,,ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 43
დოკუმენტის მიმღები ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/08/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/08/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.142.016220
43
27/08/2018
ვებგვერდი, 27/08/2018
190020020.35.142.016220
,,ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №43

2018 წლის 27 აგვისტო

ქ. ნინოწმინდა

 

,,ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის  №27 დადგენილებით დამტკიცებულ დანართში (www.matsne.gov.ge 01/01/2018, 190020020.35.142.016171) და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარესუმბატ კიურეღიანი



დანართი
ნინოწმინდის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

თავი I
ნინოწმინდის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 

მუხლი 1. ნინოწმინდის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანს
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8415,4

7, 194,8

2,044,8

5,150,0

7, 268.9

2.188.2

5,080.7

გადასახადები

2394,7

2,832,4

0.0

2,832,4

2800.0

0.0

2,800.0

გრანტები

5,494,8

3,942,1

2,044,8

1,897.3

4, 283.9

2.188.2

2,095.7

სხვა შემოსავლები

525,9

420,3

0.0

420,3

185.0

0.0

185.0

ხარჯები

4,293,4

3,914,8

8,9

3,905,9

4,558.6

0.0

4,558.6

შრომის ანაზღაურება

1,348,0

1,193,7

0.0

1,193,7

1,475.4

0.0

1,475.4

საქონელი და მომსახურება

1046,2

778,1

0.0

778,1

927.8

0.0

927.8

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

47,1

0,0

47,1

სუბსიდიები

1,324,1

 

1, 339,2

 

0.0

1,339,2

1,470.0

0.0

1,470.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

381,1

299,2

0.0

299,2

364.0

0.0

364.0

სხვა ხარჯები

194,0

304,7

8,9

295,8

274.3

0.0

274.3

საოპერაციო სალდო

4 122,1

3,280,0

2035.9

1,244,1

2.710.3

2.188.2

522.1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 762,0

3 589,4

2071,4

1 518,0

4.052.5

2.188.2

1864.2

ზრდა

3 791,1

3 624,6

2071,4

1 553,3

4.072.5

2.188.2

1,884.2

კლება

29,1

35,2

0.0

35,2

20.0

0.0

20.0

მთლიანი სალდო

360,1

-309,4

-35,5

-273,9

-1.342.1

0.0

-1.342.1

ფინანსური აქტივების ცვლილება

360,1

-310,0

-35,5

-274,5

-1.342.1

0.0

-1.342.1

ზრდა

360,1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0,0

310,0

35,5

274,5

1.342.1

0.0

1.342.1

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

310,0

35,5

274,5

1.342.1

0.0

1.342.1

კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულების  ცვლილება

 

0,0

-0,6

0,0

-0,6

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,6

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,6

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

8444,4

7,230,1

2044,8

5 185,3

7,288.9

2.188.2

5,100.7

      შემოსავლები

8 415,4

7,194,8

2 044,8

5 150,0

7, 268.9

2.188.2

5,080.7

      არაფინანსური აქტივების კლება

29,1

35,2

0.0

35,2

20.0

0.0

20.0

      ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

      ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

8,084,4

7,540,1

2080,3

5,459,8

8.631.0

2.188.2

6.442.8

       ხარჯები

4,293,4

3,914,8

8,9

3,905,9

4,558.6

0.0

4,558.6

      არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 791,1

3,624,6

2 071,4

1553,3

4.072.5

2.188.2

1.884.2

      ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

      ვალდებულებების კლება

0.0

0,6

0.0

0,6

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

360.1

-310,0

-35,5

-274,5

-1.342.1

0.0

-1.342.1

 


მუხლი 3. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7,288.9 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8 415.4

7,230,1

2,044,8

5,185,3

7,288.9

2.188.2

5,100.7

გადასახადები

2 394.7

2,832,4

 0.0

2,832,4

2,800,0

0.0

2,800,0

გრანტები

5 494.8

3,942,1

 2 044,8

1,897.3

4,283.9

2.188.2

2,095.7

სხვა შემოსავლები

525.9

420,3

0.0

420,3

185.0

0.0

185.0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

2 394.7

2,832,4

0.0

2,832,4

2,800.0

0.0

2,800.0

საშემოსავლო გადასახადი

355.3

338,5

0.0

338,5

300.0

0.0

300.0

ქონების გადასახადი

2 039.4

2,493,9

0.0

2,493,9

2,500.0

0.0

2,500.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

1 095.8

1,558,6

0.0

1,558,6

1,790.0

0.0

1,790.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1,1

5,0

0.0

5,0

0.0

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

557.8

548,6

0.0

548,6

509.0

0.0

509.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

384.8

381,8

0.0

381,8

201.0

0.0

201.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა გადასახადები

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4,283.9 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

გრანტები

5 494,8

3,942,1

4,283.9

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5 498,6

3,942,1

2,188.2

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2898,1

1,897.3

2,095.7

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2733,1

1,732.3

1,930.7

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

165,0

165.0

165.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2 596,7

2,044,8

2.095.7

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0,0

0.0

0.0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

2026,2

2,044,8

2.188.2

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

570,5

0.0

0.0

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0,0

0.0

0.0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხები

0,0

0.0

0.0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0,0

0.0

0.0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 185.0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

