„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 19 ნოემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 19 ნოემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 6
დოკუმენტის მიმღები გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 02/07/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/07/2021
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.166.016500
6
02/07/2021
ვებგვერდი, 06/07/2021
190020020.35.166.016500
„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 19 ნოემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №6

2021 წლის 2 ივლისი

ქ. გურჯაანი

 

„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 19 ნოემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

   საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილებები „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 19 ნოემბრის №25 დადგენილებაში (გამოქვეყნების წყარო: www.matsne.gov.ge, 20/11/2020  190020020.35.166.016490) და   დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი თანდართული  რედაქციით:

                                                                                                                                                          ათას ლარში     

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის პროგნოზი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

    25,277.8  

       27,394.3  

     14,861.9  

    12,532.4  

      27,174.0  

      16,182.3  

     10,991.7  

 

 გადასახადები

    12,524.2  

       14,217.8  

     14,217.8  

               -    

      14,982.3  

      14,982.3  

                -    

 

 გრანტები

    11,600.8  

       12,532.4  

                -    

    12,532.4  

      10,991.7  

                 -    

     10,991.7  

 

 სხვა  შემოსავლები

      1,152.8  

            644.1  

          644.1  

               -    

        1,200.0  

        1,200.0  

                -    

 

 II. ხარჯები

    12,484.7  

       12,807.7  

     12,370.3  

         437.4  

      17,333.4  

      14,442.3  

       2,891.1  

 

 შრომის ანაზღაურება

      2,269.7  

         2,146.4  

       2,050.9  

           95.5  

        2,703.0  

        2,603.0  

          100.0  

 

 საქონელი და მომსახურება

      1,873.2  

         1,611.6  

       1,389.5  

         222.1  

        2,320.9  

        2,149.8  

          171.1  

 

 პროცენტი

           81.1  

              53.5  

            53.5  

               -    

             60.0  

             60.0  

                -    

 

 სუბსიდიები

      6,942.7  

         7,560.7  

       7,440.9  

         119.8  

        8,214.0  

        8,094.0  

          120.0  

 

 გრანტები

           50.0  

                3.9  

              3.9  

               -    

                 -    

                 -    

                -    

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

      1,054.4  

         1,162.3  

       1,162.3  

               -    

        1,271.0  

        1,271.0  

                -    

 

 სხვა ხარჯები

         213.6  

            269.2  

          269.2  

               -    

        2,764.5  

           264.5  

       2,500.0  

 

 III. საოპერაციო სალდო

    12,793.1  

       14,586.6  

       2,491.6  

    12,095.0  

        9,840.6  

        1,740.0  

       8,100.6  

 

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

    12,759.0  

       15,508.9  

       2,956.6  

    12,552.3  

      10,393.5  

        1,772.0  

       8,621.5  

 

 ზრდა

    13,512.6  

       16,120.4  

       3,568.1  

    12,552.3  

      11,393.5  

        2,772.0  

       8,621.5  

 

 კლება

         753.6  

            611.5  

          611.5  

 

        1,000.0  

        1,000.0  

 

 

 V. მთლიანი სალდო

           34.1  

-           922.3  

-         465.0  

-        457.3  

-          552.8  

-            32.0  

-         520.8  

 

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-        461.0  

-        1,121.4  

-         664.1  

-        457.3  

-          632.8  

-          112.0  

-         520.8  

 

 ზრდა

               -    

                  -    

                -    

               -    

                 -    

                 -    

                -    

 

      ვალუტა და დეპოზიტები

               -    

                  -    

 

 

                 -    

 

 

 

 კლება

         461.0  

         1,121.4  

          664.1  

         457.3  

           632.8  

           112.0  

          520.8  

 

      ვალუტა და დეპოზიტები

         461.0  

         1,121.4  

          664.1  

         457.3  

           632.8  

           112.0  

          520.8  

 

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

         495.1  

-           199.1  

-         199.1  

               -    

-            80.0  

-            80.0  

                -    

 

 კლება

-        495.1  

            199.1  

          199.1  

               -    

             80.0  

             80.0  

                -    

 

     საშინაო

-        495.1  

            199.1  

          199.1  

               -    

             80.0  

             80.0  

                -    

 

           სესხები

               -    

                  -    

 

 

             80.0  

             80.0  

 

 

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

-        495.1  

            199.1  

          199.1  

 

                 -    

 

 

 

 VIII. ბალანსი

-            0.0  

                0.0  

                -    

               -    

               0.0  

                 -    

                -    

 

                     

 

უხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

   26,031.4  

     28,005.8  

    15,473.4  

   12,532.4  

    28,174.0  

     17,182.3  

      10,991.7  

 შემოსავლები

   25,277.8  

     27,394.3  

    14,861.9  

   12,532.4  

    27,174.0  

     16,182.3  

      10,991.7  

 არაფინანსური აქტივების კლება

        753.6  

         611.5  

         611.5  

 

      1,000.0  

       1,000.0  

               -    

 ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

             -    

              -    

 

 

              -    

 

 

 ვალდებულებების ზრდა

             -    

              -    

 

 

              -    

 

 

 გადასახდელები

   26,492.4  

     29,127.2  

    16,137.5  

   12,989.7  

    28,806.9  

     17,294.3  

      11,512.6  

 ხარჯები

   12,484.7  

     12,807.7  

    12,370.3  

        437.4  

    17,333.4  

     14,442.3  

        2,891.1  

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

   13,512.6  

     16,120.4  

      3,568.1  

   12,552.3  

    11,393.5  

       2,772.0  

        8,621.5  

 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

             -    

              -    

 

 

              -    

 

 

 ვალდებულებების კლება

        495.1  

         199.1  

         199.1  

             -    

           80.0  

           80.0  

               -    

 ნაშთის ცვლილება

-       461.0  

-     1,121.4  

-        664.1  

-       457.3  

-        632.8  

-         112.0  

-         520.8  

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 27174.0  ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლისგეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

   25,277.8  

     27,394.3  

    14,861.9  

   12,532.4  

    27,174.0  

     16,182.3  

      10,991.7  

       გადასახადები

   12,524.2  

     14,217.8  

    14,217.8  

             -    

    14,982.3  

     14,982.3  

               -    

      გრანტები

   11,600.8  

     12,532.4  

 

