01

სკოლამდელი განათლება

1,235.9

149.1

1,086.8

1,709.8

31.1

1,678.7

3,298.7

1,352.1

1,946.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

322.5

 

322.5

371.0

 

371.0

371.0

 

371.0

 

ხარჯები

1,235.9

149.1

1,086.8

1,709.8

31.1

1,678.7

1,709.5

0.0

1,709.5

 

სუბსიდიები

1,235.9

149.1

1,086.8

1,709.8

31.1

1,678.7

1,709.5

0.0

1,709.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,589.2

1,352.1

237.1

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,589.2

1,352.1

237.1

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

16.9

0.0

16.9

11.4

0.0

11.4

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

16.9

0.0

16.9

11.4

0.0

11.4

6.0

0.0

6.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.7

0.0

1.7

 

სუბსიდიები

16.9

 

16.9

11.4

 

11.4

3.6

 

3.6

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,188.1

14.7

1,173.4

1,658.3

0.0

1,658.3

1,992.3

48.1

1,944.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

292.5

0.0

292.5

290.5

0.0

290.5

311.5

0.0

311.5

 

ხარჯები

1,175.3

14.7

1,160.6

1,658.3

0.0

1,658.3

1,807.0

0.0

1,807.0

 

საქონელი და მომსახურება

96.6

14.7

81.9

147.7

0.0

147.7

61.4

0.0

61.4

 

სუბსიდიები

1,078.7

0.0

1,078.7

1,510.6

0.0

1,510.6

1,470.7

0.0

1,470.7

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

265.0

0.0

265.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9.9

0.0

9.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.8

0.0

12.8

0.0

0.0

0.0

185.3

48.1

137.2

 

ძირითადი აქტივები

12.8

0.0

12.8

0.0

0.0

0.0

185.3

48.1

137.2

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

335.3

14.7

320.6

497.6

0.0

497.6

744.4

0.0

744.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

54.0

0.0

54.0

54.0

0.0

54.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

322.5

14.7

307.8

497.6

0.0

497.6

607.2

0.0

607.2

 

საქონელი და მომსახურება

27.7

14.7

13.0

25.8

0.0

25.8

3.9

0.0

3.9

 

სუბსიდიები

294.8

0.0

294.8

471.8

0.0

471.8

595.8

0.0

595.8

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.5

0.0

7.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.8

0.0

12.8

0.0

0.0

0.0

137.2

0.0

137.2

 

ძირითადი აქტივები

12.8

0.0

12.8

0.0

0.0

0.0

137.2

0.0

137.2

05 01 01

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)

40.5

14.7

25.8

25.8

0.0

25.8

167.9

0.0

167.9

 

ხარჯები

27.7

14.7

13.0

25.8

0.0

25.8

30.7

0.0

30.7

 

საქონელი და მომსახურება

27.7

14.7

13.0

25.8

0.0

25.8

3.9

0.0

3.9

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

19.3

 

19.3

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.5

0.0

7.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.8

0.0

12.8

0.0

0.0

0.0

137.2

0.0

137.2

 

ძირითადი აქტივები

12.8

0.0

12.8

0.0

0.0

0.0

137.2

0.0

137.2

05 01 02

ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

166.3

0.0

166.3

234.4

0.0

234.4

270.2

0.0

270.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31.0

 

31.0

35.0

 

35.0

35.0

 

35.0

 

ხარჯები

166.3

0.0

166.3

234.4

0.0

234.4

270.2

0.0

270.2

 

სუბსიდიები

166.3

 

166.3

234.4

 

234.4

270.2

 

270.2

05 01 03

სპორტის სასახლე

128.5

0.0

128.5

237.4

0.0

237.4

306.3

0.0

306.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23.0

 

23.0

24.0

 

24.0

25.0

 

25.0

 

ხარჯები

128.5

0.0

128.5

237.4

0.0

237.4

306.3

0.0

306.3

 

სუბსიდიები

128.5

 

128.5

237.4

 

237.4

306.3

 

306.3

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

814.3

0.0

814.3

1,092.5

0.0

1,092.5

1,135.9

48.1

1,087.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

238.5

0.0

238.5

236.5

0.0

236.5

251.5

0.0

251.5

 

ხარჯები

814.3

0.0

814.3

1,092.5

0.0

1,092.5

1,087.8

0.0

1,087.8

 

საქონელი და მომსახურება

64.4

0.0

64.4

110.0

0.0

110.0

46.0

0.0

46.0

 

სუბსიდიები

749.9

0.0

749.9

982.5

0.0

982.5

774.9

0.0

774.9

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

265.0

0.0

265.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.9

0.0

1.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

48.1

48.1

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

48.1

48.1

0.0

05 02 01

სახელოვნებო სკოლები

35.0

0.0

35.0

43.9

0.0

43.9

44.1

0.0

44.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

 

ხარჯები

35.0

0.0

35.0

43.9

0.0

43.9

44.1

0.0

44.1

 

სუბსიდიები

35.0

 

35.0

43.9

 

43.9

44.1

 

44.1

05 02 02

 ბიბლიოთეკები

76.6

0.0

76.6

106.2

0.0

106.2

123.2

0.0

123.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

 

17.0

23.5

 

23.5

24.5

 

24.5

 

ხარჯები

76.6

0.0

76.6

106.2

0.0

106.2

123.2

0.0

123.2

 

სუბსიდიები

76.6

 

76.6

106.2

 

106.2

123.2

 

123.2

05 02 03

კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი

216.9

0.0

216.9

290.9

0.0

290.9

387.3

48.1

339.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

72.0

 

72.0

78.0

 

78.0

89.0

 

89.0

 

ხარჯები

216.9

0.0

216.9

290.9

0.0

290.9

339.2

0.0

339.2

 

სუბსიდიები

216.9

 

216.9

290.9

 

290.9

339.2

 

339.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

48.1

48.1

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

48.1

48.1

0.0

05 02 04

მუზეუმები

40.0

0.0

40.0

66.9

0.0

66.9

56.8

0.0

56.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

 

11.0

11.0

 

11.0

11.0

 

11.0

 

ხარჯები

40.0

0.0

40.0

66.9

0.0

66.9

56.8

0.0

56.8

 

სუბსიდიები

40.0

 

40.0

66.9

 

66.9

56.8

 

56.8

05 02 05

თეატრები

222.0

0.0

222.0

263.0

0.0

263.0

265.0

0.0

265.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42.0

 

42.0

42.0

 

42.0

45.0

 

45.0

 

ხარჯები

222.0

0.0

222.0

263.0

0.0

263.0

265.0

0.0

265.0

 

სუბსიდიები

222.0

 

222.0

263.0

 

263.0

0.0

 

0.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

265.0

0.0

265.0

05 02 06

სხვა მუსიკალური კოლექტივები

159.4

0.0

159.4

211.6

0.0

211.6

211.6

0.0

211.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

86.5

 

86.5

72.0

 

72.0

72.0

 

72.0

 

ხარჯები

159.4

0.0

159.4

211.6

0.0

211.6

211.6

0.0

211.6

 

სუბსიდიები

159.4

 

159.4

211.6

 

211.6

211.6

 

211.6

05 02 07

ძეგლთა დაცვა

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

3.0

0.0

3.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

3.0

0.0

3.0

05 02 08

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

3.5

0.0

3.5

19.0

0.0

19.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

3.5

0.0

3.5

19.0

0.0

19.0

20.0

0.0

20.0

 

საქონელი და მომსახურება

3.5

0.0

3.5

19.0

0.0

19.0

20.0

0.0

20.0

05 02 10

კულტურის ღონისძიებები

60.9

0.0

60.9

88.5

0.0

88.5

24.9

0.0

24.9

 

ხარჯები

60.9

0.0

60.9

88.5

0.0

88.5

24.9

0.0

24.9

 

საქონელი და მომსახურება

60.9

0.0

60.9

88.5

0.0

88.5

23.0

0.0

23.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.9

0.0

1.9

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

4.5

0.0

4.5

11.9

0.0

11.9

12.0

0.0

12.0

 

ხარჯები

4.5

0.0

4.5

11.9

0.0

11.9

12.0

0.0

12.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.5

0.0

4.5

11.9

0.0

11.9

11.5

0.0

11.5

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

05 04

ეპარქიის ხარჯები

34.0

0.0

34.0

56.3

0.0

56.3

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

34.0

0.0

34.0

56.3

0.0

56.3

100.0

0.0

100.0

 

სუბსიდიები

34.0

0.0

34.0

56.3

 

56.3

100.0

 

100.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

724.8

24.9

699.9

1,595.9

0.0

1,595.9

1,498.6

2.7

1,495.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

14.0

0.0

14.0

 

ხარჯები

724.8

24.9

699.9

1,595.9

0.0

1,595.9

1,495.9

0.0

1,495.9

 

საქონელი და მომსახურება

70.3

0.0

70.3

88.0

0.0

88.0

1.7

0.0

1.7

 

სუბსიდიები

91.9

0.0

91.9

148.9

0.0

148.9

103.0

0.0

103.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

562.6

24.9

537.7

971.8

0.0

971.8

1,385.0

0.0

1,385.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

387.2

0.0

387.2

6.2

0.0

6.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.7

2.7

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.7

2.7

0.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

91.9

0.0

91.9

148.9

0.0

148.9

105.7

2.7

103.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

14.0

0.0

14.0

 

ხარჯები

91.9

0.0

91.9

148.9

0.0

148.9

103.0

0.0

103.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

91.9

0.0

91.9

148.9

0.0

148.9

103.0

0.0

103.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.7

2.7

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.7

2.7

0.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

91.9

0.0

91.9

138.2

0.0

138.2

103.0

0.0

103.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

 

15.0

15.0

 

15.0

14.0

 

14.0

 

ხარჯები

91.9

0.0

91.9

138.2

0.0

138.2

103.0

0.0

103.0

 

სუბსიდიები

91.9

 

91.9

138.2

 

138.2

103.0

 

103.0

06 01 02

ამბულატორიები

0.0

0.0

0.0

10.7

0.0

10.7

2.7

2.7

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

10.7

0.0

10.7

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

10.7

 

10.7

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.7

2.7

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.7

2.7

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

632.9

24.9

608.0

1,447.0

0.0

1,447.0

1,392.9

0.0

1,392.9

 

ხარჯები

632.9

24.9

608.0

1,447.0

0.0

1,447.0

1,392.9

0.0

1,392.9

 

საქონელი და მომსახურება

70.3

0.0

70.3

88.0

0.0

88.0

1.7

0.0

1.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

562.6

24.9

537.7

971.8

0.0

971.8

1,385.0

0.0

1,385.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

387.2

0.0

387.2

6.2

0.0

6.2

06 02 01

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება

363.1

24.9

338.2

505.0

0.0

505.0

584.8

0.0

584.8

 

ხარჯები

363.1

24.9

338.2

505.0

0.0

505.0

584.8

0.0

584.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

363.1

24.9

338.2

505.0

0.0

505.0

584.8

0.0

584.8

06 02 02

ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები

42.8

0.0

42.8

114.4

0.0

114.4

110.0

0.0

110.0

 

ხარჯები

42.8

0.0

42.8

114.4

0.0

114.4

110.0

0.0

110.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

42.8

0.0

42.8

114.4

0.0

114.4

110.0

0.0

110.0

06 02 03

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა  დახმარება

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

40.4

0.0

40.4

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

40.4

0.0

40.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

40.4

0.0

40.4

06 02 04

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

70.3

0.0

70.3

88.0

0.0

88.0

88.0

0.0

88.0

 

ხარჯები

70.3

0.0

70.3

88.0

0.0

88.0

88.0

0.0

88.0

 

საქონელი და მომსახურება

70.3

0.0

70.3

88.0

0.0

88.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

88.0

0.0

88.0

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

62.7

0.0

62.7

80.0

0.0

80.0

81.5

0.0

81.5

 

ხარჯები

62.7

0.0

62.7

80.0

0.0

80.0

81.5

0.0

81.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

62.7

0.0

62.7

80.0

0.0

80.0

81.5

0.0

81.5

06 02 06

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება

7.3

0.0

7.3

20.5

0.0

20.5

32.0

0.0

32.0

 

ხარჯები

7.3

0.0

7.3

20.5

0.0

20.5

32.0

0.0

32.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7.3

0.0

7.3

20.5

0.0

20.5

32.0

0.0

32.0

06 02 07

სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება

40.5

0.0

40.5

50.8

0.0

50.8

52.0

0.0

52.0

 

ხარჯები

40.5

0.0

40.5

50.8

0.0

50.8

52.0

0.0

52.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

40.5

0.0

40.5

50.8

0.0

50.8

52.0

0.0

52.0

06 02 08

სადღესასწაულო დახმარება

42.1

0.0

42.1

68.8

0.0

68.8

90.9

0.0

90.9

 

ხარჯები

42.1

0.0

42.1

68.8

0.0

68.8

90.9

0.0

90.9

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.7

0.0

1.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

42.1

0.0

42.1

68.8

0.0

68.8

83.0

0.0

83.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.2

0.0

6.2

06 02 09

მარჩენალდაკარგულების დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12.0

0.0

12.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12.0

0.0

12.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12.0

0.0

12.0

06 02 10

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის უსინათლოების დახმარება

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

50.1

0.0

50.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

50.1

0.0

50.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

50.1

0.0

50.1

06 02 11

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების ფინანსური დახმარება

0.0

0.0

0.0

37.3

0.0

37.3

26.2

0.0

26.2

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

37.3

0.0

37.3

26.2

0.0

26.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

37.3

0.0

37.3

26.2

0.0

26.2

06 02 12

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

06 02 13

საბიულეტინო-სადეკრეტო ხარჯები

4.1

0.0

4.1

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4.1

0.0

4.1

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.1

0.0

4.1

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

06 02 14

სათნოების სახლის რეაბილიტაციისათვის

0.0

0.0

0.0

387.2

0.0

387.2

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

387.2

0.0

387.2

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

387.2

0.0

387.2

0.0

0.0

0.0

06 02 15

ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

06 02 16

სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 471,3 ათ. ლარი (პროგრამულიკოდი  02 00)

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა- 323,7ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში  დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.  საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მაღაკვალიფიციური სპეციალისტების დაკომპლექტების მიზნით ხორციელდება მოსამსახურეთა მომზადება კერძოდ:

ა) უმცროს მეთაურთა და რიგითი შემადგენლობის მომზადება, ( მათ შორის ახლად მიღებუილი მეხანძრე- მაშველების და მძღოლების სპეციალური დაწყებითი მომზადება)

 ბ) უფროს და საშუალო მეთაურთა სამსახურებრივი მომზადება .

