„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №51-104 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №51-104 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 71-135
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/12/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.101.016808
71-135
25/12/2020
ვებგვერდი, 25/12/2020
190020020.35.101.016808
„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №51-104 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №71-135

2020 წლის 25 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №51-104 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №51-104 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 30/12/2019, www.matsne.gov.ge; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.101.016673) და დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ტყემალაძე



დანართი
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

 

 

ათას ლარებში

#

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

I

შემოსავლები

     1 039 090,5  

  1 009 839,6  

  853 437,4  

1.1

      გადასახადები

        249 606,5  

     658 415,2  

  602 439,0  

1.3

      გრანტები

        579 564,6  

     151 149,6  

  108 963,0  

1.4

      სხვა შემოსავლები

        209 919,4  

     200 274,8  

  142 035,4  

II

ხარჯები

        563 028,1  

     795 219,4  

  862 806,0  

2.1

    შრომის ანაზღაურება

          78 760,8  

      86 723,8  

    65 674,1  

2.2

    საქონელი და მომსახურება

        131 923,7  

     143 517,3  

  132 506,8  

2.4

    პროცენტი

           1 731,3  

        1 559,8  

      2 369,9  

2.5

    სუბსიდიები

        105 141,3  

     181 751,4  

  273 870,3  

2.6

    გრანტები

              843,1  

        1 076,3  

        543,2  

2.7

    სოციალური უზრუნველყოფა

        160 832,4  

     165 124,9  

  144 099,9  

2.8

    სხვა ხარჯები

          83 795,6  

     215 466,0  

  243 741,7  

III

საოპერაციო სალდო

        476 062,4  

     214 620,2  

-     9 368,6  

IV

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

        135 003,1  

     268 218,5  

  194 792,6  

 

    ზრდაDA

        188 778,7  

     301 195,4  

  242 792,6  

 

    კლება

          53 775,6  

      32 976,9  

    48 000,0  

V

მთლიანი სალდო

        341 059,3  

-     53 598,3  

- 204 161,2  

VI

ფინანსური აქტივების ცვლილება

        337 958,8  

-     63 250,3  

- 220 210,7  

 

    ზრდაDA

        339 186,9  

                -    

             -    

 

    კლება

           1 228,0  

      63 250,3  

  220 210,7  

32.1.2

       ვალუტა და დეპოზიტები

           1 222,2  

      63 150,3  

  220 110,7  

32.1.4

       სესხები

                  0,8  

           100,0  

        100,0  

32.1.8

       სხვა დებიტორული დავალიანებები

                  5,0  

                -    

             -    

VII

ვალდებულებების  ცვლილება

-          3 100,4  

-       9 652,0  

-   16 049,5  

 

  ზრდა

                  0,3  

                -    

             -    

33.1

       საშინაო

                  0,3  

                -    

             -    

 

  კლება

           3 100,7  

        9 652,0  

    16 049,5  

33.1

       საშინაო

           3 100,7  

        9 652,0  

    16 049,5  

VIII

  ბალანსი

                  0,0  

              0,0  

            0,0  

 


მუხლი 2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 

 

 

ათას ლარებში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

1

შემოსულობები

     1 094 094,4  

   1 043 916,5  

       901 868,1  

 

   შემოსავლები

     1 039 090,5  

   1 009 839,6  

       853 437,4  

 

   არაფინანსური აქტივების კლება

         53 775,6  

        32 976,9  

         48 000,0  

 

   ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

           1 228,0  

         1 100,0  

              430,7  

 

ვალდებულებების ზრდა

                 0,3  

                 -    

                   -    

2

გადასახდელები

     1 066 576,0  

   1 106 066,8  

     1 121 648,1  

 

   ხარჯები

       563 028,1  

      795 219,4  

       862 806,0  

 

   არაფინანსური აქტივების ზრდა

       188 778,7  

      301 195,4  

       242 792,6  

 

   ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

       311 668,5  

                 -    

                   -    

 

ვალდებულებების კლება

           3 100,7  

         9 652,0  

         16 049,5  

3

ნაშთის ცვლილება

         27 518,4  

-       62 150,3  

-      219 780,0  

 


მუხლი 3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 853 437,4 ათასი ლარის ოდენობით:

 

 

 

 

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

1

შემოსავლები

   1 039 090,5  

  1 009 839,6  

   853 437,4  

11

გადასახადები

     249 606,5  

    658 415,2  

   602 439,0  

13

გრანტები

     579 564,6  

    151 149,6  

   108 963,0  

14

სხვა შემოსავლები

     209 919,4  

    200 274,8  

   142 035,4  

 


მუხლი 4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

 

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 602 439,0 ათასი ლარის ოდენობით:

 

 

 

 

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

11

 გადასახადები

     249 606,5  

    658 415,2  

   602 439,0  

11111

საშემოსავლო გადასახადი

       59 754,5  

                -    

               -    

11311

ქონების გადასახადი, მათ შორის:

     189 852,0  

    185 000,0  

   185 000,0  

113111
113112

საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი

     152 709,0  

    150 000,0  

   145 000,0  

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი

       20 317,2  

      19 000,0  

     24 000,0  

113114
113115

მიწაზე ქონების გადასახადი

       16 825,8  

      16 000,0  

     16 000,0  

11411

დამატებული ღირებულების გადასახადი

                 -    

    473 415,2  

   417 439,0  

 


მუხლი 5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 108 963,0 ათასი ლარის ოდენობით:

 

 

 

 

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

13

   გრანტები

     366 564,6  

   151 149,6  

   108 963,0  

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

            297,7  

          689,6  

          503,0  

133

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, მათ შორის

     366 266,9  

   150 460,0  

   108 460,0  

1331

მიმდინარე

     346 266,9  

          460,0  

     30 460,0  

1331111

გათანაბრებითი ტრანსფერი

     345 806,9  

                -    

                -    

1331112

მიზნობრივი ტრანსფერი

            460,0  

          460,0  

          460,0  

1331113

სპეციალური ტრანსფერი

 

                -    

     30 000,0  

13313

გრანტები ერთიანი მუნიციპალური ბიუჯეტიდან

                  -    

                -    

       3 000,0  

133132

გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ებ)-დან

                  -    

                -    

       3 000,0  

1332

კაპიტალური

       20 000,0  

   150 000,0  

     75 000,0  

1332111

სპეციალური ტრანსფერი

 

   150 000,0  

     55 000,0  

1332119

სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

                  -    

                -    

     20 000,0  

1332112

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები (კაპიტალური ტრანსფერი)

       20 000,0  

                -    

                -    

 


მუხლი 6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 142 035,4 ათასი ლარის ოდენობით:
     

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

14

  სხვა შემოსავლები

     209 919,4  

  200 274,8  

  142 035,4  

141

  შემოსავლები საკუთრებიდან

       16 099,2  

    10 650,0  

    23 138,0  

1411

  პროცენტები

       10 932,6  

      5 000,0  

    19 000,0  

1412

  დივიდენდები

             45,4  

        250,0  

        200,0  

1415

  რენტა

         5 121,2  

      5 400,0  

      3 938,0  

14151

   მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

         1 761,8  

      1 400,0  

      1 400,0  

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

         3 359,4  

      4 000,0  

      2 538,0  

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

     146 891,6  

  144 075,0  

    68 805,0  

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

     145 483,5  

  142 175,0  

    66 855,0  

14223

სანებართვო მოსაკრებლები, მათ შორის

         7 331,7  

    10 850,0  

    11 000,0  

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის

         5 242,6  

      8 500,0  

    10 000,0  

14223993

მოსაკრებელი საქართველოს დედაქალაქში მსუბუქი ავტომობილით - ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის ნებართვაზე

         1 955,7  

      1 700,0  

      1 000,0  

1422399

სხვა არაკლასიფიცირებული სანებართვო მოსაკრებელი

            133,4  

        650,0  

             -    

14229

   საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

               3,5  

            5,0  

            5,0  

142212

   სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

             40,8  

          70,0  

          50,0  

142213

   სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

       77 868,1  

    74 000,0  

      4 500,0  

142214

   მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

       47 420,3  

    47 000,0  

    46 000,0  

142216

  მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

       11 854,2  

    10 000,0  

      5 000,0  

142299

  სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

            965,0  

        250,0  

        300,0  

1423

არასაბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები

         1 408,1  

      1 900,0  

      1 950,0  

14232

  შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

         1 408,1  

      1 900,0  

      1 950,0  

142321

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

              1 408,1  

         1 900,0  

         1 950,0  

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

       38 250,7  

    40 000,0  

    43 000,0  

144

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

               1,8  

             -    

      7 092,4  

1441

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

         8 676,1  

      5 549,8  

      7 092,4  

14412999

წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები

                 826,9  

                    -    

                    -    

1454

შემოსავალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან

            220,2  

             -    

             -    

144127

შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე

            432,6  

        449,8  

      1 062,6  

1441299

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

         7 196,4  

      5 100,0  

      6 029,8  

 


მუხლი 7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 862 806,0 ათასი  ლარის ოდენობით:

 

       

ათას ლარებში

 

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

ხარჯები

    563 028,1  

 795 219,4  

 862 806,0  

შრომის ანაზღაურება

      78 760,8  

   86 723,8  

   65 674,1  

საქონელი და მომსახურება

    131 923,7  

 143 517,3  

 132 506,8  

პროცენტი

        1 731,3  

     1 559,8  

     2 369,9  

სუბსიდიები

    105 141,3  

 181 751,4  

 273 870,3  

გრანტები

           843,1  

     1 076,3  

        543,2  

სოციალური უზრუნველყოფა

    160 832,4  

 165 124,9  

 144 099,9  

სხვა ხარჯები

      83 795,6  

 215 466,0  

 243 741,7  

 


მუხლი 8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 192 944,1 ათასი  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  242 792,1 ათასი  ლარის ოდენობით:

 

 

 

 

 

 

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შეკეთება

      67 249,3  

 128 440,9  

   60 678,4  

01 02

ტრანსპორტის განვითარება

           842,7  

     3 738,5  

   13 920,0  

02 01

საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია

      19 469,7  

   26 256,3  

   40 747,2  

02 03

საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები

        2 077,2  

     1 317,7  

        544,4  

02 05

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

        1 269,7  

     2 082,3  

     2 020,2  

02 07

ღონისძიებების უზრუნველყოფა

           311,4  

        112,1  

        115,0  

02 09

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

      23 830,7  

   42 870,1  

   45 603,4  

02 10

ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა

      28 821,3  

   23 287,8  

   27 840,5  

02 11

2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები

        2 588,5  

        500,0  

              -    

03 01

გამწვანების ღონისძიებები

        4 412,2  

   20 002,8  

   16 906,3  

03 03

თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობa

        1 761,1  

     2 514,1  

     1 335,0  

04 01

ბიზნესის სტიმულირება

           175,6  

          26,5  

              -    

04 03

თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები 

             30,0  

        135,0  

              -    

04 07

მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა

                -    

            1,4  

              -    

04 08

თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა

                -    

          20,0  

        110,0  

04 10

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება

                -    

          36,6  

              -    

04 12

ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება

           669,2  

        473,6  

        634,1  

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

        1 808,8  

     4 417,2  

            2,0  

06 02

სოციალური დაცვა

             68,2  

          79,7  

        697,2  

07 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა

      19 958,4  

   24 467,3  

   13 367,7  

07 02

ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა

        1 688,4  

     2 735,0  

     3 243,8  

07 03

ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა

           144,7  

        104,1  

     1 113,5  

07 05

უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება

               9,9  

          34,7  

          22,1  

07 06

მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე

           988,5  

        295,0  

          34,0  

08 01

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა

             19,7  

        307,4  

          68,7  

08 03

ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია

           138,0  

        288,1  

        864,7  

08 04

ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება

        1 423,6  

     2 528,7  

     1 517,3  

08 06

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

        3 658,1  

     8 009,1  

     8 646,0  

08 08

ახალგაზრდული ღონისძიებები

           125,8  

        645,0  

        270,0  

09 01

თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა

           279,2  

        445,9  

        477,6  

09 02

ცხოველთა მონიტორინგი

           204,5  

        151,5  

        700,8  

10 01

ქ.თბილისის საკრებულო

           221,4  

        354,3  

        100,0  

10 02

მერიის ადმინისტრაცია

        4 206,6  

     4 134,4  

        826,3  

10 19

სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ურბანული განვითარების სამსახური

 

 

            0,6  

10 20

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური

               4,1  

              -    

              -    

10 27

გლდანის რაიონის გამგეობა

             50,8  

        133,4  

          19,2  

10 28

ნაძალადევის რაიონის გამგეობა

             24,8  

          38,7  

          39,7  

10 29

დიდუბის რაიონის გამგეობა

             22,7  

          48,5  

          88,6  

10 30

ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა

               7,1  

          16,2  

          10,3  

10 31

ვაკის რაიონის გამგეობა

             44,3  

          15,2  

          15,0  

10 32

საბურთალოს რაიონის გამგეობა

             17,5  

            9,7  

          20,0  

10 33

ისნის რაიონის გამგეობა

             30,2  

          33,5  

          25,1  

10 34

სამგორის რაიონის გამგეობა

             19,0  

          14,6  

          10,8  

10 35

კრწანისის რაიონის გამგეობა

             18,2  

          12,2  

        120,0  

10 36

მთაწმინდის რაიონის გამგეობა

             87,4  

          60,6  

          37,0  

 

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

    188 778,7  

 301 195,4  

 242 792,6  

 

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 48 000,0 ათასი  ლარის ოდენობით:

 

         

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივების კლება

      53 775,6   

   32 976,9  

   48 000,0  

311

შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

        5 022,3  

     9 976,9  

     4 000,0  

312

შემოსულობა მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან

             16,0  

              -    

              -    

314

შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან

      48 737,3  

   23 000,0  

   44 000,0  

 


მუხლი 9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 
 
     

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

    68 495,9  

     80 314,8  

      77 463,0  

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

    63 828,9  

     75 715,7  

      69 116,1  

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

    63 828,9  

     70 215,7  

      62 536,1  

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

             -    

       5 500,0  

        6 580,0  

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

     1 731,3  

       1 567,1  

        2 369,9  

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

     2 935,8   

       3 032,0  

        5 977,0  

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

        299,2  

       2 436,0  

        4 105,6  

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

          13,7  

       1 962,8  

        3 585,2  

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

        285,4  

          473,2  

           520,4  

704

ეკონომიკური საქმიანობა

  110 274,0  

    273 447,6  

    285 559,7  

7045

ტრანსპორტი (მათ შორის გზები)

  109 054,3  

    271 441,5  

    284 208,9  

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

     1 219,8  

       2 006,2  

        1 350,8  

705

გარემოს დაცვა

    15 438,6  

     90 563,4  

    115 212,5  

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

             -    

     53 200,0  

      67 365,5  

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

     2 397,8  

       2 500,0  

        3 477,3  

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

    13 040,8  

     34 863,4  

      44 369,7  

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

  190 274,4  

    245 883,4  

    267 402,4  

7061

ბინათმშენებლობა

    91 728,1  

    107 555,0  

    124 331,7  

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

    19 484,6  

     26 743,8  

      40 747,2  

7063

წყალმომარაგება

          24,3  

          854,4  

            18,0  

7064

გარეგანათება

    21 597,1  

     31 200,0  

      22 020,2  

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

     7 297,5  

       6 290,1  

        6 878,3  

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო _ კომუნალურ მეურნეობაში

    50 142,9  

     73 240,1  

      73 407,0  

707

ჯანმრთელობის დაცვა

    49 295,0  

     55 009,7  

      21 921,5  

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

    34 228,3  

     39 981,7  

        2 052,1  

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

    15 066,7  

     15 028,0  

      19 869,4  

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

    38 238,9  

     45 860,4  

      54 502,4  

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

     3 400,5  

       3 359,7  

      15 109,7  

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

    20 883,3  

     21 285,9  

      32 931,9  

7083

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

     2 717,5  

       4 297,3   

        4 667,7  

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

    11 237,6  

     16 917,5  

        1 793,1  

709

განათლება

  135 641,4  

    156 345,6  

    154 941,5  

7091

სკოლამდელი აღზრდა

  121 343,8  

    139 193,6  

    138 935,1  

7093

პროფესიული განათლება

        208,6  

          180,0  

           440,0  

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

        170,4  

          142,2  

            20,2  

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

    13 918,6  

     16 829,8  

      15 546,1  

710

სოციალური დაცვა

  143 849,3  

    146 553,9  

    124 490,0  

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

 

       3 175,0  

        3 393,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

          30,6  

          485,4  

           442,4  

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

    37 838,9  

     38 586,4  

      40 329,3  

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

     7 033,9  

       7 076,5  

        7 974,1  

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

    98 945,9  

     97 230,6  

      72 351,2  

 

სულ

  751 806,8  

 1 096 414,8  

  1 105 598,6  

 


მუხლი 10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

 

     

ათას ლარებში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

      476 062,4  

      214 620,2  

-         9 368,6  

მთლიანი სალდო

      341 059,3  

-       53 598,3  

-     204 161,2  

 


მუხლი 11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (220 210,7) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

   

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების ზრდა

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

      339 186,9  

                   -    

                   -    

ვალუტა დეპოზიტები

        27 518,4  

                   -    

                   -    

აქციები და სხვა კაპიტალი

      311 668,5  

                   -    

                   -    

 

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 220 210,7 ათასი ლარის ოდენობით:

 

   

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების კლება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

          1 228,0  

        63 250,3  

      220 210,7  

ვალუტა დეპოზიტები

          1 222,2  

        63 150,3  

      220 110,7  

სესხები

                 0,8  

             100,0  

             100,0  

სხვა დებიტორული დავალიანება

                 5,0  

                   -    

                   -    

 


მუხლი 12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (16 049,5) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
   

ათას ლარებში

ვალდებულებების ზრდა

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

საშინაო

                 0,3  

                   -     

                   -    

       

 

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 16 049,5 ათასი ლარის ოდენობით:

 

   

ათას ლარებში

ვალდებულებების კლება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

          3 100,7  

          9 652,0  

        16 049,5  

საშინაო

          3 100,7  

          9 652,0  

        16 049,5  

 

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2020 წლის ბოლოსთვის  761 606,5 ათასი ლარის ოდენობით:

 

 

ათას ლარებში

კრედიტორები

ვალის ნაშთი 2020 წლის ბოლოსათვის

თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება  ٭

        84 496,5  

თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება  ٭

        59 745,0  

თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა ٭

      318 640,0  

თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება  ٭

      298 725,0  

სულ ვალის საპროგნოზო მოცულობა

      761 606,5  

 

შენიშვნა: მოცულობის გამოთვლისას გამოყენებულია საპროგნოზო გაცვლითი კურსი : 1 ევრო  3.9830 ლარი


თავი II
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები, პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები
განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:

1. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა კვლავაც რჩება ერთერთ ძირითად პრიორიტეტად, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები საგზაო ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად (ახალი საგზაო მონაკვეთების მშენებლობა, არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება-მოდერნიზება, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაცია). მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება მეტროპოლიტენის, ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მომსახურების ხარისხი. მოწესრიგდება პარკირების სისტემა. მოეწყობა ახალი საფეხმავლო ქუჩები და ველოტრასები. უზრუნველყოფილი იქნება ავტობაზების მოდერნიზება და თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ინფრასტრუქტურით აღჭურვა. გაუმჯობესდება საგზაო ინფრასტრუქტურა და სატრანსპორტო ნაკადების მართვის სისტემა. მუნიციპალური ავტოპარკი ეტაპობრივად სრულად ჩანაცვლდება ელექტროტრანსპორტითა და ჰიბრიდული ტრანსპორტით. უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო და საგზაო ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება (კოდი 01 01)

საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველსაყოფად და გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, გაგრძელდება მუშაობა ცენტრალური და შიდა კვარტალური გზების მშენებლობა/რეაბილიტაციისთვის, მოხდება ახალი გზების მშენებლობა და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაცია, შემოერთებული ტერიტორიების ინტეგრაცია ქალაქთან, გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან, ჩატარებული სამუშაოების შედეგად აშენებული, მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული იქნება ცენტრალური და შიდაკვარტალური მნიშვნელობის საავტომობილო გზები, შემცირდება საცობების რაოდენობა, რაც დადებითად იმოქმედებს სატრანსპორტო ნაკადების მაჩვენებლებზე.     

გზების მშენებლობა და აღდგენა (კოდი: 01 01 01)

ქვეპროგრამის მიზანია ქ.თბილისის გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ახალი გზების მშენებლობა და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება; შემოერთებული ტერიტორიების ინტეგრაცია ქალაქთან; სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები ხელს უწყობს ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვას ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადისაგან, ავტოსაგზაო შემთხვევების შემცირებას, თბილისის სატრანსპორტო და სატრანზიტო გამტარიანობის გაზრდას.

გზების მოვლა-შეკეთება  რაიონებში (კოდი: 01 01 08; 01 01 09; 01 0110; 01 01 11; 01 01 12;  01 01 13; 01 01 14; 01 01 15; 01 01 16; 01 01 17)

ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრეს ან ბორდიურის ჩათვლით), ახალი ქვაფენილის მოწყობა, დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება, კომფორტული და თანაბარი ხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ასევე, გათვალისწინებულია გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და  საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.

ტრანსპორტის განვითარება (კოდი: 01 02)

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, განხორციელდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსის გაჩერებებზე მოსაცდელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ბოწკინტების, ზღუდარების, ბარიერების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია; შუქნიშნის ახალი ობიექტების დაყენება, გზაჯვარედინებზე განთავსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია და მიერთება მართვის ავტომატიზებულ სისტემაზე, შუქნიშნის მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლის დამონტაჟება; საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება; დედაქალაქის ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფისათვის შუქნიშნების მუშაობის რეჟიმის რეგულირება, გზაჯვარედინების რეკონსტრუქცია და გადასასვლელების მოწყობა; ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება; სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების სპეციალური საშვის დამზადება და სხვა ღონისძიებები.

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი: 01 02 01)

ქვეპროგრამის მიზანია ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფისათვის შუქნიშნების მუშაობის რეჟიმის რეგულირება, გზაჯვარედინების რეკონსტრუქცია და გადასასვლელების მოწყობა; საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსის გაჩერებებზე მოსაცდელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ბოწკინტების, ზღუდარების, ბარიერების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია; სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის ხელოვნური უსწორმასწორებების (ბორცვები) დამონტაჟება; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება; შუქნიშნის ახალი ობიექტების დაყენება, გზაჯვარედინებზე განთავსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია და მიერთება მართვის ავტომატიზებულ სისტემაზე, შუქნიშნის მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია; თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული დასახლებების, სოფლებისა და დაბის გზებსა და გზაჯვრედინებზე ლითონის ძელებიანი ზღუდარების შეძენა-დამონტაჟება; გზაჯვარედინების რეორგანიზაციის სამუშაოების ჩატარება და გადასასვლელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლის დამონტაჟება; საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება; თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე არსებულ მრუდეებზე (მოსახვევებში) ანტი-ვანდალური სფერული სარკეების მოწყობა; ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერიისა და EBRD-ის დაფინანსებით განხორციელებული პროექტის ,,თბილისის საავტობუსე ქსელის რესტრუქტურიზაცია და ინტეგრირებული ავტომატური გადახდის სისტემის დანერგვა“, ქალაქ თბილისის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ახალი სამარშრუტო სქემის ოპერირებისათვის საჭირო ქუჩებისა და კვანძების ხელახალი გეგმარება; სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების სპეციალური საშვის დამზადება და სხვა ღონისძიებები.

საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის  მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია (კოდი:  01 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მგზავრთა მომსახურებისა და უსაფრთხოების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, მეტროს მოძრავი შემადგენლობის (ვაგონების) მოდერნიზაცია და ავტობუსების შეძენა, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის კომფორტულ და უსაფრთხო გადაადგილებას.

მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა (კოდი 01 02 03)

ქვეპროგრამის მიზანია მეტროში არსებული ინფრასტრუქტურული პრობლემების აღმოფხვრა, მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და მოწესრიგებული გარემოს შექმნა. დღეს არსებული თბილისის მეტროს ზოგიერთი სადგურის ვესტიბიულები ექვემდებარება გადაუდებელ კაპიტალურ რემონტს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ზოგიერთი მეტროს სადგურის განახლება რეკონსტრუქცია.

საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია (კოდი: 01 02 05)

ქვეპროგრამის მიზანია საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით მგზავრებისათვის დაბალი ტარიფის შენარჩუნება, უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება. ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდიის სახით დაფინანსდება შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ სრულყოფილი ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით. ასევე, დაფინანსდება რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროებში მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსების სრულყოფილი ფუნქციონირების ხარჯები.

2. ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და  ავარიული შენობების გამაგრება

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, მოხდება საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა – რეკონსტრუქცია, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება, ქალაქის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა, ქალაქის დასასვენებელი სივრცეების კეთილმოწყობა. გრძელდება საზოგადოებრივი დანიშნულებისა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების, მიწისქვეშა და მიწისზედა გადასასვლელების, პარკებისა და რეკრეაციული ობიექტების და საერთოდ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან. ერთიანი გეგმის შესაბამისად, განხორციელდება ავარიული და ძველი შენობების რეაბილიტაცია, აქტიურად გაგრძელდება თბილისის ისტორიული ნაწილის რეაბილიტაციის და ქალაქის კეთილმოწყობის სამუშაოები, თბილისის ყველა უბნის თანაბარი განვითარება. ასევე, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. გრძელდება დედაქალაქის მასშტაბით სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მზადებაში მონაწილეობის მიღება და განხორციელების უზრუნველყოფა.     

საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა–რეკონსტრუქცია (კოდი: 02 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) მშენებლობა, აღდგენა – რეკონსტრუქცია და გაუმჯობესება, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნას. ასევე, მოხდება ამორტიზირებული და დაზიანებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების მინიმუმამდე დაყვანა, ახალი საინჟინრო ობიექტების მშენებლობა და სხვა.

ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება (კოდი: 02 02) 

პროგრამა ითვალისწინებს საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. ამისათვის დაგეგმილია თბილისში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, რაც მიზნად ისახავს ავარიული საცხოვრებელი სახლების შემცირებას, ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მობინადრეთა უსაფრთხოების დაცვას.  

საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები (კოდი: 02 03; 02 03 01; 02 03 02)

სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო–სამონტაჟო და აღდგენა–რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად აუცილებელია შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა ტექნიკური პირობების მოთხოვნები. შესაბამისად, პროგრამა ითვალისწინებს სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო სამუშაოების ჩატარებას, პროექტების ექსპერტიზას და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას. გარდა ამისა, გათვალისწინებულია საავტომობილო გზების, წყალსადენ-კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საინჟინრო ნაგებობების (ხელოვნური და სამოქალაქო ნაგებობები) მშენებლობა–რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ხაზოვანი ნაგებობების და ქსელების (წყალსადენ–კანალიზაცია და სანიაღვრე ქსელი) მშენებლობა–რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ასფალტის, ბეტონის და ქვაფენილის საფარიანი გზების მშენებლობა–რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ასფალტ–ბეტონის და ბეტონის ლაბორატორიული კვლევა; ავარიული შენობა–ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა (ვიზუალური დაკვირვების მეთოდი), დასკვნების მომზადება, საპროექტო-ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი და სხვა ღონისძიებები.

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია (კოდი: 02 05)

პროგრამის მიზანია ქალაქში განათებული ქუჩების და მხატვრულად მინათებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობისა და განათების ინტენსიობის გაზრდა. აღნიშნული გულისხმობს თბილისის ქუჩების, მოედნების, მაგისტრალების, საცხოვრებელი მასივების, შიდა კვარტალების, ბაღ-სკვერების, ხიდების, გზატკეცილების გარე განათების არსებული ქსელის განათებასა და ქალაქის ღირსშესანიშნაობათა მხატვრულ მინათებას. პროგრამის ფარგლებში მოხდება: გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემების სრულყოფა, გარე განათებისა და სკვერების განათების ბოძების დიზაინის გაუმჯობესება, ელექტროუსაფრთხოების ღონისძიებების რეგულარული გატარება, გარე განათების ქსელის მოდერნიზაცია–განვითარება. 

სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა (კოდი: 02 06) 

ქალაქის კომუნალური მეურნეობისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გარკვეული ნაწილი ამორტიზირებულია და მოითხოვს განახლებას, ხოლო ქსელების ნაწილი სარეკონსტრუქციოა, კვეთის სიმცირის გამო. პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება (სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმიმღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმიმღებების მოწყობა, კიუვეტების გაწმენდა), სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა.  

ღონისძიებების უზრუნველყოფა (კოდი: 02 07) 

პროგრამის მიზანია დედაქალაქის გაფორმება დღესასწაულებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობის გამოყენებით, კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის მიხედვით; სახელმწიფო, თბილისის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების მოთხოვნით, საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების მზადებაში მონაწილეობის მიღება და განხორციელების უზრუნველყოფა; მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონებში საფლავების მოწყობა, ძეგლებისა და მემორიალების მოვლა-პატრონობა, პიროვნებებისა და ხელოვნების უკვდამყოფი მემორიალების დამზადება-მონტაჟი; სხვადასხვა ფესტივალების, კონკურსებისა და საიუბილეო ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების განსახორციელებლად ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული საერთაშორისო და გაცვლითი ღონისძიებების განხორციელება, თბილისთან დაძმობილებულ ან/და მსოფლიოს სხვა ქალაქებთან სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული ერთობლივი აქტივობების დაგეგმვა და სხვა ღონისძიებები.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები (კოდი 02 09)

პროგრამის მიზანია დედაქალაქისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; დაზიანებული საქალაქო  ინფრასტრუქტურის  ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა, მოვლა-პატრონობა; სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი; ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან, რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.    

კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძებები (კოდი: 02 09 01)

დედაქალაქის საჭიროებებისა და პრობლემების მოსაგვარებლად აუცილებელია  კეთილმოწყობითი ღონისძიებების განხორციელება. მათ შორის: დაზიანებული საქალაქო  ინფრასტრუქტურის  ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია;  თბილისის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ობიექტების („მშვიდობის ხიდი“, გმირთა მოედანზე მემორიალური სვეტი და მიმდებარე ტერიტორია) მოვლა-პატრონობა; კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმენდისა და გამაგრების სამუშაოები; ქუჩების დასახელებებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი აბრების (თანმდევი მომსახურებით) მონტაჟი; თბილისის მასშტაბით გრუნტის და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოები; სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან და სხვა.

უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი (კოდი: 02 09 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თბილისის ტერიტორიაზე მშენებლობის, ქალაქის იერსახის, გარე რეკლამის, გარე ვაჭრობის, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის, ხმაურის ნორმების დაცვისა და საზოგადოებრივი საქმიანობის სფეროში დადგენილი წესების დაცვა. სამშენებლო საქმიანობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა, დარღვევით მშენებარე ობიექტების შეჩერება ან/და დემონტაჟი. საჯარიმო სანქციების გამოყენება სამშენებლო, სარემონტო და საავარიო სამუშაოების წარმოების წესების დაცვაზე (სამშენებლო და სარემონტო ტერიტორიების შემოღობვა, მიწისქვეშა კომუნიკაციათა ჩაწყობა-გადაკეთებისა და მიწის გათხრასთან დაკავშირებული სხვა სამუშაოების ჩატარება, სამუშაოების დამთავრების შემდეგ ობიექტის კეთილმოწყობა-მოწესრიგება და სხვა), დაზიანებული ქუჩებისა და მაგისტრალების მოწესრიგების ღონისძიებათა დროულ და ხარისხიან შესრულებაზე კონტროლი. გარე რეკლამის განთავსების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და მათ შესაბამისობაში მოყვანაზე კონტროლი. გარე ვაჭრობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და მათ შესრულებაზე კონტროლი. უკანონო, უსახური და ამორტიზირებული ჯიხურების, პავილიონების, მცირე არქიტექტურული ფორმების მანქანა-დანადგარების, დახლების, სხვადასხვა კონსტრუქციების, სტელაჟების, სარეკლამო და საინფორმაციო სტენდების, დაფების, ფირნიშების, აბრების, აფიშების, პლაკატების და სხვა სარეკლამო ატრიბუტების უკანონო განთავსების ფაქტების გამოვლენა და მათი აღკვეთა-სადემონტაჟო ღონისძიებების განხორციელება.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები რაიონებში (კოდი: 02 09 10;  02 09 11;  02 09 12;  02 09 13;  02 09 14;  02 09 15; 02 09 16;  02 09 17;  02 09 18;  02 09 19). 

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია,  სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვლა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვავე ავარიული შენობების დემონტაჟი, რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-პატრონობა, სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსების მოწყობა და სხვა ღონისძიებები.

ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 02 10)  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: ქ.თბილისის ისტორიული იერსახის შენარჩუნების და უძრავი ქონების ღირებულების ზრდის მიზნით, ისტორიულ-კულტურული ძეგლების, საცხოვრებელი სახლებისა და მნიშვნელოვანი შენობა-ნაგებობების მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად სტრატეგიის შემუშავება/ განხორციელება. მსხვილი არეალების (ქუჩების, მოედნების, დასახლებული კვარტლების) ცალკეული ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და მათი ნაწილების, ასევე, ისტორიული სადარბაზოების, მუზეუმების, რეკრეაციული ზონების, სხვადასხვა ისტორიული შინაარსის მატარებელი ინფრასტრუქტურის, ადაპტირებული ობიექტების და ყველა თანმდევი სამუშაოების პროექტირება/რეაბილიტაცია. აღნიშნული სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების შემდეგ მოხდება დიდი ტურისტული მარშუტის შეკვრა-გამთლიანება, ტურისტებისთვის შეიქმნება დამატებითი მიზიდულობის კერები. მუზეუმების და რეკრეაციული ზონების აღდგენა-განვითარებით შეიქმნება ახალი  საზოგადოებრივი სივრცეები - უსაფრთხო ეკოლოგიურად სუფთა გარემო  დასვენების,  გართობის  და კულტურული ღონისძიებებისთვის.

3. ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

თბილისის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავი დედაქალაქის ეკოლოგიური პრობლემების აღმოფხვრაა, ამისათვის, აღდგება და განახლდება თბილისის შემოგარენის დაავადებული ტყეები, დაავადებულ ტყის მასივებში განხორციელდება სანიტარული ღონისძიებები, ტყის აღდგენის (ბუნებრივი განახლების) ხელშეწყობის ღონისძიებები, დაიხვეწება ნარჩენების მართვისა და გადამუშავების სისტემა, გაუმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა და გარე-იერსახე, მცენარეთა ფიტო-სანიტარული და ეკოლოგიური მდგომარეობა, ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. უზრუნველყოფილი იქნება მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება, პარკების განახლება და ახალი გამწვანებული სივრცეების შექმნა. გარდა ამისა, განხორციელდება დედაქალაქის დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებები, ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბება  და სხვა.

გამწვანების ღონისძიებები (კოდი: 03 01) 

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები. გარდა ამისა, განხორციელდება გარემოსდაცვითი კვლევები და რეკომენდაციები, ტყის აღდგენის (ბუნებრივი განახლების) ხელშეწყობის ღონისძიებები, მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, მერქნიანი მცენარეები); თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი), მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება; ხეების მოჭრა-გადაბელვა და კუნძების ამოღება-გატანა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი მერქნიანი მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამვლა); სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; საბაღე ფურნიტურის და სათამაშო ატრაქციონების მონტაჟი სარეკრეაციო ზონებში, შუა გამყოფი ზოლების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები, გამწვანებული ტერიტორიების და შადრევნების მოვლა-პატრონობა და სხვა ღონისძიებები.

დასუფთავების ღონისძიებები (კოდი: 03 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; ხევების, ფერდობების და მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა დასუფთავება; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების სანიტარული ნორმების შესაბამისად დეზინფექცია-დერატიზაცია, შეზიდული ნარჩენების აღრიცხვა-კონტროლი და შემდგომში კონსერვაცია; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების მოვლა-პატრონობა, დაცვა; თოვლცვენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; საბილინგო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა ღონისძიებები.

თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 03 03) 

პროგრამა მიზნად ისახავს: ბოტანიკური ბაღის ფუნქციონირების ხელშეწყობას და ზოოლოგიური პარკის ბინადართა მოვლა-პატრონობას და განვითარებას; საერთაშორისო სტანდარტების ზოოპარკის და ბოტანიკური ბაღის შექმნას; ვიზიტორების უსაფრთხოებას; განათლების სხვადასხვა ასაკობრივი პროგრამების შემუშავებას და საზოგადოებაში სწორი და ჯანსაღი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას ველური ბუნებისა და გარესამყაროს მიმართ; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საქმიანი კონტაქტების დამყარებას და გაწევრიანებას, რაც საშუალებას მისცემს ზოოლოგიურ პარკს და ბოტანიკურ ბაღს მიიღოს დროული ინფორმაცია და რჩევები უცხოელი კოლეგებისგან, გაამდიდროს და გააფართოვოს ცხოველებისა და მცენარეების კოლექცია. აღნიშნულის წარმატებით განხორციელება ხელს შეუწყობს ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის, როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბებას.

თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზოოლოგიური პარკის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, რომელიც მიზნად ისახავს: ზოოლოგიური პარკის ბინადართა მოვლა-პატრონობას და განვითარებას; ეროვნული და გლობალური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გამრავლება და აღდგენას, როგორც ტყვეობის პირობებში, ისე ბუნებაში; მსოფლიოს და ადგილობრივი ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო მიზნით, საერთაშორისო დონის ზოოპარკის შექმნას; განათლების სხვადასხვა ასაკობრივი პროგრამების შემუშავებას და საზოგადოებაში სწორი და ჯანსაღი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას ველური ბუნებისა და გარესამყაროს მიმართ;  საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაწევრიანებას - საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საქმიანი კონტაქტების დამყარებას; ახალი ცხოველების მისაღებად მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარებას (ადგილების შერჩევა და ახალი ვოლიერების აშენება). ახალი ტერიტორიის (თბილისის ზღვაზე) ეტაპობრივ ათვისებას (მიწისქვეშა და მიწისზედა კომუნიკაციები, ახალი ვოლიერების პროექტირება და მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელება) და სხვა ღონიძიებებს.

ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 03 03 02)

ქვეპროგრამის განხორციელება დაკავშირებულია ბოტანიკური ბაღის მცენარეთა კოლექციების მოვლის, განახლების, ტურისტული და სამეურნეო მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურის განახლების აუცილებლობასთან, რამაც თავის მხრივ ხელი უნდა შეუწყოს საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის ხელმისაწვდომ, კომფორტულ, მრავალფეროვან, სამეცნიერო-კვლევით და მცენარეთა მრავალფეროვნების დაცვაზე ორიენტირებულ ბოტანიკურ ბაღად ჩამოყალიბებასა და თბილისის მოსახლეობის, ასევე ქალაქის სტუმრებისათვის დათვალიერების, დასვენების საინტერესო ადგილად გადაქცევას. ბოტანიკური ბაღის სტრატეგიული განვითარების გეგმის (2018-2030) შესაბამისად გაგრძელდება ბოტანიკური ბაღის მერქნიან მცენარეთა ინვენტარიზაცია, კოლექციების დოკუმენტირება. უზრუნველყოფილი იქნება ბაღის კოლექციებისა და ინფრასტრუქტურის მოვლა, განახლება და შევსება. გაგრძელდება სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების განხორციელება, მერქნიან, დეკორატიულ-ბალახოვან მცენარეთა, ასევე იშვიათ, ენდემურ, სამკურნალო და მაღალი საკონსერვაციო სტუსის მქონე მცენარეთა კოლექციების შევსება, მოხდება საკონსერვაციო სამუშაოთა მხარდაჭერა და მცენარეთა დაცვის ღონისძიებათა ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურის, მატერიალური-ტექნიკური რესურსების განახლება. ხელი შეეწყობა ბაღის ცნობადობისა და ვიზიტორთა რაოდენობის გაზრდას. გაგრძელდება ბაღისათვის უმნიშვნელოვანესი პროექტი ახალი ლაბორატორიული და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, რომელიც ხელს შეუწყობს ტურისტული მარშრუტების გათავისუფლებას სატრანსპორტო საშუალებებისაგან, ასევე ბაღის საქმიანობის, მათ შორის სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის განვითარებას და ბაღის იერსახის მოწესრიგებას.

4. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

ეფექტიანი ეკონომიკური პოლიტიკის განსახორციელებლად, თბილისის მერია შეიმუშავებს მუნიციპალური განვითარების გეგმას. განხორციელდება თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის სრულფასოვანი კვლევა. შემუშავდება და განხორციელდება ეფექტიანი საინვესტიციო პოლიტიკა, ტურისტული პოტენციალის უკეთ ათვისების სტრატეგია, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით სხვადასხვა პროექტები. გააქტიურდება თანამშრომლობა პარტნიორ მუნიციპალიტეტებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა). მოხდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა სხვადასხვა ღონისძიებებით.

ბიზნესის სტიმულირება (კოდი: 04 01)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერა და ხელსაყრელი სამეწარმეო გარემოს ჩამოყალიბება; ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორების განვითარების ხელშეწყობა და თბილისში რეგისტრირებული ან მოქმედი სამეწარმეო სუბიექტების საქმიანობის მხარდაჭერა; მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა; მეწარმე ქალთა მხარდაჭერა; ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციის, ცნობადობის ამაღლების და ინფორმაციის გაცვლის მიზნით ადგილობრივი ღონისძიებების ჩატარება; ახალი ტექნოლოგიების და ინოვაციური პროექტების დანერგვა, რომლებიც მოქალაქეებისთვის არსებული მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესებასა და ახალი სერვისების შექმნას უზრუნველყოფს. აღნიშნულის მისაღწევად, განხორციელდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა ღონისძიებებით: სამეწარმეო სფეროში დასაქმებულთათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სასწავლო კურსების ორგანიზება; ევროკავშირის გრანტის ფარგლებში მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, ბიზნეს აქსელერატორის მეშვეობით, სხვადასხვა ტიპის გამოფენა-გაყიდვების ორგანიზება, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ორგანიზება, ინოვაციების ხელშეწყობის მიმართულებით სხვადასხვა ღონისძიებები და სხვა.

თბილისის  განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები (კოდი 04 03)

პროგრამის მიზანია თბილისში ეკონომიკის განვითარების ხელშემწყობი კვლევების, სტრატეგიების და პროექტების განხორცილება. მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც გააუმჯობესებს ზოგად ბიზნეს გარემოს, ხელს შეუწყობს დარგობრივ და კლასტერულ განვითარებას, გაზრდის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას, გაზრდის ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის დონეს, გააუმჯობესებს ღირებულებათა ჯაჭვს, უფრო კოორდინირებულს გახდის ეკონომიკის განვითარებას და ა.შ.

თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში (კოდი: 04 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: საზღვარგარეთ თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა; არსებულ პარტნიორებთან ურთიერთობების განმტკიცება და ახალ პარტნიორებთან ურთიერთობების დამყარება; ევროპულ ინიციატივებთან მიერთება, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა).

მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა (კოდი: 04 07) 

პროგრამის მიზანია თანამედროვე მართვის სტანდარტებსა და კანონმდებლობასთან თავსებადი მართვის მრავალფუნქციური სისტემის დანერგვა, მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების, ტერიტორიული ორგანოების, სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების საქმიანობის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა, თბილისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების გამჭვირვალობა. პროგრამაში გათვალისწინებულია შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა, სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება, საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები.

შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა (კოდი: 04 07 02)

ქვეპროგრამის მიზანია სამსახურის წინაშე დასმული ამოცანების კომპეტენტურად და წარმატებით გადაწყვეტა, მერიის სისტემაში (თბილისის მერიის აღმასრულებელი ორგანოების სისტემა და თანამდებობის პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები და მათ მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები) განხორციელებული შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და ინსპექტირების/მონიტორინგის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა. აღმოჩენილი დარღვევების შესაფასებლად, რომელიც მოითხოვს სპეციალიზებულ გამოცდილებას, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ დასკვნის მომზადება, უტყუარი შეფასების განხორციელების მიზნით, რაც შემდგომში უზრუნველყოფს თითოეული მათგანის კომპეტენციის ფარგლებში შესასრულებული სამუშაოების ეფექტურობის ამაღლებას. სამსახურის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, მივლინების ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყნის მუნიციპალიტეტებთან გამოცდილების გაზიარება. ასევე, საჭიროებიდან და სამსახურის სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და მონიტორინგის/ინსპექტირების განხორციელებისას, დარღვევების გამოსავლენად და აღმოსაფხვრელად სხვადასხვა სახის მატერიალური საშუალებების/ინვენტარისა (ხელსაწყოების, ინსტრუმენტების, ტექნიკისა და ქსელური მოწყობილობების და ა.შ) და საჭიროების შემთხვევაში თანმდევი მომსახურების შეძენა.

საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი: 04 07 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საფინანსო სისტემის გაუმჯობესებისათვის სხვა ღონისძიებები.

თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა (კოდი: 04 08)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემომყვანი და ადგილობრივი ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა, შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, სხვადასხვა ღონისძიებების, ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენების გამართვის/მონაწილეობის გზით თბილისის პოპულარიზაცია, მიზნობრივი ბაზრებიდან ტურისტების მოზიდვა, ტურისტულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. პროგრამის ღონისძიებები გათვლილია დედაქალაქის მოსახლეობასა და ვიზიტორებზე და ზოგადად ითვალისწინებს გენდერულ თანაფარდობას მისი სარგებლობისა და ხელმისაწვდომობის პარამეტრში. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები: მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნა; სარეკლამო და საინფორმაციო ბეჭდური მასალების შექმნა და გავრცელება; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; ტურისტების საჭიროებების კვლევაზე დაყრდნობით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა.

ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია (კოდი: 04 09)

პროგრამა უზრუნველყოფს დედაქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების ზრდას და ინვესტიციების შემოდინებას. პროგრამის ფარგლებში დამუშავდება ინვესტორებისათვის საჭირო სტატისტიკური ინფორმაცია თბილისის ჭრილში და უზრუნველყოფილი იქნება ამ ინფორმაციაზე საჯარო წვდომა. ჩატარდება იმ ტიპის კვლევები, რომლის მიგნებებიც შესაძლებელია საინტერესო იყოს პოტენციური ინვესტორებისათვის. შეიქმნება კონკრეტული საინვესტიციო შეთავაზებები, რომლის განხორციელებაც ხელს შეუწყობს ქალაქში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების თუ ადგილობრივი ინვესტიციების შემოდინებას. პროგრამის ფარგლებში მერიის სამსახურებთან თუ სხვა უწყებებთან კოორდინაციით, მომსახურება გაეწევა ინვესტორებს მათი საქმიანობის სწრაფად და ეფექტურად განხორციელების მიზნით. ქალაქს მიეცემა საშუალება საერთაშორისო საინვესტიციო გამოფენებსა და ფორუმებზე წარმოაჩინოს საინვესტიციო შესაძლებლობები, ასევე ორგანიზება გაუწიოს ადგილობრივ საინვესტიციო ფორუმებს. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ინვესტორთა მოზიდვას, მომსახურების ხარისხის ამაღლებას და მიზნობრივი ინვესტიციების შემოდინების ზრდას.

ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება (კოდი:  04 12)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმით გათვალისწინებული შემდეგი რიგის არეალებისა და სხვა ტერიტორიებისათვის კომპლექსური კვლევითი, მართვისა და განვითარების დოკუმენტაციის მომზადება; ტერიტორიების ეფექტური მართვისთვის საჭირო ცალკეული ინსტრუმენტების შექმნა ან/და დაზუსტება. დოკუმენტების შემუშავება დაგეგმილია ადგილობრივი და საერთაშორისო საპროექტო და საკონსულტაციო ორგანიზაციების ჩართულობით, რათა უზრუნველყოფილი იქნას ადგილობრივ და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა და ტერიტორიების მართვის ქმედითი ქალაქთმშენებლობითი ინსტრუმენტების შემუშავება.

5. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პრიორიტეტის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტული სამუშაოების დაფინანსება. მათ შორის: მოხდება ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან. განხორციელებული პროექტებით და ღონისძიებებით გამგეობა აქტიურად დაეხმარება მოსახლეობას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს საცხოვრებელი გარემო და შექმნას ხელსაყრელი პირობები სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარებისა და შემდგომში ფინანსურად დამოუკიდებელ სუბიექტად ჩამოყალიბებისათვის.  

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 05 01;  05 01 08;  05 01 0 9;  05 01 10;  05 01 11;  05 01 12; 05 01 13; 05 01 14; 05 01 15; 05 01 16; 05 01 17)   

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ სრულად (100%-ით) დაფინანსდება შემდეგი ძირითადი მიმართულებები: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი  სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი  სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.   

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

თბილისის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დახმარების მიმართულებით გაგრძელდება იმ პროგრამების დაფინანსება, რომლის ფარგლებშიც ბენეფიციარები მათი საჭიროებების შესაბამისად უზრუნველყოფილი იქნებიან გარანტირებული სოციალური დახმარებით. მათ შორის: სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და დახმარება, საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების ანაზღაურება, თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა, სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე და სხვა მოქალაქეებზე სოციალური დახმარებები და სხვადასხვა შეღავათები და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონის გამგეობების მიერ გაგრძელდება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებების მხარდაჭერა. მათ შორის: მოსახლეობის სამედიცინო გამოკვლევებისა და მკურნალობის თანადაფინანსება. ჯანმრთელობის დაცვა (კოდი:  06 01)

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობებების მიზნით, გაგრძელდება თბილისის მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი და აქტუალური ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური მომსახურების მიწოდების პროგრამები. მათ შორის: გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი, აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება, ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების, დაავადებათა სკრინინგის და ტრანსპლანტაციის დაფინანსება.

დაავადებათა სკრინინგი (კოდი: 06 01 02)

ქვეპროგრამის მიზანია სამიზნე პოპულაციაში კიბოს ადრეული გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდის გზით, კიბოთი გამოწვეული ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.თბილისში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეებისათვის სკრინინგული გამოკვლევების დაფინანსება. კიბოს სკრინინგის კუთხით პროგრამა მოიცავს ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული კიბოს სკრინინგსა, პროსტატისა და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს მართვას:

•ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 2 წელიწადში ერთხელ. აღნიშნული კომპონენტი მოიცავს: ძუძუს ფიზიკალურ გასინჯვას მამოგრაფიულ გამოკვლევას (2 რადიოლოგის მიერ წაკითხვით), პათოლოგიის გამოვლენის შემთხვევაში ძუძუს ულტრაბგერით გამოკვლევას, და საჭიროების შემთხვევაში ძუძუს ციტოლოგიურ გამოკვლევას.

• საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 3 წელიწადში ერთხელ. აღნიშნული კომპონენტი მოიცავს: საშვილოსნოს ყელის დათვალიერებას და პაპ–ტესტის (PAP–ტესტი) ჩატარებას ბეტესტას მეთოდზე დაყრდნობით. ნაცხში პათოლოგიის გამოვლენის შემთხვევაში კოლპოსკოპიას, და საჭიროების შემთხვევაში ჰისტოლოგიურ კვლევას.

• პროსტატის კიბოს მართვა - წელიწადში ერთხელ.  სისხლში საერთო პროსტატის კიბოს PSA სპეციფიური ანტიგენის გამოკვლევას; საერთო პროსტატის კიბოს სპეციფიკური ანტიგენის მაჩვენებლის ე.წ. რუხ ზონაში.. 