   12,532.4  

    10,991.7  

 

      10,991.7  

       სხვა შემოსავლები

     1,152.8  

         644.1  

         644.1  

 

      1,200.0  

       1,200.0  

 

 

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 14982,3 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლიგეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 გადასახადები

   12,524.2  

     14,217.8  

    14,217.8  

             -    

    14,982.3  

     14,982.3  

               -    

 

      საშემოსავლო გადასახადი

             -    

              -    

              -    

 

              -    

 

 

 

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

     9,058.3  

      9,587.4  

      9,587.4  

 

    11,482.3  

     11,482.3  

 

 

      ქონების გადასახადი

     3,465.9  

      4,630.4  

      4,630.4  

             -    

      3,500.0  

       3,500.0  

               -    

 

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

     1,862.7  

      2,869.5  

      2,869.5  

 

      2,500.0  

       2,500.0  

 

 

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

         71.6  

           76.5  

           76.5  

 

           50.0  

           50.0  

 

 

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

        851.4  

         974.0  

         974.0  

 

         600.0  

          600.0  

 

 

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

        680.1  

         710.4  

         710.4  

 

         350.0  

          350.0  

 

 

                     

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 10991.7 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019წლის ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 გრანტები

        11,600.9  

       12,532.4  

     10,991.7  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
 

                  -    

 

 

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

        11,600.9  

       12,532.4  

     10,991.7  

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

                  -    

                -    

 

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

          1,216.4  

        1,111.3  

         398.9  

 კაპიტალური ტრანსფერი

          9,385.0  

       10,754.1  

       7,172.8  

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

             999.5  

           667.1  

       2,900.0  

      მაღალმთიანი დასახლების ღონისძიებები

             479.5  

           147.1  

         400.0  

    სპეციალური ტრანსფერი (სტიქია)

                  -    

 

       2,500.0  

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

             520.0  

           520.0  

         520.0  

 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1200,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

          1,152.8  

           644.1  

       1,200.0  

 შემოსავლები საკუთრებიდან

             184.0  

           159.1  

         220.0  

 პროცენტები

              50.3  

             54.4  

           70.0  

 რენტა

             133.7  

           104.7  

         150.0  

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

             290.2  

             73.1  

         250.0  

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

             233.9  

             53.9  

         190.0  

      სანებართვო მოსაკრებელი

              77.0  

             53.9  

           70.0  

 მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვებზე

                  -    

             43.9  

           56.0  

 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  

                0.0  

                -    

             2.0  

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

                  -    

               0.4  

             2.0  

 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

             146.0  

                -    

              -    

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

              10.9  

               9.6  

           50.0  

 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 

                  -    

 

           10.0  

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

              56.3  

             19.2  

           60.0  

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

             578.8  

           403.8  

         630.0  

 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

                  -    

 

 

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

              99.8  

               8.1  

         100.0  

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  14548,4 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
 
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

      12,484.7  

      12,807.7  

      12,370.3  

           437.4  

      17,333.4  

      14,442.3  

        2,891.1  

 შრომის ანაზღაურება

        2,269.7  

        2,146.4  

        2,050.9  

             95.5  

        2,703.0  

        2,603.0  

           100.0  

 საქონელი და მომსახურება

        1,873.2  

        1,611.6  

        1,389.5  

           222.1  

        2,320.9  

        2,149.8  

           171.1  

 პროცენტები

             81.1  

             53.5  

             53.5  

                 -    

             60.0  

             60.0  

                 -    

 სუბსიდიები

        6,942.7  

        7,560.7  

        7,440.9  

           119.8  

        8,214.0  

        8,094.0  

           120.0  

    გრანტები

             12.5  

 

 

 

                 -    

                 -    

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

        1,054.4  

        1,162.3  

        1,162.3  

                 -    

        1,271.0  

        1,271.0  

                 -    

 სხვა ხარჯები

           213.6  

           269.2  

           269.2  

                 -    

        2,764.5  

           264.5  

        2,500.0  

 

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 10347.5 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 11347.5 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება -1000.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

 

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

             187.0  

               49.1  

             310.0  

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

             187.0  

               49.1  

             310.0  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

        11,637.7  

        13,625.7  

        10,190.0  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

          9,900.6  

          7,754.6  

          6,915.5  

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

             860.7  

          4,887.1  

          1,540.3  

 02 03

    გარე განათება

                   -    

               85.6  

                   -    

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

             380.9  

             382.4  

             224.0  

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

                   -    

                   -    

             826.2  

 02 08

 სოფლის პროგრამა

             495.5  

             516.0  

             544.0  

 02 07

 ხევები

                   -    

                   -    

                   -    

 02 06

 საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები

                   -    

                   -    

             140.0  

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

                   -    

                   -    

             100.0  

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

                   -    

                   -    

                   -    

 03 05

 კაპ დაბანდება დასუფთავებაში

                   -    

                   -    

             100.0  

 04 00

 განათლება

               81.4  

             447.6  

             675.4  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

               48.6  

             178.1  

             315.0  

 04 05

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

               32.8  

             269.5  

             226.9  

 04 02

 საჯარო სკოლების დაფინანსება

 

 

             133.6  

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

               42.7  

               23.8  

               62.0  

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

               42.7  

               23.8  

                 2.0  

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

                   -    

                   -    

               60.0  

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

                 1.1  

                   -    

               10.0  

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

                 1.1  

                   -    

               10.0  

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

        11,949.9  

        14,146.2  

        11,347.5  

 

ათას ლარში

 

დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

             753.6  

             611.5  

             1000.0  

 ძირითადი აქტივები

             481.5  

             395.1  

             800.0  

 არაწარმოებული აქტივები

             272.1  

             201.3  

             200.0  

        მიწა

             272.1  

             201.3  

             200.0  

 მატერიალური მარაგები

 

               15.1  

              00

 

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

 

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

              3,853.3  

              3,305.2  

              4,083.0  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

              3,277.1  

              3,048.7  

              3,943.0  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

              3,275.6  

              2,898.3  

              3,843.0  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

                     1.5  

                 150.5  

                 100.0  

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

                 576.2  

                 256.5  

                 140.0  

 7.2

 თავდაცვა

                 140.1  

                 109.3  

                 120.3  

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

                 140.1  

                 109.3  

                 120.3  

 7.3

 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

                       -    

                       -    

                       -    

 7.3 1

 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

 