525,9

420,3

185.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

268,6

148,9

85.0

პროცენტები

126,7

84,0

0.0

რენტა

141,9

64,9

85.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

134,1

46,3

70.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

7,8

18,6

15.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

178,1

203,5

50.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

139,9

164,3

18.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

0,0

0.0

0.0

სანებართვო მოსაკრებელი

16,8

8,4

16.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,6

0.0

0.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

120,0

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

2,5

2.0

2.0

არასაბაზრო  წესით გაყიდული  საქონელი და მომსახერება

38,2

39,2

32.0

შემოსავლები საქონელის  რეალიზაციიდან

0,0

0,0

0,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

38,2

39,2

32,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

79,2

68,0

50.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0,0

0.0

0.0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4,557.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

 

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

4,293,4

3,914,8

8,9

3,905,9

4,558.6

0,0

4,558.6

შრომის ანაზღაურება

1,348,0

1,193,7

0.0

1,193,7

1,475.4

0,0

1,475.4

საქონელი და მომსახურება

1046,2

778,1

0.0

778,1

927.8

0,0

927.8

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

47,1

0,0

47,1

სუბსიდიები

1,324,1

1,339,2

0.0

1,339,2

1,470.0

0,0

1,470.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

381,1

299,2

0.0

299,2

364.0

0,0

364.0

სხვა ხარჯები

194,0

304,7

8,9

295,8

274.3

0,0

274.3

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4.052.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  4.072.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018წლისგეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

51,5

49,3

157.8

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0.0

1,8

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3739,5

3,575,3

3.912.9

განათლება

0.0

0.0

0,0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

0.0

0.0

0,0

სულ ჯამი

3 791,0

3 624,6

4.072.5

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 20.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლისპროგნოზი

არაფინანსური აქტივების კლება

29,1

35,2

20,0

ძირითადი აქტივები

0,0

0.0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

29,1

35,2

20,0

მიწა

29,1

35,2

20,0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0,0

0.0

0,0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური

კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 918.4

1,802,4

2,360.5

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 886.6

1,757,4

2,310.5

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 886.6

1,757,4

2.220.5

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0,0

90,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0

0.0

0,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0

0.0

0,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

31.8

44,9

50,0

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0.0

0.0

0,0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

0.0

0,0

702

თავდაცვა

56.9

57,0

69.5

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0.0

0,0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0

0.0

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0.0

0.0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3 149.5

2 507,8

2,997.5

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

526.0

44.0

0,0

70421

სოფლის მეურნეობა

526.0

44.0

0,0

7045

ტრანსპორტი

2 623.5

 2 463,8

2,997.5

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 623.5

2463,8

2,997.5

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0

0.0

0,0

705

გარემოს დაცვა

367.7

468,3

351.6

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

189.9

207.0

260.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

186.8

261,3

91.6

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 015.1

254,3

1.256.9

7061

ბინათმშენებლობა

58.9

79,4

0,0

7063

წყალმომარაგება

137.3

131,9

150.2

7064

გარე განათება

111.9

102,2

162.6

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

707.1

921,9

944.1

707

ჯანმრთელობის დაცვა

112.0

109.0

109,0

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0

0.0

0,0

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0.0

0.0

0,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

112.0

109.0

109,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

681.1

663,2

675.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

302.7

290,5

280.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

267.8

247.0

266,0

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

60.0

69.0

69,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

38.9

35,3

40,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

11.8

21,5

20,0

709

განათლება

400.0

400.0

467,0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

365.0

365.0

425,0

7092

ზოგადი განათლება

35.0

35.0

42,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

35.0

35.0

42,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0.0

0.0

0,0

710

სოციალური დაცვა

374.7

296,3

344,0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

90.5

116,1

115,0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

85.8

108,3

105,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

4.7

7,8

10,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

175.6

130,3

165,0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

48.7

34,2

40,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

59.9

15,7

24,0

 

სულ

8 084.4

7,540,1

8.631.0

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1.342.1 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს   მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ფინანსური  აქტივების   ცვლილება        - 1.342.1 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1.342.1 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
 

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი90,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტისმერის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს მერიის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 165.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 105,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 60.0 ათასი ლარი.

2.   „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ საქართველოს კანონის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფისპროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდესსაქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისადმუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესით

თავი II
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივიწესრიგიდაუსაფრთხოება

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვისნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზაცია

1.2ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზაცია

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა, შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსდება.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში სოფლების  გზების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია, ხიდების რეაბილიტაცია, ასევე ამ პროექტით გათვალისწინებულია ზამთრის პერიოდში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების თოვლისგან გაწმენდა.

2.1.1 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა შენახვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 01 01

ამ პროექტით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტისგზების რეაბილიტაცია,გზების მოვლა-შენახვისა და ზამთრის პეროიდში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 90 კმ სიგრძის ადგილობრივი მნიშვნელობის მქონე  გზების თოვლისგან გაწმენდის სამუშაოები:

  •  სათხა - სპასოვკის  გზის  მოასფალტება,
  • ქ. ნინოწმინდის  გოგოლის, გრიბოედოვის, მარჯანიშვილის, თუმანიანის, ხაჩატრიანის,   ერზრუმის, ლენინაკანის,  კონსტიტუციის,  ჩარენცის, რუსთაველის  ქუჩების  და კარლ მარქსის  შესახვევის მოასფალტება.
  • სოფ. ეშტის გზის მოასფალტება.
  • ქ. ნინოწმინდის მოასფალტებული ქუჩების ორმოული შექეტება.
  • მუნიციპოლიტეტის სოფლების ადგილობრივი გზების  მოხრეშევა.
  • ქ.ნინოწმინდის სევაკის ქუჩის მოასფალტება.
  • ქ.ნინოწმინდის  26 კომისარის  ქუჩის მოასფალტება.