•  კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - 2 წელიწადში ერთხელ. ფარულ სისხლდენაზე სპეციალური ტესტის (FOBT ან უფრო მაღალი სტანდარტის ტესტებით) ჩატარებას, პათოლოგიის გამოვლენის შემთხვევაში, კოლონოსკოპიას, საჭიროების შემთხვევაში, ჰისტოლოგიურ კვლევას.

• ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს მართვა - 5 წელიწადში ერთხელ. ფარისებრი ჯირკვლის ულტრაბგერით გამოკვლევას, პათოლოგიის გამოვლენის შემთხვევაში სისხლის თირეოტროპული ჰორმონის გამოკვლევას, ბიოფსიური მასალის აღებას და ციტოლოგიურ კვლევას და ენდოკრინოლოგის მეთვალყურეობას.  

გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი (კოდი: 06 01 03)

ქვეპროგრამის მიზანია ქ.თბილისში ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და გაუმჯობესება. აღნიშნული გულისხმობს გადამდებ დაავადებათა პრევენციას, გადამდებ დაავადებებათა აქტიური და პასიური ეპიდზედამხედველობის განხორციელებას, მოსახლეობის იმუნოპროფილაქტიკის ორგანიზების ხელშეწყობისა და მონიტორინგისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას, ცხოველთა მიერ დაზარალებული მოსახლეობის ეპიდზედამხედველობას და ანტირაბიული სამედიცინო დახმარების  მიწოდების ხელშეწყობას, სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლისათვის ნოზოკომიური ინფექციების პრევენციის და კონტროლისათვის რეკომენდაციების მიწოდებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ეპიდკერაში დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზებას. გადამდებ დაავადებათა დროული გამოვლენა, ეპიდკერებში დროული და ადექვატური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ორგანიზება-გატარება ქვეყანაში უზრუნველყოფს დაავადებებზე ეპიდსიტუაციის კონტროლს, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, ინფექციების გავრცელების პრევენციის მიზნით მონიტორინგის ღონისძიებების განხორციელებას. პროგრამა არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის მიზნით, ასევე, მოიცავს ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარ-ჩვევების დამკვიდრების, მავნე ჩვევათა კორექციის და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით საინფორმაციო საშუალებებით და სპეციფიკური ღონისძიებებით საინფორმაციო კამპანიების წარმოებას.

გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება (კოდი: 06 01 05)

ქვეპროგრამა გულისხმობს გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების - ოკრელიზუმაბის და ფინგოლიმოდის დაფინანსებას. ქვეპროგრამის მიზანია გაფანტული სკლეროზის მკურნალობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და ზემოაღნიშნული მედიკამენტებით სრულფასოვანი მკურნალობის  ჩატარების უზრუნველყოფის გზით, გაფანტული სკლეროზის დიაგნოზის მქონე პირთა უნარშეზღუდულობის თავიდან აცილება.

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია (კოდი: 06 01 06)

ქვეპროგრამის მიზანია აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა სპეციფიკური აბილიტაციისა და ბავშვისა და ოჯახის  მხარდაჭერის გზით. აღნიშნული გულისხმობს აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა  მოტორული, შემეცნებითი, სოციალური განვითარების, თვითმოვლის და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, რისთვისაც ხორციელდება მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის, ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად (მ.შ.გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია და სხვა),  კომპლექსური თერაპიის დაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თვეში არაუმეტეს 20 (მინიმუმ ერთსაათიანი) სეანსი.  

ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება (კოდი: 06 01 07)

ქვეპროგრამის მიზანია ძუძუს კიბოს მკურნალობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და სამკურნალო მედიკამენტებით სრულფასოვანი მკურნალობის  ჩატარების უზრუნველყოფის გზით, ძუძუს კიბოს დიაგნოზის მქონე პირთა სიცოცხლის გახანგრძლივება/განკურნება. აღნიშნული გულისხმობს სპეციალისტთა ჯგუფის მიერ აღიარებული დანიშნულების (თარგეტული/ დამიზნებითი თერაპიის) შესაბამისად ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსებას. ამასთან, მედიკამენტები (ტრასტუზუმაბი, პერტუზუმაბი, ლაპატინიბი) HER2 დადებითი ადგილობრივად გავრცელებული (I-III სტადია) ან HER2 დადებითი მეტასტაზური ძუძუს კიბოს დიაგნოზის მქონე პირებს უფინანსდებათ. რისკის კატეგორიების შეფასების თვალსაზრისით აღსანიშნავია HER2-დადებითი ძუძუს კიბო, ვინაიდან ამ რეცეპტორის ჭარბი ექსპრესია, რომელიც ძუძუს კიბოს ქალთა დაახლოებით 20-25%-ს აღენიშნება ასოცირებულია დაავადების სწრაფ პროგრესირებასთან, თუმცა სკრინინგისა და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდების გამოყენების შედეგად ძუძუს კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობა კლებულობს.

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება (კოდი: 06 01 08)

ქვეპროგრამის მიზანია ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობა. აღნიშნული გულისხმობს ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთათვის მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ სათემო მომსახურების მიწოდების დაფინანსებას. ქვეპროგრამის მოსარგებლეებს წარმოადგენენ ფსიქიკური ან/და ქცევითი აშლილობის მქონე ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მქონე საქართველოს მოქალაქეები.

,, C “ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა (კოდი: 06 01 12)

ქვეპროგრამის მიზანია ბენეფიციართა მაქსიმალური რაოდენობისათვის ,,C“ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, ,,C“ ჰეპატიტით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილიანობისა და ინფექციის გავრცელების შემცირება. აღნიშნული გულისხმობს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამის - ,,C“ ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამა", ფარგლებში დაფინანსებადი კვლევების თანადაფინანსების უზრუნველყოფას.     აღნიშნული კვლევები მოიცავს, როგორც მკურნალობაში ჩართვამდე ჩასატარებელ სადიაგნოსიტიკო კვლევებს, ასევე. მკურნალობის მონიტორინგის პროცესში აუცილებლად განსახორციელებელ კვლევებს.

ტრანსპლანტაცია  (კოდი: 06 01 13)

ქვეპროგრამის მიზანია ონკოჰემატოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე პირებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინისა და ღვიძლის ტრანსპლანტაციას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და მათი სიცოცხლის დაცვა. აღნიშნული გულისხმობს ონკოჰემატოლოგიური დიაგნოზის მქონე პირებისათვის მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპიის, ტრანსპლანტაციის წინა კვლევების, ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციისა და ტრანსპლანტაციის შემდგომ სტაციონარული მეთვალყურეობის დაფინანსებას და ასევე, ღვიძლის დაავადებების მქონე პირებისათვის ღვიძლის ტრანსპლანტაციის დაფინანსებას. ძვლის ტვინისა და ღვიძლის ტრანსპლანტაცია შესაბამისი დაავადებების მქონე პაციენტებისათვის ხშირად გადარჩენის უალტერნატივო მეთოდს წარმოადგენს.

სოციალური დაცვა (კოდი: 06 02)

მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მნიშვნელოვანი სოციალური პროგრამები. მათ შორის: მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ და სხვა საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება; გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო სარეაბილიტაციო მომსახურების უზრუნველყოფა; საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების ანაზღაურება; სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები; თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის ბენეფიციარების მოვლა-პატრონობა და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონის გამგეობები თავის მხრივ განახორციელებენ და დააფინანსებენ მოსახლეობის სოციალური დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებებს.

კომუნალური სუბსიდირება (კოდი: 06 02 01)

ქალაქ თბილისში „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“  200000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახები მიიღებენ კომუნალურ სუბსიდიას. სუბსიდიის ოდენობა და დარიცხვის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით.

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება (კოდი: 06 02 02) 

ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური ცვლილებების ფონზე სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება სახელმწიფოსათვის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. გაეროს ბავშვთა ფონდი მიერ ჩატარებული  კვლევების შესაბამისად ბოლო წლებში მცირედ გაზრდილია სიღარიბე ბავშვიან ოჯახებში, აღნიშნული ოჯახების საკმაოდ დიდი ნაწილი  ქ.თბილისში მცხოვრები ოჯახებია. აქედან გამომდინარე, მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობა მნიშვნელოვანი ამოცანაა მათი სოციალ-ეკონომიკური  კეთილდღეობის გაუმჯობესების გზაზე. ამ  მიზნით  „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზა“-ში  70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით რეგისტირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი), 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე განხორციელდება ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა 50 ლარის ოდენობით. 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაცია (კოდი: 06 02 04; 06 02 04 01)

ქვეპროგრამის აქტუალობა განპირობებულია იმით, რომ შშმ პირები უმეტესად იმყოფებიან ჩაკეტილ გარემოში, შესაბამისად აღნიშნული ბენეფიციარები სახელმწიფოს მიერ მათთვის გამოყოფილ ბენეფიტებს იღებენ ინდივიდუალურად, აღნიშნული ბენეფიტები ნაკლებად ითვალისწინებენ შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესს, რაც ცუდად აისახება მათ ჯანმრთელობაზე და ქმნის ასევე მათი საზოგადოებისგან იზოლაციის წინაპირობას. ამ პრობლემის ნაწილობრივ მოგვარების მიზნით განხორციელებული იქნება პროგრამა, რომლის ფარგლებში დაფინანსდება შშმ პირების სხვადასხვა კურორტებზე დასვენება. პროგრამა ხორციელდება ვაუჩერული პრინციპით, რომლის ფარგლებშიც მოსარგებლეები თავად აირჩევენ მომსახურების მიმწოდებელს. აღნიშნულ პროგრამაში ჩართვის მიზნით განცხადებები მიიღება 2020 წლის 1 თებერვლიდან 15 აპრილის ჩათვლით. ამ ვადის გაგრძელება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 2020 წლის 15 აპრილის ჩათვლით ვერ მოხდება პროგრამით გათვალისწინებული რაოდენობის ფაუჩერის გაცემა. ვაუჩერის გაცემისას პრიორიტეტი მიენიჭება ადრე შემოტანილ განცხადებას. ვაუჩერის ოდენობა და გაცემის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით. განცხადების და ვაუჩერის ფორმას ამტკიცებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური.

100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება (კოდი: 06 02 05)

ქვეპროგრამის მიზანია ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა. თანხა გაიცემა ყველა იმ ბენეფიციარზე, რომელსაც საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შეუსრულდა ან მისი ასაკი აღემატება 100 წელს.

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება (კოდი: 06 02 06; 06 02 06 01; 06 02 06 02; 06 02 06 03; 06 02 06 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული   ოჯახებისათვის:

ა) 18 წლამდე ასაკის მოსწავლეების სწავლების ღირებულების ანაზღაურება მოსწავლე - ახალგაზრდობის სახლებში და მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში, მათ მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.

ბ) 18 წლამდე ასაკის მოსწავლეების სწავლების ღირებულების ანაზღაურება ხელოვნების სკოლებში, სკოლების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.

გ) 18 წლამდე ასაკის ბავშვების სწავლების ღირებულების ანაზღაურება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში, მათ მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საქალაქო ტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის, ასევე, უფასო სასადილოების მომსახურებით სარგებლობის პლასტიკური ბარათების შესყიდვა, ინიციალიზაცია, ბენეფიციარებისათვის პლასტიკური ბარათების გაცემის სერვისცენტრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო მასალების შესყიდვა, სერვისცენტრის თანამშრომელთა შრომის ანაზღურება და სხვა ღონისძიებები.

სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა (კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები: თბილისის ტერიტორიაზე სოციალური მუშაობის ჩატარება, კოორდინირებისა და ადმინისტრირების უზრუნველყოფა; ოჯახში ძალადობის ფაქტის იდენტიფიცირება და მასზე შესაბამისი რეაგირება; ბენეფიციარებისათვის შესაბამისი სოციალური, სამედიცინო, შეღავათიანი მომსახურებების თაობაზე ინფორმაციის მიწოდება და მათში ჩართვის ხელშეწყობა; მიზნობრივი ჯგუფებისა და მათი ოჯახებისათვის შესაბამისი აუცილებელი ინფორმაციის მიწოდება და კონსულტაციის გაწევა; ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სოციალური მუშაობის ჩატარება; ბავშვთა უფლებების დაცვა და მასთან დაკავშირებული პრენევენციული ღონისძიებების უზრუნველყოფა.

სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები (კოდი: 06 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის სტაციონარული, ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურებისა და სხვა სოციალური სერვისების საჭიროების შემთხვევაში ფინანსური მხარდაჭერა.

ომის ვეტერანების დახმარება (კოდი: 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის და ამ ომში მარჩენალდაკარგულებისთვის ფინანსური დახმარების გაწევა, მათი ღვაწლის დაფასების, თანადგომისა და მხარდაჭერის მიზნით.

საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება (კოდი: 06 02 11)

ქვეპროგრამის მიზანია რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრებ მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების უფასო ან შეღავათიანი მგზავრობის უზრუნველყოფით მოქალაქეთა სოციალური და ეკონომიკური აქტივობის ამაღლება.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 5 დეკემბრის N667 დადგენილების საფუძველზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-81 დადგენილებით ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) მგზავრობისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მგზავრობის უფლება მიეცათ ცალკეული კატეგორიის მოქალაქეებს. აქედან გამომდინარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის N6-25 დადგენილების თანახმად, განსახორციელებელია უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით მოსარგებლე თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის შესავსებად თანხების ანაზღაურება.

ასევე უნდა განისაზღვროს M2 კატეგორიის ავტობუსებით ზოგიერთი კატეგორიის მოქალაქისათვის   შეღავათიანი ტარიფით მგზავრობის უფლების მინიჭება და მგზავრობის ფასის/დადგენილი ტარიფის შესავსებად შესაბამისი თანხების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინება.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) მგზავრთა გადაყვანისას:

- უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით მოსარგებლე ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის (მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსით – 0,5 ლარი)  შესავსებად თანხების ანაზღაურება (მათ შორის შპს „თბილსერვის ჯგუფში“ მომუშავე დამგველებს, მეეზოვეებს, სპეც. მორიგე ბრიგადების დამგველებს, მუშებს, დამხმარე მუშებს და მძღოლებს-ერთი დღის განმავლობაში ჯამში არაუმეტეს ოთხი მგზავრობის ანაზღაურება).

- მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსებით რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას გადახდის ფუნქციის მქონე ბარათის ან გადახდის სხვა საშუალების იმ მფლობელთათვის, რომლებიც სარგებლობენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დადგენილი ფასდაკლების სისტემით, ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის (0,5 ლარი) შესავსებად თანხების ანაზღაურება.

M2 კატეგორიის იმ ავტობუსებით, სადაც მგზავრობის ფასის/დადგენილი ტარიფის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული აღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით, რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, ერთჯერადი მგზავრობის ფასის/დადგენილი ტარიფის გათვალისწინებით, ქვემოთ აღნიშნული კატეგორიის მოქალაქეებზე შეღავათიანი (ერთი დღის განმავლობაში ჯამში არაუმეტეს 4 მგზავრობის უფლებით), 50%-იანი ფასდაკლებით მგზავრობის უფლების მინიჭება და ამ შემთხვევაში ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ფასის/დადგენილი ტარიფის სრული ოდენობის შესავსებად თანხების ანაზღაურება (ნებართვების მფლობელთა მიერ ერთი და იმავე დღის განმავლობაში მე-2 და ყოველი მომდევნო მგზავრობისას განსაზღვრული 0,65 ლარიანი მგზავრობის ფასის შემთხვევაში შეღავათიანი მგზავრობის ფასით/დადგენილი ტარიფით მოსარგებლე ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე 0,33 ლარის ანაზღაურება) თბილისში რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიების მოქალაქეებისათვის: ა) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; ბ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები, მათ შორის სამოქალაქო ავიაციის მფრინავები, რომლებიც ასრულებდნენ სპეციალურ რეისებს საომარი მოქმედების ზონაში; გ) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; დ) სამხედრო ძალების ვეტერანები; ე) მეორე მსოფლიო ომში, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპულთა (გარდაცვლილთა), მათ შორის, ომის შემდგომ გარდაცვლილთა (უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა) ოჯახების წევრები; ვ) „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებულ 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეები.

მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა (კოდი: 06 02 13) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თბილისში მცხოვრებ მარტოხელა ხანდაზმულთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა. დღის ცენტრის ტერიტორიაზე,  დღის განმავლობაში უზრუნველყოფილი იქნება 145-მდე მარტოხელა ხანდაზმულის სხვადასხვა საგანმანათლებლო, გამოყენებით და გასართობ პროგრამებში მონაწილეობა.

უფასო სასადილოებით მომსახურება (კოდი: 06 02 14;  06 02 14 06;  06 02 14 07;  06 02 14 08;  06 02 14 09;  06 02 14 10;  06 02 14 11;  06 02 14 12;  06 02 14 13; 06 02 14 14; 06 02 14 15) 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რაიონში  რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტებას და უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარებიი არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება  200000-ს.

გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები (კოდი: 06 02 15;  06 02 15 07;  06 02 15 08;  06 02 15 09;  06 02 15 10;  06 02 15 11; 06 02 15 12;  06 02 15 13; 06 02 15 14; 06 02 15 15; 06 02 15 16)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა, გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა.

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია (კოდი: 06 02 16;  06 02 16 07;  06 02 16 08;  06 02 16 09;  06 02 16 10;  06 02 16 11; 06 02 16 12; 06 02 16 13; 06 02 16 14; 06 02 16 15; 06 02 16 16)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი,  სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემობების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში  გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპესაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.

ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში (კოდი: 06 02 17;  06 02 17 07;  06 02 17 08;  06 02 17 09;  06 02 17 10;  06 02 17 11;  06 02 17 12;  06 02 17 13;  06 02 17 14; 06 02 17 15; 06 02 17 16)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათ დახმარებას.

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში (კოდი: 06 02 18 ; 06 02 18 07;  06 02 18 08;  06 02 18 09;  06 02 18 10; 06 02 18 11;  06 02 18 12; 06 02 18 13; 06 02 18 14; 06 02 18 15; 06 02 18 16)

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში  რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარების გაცემა. დახმარება შეიძლება განხორციელდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით. ასევე, გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველ და/ან უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსება და სხვა ღონისძიებები. დახმარების გაცემის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით.

წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში (კოდი: 06 02 20; 06 02 20 01; 06 02 20 02; 06 02 20 03; 06 02 20 04)

თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიებზე წყალსადენის ქსელის მოწყობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით, დახმარება გაეწევათ ამ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას და დახმარების გაცემის პირობებს დაადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა.

თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა (კოდი: 06 02 21)

ქვეპროგრამის მიზანია თბილისში თავშესაფრის არმქონე მოქალაქეების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ადგილით, მათი საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება, პირველადი სამედიცინო მომსახურებითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა და სხვა. გარდა ამისა, გათვალისწინებულია პალიატიური ზრუნვის პირთათვის შესაბამისი მომსახურების გაწევა.

სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება (კოდი: 06 02 22)     

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 150000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებულ ოჯახებში, 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მატერიალური დახმარება. თანხის ჩარიცხვა განხორციელდება შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მოწოდებული ბაზის საფუძველზე, ბაზაში მითითებული ოჯახის უფლებამოსილი პირის ანგარიშზე.

,,ვორლდ ვიჟენ საქართველოს" სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება (კოდი: 06 02 23)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა მიტოვების პრევენციისა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით, სოციალურად დაუცველი მშობლებისა და მათი ოჯახების გაძლიერებისაკენ მიმართული დამხმარე სერვისების განვითარებას. დღის ცენტრი ერთდროულად გათვლილია სოციალურად დაუცველ 6 თვიდან 30 თვემდე ასაკის ბავშვზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება სოციალურად დაუცველი მშობლებისათვის საინფორმაციო – საკონსულტაციო მომსახურება, რომელიც მიზნად ისახავს მათი ცნობიერების ამაღლებას ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კუთხით. ცენტრში ბენეფიციარების ჩარიცხვა ხორციელდება სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ.

სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება (კოდი: 06 02 24)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ თბილისში „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 150000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირებისათვის მატერიალური დახმარება.

სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე  ერთჯერადი დახმარება (კოდი: 06 02 25)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ თბილისში „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 100000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული ოჯახებისათვის ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, ასევე, აღნიშნული კატეგორიის ოჯახებში შობადობის სტიმულირებისთვის, ერთჯერადი მატერიალური დახმარების დარიცხვა, ყოველ პირველ და მეორე ახალშობილზე - 500 ლარის ოდენობით, მე-3 ახალშობილზე - 800 ლარის ოდენობით, მე-4 ახალშობილზე - 1000 ლარის ოდენობით, მე-5 და ყოველ შემდეგ ახალშობილზე 1500 ლარის ოდენობით

შინმოვლის თანადაფინანსება (კოდი: 06 02 26)

უძლური ხანდაზმულების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ტერმინალურ მდგომარეობასა და ხანგრძლივად ან დროებით უძლურებაში მყოფი პირების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა (პრევენცია, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, მონიტორინგი), მათი დამოუკიდებლობის და დაკარგული უნარ–ჩვევების შენარჩუნება/აღდგენა, რესურსებისა და უნარების გამოვლენა და ფსიქო–სოციალური დახმარება, მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის უმნიშვნელოვანეს ასპექტებს წარმოადგენენ. ქვეპროგრამა გულისხმობს საჭიროების მქონე პირთა გამოვლენას ბართელის ინდექსის შესაბამისად, ასევე ბენეფიციართა პერსონალურ მოვლას, საექიმო და საექთნო მომსახურებას, დახმარებას ყოველდღიურ საქმიანობაში (საყიდლები, ბინის დალაგება, ჭურჭლის და სარეცხის გარეცხვა, საკვების მომზადება), სოციალურ-ტექნიკურ დახმარებას, მოვლისათვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფას. პროგრამის მოსარგებლეს წარმოადგენს თბილისში, ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" რეგისტრირებული 200 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრი, რომელსაც მინიჭებული აქვს ბართელის უძლურების ინდექსი არაუმეტეს 95-სა. ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მოსარგებლეთა და მათი ახლობლების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება კვალიფიციური მომსახურების მიწოდების გზით. ბართელის შკალის შესაბამისად ინდექსის მინიჭების (ფორმის შევსების) ღირებულებაა 8 ლარი.

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა (კოდი: 06 02 28)

ქვეპროგრამა გულისხმობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და მათი სოციალური დაცვის უზრუნველყოფას. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მხარდაჭერას სხვადასხვა საჭიროებებსა და აქტივობებში. კერძოდ: შშმ პირებში კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობას; შშმ პირთა განათლებისა და შემეცნებითი აქტივობების ხელშეწყობას და სხვა ღონისძიებებს.

7. განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში განხორციელდება ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის განვითარება, შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გაუმჯობესება. საბავშვო ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს დედაქალაქის საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას. პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, ზოგადი, პროფესიული და უწყვეტი განათლების ხელშეწყობა, საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა, მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების და მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა.

სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება (კოდი: 07 01)

თბილისის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელებას, სტანდარტების შესაბამის სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწას, კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალურ გამტარუნარიანობას, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შშმ პირებზე ადაპტირებას და სხვა. პროგრამის ფარგლებში მოხდება ახალი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა, არსებულის რეაბილიტაცია, კაპიტალური შეკეთება, სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების  ხელშეწყობა (კოდი: 07 01 02)

ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელშიც იგულისხმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა). ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება და სხვა ღონისძიებები.

ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა (კოდი: 07 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტების, ინიციატივების ხელშეწყობა. თბილისის მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირების ეფექტურობის ამაღლების და მოქალაქეთათვის მრავალფეროვანი მომსახურების და ინოვაციური სერვისების შეთავაზების მიზნით, ერთიანი ელექტრონული სერვისების განვითარება და ხელმისაწვდომობა, ერთიანი გეოსივრცითი მონაცემთა ელექტრონული სისტემების დანერგვა და განვითარება, ელექტრონული საქმისწარმოების გამარტივების პროცესის ხელშეწყობა, მომსახურების ხარისხის მონიტორინგი და კონტროლი. საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით, თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება. ტრენინგები თვითმმართველობის მოხელეებისთვის და ქვეუწყებების წარმომადგენელთათვის და სხვა ღონისძიებები.

ზოგადი  განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა (კოდი: 07 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საინიციატივო ჯგუფების, სასკოლო კლუბების, მოსწავლეთა თვითმმართველობებისა და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული პროექტების მხარდაჭერა, რომელთა სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სკოლის მოსწავლეები და ზოგადი განათლების ხელშეწყობა.  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეთათვის უზრუნველყოფილი იქნება განათლების ხელმისაწვდომობა "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად. საერთაშორისო საგანმანათლებლო კონკურსებში, ტურნირებსა და ოლიმპიადებში მოსწავლეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა. სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით და ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით, განხორციელდება ფესტივალები, ფორუმები, გამოფენები. სასკოლო პროექტების განხორციელებისას განისაზღვრება პრიორიტეტები (სამეწარმეო უნარების განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები, მოხალისეობრივი აქტივობები) და შემეცნებითი პროექტების განხორციელებისას აქცენტი გაკეთდება მასობრიობაზე, ქალაქისთვის პრიორიტეტულ თემატიკაზე, სასკოლო კლუბების აქტიურ მონაწილეობაზე, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობაზე და სხვა.

საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა  (კოდი: 07 02 03)

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირების ეფექტურობის ამაღლების და მოქალაქეთათვის მრავალფეროვანი მომსახურების და ინოვაციური სერვისების შეთავაზების მიზნით, თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვისა და გამოყენების საშუალებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ერთიანი ელექტრონული სერვისების განვითარება და ხელმისაწვდომობა, ერთიანი გეოსივრცითი მონაცემთა ელექტრონული სისტემების დანერგვა და განვითარება, ელექტრონული საქმისწარმოების გამარტივების პროცესის ხელშეწყობა, თანამშრომლებისთვის პროფესიული და კარიერული განვითარების უზრუნველყოფა, თბილისის მოქალაქეთა მომსახურების მიმართულების განვითარება. ასევე, მომსახურების ხარისხის მონიტორინგი, კონტროლი და სხვა ღონისძიებები.

საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება (კოდი: 07 02 04)

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულების, ტერიტორიული ორგანოების და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კერძო და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების საკომუნიკაციო სისტემის შექმნა; საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგიის შემუშავება; სხვადასხვა საკომუნიკაციო ინსტრუმენტების მეშვეობით დაგეგმილი პროექტების განხორციელება; თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება.

ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 07 03; 07 03 03)

პროგრამის მიზანია მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ფუნქციონირების ხელშეწყობა სხვადასხვა პროექტების განხორციელების გზით. მათ შორის: ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების სერვისების გაუმჯობესება, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვა, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების განხორციელება (მულტიპლიკაციური ფილმების ჩვენება, გამოფენები, ორგანიზებული ვიზიტები სხვადასხვა სკოლებიდან, შეხვედრები საყვარელ მწერლებთან, წიგნის პრეზენტაციები, კონფერენციები, ტრეინინგები, აქტივობები ღია ცის ქვეშ, ფილმის ჩვენებები და დისკუსიები აქტუალურ საკითხებზე). გაერთიანება ბიბლიოთეკის თანამედროვე ფორმაა, რომლის ფონდები მოიცავს სხვადასხვა ტიპის წიგნებსა და დოკუმენტაციას: ბეჭდურს, ელექტრონულს და მულტიმედიურს. გაერთიანების ფილიალები გულისხმობს კულტურულ-საინფორმაციო სივრცეს, რომელშიც კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებები გამოიყენება და ყველა ასაკის ადამიანი იყრის თავს. გაერთიანების მიზანია ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით, ფართომაშტაბიანი ღონისძიებების გამართვა ბიბლიოთეკების პოპულარიზაციისათვის და სხვა ღონისძიებები.

პროფესიული   განათლების  და   დასაქმების  ხელშეწყობა (კოდი: 07 04)

პროგრამის მიზანია ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა და შრომის ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი საგანმანათლებლო კურსების დანერგვა, მოქალაქეთა პროფესიული გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა, დასაქმებაზე ორიენტირებული სერვისების განვითარება დედაქალაქში კერძო სექტორთან და პროფესიულ სასწავლებლებლებთან თანამშრომლობით. განხორციელდება პროფესიული გადამზადების და დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი“, რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების ბაზაზე, მოკლევადიანი პროფესიული გადამზადების კურსების მეშვეობით, თბილისში ყველაზე მოთხოვნად 20-მდე სპეციალობაში გადამზადდება სამსახურის მაძიებელი მოქალაქეები და სხვა ღონისძიებები.

უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება (კოდი: 07 05)

უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება სტუდენტური ინიციატივების წახალისება, თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლები,  მასტერკლასები,  ტრენინგები და ვორქშოფები სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის მათი კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების ხელშეწყობისთვის. იურიდიული კლინიკის ფარგლებში განხორციელდება მოქალაქეთა კონსულტაცია და სამართალშემოქმედების პროცესში პროგრამის მონაწილეთა ჩართვა. გაგრძელდება სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა.

უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა (კოდი: 07 05 01)

ქვეპროგრამის მიზანია სტუდენტური ინიციატივების წახალისება, სტუდენტების მონაწილეობის ხელშეწყობა სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში, საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო ოლიმპიადების, კონკურსების და ჩემპიონატების განხორციელება სტუდენტების თვითრეალიზების ხელშეწყობისა და მათი უნარების განვითარების მიზნით. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლები,  მასტერკლასები,  ტრენინგები და ვორქშოფები სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის მათი კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების ხელშეწყობისთვის. ასევე, სტუდენტებისთვის საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების ხელშეწყობის მიზნით, მოხდება უცხოელი სპეციალისტების და პროფესორების მოწვევა.

იურიდიული კლინიკა (კოდი: 07 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თბილისის მერიაში იურიდიული კლინიკის ფუნქციონირება და ხელშეწყობა. განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებსა და ახლადდამთავრებულ იურისტებში პროფესიისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა და მოთხოვნის შესაბამისი კვალიფიკაციის იურისტებით ბაზრის დაკმაყოფილება; თბილისის მოსახლეობის ხელშეწყობა საკუთარი უფლებების სამართლებრივ დაცვასა და რეალიზაციაში; თბილისში არსებული სამართლებრივი ხასიათის აქტუალური პრობლემატიკის სწრაფი იდენტიფიცირება; პრევენციული ხასითის ღონისძიებების განხორციელება მოსახლეობისათვის აქტუალურ პრობლემურ საკითხებზე და სხვა ღონისძიებები.

სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა (კოდი: 07 05 03)

ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი სტუდენტების ხელშეწყობა, მათთვის უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, სწავლის ხარისხის ამაღლება და წარმატებული სტუდენტების წახალისება, მაღალი კვალიფიკაციის კადრების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; დასახული მიზნების მისაღწევად განხორციელდება: 1) სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფინანსება 100%, 70% და 50%-ის ფარგლებში (სახელმწიფოს მიერ აღიარებული გრანტის ფარგლებში), მოთხოვნისა და საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად 2) თბილისში რეგისტრირებული წარმატებული მაგისტრანტებისთვის სტიპენდიების გაცემა 3) შეიქმნება სამოტივაციო მექანიზმები სტუდენტების აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესების ხელშეწყობისთვის. 

მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე (კოდი: 07 06; 07 06 01)

პროგრამის მიზანია მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ  მიზნების განსახორციელებლად შესაბამისი პირობების შექმნა. მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა დ სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება. პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება. ზემოაღნიშნული ღონისძიებების შეუფერხებლად გატარების მიზნით, სასახლის მიერ მართვის ფუნქციების განსახორცილებლად საჭიროა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.  

8. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად გაგრძელდება კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების, თეატრების, ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; სახელოვნებო განათლების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებულ სპორტსმენთა (ბავშვები და მოზარდები) სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა; საბალეტო ხელოვნებაში არსებული მოდერნული ტენდენციების დამკვიდრება და განვითარება; განვითარდება კულტურული ტურიზმი, რისთვისაც თბილისი უმასპინძლებს მუსიკალურ, თეატრალურ და კინო ფესტივალებს; შეიქმნება ახალგაზრდული ცენტრები და ღია სივრცეები მთელი ქალაქის მასშტაბით; აშენდება მრავალფუნქციური სპორტული და ახალგაზრდული კომპლექსები; მოხდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის.

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა  (კოდი: 08 01; 08 01 01; 08 01 02; 08 01 03; 08 01 05; 08 01 08)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ადგილობრივი მნიშვნელობის თეატრების სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რეპერტუარის განახლების, სადადგმო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა; თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ხელშეწყობა, საშემსრულებლო ხელოვნებისა და კულტურული ინოვაციების ტენდენციების წარმოდგენა თეატრალური წარმოდგენების სახით და ამ გზით საქართველოში საერთაშორისო კულტურული ცენტრის შექმნა ყველა თაობისა და ასაკის ადამიანებისათვის; ასევე, განხორციელდება მუნიციპალური თეატრებისა და თეატრალური ხელოვნების პოპულარიზაცია, რაც ხელს შეუწყობს თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვებას და მის მიმართ დაინტერესების ზრდას.

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა  (კოდი: 08 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების (ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საკრავები - სასულე და სიმფონიური ორკესტრების - ვიოლინო, ვიოლენჩელო, ჩელო, კონტრაბასი, არფა, ფლეიტა, კლარნეტი, ვალტორნა, საქსაფონი, საყვირი, დასარტყამი ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) შენარჩუნების მიზნით:

ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის #19 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება; 

შოთა შანიძის სახელობის #20 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის #28 ხელოვნების სკოლაში - ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის #29 ხელოვნების სკოლაში - თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

ალიოზ მიზანდარის სახელობის #1 ხელოვნების სკოლის საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (ბიჭუნათა კაპელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

თბილისის ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად;

ხელოვნების სკოლების მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური საიუბილეო და საანგარიშო შემოქმედებითი კონცერტებისა და გამოფენების მოსაწყობად (შემოქმედებითი აქტივობები/ პროექტები/ პროგრამები) დარბაზის იჯარა;

ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური, დასუფთავების და ინტერნეტ მომსახურების დაფარვა;

ახალი სასწავლო პროგრამის შემუშავება, ტრენინგები, ვორქშოპები, სემინარები, კონფერენციები, სასწავლო ტურები, სახელოვნებო სკოლების დათვალიერება-ფესტივალი და სხვა ღონისძიებები.

ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია (კოდი: 08 03)

პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: ე.ახვლედიანის ბავშვთა სურათების გალერეას და მუზეუმების გაერთიანების მოვლა-პატრონობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; მუზეუმების პოპულარიზაციისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები; მუზეუმების საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურება კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით; მუზეუმების რეაბილიტაცია, რაც უზრუნველყოფს ქალაქის კულტურულ და ტურისტულ ცხოვრებაში მათი როლის გაზრდას; მოსახლეობის ფართო მასების ინტერესების გათვალისწინებით ახალი პროექტების შემუშავება, რაც ხელს შეუწყობს მუზეუმებში მიმდინარე მოვლენებით დაინტერესების კულტურის დამკვიდრებას და დამთვალიერებელთა რაოდენობის ზრდას.

ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა (კოდი 08 03 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ე.ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეას ფუნქციონირების ხელშეწყობა. სურათების გალერეა არის კულტურულ საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომლის მიზანი და ამოცანაა ბავშვთა და მოზარდთა მხატვრულ - ესთეტიკური აღზრდა სახვითი ხელოვნებით, ხელშეწყობა მათი ზოგადი განათლებისა და თვალსაწიერის გაფართოებისა და მხატვრული უნარ-ჩვევების განვითარებისათვის. ქალაქისა და ზოგადად ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში საზოგადოებისა და განსაკუთრებით ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობით მოხდება სურათების გალერეის საქმიანობის პოპულარიზაცია, ნიჭიერი ხელოვანი ბავშვების აღმოჩენა, წარმოჩენა და მათი ნიჭის განვითარებისათვის ხელისშეწყობა. ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა აქტიური ჩართვა გალერეის ღონისძიებებში საზოგადოებაში მათი ინტეგრირების მიზნით.

მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა (კოდი: 08 03 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუზეუმების გაერთიანების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, რაც ითვალისწინებს ილია ჭავჭავაძის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭაბუკიანის, მერაბ კოსტავას, სოსო წერეთლის ცხოვრება-მოღვაწეობის ამსახველი მასალების შეგროვებას, აღრიცხვას, დაცვას, მეცნიერულ შესწავლას, ექსპონირებას და მათ საფუძველზე საგანმანათლებლო მუშაობის წარმოებას;  ქართული კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაცია, მათ შორის თოჯინური ხელოვნების; განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის: ფონდებში დაცული მასალების მეცნიერული დამუშავება და ამის საფუძველზე სამეცნიერო სტატიების, ანგარიშების, კატალოგების, შრომების, გამოფენის მეგზურების და ბუკლეტების გამოსაცემად მომზადება; სხვადასხვა სახეობის ფონდების სისტემატური შევსება, კოლექციების და ცალკეული საგნების მიღება სახელმწიფო დაწესებულებებისგან, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისგან, აგრეთვე, კერძო პირებისგან შესყიდვით და შემოწირულობით; ყველა აღრიცხული ერთეულიდან მემორიალური ნივთებისა და მნიშვნელოვანი ექსპონატების ბაზაზე  ძირითადი ფონდის შექმნა, რომელიც წარმოადგენს ქვეყნის სამუზეუმო ფონდის შემადგენელ ნაწილს; მოეწყობა სტაციონალური ექსპოზიციები, მოძრავი გამოფენები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ. მუზეუმების გაერთიანების 2020 წლის მიზანია სამუზეუმო გაერთიანების ინსტიტუციური სრულყოფა, საგამოფენო სივრცეებისა და ექსპოზიციების განახლება, საინფორმაციო ბაზებისა და სამეცნიერო მიმართულებების მომზადება, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა ღონისძიებები. სამუზეუმო განათლების უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულებების ინტეგრირებული სწავლებისთვის ხელშეწყობა მუზეუმი-გაკვეთილის ჩატარების გზით, რომლისთვისაც იგი მის ხელთ არსებულ მდიდარ ფონდებს იყენებს.

ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება (კოდი: 08 04)

თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის მიზნით საკონცერტო ორკესტრის “ბიგ-ბენდი” ფუნქციონიერების ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; თბილისის პანთეონების (მთაწმინდა, დიდუბე, ხოჯევანქი) მოვლა-პატრონობა და პოპულარიზაცია - მისი როგორც საქართველოს უახლესი ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება და კულტურულ ტურიზმში ჩართვა, მუნიციპალური კულტურის დაწესებულებების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, ტექნიკური აღჭურვა, კულტურის ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის და ბავშვთა ეტლით მოსარგებლეთათვის, რაც გულისხმობს არსებული და მშენებარე კულტურის ობიექტების ადაპტაციას მათ საჭიროებებთან, კულტურის ობიექტებში დამონტაჟებული სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოვლა-პატრონობა და სხვა.   

საკონცერტო ორკესტრი „ბიგ-ბენდი“ (კოდი: 08 04 01)

ქვეპროგრამის მიზანია საკონცერტო ორკესტრის “ბიგ-ბენდი” ფუნქციონირების ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი" ერთადერთი ორკესტრია საქართველოში, რომელსაც აკისრია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნქცია ქვეყანაში საესტრადო ხელოვნების განვითარებისათვის, აგრეთვე ემსახურება ნიჭიერ ახალგაზრდა მუსიკოს შემსრულებელთა გამოვლენასა და მათ აქტიურ ჩაბმას საკონცერტო საქმიანობაში. ორკესტრი ამზადებს ქართველ კომპოზიტორთა საკონცერტო და საიუბილეო საღამოებს, მონაწილეობას იღებს ერთობლივ კონცერტებში უცხოელ მუსიკოსებთან ერთად, რაც მეტად მნიშვნელოვანია საზღვარგარეთ საქართველოს პოპულარიზაციისათვის.

ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა (კოდი: 08 04 03)

პანთეონები წარმოადგენს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილს და ასახავს ქვეყნის უახლეს ისტორიას, რამეთუ იქ დაკრძალულნი არიან საქართველოს ისტორიაში შესული პიროვნებები, განხორციელდება პანთეონების პოპულარიზაცია - მისი როგორც საქართველოს უახლესი ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება და კულტურულ ტურიზმში ჩართვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია თბილისის პანთეონების (მთაწმინდა, დიდუბე, ხოჯევანქი) მოვლა - პატრონობა, საფლავების დასუფთავება, გამწვანების მოვლა-განახლება, საფლავების კეთილმოწყობა და სხვა.

კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები (კოდი: 08 04 04)

კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, ხელს უწყობს პერსონალის შრომისუნარიანობისა და დაწესებულებების მოსწავლეთა შემოქმედებით ზრდას, დაგეგმილია კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: მუნიციპალური კულტურის ობიექტების შენობა - ნაგებობების სარებილიტაციო და მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, ინვენტარის, ტექნიკისა და ინსტრუმენტებისა შეძენა რესტავრაცია, კულტურის ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის და ბავშვთა ეტლით მოსარგებლეთათვის, რაც გულისხმობს არსებული და მშენებარე კულტურის ობიექტების ადაპტაციას მათ საჭიროებებთან, კულტურის ობიექტებში დამონტაჟებული სახანძრო უსაფრთხოების სათანადო მოწყობილობების მოვლა-პატრონობა და სხვა ღონისძიებები.

კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 05)

პროგრამის მიზანია დედაქალაქში მიმდინარე შემოქმედებითი პროცესების ხელშეწყობა, კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. თბილისი, როგორც მულტიკულტურული ქალაქი სავსეა ღონისძიებებისა და შემოქმედებითი პროცესების მრავალფეროვნებით. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, კულტურული ტურიზმის განვითარება და ისეთი პროექტების ხელშეწყობა, რომლებიც ითვალისწინებს საერთაშორისო გამოცდილებას და, ამასთანავე, ქართული ტრადიციებისა და თბილისისათვის დამახასიათებელი კულტურულ თვითმყოფადობას. განხორციელდება თბილისის დამეგობრებულ ქალაქებთან და დედაქალაქისთვის სტრატეგიულ მნიშვნელობის ქალაქებთან კულტურის სხვადასხვა სფეროს ღონისძიებების ორგანიზება; დამოუკიდებელი რეჟისორების, სხვადასხვა თეატრის, თეატრალური და სახელოვნებო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი პროექტების ხელშეწყობა; კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების საერთაშორისო და ადგილობრივი მნიშვნელობის  ფესტივალებისა და კონკურსების ორგანიზება და ხელშეწყობა, თბილისში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობებისა და რელიგიური   ღონისძიებების ხელშეწყობა, ქალთა როლის გაძლიერება მიმდინარე კულტურულ-სოციალურ პროცესებში; დედაქალაქის მასშტაბით კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების პროექტების განხორციელება ღია ცის ქვეშ და სხვა ღონისძიებები.

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა  (კოდი: 08 06 )

თბილისში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება - პოპულარიზაცია, თბილისის ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების და წყალბურთის ხელშეწყობა; კლუბების და ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა; თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მულტიფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობა.  

სპორტული ღონისძიებები (კოდი: 08 06 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე,  სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე თბილისის ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას; სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება. კლუბების და ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა, სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების და წყალბურთის ხელშეწყობა. გარდა ამისა, თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით, იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება ქალაქის მასშტაბით, საგანმანათლებლო (უნივერსიტეტები, სკოლები) დაწესებულებების ბაზებზე, სპორტის შესახებ ცნობიერების ამაღლება და სპორტის პოპულარაზაცია.

მწვრთნელთა მხარდაჭერა (კოდი: 08 06 02)

თბილისის ბავშვთა და მოზარდთა სპორტულ ჯგუფებთან მომუშავე მწვრთნელ-მასწავლებელთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა გაზრდის მათ დაინტერესებას და მოტივაციას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის ჩატარების მიმართ, ხოლო მათი აქტიური მუშაობა და შეჯიბრებებში მონაწილეობა ხელს შეუწყობს დედაქალაქში, სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პერსპექტიული მოზარდებისა და ახალგაზრდების მოძიებას, მათ ჩაბმას სპორტულ ჯგუფებში და მაღალი შედეგების მიღწევას. ქვეპროგრამაში მწვრთნელ-მასაწვლებელთა ჩართვა ხდება სპორტის შესაბამისი ფედერაციების წარდგინების საფუძველზე, მწვრთნელ-მასწავლებელთა მიღწევებისა და დამსახურებების გათვალისწინებით.

სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია (კოდი: 08 06 03)

მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით, ასევე მოსახლეობის მაღალი მომართვიანობის გამო, იგეგმება თბილისის სკვერებში ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და არსებულის რეაბილიტაცია.

სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა (კოდი: 08 06 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს საუკეთესო სავარჯიშო პირობებით დამწყებ და პროფესიონალ სპორტსმენებს. ამასთან, სპორტული დაწესებულებების ბაზების თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა, ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობებში სასწავლო-საწვრთნელი შეკრებების უკეთეს პირობებში ჩატარებას, მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, სპორტული ობიექტების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, რაც, შესაბამისად, დადებითად აისახება სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში შეიქმნება ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურა, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება საზოგადოების ყველა წევრისთვის (ქალებისთვის, კაცებისთვის და შშმ პირებისთვის).

წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება (კოდი: 08 06 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მოასპარეზე 18 წლამდე ასაკის პერსპექტიული სპორტსმენების ფინანსური წახალისება, რაც გაზრდის მათ მოტივაციას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის მიმართ. ამასთან, მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საქართველოს პირველობებში, ჩემპიონატებში, თასის გათამაშებებში და საერთაშორისო ტურნირებში მაღალი შედეგების მიღებას, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. გაზრდის პროფესიონალური სპორტის პოპულარობას, სწორად წარმართავს ბავშვთა და მოზარდთა შორის თავისუფალი დროის გამოყენებას.

პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 06 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება პარასპორტის განვითარების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა. შშმ პირთა საზოგადოებაში და საერთაშორისო პარასპორტულ სამყაროში ინტეგრაცია, რესოციალიზაციაში დახმარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია შშმ პირებს შორის; თბილისელი პარასპორტსმენების მონაწილეობის უნზრუნველყოფა საერთაშორისო პარასპორტულ ტურნირებში; კვალიფიციური მწვრთნელ-მასწავლებლების და მენეჯერების მოზიდვა კონკურენტუნარიანი სპორტსმენების აღსაზრდელად. ასევე, ხორციელდება ინტენსიური ინტენსიური საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი ფარიკაობაში, ამპუტანტთა ფეხბურთში, ჩოგბურთში, მაგიდის ჩოგბურთში, მშვილდოსნობაში, მკლავჭიდში, უსინათლოთა ფეხბურთში, მჯდომარე ფრენბურთში, ბოჩაში, წოლჭიმში, ძიუდოში, ეტლით მოსარგებლეთა კალათბურთში, აუტიზმის სპექტრის მქონე მოზარდთა ფეხბურთში და კალათბურთში, ტაეკვონდოში და ბადბინტონში. პარასპორტის ცენტრის მიზანია დამატებით სხვა პარასპორტული სახეობების განვითარება, შესაბამისად მოხდება შშმ პირების მოზიდვა მათი რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვის მიზნით.

ახალგაზრდული ღონისძიებები (კოდი: 08 08)

პროგრამის ფარგლებში დაიგეგმება და განხორციელდება ახალგაზრდული ბანაკები; ახალგაზრდული ცენტრების ბაზაზე ჩატარდება, ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ახალგაზრდული ღონისძიებები; ახალგაზრდებისთვის განხორციელდება გასართობი, შემეცნებითი და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება ან/და მხარდაჭერა. შეიქმნება განათლებისა და კულტურის ახალგაზრდული ცენტრები, ახალგაზრდულ ცენტრებში გაერთიანდება შემეცნების, დასვენების, გართობის სივრცეები, ღია სივრცეებში შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო აქტივობების დაგეგმვა, დასვენება, კულტურულ-შემოქმედებითი საღამოების, ღია საჯარო ლექციებისა და სემინარების ორგანიზება. ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, მოხდება არსებული ცენტრების რეაბილიტაცია და ახალი ცენტრების მშენებლობა. ასევე, გათვალისწინებულია თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების საქმიანობის ხელშემწყობი ღონისძიებები და სხვა.

ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა (კოდი: 08 08 01)

ქვეპროგრამა  მიზნად  ისახავს  ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობას, ახალგაზრდების ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში,  ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარების თვითრეალიზებას, სამეწარმეო უნარების განვითარებას. განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, თემატური ფესტივალები (გრაფიტი, ქუჩის მუსიკა, მოხალისეობა, ტექნოლოგიები, მეწარმეობა),  გასართობი, შემეცნებითი   და  არაფორმალურ  საგანმანათლებლო  აქტივობები, ახალგაზრდული ბანაკები, ლაშქრობები, საჯომარდო ტურები. ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, არსებული ცენტრების რეაბილიტაცია  და ახალი ცენტრების მშენებლობა. ასევე, თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის მიხედვით, სახლის მიერ გასაწევი კომუნალური, დასუფთავების, კავშირგაბმულობის ხარჯები, სარემონტო სამუშაოები და სხვა.

თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება (კოდი: 08 08 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდასთან დაკავშირებული მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზებისა და მხარდაჭერის ხარჯებს; ფართოვდება  მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერის პროგრამა - დაემატება აქტიური მოხალისეების საერთაშორისო პროექტებში მონაწილოების პროგრამა და გაიზრდება მოხალისეთა სკოლების ფარგლებში ადგილობრივი მოხალისეების გადამზადების პროგრამები; ძლიერდება არაფორმალური განათლების და საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამები, რომლის ფარგლებში ახალგაზრდების საჭიროებებზე დაყრდნობით მოხდება ტრენინგ-კურსების ორგანიზება და მონაწილეებთან იმუშავებენ ცნობილი და გამოცდილი ტრენერები და უცხოელი მოხალისე ტრენერები, ჩატარდება საჯარო ლექციები ახალგაზრდებისთვის; ასევე, გათვალისწინებულია ფონიჭალის ახალგაზრდული ცენტრის ფუნქციონირებისთვის და გამართულად მუშაობისათვის საჭირო ხარჯები, ელექტრონული პლატფორმების ეფექტური მართვის, გამართული მუშაობისა და გაუმჯობესების ხარჯები, ტრანსპორტით მომსახურების უზრუნველყოფა ახალგაზრდული ორგანიზაციებისთვის, ბანაკებისა და სკოლების მონაწილეთა გადაადგილებისთვის და სხვა.

შემოქმედებითი თბილისი (კოდი: 08 09)

პროგრამის მიზანია, შემოქმედებითი ინდუსტრიის ოთხ მთავარ დარგში - საგამომცემლო საქმიანობა, დიზაინი და რეწვა, აუდიო-ვიზუალური ხელოვნება, ვიზუალური ხელოვნება (ფოტოგრაფია, ინსტალაცია, მხატვრობა)  - კონკურსის მეშვეობით შერჩეული პროექტების  ხელშეწყობა. პროგრამის მთავარი მიზანია შემოქმედებითი მეწარმეობის გაძლიერება და დარგის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში ეკონომიკურ ზრდას შეუწყობს ხელს. ამ მიზნის მისაღწევად, პროექტებში გათვალისწინებული უნდა იყოს დასაქმების, კონკრეტული ორგანიზაციისა თუ კომპანიის მდგრადი განვითარების და ეკონომიკური მოგების ასპექტები. ამასთან, უმნიშვნლოვანესი კომპონენტია პროექტში ჩართული ხელოვანების და სახელოვნებო ჯგუფების შემოქმედებითი იდეების წარმოჩენა და რეალიზება, ინოვაციების დანერგვის გზით კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნა და საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრება.