 

 

 7.3 2

 სახანძრო-სამაშველო სამსახური

 

 

 

 7.3 3

 სასამართლოები და პროკურატურა

 

 

 

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

            10,401.2  

              8,271.0  

              7,033.0  

 7.4 2

 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

                       -    

                       -    

                     1.5  

 7.4 2 1

 სოფლის მეურნეობა

 

 

                     1.5  

 7.4 5

 ტრანსპორტი

              9,905.3  

              7,755.0  

              7,031.5  

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

              9,905.3  

              7,755.0  

              7,031.5  

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

 

 

                       -    

 7.4 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

                 495.9  

                 516.0  

 

 7.5

 გარემოს დაცვა

                     1.1  

              1,078.5  

              1,370.0  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

                     1.1  

              1,015.9  

              1,270.0  

 7.5 3

 გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა

                       -    

                   62.6  

                 100.0  

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

              4,679.3  

              8,537.1  

              8,472.5  

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

                 385.8  

                 382.4  

              2,774.0  

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

                       -    

                       -    

                 590.0  

 7.6 3

 წყალმომარაგება

              3,106.5  

              6,431.6  

              3,340.3  

 7.6 4

 გარე განათება

                 541.2  

                 768.0  

                 792.0  

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

                 645.8  

                 955.1  

                 976.2  

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

                 128.4  

                 155.2  

                 150.0  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

                 128.4  

                 155.2  

                 150.0  

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

              2,198.4  

              2,055.3  

              2,441.0  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

                 625.5  

                 623.8  

                 692.0  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

              1,410.9  

              1,320.5  

              1,504.0  

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

                 162.0  

                 111.0  

                 245.0  

 7.9

 განათლება

              3,693.6  

              4,102.4  

              3,411.5  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

              2,585.1  

              3,074.3  

              3,046.9  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

              1,108.5  

              1,028.1  

                 364.7  

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

              1,108.5  

              1,028.1  

                 364.7  

 7 10

 სოციალური დაცვა

              1,377.5  

              1,513.2  

              1,725.5  

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

 

 

                   10.0  

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

 

                       -    

                     1.5  

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

 

                       -    

                 165.0  

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

 

                       -    

                   11.0  

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

              1,377.5  

              1,513.2  

              1,538.0  

 

 სულ

            26,472.9  

            29,127.2  

            28,806.9  

 

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 505,9 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 7693,6 ათასი ლარით:

ათას ლარში

 

დასახელება

 201წლის ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

12793,1

14586,6

9840.6

 მთლიანი სალდო

34,1

- 922,3

-552.8

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 616,9 ათასი ლარით:

ათას ლარში

 

დასახელება

 2019წლის ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

- 461,0  

- 1121,4

632,8

 ზრდა

-  

                           -    

00    

         ვალუტა და დეპოზიტი

                           -    

00    

 კლება

461,0  

1121,4  

632,8

        ვალუტა და დეპოზიტი

461,0  

1121,4  

632,8

 

ფინანსური აქტივების კლება   წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო არნგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2021 წლის განმავლობაში.

2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით  ბიუჯეტის ნაშთმა შეადგინა 764,0ათ  ლარი, მათ შორის ადგილობრივი სახსრების ნაშთი 183,1 ლარი.

ტრანსფერების ნაშთი სულ შეადგენს 580,9ათ  ლარს. მათ შორის:

4,7 ათ ლარი - მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად.

 8,5 ათ, ლარი -ს აქართველოს მთავრობის 2019წლის   №554 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (სოფ.სკაჭრეთის სასწრაფოს  მშენებლობა) ნაშთი.

 0,4 ათ ლარი  საქართველოს მთავრობის დელეგირებული უფლებამოსილების შესასრულებლად 2019 წლის №13 განკარგულებით  გამოყოფილი თანხის (საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისთვის) ნაშთი.

24,0ათ ლარი საქართველოს  მთავრობის 2020 წლის №2752 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (სოფლის ხელშეწყობის პროგრამა) ნაშთი.

1,7 ათ. ლარი - საქართველოს მთავრობის 2018 წლის №1468 განკარგულების სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებებისთვის  

24,8 ათ ლარი - საქართველოს მთავრობის 2020 წლის   №27 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება) ნაშთი.“

100,9 ათ ლარი - საქართველოს მთავრობის 2020 წლის  №27 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები) ნაშთი.

0,1 ლარი საქართველოს მთავრობის 2018 წლის №136 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის  ნაშთი.

221,6 ათ. ლარი - საქართველოს მთავრობის 2020 წლის   №2630 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (სოფ.გურჯაანში #1ბაღი, ქ. გურჯაანში ორი მინი მოედანი, ველისციხის ახალიჭაბურღილი, ვაზისუბნის ჭაბურღილი) ნაშთი.

18,0 ათ. ლარი - საქართველოს მთავრობის 2019 წლის   №2098 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (სოფ ძირკოკის საჭიდაო არენა ) ნაშთი.

149,5 ათ. ლარი - საქართველოს მთავრობის 2020 წლის   №2553 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (ბაღებში სველი წერტილების რეაბილიტაცია).

არსებულ ეტაპზე ბიუჯეტში აისახება ტრანსფერის ნაშთი 520,8 ათ ლარის ოდენობით.“  ადგილობრივი ბიუჯეტით 112,0 ათ.ლარი

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 140,0 ათასი ლარი (ძირი 80,0 ათ ლარი და % 60,0ათ ლარი) ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული  სესხის  თანხის დაფარვას.  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მთლიანი სასეხო ვალდებულება შეადგენდა  619,3 ათას ლარს. 2021 წლისთვის დაფარულია 272,6 ათ ლარი.