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავის კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს სახანძრო სამაშველო ძალების სწავლებას, მომზადებას და გადამზადებას.

    მოსალოდნელი შედეგები:

 1. სახანძრო-სამაშველო სამსახური (შემდგომში - სამსახური)    წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გამგეობის  სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის საზღვ­რებ­ში სახანძრო უსაფრთხოების, ხანძრების, ავარი­ების, სტიქიური უბედურების და სხვა საგანგებო სიტუაციების ლიკვი­დაციას, ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობის განხორციელებას.

  შეფასების ინდიკატორი:

1. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრის დროული ლოკალიზაცია.

2. ხანძრის ადგილზე მატერიალური ფასეულობების უდანაკარგო შენარჩუნება.

 1.2  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა- 147,6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის  ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება 15 წლის ჭაბუკთა სამხედრო აღრიცხვა. საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებითი სამხედრო მომზადების მიმდინარეობის კონტროლი, წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა.

მოსალოდნელი შედეგები:

  1. ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ,, საქართველოს ორგანული კანონის ,,სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ, სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ,, და მობილიზაციის შესახებ,, საქართველოს კანონის შესაბამისად საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის უზრუნველყოფა.
  2.  სამხედრო სამსახურისათვის მომზადება, სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა.
  3.  მობილიზაცია და სამხედრო ძალების რეზერვთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა.

   შეფასების ინდიკატორი:

  1. სამხედრო მომზადების სრულყოფა.
  2. წვევამდელთა პატრიოტული აღზრდა.
  3. რეზერვისტების სრული მობილიზაცია და გადამზადება

2.   ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია- 6883.6  თ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო ფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.

 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 3627.1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

 მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითერებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო ფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 2058.6 ათ. ლარი (პროგრამული  კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

2.1   მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები- 1375,4 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 02 02)

აღნიშნულ ღონისძიებებს ახორციელებს (ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა დასუფთავება და ნარჩენების გატანა და გარე ქსელის ბუნკერებისაგან საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან განთავისუფლება. მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავალებითზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. ნაგავსაყრელი ტერიტორიის მართვის ორგანიზება, სანიაღვრე არხის გაწმენდა და მოვლა-პატრონობის ორგანიზება. ქ. ზესტაფონში არსებული სკვერების გაზონებისა და ბარების მოვლა პატრონობასა და გამწვანების ორგანიზება. ქუჩების გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობის ორგანიზება, ქალაქის ტერიტორიაზე უზედამხედველო პირუტყვისა და უპატრონო შინაური ცხოველების აღკვეთა ორგანიზება. ქალაქ ზესტაფონში არსებული სკვერების და გაზონების მოვლა პატრონობა, და გამწვანების ორგანიზება. სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების (დიდთოვლობა, წყალდიდობა, ნიაღვარი ღვარცოფი მეწყერი და სხვა.) დროს მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე გზებისა და მოედნების გაწმენდის ორგანიზება. სერვის ცენტრში დასაქმებულია 138 საშტატო ერთეული.

მოსალოდნელი შედეგები:

-ქალაქის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

-მაწანწალა ცხოველების რაოდენობის შემცირება.

შეფასების ინდიკატორი:

-ქალაქის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიური მაჩვენებელი.

 -ქალაქის გარე განათების მომსახურების მაჩვენებელი         

-მაწანწალა ცხოველებისაგან დაზარალებულ მაცხოვრებელთა 30%-ით შემცირება.

3. განათლება - 3304.7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ აღზრდას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გამართული ფუნქციონირება. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხელი შეეწყობა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე განათლების დონის ამაღლებას.

3.1. სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსება- 3298.7ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტში  არსებულ 39 საბავშვო ბაღში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან  გარემოს.  ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად.

მოსალოდნელი შედეგები:

სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა.

შეფასების ინდიკატორი:

კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა

აღსაზრდელთა რაოდენობა

3. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა- 6.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივიზაციის ამაღლება;

ბავშვების ფიზიკური და სულიერი აღზრდა შემდგომში მათი სწორი განვითარების მიზნით;

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები- 1992.3 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 05 00)

 მუნიციპალიტეტში  სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პარალერულად,  აუცილებელია ხელი შეეწყოს  კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, კულტურული ასევე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა.

 4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა- 744.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსკოლის, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნებისა და ბაზების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგები:

ახალგაზრდებში ჯანსაღი წესის დამკვიდრება

შეფასების ინდიკატორი:

 ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;

სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მედალოსან სპორცმენთა რაოდენობა.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა- 1135,9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება.

4.3. ახალგაზრდულიპროგრამებისდაფინანსება- 12.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება ახალგაზრდებისათვის აქტიური დასვენების ღონისძიებები (ბანაკები, ლაშქრობები, ექსკურსიები და სხვა).

4.4  ეპარქიის ხარჯები-100.0 თ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

მარგვეთის ეპარქიაში შემავალი ეკლესია-მონასტრების ხელშეწყობისათვის

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა-  1498.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 მოსახლეობის ჯანდაცვა  სულ 105,7 (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,ზესტაფონისსაზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:

გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები

იმუნოპროფილიაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის შესწავლა? დადგენა

პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები

პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა.

დაავადების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა.

 სანიტარული ღონისძიებები.

აიპ ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზასტაფონის მუნიციპალური ცენტრის“ მიერ ექსკლუზიური უფლებამოსილების ფარგლებში 2014 წელს განსახორციელებელი სავალდებულო ღონისძიებები.

 5.2 სოციალური პროგრამები-1392.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

სოციალური პროგრამები მოიცავს: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები  /რეგისტრირებული/ (მათ შორის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული დევნილი) მოქალაქეებისათვის დახმარების ღონისძიებებს:  ოჯახების განვითარების, ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების, სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობის და პრევენციული ღონისძიებების მიზნით დაგეგმილ ღონისძიებების ერთობლიობას, აგრეთვე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თავშესაფრების და მსგავსი გაერთიანებების მიმართ დახმარების ღონისძიებებს, სადაც მიმდინარეობს, მხოლოდ სოციალური ხასიათის მხარდამჭერი ღონისძიებებები და მასში გაერთიანებულია გარკვეული  სოციალური სტატუსის მქონე პირთა ჯგუფი (სოციალური ჯგუფი).

 მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირი/ოჯახების ფინანსური დახმარება .   584,8 ათასი ლარი(პროგრამული კოდი 06 02 01)

  1. სოციალურად  დაუცველი ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა არის 0 –დან 100 001 – მდე, სახელმწიფო შემწეობის მიმღები პირი/ოჯახი დახმარება განესაზღვროთ – 100 ლარის ოდენობით.
  2. ლეიკემიით და ჰემოფილიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება   განისაზღვროს  500 ლარის ოდენობით.
  3. შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე ბენეფიციარები:

ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით და დაუნის სინდრომით დაავადებულებზე, დახმარება განისაზღვროს 300 ლარით. 

შაქრიანი  დიაბეტით ( ინსულინ დამოკიდებული) ფსიქიური აშლილობით დაავადებული ბავშვები 150 ლარი. სხვა შ.შ-ის მქონე ბავშვები-100 ლარი 18 წლამდე ასაკის ბავშვები.

  1. მარტოხელა დედები რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 150 ლარით.
  2. მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი)- 400 ლარი.

        6)  ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა (კორონოგრაფიის გარდა არაუმეტეს 200 ლარი) .

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 117000 ლარი, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით, იმ ბენეფიციარზე რომლებიც არ მიეკუთვნებიან ზემოთ  ჩამოთვლ კატეგორიებს.

მოსალოდნელი შედეგები:

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შეფასების ინდიკატორი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სტიმულირება.

 უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (ეპილეფსია პარკინსონი) 110,0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 02)

 პროგრამა ითვალისწინებს:

 ა) მატერიალიზებული ფორმით დახმარების ( უფასო მედიკამენტების) გაცემას იმ პირების მიმართ, რომელთაც დადგენილი      აქვთ  დაავადება ეპილეფსია  და პარკინსონი და ესაჭიროება ამავე დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტები.

 ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის, სათანადო დოკუმენტაციის და კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

გ)  დასაფინანსებელი მედიკამენტი განისაზღვრება სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტის (რეცეპტის ) საფუძველზე.

 დ) დახმარება გაიცემა -პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარზე ყოველთვიური საჭიროების მიხედვით, ყოველ ერთ ჯერზე საჭიროებისას არა უმეტეს ორი დასახელების მედიკამენტისა,  რომელთა დაფინანსების ღირებულება თითოეული ბენეფიციარისათვის, ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 100 ლარს.

ე) დახმარების თანხა გაიცემა ( უნაღდო ანგარიშსწორებით): ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგები:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის  გაუმჯობესება.

შეფასების ინდიკატორი

ეპილეფსია-პარკინსონით დაავადებულთა კმაყოფილება.

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება 40.4 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 03)

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა)  დიალიზის (ჰემო და პერიტონიალური) პროგრამაში მყოფი ბენეფიციარების ყოველთვიურად დახმარება 100 ლარის ოდენობით.

ბ)  ფინანსური დახმარება ბენეფიციარს  მიეცემა შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ:

პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ცნობა სამედიცინო დაწესებულებიდან დიალიზის პროგრამაში მონაწილეობის შესახებ. (ფ№ IV-100ა)

შეფასების ინდიკატორი

ბენეფიციარების სტიმულირება.

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ,,უფასო სადილი-‘’თ  უზრუნველყოფა 88.0 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 04)   

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) მატერიალური ფორმით დახმარებას (უფასო სადილი) პირის /ოჯახის მიმართ, რომელიც არის ბაზაში რეგისტრირებული პირი/ ოჯახი ( ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა არ აღემატება 70 001-ს.) და ამავდროულად არის უკიდურესად გაჭირვებული.

ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის და შესაბამისი მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით;

გ) დახმარება გაიცემა პროგრამაში ჩართულ ყოველ ერთ ბენეფიციარზე დღეში ერთჯერ- უფასო სადილი ( მენიუს შესაბამისად);

დ) ბენეფიციარისათვის დახმარების მიღების უფლება განისაზღვრება კომისიის გადაწყვეტილებით.

ე) დახმარების თანხა გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით) ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგები:

  • სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ეკონომიური მხარდჭერა და გაუმჯობესება.

ეფასების ინდიკატორი

-ხანდაზმულთა დახმარება

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები)  81,5  ათასი ლარი.(პროგრამული კოდი 06 02 05) პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) ფულადი დახმარების გაცემას იმ პირების/ ოჯახების მიმართ რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი და არის:

 ა.ა)სოციალურად დაუცველი ოჯახი-თუ ოჯახი (ახალშობილის ერთ-ერთი მშობელი) რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახის მონაცემთა ერთიან ბაზაში (ტექსტში შემდეგ ,,ბაზაში რეგისტრირებული“) და ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა არ აღემატება 70 001-ს;

 ა.ბ)  მრავალშვილიანი (დედისთვის-მე-3, მე-4 და მეტი) ახალშობილის ოჯახი:

 ა.გ) ტყუპები (ერთდროულად 2 და მეტი) ახალშობილის ოჯახი:

ა.დ) დევნილის სტატუსის მქონე ოჯახი;

 ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის და სათანადო დოკუმენტაციის შესაბამისად.

გ) დახმარება გაიცემა თუ:

 გ.ა) ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წლის ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში და ახალშობილის ასაკი არ აღემატება 1 წელს.

 გ.ბ) იმავე ახალშობილისათვის ოჯახს არ მიუღია ფულადი დახმარება წინა წლის განმავლობაში.

 გ.გ) ახალშობილის მშობელი- მამა , რეგისტრირებულია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ან მამის დაუდგენლობის შემთხვევაში დედა.

 დ) დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა ( ნაღდი ანგარიშსწორებით) ყოველ ერთ ახალშობილზე არაუმეტეს ერთჯერ:

 დ.ა) ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახზე-გასაცემი თანხა 250 ლარი.

 დ.ბ) მე-3 ახალშობილის ოჯახზე-350 ლარი.

  დ.გ) მე-4 და მეტი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა 450 ლარი.

  დ.დ) ტყუპი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა თითოეული ახალშობილისათვის 250 ლარი.

  დ.ე) დევნილის ოჯახზე გასაცემი თანხა 250 ლარი.

  ე) თუ ბენეფიციარს დახმარების მიღების უფლება აქვს ამ პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ერთდროულად ერთზე მეტი საფუძვლით, დახმარება მიეცემა მხოლოდ ერთი საფუძვლით, მათ შორის მაქსიმალური თანხის უპირატესობით.

   მოსალოდნელი შედეგები:

მოსახლეობის დემოგრაფიული ფონდის მხარდაჭერა

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება 32,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

პროგრამა ითვალისწინებს:

  ა)  ფულადი დახმარების გაცემა სტიქიის (მიწისძვრა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, მეწყერი, ხანძარი, ღვარცოფი, ნიაღვარი, ყინვა და სხვა) შედეგად დაზარალებული პირის/ ოჯახის მიმართ, რომელთაც მნიშვნელოვანი მატერიალური ზიანი მიადგათ განვითარებული სტიქიის გამო  საცხოვრებელ სახლზე და ამავდროულად ოჯახი განიცდის ეკონომიკურ სიდუხჭირეს.

 ბ) დახმარება გაიცემა თუ:

 ბ.ა)  სტიქია განვითარდა მიმდინარე ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში.

 ბ.ბ) სტიქიით გამოწვეული ზიანი და ხარისხი დადასტურებულია შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირის (ორგანო , სამსახური, კომისია, სპეციალური ჯგუფი) მიერ.

 გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკლვლევის მასალების გათვალისწინებით.