1. ხიდების რეაბილიტაცია(პროგრამული კოდი 03 01 02 )

ამ პროექტით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ხიდების ნაწილობრივი რეაბილიტაცია. სოფელ ჯიგრაშენის ხიდის და სოფელ პატარა ხანჩალის პატარა  იდების რეაბილიტაცია.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  წყლის და საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია,დასუფთავების ღონისძიებები, ასევე,  გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

2.2.1 საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ამ პროექტით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის საკანალიზაციო  სისტემის მშენებლობა და საკანალიცაზიო ქსელის მშენებლობა.

2.2.2  წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 0302 02)

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის     წყალსადენი სისტემების მშენებლობა სოფ. სათხა, დიდი არაქალი, საღამო, ჯიგრაშენი,განძა , დიდი ხანჩალი, დილიფი, ხორენიი, ეფრემოვკა   და ოროჯალარი,სოფ.გორლოვკის პირუტყვის სასმელი წყლის აუზის მშენებლობა/

2.2.3  დასუფთავებისღონისძიებები (პროგრამულიკოდი 03 02 03)

მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის (6000მ3) ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის დასუფთავება.

2.2.4 გარეგანათება (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება.

2.2.5 გარე  განათების  რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

გარე განათების  მშენებლობა: ქ. ნინოწმინდა, სოფ. უჩმანა,    სოფ. თორია;  სოფ. ჰეშტია, სოფ. ჯიგრაშენი.  სოფ. მამწვარა, სოფ. დიდი გონდრიო, სოფ.  ეფრემოვკა, სოფ. სა,

სოფ. ანძა, სოფ. რელოვკა.

2.2.6მრავალსართულიანი საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 06)

2.3   მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამულიკოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სოფლებში რიტუალების სახლების რეაბილიტაცია, ქ. ნინოწმინდაში რადარების მონტაჟი, ქ. ნინოწმინდის ტროტუარების კეთილმოწყობა,მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2.3.1 რიტუალების სახლების, კულტურული ობიექტების რეაბილიტაცია,  სპორტული დარბაზის და სხვა ობიექტების მშენებლობა(პროგრამული კოდი 03 03 01

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობაა, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება.

  - სპორტული დარბაზის მშენებლობა სოფ. განძა, სოფ ღაურმა.

 - მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა ქ. ნინოწმინდა, სპასოვკა, გორილოვკა, ტამბოვკა, ოროჯალარი.

 - რიტუალური სახლების მშენებლობა სოფ. ეფრემოვკა, სოფ.  ჟდანოვაკან,  სოფ. უჩმანა.

 -  საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ. დილიფ,

 - საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია ქ. ნინოწმინდა,სოფ. გორილოვკა.

 - საბავშვო ბაღის ინვენტარის შეძენა (ქ. ნინოწმინდის და სოფ. დილიფის სათვის).

 -  საბავშვო მოედნების  მონტაჟი  ქ.  ნინოწმინდა.

- ქალაქ ნინოწმინდაში კამოს და სპანდარიანის  ქუჩებზე სანიარღვე არხების მშენებლობა.

- სოფელ საღამოს დედათან  მონასტრის გათბობის გაყვანა

- სოფელ მამწვარის სპურტული ინვენტარის შეძენა,

-სოფ. განძის რიტუალი სახლის მშენებლობა.

-სოფ. დიდი არაქალის საბავშო ბაღის გაზაფიკაცია და გათბობის სისტემის მშენობლება.

-მოსწავლე ახალგაზდრული სახლის გაზის ბოილერობის შეძენა და მონტაჟი.

-სსიპ საგანგებო სიტუაცების კოორდინაციისა და გადუდებელიდახმარების ცენტრის სასქრაფოდახმარების შენობის მშენობლობისათვის.

-ქ. ნინოწმინდის  სპორტული დარვაზის რეაბილიტაცია.

- სოფ. დიდი გონდრიოს  რიტუალების სახლის სახურავების რეაბილიტაცია.

-სოფელ დილიფის  სატუმბოს ელექტროენერგიის ტექ. მომსახურება.

-ქ. ნინოწმინდის  კამერების გასანთავსებლად ყუთების შეძენა.

-სოფელ საღამოს დედათან  მონასტერის  რეაბილიტაცია.

-სოფელი სპასოვკის  სოფლის კლუბის რეაბილიტაცია.

-საბავშვო ბაღებისთვის  სამფაზიანი მრიცხველების  მონტაჟი და ტექნიკური  პორობა (ქ, ნინოწმინდა,  სოფელი დილიფი).

-სოფ. ოროჯალარის ირიგაციული არხის  გაწმენდა.

2.3.2 ადმინისტრაციული   შენობების  რეაბილიტაცია  და   კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 02)

-ადმინისტრაციული შენობის რეობილიტაცია. ქ. ნინოწმინდის მერიის  საქვაბეს შენობის რეაბილიტაცია.

2.3.3 ქ. ნინოწმინდაში რადარების მონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 03 03)

-საგზაო კამერების შეძენა.

2.3.4ქ. ნინოწმინდაში შუქნიშნების და ტრაფარეტების დამონტაჟება(პროგრამული კოდი 03 03 04)

-ქ. ნინოწმინდის შუქნიშნების რეაბილიტაცია.

2.3.5 ქ. ნინოწმინდაში ტროტუარების კეთილმოწყობა და ძველი ბაზრისშეკეთება(პროგრამული კოდი 03 03 05)

2.4 სოფლების მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობის აღზრდისთვის მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა.