თავი II. გურჯაანის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 10159,2 ათ. ლარით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

სულ

სულ

სულ

სულ

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7031,5

1225.0

1280.0

1330.0

02 01 01

გზების კაპიტალური შეკეთება

6870,5

1200.0

1250.0

1300.0

02 01 02

გზების მოვლა-პატრონობა

110,0

25.0

30.0

30.0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

51,0

0

0

0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

3340,3

2150.0

2200.0

2300.0

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

1440,3

300.0

300.0

300.0

02 02 02

ააიპ მუნიციპალური სერვისი

1900,0

1850.0

1900.0

2000.0

02 03

გარე განათება

792,0

950.0

950.0

950.0

02 03 01

გარე განათების ქსელი მოწყობა და ელ. ენერგია

647,0

800.0

800.0

800.0

02 03 02

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაციის რეაბილიტაცია

145,0

150.0

150.0

150.0

02 04

შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია დემონტაჟი

274,0

550.0

150.0

150.0

02 04 01

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია

224,0

500.0

100.0

100.0

02 04 02

მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტაციისათვის ამხანაგობების დაფინანსება

50.0

50.0

50.0

50.0

02 05

მუნიციოალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერები, სპორტული მოედნები

826,2

100.0

120.0

120.0

02 06

საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები

140,0

50.0

50.0

100.0

02 07

ხევების გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები

0.0

30.0

30.0

30.0

02 08

სოფლის პოგრამა

590,0

 

 

 

02 09

თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების მიწის პასპორტირების და აუდიტორული მომსახურება

10.0

10.0

10.0

10.0

02 10

მონადირეობა, სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

1.5

 

 

 

 

სულ პრიორიტეტი

15505,5

5065.0

4790.0

4990.0

             

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 01

7031,5

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარის სიგრძე დღეის მდგომარეობით  შედგენს 540კმ. საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს დაახლოვებით 50 პროცენტი, მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 20 პროცენტის მშენებლობა-რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, საუბნო გზებისა და სავარგულებთან მისასვლელი გზების მოხრეშვას. ბაკურციხე-გურჯაანის შემოვლით გზაზე სათვალთვალო კამერების ინსტალაციის ღირებულება.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება. შეიქმნება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა.

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

გზების კაპიტალური შეკეთება

2021 წლის დაფინანსება

 

 ათას ლარში

 

02 01 01

6870,5

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

  • პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტის სოფლებში საუბნო გზების მოასფალტება, ქალაქის ცენტრალური, ასევე შიდა გზების და კორპუსების ეზოების მოასფალტება. დღეის მდგომარეობით მოასფალტებულია ქალაქისა და სოფლების ცენტრალური საუბნო ქუჩების 30%. 2021 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტითგამოიყო   14 802გრძ.მ გზის რეაბილიტაცია . რისი თანადაფინანსება მოხდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.  პროგრამის ფარგლებში  უნდა განხორციელდეს  გარდამავალი პროექტების  დაფინანსება. რაც  გზის (6300გრძ.მ)  მიმდინარე პროექტებია: სოფელ კარდენახში ნონეშვილის სახლმუზეუმთან მისასვლელი გზის (ll ეტაპი) რეაბილიტაციის სამუშაოები, ვეჯინში თეფშიაურების უბნის გზის ,  სოფელ ჭანდარში ირანელების უბნის გზის , სოფელ კარდენახში ტეტელოაანთ უბნის და ბანკის ჩასასვლელის გზის , მელაანში შიდა საუბნო გზის რ, სოფელ ვაზისუბანში სოლომნიშვილების უბნის, სოფელ გურჯაანში შიდა საუბნო  გზის , მიმდინარე წლის პროექტები:
  •  სოფელ მუკუზანში სკოლისკენ მიმავალი გზების რეაბილიტაცია,
  • სოფელ ზემო კაჭრეთში სკოლის გზის რეაბილიტაცია
  • სოფელ ჯიმითში სკოლის გზის რეაბილიტაცია
  • გურჯაანის მუნიციპალიტეტში არსებული კორპუსების ეზოების მოასფალტება
  • სოფელ კაჭრეთის სკოლის გზის რეაბილიტაცია
  • სოფელ ჩუმლაყში მე-8-ე ქუჩის და ჩიხის რეაბილიტაცია
  • სოფელ ვეჯინში თეფშიაურების უბნის გზის რეაბილიტაცია
  • სოფელ კარდენახში ტეტელოანთ უბანის და ბანკის ჩასასვლელის რეაბილიტაცია
  • სოფელ კარდენახში ნონეშვილის სახლმუზეუმთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)
  • სოფელ ვაზისუბანში სოლომნიშვილების უბნის გზის რეაბილიტაცია
  • სოფელ გურჯაანში ქვემო წითელ უბნის რეაბილიტაცია
  • სოფელ ჩუმლაყში რკინიგზასთან არსებული გზის რეაბილიტაცია
  • სოფელ ვეჯინში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია
  • ქალაქ გურჯაანში ფიროსმანის ქუჩის მოასფალტება
  • სოფელ ვაჩნაძიანში სკოლის გზის რეაბილიტაცია
  • სოფელ კალაურში შიდა საუბნო გზის (რეზერვუარებთან) და ჩიხის რეაბილიტაცია
  • სოფელ შაშიანში დოყიაანთ უბნის რეაბილიტაცია
  • სოფელ ვაზისუბანში სკოლის გზის რეაბილიტაცია.
  • სოფელ ველისციხეში სარიშვილის გზის რეაბილიტაცია
  • სოფელ ზეგაანში სკოლის გზის რეაბილიტაცია
  • სოფელ ჩუმლაყში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია
  • სოფელ გურჯაანში, ქვემო წითელ უბანში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია

სოფელ ბაკურციხეში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტის საგზაო ინფრასტრუქტურა. რეაბილიტირებული იქნება ქალაქის და სოფლის 20300გრძ.მ ცენტრალური და შიდა საუბნო გზა. რეაბილიტირებული გზებით ისარგებლებს 65 000-მდე ადგილობრივი მოსახლე და მუნიციპალიტეტის სტუმარი. სოფლის მოსახლეობას გაუადვილდება სავარგულებისკენ გადაადგილება და მოსავლის დაბინავება.  ასევე მარტივად და სწრაფად შეძლებს სხვადასხვა სერვისების მიღებას.

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

 წყლის სისტემის განვითარება

2021 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 02

3340,3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

  პროგრამა ითვალისწინებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის 8 საათიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.
წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:
1. წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა,                                                                                                 
2. ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისი, რომლის მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ მიიღოს არსებული გრაფიკით წყალი.

ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ასევე  ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან.
წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  მუნიციპალიტეტის სოფლებში  წყლის სისტემების უწყვეტი რეჟიმი და წარმოქმნილი გაუმართაობების დროულად აღმოფხვრა.

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 02 01

1440,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის ფარგლებში 2021 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით იგეგმება  წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაციის და ახალი ჭაბურღილების ბურღვის   სამუშაოები. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოქმედი 135ჭაბურღილი ჯერ კიდევ ვერ უზრუნველყოფს სოფლად მოსახლეობის წყლის ყოველდღიურ მომარაგებას, ამიტომაცაა დაგეგმილი ახალი ჭაბურღილების ბურღვა და წყლის სათავე ნაგებობების გაწმენდა რეაბილიტაცია, რაც ხელს შეუწყობს სოფლად ამ პრობლემის აღმოფხვრას, სამუშაოების  თანადაფინანსება მოხდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.  სახ ბიუჯეტიდან მიმდინარე წელს დაფინანსდა 1200,3ათ ლარის

შემდეგი სამუშაოები:

  • დარჩეთში ახალი ჭაბურღილის მოწყობა
  • კაჭრეთში ახალი ჭაბურღილის და ქსელის მოწყობა
  • სოფელ ველისციხეში ახალი ჭაბურღილისა და წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა
  • სოფელ ჭანდარში (რკინიგზის ქვევით) ახალი ჭაბურღილისა და ქსელის მოწყობა
  • სოფელ ვაზისუბანში ახალი ჭაბურღილის მოწყობა და წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
  • სოფ. ვეჯინში ჭაბურღილის და ქსელის მოწყობა

მუკუზნის წყალმომარაგების #1 სათავე ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  რეაბილიტირდება წყლის სათავე ნაგებობები და  წყალმომარაგების ქსელები,  მოეწყობა ახალი ჭაბურღილები, გაიზრდება წყლის დებიტი და გაუმჯობესებული წყალმომარაგებით ისარგებლებს დაახლოებით 30 000 მოსახლე. გაუმჯობესდება წყალმომარაგება მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობისათვის

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

2021 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 02 02

1,900.0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი

ქვეპროგრამის აღწერა

   პროგრამა ითვალისწინებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების  სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, მომსახურებას, დაზიანებების აღმოფხვრას, მოსახლეობის წყლით უზრუნველყოფას, საჭიროების შემთხვევაში წყლის ტუმბოებისა და ტუმბოს ძრავების შეძენას. პრიორიტეტულია მოსახლეობის სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები : - მწყობრიდან გამოსული მილების შეკეთება და ახლით ჩანაცვლება. საჭიროების მიხედვით წყლის ტუმბოების და ტუმბოს ძრავების შეძენა  და მონტაჟი.  პროგრამის მიზანია:
 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობდეს სასმელი წყლის 8  საათიანი მიწოდება;
 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;
 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.
წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 1 ქვეპროგრამისაგან:  სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოტაცია და განვითარება. პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია და საკუთარი შემოსულობები.
წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი  მომსახურების ნაწილში არის  მუდმივმოქმედი პროგრამა. 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების გრაფიკი;

წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

გარე განათება

2021 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 03

792.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

  ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისათვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. დღეის მდომარეობით გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ.. გურჯაანში და 23 ადმინისტრაციულ ერთეულში.გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასხლებული ტერიტორიის 52 %. გარე განათების სისტემა მოიცავს 1000-ზე მეტ განათებისა და ელექტრო გაყვანილობის ბოძს, 14800-ზე მეტ სანათ წერრტილს, 23500 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოვებით 600.0 ათასი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას. პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან, ესენია: 1. გარე განათების ქსელის მოწყობა, ელ. ენერგია, 2. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია - კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების  მოწყობა.
გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).
ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.
2021 წლის ბიუტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლოტაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა.

 

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის მოწყობა ელ.ენერგია

2021 წლის დაფინანსება

 

 ათას ლარში

 

02 03 01

647,0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური.

 

ქვეპროგრამის აღწერა

  დასახლებული პუნქტების გარე განათების ელ. ენერგიის მომსახურების ღირებულება

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების სისტემის შეუფრხებელი ფუნქციონირება.

 

 

 

 

 

 

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

2021 წლის დაფინანსება

 

 ათას ლარში

 

02 03 02

145,0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი

 

ქვეპროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მთლიან ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში)20000ათასამდე  გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს, ამისთვის  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება. მიმდინარე წელს მოხდა დროის რელეებისა და ეკო ნათურების დამონტაჟება რამაც საგრძნობი ეკონომია მოგვცა ელ.ენერგიის გადასახადებში.
პროგრამა არ მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას,  განათების ბოძების ჩაყრას და დაზიანებული ბოძების შეცვლას.

პროგრამა მოიცავს აღნიშნულ სფეროში დასაქმებული ადამიანების შრომის ანაზღაურებას. 

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის ფუნქციონირება გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა დროულად.

 

 

 

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

შენობების მშენებლობა რეაბილიტაცია-დემონტაჟი

2021 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 04

274,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია; და მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტაციისათვის ამხანაგობების დაფინანსება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება.

 

 

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 04 01

224,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია. დღეის მდგომარეობით შენობა ნაწილობრივ რეაბილიტირებულია და ცენტრალური გათბობა მოწყობილია მხოლოდ ერთ სართულზე, რაც შეეხება ფასადს საჭიროებს სრულ რეაბილიტაციას. 2021წელს ადგილობრივ ბიუჯეტით იგეგმება ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია. ცენტრალური გათბობის მოწყობა სრულად, ასევე ფასადის რეაბილიტაცია. თანხის გადახდა მოხდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  რეაბილიტირებული იქნება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ადმინისტრაციული შენობა, რომელიც მდებარეობს ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე და მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მის იერსახეს.