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში (კოდი: 08 11; 08 11 01; 08 11 02; 08 11 04; 08 11 06; 08 11 07; 08 11 08; 08 11 10;)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტების მხარდაჭერა მათ შორის: რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში ეროვნული თუ ადგილობრივი დღესასწაულების ორგანიზება და სხვადასხვა სპორტულ-კულტურული ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობა; ტურნირების და შეჯიბრებების და საუბნო ჩემპიონატების ორგანიზება; შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების, ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა.

თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი (კოდი: 08 12)

პროგრამა ითვალისწინებს თანამედროვე ქართული ცეკვის/ბალეტის მრავალფეროვანი მიმართულებების დანერგვას, ამ დარგის განვითარებასა და პოპულარიზაციისთვის, გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასის - თბილისის თანამედროვე ბალეტის ფუნქციონირების ხელშეწყობას. თბილისის თანამედროვე ბალეტის ძირითად იდეას წარმოადგენს ქორეოგრაფიაში თავისუფალი აზროვნების დამკვიდრება. თანამედროვე ბალეტის პროფესიულად დაუფლებისთვის დასის ბაზაზე საქართველოში დაფუძნდება პირველი სასწავლებელი, რომელიც მოდერნ-ბალეტისა და თანამედროვე ცეკვის სხვადასხვა მიმდინარეობასა თუ ტექნიკას დანერგავს და განავითარებს. თანამედროვე ცეკვის განვითარების, ცნობიერების ამაღლებისა და პოპულარიზაციის მიზნით, დასმა დაიწყო საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება, საერთაშორისო კავშირების დამყარება, მსოფლიოში მოღვაწე თანამედროვე ქორეოგრაფების მოწვევა და საბალეტო დადგმების განხორციელება.

ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა (კოდი: 08 13)

პროგრამის მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, ყველასათვის თანაბარი შესაძლებლობების გაჩენა და შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირების მაქსიმალური ჩართულობა კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში. განხორციელდება ინკლუზიური პროექტები ხელოვნების სფეროს სხვადასხვა დარგში და საგანმანათლებლო მიმართულებით.

9. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების ერთიანი ვიდეო სათვალთვალო სისტემებებით აღჭურვა. ასევე, მოსახლეობის დაცვა საშიში, აგრესიული ცხოველებისგან და ქვეწარმავლებისაგან, ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა-გაშვება ან იზოლაცია; ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინალური, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა.

თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა (კოდი:09 01)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების ერთიანი ვიდეო სათვალთვალო სისტემებებით აღჭურვა, თბილისის მერიის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს დაცვის თანამშრომელთა ეფექტური მუშაობისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარება და სხვა.

ცხოველთა მონიტორინგი (კოდი: 09 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მოსახლეობის დაცვა საშიში, აგრესიული ცხოველებისაგან და ქვეწარმავლებისაგან, ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა-გაშვება ან იზოლაცია; ცხოველთა პოპულაციების მართვა და კონტროლი; მოსახლეობის შეტყობინებაზე დროული და ეფექტური რეაგირება; ცხოველთა ტრანსპორტირება და მიღება-განთავსება შესაბამის მუნიციპალურ ან კერძო თავშესაფარში; ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინალური, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა.

10. ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას ან/და დაკავშირებულია შესაბამის სფეროში სხვადასხვა საკითხების რეგულირებასთან, როგორიცაა თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, რაიონის გამგეობების, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ადმინისტრაციული ხარჯები. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს. მათ შორის:

მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება (კოდი 10 41)

პროგრამა ემსახურება კაპიტალური ინვესტიციების დასაფინანსებლად, კერძოდ საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის მიზნით, სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული სასესხო ვალდებულებების დაფარვას.

თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება (კოდი 10 42)

პროგრამა ემსახურება დედაქალაქის სატრანსპორტო პარკის განახლების მიზნით, თბილისის მერიის მიერ აღებული სესხის დაფარვას. პროექტის ფარგლებში განხორციელდა საქალაქო ტრანსპორტის პარკის განახლება/შევსება ახალი ევროპული ტიპის (euro 6) ადაპტირებული ავტობუსებით.

თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება (კოდი 10 46)

პროგრამა ემსახურება თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის მიზნით, თბილისის მერიის მიერ აღებული სესხის დაფარვას. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება მყარი ნარჩენების შეგროვების საავტომობილო პარკის განახლება; არსებული მყარი ნარჩენების გადამზიდი სადგურების განახლება და თბილისის მყარი ნარჩენების ნაგავსაყრელზე ნაჟური წყლების სისტემის გაუმჯობესება.

თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა (კოდი 10 47)

პროგრამა ემსახურება დედაქალაქის სატრანსპორტო პარკის განახლების მიზნით, თბილისის მერიის მიერ აღებული სესხის დაფარვას. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება საქალაქო ტრანსპორტის პარკის განახლება/შევსება ახალი ევროპული ტიპის ადაპტირებული ავტობუსებით. ასევე, ავტობაზის მშენებლობა.

თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება (კოდი 10 48)

პროგრამა ემსახურება მეტროს რეაბილიტაციის მიზნით, თბილისის მერიის მიერ აღებული სესხის დაფარვას. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება ახალი თანამედროვე ევროპული სტანდარტების მეტროს ვაგონების შესყიდვა, დეპოს კაპიტალური შეკეთება და შემაერთებელი გვირაბის რეაბილიტაცია.

 


მუხლი 14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 
განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული რედაქციით:

 

 

 

 

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

 

სულ ბიუჯეტის ასიგნებები

    1 066 576,0  

 1 106 066,8  

 1 121 648,1  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

               4 941  

            4 937  

            3 952  

2

ხარჯები

       563 028,1  

    795 219,4  

    862 806,0  

21

შრომის ანაზღაურება

         78 760,8  

      86 723,8  

      65 674,1  

22

საქონელი და მომსახურება

       131 923,7  

    143 517,3  

    132 506,8  

24

პროცენტი

           1 731,3  

        1 559,8  

        2 369,9  

25

სუბსიდიები

       105 141,3  

    181 751,4  

    273 870,3  

26

გრანტები

               843,1   

        1 076,3  

            543,2  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

       160 832,4  

    165 124,9  

    144 099,9  

28

სხვა   ხარჯები

         83 795,6  

    215 466,0  

    243 741,7  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       188 778,7  

    301 195,4  

    242 792,6  

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

       311 668,5  

                   -   

                   -   

33

ვალდებულებების კლება

           3 100,7  

        9 652,0  

      16 049,5  

1

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

       297 807,5  

    271 441,5  

    284 208,9  

2

ხარჯები

         40 962,3  

    139 262,1  

    209 610,4  

22

საქონელი და მომსახურება

         35 201,7  

      28 538,1  

      25 469,7  

25

სუბსიდიები

                      -   

        5 605,5  

      58 209,6  

28

სხვა   ხარჯები

           5 760,5  

    105 118,5  

    125 931,1  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         68 092,0  

    132 179,4  

      74 598,5  

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

       188 753,3  

                   -   

                   -   

01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება

       100 811,5  

    159 247,8  

      88 716,8  

2

ხარჯები

         33 562,2  

      30 806,9  

      28 038,4  

22

საქონელი და მომსახურება

         27 813,0  

      24 796,0  

      21 955,8  

28

სხვა   ხარჯები

           5 749,1  

        6 010,9  

        6 082,6  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         67 249,3  

    128 440,9  

      60 678,4  

01 01 01

გზების მშენებლობა და აღდგენა

         65 642,1  

    103 382,6  

      41 560,0  

2

ხარჯები

           8 665,3  

        6 646,7  

        3 771,4  

22

საქონელი და მომსახურება

           8 665,3  

        6 646,7  

        3 771,4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         56 976,8  

      96 735,9  

      37 788,6  

01 01 08

გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში

           4 460,9  

        9 099,7  

        7 470,2  

2

ხარჯები

           1 964,4  

        1 313,4  

        1 884,1  

22

საქონელი და მომსახურება

           1 964,4  

        1 313,4  

        1 884,1  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           2 496,4  

        7 786,3  

        5 586,1  

01 01 09

გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში

           3 098,4  

        5 884,7  

        4 531,9  

2

ხარჯები

           1 566,2  

        3 109,8  

        2 106,4  

22

საქონელი და მომსახურება

           1 566,2  

        2 508,2  

        1 261,6  

28

სხვა   ხარჯები

                      -   

            601,5  

            844,8  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           1 532,2  

        2 774,9  

        2 425,5  

01 01 10

გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში

           2 332,0  

        3 481,7  

        3 500,0  

2

ხარჯები

           2 332,0  

        3 097,0  

        3 500,0  

22

საქონელი და მომსახურება

           1 550,4  

        1 661,3  

        1 054,2  

28

სხვა   ხარჯები

               781,6  

        1 435,7  

        2 445,8  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                      -   

            384,8  

                   -   

01 01 11

გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში

           2 888,1  

        3 124,2  

        3 462,7  

2

ხარჯები

           2 888,1  

        3 124,2  

        3 462,7  

22

საქონელი და მომსახურება

           2 509,1  

        2 774,9  

        3 163,5  

28

სხვა   ხარჯები

               379,0  

            349,3  

            299,2  

01 01 12

გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში

           3 992,9  

        5 889,8  

        4 730,9  

2

ხარჯები

           3 992,9  

        4 523,9  

        4 730,9  

22

საქონელი და მომსახურება

           3 992,9  

        4 523,9  

        4 730,9  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                      -   

        1 365,9  

                   -    

01 01 13

გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში

           5 026,6  

        9 718,9  

        6 126,1  

2

ხარჯები

           2 913,6  

        2 508,6  

        1 758,1  

22

საქონელი და მომსახურება

               691,0  

        1 186,0   

            758,1  

28

სხვა   ხარჯები

           2 222,6  

        1 322,6  

        1 000,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           2 113,0  

        7 210,3  

        4 368,0  

01 01 14

გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში

           2 915,8  

        3 901,9  

        3 775,9  

2

ხარჯები

           2 915,8  

        1 100,0  

        1 408,2  

22

საქონელი და მომსახურება

           2 915,8  

        1 100,0  

        1 408,2  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                      -   

        2 801,9  

        2 367,7  

01 01 15

გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში

           5 004,9  

        7 998,3  

        6 243,6  

2

ხარჯები

           3 249,9  

        2 507,6  

        1 731,7  

22

საქონელი და მომსახურება

               974,7  

            293,4  

            488,9  

28

სხვა   ხარჯები

           2 275,3  

        2 214,2  

        1 242,8  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           1 755,0  

        5 490,7  

        4 511,9  

01 01 16

გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში

           2 285,3  

        3 060,0  

        3 437,6  

2

ხარჯები

           2 285,3  

        2 487,2  

        2 377,6  

22

საქონელი და მომსახურება

           2 279,9  

        2 487,2  

        2 377,6  

28

სხვა   ხარჯები

                   5,3  

                   -   

                   -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                      -   

            572,8  

        1 060,0  

01 01 17

გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში

           3 164,6  

        3 706,0  

        3 877,8  

2

ხარჯები

               788,6  

            388,6  

        1 307,2  

22

საქონელი და მომსახურება

               703,3  

            301,0  

        1 057,2  

28

სხვა   ხარჯები

                 85,3  

              87,6  

            250,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           2 375,9  

        3 317,4  

        2 570,7  

01 02

ტრანსპორტის განვითარება

       196 996,1  

    112 193,7  

    195 492,1  

2

ხარჯები

           7 400,1  

    108 455,2  

    181 572,0  

22

საქონელი და მომსახურება

           7 388,7  

        3 742,1  

        3 514,0  

25

სუბსიდიები

                      -   

        5 605,5  

      58 209,6  

28

სხვა   ხარჯები

                 11,4  

      99 107,6  

    119 848,5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               842,7  

        3 738,5  

      13 920,0  

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

       188 753,3  

                   -   

                   -   

01 02 01

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები

         46 338,5  

      13 048,9  

      38 568,1  

2

ხარჯები

           4 820,9  

        9 310,4  

      24 648,1  

22

საქონელი და მომსახურება

           4 809,5  

        3 704,9  

        3 514,0  

25

სუბსიდიები

 

        5 605,5  

        3 624,1  

28

სხვა   ხარჯები

                 11,4  

                   -   

      17 510,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               842,7  

        3 738,5  

      13 920,0  

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

         40 674,9  

 

 

01 02 02

საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია

       130 267,2  

      99 107,6  

      96 338,5  

2

ხარჯები

                      -   

      99 107,6  

      96 338,5  

28

სხვა   ხარჯები

                      -   

      99 107,6  

      96 338,5  

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

       130 267,2  

 

 

01 02 03

მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა

           7 934,5  

                   -   

        6 000,0  

2

ხარჯები

                      -   

                   -   

        6 000,0  

28

სხვა   ხარჯები

                      -   

                   -   

        6 000,0  

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

           7 934,5  

 

 

01 02 04

  ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება

           2 579,2  

              37,2  

                   -   

2

ხარჯები

           2 579,2  

              37,2  

                   -   

22

საქონელი და მომსახურება

           2 579,2  

              37,2  

                   -   

01 02 05

საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია

                      -   

                   -   

      54 585,4  

2

ხარჯები

                      -   

                   -   

      54 585,4  

25

სუბსიდიები

 

 

      54 585,4  

01 02 08

საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება

           9 876,7  

                   -   

                   -   

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

           9 876,7  

 

 

2

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

       174 491,8  

    222 960,1  

    236 705,3  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  152  

               156  

               229  

2

ხარჯები

         92 931,1  

    126 533,9  

    119 834,6  

21

შრომის ანაზღაურება

           4 301,9  

        4 323,9   

        6 595,8  

22

საქონელი და მომსახურება

         39 448,1  

      46 724,3  

      48 410,3  

25

სუბსიდიები

                 10,0  

        1 550,5  

        3 203,7  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 88,1  

              63,7   

              20,0  

28

სხვა   ხარჯები

         49 083,0  

      73 871,4  

      61 604,8  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         78 368,6  

      96 426,3  

    116 870,7  

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

           3 192,1  

                   -   

                   -   

02 01

საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია

         19 484,6  

      26 743,8  

      40 747,2  

2

ხარჯები

                 14,8  

            487,5  

                   -   

22

საქონელი და მომსახურება

                 14,8  

            487,5  

                   -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         19 469,7  

      26 256,3  

      40 747,2  

02 02

ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება

         11 700,5  

      14 688,5  

      13 038,3  

2

ხარჯები

         11 700,5  

      14 688,5  

      13 038,3  

28

სხვა   ხარჯები

         11 700,5  

      14 688,5  

      13 038,3  

02 03

საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები

           6 628,3  

        5 816,6  

        6 234,3  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    93  

              93,0  

            158,0  

2

ხარჯები

           4 551,1  

        4 498,9  

        5 689,9  

21

შრომის ანაზღაურება

           2 318,6  

        2 373,3  

        4 374,8  

22

საქონელი და მომსახურება

           1 932,5  

        1 971,7  

        1 184,8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 66,3  

              31,4  

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

               233,7  

            122,4  

            130,3  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           2 077,2  

        1 317,7  

            544,4  

02 03 01

საპროექტოსაძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები

           1 862,0  

            911,7  

            467,0  

2

ხარჯები

               231,9  

            144,0  

              93,0  

22

საქონელი და მომსახურება

                 34,1  

              50,0  

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

               197,8  

              94,0  

              93,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           1 630,2  

            767,7  

            374,0  

02 03 02

სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები

           4 766,2  

        4 904,9  

        5 767,3  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    93  

                 93  

               158  

2

ხარჯები

           4 319,2  

        4 354,9  

        5 596,9  

21

შრომის ანაზღაურება

           2 318,6  

        2 373,3  

        4 374,8  

22

საქონელი და მომსახურება

           1 898,4  

        1 921,7  

        1 184,8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 66,3  

              31,4  

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

                 35,9  

              28,4  

              37,3  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               447,0  

            550,0  

            170,4  

02 05

   გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

         23 821,5  

      31 200,0  

      22 020,2  

2

ხარჯები

         20 327,4  

      29 117,7  

      20 000,0  

22

საქონელი და მომსახურება

         20 327,4  

      20 230,4  

      20 000,0  

28

სხვა   ხარჯები

                      -   

        8 887,3  

                   -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           1 269,7  

        2 082,3  

        2 020,2  

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

           2 224,4  

 

 

02 06

     სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა

           2 397,8  

        2 500,0  

        3 477,3  

2

ხარჯები

           2 397,8  

        2 500,0  

        3 477,3  

22

საქონელი და მომსახურება

           2 397,8  

        2 500,0  

        3 477,3  

02 07

ღონისძიებების უზრუნველყოფა

           4 738,9  

        9 042,1  

        7 695,0  

2

ხარჯები

           4 130,2  

        8 930,0  

        7 580,0  

22

საქონელი და მომსახურება

           4 130,2  

        8 359,3  

        4 816,3  

25

სუბსიდიები

 

            570,7  

        2 763,7  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               311,4  

            112,1  

            115,0  

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

               297,3  

 

 

02 09

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

         40 184,4  

      60 286,6  

      69 252,2  

2

ხარჯები

         15 683,2  

      17 416,5  

      23 648,8  

22

საქონელი და მომსახურება

         10 172,6  

      12 078,2  

      18 288,7  

25

სუბსიდიები

                 10,0  

            979,8  

            440,0  

28

სხვა   ხარჯები

           5 500,6  

        4 358,5  

        4 920,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         23 830,7  

      42 870,1  

      45 603,4  

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

               670,4  

                   -   

                   -   

02 09 01

 კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები

           5 576,9  

      12 730,9  

      10 215,6  

2

ხარჯები

           4 737,6  

        5 456,6  

        8 775,0  

22

საქონელი და მომსახურება

           4 737,6  

        5 076,8  

        8 775,0  

25

სუბსიდიები

 

            379,8  

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               168,9  

        7 274,3  

        1 440,6  

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

               670,4  

 

 

02 09 08

ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და მოძრავი ქონების აღრიცხვა-რეგულირება

               213,1  

                   -   

                   -   

2

ხარჯები

               147,4  

                   -   

                   -   

22

საქონელი და მომსახურება

               147,4  

                   -   

                   -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 65,6  

                   -   

                   -   

02 09 09

უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი

               112,2  

            162,4  

            200,0  

2

ხარჯები

               112,2  

            162,4  

            200,0  

22

საქონელი და მომსახურება

               112,2  

            162,4  

            200,0  

02 09 10

კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში

           3 221,1  

        5 770,9  

        6 574,4  

2

ხარჯები

               588,6  

        1 570,8  

        1 586,9  

22

საქონელი და მომსახურება

               366,0  

            978,9  

        1 103,1  

28

სხვა   ხარჯები

               222,6  

            591,9  

            483,8  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           2 632,5  

        4 200,1  

        4 987,5  

02 09 11

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში

           2 969,1  

        3 938,3  

        5 416,6  

2

ხარჯები

               670,5  

        1 152,2  

        1 323,7  

22

საქონელი და მომსახურება

               469,6  

            617,8  

            973,8  

25

სუბსიდიები

 

            210,0  

            100,0  

28

სხვა   ხარჯები

               200,8  

            324,4  

            250,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           2 298,6  

        2 786,1  

        4 092,9  

02 09 12

კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში

           3 971,8  

        4 245,1  

        4 816,6  

2

ხარჯები

           1 658,1  

        1 379,9  

        2 691,3  

22

საქონელი და მომსახურება

               941,2  

        1 240,1  

        2 427,8  

25

სუბსიდიები

 

              90,0  

            100,0  

28

სხვა   ხარჯები

               716,9  

              49,8  

            163,5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           2 313,8  

        2 865,2  

        2 125,4  

02 09 13

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში

           3 134,9  

        3 845,8  

        4 149,8  

2

ხარჯები

           1 072,2  

        1 075,7  

        1 049,8  

22

საქონელი და მომსახურება

               505,0  

            537,3  

            650,8  

25

სუბსიდიები

 

              60,0  

 

28

სხვა   ხარჯები

               567,2   

            478,3  

            399,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           2 062,7  

        2 770,1  

        3 100,0  

02 09 14

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში

           3 133,8  

        4 176,5  

        5 706,1  

2

ხარჯები

               567,5  

            751,2  

            918,6  

22

საქონელი და მომსახურება

               278,3  

            441,9  

            598,6  

28

სხვა   ხარჯები

               289,2  

            309,3  

            320,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           2 566,3  

        3 425,3  

        4 787,4  

02 09 15

კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში

           4 475,5  

        5 297,8  

        7 580,2  

2

ხარჯები

               828,1  

            574,1  

            680,2  

22

საქონელი და მომსახურება

               375,3  

            273,3  

            342,0  

28

სხვა   ხარჯები

               452,7  

            300,8  

            338,2  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           3 647,4  

        4 723,7  

        6 900,0  

02 09 16

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში

           2 840,6  

        4 831,5  

        6 289,8  

2

ხარჯები

           1 288,2  

        1 855,5  

        2 174,5  

22

საქონელი და მომსახურება

               631,8  

        1 190,5  

        1 855,6  

25

სუბსიდიები

                 10,0  

 

 

28

სხვა   ხარჯები

               646,4  

            665,0  

            318,9  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           1 552,5  

        2 976,0  

        4 115,3  

02 09 17

კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში

           4 049,1  

        6 437,2  

        8 425,0  

2

ხარჯები

           1 147,8  

        1 062,9  

        1 514,9  

22

საქონელი და მომსახურება

               297,7  

            307,0  

            323,0  

25

სუბსიდიები

 

            240,0  

            240,0  

28

სხვა   ხარჯები

               850,1  

            515,9  

            951,9  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           2 901,3  

        5 374,3   

        6 910,1  

02 09 18

კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში

           3 148,8  

        4 117,7  

        4 841,7  

2

ხარჯები

           1 387,4  

        1 164,4  

        1 035,3  

22

საქონელი და მომსახურება

               662,5   

            574,0  

            435,0  

28

სხვა   ხარჯები

               724,9  

            590,4  

            600,3  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           1 761,4  

        2 953,3  

        3 806,4  

02 09 19

კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში

           3 337,6  

        4 732,5  

        5 036,3  

2

ხარჯები

           1 477,9  

        1 210,9  

        1 698,5  

22

საქონელი და მომსახურება

               647,9  

            678,2  

            604,1  

28

სხვა   ხარჯები

               829,9  

            532,7  

        1 094,4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           1 859,7  

        3 521,6  

        3 337,8  

02 10

ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა

         62 365,5  

      72 182,6  

      74 240,9  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                 59,0  

                 63  

                 71  

2

ხარჯები

         33 544,2  

      48 894,7  

      46 400,4  

21

შრომის ანაზღაურება

           1 983,3  

        1 950,6  

        2 221,0  

22

საქონელი და მომსახურება

               472,8  

        1 097,1  

            643,2  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 21,8  

              32,3  

              20,0  

28

სხვა   ხარჯები

         31 066,3  

      45 814,7  

      43 516,2  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         28 821,3  

      23 287,8  

      27 840,5  

02 11

2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები

           3 170,4  

            500,0  

                   -    

2

ხარჯები

               581,9  

                   -   

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

               581,9  

                   -   

                   -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           2 588,5  

            500,0  

                   -   

3

 ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

       138 676,5  

      94 943,7  

    117 568,2  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  311  

               315  

               315  

2

ხარჯები

         12 780,1  

      72 426,8  

      99 326,9  

21

შრომის ანაზღაურება

           2 619,5  

        2 646,5  

        2 692,5  

22

საქონელი და მომსახურება

         10 108,2  

      15 311,6  

      16 004,3  

25

სუბსიდიები

                      -   

      53 620,2  

      76 865,5  

26

გრანტები

                 10,5  

              11,4  

              10,5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                   3,9  

                1,4  

              10,0  

28

სხვა   ხარჯები

                 38,0   

            835,7  

        3 744,1  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           6 173,3  

      22 516,9  

      18 241,3  

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

       119 723,1  

                   -   

                   -   

03 01

გამწვანების ღონისძიებები

         28 731,7  

      34 863,4  

      44 369,7  

2

ხარჯები

           8 628,6  

      14 860,6  

      27 463,4  

22

საქონელი და მომსახურება

           8 628,6  

      13 663,4  

      14 298,7  

25

სუბსიდიები

 

            420,2   

      12 500,0  

28

სხვა   ხარჯები

                      -   

            777,0  

            664,7  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           4 412,2  

      20 002,8  

      16 906,3  

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

         15 690,8  

 

 

03 02

დასუფთავების ღონისძიებები

       104 032,2  

      53 200,0  

      67 365,5  

2

ხარჯები

                      -   

      53 200,0  

      67 365,5  

25

სუბსიდიები

 

      53 200,0  

      64 365,5  

28

სხვა   ხარჯები

                      -   

                   -   

        3 000,0  

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

       104 032,2  

 

 

03 03

თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობa

           5 912,6  

        6 880,3  

        5 832,9  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  311  

               315  

               315  

2

ხარჯები

           4 151,5  

        4 366,2  

        4 497,9  

21

შრომის ანაზღაურება

           2 619,5  

        2 646,5  

        2 692,5  

22

საქონელი და მომსახურება

           1 479,6  

        1 648,2  

        1 705,5  

26

გრანტები

                 10,5  

              11,4  

              10,5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                   3,9  

                1,4  

              10,0  

28

სხვა   ხარჯები

                 38,0  

              58,7  

              79,4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           1 761,1  

        2 514,1  

        1 335,0  

03 03 01

თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობa

           3 607,0  

        3 600,0  

        3 600,0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  143  

               143  

               143  

2

ხარჯები

           2 569,9  

        2 734,2  

        2 728,0  

21

შრომის ანაზღაურება

           1 376,8  

        1 403,8  

        1 378,1  

22

საქონელი და მომსახურება

           1 150,2  

        1 264,5  

        1 265,6  

26

გრანტები

                 10,5  

              11,4  

              10,5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                      -   

                1,4  

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

                 32,4  

              53,1  

              73,8  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           1 037,1  

            865,8  

            872,0  

03 03 02

ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობa

           2 305,6  

        3 280,3  

        2 232,9  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  168  

               172  

               172  

2

ხარჯები

           1 581,6  

        1 632,0  

        1 769,9  

21

შრომის ანაზღაურება

           1 242,7  

        1 242,7  

        1 314,4  

22

საქონელი და მომსახურება

               329,4  

            383,7  

            439,9  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                   3,9  