3.1. სკოლამდელი განათლება – საბავშვო ბაღები (პროგრამული კოდი 04 01)

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 9 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 735 ბავშვი.პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ბაღების გადატვირთვის თავიდან აცილების მიზნით ბაღების მშენებლობა.

3.2 საბავშვო ბაღი „ძნწაღიკ“ (პროგრამული კოდი 04 02)

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განძაში ფუნქციონირებს საბავშვო ბაღი „ძნწაღიკ“, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 140 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და გაგრძელებას. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, კულტურის განვითარების ხელშეწყობა,  რელიგიისა და საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა. 

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი ბაზის შექმნა. მუნიციპალიტეტი განაგრძობს წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ თავიანთისპორტული შესაძლებლობების გამოვლენ.

4.1.1 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამით განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები მათ შორის: ფრენბურთი, მ. ჩოგბურთი, სასკოლო ოლიმპიადა, კარატე, ფუტსალი, მკლავჭიდი, ფეხბურთი, ჭადრაკი, სათხი, ჭიდაობა, მასობრივი ღონისძიება, ბილლიარდი, ათლეტიკა, რეგბი და სასპორტო ინვენტარის შეძენა.

4.1.2 სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „ნინოწმინდის კომპლექსური სასპორტო სკოლა“-ს  200-მდე სპორტსმენის დაფინანსებას. გაერთიანება მოიცავს სპორტის 12 სახეობას და უზრუნველყოფს ამ სახეობების განვითარებას, მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას,საფეხბურტო კლუბი.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1 კულტურის სახლების, ისტორიული ნაგებობების, მუზეუმების და კლუბებ(პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს: ააიპ „კულტურის ცენტრი“-სმიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები

4.2.2 ბიბლიოთეკები (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „ნინოწმინდის მთავარი ბიბლიოთეკა“ სადაც ხდება ბიბლიოგრაფიული და საინფორმაციო  მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება, დაკომპლეკტება და სრული აღრიცხვა. ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით.

4.2.3 მოსწავლე ახალგაზრდობის  სახლი  (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქალაქ ნინოწმინდაში ფუნქციონირებს სკოლის გარეშე აღზრდის დაწესებულება, სადაც   ფუნქციონირებს   სხვადასხვა  წრე, მათ შორის სამხატვრო,  ქარგვის, ქსოვის, კერვის და სხვა.

4.2.4 მუსიკალური კოლექტივები (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს  160 მოსწავლე. პროგრამის მიზანია მისცეს მოსწავლეება დაწყებითი სამუსიკო განათლება.

4.2.5 ვაჰან ტერიანის სახელობის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სოფელ განძის ვაჰან ტერიანის სახელობის მუზეუმი.

4.2.6 ქალაქის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ქ. ნინოწმინდაში ფუნქციონირებს „ქალაქის მუზეუმი“

4.3 ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამით განხორციელდება განცხადებებისა და ინფორმაციის გამოქვეყნება პრესაში, ტელევიზიასა და ინტერნეტ პორტალებში, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდებას. დაფინანსდება სატელევიზიო გადაცემა .

4.4 ტრადიციული და კალენდარული სადღესასწაულო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება და სადღესასწაულო ღონისძიებების მოწყობა:

  • საუკეთესო ნახატების კონკურსი - „ქალი სოფელში“  ახალგაზრდებისა და უფროს კლასებს შორის, პირველი ტური,
  • საუკეთესო  ნახატების კუნკურსი, მხატვრებისთვის გაცემულ თემაზე,მეორე ტური,
  • ვ. ტერიანის პოეზიის ტრადიციული დღეები სოფელ განძაში- სოფლის საზეიმო გაფორმება, პოეტის სახელ მუზეუმის გასუფთავება და კეთილმოწყობა, ტერიანის პოეზიის მხატვრული კითხვის კონკურსი,
  • ვიქტორ ჰოვსეფიანის პოეზიის დღე  სოფელ  ეშტიაში
  • სოფლის  დღესასწაული „ღორჯომობა“,
  • ქალთა საერთაშორისო დღე (მრავალშვილიანი დედებთან შეხვედრის ორგანიზება),
  • სომხური ნამცხვარ „ქად“-ის ფესტივალი,
  • საქართველოს ბიბლიოთეკის მუშაკთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები - აქტიური მკითხველების დაჯილდოება საჩუქრებით, სიგელებით (200ლ.), ბიბლიოთეკების საუკეთესო მუშაკების დაჯილდოება (100ლ.),
  • საზემო ღონისძიებები, მიძღვნილი  ქალთა დღესასწაულებს (სახვითი და დეკორატიულ გამოყენებითი ხელოვნების გამოფენა - ქალთა ნიმუშევრები, თემატური  კონცერტი, მხატვრული კითხვის კონკურსი),
  •  ღონისძიებები, მიძღვნილი  საქართველოს  გაერთიანების დღისამდე (საზეიმო სვლა  მემორიალთან, შემკობა ყვავილებით და გვირგვინებით, თემატური  კონცერტი).
  • სომეხ ხალხის გენოციდს მიძღვნილი ღონისძიებები -  საზეიმო სვლა გენოციდის  სხვერპლების  ძეგლთან, ყვავილებისა და გვირგვვიანების შემკობა.
  • აქციის ორგანიზება,სოციალურად  დაუცველი ოჯახების  მხარდასაჭერად
  • სიმღერის ფესტივალი - (ფესტივალში მონაწილეთა ტრანსპორტირება სოფლებიდან, საუკეთესო მომღერლიბის დაჯილდოება  სიგელებით და საჩუქრებით),
  • ინტელექტუალური თამაში „რა? სად? როდის?“ (კონკურსში მონაწილეთა ტრანსპორტირება სოფლებიდან,  გამარჯვებული გუნდების  დაჯილდოება  სიგელებით, დიპლომებით  და საჩუქრებით),
  • დიდ სომეხ ეთნოგრაფ ვ. ბდოიანის საღამო, მიძღვნილი  მუზეუმების საერთაშორისო დღისადმი,
  • სახვითი ხელოვნების გამოფენა სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულებაში   თემაზე
  • “ მშვიდობა ბავშვების თვალებით“  (საუკეთესო  ნამუშევრების დაჯილდოება  სიგელებით  და საჩუქრებით),
  • სამხედრო - პატრიოტული ღუნისძიებები, მიძღვნილი გამარჯვების დღისადმი  მუნიციპალიტეტის  ახალგაზრდების  შეხვედრა  სამხედრო  ძალებიდან  დემობილიზებულ  ჯარისკაცებთან, შრომის  ვეტერანებთან, თემატური კონცერტი),
  • საზეიმო ღონისძიებები, მიძღვნილი საქართველოს დამოუკიდებლობლის დღისადმი (საზეიმო კონცეტი, ახალგაზრდა მხატვრების ნამუშევრების დაჯილდოება, სიგელებით და საჩუქრებით)
  • ბავშვთა დაცვის  საერთაშორისო დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები,
  • ცეკვის ფესტივალი (მონაწილეთა ტრანსპორტირება სოფლებიდან,  საუკეთესო მოცეკვევათა  დაჯილდოება  სიგელებით, დიპლომებით  და საჩუქრებით),
  • მუნიციპალიტეტის რუკიის პრეზენტაცია - ისტორიული და ტურისტული ობიექტების მითითიებით,
  • ექსკურსიის  ორგანიზება  გელათის  მონასტერში კონკურსში გამარჯვებულებისთვის (16 კაცი, ორდღიანი კვება, ერთი  ღამისთევა, ტრანსპორტი)
  • შეხვედრა სხვადასხვა პროფესიის ქალებთან,
  • სომხურ ნაციონალურ კერძი „დოლმის“ ფესტივალი,
  • საზეიმო ღონისძიებები, მიძღვანილი მასწავლებელის  დღესადმე,
  • ქალაქის დღესასწაული, - სატრანსპორტო ხარჯები, ქალაქის საზეიმო  გაფორმება, სხვადასხვა  გამოფენების  ორგანიზება, კულტურულ  და სპორტულ ღონისძიებებში აქტიურ  მონაწილეთა  დაჯილდოება, საპატაო  სტუმრების  გამასპინძლება და სხვა)
  • მხატვრული კითხვის ფესტივალი  (ფესტივალში მონაწილეთა ტეანსპორტირება სოფლებიდან,  საუკეთესო მოცეკვევათა  დაჯილდოება  სიგელებით, დიპლომებით  და საჩუქრებით),
  • შეხვედრა სოფლის ქალებთან, მიძღვნილი სოფლის ქალთა საერთაშორისო დღესადმე,
  •   ადგილობრივი ისტორიული ძეგლების გაცნობა სკოლების მოსწავლესათვის (კვებისათვის 200 ლარი) ტრანსპორტის (200 ლარი).
  • მუნიციპალური კონცერტი (კონცერტში  საუკეთესო  შემსრულებლების  დაჯილდოება  საჩუქრებით და სიგელებით (350 ლ.) საკონცერტო  დარბაზის  შესაბამისი გაფორმება (50ლ.))

4.5 საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

(პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების მგზავრობის ხარჯები:

  • თოვლიან ფიგურების კონკურს - ფესტივალი „ზღაპრების გმირები თოვლში“ (კონკურსში გამარჯვებულ მონაწილეთა დაჯილდოება),
  • ვიქტორინა „გაიგე თავისი სამშობლო“  მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთ შორის;
  • რაინული საახალგაზრდო აქცია „ისტორიულ და კულტურულ ძეგლთა გასუფთავებისა და კეთილმოწყობის კვირა“
  • ანიმაციური ფილმების საერთაშოროს ფესტივალი „თოპუზი“
  • ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ხელმმძღვანელების შეხვედრა 12-ე კლასების ფრიადოსნებთან,
  • საახალწლო და საშობაო ღონისძიებები;

4.6 ინტელექტუალური ჩემპიონატი „ეტალონი“(პროგრამული კოდი 05 06)

ინტელექტუალური თამაში „ეტალონი“

4.7 რელიგია  (პროგრამული კოდი 05 07)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. დაფინანსდება სოფელ ფოკის წმინდა ნინოს სახელობის დედათა მონასტრის ელ.ენერგიისა და გათბობის საწვავის ხარჯები,რომელიც სოფ. ფოკის და ქ. ნინოწმინდის მონასტრებს სუბსიდიის სახით მიეცემათ.

5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით. გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 ჯანდაცვის პროგრამები(პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს დაავადებათაადრეული გამოვლენისა დაგავრცელების პრევენციის უზრუნველყოფას და მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება(პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს „აზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

  • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
  • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდ.სიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
  • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
  • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდ.სიტუაციის გაუმჯობესება;
  • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
  • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების მდებარეობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი  ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მკურნალობის ხარჯები(პროგრამული კოდი 06 02 01)

 –    სტაციონალური მკურნალობისათვის მოსახლეობას, რომელთა სარეიტინგო ქულები არ აღემატება 150 000- ს ; 1000 ლარამდე;

– ოპერაციისათვის 50% თუ დარჩენილი თანხა არ აღემატება 1000 ლარს და 40% თუ დარჩენილი თანხა არ აღემატება 10000 ლარს.