 

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტაციისათვის ამხანაგობების თანადაფინანსება

2021 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 04 02

50.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქში არსებული საერთო საცხოვრებელი სახლებს სჭირდება ფასადური რეაბილიტაცია და სახურავების რემონტი, იმის გამო რომ მოსახლეობას უჭირს ამ სამუშაოების დაფინანსება მუნიციპალიტეტი ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებისათვის გეგმავს პროგრამის ფარგლებში განხორციელდეს მრავალბინიანი კორპუსების სახურავების  და ფასადების რეაბილიტაციის  სამუშაოების შესასრულებლად ამხანაგობების თანადაფინანსება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირდება მრავალბინიანი კორპუსების სახურავები, სადარბაზოები და  ფასადები.  ისარგებლებს დაახლოებით 2 000 ბენეფიციარი.

 

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის კეთიმოწყობის სამუშაოები  (სკვერები, სპორტული მოედნები)

2021 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 05

826,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

პროგრამით ფინანსდება სკვერები და მინისპორტული მოედნების მოწყობა. აღნიშნული ქვეპროგრამისთვის გამოყოფილი  თანხა მოხმარდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მინისპორტული მოედნის  მოწყობას  რომელიც ერთ ერთი პირობა იქნება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის  ჯანსაღი წესით ცხოვრებისა.  პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს მოსახლეობას დასვენების, გართობისა და სპორტულ აქტივობებში ჩასართავად. სახ.ბიუჯეტით დაფინანსდა გურჯაანის ორი მინიმოედნის დასრულების სამუშაოები, კარდენახის სპორტული დარბაზი, ჯიმითში მინი სპორტული მოედანი და ახაშნის სკვერისა და სპორტული მოედნის სამუშაოები.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შეიქმნება გარემო მოსახლეობის დასვენებისა და ჯანსაღი სხოვრებისათვის

 

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები

2021 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 06

140,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

  პროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია, რათა დაცული იყოს მოსახლეობა უხვი ნალექების პირობებში ეზოების დატბორვისგან და კომფორტულს გახდის აღნიშნული გზით მოსარგებლე მოსახლეობის გადადგილებასა.  მოხდება არსებული სანიაღვრე არხების გაწმენდა გამტარიანობის გაუმჯობესება პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსებით. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სოფლებში კაჭრეთი, ველისციხე, ვეჯინი და სხვა კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაცია-აღდგენა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შეიქმნება უსაფრთხო და კომფორტული  გარემო,  არ მოხდეს  მოსახლეობის ეზოებისა და საცხოვრებელი სახლების დატბორვა 

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სოფლის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 08

590,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

  პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  სოფლის მხარდაჭერისთვის სახ ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 520,0ათ ლარი, წინა წელს მორჩენილი ნაშთი 24,0 და ხდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სამუშაოების  შევსება 46,0ათ ლარით სოფ. კარდენახში. ბაკურციხეში, სოფ. ვეჯინსა და ფხოველში მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული პრობლემების აღმოფხვრისათვის სამუშაოების დაფინანსება, სოფლის მოსახლეობის გადაწყვეტილების მიხედვით შეირჩევა პროექტები და დაფინანსდება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოფლის მოსახლეობის კმაყოფილება

 

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების მიწის პასპორტირებისა და აუდიტორული მომსახურება

2021 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 09

10.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

  პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბალანზე არსებული ქონების მ.შ მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზებისა და პასპორტირების    შესყიდვას. ამასთან, აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება საპრივატიზაციო  ქონების  შეფასების აუდიტორული მომსახურება. პროგრამის მიზანია  არწერილი და შეფასებული იქნას მუნიციპალური ქონება კანონის შესაბამისად. პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება ადგილობრივი ბიუჯეტით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

აიზომება, დაიხაზება და შეფასდება მუნიციპალური ქონება

 

 

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია, პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1370,0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

სულ

სულ

სულ

სულ

03 00

სულ: დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1370,0

1550,0

1650,0

1700,0

03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1070,0

1200,0

1250,0

1300,0

03 02

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 

100,0

100,0

100,0

100,0

03 03

სასაფლაოების, მწვანე ნარგავებისა და სკვერების მოვლა პატრონობა

200,0

250,0

300,0

300,0

             

 

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

2021 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

03 01

1070,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ გურჯაანის დასფთავების სამსახური

პროგრამის აღწერა

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს.შეძენილია ნაგავმზიდი მანქანები და ნაგვის ურნები. 
 ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება ნაგვის  გამზიდი მანქანები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთლიან ტერიტორიაზე.  შეგროვებული ნარჩენები გადის ნაგავსაყრელებზე.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება ეხება ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს. 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქ. გურჯაანის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების  გატანა. იქნება ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო.

 

 

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 

2021 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

03 02

100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ გურჯაანის დასფთავების სამსახური

პროგრამის აღწერა

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში   დასუფთავება ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია .შეძენილი ნაგავმზიდი მანქანები და ნაგვის ურნები  ვერ აკმაყოფილებს სრულად იმ მოთხოვნებს რაც მუნიციპალიტეტს გააჩნია. სპეც ნაგავმზიდების  არ არსებობის გამო არ არის შეძენილი და განთავსებული  ნაგვის ურნები სხვადასხვა  ზონაში,  2021 წელს მუნიციპალიტეტი აღნიშნული პროგრამით შეიძენს ნაგვის ურნებს და ცენტრალური ქუჩისთვის, მეორად, გადასარეცხ მანქანას,

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

განხორციელდება შესყიდვა და განთავსდება აღნიშნულ ზონაში ნაგვის ურნები რაც ხელს შეუწუობს სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვას.

 

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სასაფლაოების, სკვერების ,  მწვანე ნარგავების  მოვლა-პატრონობა, განვითარება

2021 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

03 03

200,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ გურჯაანის დასფთავების სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  სკვერების დაცვა, მოვლის  ღონისძიებები, რომელსაც ა(ა)იპ გურჯაანის დასუფთავების  შესაბამისი განყოფილება უზრუნველყოფს:
განყოფილება  ახდენს არსებული  სკვერების გაწმენდა დასუფთავებას.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხელშეკრულებით აყვანილ პირთა ხელფასებიც.
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.
პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქ გურჯაანის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები. 

  ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ასევე გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 44 სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა,
  სასაფლაოების გაწმენდა, გასუფთავება, მოცელვა და შესაწამლი სამუშაოების შესრულებას.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხელშეკრულებით აყვანილ პირთა ხელფასებიც.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა  და ნიადაგის გაფხვიერება.  განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები.

 

 

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3382,9 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024წელი

       

04 00

განათლება

 

3411,5

3421.0

4431.0

4441.0

 04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

557

2820,0

3251.0

4251.0

4251.0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

 

304,7

 

 

 

 04 03

ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი

16

50,0

60.0

70.0

80.0

04 05

ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია

 

226,9

100,0 

 100,0

100,0 

04 06

წარჩინებულ პირვეკურსელ და მოსწავლეთა წახალისება

 

10.0

10,0 

10,0 

10,0 

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2021 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

04 01

2820.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა

   საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. გურჯაანის  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 37 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება,  სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 2000-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 118 აღმზრდელი და 440 ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“
     ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები“;  
     ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
     ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;
     ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
     ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;
     ბაგა-ბაღებში და გაერთიანების ადმინისტრაციაში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობებისა და სახელფასო ანაზღაურების გაუმჯობესება.
   

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი


  შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები.

 

 

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საჯარო სკოლების დაფინანსება

2021 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

04 02

304,7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის,არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დელეგირებული უფლება მოვალეობის შესასრულებლად  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. რაც  უზრუნველყოფს მოზარდთა  სუფთა და კომფორტულ გარემოში ყოფნას. ასევე პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯები.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლეთა  კომფორტულ გარემოში ყოფნა და კმაყოფილი მოსახლეობა.

 

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის საგანმანათლებლო შემოქმედებითი ცენტრი

2021 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

04 03

50,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის საგანმანათლებლო შემოქმედებითი ცენტრი

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია მოსწავლეების პროფესიული დაოსტატებისა და საზოგადოებრივ შრომით საქმიანობაში ჩართულობა,ასევე ხელშეწყობა მოსწავლეთა გონივრული დასვენებისა და თავისუფალი დროის სწორად გამოყენებისათვის.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლეთა პიროვნული და თავისუფალი შემოქმედებითი აზროვნების განვითარება. აუმაღლდეს  აზროვნება, მსჯელობისა და არგუმენტირების უნარ-ჩვევები, შეექმნას და გაუმყარდეს საფუძველი პროფესიის არჩევის, დაოსტატებისა და საზოგადოებრივ შრომით საქმიანობაში აქტიურად ჩართვისათვის.

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

04 05

226,9

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრატრუქტურის, სივრცითი მოწყობის,არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, რომელსაც ძირითადად აფინანსებს სახელმწიფო ბიუჯეტი. 2021წელს ექსპლუატაციაში შევიდა სოფ. გურჯაანის საბავშვო ბაღი. სამუშაოები უზრუნველყოფს მოზარდთა  სუფთა და კომფორტულ გარემოში ყოფნას. ადგილობრივი ბიუჯეტით შესყიდული იქნება საბავშვო ბაღების სველი წერტილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვები,შემდგომ სამუშაოების ჩასატარებლად, რაც ასევე ხელს შეუწყობს მოზარდთა სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების გაუმჯობესებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სკოლამდელი აღსაზრდელების კომფორტულ გარემოში ყოფნა და კმაყოფილი მოსახლეობა.

 

 

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024წელი

 

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 

2441,0

2471,9

2471,9

2471,9

05 01

სპორტის განვითარეის ხელშეწყობა

 

692.0

706,9

706,9

706,9

05 01 01

სპორტული  ორგანიზაციების   ხელშეწყობა

91

642.0

656.9

656.9

656.9

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

 

50.0

50,0 

 50,0

50,0 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

 

1504,0

1500,0

 1500,0

1500,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

284

1384,0

1350.0

1350.0

1350.0

05 02 02

 კულტურის ღონისძიებები

 

120,0

150,0 

150,0 

150,0 

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

 

180,0

 200,0

200,0

200,0

05 05

ტელე რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 

65.0

65,0

65,0

65,0

 

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტის სფეროს განვითარება

2021 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 01 01

642.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა

ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება აერთიანებს სპორტის 15 სახეობას, ესენია:  ჭადრაკი- 70 მოსწავლე,  კარატე- 61,  ფრენბურთი-35,  ფეხბურთი-163, ბადმიგთონი -16, კრივი-63, კალათბურთი-25 ,მკლავჭიდი- 17  კიკბოქსინგი-15  ძიუდო-85, თ5. ჭიდაობა-40, ძალოსნობა-13, .ჭიდაობა-20, ცურვა-30, რაგბი-25  სულ-678 მოსწავლე. რომელთაც საწვრთნელო მუშაობა უტარდებატ კვირაში 2-3 ჯერ.  ახალგაზრდების  მოთხოვნის მიხედვით ამ პერიოდისთვის ემატება კიდევ რაგბის მწვრთნელები და დაემატება კიდევ ერთი წრე.   სპორტულ გაერთიანებაში მუშაობს 78 თანამშრომელი აქედან 35 მწვრთნელ -მასწავლებელია , ხოლო 43 -ადმინისტრაცია-ტექ.პერსონალი. სპორტული გაერთიანების მოსწავლეები  აწყობენ სპორტულ შეკრებებს  და მონაწილეობენ  სპორტულ ღონისძიებებში , როგორც ქვეყნის მასშტაბით ისე საზღვარგერეთ.   ქვეპროგრამის მიზანია  ხელი შეუწყოს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას . მეტი ახალგაზრდისა, როგორც  ბიჭების ასევე გოგონების  ჩაბმას სპორტში, მუნიციპალიტეტის წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რაც შეიძლება მეტი მოსწავლე-ახალგაზრდების ჩაბმა სპორტში, სპორტული დაოსტატება და ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

 

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტული ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 01 02

50.0

ქვეპროგრამის განმახო

რციელებელი სამსახური

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია, ხელი შევუწყოთ მუნიციპალიტეტში

ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტული  ცხოვრების დონის ამაღლებასა და