                   -   

              10,0  

28

სხვა   ხარჯები

                   5,6  

                5,6  

                5,6  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               724,0  

        1 648,3  

            463,0  

4

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

           1 889,0   

        2 479,7  

        1 994,8  

2

ხარჯები

           1 014,1  

        1 786,7  

        1 250,7  

22

საქონელი და მომსახურება

               896,7  

        1 354,4  

            655,2  

26

გრანტები

                 13,0  

              60,4  

              79,8  

28

სხვა   ხარჯები

               104,4  

            371,9  

            515,6  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               874,8  

            693,0  

            744,1  

04 01

ბიზნესის სტიმულირება

               280,7  

            569,1  

        1 029,4  

2

ხარჯები

               105,1  

            542,6  

        1 029,4  

22

საქონელი და მომსახურება

                 23,0  

            193,0  

            536,1  

28

სხვა   ხარჯები

                 82,1  

            349,6  

            493,4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               175,6  

              26,5  

                   -   

04 03

თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები

                 31,2  

            141,1  

                6,7  

2

ხარჯები

                   1,2  

                6,1  

                6,7  

22

საქონელი და მომსახურება

                   1,2  

                6,1  

                6,7  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 30,0  

            135,0  

                   -   

04 04

თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში

               200,9  

            455,0  

              31,1  

2

ხარჯები

               200,9  

            455,0  

              31,1   

22

საქონელი და მომსახურება

               187,9  

            441,4  

                3,3  

26

გრანტები

                 13,0  

              13,6  

              27,8  

04 07

მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა

               180,7  

              51,5  

              35,2  

2

ხარჯები

               180,7  

              50,1  

              35,2  

22

საქონელი და მომსახურება

               158,4  

              27,8  

              12,9  

28

სხვა   ხარჯები

                 22,3   

              22,3  

              22,3  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                      -   

                1,4  

                   -   

04 07 02

შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა

                 26,1  

              25,7  

                9,4  

2

ხარჯები

                 26,1  

              24,3  

                9,4  

22

საქონელი და მომსახურება

                 26,1  

              24,3  

                9,4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                      -   

                1,4  

                   -   

04 07 05

საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძებები

               154,5  

              25,8  

              25,8  

2

ხარჯები

               154,5  

              25,8  

              25,8  

22

საქონელი და მომსახურება

               132,2  

                3,5  

                3,5  

28

სხვა   ხარჯები

                 22,3  

              22,3  

              22,3  

04 08

თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა

                 71,2  

            715,0  

            242,1  

2

ხარჯები

                 71,2  

            695,0  

            132,1  

22

საქონელი და მომსახურება

                 71,2  

            648,2  

              80,1  

26

გრანტები

                      -   

              46,8  

              52,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                      -   

              20,0  

            110,0  

04 09

ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია

               447,9  

              24,5  

                6,3   

2

ხარჯები

               447,9  

              24,5  

                6,3  

22

საქონელი და მომსახურება

               447,9  

              24,5  

                6,3  

04 10

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება

                   7,2  

              50,0  

                   -   

2

ხარჯები

                   7,2  

              13,5  

                   -   

22

საქონელი და მომსახურება

                   7,2  

              13,5  

                   -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                      -   

              36,6  

                   -   

04 12

ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება

               669,2  

            473,6  

            644,0  

2

ხარჯები

                      -   

                   -   

                9,9  

22

საქონელი და მომსახურება

                      -   

                   -   

                9,9  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               669,2  

            473,6  

            634,1  

5

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

         17 662,1  

      20 683,9  

      37 052,6  

2

ხარჯები

         17 662,1  

      20 683,9  

      37 052,6  

28

სხვა   ხარჯები

         17 662,1  

      20 683,9  

      37 052,6  

05 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა

         17 662,1  

      20 683,9  

      37 052,6  

2

ხარჯები

         17 662,1  

      20 683,9  

      37 052,6  

28

სხვა   ხარჯები

         17 662,1  

      20 683,9  

      37 052,6  

05 01 08

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში

           1 756,4  

        1 892,6  

        3 921,9  

2

ხარჯები

           1 756,4  

        1 892,6  

        3 921,9  

28

სხვა   ხარჯები

           1 756,4  

        1 892,6  

        3 921,9  

05 01 09

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში

           1 795,6  

        2 056,4  

        3 162,0  

2

ხარჯები

           1 795,6  

        2 056,4  

        3 162,0  

28

სხვა   ხარჯები

           1 795,6  

        2 056,4  

        3 162,0  

05 01 10

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში

           1 983,8  

        2 344,5  

        3 330,8  

2

ხარჯები

           1 983,8  

        2 344,5  

        3 330,8  

28

სხვა   ხარჯები

           1 983,8  

        2 344,5  

        3 330,8  

05 01 11

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში

           2 352,1  

        2 796,8  

        4 126,5  

2

ხარჯები

           2 352,1  

        2 796,8  

        4 126,5  

28

სხვა   ხარჯები

           2 352,1  

        2 796,8  

        4 126,5  

05 01 12

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში

           1 832,4  

        2 110,9  

        3 981,0  

2

ხარჯები

           1 832,4  

        2 110,9  

        3 981,0  

28

სხვა   ხარჯები

           1 832,4  

        2 110,9  

        3 981,0  

05 01 13

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში

           2 073,2  

        2 293,3  

        3 269,4  

2

ხარჯები

           2 073,2  

        2 293,3  

        3 269,4  

28

სხვა   ხარჯები

           2 073,2  

        2 293,3  

        3 269,4  

05 01 14

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში

           1 808,4  

        2 436,6  

        4 550,7  

2

ხარჯები

           1 808,4  

        2 436,6  

        4 550,7  

28

სხვა   ხარჯები

           1 808,4  

        2 436,6  

        4 550,7  

05 01 15

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში

           1 635,4  

        1 843,2  

        4 506,8  

2

ხარჯები

           1 635,4  

        1 843,2  

        4 506,8  

28

სხვა   ხარჯები

           1 635,4  

        1 843,2  

        4 506,8  

05 01 16

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში

           1 189,7  

        1 338,3  

        2 356,9  

2

ხარჯები

           1 189,7  

        1 338,3  

        2 356,9  

28

სხვა   ხარჯები

           1 189,7  

        1 338,3  

        2 356,9  

05 01 17

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში

           1 235,0  

        1 571,3  

        3 846,4  

2

ხარჯები

           1 235,0  

        1 571,3  

        3 846,4  

28

სხვა   ხარჯები

           1 235,0  

        1 571,3  

        3 846,4  

6

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

       192 866,1  

    202 418,0  

    146 429,5  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

               1 346  

            1 346  

               189  

2

ხარჯები

       190 989,2  

    197 921,1  

    145 730,3  

21

შრომის ანაზღაურება

         23 233,0  

      25 381,3  

        1 526,3  

22

საქონელი და მომსახურება

           7 594,9  

        8 059,0  

        1 382,5  

26

გრანტები

                      -   

            494,0  

                   -   

27

სოციალური უზრუნველყოფა

       158 288,4  

    162 619,9  

    142 723,9  

28

სხვა   ხარჯები

           1 872,9  

        1 366,9  

              97,7  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           1 877,0  

        4 496,9  

            699,2  

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

         49 295,0  

      55 009,7  

      21 921,5  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

               1 314  

            1 314  

                   4  

2

ხარჯები

         47 486,3  

      50 592,5  

      21 919,5  

21

შრომის ანაზღაურება

         22 731,4  

      24 873,5  

              68,3  

22

საქონელი და მომსახურება

           6 786,7  

        7 269,3  

            498,3  

26

გრანტები

                      -   

            494,0  

                   -   

27

სოციალური უზრუნველყოფა

         17 515,0  

      17 581,2  

      21 352,6  

28

სხვა   ხარჯები

               453,2  

            374,5  

                0,4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           1 808,8  

        4 417,2  

                2,0  

06 01 01

სასწრაფო სამედიცინო დახმარება

         30 894,5  

      37 149,7  

                   -   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

               1 310  

            1 310  

 

2

ხარჯები

         30 217,7  

      33 182,5  

                   -   

21

შრომის ანაზღაურება

         22 675,1  

      24 817,6  

                   -   

22

საქონელი და მომსახურება

           6 317,3  

        6 796,6  

                   -   

26

გრანტები

                      -   

            494,0  

                   -   

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               772,3  

            700,0  

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

               453,0  

            374,3  

                   -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               676,8  

        3 967,2  

                   -   

06 01 02

დაავადებათა სკრინინგი

           2 822,1  

        2 320,0  

        1 500,0  

2

ხარჯები

           1 692,8   

        1 870,0  

        1 500,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

           1 692,8  

        1 870,0  

        1 500,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           1 129,3  

            450,0  

                   -   

06 01 03

გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი

               511,7  

            512,0  

            552,1  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                      4  

                   4  

                   4  

2

ხარჯები

               509,1  

            512,0  

            550,1  

21

შრომის ანაზღაურება

                 56,3  

              55,9  

              68,3  

22

საქონელი და მომსახურება

               452,6  

            455,9  

            481,5  

28

სხვა   ხარჯები

                   0,2  

                0,2  

                0,4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                   2,7  

                   -   

                2,0  

06 01 05

გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება

                      -   

                   -   

        2 606,4  

2

ხარჯები

                      -   

                   -   

        2 606,4  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                      -   

                   -   

        2 606,4  

06 01 06

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია

           3 368,3  

        3 965,0  

        5 210,0  

2

ხარჯები

           3 368,3  

        3 965,0  

        5 210,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

           3 368,3  

        3 965,0  

        5 210,0  

06 01 07

ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება

           3 782,9  

        2 900,0  

        3 720,0  

2

ხარჯები

           3 782,9  

        2 900,0  

        3 720,0  

22

საქონელი და მომსახურება

                 16,8  

              16,8  

              16,8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

           3 766,1  

        2 883,2  

        3 703,2  

06 01 08

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება

               482,4  

            528,0  

            600,0  

2

ხარჯები

               482,4  

            528,0  

            600,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               482,4  

            528,0  

            600,0  

06 01 12

,,c" ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა

               481,9  

              25,0  

              33,0  

2

ხარჯები

               481,9  

              25,0  

              33,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               481,9  

              25,0  

              33,0  

06 01 13

ტრანსპლანტაცია

           6 951,3  

        7 610,0  

        7 700,0  

2

ხარჯები

           6 951,3  

        7 610,0  

        7 700,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

           6 951,3  

        7 610,0  

        7 700,0  

06 02

სოციალური დაცვა

       143 571,1  

    147 408,3  

    124 508,0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    32  

                 32  

               185  

2

ხარჯები

       143 502,9  

    147 328,6  

    123 810,8  

21

შრომის ანაზღაურება

               501,6  

            507,8  

        1 458,0  

22

საქონელი და მომსახურება

               808,2  

            789,7  

            884,2  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

       140 773,4  

    145 038,7  

    121 371,3  

28

სხვა   ხარჯები

           1 419,7  

            992,4  

              97,3  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 68,2  

              79,7  

            697,2  

06 02 01

კომუნალური სუბსიდირება

           7 338,8  

        8 035,0  

        7 640,0  

2

ხარჯები

           7 338,8  

        8 035,0  

        7 640,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

           7 338,4  

        8 035,0  

        7 640,0  

28

სხვა   ხარჯები

                   0,4  

                   -   

                   -   

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება

           8 701,7  

        9 465,0  

        9 930,0  

2

ხარჯები

           8 701,7  

        9 465,0  

        9 930,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

           8 701,7  

        9 465,0  

        9 930,0  

06 02 03

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის ,,ახალშობილთაერთჯერადი მატერიალური დახმარება

               411,4  

                   -   

                   -   

2

ხარჯები

               411,4  

                   -   

                   -   

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               411,4  

                   -   

                   -   

06 02 04

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაცია

               717,1  

            987,0  

        1 051,0  

2

ხარჯები

               717,1  

            987,0  

        1 051,0  

22

საქონელი და მომსახურება

                 15,1  

              15,0  

              15,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               702,0  

            972,0  

        1 036,0  

06 02 04 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება

               717,1  

            987,0  

        1 051,0  

2

ხარჯები

               717,1  

            987,0  

        1 051,0  

22

საქონელი და მომსახურება

                 15,1  

              15,0  

              15,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               702,0  

            972,0  

        1 036,0  

06 02 05

100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი  დახმარება

                 27,0  

              38,0  

              35,0  

2

ხარჯები

                 27,0  

              38,0  

              35,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 27,0  

              38,0  

              35,0  

06 02 06

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება

           2 405,9  

        2 520,0  

        2 069,0  

2

ხარჯები

           2 405,9  

        2 507,0  

        2 069,0  

22

საქონელი და მომსახურება

                 62,9  

            130,5  

              80,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

           2 301,7  

        2 290,0  

        1 989,0  

28

სხვა   ხარჯები

                 41,3  

              86,4  

                   -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                      -   

              13,0  

                   -   

06 02 06 01

უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში

               602,4  

            587,5  

            567,5  

2

ხარჯები

               602,4  

            587,5  

            567,5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               602,4  

            587,5  

            567,5  

06 02 06 02

უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში

               972,2  

            980,0  

            988,0  

2

ხარჯები

               972,2  

            980,0  

            988,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               972,2  

            980,0  

            988,0  

06 02 06 03

უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში

               727,1  

            722,5  

            433,5  

2

ხარჯები

               727,1  

            722,5  

            433,5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               727,1  

            722,5  

            433,5  

06 02 06 04

სერვის ცენტრებში ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)

               104,2  

            230,0  

              80,0  

2

ხარჯები

               104,2  

            217,0  

              80,0  

22

საქონელი და მომსახურება

                 62,9  

            130,5  

              80,0  

28

სხვა   ხარჯები

                 41,3  

              86,4  

                   -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                      -   

              13,0  

                   -   

06 02 07

სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა

                      -   

                   -   

        1 683,2  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

            153,0  

2

ხარჯები

                      -   

                   -   

            986,0  

21

შრომის ანაზღაურება

                      -   

                   -   

            926,0  

22

საქონელი და მომსახურება

                      -   

                   -   

              60,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                      -   

                   -   

            697,2  

06 02 09

სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები

         13 420,6  

      14 027,0  

      12 127,0  

2

ხარჯები

         13 420,6  

      14 027,0  

      12 127,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

         13 301,2  

      14 027,0  

      12 127,0  

28

სხვა   ხარჯები

               119,4  

                   -   

                   -   

06 02 10

ომის ვეტერანების დახმარება

               154,8  

            132,0  

            105,0  

2

ხარჯები

               154,8  

            132,0  

            105,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               154,8  

            132,0  

            105,0  

06 02 11

საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას  უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება

         62 992,4  

      62 800,0  

      37 492,5  

2

ხარჯები

         62 992,4  

      62 800,0  

      37 492,5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

         62 992,4  

      62 800,0  

      37 492,5  

06 02 13

მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა

                   3,6  

                7,4  

                7,4  

2

ხარჯები

                   3,6  

                7,4  

                7,4  

22

საქონელი და მომსახურება

                   3,5  

                7,1  

                7,1  

28

სხვა   ხარჯები

                   0,1  

                0,3  

                0,3  

06 02 14

უფასო სასადილოებით მომსახურება

         16 659,1  

      18 015,1  

      18 344,8  

2

ხარჯები

         16 590,9  

      18 015,1  

      18 344,8  

22

საქონელი და მომსახურება

                 25,4  

                   -   

                   -   

27

სოციალური უზრუნველყოფა

         16 526,6  

      18 015,1  

      18 344,8  

28

სხვა   ხარჯები

                 39,0  

                   -   

                   -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 68,2  

                   -   

                   -   

06 02 14 06

უფასო სასადილოებით მომსახურება გლდანის რაიონში

           2 793,9  

        3 048,7  

        3 083,2  

2

ხარჯები

           2 793,9  

        3 048,7  

        3 083,2  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

           2 793,9  

        3 048,7  

        3 083,2  

06 02 14 07

უფასო სასადილოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში

           2 944,0  

        3 290,6  

        3 302,6  

2

ხარჯები

           2 944,0  

        3 290,6  

        3 302,6  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

           2 944,0  

        3 290,6  

        3 302,6  

06 02 14 08

უფასო სასადილოებით მომსახურება დიდუბის რაიონში

               937,5  

        1 032,4  

        1 046,8  

2

ხარჯები

               937,5  

        1 032,4  

        1 046,8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               937,5  

        1 032,4  

        1 046,8  

06 02 14 09

უფასო სასადილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში

           1 303,0  

        1 435,0  

        1 475,0  

2

ხარჯები

           1 303,0  

        1 435,0  

        1 475,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

           1 303,0  

        1 435,0  

        1 475,0  

06 02 14 10

უფასო სასადილოებით მომსახურება ვაკის რაიონში

               695,4  

            750,0  

            759,2  

2

ხარჯები

               695,4  

            750,0  

            759,2  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               695,4  

            750,0  

            759,2  

06 02 14 11

უფასო სასადილოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში

               730,4  

            777,9  

            851,3  

2

ხარჯები

               730,4  

            777,9  

            851,3  

22

საქონელი და მომსახურება

                   1,3  

                   -   

                   -   

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               729,1  

            777,9  

            851,3  

06 02 14 12

უფასო სასადილოებით მომსახურება ისნის რაიონში

           2 006,1  

        2 182,0  

        2 283,9  

2

ხარჯები

           2 006,1  

        2 182,0  

        2 283,9  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

           2 006,1  

        2 182,0  

        2 283,9  

06 02 14 13

უფასო სასადილოებით მომსახურება სამგორის რაიონში

           2 595,4  

        2 888,8  

        2 896,7  

2

ხარჯები

           2 595,4  

        2 888,8  

        2 896,7  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

           2 595,4  

        2 888,8  

        2 896,7  

06 02 14 14

უფასო სასადილოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში

           1 455,8  

        1 603,8  

        1 595,9  

2

ხარჯები

           1 455,8  

        1 603,8  

        1 595,9  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

           1 455,8  

        1 603,8  

        1 595,9  

06 02 14 15

უფასო სასადილოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში

           1 066,4  

        1 005,9  

        1 050,3  

2

ხარჯები

           1 066,4  

        1 005,9  

        1 050,3  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

           1 066,4  

        1 005,9  

        1 050,3  

06 02 14 16

უფასო სასადილოების ბენეფიციართა რეგისტრაციისა და აღრიცხვის უზრუნველყოფა

               131,3  

                   -   

                   -   

2

ხარჯები

                 63,1  

                   -   

                   -   

22

საქონელი და მომსახურება

                 24,1  

                   -   

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

                 39,0  

                   -   

                   -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 68,2  

                   -   

                   -   

06 02 15

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები

                 80,5  

              78,5  

            105,9  

2

ხარჯები

                 80,5  

              78,5  

            105,9  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 80,5  

              78,5  

            105,9  

06 02 15 07

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში

                 11,9  

              12,6  

              14,0  

2

ხარჯები

                 11,9  

              12,6  

              14,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 11,9  

              12,6  

              14,0  

06 02 15 08

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში

                 12,3  

                8,4  

              10,5  

2

ხარჯები

                 12,3  

                8,4  

              10,5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 12,3  

                8,4  

              10,5  

06 02 15 09

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში

                   5,3  

                3,9  

                6,0  

2

ხარჯები

                   5,3  

                3,9  

                6,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                   5,3  

                3,9  

                6,0  

06 02 15 10

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში

                   5,6  

                6,0  

                6,3  

2

ხარჯები

                   5,6  

                6,0  

                6,3  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                   5,6  

                6,0  

                6,3  

06 02 15 11

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში

                 11,6  

                8,1   

              17,5  

2

ხარჯები

                 11,6  

                8,1  

              17,5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 11,6  

                8,1  

              17,5  

06 02 15 12

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში

                   8,8  

              12,3  

              15,8  

2

ხარჯები

                   8,8  

              12,3  

              15,8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                   8,8  

              12,3  

              15,8  

06 02 15 13

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში

                   6,3  

                8,1  

                8,8  

2

ხარჯები

                   6,3  

                8,1  

                8,8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                   6,3  

                8,1  

                8,8  

06 02 15 14

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში

                 12,6  

                8,4  

              15,1  

2

ხარჯები

                 12,6  

                8,4  

              15,1  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 12,6  

                8,4  

              15,1  

06 02 15 15

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში

                   2,8  

                3,9  

                5,0  

2

ხარჯები

                   2,8  

                3,9  

                5,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                   2,8  

                3,9  

                5,0  

06 02 15 16

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში

                   3,5  

                7,0  

                7,0  

2

ხარჯები

                   3,5  

                7,0  

                7,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                   3,5  

                7,0  

                7,0  

06 02 16

 დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია

           5 771,6  

        5 801,7  

        6 663,5  

2

ხარჯები

           5 771,6  

        5 801,7  

        6 663,5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

           5 770,6  

        5 801,7  

        6 663,5  

28

სხვა   ხარჯები

                   1,0  

                   -   

                   -   

06 02 16 07

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში

               283,9  

            313,5  

            324,0  

2

ხარჯები

               283,9  

            313,5  

            324,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               283,9  

            313,5  

            324,0  

06 02 16 08

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში

           1 104,4  

        1 177,0  

        1 290,0  

2

ხარჯები

           1 104,4  

        1 177,0  

        1 290,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

           1 103,4  

        1 177,0  

        1 290,0  

28

სხვა   ხარჯები

                   1,0  

                   -   

                   -   

06 02 16 09

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდუბის რაიონში

               223,0  

            250,6  

            364,8  

2

ხარჯები

               223,0  

            250,6  

            364,8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               223,0  

            250,6  

            364,8  

06 02 16 10

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში

               457,2  

            504,2  

            540,0  

2

ხარჯები

               457,2  

            504,2  

            540,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               457,2  

            504,2  

            540,0  

06 02 16 11

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში

               575,8  

            514,5  

            535,0  

2

ხარჯები

               575,8  

            514,5  

            535,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               575,8  

            514,5  

            535,0  

06 02 16 12

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში

               402,6  

            315,9  

            436,0  

2

ხარჯები

               402,6  

            315,9   

            436,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               402,6  

            315,9  

            436,0  

06 02 16 13

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში

               798,2  

            804,6  

            850,0  

2

ხარჯები

               798,2  

            804,6  

            850,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               798,2  

            804,6  

            850,0  

06 02 16 14

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში

               725,5  

            794,4  

            987,8  

2

ხარჯები

               725,5  

            794,4  

            987,8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               725,5  

            794,4  

            987,8  

06 02 16 15

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში

               670,5  

            619,9  

            745,9  

2

ხარჯები

               670,5  

            619,9  

            745,9  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               670,5  

            619,9  

            745,9  

06 02 16 16

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები მთაწმინდის რაიონში

               530,5  

            507,0  

            590,0  

2

ხარჯები

               530,5  

            507,0  

            590,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               530,5  

            507,0  

            590,0  

06 02 17

 ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში

                 50,6  

              50,8  

              88,8  

2

ხარჯები

                 50,6  

              50,8  

              88,8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 19,2  

              20,7  

              15,3  

28

სხვა   ხარჯები

                 31,5  

              30,2  

              73,5  

06 02 17 07

ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში

                 13,4  

              11,7  

              10,0  

2

ხარჯები

                 13,4  

              11,7  

              10,0  

28

სხვა   ხარჯები

                 13,4  

              11,7  

              10,0  

06 02 17 08

ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში

                   1,2  

                5,4  

                5,5  

2

ხარჯები

                   1,2  

                5,4  

                5,5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                      -   

                0,6  

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

                   1,2  

                4,8  

                5,5  

06 02 17 09

ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში

                   1,8  

                1,1  

                6,0  

2

ხარჯები

                   1,8  

                1,1  

                6,0  

28

სხვა   ხარჯები

                   1,8  

                1,1  

                6,0  

06 02 17 10

ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში

                   2,5  

                1,5  

                1,5  

2

ხარჯები

                   2,5  

                1,5  

                1,5  

28

სხვა   ხარჯები

                   2,5  

                1,5   

                1,5  

06 02 17 11

ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში

                   5,4  

                4,0  

              15,5  

2

ხარჯები

                   5,4  

                4,0  

              15,5  

28

სხვა   ხარჯები

                   5,4  

                4,0  

              15,5  

06 02 17 12

ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში

                   3,3  

                2,6  

              15,0  

2

ხარჯები

                   3,3  

                2,6   

              15,0  

28

სხვა   ხარჯები

                   3,3  

                2,6  

              15,0  

06 02 17 13

ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში

                   1,9  

                1,0  

                5,0  

2

ხარჯები

                   1,9  

                1,0  

                5,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                   1,9  

                   -   

                5,0  

28

სხვა   ხარჯები

                      -   

                1,0  

                   -   

06 02 17 14

ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში

                   3,2  

                1,1  

              15,0  

2

ხარჯები

                   3,2  

                1,1  

              15,0  

28

სხვა   ხარჯები

                   3,2  

                1,1  

              15,0  

06 02 17 15

ომის ვეტერანების დახმარება კრწანისის რაიონში

                   3,0  

                7,4  

                0,3  

2

ხარჯები

                   3,0  

                7,4  

                0,3  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                   3,0  

                7,4  

                0,3  

06 02 17 16

ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში

                 15,0  

              15,0  

              15,0  

2

ხარჯები

                 15,0  

              15,0  

              15,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 14,3  

              12,7  

              10,0  

28

სხვა   ხარჯები

                   0,7  

                2,3  

                5,0  

06 02 18

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში

         20 557,4  

      20 142,4  

      22 432,0  

2

ხარჯები

         20 557,4  

      20 142,4  

      22 432,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

         19 396,7  

      20 137,2  

      22 432,0  

28

სხვა   ხარჯები

           1 160,8  

                5,2  

                   -   

06 02 18 07

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში

           2 359,8  

        2 366,3  

        2 685,9  

2

ხარჯები

           2 359,8  

        2 366,3  

        2 685,9  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

           2 335,9  

        2 366,3  

        2 685,9  

28

სხვა   ხარჯები

                 23,9  

                   -   

                   -   

06 02 18 08

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში

           2 611,7  

        2 726,6  

        3 068,5  

2

ხარჯები

           2 611,7  

        2 726,6  

        3 068,5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

           2 478,9  

        2 724,0  

        3 068,5   

28

სხვა   ხარჯები

               132,8  

                2,6  

                   -   

06 02 18 09

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში

           1 848,0  

        1 909,5  

        2 359,8  

2

ხარჯები

           1 848,0  

        1 909,5  

        2 359,8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

           1 772,8  

        1 909,5  

        2 359,8  

28

სხვა   ხარჯები

                 75,2  

                   -   

                   -   

06 02 18 10

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში

           1 684,9  

        1 646,6  

        1 880,1  

2

ხარჯები

           1 684,9  

        1 646,6  

        1 880,1  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

           1 684,9  

        1 646,6  

        1 880,1  

06 02 18 11

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში

           2 017,2  

        2 042,6  

        2 122,8  

2

ხარჯები

           2 017,2  

        2 042,6  

        2 122,8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

           2 014,5  

        2 042,6  

        2 122,8  

28

სხვა   ხარჯები

                   2,7  

                   -   

                   -   

06 02 18 12

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში

           2 111,1  

        2 234,7  

        2 308,4  

2

ხარჯები

           2 111,1  

        2 234,7  

        2 308,4  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

           2 111,1  

        2 234,7  

        2 308,4  

06 02 18 13

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში

           2 511,3  

        1 787,5  

        2 115,0  

2

ხარჯები

           2 511,3  

        1 787,5  

        2 115,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

           1 744,9  

        1 787,5  

        2 115,0  

28

სხვა   ხარჯები

               766,4  

                   -   

                   -   

06 02 18 14

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში

           2 498,6  

        2 222,1  

        2 557,0  

2

ხარჯები

           2 498,6  

        2 222,1  

        2 557,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

           2 482,0  

        2 222,1  

        2 557,0  

28

სხვა   ხარჯები

                 16,6  

                   -   

                   -   

06 02 18 15

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში

           1 365,4  

        1 324,6  

        1 378,2  

2

ხარჯები

           1 365,4  

        1 324,6  

        1 378,2  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

           1 222,2  

        1 324,6  

        1 378,2  

28

სხვა   ხარჯები

               143,2  

                   -   

                   -   

06 02 18 16

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში

           1 549,5  

        1 882,0  

        1 956,3  

2

ხარჯები

           1 549,5  

        1 882,0  

        1 956,3  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

           1 549,5  

        1 879,4  

        1 956,3  

28

სხვა   ხარჯები

                      -   

                2,6  

                   -   

06 02 20

წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში

                 24,3  

            854,4  

              18,0  

2

ხარჯები

                 24,3  

            854,4  

              18,0  

28

სხვა   ხარჯები

                 24,3  

            854,4  

              18,0  

06 02 20 01

წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება გლდანის რაიონში

                   3,9  

            489,0  

                5,0  

2

ხარჯები

                   3,9  

            489,0  

                5,0  

28

სხვა   ხარჯები

                   3,9  

            489,0  

                5,0  

06 02 20 02

წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება მთაწმინდის რაიონში

                 19,9  

                5,0  

                5,0  

2

ხარჯები

                 19,9  

                5,0  

                5,0  

28

სხვა   ხარჯები

                 19,9  

                5,0  

                5,0  

06 02 20 03

წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება საბურთალოს რაიონში

                   0,5  

            360,4  

                3,0  

2

ხარჯები

                   0,5  

            360,4  

                3,0   

28

სხვა   ხარჯები

                   0,5  

            360,4  

                3,0  

06 02 20 04

წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება სამგორის რაიონში

                      -   

                   -   

                5,0  

2

ხარჯები

                      -   

                   -   

                5,0  

28

სხვა   ხარჯები

                      -   

                   -   

                5,0  

06 02 21

თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა

           1 262,4  

        1 274,8  

        1 310,6  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    32  

                 32  

                 32  

2

ხარჯები

           1 262,4  

        1 208,1  

        1 310,6  

21

შრომის ანაზღაურება

               501,6  

            507,8  

            532,0  

22

საქონელი და მომსახურება

               664,5  

            597,6  

            675,9  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 94,2  

              97,2  

              97,2  

28

სხვა   ხარჯები

                   2,1  

                5,5  

                5,5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                      -   

              66,7  

                   -   

06 02 22

სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება

               788,4  

            770,0  

            816,0  

2

ხარჯები

               788,4  

            770,0  

            816,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               788,4  

            770,0  

            816,0  

06 02 23

,,ვორლდ ვიჟენ საქართველოს" სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება

                 75,8  

              75,8  

              75,8  

2

ხარჯები

                 75,8  

              75,8  

              75,8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 75,8  

              75,8  

              75,8  

06 02 24

სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება

               549,6  

            546,0  

            556,0  

2

ხარჯები

               549,6  

            546,0  

            556,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               549,6  

            546,0  

            556,0  

06 02 25

სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარებa

               348,5  

            475,5  

            586,5  

2

ხარჯები

               348,5  

            475,5  

            586,5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               348,5  

            475,5  

            586,5  

06 02 26

შინმოვლის თანადაფინანსება

               392,4  

            440,0  

            400,0  

2

ხარჯები

               392,4  

            440,0  

            400,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               392,4  

            440,0  

            400,0  

06 02 28

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა

               837,5  

            872,0  

            970,0  

2

ხარჯები

               837,5  

            872,0  

            970,0  

22

საქონელი და მომსახურება

                 36,8  

              39,4  

              46,2  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               800,7  

            822,1  

            923,8  

28

სხვა   ხარჯები

                      -   

              10,4  

                   -   

7

განათლება

       140 951,1  

    163 342,8   

    163 474,9  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  865  

               837  

               825  

2

ხარჯები

       118 161,2  

    135 706,7  

    145 693,9  

21

შრომის ანაზღაურება

           8 987,3  

        9 937,4  

      10 261,7  

22

საქონელი და მომსახურება

           6 620,5  

      10 457,5  

        9 880,4  

25

სუბსიდიები

         99 910,6  

    112 613,3  

    123 978,8  

26

გრანტები

               429,9  

            291,0  

            450,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

           1 445,7  

        1 473,8  

            796,0  

28

სხვა   ხარჯები

               767,4  

            933,7  

            327,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         22 789,8  

      27 636,1  

      17 781,0  

07 01

სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება

       121 343,8  

    139 193,6  

    138 935,1  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    43  

                 43  

                 43  

2

ხარჯები

       101 385,4  

    114 726,3  

    125 567,5  

21

შრომის ანაზღაურება

           1 018,2  

        1 067,6  

        1 093,4  

22

საქონელი და მომსახურება

               390,6  

        1 146,4  

            583,5  

25

სუბსიდიები

         99 910,6  

    112 450,5  

    123 863,6   

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 36,2  

              18,6  

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

                 29,8  

              43,3  

              27,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         19 958,4  

      24 467,3  

      13 367,7  

07 01 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების  ხელშეწყობა

       121 343,8  

    139 193,6  

    138 935,1  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    43  

                 43  

                 43  

2

ხარჯები

       101 385,4  

    114 726,3  

    125 567,5  

21

შრომის ანაზღაურება

           1 018,2  

        1 067,6  

        1 093,4  

22

საქონელი და მომსახურება

               390,6  

        1 146,4  

            583,5  

25

სუბსიდიები

         99 910,6  

    112 450,5  

    123 863,6  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 36,2  

              18,6  

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

                 29,8  

              43,3  

              27,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         19 958,4  

      24 467,3  

      13 367,7  

07 02

ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა

         11 484,4  

      16 417,6  

      16 612,6  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  260  

               265  

               264  

2

ხარჯები

           9 796,0  

      13 682,6  

      13 368,8  

21

შრომის ანაზღაურება

           4 496,4  

        5 239,4  

        5 313,4  

22

საქონელი და მომსახურება

           4 672,2  

        7 474,5  

        7 756,0   

25

სუბსიდიები

                      -   

              82,0  

              15,2  

26

გრანტები

               151,6  

                   -   

                5,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               106,1  

            220,0  

              70,0  

28

სხვა   ხარჯები

               369,7  

            666,7  

            209,2  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           1 688,4  

        2 735,0  

        3 243,8  

07 02 01

ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა

               170,4  

            142,2  

              20,2  

2

ხარჯები

               170,4  

            142,2  

              20,2  

22

საქონელი და მომსახურება

                   6,0  

                   -   

                   -   

25

სუბსიდიები

 

              82,0  

              15,2  

26

გრანტები

                 16,6  

                   -   

                5,0  

28

სხვა   ხარჯები

               147,8  

              60,2  

                   -   

07 02 03

საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა

           8 461,5  

      11 978,1  

      11 924,7  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  236  

               247  

               246  

2

ხარჯები

           6 933,0  

        9 443,6  

        8 871,8  

21

შრომის ანაზღაურება

           3 983,7  

        4 644,2  

        4 718,2  

22

საქონელი და მომსახურება

           2 622,7  

        4 028,7  

        3 898,2  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               104,7  

            167,0  

              50,0  

28

სხვა   ხარჯები

               221,9  

            603,7  

            205,4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           1 528,5  

        2 534,5  

        3 052,9  

07 02 04

საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება

           2 717,5  

        4 297,3  

        4 667,7  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                 24,0  

                 18  

                 18  

2

ხარჯები

           2 557,6  

        4 096,8  

        4 476,8  

21

შრომის ანაზღაურება

               512,7  

            595,2  

            595,2  

22

საქონელი და მომსახურება

           2 043,5  

        3 445,8  

        3 857,8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                   1,4  

              53,0  

              20,0  

28

სხვა   ხარჯები

                      -   

                2,8  

                3,8  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               159,9  

            200,5  

            190,9  

07 02 07

ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა

               135,0  

                   -   

                   -   

2

ხარჯები

               135,0  

                   -   

                   -   

26

გრანტები

               135,0  

                   -   

                   -   

07 03

ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა

           2 592,2  

        2 699,9  

        3 865,8  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  328  

               324  

               317  

2

ხარჯები

           2 447,5  

        2 595,7  

        2 752,3  

21

შრომის ანაზღაურება

           1 826,0  

        1 926,0  

        2 136,8  

22

საქონელი და მომსახურება

               586,2  

            596,5  

            609,5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 19,1  

              33,5  

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

                 16,3  

              39,7  

                6,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               144,7  

            104,1  

        1 113,5  

07 03 01

თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის განვითარების ხელშეწყობა

           1 879,5  

            828,2  

                   -   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  306  

                   7  

 

2

ხარჯები

           1 766,5  

            793,2  

                   -   

21

შრომის ანაზღაურება

           1 524,9  

            589,1  

                   -   

22

საქონელი და მომსახურება

               210,8  

            151,8  

                   -   

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 15,5  

              15,0  

                   -    

28

სხვა   ხარჯები

                 15,3  

              37,4  

                   -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               113,1  

              35,0  

                   -   

07 03 02

თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა

               475,9  

                   -   

                   -   

2

ხარჯები

               460,6  

                   -   

                   -   

21

შრომის ანაზღაურება

               170,8  

                   -   

                   -   

22

საქონელი და მომსახურება

               285,3  

                   -   

                   -   

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                   3,6  

                   -   

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

                   0,9  

                   -   

                   -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 15,3  

                   -   

                   -   

07 03 03

მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების  გაერთიანების ხელშეწყობა

               236,8  

        1 871,7  

        3 865,8  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    22  

               317  

               317  

2

ხარჯები

               220,5  

        1 802,5  

        2 752,3  

21

შრომის ანაზღაურება

               130,3  

        1 337,0  

        2 136,8  

22

საქონელი და მომსახურება

                 90,1  

            444,8  

            609,5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                      -   

              18,5  

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

                   0,1  

                2,3  

                6,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 16,3  

              69,1  

        1 113,5  

07 04

პროფესიული განათლების და დასაქმების  ხელშეწყობა

               208,6  

            180,0  

            440,0  

2

ხარჯები

               208,6  

            180,0  

            440,0  

26

გრანტები

               186,6  

            180,0  

            440,0  

28

სხვა   ხარჯები

                 22,0  

                   -   

                   -    

07 05

უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება

           2 214,3  

        2 136,0  

        1 490,8  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    24  

                 24  

                 24  

2

ხარჯები

           2 204,5  

        2 101,3   

        1 468,7  

21

შრომის ანაზღაურება

               440,6  

            467,5  

            481,2  

22

საქონელი და მომსახურება

                 78,2  

            105,1  

              87,5  

25

სუბსიდიები

                      -   

              80,8  

            100,0  

26

გრანტები

                 88,6  

            106,0  

                   -   

27

სოციალური უზრუნველყოფა

           1 272,0  

        1 166,7  

            720,0  

28

სხვა   ხარჯები

               325,1  

            175,2  

              80,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                   9,9  

              34,7  

              22,1  

07 05 01

უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა

               268,2  

            221,0  

            100,0  

2

ხარჯები

               268,2  

            221,0  

            100,0  

25

სუბსიდიები

 

              80,8  

            100,0  

26

გრანტები

                 88,6  

            106,0  

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

               179,6  

              34,2  

                   -   

07 05 02

იურიდიული კლინიკა

               537,0  

            615,0  

            590,8  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    24  

                 24  

                 24  

2

ხარჯები

               527,2  

            580,3  

            568,7  

21

შრომის ანაზღაურება

               440,6  

            467,5  

            481,2  

22

საქონელი და მომსახურება

                 78,2  

            105,1  

              87,5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                   8,4  

                7,7  

                   -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                   9,9  

              34,7  

              22,1  

07 05 03

სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა

           1 409,1  

        1 300,0  

            800,0  

2

ხარჯები

           1 409,1  

        1 300,0  

            800,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

           1 263,6  

        1 159,0  

            720,0  

28

სხვა   ხარჯები

               145,5  

            141,0  

              80,0  

07 06

მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე

           3 107,8  

        2 715,7  

        2 130,7  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  210  

               181  

               177  

2

ხარჯები

           2 119,3  

        2 420,7  

        2 096,7  

21

შრომის ანაზღაურება

           1 206,1  

        1 236,9  

        1 236,9  

22

საქონელი და მომსახურება

               893,3  

        1 135,0  

            844,0  

26

გრანტები

                   3,1  

                5,0  

                5,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 12,4  

              35,0  

                6,0  

28

სხვა   ხარჯები

                   4,5  

                8,8  

                4,8  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               988,5  

            295,0  

              34,0  

07 06 01

მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა

           2 308,6  

        2 715,7  

        2 130,7  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  210  

               181  

               177  

2

ხარჯები

           2 119,3  

        2 420,7  

        2 096,7  

21

შრომის ანაზღაურება

           1 206,1  

        1 236,9  

        1 236,9  

22

საქონელი და მომსახურება

               893,3  

        1 135,0  

            844,0  

26

გრანტები

                   3,1  

                5,0  

                5,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 12,4  

              35,0  

                6,0  

28

სხვა   ხარჯები

                   4,5  

                8,8  

                4,8  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               189,3  

            295,0  

              34,0  

07 06 02

მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები

               799,2  

                   -   

                   -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               799,2  

                   -   

                   -   

8

კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

         27 016,7  

      31 982,9  

      32 441,0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  397  

               394  

               411  

2

ხარჯები

         21 651,5  

      20 204,7  

      21 074,3  

21

შრომის ანაზღაურება

           3 336,4   

        3 512,3  

        3 808,1  

22

საქონელი და მომსახურება

           6 000,4  

        4 685,0  

        2 618,6  

25

სუბსიდიები

           5 220,7  

        8 361,9  

      11 612,8  

26

გრანტები

               387,2  

            216,8  

                   -   

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                   9,1  

                   -   

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

           6 697,8  

        3 428,7  

        3 034,8  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           5 365,2  

      11 778,2  

      11 366,8  

08 01

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა

           1 978,3  

        2 608,9  

        2 107,6  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  158  

               158  

               172  

2

ხარჯები

           1 958,6  

        2 301,5  

        2 038,9  

21

შრომის ანაზღაურება

           1 069,0  

        1 102,4  

        1 324,7  

22

საქონელი და მომსახურება

               886,5  

        1 197,8  

            711,4  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                   2,0  

                   -   

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

                   1,1  

                1,3  

                2,8  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 19,7  

            307,4   

              68,7  

08 01 01

. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი

               550,7  

            858,2  

            696,2  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    64  

                 64  

                 63  

2

ხარჯები

               535,7  

            555,1  

            627,5  

21

შრომის ანაზღაურება

               404,8  

            429,4  

            476,1  

22

საქონელი და მომსახურება

               128,2  

            124,9  

            150,6  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                   2,0  

                   -   

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

                   0,7  

                0,8  

                0,8  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 15,0  

            303,1   

              68,7  

08 01 02

პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი

               359,6  

            369,5  

            385,2  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    44  

                 44  

                 44  

2

ხარჯები

               354,9  

            366,8  

            385,2  

21

შრომის ანაზღაურება

               283,6  

            286,1  

            339,3  

22

საქონელი და მომსახურება

                 70,9  

              80,2  

              45,4  

28

სხვა   ხარჯები

                   0,3  

                0,5  

                0,5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                   4,7  

                2,7  

                   -   

08 01 03

თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი

               662,9  

            962,9  

            462,1  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    10  

                 10  

                 10  

2

ხარჯები

               662,9  

            962,9  

            462,1  

21

შრომის ანაზღაურება

               122,7  

            122,7  

            122,7  

22

საქონელი და მომსახურება

               540,2  

            840,2  

            339,4  

08 01 05

თეატრიგლობუსი

               204,7  

            215,3  

            263,2  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    26  

                 26  

                 26  

2

ხარჯები

               204,7  

            213,7  

            263,2  

21

შრომის ანაზღაურება

               168,7  

            175,1  

            199,6  

22

საქონელი და მომსახურება

                 35,9  

              38,6  

              62,1  

28

სხვა   ხარჯები

                   0,1  

                   -   

                1,5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                      -   

                1,6  

                   -   

08 01 08

სამეფო უბნის თეატრი

               200,4  

            203,0  

            300,9  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    14  

                 14  

                 29  

2

ხარჯები

               200,4  

            203,0  

            300,9  

21

შრომის ანაზღაურება

                 89,1  

              89,1  

            187,0  

22

საქონელი და მომსახურება

               111,3  

            113,9  

            113,9  

08 02

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

           1 755,2  

        1 893,4  

        2 907,6  

2

ხარჯები

           1 755,2  

        1 893,4  

        2 907,6  

22

საქონელი და მომსახურება

               355,4  

            489,5  

            478,5  

25

სუბსიდიები

           1 380,0  

        1 381,6  

        2 399,1  

28

სხვა   ხარჯები

                 19,8  

              22,2  

              30,0  

08 03

ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია

           1 074,4  

        1 369,5  

        2 122,1  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  100  

               100  

               102  

2

ხარჯები

               936,4  

        1 081,4  

        1 257,4  

21

შრომის ანაზღაურება

               694,6  

            740,3  

            845,9  

22

საქონელი და მომსახურება

               239,9  

            338,7  

            408,0  

28

სხვა   ხარჯები

                   1,9  

                2,4  

                3,5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               138,0  

            288,1  

            864,7  

08 03 10

 . ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა

               129,9  

            144,8  

            149,6  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    19  

                 19  

                 19  

2

ხარჯები

               119,4  

            139,8  

            132,8  

21

შრომის ანაზღაურება

                 91,3  

              91,3  

              91,3  

22

საქონელი და მომსახურება

                 26,6  

              46,5  

              39,5  

28

სხვა   ხარჯები

                   1,5  

                2,0  

                2,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 10,5  

                5,0  

              16,8  

08 03 12

მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა

               944,5  

        1 224,6  

        1 972,5  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    81  

                 81  

                 83  

2

ხარჯები

               817,0  

            941,5  

        1 124,6  

21

შრომის ანაზღაურება

               603,3  

            649,0  

            754,6  

22

საქონელი და მომსახურება

               213,3  

            292,1  

            368,5  

28

სხვა   ხარჯები

                   0,4  

                0,4  

                1,5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               127,5  

            283,1  

            847,9  

08 04

 ხელოვნებისa და კულტურის ობიექტების განვითარება

           2 266,9  

        3 290,9  

        2 403,2  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    53  

                 50  

                 51  

2

ხარჯები

               843,3  

            762,3  

            885,9  

21

შრომის ანაზღაურება

               593,4  

            563,5  

            608,1  

22

საქონელი და მომსახურება

               246,1  

            187,4  

            129,4  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                   3,3  

                   -   

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

                   0,6  

              11,4  

            148,4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           1 423,6  

        2 528,7  

        1 517,3  

08 04 01

საკონცერტო ორკესტრი `ბიგ-ბენდი~

               458,8  

            525,6  

            554,6  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    35   

                 35  

                 35  

2

ხარჯები

               446,8  

            508,2  

            534,6  

 

შრომის ანაზღაურება

               392,8  

            443,5  

            485,3  

 

საქონელი და მომსახურება

                 50,8  

              64,7  

              49,3  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

                   3,3  

                   -   

                   -   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 12,0  

              17,4  

              20,0  

08 04 02

ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა
სასახლე

               113,2  

                   -   

                   -   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                      3  

 

 

2

ხარჯები

               113,2  

                   -   

                   -   

 

შრომის ანაზღაურება

                 88,9  

                   -   

                   -   

 

საქონელი და მომსახურება

                 23,8  

                   -   

                   -   

 

სხვა   ხარჯები

                   0,6  

                   -   

                   -   

08 04 03

ხელოვნების ძეგლებისa და პანთეონების მოვლა პატრონობა

               127,4  

            188,8  

            195,4  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    15  

                 15  

                 16  

2

ხარჯები

               126,4  

            149,3  

            195,4  

 

შრომის ანაზღაურება

               111,7  

            120,0  

            122,8  

 

საქონელი და მომსახურება

                 14,7  

              18,0  

              22,3  

 

სხვა   ხარჯები

                      -   

              11,4  

              50,3  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                   0,9  

              39,5  

                   -   

08 04 04

კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები

           1 567,5  

        2 576,5  

        1 653,2  

2

ხარჯები

               156,9  

            104,8  

            155,9  

 

საქონელი და მომსახურება

               156,9  

            104,8  

              57,8  

 

სხვა   ხარჯები

                      -   

                   -   

              98,1  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           1 410,6  

        2 471,8  

        1 497,3  

08 05

კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა

           5 408,2  

        3 591,3  

        4 752,5  

2

ხარჯები

           5 408,2  

        3 591,3  

        4 752,5  

22

საქონელი და მომსახურება

           2 066,0  

            100,0  

                   -   

25

სუბსიდიები

               362,8  

        3 024,8  

        4 752,5  

26

გრანტები

               387,2  

            174,3  

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

           2 592,3  

            292,2  

                   -   

08 06

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

         10 895,4  

      15 175,7  

      15 109,7  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    48  

                 48  

                 48  

2

ხარჯები

           7 237,3  

        7 166,7  

        6 463,7  

21

შრომის ანაზღაურება

               525,3  

            654,1  

            548,4  

22

საქონელი და მომსახურება

               592,6  

            713,4  

            331,1  

25

სუბსიდიები

           3 321,3  

        2 936,7  

        2 903,8  

28

სხვა   ხარჯები

           2 798,3  

        2 862,6  

        2 680,5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           3 658,1  

        8 009,1  

        8 646,0  

08 06 01

 სპორტული ღონისძიებები

           3 386,3  

        3 303,7  

        2 903,8  

2

ხარჯები

           3 386,3  

        3 303,7  

        2 903,8  

21

შრომის ანაზღაურება

                      -   

            123,4  

                   -   

22

საქონელი და მომსახურება

                 65,0  

            243,6  

                   -   

25

სუბსიდიები

           3 321,3  

        2 936,7  

        2 903,8  

08 06 02

მწრთვნელთა მხარდაჭერა

           2 250,6  

        2 285,4  

        2 279,4  

2

ხარჯები

           2 250,6  

        2 285,4  

        2 279,4  

28

სხვა   ხარჯები

           2 250,6  

        2 285,4  

        2 279,4  

08 06 03

  სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია

                 14,3  

              56,0  

              13,0  

2

ხარჯები

                 14,3  

              42,4  

              13,0  

22

საქონელი და მომსახურება

                 14,3  

              42,4  

              13,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                      -   

              13,7  

                   -   

08 06 04

სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა

           3 811,5  

        8 018,7  

        8 642,9  

2

ხარჯები

               165,4  

              53,3  

                   -   

22

საქონელი და მომსახურება

               165,4  

              53,3  

                   -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           3 646,1  

        7 965,4  

        8 642,9  

08 06 05

წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება

               352,3  

            363,5  

            372,0  

2

ხარჯები

               352,3  

            363,5  

            372,0  

28

სხვა   ხარჯები

               352,3  

            363,5  

            372,0  

08 06 06

პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა

           1 080,6  

        1 148,5  

            898,7  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    48  

                 48  

                 48  

2

ხარჯები

           1 068,6  

        1 118,5  

            895,6  

21

შრომის ანაზღაურება

               525,3  

            530,7  

            548,4  

22

საქონელი და მომსახურება

               348,0  

            374,1  

            318,1  

28

სხვა   ხარჯები

               195,4  

            213,7  

              29,1  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 12,0  

              30,0  

                3,1  

08 08

ახალგაზრდული ღონისძიებები

           1 906,2  

        2 142,9  

        1 793,1  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    18  

                 18  

                 18  

2

ხარჯები

           1 780,4  

        1 497,9  

        1 523,1  

21

შრომის ანაზღაურება

               204,1  

            222,0  

            229,0  

22

საქონელი და მომსახურება

               484,8  

            458,6  

            254,5  

25

სუბსიდიები

               156,6  

            598,6  

            870,0  

26

გრანტები

                      -   

              17,9  

                   -   

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                   3,8  

                   -   

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

               931,1  

            200,9  

            169,6  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               125,8  

            645,0  

            270,0  

08 08 01

ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა

           1 179,3  

        1 341,0  

        1 130,0  

2

ხარჯები

           1 100,3  

            755,0  

            870,0  

22

საქონელი და მომსახურება

               108,0  

              88,8  

                   -   

25

სუბსიდიები

               156,6  

            598,6  

            870,0  

26

გრანტები

                      -   

              17,9  

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

               835,7  

              49,8  

                   -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 79,0  

            586,0  

            260,0  

08 08 02

თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

               727,0  

            801,9  

            663,1  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    18  

                 18  

                 18  

2

ხარჯები

               680,2  

            742,9  

            653,1  

21

შრომის ანაზღაურება

               204,1  

            222,0  

            229,0  

22

საქონელი და მომსახურება

               376,9  

            369,8  

            254,5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                   3,8  

                   -   

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

                 95,4  

            151,1  

            169,6  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 46,8  

              59,0  

              10,0  

08 09

შემოქმედებითი თბილისი

               269,0  

            382,0  

            608,0  

2

ხარჯები

               269,0  

            382,0  

            608,0  

22

საქონელი და მომსახურება

                   3,0  

              31,0  

                   -   

25

სუბსიდიები

 