- დიალეზით  აცადმყოფების  ერთჯერადი  ფინანსური დახმარება  1000 ლარის ოდენობით  სარეიტინგო ქულების გარეშე.

5.2.2  ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ორმხრივად და ცალმხრივად ობოლ ბავშვთა ოჯახებს და მრავალწევრიან სოციალურად დაუცველ  ოჯახებს(პროგრამული კოდი 06 02 02)

–  მეურვედაკარგული ოჯახები – თითოეულ არასრულწლოვან წევრს  100 ლარი, სარეიტინგო ქულის გარეშე

  • მრავალწევრიანოჯახებზე (7 დამეტი)  ოჯახის თითოეულ წევრს – 20ლარი, თუ სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000 -ს;

5.2.3 ინვალიდების ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

     - პირველი ჯგუფის ინვალიდებს, თითოეულს – 50 ლარი; არასრულწლოვან ინვალიდებს, თითოეულს – 100 ლარი სარეიტინგო ქულების გარეშე;

  • დანარჩენი კატეგორიის ინვალიდებს – თუ სარეიტინგო ქულა არ აღემატება – 100 000-ს- 100 ლარამდე (განცხადების საფუძველზე).

5.2.4   მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა დაკრძალვის ხარჯები(პროგრამული კოდი 06 02 04)

– მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მონაწილეებს სარიტუალო ხარჯების დასაფარად 500 ლარამდე სარეიტინგო ქულების გარეშე;

5.2.5 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამულ კოდი 06 02 05)

    – ახალშობილი ბავშვების მშობლებს - 300 ლარი სარეიტინგო ქულების გარეშე;

5.2.6 მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06  02 06)

მრავალშვილიან ოჯახებს ერთჯერადად;

თუ 4–ვე ბავშვი არასრულწლოვანია  – 250 ლარი სარეიტინგო ქულების გარეშე;

 თუ 4 ან მეტია ოჯახში არასრულწლოვანი ბავშვი – თითოეულს 50 ლარი სარეიტინგო ქულების გარეშე;

5.2.7  გაჭირვებული ოჯახებისათვის საწვავის შეძენად (პროგრამული კოდი 06 02 07)

– ოჯახებს რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57000 – ს 100 – 300 ლარამდე;

5.2.8ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაჭირვებული ოჯახებისათვის (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება – თუ სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57 000 – 100 000 – ს 100 – 300 ლარამდე განსაკუთრებულ შემთხვებისათვის;

5.2.9 ვეტერანებისათვის  ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09)

– მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებზე თითოეულს – 500 ლარი; დანარჩენი კატეგორიებს – 100 ლარის ოდენობით სარეიტინგო ქულების გარეშე;


მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ.კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი

8,084,4

7,540,1

2 080,3

5,459,8

8,631,0

2,188,2

6,442,8

 

ხარჯები

4,293,4

3,914,8

8,9

3,905,9

4 558,6

0,0

4 558,6

 

  შრომის ანაზღაურება

1 348,0

1 193,7

0.0

1 193,7

1 475.4

0,0

1 475.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 791,1

3 624,6

2071,4

1 553,2

4,072,5

2,188,2

1 884,3

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 918,4

1,803,0

8,9

1,794,1

2 360,5

0,0

2 360,5

 

ხარჯები

1 866,8

1,753,0

8,9

1 744,1

2 202,7

0,0

2 202,7

 

შრომის ანაზღაურება

1 301,7

1 149,1

0.0

1 149,1

1 423.8

0,0

1 423.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51,5

49,3

0.0

49,3

157,8

0,0

157,8

01 01

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

491,8

460,3

0.0

460,3

581,8

0,0

581,8

 

ხარჯები

487,6

458,0

0.0

458,0

581,8

0,0

581,8

 

შრომის ანაზღაურება

349,9

316,2

0.0

316,2

397.8

0,0

397.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.2

2,3

0.0

2,3

0,0

0,0

0,0

01 02

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია

1 394,8

1 297,7

0.0

1297,7

1 638,7

0,0

1 638,7

 

ხარჯები

1 374,8

1 286,1

0.0

1 286,1

1 520,9

0,0

1 520,9

 

შრომის ანაზღაურება

951,8

833,0

0.0

833,0

1 026,0

0,0

1 026,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,0

11,0

0.0

11,0

117,8

0,0

117,8

 

ვალდებულების კლება

0,0

0,6

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0.0

0,0

90,0

0,0

90,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

90,0

0,0

90,0

01 04

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და ექსპერტიზა, შესრულებული სამშენებლო  სამუშაოების მიღებისათვის

31,8

44,9

8,9

36,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

4,4

8,9

8,9

0.0

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,4

36,0

0.0

36,0

40,0

0,0

40,0

01 06

წინა წლებში წარმოქშნილი დავალიანებებისი  სისამართლო გადაწყვეტილებითი აღსრულების ფონდი

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

01 07

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

56,9

57,0

0.0

57,0

69,5

0,0

69,5

 

ხარჯები

56,9

57,0

0.0

57,0

67,7

0,0

67,7

 