 დ) დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა (ნაღდი ანგარიშსწორებით) საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არაუმეტეს ერთჯერ.

 ე) გასაცემი თანხის მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 2000 (ორი ათას) ლარს.

მოსალოდნელი შედეგები:

-სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის მხარდაჭერა.

სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება 52,0 ათასი ლარი.ლარი.(პროგრამული კოდი 06 02 07)

პროგრამა ითვალისწინებს:

  ა) ფულადი დახმარების გაცემას, სარიტუალო ხარჯების უზრუნველსაყოფად- თუ გარდაცვლილი პირი, გარდაიცვალა მიმდინარე ან  წინა წლის ბოლო 6 თვის პერიოდში, გარდაცვალებიდან გასული არ არის 1 წელი და იყო:

  ა.ა)ბაზაში რეგისტრირებული (გარდაცვალებამდე 3 თვით ადრე მაინც) და მისი ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების  ქულა იმ დროისათვის არ აღემატება 57001 ქულას.

 ა.ბ) დევნილის სტატუსის მქონე.

 ა.გ) უპატრონო მიცვალებული ( უპატრონოდ მიიჩნევა პირი, რომელზეც გარდაცვალების მომენტიდან დაკრძალვამდე მზრუნველობას არ იღებს არავინ და კომისიის მიერ დასაბუთებულია გადაუდებელი აუცილებლობა დაიკრძალოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებით).

 ბ) ფულადი დახმარება მიეცემა დახმარების მიცემაზე უფლებამოსილ იმ პირს, რომელმაც გაიღო დაკრძალვის ხარჯები და არის:

 ბ.ა) რეგისტრირებული მონაცემთა ბაზაში გარდაცვლილთან ერთად ( ბაზაში ფიქსირდება ოჯახის შემადგენლობაში),

 ბ.ბ) არის გარდაცვლილის-მეუღლე, მშობელი, შვილი, შვილიშვილი, შვილიშვილის მეუღლე, და, ძმა, დისშვილი, ძმისშვილი, გერი ან სხვა უფლებამოსილი პირი, რომელმაც გაიღო დაკრძალვის ხარჯი.

 ბ.გ) უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის  ხარჯი გაიცემა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.

 გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება- დახმარების მიღებაზე უფლებამოსილი პირის განცხადების / მომართვის შესაბამისად.

 დ) ფულადი დახმარება გაიცემა (ნაღდი ანგარიშსწორებით) საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არაუმეტეს ერთჯერ:

 დ.ა) ბაზაში რეგისტრირებული პირის გარდაცვალებისას-გასაცემი თანხა 200 ლარი.

 დ.ბ) დევნილის გარდაცვალებისას-გასაცემი თანხა 200 ლარი.

 დ.გ) უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი (უნაღდო ანგარიშსწორებით)-არაუმეტეს 400 ლარი.

  ე) თუ ბენეფიციარს დახმარების მიღების უფლება აქვს ამ პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ერთზე მეტი საფუძვლით, დახმარება მიეცემა მხოლოდ ერთ-ერთი საფუძვლით.

 სარიტუალო დახმარება გაიცემა ომის მონაწილეების დაკრძალვის ხარჯების ასანაზღაურებისათვის, თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა.

   მოსალოდნელი შედეგები

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ( გარდაცვლილთა ოჯახების) ფინანსური დახმარება.

   შეფასების ინდიკატორი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მხრიდან კმაყოფილების გამოხატვა.

სადღესასწაულო დახმარება 90,9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)

პროგრამა ითვალისწინებს:

 ა) ფულადი ან/და მატერიალური ფორმით დახმარების გაიცემას პირის /ოჯახის ან/და სოციალური ჯგუფის მიმართ, ღირშესანიშნავ, ტრადიციულ და ისტორიულ თარიღებთან დაკავშირებით სოციალური თანადგომა /მხარდაჭერის მიზნით.

 ბ) დახმარება გაიცემა როგორც ინდივიდუალურ პირზე, ასევე სოციალურ ჯგუფზე:

 ბ.ა) დიდი სამსმულო ომის მონაწილეები-200 ლარი.

 ბ.ბ) სამშობლოს დამოუკიდფებლობისათვის ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახები ( მეომრის- მეუღლე, შვილი, მშობელი) – 300 ლარი.

 ბ.გ) დედ- მამით ობოლი ბავშვები (18 წლამდე)- 200 ლარი.

 ბ.დ) ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები, რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფად.

 ბ.ე) ხანდაზმული მოხუცები (100 და 100 წლის ასაკს გადაშორებული პირები)-300 ლარი.

 ბ.ვ) უნარშეზღუდული ბავშვები (18 წლამდე). (რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფად)

 ბ.ზ) ავღანეთის ომის მონაწილეები- 100 ლარი.

 ბ.თ) 9 აპრილს დაზარალებული მოქალაქეები-200 ლარი.

 ბ.ი) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის ლიკვიდაციის მონაწილეები-150 ლარი.

 ბ.კ) და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეული პირები და სოციალური ჯგუფები:

 ბ.ლ) უსახლკარო ბენეფიციართა დახმარება-200 ლარი

 ბ.მ).  სოციალური ჯგუფი (, უსახლკარო ბენეფიციართა ჯგუფი)

 ბ.ნ) სოციალური ჯგუფი (ჰუმანიტარული ასოციაცია კათარზისი)

 გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების /მომართვის ან კომისიის მხრიდან პირის / სოციალური ჯგუფის შერჩევის შესაბამისად.

 დ) დახმარება გაიცემა (ნაღდი/უნაღდო ანგარიშსწორებით):

 დ.ა) ინდივიდუალურ პირზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 500 (ხუთასი) ლარს.

 დ.ბ) სოციალურ ჯგუფზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 10000 (ათი ათას) ლარს.

 დ.გ) ინდივიდუალურ პირზე ან/ და სოციალურ ჯგუფზე მატერიალური ფორმით (საჩუქრები, საკვები პროდუქტები, ღონისძიებათა დაფინანსება და სხვ.) გასაცემი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა ერთ ჯერზე არ უნდა აღემატებოდეს 5000 (ხუთი ათასი) ლარს.

მარჩენალდაკარგულების დახმარება.12.0 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 09)

 ომისშემდგომ პერიოდში გარდაცვლილი მეომრის ოჯახის დახმარება 100 ლარის ოდენობით.

შესაბამისი წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე.

6.ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მხედველობით მკვეთრი და მნიშვნელოვანი სტატუსის მქონე ბენეფიციარებზე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება  50.1 ათასი ლარი მ/შ:(პროგრამული კოდი 06 02 10)

მხედველობით I ჯგუფის (მკვეთრი) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარზე განესაზღვროს დახმარება  თითოეულს თვეში 40 ლარი.

მხედველობით მნიშვნელოვნად გამოხატულ შეზღუდულ შესაძლებლობების მქონე პირებზე თითოეულს თვეში 30 ლარი.

დახმარების თანხა გაიცემა ნაღდი ან უნაღდო ანგარიშსწორებით, მომართვისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგები

შშმ პირების   ფინანსური დახმარება.

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების დახმარება.  26,2 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 11)

 წარმოდგენილი უნდა იქნეს:

-პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა( ასლი)

-დევნილის მოწმობა (ასლი)( არსებობის შემთხვევაში)

-ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის მოწმობა (ასლი)

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა( 06.02.12) 150.0 ათასი ლარი.

  სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების პრევენციის მიზნით, იმ პირების /ოჯახების მიმართ რომლებიც დგანან სიღატაკის რისკის ქვეშ (ენგრევა საცხოვრებელი სახლი, არ აქვს თავშესაფარი და სხვა) და საჭიროებს ფინანსურ დახმარებას 5000 ლარის ფარგლებში (შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე).  ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით.

ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება 5.0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 15)

ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა სამკურნალო საკვები დანამატით უზრუნველყოფა, დახმარება გაიცემა ყოველთვიიურად ფულადი ფორმით 100 ლარის ოდენობით.

დახმარება გაიცემა წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე.

-მშობლის განცხადება.

-ბავშვის დაბადების მოწმობა.

-ბანკის ანგარიშის ნომერი.

-შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა აღრიცხვაზე მყოფი ბავშვის შესახებ.

 სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება  –  70,0 ათასი ლარი

 (პროგრამული კოდი 06 02 16)

1. არასაპენსიო ასაკის მქონე მოქალაქეები, რომლებიც დაავადებული არიან კოქსართროზით და საჭიროებენ მენჯ-ბარძაყის პროტეზირებას, მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში შეადგენს 70 001-დან 100 001 ქულამდე.

-დახმარება განესაზღვრათ ოპერაციის ღირებულების 50%-ით, ( უნაღდო ანგარიშსწორებით)

2) მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური  ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება). ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო  ჯანდაცვის პროგრამით და /ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ პაციენტის მიერ დარჩენილი სახელმწიფოს დაუფარავი სერვისების გადასახადი წილის 50%-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით). პაციენტის  მიერ გადასახდელი თანხა არაუმეტეს 1000 ლარისა.

მუხლი19.  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის №12,    №13   №16 და №17  დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

                                                                                                                                                                                                                                                                             დანართი №12                                                                                                                                     

ეკონომიკური საქმიანობა

 

2015 წელი

 

 

  2015 წელში დასაკრედიტებელი  თანხები: მ/შ

479759.60

 

2013-2014 წლის კრედიტორული დავალიანება რგფ

363699.60

I

საქართველოს მთავრობის 2013  წლის  4 აპრილის № 311 განკარგულებით გამოყოფილი

..-ის პროგრამიდან დარჩენილი კრედიტორული დავალიანება  შეადგენს   მათ შორის:

132023.00

1

სოფელ კლდეეთის გზის სარეაბილიტაციო ( ასფალტო ფენილი)

მთავ. № 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

15229

2

ქვედა საქარისა და ზორვეთის გზების რეაბილიტაცია ( ასფალტო ფენილი)

მთავ. № 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

24050

3

დ. აღმაშენებლის ქ. ტროტუარებისა და ბორდიურების რეაბილიტაცია 

მთავ. № 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა. ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

6435

4

სოფ.კვალითში ე/წ კვალითის მარნის მიმდებარე გზის რეაბილიტაცია 

( ასფალტო ფენილი) მთავ. № 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

19880

5

რუსთაველის ქუჩაზე ( ასლანიკაშვილის სანაპიროზე ) არსებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია მთავ. № 311განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

4133

6

პუშკინის ქუჩისა და სოფ ცხრაწყაროსთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ( ასფალტო ფენილი) მთავ. № 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

22957

7

აღმაშენებელის ქუჩაზე  არსებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია  მთავ. № 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

8525

8

პირველი სვირის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია ( ასფალტო ფენილი) მთავ. № 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა. ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

30814

II

 საქართველოს მთავრობის 2014  წლის  13 იანვრის № 34  და 2014 წლის 10 აპრილის  №641    (2583941 ათასი ლ-დან)   განკარგულებით გამოყოფილი რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან დარჩენილი კრედიტორული დავალიანება  შეადგენს მ/შ

231676.60

1

სოფელ ტაბაკინში სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები . საქართველოს მთავრობის დადგ. საქართველოს მთავრობის დადგ. №641 10.04.14 (2583941 ათასი ლ-დან) მ/შ:

208404.8

2

სოფელ ტაბაკინში სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები(ტექზედამხედვალობა)

820

3

კულტურის სახლი( მ.შ -181839. 0 ათასი ლარი. საქართველოს მთავრობის დადგ. № 641№10 04 14   (2583941.0 ათასი ლარი-დან) -181839 (36.4 ათასი ლარი დაბრუნდა ბიუჯეტში 145.4 გადავიდა გზებში)

7260

4

კულტურის სახლი( მ.შ -181839. 0 ათასი ლარი. საქართველოს მთავრობის დადგ. № 641№10 04 14   (2583941.0 ათასი ლარი-დან) -181839 (36.4 ათასი ლარი დაბრუნდა ბიუჯეტში 145.4 გადავიდა გზებში)( ზედამხედველობა)

143

5

ქ ზესტაფონში ნინოშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

6985

6

ქ ზესტაფონში ნინოშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ზედამხედველობა)

145

7

ათონელების ქუჩის რეაბილიტაცია ( ასფალტო ფენილი და ბეტონის ფენილის მოწყობა

7470

8

ათონელების ქუჩის რეაბილიტაცია (ზედამხედველობა)

143

9

ეკონომია რგფ

305.8

III

ადგილობრივი კრედიტორები

116060

1

ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ნიშნების შესაცვლელად

17895

2

9 აპრილის ქუჩაზე რკინიგზის გასწვრივ ღობის რეაბილიტაცია

15500

3

ბატონიშვილის ქუჩაზე 2 საყრდენი კედელი და ბოგირის რეაბილიტაცია

35839

4

ათონელების ქუჩაზე პირველ ჩიხში ბეტონის ფენილის და ცხაურის მოწყობა

2369

5

დიდთოვლიანობის  შემთხვევაში, საავთომობილო გზების გაწმენდითი სამუშაოებისათვის ტექნიკის დასაქირავებლად ( გზების სხვა დან. საქ. მომს)(ადგილობრივ)

26799

6

შორაპნის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდინარე ყვირილაზე არსებული ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ადგილობრივი)

12899

7

ჭანტურიას ქ .აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მგზავრთა მოსაცდელის აგება(ადგილობრივი)

3849

8

ბატონიშვილის ქუჩის მე 2 ჩიხში უბანში მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა(ადგილობრივი

910

IV

2015 წელში გასათვალისწინებელი სამუშაოები: მ/შ

3167402.00

1

საქართველოს მთავრობის 2015  წლის  20 იანვრის # 39 განკარგულებით გამოყოფილი ..-ის პროგრამიდან /

1729240.00

1

საქართველოს მთავრობის 2015  წლის  20 იანვრის # 39 განკარგულებით გამოყოფილი ..-ის პროგრამიდან 93 (საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო

მომსახურების შესყიდვისათვის გამოყოფილი თანხა) ცვლ. 23.02.15 №323 112350 ლარიდან ეკონომიკაში 100250.0-86000 ლარი და

14250.00

2

სოფელ ზოვრეთში არსებული საავტომობილო გზის მოასფალტება, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება.