            311,0  

            608,0  

26

გრანტები

                      -   

              21,8  

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

               266,0  

              18,1  

                   -   

08 11

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში

               992,6  

        1 003,8  

            182,4  

2

ხარჯები

               992,6  

        1 003,8  

            182,4  

22

საქონელი და მომსახურება

               983,7  

            992,2  

            182,4  

28

სხვა   ხარჯები

                   8,9  

              11,6  

                   -   

08 11 01

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში

                 95,0   

              98,1  

                1,5  

2

ხარჯები

                 95,0  

              98,1  

                1,5  

22

საქონელი და მომსახურება

                 95,0  

              95,7  

                1,5  

28

სხვა   ხარჯები

                      -   

                2,4  

                   -   

08 11 02

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში

                 88,1  

            100,0  

                1,8  

2

ხარჯები

                 88,1  

            100,0  

                1,8  

22

საქონელი და მომსახურება

                 83,7  

              95,5  

                1,8  

28

სხვა   ხარჯები

                   4,4  

                4,5  

                   -   

08 11 03

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში

               138,3  

            100,0  

                   -   

2

ხარჯები

               138,3  

            100,0  

                   -   

22

საქონელი და მომსახურება

               137,1  

              96,4  

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

                   1,2  

                3,6  

                   -   

08 11 04

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში

                 95,2  

            100,0  

              10,5  

2

ხარჯები

                 95,2  

            100,0  

              10,5  

22

საქონელი და მომსახურება

                 95,2  

            100,0  

              10,5  

08 11 05

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში

                 98,4  

              96,0  

                   -   

2

ხარჯები

                 98,4  

              96,0  

                   -   

22

საქონელი და მომსახურება

                 98,4  

              96,0  

                   -   

08 11 06

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში

                 97,6  

            100,0  

              61,8  

2

ხარჯები

                 97,6  

            100,0  

              61,8  

22

საქონელი და მომსახურება

                 97,6  

            100,0  

              61,8  

08 11 07

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში

                 95,9  

            100,0  

              27,5  

2

ხარჯები

                 95,9  

            100,0  

              27,5  

22

საქონელი და მომსახურება

                 95,9  

            100,0  

              27,5  

08 11 08

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში

                 91,8  

            100,0  

                9,4  

2

ხარჯები

                 91,8  

            100,0  

                9,4  

22

საქონელი და მომსახურება

                 88,5  

              98,9  

                9,4  

28

სხვა   ხარჯები

                   3,3  

                1,1  

                   -   

08 11 09

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში

                 95,3  

            109,7  

                   -   

2

ხარჯები

                 95,3  

            109,7  

                   -   

22

საქონელი და მომსახურება

                 95,3  

            109,7  

                   -   

08 11 10

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში

                 96,9  

            100,0  

              70,0  

2

ხარჯები

                 96,9  

            100,0  

              70,0  

22

საქონელი და მომსახურება

                 96,9  

            100,0  

              70,0  

08 12

თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი

               392,5  

            406,5  

            375,4  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    20  

                 20  

                 20  

2

ხარჯები

               392,5  

            406,5  

            375,4  

21

შრომის ანაზღაურება

               250,1  

            230,0  

            252,0  

22

საქონელი და მომსახურება

               142,4  

            176,4  

            123,4  

08 13

ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა

                 77,9  

            118,0  

              79,5  

2

ხარჯები

                 77,9  

            118,0  

              79,5  

25

სუბსიდიები

 

            109,2  

              79,5  

26

გრანტები

                      -   

                2,8  

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

                 77,9  

                6,0  

                   -   

9

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

           3 604,9  

        3 884,7  

        4 675,2  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  125  

               125  

               125  

2

ხარჯები

           3 121,1  

        3 287,3  

        3 496,8  

21

შრომის ანაზღაურება

           2 135,3  

        2 146,1  

        2 218,8  

22

საქონელი და მომსახურება

               879,7  

        1 025,9  

        1 191,4  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 32,5  

              47,4  

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

                 73,6  

              67,9  

              86,6  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               483,8  

            597,4  

        1 178,4  

09 01

თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა

               285,4  

            473,2  

            520,4  

2

ხარჯები

                   6,2  

              27,3  

              42,8  

22

საქონელი და მომსახურება

                   6,2  

              27,3  

              42,8  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               279,2  

            445,9  

            477,6  

09 02

ცხოველთა მონიტორინგი

           3 319,5  

        3 411,5  

        4 154,8  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  125  

               125  

               125  

2

ხარჯები

           3 114,9  

        3 260,0  

        3 454,0  

21

შრომის ანაზღაურება

           2 135,3  

        2 146,1  

        2 218,8  

22

საქონელი და მომსახურება

               873,5  

            998,5  

        1 148,6  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 32,5  

              47,4  

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

                 73,6  

              67,9  

              86,6  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               204,5  

            151,5  

            700,8  

10

ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

         71 610,4  

      91 929,5  

      97 097,7  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

               1 745  

            1 764  

            1 858  

2

ხარჯები

         63 755,4  

      77 406,3  

      79 735,6  

21

შრომის ანაზღაურება

         34 147,5  

      38 776,2  

      38 571,0  

22

საქონელი და მომსახურება

         25 173,5  

      27 361,6  

      26 894,3  

24

პროცენტი

           1 731,3  

        1 559,8  

        2 369,9  

26

გრანტები

                   2,6  

                2,7  

                2,9  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               964,7  

            918,6  

            550,0  

28

სხვა   ხარჯები

           1 735,8  

        8 787,5  

      11 347,5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           4 754,3  

        4 871,3  

        1 312,6  

33

ვალდებულებების კლება

           3 100,7  

        9 652,0  

      16 049,5  

10 01

.თბილისის საკრებულო

         12 606,7  

      13 504,7  

      13 304,7  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  221  

               221  

               223  

2

ხარჯები

         12 385,3  

      13 150,4  

      13 204,7  

21

შრომის ანაზღაურება

           5 987,2  

        6 125,2  

        6 050,7  

22

საქონელი და მომსახურება

           5 537,9  

        5 926,5  

        6 067,3  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               176,8  

            232,1   

            150,0  

28

სხვა   ხარჯები

               683,3  

            866,6  

            936,7  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               221,4  

            354,3  

            100,0  

10 02

მერიის ადმინისტრაცია

         16 256,1  

      17 235,0  

      12 347,3  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  115  

               115  

               115  

2

ხარჯები

         12 049,5  

      13 100,6  

      11 521,1  

21

შრომის ანაზღაურება

           2 615,9  

        2 912,3  

        2 763,5  

22

საქონელი და მომსახურება

           8 810,6  

        9 346,9  

        8 140,7  

26

გრანტები

                   2,6  

                2,7  

                2,9  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               364,8  

            455,0  

            400,0  

28

სხვა   ხარჯები

               255,6  

            383,7  

            214,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           4 206,6  

        4 134,4  

            826,3  

10 03

საფინანსო საქალაქო სამსახური

           1 205,1  

            924,3  

            837,0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    39  

                 39  

                 39  

2

ხარჯები

           1 205,1  

            924,3  

            837,0  

21

შრომის ანაზღაურება

               845,7  

            865,0  

            758,9  

22

საქონელი და მომსახურება

                 60,3  

              59,3  

              78,1  

28

სხვა   ხარჯები

               299,1  

                   -   

                   -   

10 04

ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური

               859,5  

            677,5  

            550,4  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    26  

                 26  

                 26  

2

ხარჯები

               859,5  

            677,5  

            550,4  

21

შრომის ანაზღაურება

               485,6  

            571,0  

            455,4  

22

საქონელი და მომსახურება

                 65,6  

            106,5  

              95,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 24,6  

                   -   

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

               283,7  

                   -   

                   -   

10 06

მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური

               637,9  

            729,9  

            707,1  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    27  

                 27  

                 27  

2

ხარჯები

               637,9  

            729,9  

            707,1  

21

შრომის ანაზღაურება

               559,6  

            628,0   

            614,3  

22

საქონელი და მომსახურება

                 78,3  

            101,9  

              92,8  

10 07

მუნიციპალური ინსპექცია

           3 976,5  

        5 601,1  

        5 407,9  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  147  

               147  

               162  

2

ხარჯები

           3 976,5  

        5 601,1  

        5 407,9  

21

შრომის ანაზღაურება

           2 517,6  

        2 979,0  

        2 661,2  

22

საქონელი და მომსახურება

           1 458,9  

        2 622,1  

        2 746,8  

10 08

ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური

               906,6  

        1 018,3  

            131,8  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    42  

                 42  

                   -   

2

ხარჯები

               906,6  

        1 018,3  

            131,8  

21

შრომის ანაზღაურება

               711,4  

            877,7  

            112,4  

22

საქონელი და მომსახურება

               153,1  

            140,6  

              19,5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 42,0  

                   -   

                   -   

10 09

შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური

               629,8  

            570,9  

            509,7  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                 22,0  

                 22  

                 24  

2

ხარჯები

               629,8  

            570,9  

            509,7  

21

შრომის ანაზღაურება

               520,2  

            527,8  

            461,8  

22

საქონელი და მომსახურება

                 59,8  

              43,1  

              47,9  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 49,8  

                   -   

                   -   

10 10

ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური

           1 249,5  

        1 279,5  

        1 237,1  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    60  

                 60  

                 60  

2

ხარჯები

           1 249,5  

        1 279,5  

        1 237,1  

21

შრომის ანაზღაურება

           1 082,9  

        1 120,8  

        1 072,2  

22

საქონელი და მომსახურება

               151,0  

            158,7  

            165,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 15,6  

                   -   

                   -   

10 11

ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური

               145,0  

                   -   

                   -   

2

ხარჯები

               145,0  

                   -   

                   -   

21

შრომის ანაზღაურება

                 74,6  

                   -   

                   -    

22

საქონელი და მომსახურება

                 33,7  

                   -   

                   -   

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 36,7  

                   -   

                   -   

10 12

იურიდიული საქალაქო სამსახური

           1 048,5  

        1 544,2  

        1 494,2  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    60  

                 64  

                 66  

2

ხარჯები

           1 048,5  

        1 544,2  

        1 494,2  

21

შრომის ანაზღაურება

               875,1  

        1 279,3  

        1 233,9  

22

საქონელი და მომსახურება

               173,4  

            264,9  

            260,4  

10 13

უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური

           5 678,1  

        5 982,4  

        5 870,2  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    89  

                 89  

                 89  

2

ხარჯები

           5 678,1  

        5 982,4  

        5 870,2  

21

შრომის ანაზღაურება

           1 507,9  

        1 676,9  

        1 601,5  

22

საქონელი და მომსახურება

           4 170,2  

        4 305,5  

        4 268,6  

10 18

სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო

                      -   

                   -   

        2 955,2  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

            135,0  

2

ხარჯები

                      -   

                   -   

        2 955,2  

21

შრომის ანაზღაურება

                      -   

                   -   

        2 523,8  

22

საქონელი და მომსახურება

                      -   

                   -   

            431,4  

10 19

სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ურბანული განვითარების სამსახური

                      -   

                   -   

            492,3  

2

ხარჯები

                      -   

                   -   

            491,7  

21

შრომის ანაზღაურება

                      -   

                   -   

            304,1  

22

საქონელი და მომსახურება

                      -   

                   -   

            187,2  

28

სხვა   ხარჯები

                      -   

                   -   

                0,3  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                      -   

                   -   

                0,6  

10 20

.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური

           1 844,4  

        1 990,0  

        1 602,6  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    94  

                 94  

                 94  

2

ხარჯები

           1 840,2  

        1 990,0  

        1 602,6  

21

შრომის ანაზღაურება

           1 750,5  

        1 849,5  

        1 507,1  

22

საქონელი და მომსახურება

                 88,5  

            138,0  

              93,0  

28

სხვა   ხარჯები

                   1,2  

                2,5  

                2,5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                   4,1  

                   -   

                   -   

10 21

.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო

           1 075,2  

        1 042,0  

            927,0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    51  

                 60  

                 60  

2

ხარჯები

           1 075,2  

        1 042,0  

            927,0  

21

შრომის ანაზღაურება

               951,2  

            967,8  

            857,0  

22

საქონელი და მომსახურება

               124,1   

              74,2  

              70,0  

10 22

სარეზერვო ფონდი

                      -   

        5 500,0  

        6 580,0  

2

ხარჯები

                      -   

        5 500,0  

        6 580,0  

28

სხვა   ხარჯები

                      -    

        5 500,0  

        6 580,0  

10 26

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

                 13,7  

        1 962,8  

        3 585,2  

2

ხარჯები

                 13,7  

        1 962,8  

        3 585,2  

28

სხვა   ხარჯები

                 13,7  

        1 962,8  

        3 585,2  

10 27

გლდანის რაიონის გამგეობა

           1 683,3  

        2 028,1  

        1 822,9  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    67  

                 67  

                 68  

2

ხარჯები

           1 632,5  

        1 894,7  

        1 803,7  

21

შრომის ანაზღაურება

           1 239,6  

        1 480,6  

        1 450,2  

22

საქონელი და მომსახურება

               347,1  

            389,5  

            351,7  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 19,8  

              20,7  

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

                 26,0  

                3,8  

                1,9  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 50,8  

            133,4  

              19,2  

10 28

ნაძალადევის რაიონის გამგეობა

           1 742,5  

        2 002,3  

        1 783,4  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    64  

                 64  

                 65  

2

ხარჯები

           1 717,7  

        1 963,6  

        1 743,7  

21

შრომის ანაზღაურება

           1 288,4  

        1 420,4  

        1 366,9  

22

საქონელი და მომსახურება

               388,8  

            504,2  

            375,3  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 39,2  

              36,5  

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

                   1,3  

                2,5  

                1,4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 24,8  

              38,7  

              39,7  

10 29

დიდუბის რაიონის გამგეობა

           1 448,6  

        1 629,9  

        1 596,7  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    56  

                 56  

                 57  

2

ხარჯები

           1 425,8  

        1 581,4  

        1 508,1  

21

შრომის ანაზღაურება

           1 091,4  

        1 293,3  

        1 226,8  

22

საქონელი და მომსახურება

               312,3  

            277,2  

            276,3  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 20,0  

                5,9  

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

                   2,1  

                5,0  

                5,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 22,7  

              48,5  

              88,6  

10 30

ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა

           1 288,0  

        1 439,2  

        1 461,7  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    51  

                 51  

                 52  

2

ხარჯები

           1 280,9  

        1 423,0  

        1 451,4  

21

შრომის ანაზღაურება

           1 011,0  

        1 157,1  

        1 164,0  

22

საქონელი და მომსახურება

               248,8  

            244,3  

            284,5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 20,1  

              14,3  

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

                   0,9  

                7,2  

                3,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                   7,1  

              16,2  

              10,3  

10 31

ვაკის რაიონის გამგეობა

           1 769,7  

        1 765,6  

        1 731,7  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    66  

                 66  

                 67  

2

ხარჯები

           1 725,4  

        1 750,4  

        1 716,7  

21

შრომის ანაზღაურება

           1 208,3   

        1 414,9  

        1 345,1  

22

საქონელი და მომსახურება

               390,1  

            314,5  

            367,6  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 25,0  

              17,0  

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

               101,9  

                4,0  

                4,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 44,3  

              15,2  

              15,0  

10 32

საბურთალოს რაიონის გამგეობა

           1 438,3  

        1 620,2  

        1 571,8  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    62  

                 62  

                 63  

2

ხარჯები

           1 420,8  

        1 610,5  

        1 551,8  

21

შრომის ანაზღაურება

           1 182,8  

        1 344,7  

        1 318,6   

22

საქონელი და მომსახურება

               199,2  

            227,5  

            231,2  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 27,6  

              31,0  

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

                 11,2  

                7,3  

                2,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 17,5  

                9,7  

              20,0  

10 33

ისნის რაიონის გამგეობა

           1 717,6  

        1 741,6  

        1 966,4  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    60  

                 60  

                 61  

2

ხარჯები

           1 687,4  

        1 708,2  

        1 941,3  

21

შრომის ანაზღაურება

           1 205,9  

        1 304,9  

        1 402,0  

22

საქონელი და მომსახურება

               425,2  

            375,6  

            537,2  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                   7,0  

              18,0  

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

                 49,3  

                9,6  

                2,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 30,2  

              33,5  

              25,1  

10 34

სამგორის რაიონის გამგეობა

           1 628,3  

        1 775,9  

        1 810,5  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    68  

                 68  

                 69  

2

ხარჯები

           1 609,2  

        1 761,3  

        1 799,7  

21

შრომის ანაზღაურება

           1 189,4  

        1 385,1  

        1 416,2  

22

საქონელი და მომსახურება

               372,1  

            352,8  

            380,0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 44,7  

              19,9  

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

                   3,0  

                3,5  

                3,5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 19,0  

              14,6  

              10,8  

10 35

კრწანისის რაიონის გამგეობა

           1 472,7  

        1 691,1  

        1 803,7  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    53  

                 53  

                 54  

2

ხარჯები

           1 454,5  

        1 678,9  

        1 683,8  

21

შრომის ანაზღაურება

           1 009,8  

        1 155,6  

        1 151,5  

22

საქონელი და მომსახურება

               435,7  

            491,1  

            531,3  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                   8,6  

              31,2  

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

                   0,4  

                1,0  

                1,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 18,2  

              12,2  

            120,0  

10 36

მთაწმინდის რაიონის გამგეობა

           1 616,8  

        1 933,8  

        1 842,0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    65  

                 65  

                 66  

2

ხარჯები

           1 529,4  

        1 873,2  

        1 805,0  

21

შრომის ანაზღაურება

           1 147,5  

        1 487,7  

        1 407,1  

22

საქონელი და მომსახურება

               336,6  

            348,5  

            392,9  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 42,4  

              37,1  

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

                   2,9  

                   -   

                5,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 87,4  

              60,6  

              37,0  

10 37

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური

               656,8  

            761,3  

            740,3  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    31  

                 31  

                 31  

2

ხარჯები

               656,8  

            761,3   

            740,3  

21

შრომის ანაზღაურება

               588,5  

            686,7  

            689,8  

22

საქონელი და მომსახურება

                 68,3  

              54,0  

              50,5  

28

სხვა   ხარჯები

                      -   

              20,6  

                   -   

10 38

კულტურის საქალაქო სამსახური

                 81,6  

                   -   

                   -   

2

ხარჯები

                 81,6  

                   -   

                   -   

21

შრომის ანაზღაურება

                 30,8  

                   -   

                   -   

22

საქონელი და მომსახურება

                 50,8  

                   -   

                   -   

10 39

განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური

                 74,1  

                   -   

                   -   

2

ხარჯები

                 74,1  

                   -   

                   -   

21

შრომის ანაზღაურება

                 57,5  

                   -   

                   -   

22

საქონელი და მომსახურება

                 16,6  

                   -   

                   -   

10 40

.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი

                 16,2  

                   -   

                   -   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   3,0  

 

 

2

ხარჯები

                 16,2  

                   -   

                   -   

21

შრომის ანაზღაურება

                 16,2  

                   -   

                   -   

10 41

მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება

           4 000,0  

        4 006,9  

        3 336,3  

2

ხარჯები

               899,3  

            567,5  

            174,3  

24

პროცენტი

               899,3  

            560,6  

            174,3  

28

სხვა   ხარჯები

                      -   

                6,9  

                   -   

33

ვალდებულებების კლება

           3 100,7  

        3 439,4  

        3 162,0  

10 42

თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება

               832,0  

        7 068,0  

      13 705,2  

2

ხარჯები

               832,0  

            855,4  

            817,7  

24

პროცენტი

               832,0  

            855,0  

            817,7  

28

სხვა   ხარჯები

                      -   

                0,4  

                   -   

33

ვალდებულებების კლება

 

        6 212,6  

      12 887,5  

10 43

კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური

               886,8  

        1 132,4  

        1 076,0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    40  

                 40  

                 40  

2

ხარჯები

               886,8  

        1 132,4  

        1 076,0  

21

შრომის ანაზღაურება

               623,8  

            872,2  

            814,4  

22

საქონელი და მომსახურება

               263,0  

            260,2  

            261,6  

10 44

გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური

               581,6  

            814,2  

            783,2  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    35  

                 35  

                 45  

2

ხარჯები

               581,6  

            814,2  

            783,2  

21

შრომის ანაზღაურება

               434,6  

            758,2  

            730,8  

22

საქონელი და მომსახურება

               147,0  

              56,0  

              52,3  

10 45

ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური

               543,2  

            812,5  

            148,4  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    31  

                 40  

                   -   

2

ხარჯები

               543,2  

            812,5  

            148,4  

21

შრომის ანაზღაურება

               336,7  

            634,5  

            110,0  

22

საქონელი და მომსახურება

               206,5  

            178,0  

              38,4  

10 46

თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება

                      -   

            144,1  

            257,3  

2

ხარჯები

                      -   

            144,1  

            257,3  

24

პროცენტი

                      -    

            144,1  

            257,3  

10 47

თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა

                      -   

                   -   

            725,1  

2

ხარჯები

                      -   

                   -   

            725,1  

24

პროცენტი

                      -   

                   -   

            725,1  

10 48

თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება

                      -   

                   -   

            395,6  

2

ხარჯები

                      -   

                   -   

            395,6  

24

პროცენტი

                      -   

                   -   

            395,6  

 


თავი III
მარეგულირებელი ნორმები

 


მუხლი 15
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 16
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  გადანაწილება განხორციელდეს საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

 

მუხლი 17
საჭიროების შემთხვევაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით ცალკეული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების დამტკიცებული მოცულობის ფარგლებში ასიგნებები განაწილდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის შესაბამისი განკარგულებით.

 

მუხლი 18
2020 წლის ბიუჯეტის „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის“ პროგრამის (კოდი 05 01) ფარგლებში ფინანსური ვალდებულების აღება განხორციელდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

 

მუხლი 19
2020 წლის განმავლობაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე ფულადი ჯილდო და დანამატები გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში;

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის დაფუძნებული ან/და მის მიმართ ანგარიშვალდებული/მისი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიული პირების ფულადი ჯილდოს და დანამატის ფონდები საჭიროებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან შეთანხმებას.

 

მუხლი 20
1. საჯარო დაწესებულებაში საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე, დამხმარე ამოცანების შესასრულებლად შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობა და შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობასთან დაკავშირებული შეზღუდვიდან გამონაკლისი  დაიშვება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან შეთანხმებით;

3. საჯარო დაწესებულებაში არამუდმივი ამოცანების შესრულების მიზნით, შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობა საჭიროებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან შეთანხმებას იმ შემთხვევაში, თუ საჯარო დაწესებულებაში 30 დღეზე მეტი ვადით გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების რაოდენობა აღემატება შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე ფაქტიურად დასაქმებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობის 1%-ს, ხოლო იმ საჯარო დაწესებულებაში, სადაც საშტატო რიცხოვნობის 1% შეადგენს 5 ერთეულზე ნაკლებს, შეთანხმებას საჭიროებს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობა, რომელიც 5 ერთეულზე მეტია;

4. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიული პირის ფულადი ჯილდოს წლიური ფონდის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს წლიური ოდენობის 5%-ს. ამ პუნქტით გათვალისწინებული შეზღუდვიდან გამონაკლისი შესაძლებელია დაშვებულ იქნეს „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ზღვრული მოცულობის ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან შეთანხმებით.

მუხლი 21
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საქალაქო სამსახურების პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ საქალაქო სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

მუხლი 22
1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, რაიონის გამგეობებმა და სხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახური ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობას წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

მუხლი 23
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

 

მუხლი 24
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 10 26-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2020 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

 

მუხლი 25
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურმა მოამზადოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

 

მუხლი 26
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები, რომელთა ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება აღემატება 6,000.0 ათას ლარს, ვალდებულია საბიუჯეტო ასიგნებებით და საკუთარი სახსრებით განსახორციელებელი მიმართულებები/ ღონისძიებები შეათანხმოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან.

 

მუხლი 27
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 460,0 ათასი ლარი მიიმართოს გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლის განსახორციელებლად.
მუხლი 28
2020 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 6,580.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

 

მუხლი 29
დაუშვებელია, იმ პროგრამების დაფინანსება, რომლებზეც 2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით ასიგნებები არ არის გათვალისწინებული. საჭიროების შემთხვევაში ამ პროგრამებში ასიგნებების გადატანას და მათ ამოქმედებას ამტკიცებს თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილია მიზნობრივი ასიგნებები.