შრომის ანაზღაურება

46,3

44,5

0.0

44,5

51,6

0,0

51,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

1,8

0,0

1,8

02 01

სსიპ სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

56,9

57,0

0.0

57,0

69,5

0,0

69,5

 

ხარჯები

56,9

57,0

0.0

57,0

67,7

0,0

67,7

 

შრომის ანაზღაურება

46,3

44,5

0.0

44,5

51,6

0,0

51,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

1,8

0,0

1,8

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 459,6

4 107,1

2071,4

2 035,7

4 498,0

2,188,2

2 309,8

 

ხარჯები

720,1

531,8

0.0

531,8

585,2

0,0

585,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 739,5

3 575,3

2 071,4

1 503,9

3 ,912,9

2,188,2

1 724,7

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2 619,0

2 459,3

2 035.9

423,4

2,993,0

2,188,2

804,8

 

ხარჯები

390.0

140,0

0.0

140,0

139,0

0,0

139,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 229,0

2 319,3

2 035.9

283,4

2,854,0

2,188,2

665,8

03 01 01

გზების მშნებელობის, რეკონსტრუქციის, მოვლა-შენახვის ხარჯი

2 530,7

2 435,0

2035.9

399,1

2,972,2

2,188,2

784,0

 

ხარჯები

390.0

140,0

0.0

140,0

139,0

0,0

139,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 140,7

2 295,0

 2 035.9

259,1

2,833,2

2,188,2

645,0

03 01 02

ხიდების რეაბილიტაცია

88.3

24,3

0.0

24,3

20,8

0,0

20,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

88.3

24,3

0.0

24,3

20,8

0,0

20,8

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

684,8

781,8

0.0

781,8

664,4

0,0

664,4

 

ხარჯები

249,2

286,4

0.0

286,4

340,0

0,0

340,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

435,6

495,4

0.0

495,4

324,4

0,0

324,4

03 02 01

საკანალიზაციო  სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

186,8

261,3

0.0

261,3

91,6

0,0

91,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

186.8

261,3

0.0

261,3

91,6

0,0

91,6

03 02 02

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

137,3

131,9

      0.0

131,9

150.2

    0,0

150.2

 

ხარჯები

0.4

0,0

0.0

     0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

136,9

131,9

0.0

131,9

150.2

0,0

150.2

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები და გარე განათების ექსპლოატაცია

119,9

142.0

0.0

142.0

185,0

0,0

185,0

 

ხარჯები

119,9

142.0

0.0

142.0

185,0

0,0

185,0

03 02 04

გარე განათება

70.0

65.0

0.0

65.0

75,0

0,0

75,0

 

ხარჯები

70.0

65.0

0.0

65.0

75,0

0,0

75,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

03 02 05

გარე განათების რეაბილიტაცია

111,9

102,2

0.0

102,2

162,6

0,0

162,6

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

80,0

0,0

80,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111,9

102,2

0.0

102,2

82,6

0,0

82,6

03 02 06

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

    58,9

79,4

0.0

79,4

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

58,9

79,4

0.0

79,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

03 03

მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

629,9

822,0

0.0

822,0

840,6

0,0

840,6

 

ხარჯები

4,5

105,4

0.0

     105,4

106,2

0,0

    106,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

625,4

716,6

0.0

716,6

734,4

0,0

734,4

03 03 01

რიტუალების სახლების, კულტურული ობიექტების რეაბილიტაცია,  სპორტული დარბაზის და სხვა ობიექტების მშენებლობა

 

530,7

625,6

0.0

625,6

815,9

0,0

815,9

 

ხარჯები

0.0

100,9

0.0

100,9

101,7

0,0

101,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

530,7

524,7

0.0

524,7

714,2

0,0

714,2

03 03 02

 ადმინისტრაციული შენობების კეთილმოწყობა

94,7

155,9

0.0

155,9

14,2

0,0

14,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94,7

155,9

0.0

155,9

14,2

0,0

14,2

03 03 03

ქ. ნინოწმინდაში რადარების მონტაჟი

0,0

36,0

0,0

36,0

6,1

0,0

6,1

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

36,0

0,0

36,0

6,1

0,0

6,1

03 03 04

ქ. ნინოწმინდაში შუქნიშნების და ტრაფარეტების დამონტაჟება

4.5

4.5

0.0

       4.5

4,5

0,0

      4,5

 

ხარჯები

4.5

4.5

0.0

4.5

4,5

0,0

4,5

03 03 05

ქ. ნინოწმინდაში ტროტუარების კეთილმოწყობა და ძველი ბაზარის შეკეთება

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

526,0

44,0

35,5

8,5

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

76,4

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

449,5

44,0

35,5

8,5

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

400.0

400.0

0.0

400.0

467,0

0,0

467,0

 

ხარჯები

400.0

400.0

0.0

400.0

467,0

0,0

467,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

04 01

საბავშვო ბაღი „წიწერნაკ“

365.0

365.0

0.0

365.0

425,0

0,0

425,0

 

ხარჯები

365.0

365.0

0.0

365.0

425,0

0,0

425,0

04 02

საბავშვო ბაღი „ძნწაღიკ“

35.0

35.0

0.0

35.0

42,0

0,0

42,0

 

ხარჯები

35.0

35.0

0.0

35.0

42,0

0,0

42,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

762,8

767,7

0.0

767,7

783,0

0,0

783,0

 

ხარჯები

762,8

767,7

0.0

767,7

783,0

0,0

783,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

302,7

290,5

0.0

290,5

280,0

0,0

280,0

 