189740.00

3

სოფელ ბოსლევში არსებული საავტომობილო გზის ბეტონის საფარით დაფარვა, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება.

177627.00

4

ქალაქ ზესტაფონში, გიორგი ნიკოლაძის ქუჩაზე, სასაფლაოსთან მისასვლელი საავტომობილო გზის მოასფალტება, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება.

166097.00

5

ქალაქ ზესტაფონში, იაშვილის ქუჩაზე არსებული საავტომობილო გზის მოასფალტება.

205251.00

6

სოფელ ზედა საქარაში, ფუტკარაძეების უბანში სასაფლაოსთან მისასვლელი საავტომობილო გზის ბეტონის საფარით დაფარვა, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება.

153417.00

7

ქალაქ ზესტაფონში, დუმბაძის ქუჩაზე, არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია მოასფალტება, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება.

140638.00

8

 ქალაქ ზესტაფონში,ჭავჭავაძისა და ანჯაფარიძის ქუჩებზე, არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია მოასფალტება, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება.

258543.00

9

ქ. ზესტაფონში გოგებაშვილის ქუ ჩაზე არსებული საავტომობილო გზის მოასფალტება

258351.00

10

ქვედა საზანოს  ადმინისტრაციული ერთეულის სოფ. სასახლეში არსებული საავტომობილო გზაზე  ბეტონის საფარის მოწყობა.

165326.00

2

გზებში გასანაწილებელი თანხა

0.00

3

ქვედა საქარის არაბიძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია (შეიცვალა საკრებულოს 16,02,15 №4 ოქმის საფუზველზე-იყო არგვეთის გზა)

100000.00

4

საგზაო მონიშვნები და ორმული შეკეთება(მ/შ საპროექტო 800 ლარი)

135800.00

5

ვიდეო კამერების მონტაჟი(70000+15000)

79000

6

სოფ.სანახშირეში მდინარე ძირულაზე ბონდის კაპიტალური შეკეთება 

35000

7

სოფლებში ბეტონის შეზიდვა

110700

8

კვალითის დასახლებაში საავადმყოფოს მიმდებარე ტრიტორიაზე პარკირების მოწყობა (მ/შ საპროექტო 500 ლარი)

18500

9

სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის წევრთა ნიადაგის ანალიზის ჩატარების დაფინანსება

10000

10

სპეციალისტების მომზადება, ხელოვნური დათესვის პუნქტის მოწყობა სა საჭირო ინვენტარით უზრუნველყოფა

10000

11

ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო დოკუმენტაციების დსამზადებელი50000-300 ლარი სანახშ ადმინ შენიბის საპროექტო დოკუმ გადავიდა გამგეობაში მ/შ 1)

ქვედა საქარის არაბიძეების უბნის გზის რეაბილიტაცისათვის-3000 ლარი 2) ზაქარიაძის ქ.#1

ჩიხის სავალ ნაწილზე ფილების მოწყობისათვის-1800 ლარი. 3)ქ. სესტაფონში ნიკოლაძის ქ.

არსებული რაგბის სტადიონის გასახდელებისა და სველი წერტილების შენობის მოწყობა-1400 ლარი. 4) შათირიშვილის ქ#1სახლის  ეზოს რეაბილიტაცია-1100 ლარი.5)

კეკელიძის #13 სახლის ეზოს რეაბილიტაცია-400 ლარი. 6)ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის და ღამის გარე განათების მოწყობა-900 ლარი 7)

ზაპოროჟიის ქუჩის რეაბილიტაცია-2500 8) 300 არაგველის ქუჩაზე განატების 3 ბოძის დამატება -500 ლარი 9)

ღამბაშიძის #8-13-ში მიმდებარედ სანიღვრე არხის მოსაწყობად-200 ლარი.10) მელქაძის

ქ# მიმდებარედ არსებული სტადიონის მინი სტადიონად გადაკეტება-2000 ლარი. 11) ბიბილაშვილის ქუჩაზე ხელოვნების სკოლის შენობის პირველი სართულის გადაკეთება

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების განსატავსებლად-1000 ლარი.12)

ჩხეიძის ქ მე-4 ჩიხში სასმელი ჭის მოსაწყობად-300 ლარი. 13)

სოფ ალავერდში არსებული კლუბის შენობის ორი ოთახის რეაბილიტაცია-400 ლარი. 14) შორაპნის ადმინისტრაციული

შენობის შიდა კედლის შეღებვა და გარე ბტერიტორიის არსებული ღობის რეაბილიტაცია-299 ლარი. 15)

სოფ.სანახშირეში მდ. ძირულაზე ბონდისკაპიტალური სეკეთებისათვის-500 ლარი.-სულ 16299-ლარი.

134700

12

საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დასამზადებისა და სხვადასხვა გასამიჯნი სამუშაოების მომსახურეობა

6500

13

სოფ. მე-2 სვირისა და სადგურ სვირის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციისა და სოფ. როდინაულის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების თ ა ნ ა დ ფ ი ნ ა ნ ს ე ბ ა (მ.გ.ფ)

500000

14

 მგფ თანხა სესხი პროცენტი -წინა წლების ვალდებულებებიდან - ( მუნიციპალური განვითარების ფონდის სასესხო ხელსეკრულება) 193.1 ათასი ლარიდან გზებში

პროცენტი 1091 ლარი. ვალდებულება- სესხი 21521 ლარი სულ 22612ლარი .

22612

15

კლდეეთის ადმინისტრაციულ  ერთეულში ტაბაკინის მონასტრისაკენ მიმავალი დაზიანებული გზის აღდგენისათვის( სარეზერვო ფონდიდან)

1950

16

სოფ ფუთში (ჩიტორელიძეების უბანში ) სანიაღვრე არხისა და გზის ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები.

119500

17

ფიროსმანის ქუჩაზე საყრდენი კედლის მოწყობა

8000

18

ძირულის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ ძირულაში წყალსადენის რეაბილიტაცია (საპროექტო-600 ლარი)

20400

19

თამარის ქუჩაზე მე-3 შესახვევის ბეტონის საფარის მოწყობა

27700

20

სოფ ქვ. საზანოში მშენებარე გზის სამუშაოების დასასრულებლად

54200

21

ძეგლი დაჭრილი არწივი

41000

22

ქ.ზესტაფონში წმ. გაბრიელ ეპისკოპოსის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოსაწყობად მასალები

2600

 

სულ ეკონომიკური საქმიანობა

3647161.60

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

დანართი №13


სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის დანართი    

 

დასახელება

თანხა

 

2012 და 2013 და 2014  წლების სოფლის მხარდამჭერი პროგრამიდან  საერთო ეკონომია

                  39,017.07

 

 ეკონომიებიდან განაწილდა სოფლების მიხედვით 

                36,446.75

 

როდინაული

                  4,140.00

 

როდინაულში ვარდოსანიძეების უბანში წყლის ქსელის მოსაწყობად მასალები

                  4,140.00

პირველი სვირი

                   6,040.00

 

პირველი სვირში დაზიანებული საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ეკონომიიდან)

1450

 

მასალები--პირველი სვირში ღიბრაძეების უბანში წყლის ქსელის მოსაწყობად მასალები ცემენტი 1 ტ 250 ლარი. ქვიშა ღორღი 4 მ3 ე/ფ 30- 120.ლარი. წყლის პლასტმასის ავზი 2 ტონიანი 2 ცალი ე/ფ 400 ლარი -800ლარი. ეცვ ტიპის ფ/ნ ელ ტუმბო 2 ც ე/ფ 250 ლარი- 500 ლარი. მრიცხველი 3 ფაზიანი 1 ც ე/ფ 200 -200 ლარი. სულ 1870 ლარი.-პირველ სვირში ტალახაძეების უბანშიდამცავი კედლის მოსაწყობადბაკის დადგმა 2 ტ ცემენტი ე/ფ 250 500 ლარი. ქვიშა ღორღი 10 მ3 ე/ფ 30 ლარი 300 ლარი. სულ -800 ლარი.--კოვზირიძეების უბანში წყაროს მოსაწყობად საჭირო მასალები: 0.5 ტ ცემენტი ე/ფ 250- 125 ლარი. ქვიშა ღორღი 2 მ3 ე/ფ 30- 60 ლარი.-სულ 185 ლარი--გეწაძე ბურჯანაძეების უბანში წყლის ბაკის დასადგმელად საჭირო მასალები. 1 ტ ცემენტი ე/ფ 250-250 ლარი. 4,5 მ3 ქვიშა ღორღი ე/ფ 30-135 ლარი-სულ 385 ლარი.

3240

 

სოფ პირველ სვირში ღიბრაძე-გაჩეჩილაძეებისა და  სასმელი წყლის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო მასალები. ღიბრაძე-გაჩეჩილაძეების  უბანშში წყალსადენზე მილის შეძენა 600 გრ/მ ე/ფ 1.5- 900 ლარი.  სულაქველიძე -კაკაურიძეების უბანში ჭაზე ცემენტის შეძენა.1ტ. ერ/ფ 250-250 ლარი.  სულაქველიძე -კაკაურიძეების უბანში წყალსადენისათვის პლასტმასის მილის შეძენა 250 გრ/მ ე/ფ 0.8- 200 ლარი

1350

 

კვალითი

                   2,095.50

 

კვალითის თემში ნიკოლოზ ბერეკაშვილის სახელობის ქწუჩის ნუმერაციის მოწყობა(ეკონომიიდან)

                   1,295.50

 

სოფ კვალითშია საქართველოს გმირი გელა სილაგაძის სახელის მინიჭებისათვის მასალები

                      800.00

 

კლდეეთი

                      283.05

 

კლდეეთის თემში 185 ლიტრი საწვავის შესაძენად(ეკონომიიდან)

                      283.05

 

ფუთი

                   4,400.00

 

სოფ ფუთში ქათამაძეების უბანში წყალსადენისათვის ელ ნასოსის შესაძენად

                   4,000.00

 

სოფ ფუთში საექიმო ამბულატორიისატვის ელ ენერგიის მოწყობისათვის მასალები

                      400.00

 

ძირულა

                   1,407.60

 

ძირულის თემში 920 ლიტრი ბენზინის შესაზენად(ეკონომიიდან)

                   1,407.60

 

შროშა

                   4,923.20

 

შროშის თემში 440 ლიტრი საწვავის შესაძენად(ეკონომიიდან)

                      673.20

 

სოფ.შროშის ადმინისტრაციულ ერთეულში , ექსეულიძეების უბანში მისასვლელი 8 კმ საუბნო გზის რეაბილიტაცია

                   3,600.00

 

შროშაში ბაჭას ბოგირის უბანში ეთნოგრაფიულ კუთხეზებანერის შესაცვლელად

                      650.00

 

სანახშირე

                   4,730.00

 

 სანახშირის თემში სოფ. წიფლავაკეში სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის დასრულებისათვის, კერძოდ: განათებისა და ჭერის შესაკეთებლად მასალების შესყიდვა(ეკონომიიდან)

4730

 

ქვედა საქარა

 

 

ზედა საქარა

                      200.00

 

ზედა საქარაში სოფ ბეღლევის უბანში წყლის ავზის დასადგმელად ამწე კრანის დაქირავება(ეკონომიიდან)

200

 

ქვედა საზანო

                   3,027.40

 

ქვედა საზანოს № 38 საბავშვო ბაღში შიდა და გარე მეტალო პლასტმასის კარებების მოწყობა

                   3,027.40

 

დილიკაური

                      600.00

 

სოფ. დილიკაურში №31 საბავშვო ბაღში გაზიფიკაციისათვის ტექ.პირობის დამზადება

                      600.00

 

 

 

 

ზოვრეთი

                   1,550.00

 

სოფ ზოვრეთშიგზის მე-6 კილომეტრში  დაზიანებული წყალგამტარი მილის მოწყობა

                   1,550.00

 

შორაპანი

                   3,050.00

 

შორაპანში ადმინისტრაციული შენობის დაერთება შორაპნის წყალსადენის ქსელზე(ტექ პირობის დამზადება)(ეკონომიიდან)

                      550.00

 

შოროპანში ზ.გაჩეჩილაძის ქუჩაზე არსებული წყალსადენისათვის ელ ტუმბოს შეძენა(ეკონომიიდან)

2500

 

 სულ ეკონომია13414.44+25602.60=დარჩა გაუნაწილებელი 39017.07-14639.35-3239.97-1350-4000-4200-3027.40-650--400-1500-4140=)

                  2,570.32

 

2012-2013 წლების კრედიტორული დავალიანება სოფლების მიხედვით

                  3,395.02

პირველი სვირი

 

 

სოფ პირველ სვირში  523 ლ საწვავი 1ლ - 1,59ლარი

                      831.57

 

კვალითი

 

 

სოფ კვალითისათვის  270 ლ საწვავი 1ლ - 1,59 ლარი

                      429.30

 

ქვედა საქარა

 

 

ქვედა საქარაში 385 ლ საწვავი 1ლ - 1,59ლარი

                      612.15

 

ქვედა საზანო

 

 

ქვ საზანოს თემის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია

                   1,522.00

 

სოფლის მხარდამჭერი პრგრამა    საქართველოს მთავრობის   20.03.14    № 471 განკარგულება      1072.9 ათასი ლარი. 2014 წელში გადმოყოლილი ვალდებულება

72372.8

 

 როდნაული

 

1

როდინაულის თემში სოფ. როდინაულში სასაფლაოს და სალოცავთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

3065

2

როდინაულის თემში სოფ. როდინაულში ოსაზეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა.

2128

3

სოფ. ცხენთაროში მოდებაძეების უბანში არსებული ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

784

4

სოფ. ცხენთაროში სასაფლაოს შემოღობვა და ჭიშკრის მოწყობა.

2170

5

სოფ როდინაულში სვეტმაღალში სოფ სვეტმაღალში სანიაღვრე არხის მოწყობა

3135

 

ჯამი

11282

 

მეორე სვირი

1

II  svirSi ჯიკვათირის უბანში 4 metria№i ცხაურის მოწყობა

310

2

II სვირი ჯუღელებისა და ბოჭორიშვილების უბნის  გზის saრეაბილიტაციo samuSaoebi (მოხრეშვა)

323

3

II სვირის თემში ,სადგურ სვირში სანიაღვრე არხის გაჭრა.

2030

 

ჯამი

2663

 

პირველი სვირი

 

 

 

 

 

ჯამი

 

 

კვალითი

 

1

კვალითის თემში სოფ. შუა კვალითში მახათაძე- ბარამაძეების უბანში თავშეყრის ადგილის მოწყობა.

881

 

ჯამი

881

 

 

 

 

ცხრაწყარო

 

 

 

 

 

ჯამი

0

 

კლდეეთი

 

1

ალავერდში ნინიკაშვილების უბანში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მთის ქანით.

422

2

ალავერდში გამგეობის შენობასთან სანიაღვრე არხის გაწმენდა ტექნიკით

66

3

ტაბაკინში სოფლის ცენტრიდან მონასტრამდე და აბაშიძეების უბნამდე საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

693

4

ზედა კლდეეთში ქავთარაძეების უბანში კლდეეთი-თვრინის დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მთის ქანით.

116

5

სოფ.მწყერიციხეში ყვავაძეების უბანში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

602

6

ქვედა კლდეეთში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.( მთის ქანით 300მმ მილი )

1312

 

ჯამი

3211

 

ფუთი

 

 

 

 

 

ჯამი

0

 

ილემი

 

1

ზედა ილემი სოფ.ზედა ილემში ბუხრაშვილების უბანში წყალსადენის რეაბილიტაცია

1074

2

ზედა ილემში ბოტების  უბანში ორი 5 მეტრიანი ცხაურის მოწყობა

1120

3

ზედა ილემში სულიაშვილების  უბანში 5 მეტრიანი ცხაურის მოწყობა

538

4

ქვედა ილემში თურმანიძეების უბანში ორი 5 მეტრიანი ცხაურის მოწყობა.

1055

5

ქვედა ილემში სხილაძეების უბანში ბეტონის გზაზე ბორდიურების მოწყობა.

117

6

ილემში სოფლის ამბლატორიის რეაბილიტაცია.

3365

 

ჯამი

7269

 

ძირულა

 

1

ძირულის თემში სოფ. დიდ განთიადში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

1963

2

ძირუკის თემში სოფ. პატარა განთიადში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

1226

3

ლელაძეისეულში საავტომობილო გზის გაწმენდა-გაფართოება,

649

4

ლელაძისეული ცენტრალურ  გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა.

644

5

ღვერკში საუბნო გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა .

1070

6

სოფ ძირულაში სოფ. ვაშპარიანში სანიაღვრე არხის მოწყობა.

219

 

ჯამი

5771

 

შროშა

 

1

შროშაში ლაბაძე-თაბაგრების საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მთის ქანით)

1845

2

შროშაში ექსეულიძეების საუბნო გზის სარეაბილიტაციოდ

995

3

სოფელ საწაბლეს საუბნო ზის რეაბილიტაცია (მთის ქანით)

1262

4

სოფელ საწუმბოს საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მთის ქანით)

612

 

ჯამი

4714

 

სანახშირე

 

1

სანახშირის თემში სოფელ საღვინეში წყაროს უბნის საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მოხრეშვა მოშანდაგება

3355

2

სანახშირის თემში სოფ. ქვედა  წიფლავაკეში სასაფლაომდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (მოშანდაგება)

1210

 

ჯამი

4565

 

ბოსლევი

 

1

გაღმა ბოსლევში მახათაძეების, თავბერეების და ნიჩაფის საუბნო გზების რეაბილიტაცია მთის ქანით

2186

 

ჯამი

2186

 

დილიკაური

 

1

დილიკაურში ჩუბინიძეების უბანში სასაფლაოზე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია.

385

2

დილიკაურში აბულაძეების უბანში საუბნო გზების რეაბილიტაცია ინერტული მასალით

598

3

დილიკაურის ადმინისტრაციულ ერტეულში სოფ ქველეთუბანში რკინა-ბეტონის ავზის მოსაწყობად საჭირო მასალები.

1716

 

ჯამი

2699

 

ზედა საქარა

 

1

ზედა საქარის თემში სოფ ბეღლევში სალაძეების უბანში თავშეყრის ადგგილის მოწყობა. 

881

2

სოფ ზედა საქარაში ედიბერიძე ცერცვაძეების უბანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია.

2861

 

ჯამი

3742

 

ქვედა საქარა

 

1

ქვ საქარაში ქათამაძეების უბანშისასაფლაოს ღობეზე გადასასვლელი კიბის მოწყობა.

545.8

2

ქვ საქარაში ქათამაძეების უბანში გზაზე ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა

7390

3

ქვ საქარაში ნებიერიძე -რუხაძეების უბანში  ორი 6მ ლითონის ცხაურის მოწყობა

925

4

ქვ საქარაში ქათამაძეების უბანში 5მ cხაურის მოწყობა.

399

5

ქვ საქარაში მინი სტადიონის მიმდბარედ ფანჩატურის მოწყობა.

881

6

ქვედა საქარის თემში სო. ჭალატყეში სოფლის შიდა გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

803

7

არგვეთაში საბავშვო ბაღში ჭიშკრის მოწყობა

110

 

ჯამი

11053.8

 

ქვედა საზანო

 

1

ტყლაპივაკე კაპანაძე-ლელაძეების უბანში წყლის სისტემის რეაბილიტაციის დასრულება.

5372

2

სოფელ ტყლაპში კაპანაძე ლელაძეების უბანში მშენებარე წყალსადენისათვის ელ. ენერგიის მიწოდება 0.380 კვ. 30 კვტ. სიმძლავრეზე ტექნიკური პირობის დასამზადებლად

2350

 

ჯამი

7722

 

ზოორვეთი

 

1

სოფელ ზოვრეთში ვარდოსანიძეების უბანსი საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

2753

2

სოფ ზოვრეთში ცხადაძეების უბანში თავშეყრის ადგილის მოწყობა.

881

3

სოფელ ზოვრეთში გვალიების უბანშისაუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

980

 

ჯამი

4614

 

დაბა შორაპანი

 

 

ჯამი

 

 

მათ შორის

 

 

სულ ჯამი 2012-2013-წლების კრედიტორული დავალიანება და 2014 წლის თანხა.

           114,784.89

 

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის № 506 განკარგულება 1067504 ლარი  /

1067504

1

როდინაული

 

 

მათ შორის

 

 

როდინაულის ადმინსტრაციულ ერთეულში სასოფლო გზაზე ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობაზე და სავალი ნაწილის რეაბილიტაციაზე

12240

 

როდინაულის ადმინსტრაციულ ერთეულში, სკოლიდან სალოცავთან მისასვლელ გზაზე 2 ცალი 6 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე

4871

 

როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.როდინაულში ჩუბინიძეების უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობაზე

3500

 

როდინაულის ადმინსტრაციულ ერთეულში, სოფ.როდინაულში ლელაძეების საუბო გზის რეაბილიტაცია

5559

 

როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.როდინაულში ოსაძეების უბანში  სანიაღვრე არხისა და ლითონის მილის მოწყობაზე

8000

 

როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ცხენთაროში მოდებაძეების უბანში 12 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე

2828

 

როდინაულის დმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ცხენთაროში სასაფლაოს შემოღობვაზე 60 გ.მ -ზე

13691

 

როდინაულის ადმინსტრაციულ ერთეულში, სოფ.აჯამეთში ამბულატორიის შემოღობვაზე

2110

 

როდინაულის ადმინსტრაციულ ერთეულში, სოფ.აჯამეთში საუბნო სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

5037

 

ტექნიკის შესაძენად

6558

 

ჯამი

64394

2

I სვირი

 

 

მათ შორის

 

 

I სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, გეწაძეების უბანში, სავალი გზის ბეტონის ფენილის მოწყობაზე

9600

 

I სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, წაქაძეების უბანში სანიაღვრე არხისა და ცხაურის მოწყობაზე

5970

 

I სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ვარდუკაძე-გამრეკელაშვილების უბანში ბეტონის ფენილის მოწყობაზე

15000

 

I სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში,საჯარო სკოლის მიმდებარედ ბეტონის ფენილის მოწყობაზე

8400

 

I სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჩიტორელიძეების უბანში სასმელი წყლის ჭის მოწყობაზე

4000

 

ტექნიკის შესაძენად

4774

 

ჯამი

47744

3

II სვირი

 

 

მათ შორის

 

 

II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, გურგენიძეების უბანში საუბნო -სასოფლო გზაზე სასაქონლო ბეტონისა და შებენის შეზიდვა. მათ შორის:სასაფლაოს გზაზე, სასაქონლო ბეტტონის შეზიდვა, მ 300, 30 მერტ კუბი, ერთ ფასი 160 * 30=4800.       შებენი ფუძის მოსაწყობად, 10 მ3 * 30=300

5100

 

II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჯიკვათირის უბანში გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა. 15 მ3 *160=2400

2400

 

II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ლომინაშვილების საუბნო გზაზე სასქონლო ბეტონის შეზიდვა. 15 მ3* 160=2400

2400

 

II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, პირველ სვირთან დამაკავშირებელ გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა  15 მ3* 160=2400

2400

 

II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ლომინაშვილები-გეწაძეების საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა. 15 მ3* 160=2400

2400

 

II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქარჩხაძე-წაქაძეების საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა.15 მ3* 160=2400

2400

 

II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ცინაძეების სასაფლაოსთან მისასვლელ გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 15 მ3* 160=2400. დეფექტურის დასამზადებლად 105

2505

 

II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ბარათლების-ცხადაძეების საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა  15 მ3* 160=2400

2400

 

II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ბოჭორიშვილების უბანში სასმელი წყლის მიწოდებისთვის საჭირო მასალების შეძენა. მათ შორის:ელ-ტუმბო  ც 1 300 300
პლასმასტის მილი 32მმ მ 300 1 300
პლასმასტის ავზი 3 ტონიანი ც 2 800 1600
რკინის მილი 100მმ გრ/მ 16 20 320
უგოლნიკი 50მმ მ 20 8 160
ფაზა ნოლი კაბელი მ 300 1 300
ძაბვის რეგულატორი ც 1 20 20
ცემენტი ტ 0,3 250 75
რკინის ბალკა 18მმ მ 12 30 360
ქვიშა-ღორღი მ3 2 30 60

3495

 

II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ცხადაძე-მერკვილაძეების უბანში სასმელი წყლის მიწოდებითვის საჭირო მასალების შეძენა. მათ შორის:ელ-ტუმბო  ც 1 300 300
პლასმასტის მილი 32მმ მ 150 1 150

450

 

II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, თემურ ჯუღელის წყალსადენისთვის საჭირო მასალების შეძენა. მათ შორის:ელ-ტუმბო  ც 1 300 300
პლასმასტის მილი 32მმ მ 60 1 60
პლასმასტის ავზი 3 ტონიანი ც 2 800 1600
რკინის მილი 100მმ მ 24 20 480
უგოლნიკი 50მმ მ 30 8 240
ფაზა ნოლი კაბელი მ 60 1 60
ძაბვის რეგულატორი ც 1 20 20
ცემენტი ტ 0,3 250 75
რკინის ბალკა 18მმ მ 12 30 360
ქვიშა-ღორღი მ3 2 30 60

3255

 

II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კაკაურიძე-თუთარაშვილების უბანში სასმელი წყლის მიწოდებისთვის საჭირო მასალების შეძენა. მათ შორის:ელ-ტუმბო  ც 1 300 300
პლასმასტის მილი 32მმ მ 100 1 100
პლასმასტის ავზი 2 ტონიანი ც 2 800 1600
რკინის მილი 100მმ მ 20 20 400
უგოლნიკი  მ 24 8 192
ფაზა ნოლი კაბელი მ 100 1 100
ძაბვის რეგულატორი ც 1 20 20
ცემენტი ტ 0,4 250 100
რკინის ბალკა 18მმ მ 12 30 360

3172

 

II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მაისის უბანში წყლის მიწოდებისთვის საჭირო მასალების შეძენა. მათ შორის:             ცემენტი ტ 0,8 250 200
ქვიშა-ღორღი მ3 2 30 60
კაფელი მ2 10 16 160
წებო ცემენტი კგ 100 0,4 40
რკინის მილი 50მმ მ 16 8 128
მავთულბადე უჟანგავი მ 30 4 120
ტრუბა კვადრატი 30X30 მ 12 3 36

744

 

II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, რობაქიძეები ცხადაძეების უბანში სასმელი წყლის მიწოდებისთვის საჭირო მასალების შეძენა. მათ შორის: ელ-ტუმბო ფაზა ნოლი ც 1 300 300
პლასმასტის მილი 32მმ მ 300 1 300
პლასმასტის ავზი 3 ტონიანი ც 2 800 1600
რკინის მილი 100მმ მ 20 20 400
უგოლნიკი 50მმ მ 24 8 192
ფაზა ნოლი კაბელი მ 100 1 100
ძაბვის რეგულატორი ც 1 20 20
ცემენტი ტ 0,4 250 100
რკინის ბალკა 18მმ მ 12 30 360.                                                დეფექტურის შესადგენად 120

3492

 

ედიბერიძეების უბანში სასმელი წყლის მიწოდებისათვის საჭირო მასალების შეძენა, მათ შორის: ელ-ტუმბო  ც 1 300 300
 პლასმასტის მილი 32მმ მ 180 1 180
 პლასმასტის ავზი 3 ტონიანი ც 2 800 1600
 რკინის მილი 100მმ მ 16 20 320
 უგოლნიკი 50მმ მ 20 8 160
 ფაზა ნოლი კაბელი მ 180 1 180
 ძაბვის რეგულატორი ც 1 20 20
 ცემენტი ტ 0,3 250 75
 რკინის ბალკა 18მმ მ 12 30 360
 ქვიშა-ღორღი მ3 2 30 60

3255

 

II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჯუღელების უბანში წყალსადენის ქსელის მოსაწყობად მასალები ელ-ტუმბო ფ/ნ ჩ-50 1 ც ე/ფ 400-400 ლარი. პლასტმასის მილი 10 ატმოსფეროზე 300 გრ/მ ე/ფ 1.2 -360 ლარი. კაბელი ფ/ნ 16 კვადრატი 300 გრ/მ ე/ფ 1.2 -360 ლარი.