ხარჯები

302,7

290,5

0.0

290,5

280,0

0,0

280,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

109,9

95,4

0.0

95,4

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

109,9

95,4

0.0

95,4

100,0

0,0

100,0

05 01 02

სპორტული სკოლები

192,8

195.1

0.0

195.1

180,0

0,0

180,0

 

ხარჯები

192,8

195.1

0.0

195.1

180,0

0,0

180,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

330,5

323,9

0.0

323,9

345,0

0,0

345,0

 

ხარჯები

330,5

323,9

0.0

323,9

345,0

0,0

345,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

05 02 01

კულტურის სახლების, ისტორიული ნაგებობების, მუზეუმების და კლუბებ

115.0

105.0

0.0

105.0

110,0

0,0

110,0

 

ხარჯები

115.0

105.0

0.0

105.0

110,0

0,0

110,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

05 02 02

ბიბლიოთეკები

70,9

67.0

0.0

67.0

69,0

0,0

69,0

 

ხარჯები

70,9

67.0

0.0

67.0

69,0

0,0

69,0

05 02 03

მოსწავლე ახალგზარდობის სახლი

48,7

63,9

0.0

63,9

65,0

0,0

65,0

 

ხარჯები

48,7

63,9

0.0

63,9

65,0

0,0

65,0

05 02 04

მუსიკალური კოლექტივები

62.0

57.0

0.0

57.0

67,0

0,0

67,0

 

ხარჯები

62.0

57.0

0.0

57.0

67,0

0,0

67,0

05 02 05

ვაჰან ტერიანის სახელობის მუზეუმი და ქალაქის მუზეუმი

14.0

13.0

0.0

13.0

14,0

0,0

14,0

 

ხარჯები

14.0

13.0

0.0

13.0

14,0

0,0

14,0

05 02 06

ქალაქის მუზეუმი

19,9

18.0

0.0

18.0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

19,9

18.0

0.0

18.0

20,0

0,0

20,0

05 03

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

60.0

69.0

0.0

69.0

69,0

0,0

69,0

 

ხარჯები

60.0

69.0

0.0

69.0

69,0

0,0

69,0

05 04

ტრადიციული და კალენდარული სადღესასწაულო ღონისძიებები

16,0

24,6

0.0

24,6

26,0

0,0

26,0

 

ხარჯები

16,0

24,6

0.0

24,6

26,0

0,0

26,0

05 05

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

11,8

21,5

0.0

21,5

20,0

      0,0

20,0

 

ხარჯები

11,8

21,5

0.0

21,5

20,0

0,0

20,0

05 06

ინტელექტუალური ჩემპიონატი „ეტალონი“

3.0

3.0

0.0

3.0

3,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

3.0

3.0

0.0

3.0

3,0

      0,0

3,0

05 07

რელიგია

38,9

35,3

0.0

35,3

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

38,9

35,3

0.0

35,3

40,0

0,0

40,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

486,7

405,3

0.0

405,3

453,0

0,0

453,0

 

ხარჯები

486,7

405,3

0.0

405,3

453,0

0,0

453,0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

112,0

109.0

0.0

109.0

109,0

0,0

109,0

 

ხარჯები

112,0

109.0

0.0

109.0

109,0

0,0

109,0

06 01 01

საზოგადოებირვი ჯანდაცვის მომსახურება

112,0

109.0

0.0

109.0

109,0

0,0

109,0

 

ხარჯები

112,0

109.0

0.0

109.0

109,0

0,0

109,0

06 02

სოციალური პროგრამები

374,7

296,3

0.0

296,3

344,0

0,0

344,0

 

ხარჯები

374,7

296,3

0.0

296,3

344,0

0,0

344,0

06 02 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მკურნალობის ხარჯები

85,8

108,3

0.0

108,3

105,0

0,0

105,0

 

ხარჯები

85,8

108,3

0.0

108,3

105,0

0,0

105,0

06 02 02

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ორმხრივად და ცალმხრივად  ობოლ ბავშვთა ოჯახებს და მრავალწევრიან სოციალურად დაუცველ ოჯახებს

6,4

10,7

0.0

10,7

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

6,4

10,7

0.0

10,7

20,0

0,0

20,0

06 02 03

ინვალიდების ფინანსური დახმარება

4,7

7,8

0.0

7,8

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

4,7

7,8

0.0

7,8

10,0

0,0

10,0

06 02 04

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა დაკრძალვის ხარჯები

3,0

0,5

0.0

0,5

4,0

0,0

4,0

 

ხარჯები

3,0

0,5

0.0

0,5

4,0

0,0

4,0

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

140,0

99,8

0.0

99,8

110,0

0,0

110,0

 

ხარჯები

140,0

99,8

0.0

99,8

110,0

0,0

110,0

06 02 06

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

6,3

9,0

0.0

9,0

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

6,3

9,0

0.0

9,0

15,0

0,0

15,0

06 02 07

გაჭირვებული ოჯახებისათვის საწვავის შესაძენად

22,9

10,9

0.0

10,9

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

22,9

10,9

0.0

10,9

20,0

0,0

20,0

06 02 08

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაჭირვებული ოჯახებისათვის

48,7

34,2

0.0

34,2

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

48,7

34,2

0.0

34,2

40,0

0,0

40,0

06 02 09

   ვეტერანებისათვის ფინანსური დახმარება

15,8

15,2

0.0

15,2

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

15,8

15,2

0.0

15,2

20,0

0,0

20,0

06 02 10

სტუდენტების ქირის და გრანტის ანაზღაურება

41,1

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

41,1

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0