1510

 

II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჯუღელების უბანში სასაფლაოს ჭიშკრის შესყიდვა. მათ შორის: რკინის ჭიშკარი ც 1 1500 1500. დეფექტურის შესადგენად 7 ლარი

1507

 

II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საბავშო ბაღისთვის ბუნებრივი აირის მიყვანა. მათ შორის: ტექ-პირობა ც 1 700 700.   დეფექტურის შესადგენად 4 ლარი

704

 

 II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადგურ სვირში სანიაღვრე არხის გაწმენდაზე, გზის მოხრეშვა მოშანდაგება

4413

 

II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.სადგურ სვირში სასმელი წყლის ჭის მოწყობაზე

3000

 

II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ მეორე სვირში მშვილდაძეების უბანში 6 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე

1449

 

II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, არაბიძეების უბანში, ბოჭორიშვილების უბანში და I საჯარო სკოლასთან სამი ერთეული სასმელი ჭის მოწყობაზე

11000

 

ტექნიკის შესაძენად

7529

 

ჯამი

70980

4

კვალითი

 

 

მათ შორის

 

 

კვალითის ადმინისტრაციულ ერთეულში,შუა კვალითში, ცენტრალურ სასაფლაოსთან  საუბნო გზისთვიის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა. 39* 160 = 6240.დეფექტურის შესადგენად 32

6272

 

კვალითის ადმინისტრაციულ ერთეულში,შუა კვალითში, სილაქაძე-ბუღაშვილების უბანში სასოფლო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა. 62.5 * 1160 =100000. დეფექტურის შესადგენად 50 ლარი

10050

 

კვალითის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქვედა კვალითში გოქაძეების უბანში საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა. 49,5*160=7920.დეფექტურის შედგენა 40

7960

 

კვალითის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქვედა კვალითში, გუნიავა-შარვაძეების საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა. 59.5 * 160=9520. დეფექტურის შესადგენად 48

9568

 

კვალითის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ვარდოსანიძეების უბანში საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა. 49,5*160=7920.დეფექტურის შედგენა 40

7960

 

კვალითის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქვედა კვალითში, ბოჭორიშვილები უბანში საუბნო გზისთვის სასქონლო ბეტონის შეზიდვა. 24,5 მ3 * 160 = 3920. დეფექტურის შესადგენად 20 ლარი

3940

 

კვალითის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქვედა კვალითში, ბარამაძეების უბანში საუბნო გზისთვის სასაქოლო ბეტონის შეზიდვა

5950

 

კვალითის ადმინისტრაციულ ერთეულში, შუა კვალითში ვარდოსანიძეების უბანში საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა. 36.5 მ3 * 160 = 5840. დეფექტურის შესადგეად 30

5870

 

ბარამაძეების უბანში ბეტონის შეზიდვა. 29.5მ3 * 160 = 4720.  დეფექტურის შესადგენად 24

4744

 

კვალითის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქვედა კვალითში, გზის ფუძის მოსაწყობად შებენის შეზიდვა. შებენი მ3 72 * 30 = 2160 დეფექტურის შესადგენად 71

2171

 

ტექნიკის შესაძენად

7212

 

ჯამი

71697

5

ცხრაწყარო

 

 

მათ შორის

 

 

ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ცხრაწყაროში კვინიკაძეების უბანში, ჭის და რეზერვუარის მოწყობა წყალსადენის რეაბილიტაცია

7257

 

ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ძლოურდანეთში, ცენტრალური გზის რაბილიტაცია, ბეტონის საფარით

8714

 

ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ზედა კვალითში, მერკვილიშვილების უბანში სასაფლაოს შემოღობვაზე

1560

 

ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჩიხლაძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობაზე

2200

 

 ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ცხრაწყაოში, ეწრის უბანში 6 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე

1490

 

ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ზედა კვალითში, წივწივაძეების უბანში თავშეყრის ადგილის მოწყობაზე

4000

 

ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, ცხრაწყაროს სკოლასთან მისავლელ გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობაზე

6423

 

ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, ლურსმანაშვილების უბანში, წყალსადნის რეაბილიტაციისთვის, მასალების შეძენა.მათ შორის: პლასმასტის მილი 50მმ გრ/მ 500 1,8 900
ცემენტი ტ 0,5 250 125
სილანარევი შებენი მ3 3 30 90
რკინის მილი 150მმ გრ/მ 20 30 600
უგოლნიკი 50მმ გრ/მ 24 8 192
რკინის ბალკა 20 მმ გრ/მ 12 35 420
ელექტროდი პაჩკა 1 20 20.   დეფექტურის შესადგენად 12 ლარი

2359

 

ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, ბახტიძეების უბანში საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა და შებენი ფუძის მოსაწყობად. ბეტონის შეზიდვა: 60*160=9600. შებენი ფუძის მოსაწყობად: 10*30 =300. დეფექტურის შესადგენად 50

9950

 

ტექნიკის შესაძენად

5335

 

ჯამი

49288

6

კლდეეთი

 

 

მათ შორის

 

 

კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ალავერდში ცენტრალური გზიდან სკოლამდე გრუნტის სანიაღვრე არხის მოწყობაზე და სავალი ნაწილის მოშანდაგებაზე მთის ქანით.

6000

 

კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ტაბაკინში, ნიკაჭაძეების, აბჟანდაძეების, ყოფილი გამგეობის უკან გზების რეაბილიტაცია მთის ქანით

5000

 

კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ალავერდში, ყანჩავლების სასაფლაოზე, ნაკაშიძეების, არსენიშვილების, ჩხეიძეების გზის მოშანდაგება მთის ქანში

2193

 

კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.თვრინში კვანტრიშვილების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა და გზების რეაბილიტაცია და მოშანდაგება მთის ქანით

7820

 

კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ზედა კლდეეთში, ჭუმბაძე- ჩინჩალაძეების, ფორჩხიძე-ქავთარაძეები, კლდეეთი-თვრინის დამაკავშირებელი გზის მონაკვეთზე, ზარნაძეები-მაჭავარიანების საუბნო გზების რეაბილიტაცია მთის ქანით

5480

 

კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ქვედა კლდეეთში. სასაფლაოსთან მისასვლელი ცინაძეების სერზე წითელაშვილის, დუგლაძეების ფერმის ჩასასვლელში, სირბილაძეების, დედარიანების უბანში საუბნო გზების რეაბილიტაცია მთის ქანით

6621

 

კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ მწყერიციხეში გორდეზიანების საუბნო გზის რეაბილიტაცია ბეტონით

4221

 

კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში,სოფ.ქვედა კლდეეთში, საბავშვო ბაღთან მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა

4000

 

კინოთი-ტაბაკინის, კინოთის სასაფლაოსთან, ძაბირაძეების, ხიჯაკაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია მთის ქანით

1548

 

კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში,  ზედა თვრინში წყალსადენის რეაბილიტაციისთვის მასალების შესყიდვა, მათ შორის:      ცემენტი ტ 0,5 250 125
შერეული შებენი მ3 6 30 180
კალიცო 1000მმ ც 4 180 720
ავზი 8 ტონიანი ც 1 2500 2500
პლასმასტის მილი 40მმ მ 200 1,25 250
პლასმასტის მილი 50მმ მ 600 1,8 1080
დეფექტურის შესაძენად 24 ლარიი

4879

 

კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.კინოთში, ჯანიაშვილების უბანში სპორტული მოედნის შემოსაღობად მასალების შესყიდვა, მათ შორის: რკინის მილი გრ/მ 200 13 2600
მავთულბადე 2,5მმ მ 270 4 1080
ცემენტი ტ 2 250 500
შერეული შებენი მ3 14 30 420
მავთული გრ/მ 600 0,6 360
დეფექტური 31 ლარი

4991

 

კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ალავერდის სასაფლაოზე ფაზანოლიანი მრიცხველის შეძენა. მრიცხველი 1 ც =200 ლარი, დეფექტურის შედგენა 1 ლარი

201

 

კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ზედა კლდეეთში, ხარაულის სასაფლაოს შემოსაღობად მასალების შესყოდვა, მათ შორის: ტრუბა კვადრატი 80X100 მ 20 15 300
ტრუბა კვადრატი 20X40 მ 100 3 300
ეკლიანი მავთული მ 800 0,2 160
ეკლის ბოძები ც 60 3 180
დეფექტური 6 ლარი

946

 

კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, თვრინის სასაფლაოზე 2 მრიცხველის და კაბელის შესყოდვა, მრიცხველის კომპლექტი 2ც*200+400, კაბელი ფ.ნ 200 *1=200, დეფექტური 3 ლარი

603

 

ტაბაკინში კამლაძეების უბანში გზის რეაბილიტაციისათვის მასალების შესყიდვა, ცემენტი ტ 8 250 2000
შერეული შებენი მ3 32 30 960, დეფექტური 15 ლარი,

2975

 

კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ტაბაკინში სასფლაოთან ტუალეტის ასაშენებლად მასალების შესყიდვა, მათ შორის: ცემენტი ტ 0,3 250 75
პეტლი ც 2 1,5 3
ლურსმანი კგ 1 3 3
ფიცარი მ3 0,1 500 50
დეფექტურის შესადგენად 5 ლარი

136

 

კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ტაბაკინში, აბჟანდაძეების უბანში წყალსადენის რეაბილიტაციისთვის მასალების შესყიდვა, ტექ პირობის დამზადება: მათ შორის : ელ-ნასოსი ე.ც.ვ   ჩ-120 მეორადი ც 1 2800 2800
პლასმასტის მილი 50მმ 14 ატმოსფეროზე მ 300 4 1200
დეფექტურის დამზადება 8 ლარი

4008

 

კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ცხადაძეების, ჭუმბაძეების-ბერაძეების-ახრახაძეები-ვარდუკაძეები-ჩუბინიძეები, ხუტაშვილები-ვარდუკაძეების უბანში, წყაროების რეაბილიტაციისთვის მასალების შეძენა, მათ შორის: ცემენტი ტ 1,5 250 375
შერეული შებენი მ3 7 30 210
პლასმასტის მილი 25მმ მ 300 0,8 240
პლასმასტის მილი 40მმ მ 600 1,25 750
ცისტერნა 8 ტ ც 1 2500 2500
დეფექტურის შესადგენად 22 ლარი

4099

 

კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ქვედა კლდეეთში თურმანიძეების სასაფლაოს შემოსაღობად მასალების შეძენა, მათ შორის: მავთულბადე   2,5 მმ მ 150 4,0
მავთული მ 300 0,15
დეფექტურის შესადგენად 3 ლარი.

648

 

კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ქვედა კლდეეთში, დუგლაძეების უბანში წყალსადენის რეაბილიტაციისთვის პლასმასტის მილის შეძენაპლასასის მილი 250*0.8=200, დეფექტურის შესადგენად 1 ლარი

201

 

კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. კონოთში ხიჯაკაძეების, კვირიკაშვილები-ოსაძეების, წყალსადენის რეაბიილიტაციისთვის მასალების შეზიდვა, პლასმასტის მილი 25 მმ მ 1300 0.8 1040
რკინის მილი 200 მმ მ 4 60 240
დეფექტურის შედგენა 7 ლარი

1287

 

კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ კონოთში ზარნაძეების სასაფლაოს შემოსაღობად, ეკლიანი მავთულის შეძენა ეკლიანი მავთული, 3200 * 0,25 =3000, დეფექტურის შესადგენად 4 ლარი

804

 

კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სირბილაძეების, შერგელაშვილი ტეფნაძეების საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 15,5 * 160 =2480, დეფექტურის შესადგენად 13 ლარი

2493

 

კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კინოთში, ძაბირაძეების უბანში საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა, 15.5 * 160 =2480, დეფექტური 13 ლარი

2493

 

თვრინში, სპორტული მოედნისათვის მასალების შეძენა , მათ შორის რკინის მილი 90მმ მ 18 18 324
არმატურა 12 მ მ 100 2 200
უგოლნიკი 50მმ მ 12 8 96
საღებავი კგ 20 6 120
დეფექტურის დამზადება 5 ლარი

745

 

კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში,  ჩუბინიძეების გამეობიდან შათირიშვილებისკენ მიმავალ გზაზე სასაქობლო ბეტონის შეზიდვა 31*160= 4960, დეფექტურის შესადგენად 38 ლარი

4998

 

ტექნიკის შესაძენად

9261

 

ჯამი

88651

7

ფუთი

 

 

მათ შორის

 

 

ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ფუთში

გოგოლიძეების საუბნო გზის რეაბილიტაციაზე

5500

 

ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ფუთში

წითელმიწის სასაფლაოზე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

3000

 

ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მიმლაძეების უბანში სასმელი წყლის ჭის მოწყობაზე

5000

 

ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში,  სოფ.ფუთში, ვარდოსანიძე-თუთბერიძეების უბანში გზის სავალი ნაწილის მოსწორებაზე

2498

 

ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში,

 

 

ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ფუთის საბავშო ბაღში არსებული ჭის თავსახურის და სახელურის შეძენა, მასალების შეზიდვა, თავსახური 1 ცალი = 80, სახელური 1 ცალი=120, დეფექტური 1 ლარი

201

 

ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, გოგოლიძეების უბანში წყლის ავზის სადგარის მოსაწყობად მასალების შეძენა, რკინის მილი 16*18=288, უგოლნიკი 16*8=128, რკინის ბალკა 10* 30=300, ელექტროდი 1 პაჩკა=20 ლარი, დეფექტური 4 ლარი

740

 

ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ვარდოსანიძეების უბანში არსებული მემორიალის რეაბილიტაციისთვის მასალების შეძენა, ცემენტი 1 ტ=250 ლარი, წვიშა 7 მ3* 30 =210, დეფექტური 2 ლარი

462

 

ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჯოხაძე ბეგაძეების უბანში გზის გასამაგრებლად ბეტონის კედლის მოწყობისთვის მასალების შეზიდვა, ცემენტი 1 ტ=250 ლარი, წვიშა 7 მ3* 30 =210, დეფექტური 2 ლარი

462

 

ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში,  დვლისოულის სასაფლაოს შემოსაღობად მავთულბადის შეძენა 50*4 =200, დეფექტური 1 ლარი

201

 

ქათამაძეების უბანში, სანიაღვრე არხის მოსაწყობად მასალების შეზიდვა, პლასმასტის მილი=480 ლარი, დეფექტური 3 ლარი

483

 

ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, წყალსადენის რეაბილიტაციისთვის მასალების შეზიდვა, პლასმასტის მილი =500 ლარი, დეფექტური 3 ლარი

503

 

ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქათამაძეების უბანში გზის გასამაგრებლად ბეტონის კედლის მოწყობისთვის საჭირო მასალების შეზიდვა, ცემენტი 1ტ=250, ქვიშა 7 მ3* 30 =210, დეფექტური 2 ლარი

462

 

ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ვარდოსანიძეების უბანში საგზაო გზის რეაბილიტაციისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა

5467

 

ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, თუთბერიძეების უბანში საუბნო გზის რეაბილიტაციისათვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა

3296

 

ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სარალიძეების უბანში  საუბნო გზის რეაბილიტაციისათვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა

3457

 

ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კობახიძეების საუბნო გზის რეაბულიტაციისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა

5467

 

ტექნიკის შესაძენად

4297

 

ჯამი

41496

8

ილემი

 

 

მათ შორის

 

 

ილემის ადმინისტრაციული ერთეულში, სოფ ქვედა ილემში, მესხიშვილების უბანში წყალსადენის რეზერვუარის სადგარის მოწყობაზე

4107

 

ილემის ადმინისტრაციული ერთეულში, სოფ ქვედა ილემში სხილაძეების საუბნო გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობაზე

15668

 

ილემის ადმინისტრაციული ერთეულში, ზედა ილემში, ოყროშიძეების უბანში სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 80,5*160 =12880. დეფექტურის შესადგენად 65 ლარი

12945

 

ტექნიკის შესაძენად

3740

 

ჯამი

36460

9

ძირულა

 

 

მათ შორის

 

 

ძირულის ადმინისტრაციულ ერთულში, სოფ.ვაშპარიანში სასოფლო გზაზე 6 მეტრიანი ლითონის ცხააურის მოწყობაზე

1512

 

ძირულის ადმინისტრაციულ ერთულში, სოფ.დიდ განთიადში ხიდის რეაბილიტაციაზე

8049

 

ძირულის ადმინისტრაციულ ერთულში, სოფ.პატარა განთიადში სასოფლო გზის რეაბილიტაციაზე მთის ქანით

5038

 

ძირულის ადმინისტრაციულ ერთულში,ზედა წევაში, საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა

5065

 

ძირულის ადმინისტრაციულ ერთულში, ღერკში საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა

4342

 

ძირულის ადმინისტრაციულ ერთულში, ქვედა წევაში საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა

5306

 

ძირულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ლელაძისეულში საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა

5307

 

ძირულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.აჭარაში საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა

4905

 

ძირულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეძენა

4583

 

ტექნიკის შესაძენად

5341

 

ჯამი

49448

10

შროშა

 

 

მათ შორის

 

 

შროშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ შროშაში ნახიდვარის უბანში სასაფლაოს მისასვლელი გზის გაწმებდა მოხრეშვა მოშანდაგებაზე

4571

 

შროშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ საწაბლეში საუბნო გზის მოხრეშვა მოშანდაგება

5198

 

შროშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.საწუმბოში არსებული სასაფლაოს მისასვლელი გზის მოშანდაგება და ბეტონის საყრდები კედლის მოწყობაზე

4941

 

შროშაში, შველიძეების უბანში, საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა

2975

 

შროშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ასმაისი-ულევში გზის სავალ ნაწილზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა

4905

 

შროშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ბაჭას ბოგირზე სავაჭრო ობიექტზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა

1528

 

შროშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.შროშაში სასმელი წყლის მიწოდებისათვის პლასმასტის მილების შეძენა

2110

 

შროშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ბაჭას ბოგირზე, უბანში არსებულ სასაფლაოზე თავშეყრის ადგილისთვის მასალების შეძენა

1267

 

შროშის ადმინისტრაციულ ერთეულში,ბაჭას ბოგირზე არსებულ სავაჭრო ობიექტზე არსებული მოსაცდელის რეკონსტრუქციისათის მასალების შეძენა

1447

 

ტექნიკის შესაძენად

3250

 

ჯამი

32192

11

სანახშირე

 

 

მათ შორის

 

 

სანახშირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ზედა საღვინეშისასოფლო გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობაზე

11800

 

სანახშირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.სანახშირეში სასოფლო გზაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა

2216

 

სანახშირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.მარტოთუბანში მუხების უბანში სასმელი წყლის ჭის მოწყობაზე

3000

 

მარტოთუბანში, სასაფლაოს გზაზე სასაქონლო ბეტონისს და შებენის შეზიდვა

13508

 

ზედა წიფლავაკეში, სასოფლო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა

6995

 

ქვედა წიფლავაკეში სასოფლო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა

8201

 

სანახშირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სანახშირის სასაფლაოს გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა

5387

 

სანახშირის ადმინისტრაციულ ერთეულში , სოფ წიფლავაკეში სასაფლაოს რამის გარე განათების მოსაწყობად ტექნიკური პირობის დამზადება(ფაზა ნოლ 10 კვ სიმძლავრით)

400

 

ტექნიკის შესაძენად

5758

 

ჯამი

57265

12

ბოსლევი

 

 

მათ შორის

 

 

ბოსლევის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.გაღმა ბოსლევში ნიჩაფას გზის რეაბილიტაციაზე

15262

 

ბეღლევში, თავბერიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია

2974

 

სოფ.მარჯვენა რკვიაში გზის რეაბილიტაციაზე

5209

 

სოფ.მარცხენა რკვიაში გზის რეაბილიტაციაზე

7749

 

სოფ. დიდწიფელაში კვანტიძეების უბანში გზის რეაბილიტაციაზე

4048

 

სოფ.ბეღლევში საუბნო გზაზე 2 ცალი 4 მეტრიანი ცხაურის მოწყობაზე

1936

 

გამოღმა ბოსლევში წყლის რეაბილიტაციის მასალების შეძენა: მათ შორის: ცისტერნა მალიროვანი 8ტ ც 2 2500 5000
ცემენტი ტ 3 250 750
რკინის მილი 100მმ მ 12 18 216
უგოლნიკი 50მმ მ 16 8 128
რკინის ბალკა 28მმ მ 10 30 300
3 ფაზიანი კაბელი მ 50 3 150
ფ.ნოლიანი კაბელი მ 300 1,2 360
საღებავი კგ 25 6 150
რკინის ჩოთქი ც 2 2 4
დეფექტურის შესადგენად 68 ლარი

7126

 

გაღმა ბოსლევში წყლის რეაბილიტაციისათვის მასალების შეძენა, მათ შორის: პლასმასტის მილი 25მმ გრ/მ 250 0,8 200
არმატურა 12მმ გრ/მ 48 2,0 96
პლასმასტის მილი 50მმ გრ/მ 300 1,8 540
3 ფაზიანი მრიცხველი ც 1 200 200
რკინის მილი 100მმ მ 12 18 216
უგოლნიკი 50მმ მ 16 8 128
რკინის ბალკა 20მმ მ 10 30 300
დეფექტურის შესადგენად 9 ლარი

1689

 

ბეღლევში გარე განათებისთვის სანათების შესყოდვა. სანათები (პროჟექტორი) ც 6 150 900. დეფექტურის შესადგენად 5 ლარი

905

 

ბეღლევში სამედიცინო ამბულატორიის სახურავის შესყიდვა. მოთუთოებული თუნუქი ც 35* 20= 700.დეფექტურის შესადგენად 4 ლარი

704

 

დიდწიფელაში წყლის რეაბილიტაცისათვის მასალები, პლასმასტის მილი 50მმ გრ/მ 200 1,8
პლასმასტის მილი 32მმ გრ/მ 600 1,0
დეფექტურის შესადგენად 5 ლარი

965

 

ტექნიკის შესაძენად

6394

 

ჯამი

54961

13

დილიკაური

 

 

მათ შორის

 

 

დილიკაურში ავ.ცერცვაძეების უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა მათ შორის: არმატურა Ф-16 გრ/მ 300 3 900
სილანარევი შებენი მ3             8         30 240
ცემენტი ტ             3 250 750
პლასმასტის მილი Ф-50 გრ/მ             1300 1,8 2340
პლასმასტის მილი Ф-25 გრ/მ             400 0,6 240
ტუმბო ჩ-70. 3 ფზ ც            1 1500 1500
მრიცხველი 3 ფზ კომპლექტი             1 300 300
კაბელი 3 ფზ მ              200 2 400

6670

 

შუა სვანიძეების უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა  0,5ტ *250=125

125

 

სუქნიძეების უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა 0,3ტ* 250 =75

75

 

კახნიაშვილების უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა.  მათ შორის: ელ-ტუმბო ჩ-75 3ფზ ც 1 2000 2000
პლასმასტის მილი 63 მმ მაღალი წნევის მ 100 6 600
დეფექტურის შესადგენად 97

2697

 

კოპერაციის უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა, მათ შორის: ელ-ტუმბო 2K6 ც 1 1500 1500
ცემენტი ტ 0,5 250 125

1625

 

ფეარაძე-პერანიძეების უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა: კაბელი ფ.ნ 16 კვადრატიანი მ 120 1,5 180
პლასმასტის მილი 50მმ მ 100 1,8 180
პლასმასტის მილი 40მმ მ 100 1,2 120
დეფექტურის შესადგენად 7 ლარი

487

 

დათიაშვილების უბანში ნაგავსაყრელის შემოსაღობად მავთულბადის შესყიდვა. მათ შორის: მავთულბადე გრ/მ 40 4 160
აცინკოვანი მავთული გრ/მ 100 0,2 20

180

 

ქვაგატეხილის უბანში ნაგავსაყრელის შემოსაღობად მავთულბადის შესყიდვა. მავთულბადე გრ/მ 40 4 160
აცინკოვანი მავთული გრ/მ 100 0,2 20

180

 

ცერცვაძეების უბანში ნაგავსაყრელის შემოსაღობად მასალების შესყიდვა: მავთულბადე გრ/მ 40 4 160
აცინკოვანი მავთული გრ/მ 100 0,2 20

180

 

ქველეთუბნის ზედა უბანში წყალსადენის მოწყობისათვის საჭირო მასალების შესყიდვა  მათ შორის: პლასმასტის მილი 50მმ გრ/მ 1150 1,8 2070
პლასმასტის მილი 40მმ გრ/მ 600 1,2 720
ელ-ტუმბო ჩ 50 ც 1 800 800
კაბელი ფ.ნ 16 კვ გრ/მ 350 1,2 420
ცემენტი  ტ 3 250 750
შერეული შებენი მ3 14 30 420
მრიცხველი კომპლექტი ც 1 200 200
არმატურა 14მმ გრ/მ 150 2 300
დეფექტურის შესადგენად 27 ლარი

5707

 

დილიკაურში ხიხაძე-ხვედელიძეების უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა, მათ შორის: არმატურა Ф-16 მ 180 3 540
შერეული შებენი მ3 4 30 120
ცემენტი ტ 1,2 250 300
პლასმასტის მილი 50მმ გრ/მ 1500 1,8 2700
ელ-ტუმბო ჩ-50 3 ფზ ც 1 1500 1500
მრიცხველი 3 ფზ კომლექტი 1 300 300
კაბელი 3 ფზ მ 100 2,5 250

5710

 

ქვაგატეხილის უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა,  ცემენტი 0,5 ტ * 250 = 125

125

 

ქველეთუბნის გადასახვევთან საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა, 16 *160 =2560

2560

 

კახნიაშვილი-ჩიხლაძეების საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 14*160=2240 დეფექტურის შედგენა 69

2309

 

ეჯიბაძეების საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 14*160=2240

2240

 

ღავთაძე, ხიხაძეების საუბნო გზაზე სასაქონო ბეტონის შეზიდვა 16*160=2560

2560

 

ქვედა ცერცვაძეების საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 24*160=3840

3840

 

ტექნიკის შესაძენად

4440

 

ჯამი

41710

14

ქვედა საქარა

 

 

მათ შორის

 

 

სოფ არგვეთაში, შროშელების უბანში სანიაღვრე არხის გაჭრაზე და არსებული არხების გაწმენდაზე

4500

 

სოფ.ქვედა საქარაში დიდი ნებიერიძეების უბანში, სოფლის სასაფლაოზე მისასვლლი გზის რეაბიილიტაცია

20000

 

სოფ.ქვედა საქარაში, გურულების უბანში სასაფლაოს შემოღობვაზე

4400

 

სოფ. არგვეთაში სოფლის ცენტრში არსებული წყაროს არხის გაწმენდაზე

1500

 

სოფ.ჭალატყეში, სამხარაძეების უბანში სასაფლაოს შემოღობვაზე

5000

 

სოფ.ჭალატყეში, კოკოლა ეკლესიაზე მიმავალი გზის რეაბილიტაციაზე

428

 

სოფ.ჭალატყეში, მესხები ჭიჭინაძეების უბანში საუბნო გზის რეაბილიტაციაზე

500

 

სოფ.ჭალატყეში სანიაღვრე არხისა და 7 მეტრიანი ცხაურის მოწყობაზე

5400

 

სოფ.არგვეთაში, სირტსტროის დასახლებაში სანიაღვრე არხების მოწყობაზე

1239

 

სოფ.არგვეთაში კობახიძეების უბანში 6 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე

1455

 

სოფ.არგვეთაში კოვზირიძეების უბანში 6 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე

1455

 

სოფ.ქვედა საქარაში სანიაღვრე არხისა და 6 მეტრიანი ცხაურის მოწყობაზე

13800

 

სოფ.არგვეთაში, სერის უბანში სანიაღვრე არხისა და 5 მეტრიანი ცხაურის მოწყობაზე

4500

 

სოფ.არგვეთაში, ტუკვაძეების უბანში, სანიაღვრე არხისა და ორი 6 მეტრიანი ცხაურის მოწყობაზე

6000

 

ჭლატყეში, ომში დაღუპულთა გმირების მემორიალის მოწყობისთვის მასალების შეძენა, მათ შორის: ბლოკი ც 250 1,2 300
ცემენტი კგ 800 0,25 200
არმატურა 12მმ გრ/მ 30 2,0 60
დეკორატიული ცემენტი კგ 50 0,5 25
მინა 6მმ მ2 4 15 60
ფიცარი 3 მმ მ3 0,2 600 120
დეფექტურის შესადგენად  4 ლარი

769

 

ზესტაფონი-ზოვრეთის სამანქანო გზის გასწვრივ, ქაცარიძე-ცხელიშვილების უბანში ცხაურის მოწყობისათვის მასალების შეზიდვა, მათ შორის : უგოლნიკი 70მმ გრ/მ 14 13 182
უგოლნიკი 50მმ გრ/მ 14 8 112
არმატურა  გრ/მ 80 8 640
სილანარევი შებენი მ3 4 30 120
ცემენტი ტ 1 250 250
დეფექტურის შესადგენად 10 ლარი

1314

 

არგვეთაში, სვანიძეების სახლთან საუბნო გზის რეაბილიტაციისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 25*160 =4000, დეფექტურის შესადგენად 20 ლარი

4020

 

ქვედა საქარაში, მერკვილაძეების საუბნო გზაზე, სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა, 24.5 *160= 3920, დეფექტურის შესადგენად 20 ლარი

3940

 

არგვეთაში, კობახიძე-გელხუიძეების საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 25*160=4000, დეფექტურის შესადგენად 20 ლარი

4020

 

ტექნიკის შესაძენად

9680

 

ჯამი

93920

15

ქვედა საზანო

 

 

მათ შორის

 

 

სოფ. ქვედა საზანოში საექიმო ამბულატორიისთვის წყალსადენის მოწყობაზე

1000

 

სოფ. სასახლეში ჭუმბურიძე-კობახიძეების და ეწრის უბნის წყალსადენის მოწყობაზე

21350

 

ტყლაპივაკეში, ბეღელაძეების უბანში ცხაურის მოსაწყობად მასალების შესაძენად

745

 

ქვედა საზანოში, ნებიერიძეების უბანში მდინარეზე გადასასვლელი ხიდისათვის ფიცრის შეძენა

482

 

ტყლაპივაკეში, დავლაძეების უბანში წყალსადენისათვის ელ.ტუმბოს შეძენა

3905

 

ტყლაპივაკეში, ფოცხვერაშვილების უბანში წყალსადენისათვის სამფაზა კაბელის შეძენა

705

 

სასახლეში გარე განათების კაბელის შეძენა

402

 

ქვედა საზანოში ადმინისტრაციული შენობის მიმდინარედ, ღობეების შესაღებად საღებავის შეძენა

583

 

ტყლაპივაკეში მთავარანგელოზის ტაძრისა და ბუცხრიკიძეების გზის მოსაწყობად ბეტონის შეზიდვა

21307

 

ქვედა საზანოში შიდა გზების საფარის მოსაწყობად ბეტონის შეზიდვა

28623

 

შიმშილაქეთის გზის მოსაწყობად ბეტონის შეზიდვა

13347

 

ქვედა საზანოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, კობახიძე-ჭუბურიძეების უბანში, წყალსადენის მოწყობის სამუშაოებისათვის ტექ. პირობის დამზადება (3 ფაზა 10 კვ სიმძლავრეზე

1200

 

ტექნიკის შესაძენად

10471

 

ჯამი

104120

16

ზედა საქარა

 

 

მათ შორის

 

 

დავლაძეების უბანში, წყალსადენის რეაბილიტაციისათვის მასალების შეძენა. მათ შორის: პლასმასტის მილი 50მმ მ 100 1,8 180
არმატურა 18მმ მ 50 3,5 175
50 მმ ვინტილი კომლექტი 1 60 60
50 პლასმასტის მილი გადასმაბელად ც 10 10 100
ცისტერნის პრაკლადკა  d-80 ც 1 15 15
ელექტროდი პაჩკა 1 20 20
ფიცარი 3მმ მ3 0,5 500 250.    დეფექტურის შესადგენად 10 ლარი

810

 

აბულაძეების უბანში  მგზავრთა მოსაცდელისთვის მასალების შეძენა. მათ შორის: ბლოკი ც 250 1,2 300
კოჭი 10X16 მ3 0,3 600 180
ფიცარი 3მმ მ3 0,4 600 240
ცემენტი ტ 1,5 250 375
სილა მ3 2 50 100
ხრეში მ3 7 20 140
შიფერი ც 6 20 120
არმატურა 12 მმ მ 50 2 100
რკინის მილი 80 მმ მ 3 11 33
დეფექტურის შესადგენად 8 ლარი

1596

 

ცერცვაძეების უბანში წყალსადენისთვის მასალების შეძენა 1200*1,8=2160, დეფექტურის შესადგენად 12 ლარი

2172

 

თავაძეების უბანში ბეტონის ჯებისრის მოსაწყობად მასალების შეძენა: მათ შორის: შერეული შებენი მ3 12 30 360
ცემენტი ტ 3 250 750
დეფექტურის შესადგენად 8 ლარი

1118

 

ბეღლევის უბანში, პატარა მალაღურაძეების უბანში 3 ტონიანი პლასმასტის ავზის და მოსაწყობი მასალების შეძენა:მათ შორის: ცემენტი ტ 3 250 750
შერეული შებენი მ3 14 30 420
არმატურა 12მმ მ 400 2 800
დეფექტურის შესადგენად 10 ლარი

1980

 

პატარა ფერაძეების უბანში, საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა. 56 მ3 * 160 = 8960, შებენი ფუძის მოსაწყობად, 21მ3 * 30= 630. დეფექტურის შესადგენად 49 ლარი

9639

 

ცერცვაძეების უბანში სააქონლო ბეტონის შეზიდვა 21,5 *160 =3440, დეფექტურის შესადგენად 18 ლარი

3458

 

კუპრაძე-საყვარელიძეების უბანში სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 46,5 *160 = 7440. დეფექტურის შესადგენად 38 ლარი

7478

 

ბეღლევის უბანში, დალაქიშვილების-ლაშხების საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 26,5 *160 =4240, დეფექტურის შესადგენად 21 ლარი

4261

 

ზედა საქარაში, აბულაძეების უბანში სასქონლო ბეტონის შეზიდვა 36*160=5760, დეფექტურის შესადგენად 28 ლარი

5788

 

ზედა საქარაში ადმინისტრაციულ შენობასთან, საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 12* 160 = 1920, დეფექტურის შესადგენად 10 ლარი

1930

 

სოფ.ქვედა საქარაში მგელაძეების უბანში წყაროს რეაბილიტაციაზე

9444

 

ტექნიკის შესაძენად

5828

 

ჯამი

55502

17

ზოვრეთი

 

 

მათ შორის

 

 

ზოვრეთში, ცხადაძეების ხიდის რეაბილიტაციისათვის საჭირო მასალები, რკინის ბალკა, 22*158=3476, დეფექტური17 ლარი

3493

 

სოფ. ზოვრეთში სასაფლაოსთან ტუალეტის და ბეტონის საცალფეხო ბილიკის მოწყობაზე

2500

 

სოფ.ზორვეთში საუბნო გზების რეაბილიტაცია და მთის ქანით და 6 მეტრიანი ცხაურის მოწყობაზე

20146

 

სოფ.ზორვეთში კურცხალია შავგულიძეების წყალსადენის რეაბილიტაციაზე

5500

 

ზორვეთში, შაქარქვილები-ვარდოსანიძეების საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 18,5*160=2960, დეფექტური 15 ლარი

2975

 

ზოვრეთის ადმინისტრაციულ ერტეულში, გვალიების უბანში წყალსადენის მოწყობისათვის ტექ პირობის დამზადება(ფაზა ნოლი 10 კვ სიმძლავრეზე)

400

 

ტექნიკის შესაძენად

3893

 

ჯამი

38907

18

შორაპანი

 

 

მათ შორის

 

 

შორაპანში ბინის ამხანაგობისათვის მოთუთოებული სახურავის შეძენა, 31*20=620, დეფექტური 3 ლარი

623

 

ზ.გაჩეჩილაძის ქუჩაზე წყალსადენის რეაბილიტაციისათვის მასალებისთვის მასალების შეძენა, მათ შორის: ბეტონის კალიცო 1000მმ ც 4 180 720
მავთულბადე უჟანგავი მ 300 4 1200
რკინის მილი 50მმ მ 30 8 240
ცემენტი ტ 1 250 250
კაბელი მ 600 1,0 600
დეფექტური 18 ლარი

3028

 

ზაზა ფერაძის სახელობის სკვერში ხეივნის მოსაწყობად მასალების შეძენა, მათ შორის: ტრუბა-კვადრატი 80X80. 3 მმ გრ/მ 120 13 1560
ტრუბა-კვადრატი 25X50. 2 მმ გრ/მ 210 4 840
ტრუბა-კვადრატი 20X40. 2 მმ გრ/მ 210 3 630
მავთული 4მმ გრ/მ 600 0,4 240
ცემენტი ტ 0,5 250 125
შებენი მ3 4 30 120
ელექტროდი პაჩკა 5 20 100
ბარგალკის ქვა ც 10 4 40
საღებავი კგ 10 6 60
გაიკები ც 250 0,1 25
დეფექტური 17 ლარი

3757

 

ჭიათურის ქუჩაზე ბეტონისა და შებენის შეზიდვა, 106,5*160=17040, სილანარევი შებენის შეზიდვა, 20*30=60, დეფექტური 89 ლარი

17729

 

ტექნიკის შესაძენად

2944

 

ჯამი

28081

 

ყველა სოფლის ჯამი  / 1067504-დან განაწილებული

1026816

 

ტექნიკათვითმცლელი მანქანა 31705 ექსკავატორი 75000

106705

 

სამუშაო

435805

 

სხვა მასალები

124987

 

ტექ-პირობა

2700

 

ბეტონი

345360

 

ტექ.დოკუმენტაცია

11259

 

დარჩა გაუნაწილებელი

40688

 

სულ 2015 წლის სოფლის პროექტის თანხა

1067504

 

სულ სოფლის პროექტები

        1,182,288.89

 

დანართი №16

 

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

   
       
   

კოდი

ლარებში

 

დასახელება

 

თანხა

I

2015 წელში დასაკრედიტებელი თანხები მათ შორის:

 

13804.00

1

კულტურის ღონისძიება კრედიტორული დავალიანება

 

7904.00

2

კულტურის და შემოქმედების ცენტრის კრედიტორული დავალიანება

 

5000.00

3

მუზეუმების გაერთიანება 2014 წლის გადმოყოლილი კრედიტორული დავალიანება

 

900.00

II

2015 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული სამუშაოები

 

1930288.67

1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება)   მ/შ

 

167882.67

 

ასლანიკაშვილის, აღმაშენებლის და ირინეს პარკში არსებული სტადიონების რეაბილიტაცია(საპროექტო-500 ლარი)

 

40000.00

 

დუმბაძის ქუჩაზე მინი სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუსაოები(საპროექტო -800 ლარი)

 

27182.67

 

დილიკაურში მინი სტადიონის რეაბილიტაცია

 

40000.00

 

შროშაში მინი სტადიონის რეაბილიტაცია

 

30000.00

2

ს საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

 

270200.00

3

მ. სალაძის სახელობის სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი

 

306250.00

4

სახელოვნებო სკოლა

 

44100.00

5

ბიბლიოთეკები

 

123200.00

6

კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი

 

334160.00

7

მუზეუმები

 

55900.00

8

თეატრები

 

265000.00

9

რ.ლაღიძის პირველი სამუსიკო სკოლა

 

120000.00

10

ე.შალამბერიძის ხელოვნების სკოლა

 

91600.00

11

ძეგლთა დაცვა

 

3000.00

12

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

 

20000.00

13

კულტურის ღონისძიება

 

16996.00

14

ახალგაზრდული ღონისძიებები

 

12000.00

15

ეპარქიის ხარჯები

 

100000.00

III

საქართველოს მთავრობის 2015  წლის  20 იანვრის # 39 განკარგულებით გამოყოფილი რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან ქ. ზესტაფონში, საქარხნოს ქუჩაზე, ა.(ა).ი.პ კულტურისა და შემოქმედებითი ცენტრის შენობის გათბობის სისტემების მონტაჟი

 

48083.00

სულ დასვენება, კულტურა, რელიგია

1992175.67

                                                                                                                                                                                                    დანართი № 17

 

განათლება

   
       
   

კოდი

ლარებში

 

დასახელება

 

თანხა

I

2015 წელში დასაკრედიტებელი თანხები მათ შორის:

 

22600.00

3

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება (სუფსიდია)2014 წლიდან გადმოყოლილი სარემონტო სამუშაოები

 

22600.00

II

2015 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული სამუშაოები

 

3282005.53

 

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება (სუფსიდია)

 

1686900.00

 

ზოგადი განატლების ხელშეწყობა (სუფსიდია)

 

6000.00

1

. ზესტაფონის #7 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შენობის მშენებლობა

 

341702

2

მეორე სვირის #12 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შენობის მშენებლობა

 

332169

3

ქვედა საქარის #35სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შენობის მშენებლობა

 

287129

4

. ზესტაფონის #2 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შენობის რეაბილიტაცია

 

68978

5

. ზესტაფონის #3 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შენობის რეაბილიტაცია

 

57853

6

. ზესტაფონის #5 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შენობის რეაბილიტაცია

 

63633

7

სოფელ ბოსლევის #28, სოფელ დილიკაურის #31, სოფელ ქვედა საზანოს #37, სოფელ პირველი სვირის #16, სოფელ ცხრაწყაროს #19, სოფელ ალავერდის #21, სოფელ ფუთის #24 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია

 

189005

8

ყოფილი მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ოთახების შეკეთება საბავშვო ბაღის ფუნქციონირებისათვისა

 

170000

9

.ზესტაფონის № 5 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების სარეაბილიტაციო სამუსაოები

 

67100

10

საპროექტო დოკუმენტაცის
შესადგენი

 

11536.53

სულ განათლება

3304605.53

მუხლი 2
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით მაღრაძე