სპორტში ჩართულობის გაზრდას, მათ შორის ინტეგრირებული და ექსტრემალური სპორტის მხარდაჭერასა და განვითარებას.
   საბაზისო მონაცემების გათვალისწინებით, სპორტით ძირითადად 6-18 წლამდე მამრობითი სქესის წარმომადგენლები არიან დაკავებულები, თუმცა სპორტის 4 სახეობაში (ფრენბურთი, ჭადრაკი, ცურვა, ბადმინტონი) მდედრობითი სქესის პროცენტული წილი თითქმის 50%-ს შეადგენს, ხოლო შშმ პირებისთვის არახელსაყრელი ინფრასტრუქტურის გამო, დაინტერესების მიუხედავად ისინი ვერ ახერხებენ სპორტით აქტიურად დაკავდნენ. აღნიშნული მდგომარეობა ჩვენი აზრით შეიძლება ერთის მხრივ გამოწვეული იყოს, როგორც იმ სპორტის სახეობების სიმრავლით, რომლითაც ძირითადად მამრობითი სქესის წარმომადგენლები ინტერესდებიან და მეორეს მხრივ, მდედრობითი სქესის მწვრთნელების არ არსებობით. ამასთან, ასაკობრივ ნიშნულსაც თუ გავითვალიწინებთ, აღმოვაჩენთ, რომ ძირითადად მოზარდი თაობაა მუნიციპალიტეტში სპორტით დაკავებული, ჩვენი პროგრამა კი მოიცავს სპორტული ცხოვრების დონის ამაღლებას ნებისმიერი ასაკის და ნებისმიერი სქესის წარმოამდგენელისთვის. არსებული მდგომარეობის შეცვლის მიზნით, ვფიქრობთ, ვაწარმოოთ როგორც სათანადო კამპანია, ასევე ფინანსური და ადამიანური რესურსი მივმართოთ სიახლეების დანერგვისა და არსებული მდგომარეობის გამოსწორებისკენ.
ამიტომ, პროგრამა მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს:  
1. სპორტში ქალთა ჩართულობის შესახებ ცნობადობის ამაღლების კამპანია და ქალთა სპორტული ტურნირების მოწყობა.
2. ინტეგრირებული სპორტის განვითარების ხელშეწყობა. 

3. ექსტრემალური სპორტის განვითარების ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, სპორტული 

ცხოვრების დონის ამაღლება და მოსახლეობის სპორტულ აქტივობებში ჩართულობის გაზრდა.

 

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კულტურის ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 01

120,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

  1. ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება - ქალაქ გურჯაანის ქუჩებში შემხვედრ და სხვადასხვა ორგანიზაციებში დასაქმებულ ქალბატონებს, 8 მარტის ყვავილებით მილოცვა
  2. მემორიალზე 1989 წლის 9 აპრილის გარდაცვლილთა ხსოვნის პატივის მიგება - 9 აპრილს გარდაცვლილთა ხსოვნის პატივის მისაგებად მემორიალს შეამკობენ სამგლოვიარო გვირგვინით და ტიტებით.
  3. ეროვნული სამოსის დღის აღნიშვნა - ქალაქ გურჯაანს ქუჩებში მოეწყობა  ეროვნულ სამოსში გამოწყობილი მონაწილეების მსვლელობა -ფლეშმობი,      გაიმართება                                                                         მე-19  საუკუნისთვის დამახასიათებელ იმპროვიზირებულ სცენები(კინო-ფილმიდან „ქეთო და კოტე“-).
  4. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა- გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი კვირეული. კვირეულის ფარგლებში მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა ა(ა)იპ -ბი გაიმართება გურჯაანის დაბადების დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი ქორეოგრაფიული ანსამბლის ,,გურჯაანი" მიერ. 15 მაისამდე დამონტაჟდება მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 15 საიმიჯო ბანერი ,,გურჯაანს ეამაყება..." წარმატებული გურჯაანელების ფოტოებით, გაიჭიმება ორი  გადასაჭიმი ბანერი წარწერით ,,გურჯაანი 87 წლისაა...'' და ,,გილოცავთ 26 მაისს..." ქართული კალიგრაფიის კამპანიის ფარგლებში გაიმართება ,,ქართული ხელრთვა" ნამუშევრების გამოფენა,  ასევე გაიმართება სამეწარმეო გამოფენა. გურჯაანის დიდების საბრძოლო მემორიალის კედელზე თავისუფლების დამონტაჟდება 13 ცნობილი ციტატა ლედ განათებით. ქ. გურჯაანში დამონტაჟდება 7მ ზომის საქართველოს დროშა. ღონისძიების ფარგლებში გაიმართება ქართული ხალხური თამაშობები დამონტაჟდება  ოთხი სხვადასხვა  პანელი სადაც განთავსდებიან მსახიობები რომელებიც განასახიერებენ მარო მაყაშვილს, კოტე აფხაზს, ჯონ მალხაზ შალიკაშვილს და გიორგი კვინიტაძეს. სტუმრებს შემოუძღვებიან ბერიკები. ღონისძიებას დაასრულებს კონცერტი.
  5. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა- ღონისძიების ფარგლებში იქნება ბარაბან შოუ, მოეწყობა ზღაპრის გმირების თეატრალური მსვლელობა, გაიმართება თამაშობები, თოჯინების თეატრი დარიგდება ჰელიუმის ბუშტები და საბავშვო ბრენდირებული პირბადეები. დღის ბოლოს გაიმართება საბავშვო კონცერტი.
  6. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის 2008 წელის და აფხაზეთის ომში (1992-1993)  მებრძოლი დაღუპული ქართველების ხსოვნის პატივისცემა და მემორიალური დაფების გახსნა -სოფლებში(ქ.გურჯაანი,სოფ .გურჯაანი,  სოფ. ჩუმლაყი, სოფ.კაჭრეთი, სოფ.ზემო კაჭრეთი, სოფ.ვაზისუბანი, სოფ.ვეჯინი სოფ.მელაანი, სოფ.ველისციხე სოფ ვაჩნაძიანი)  დამონტაჟდება მემორიალური დაფები
  7. მეცნიერების და ინოვაციების ფესტივალი - ფესტივალის ფარგლებში გაიმართება კონფერენცია თანამედროვე მეცნიერების შესახებ, გაიმარტება მეცნიერების შოუ, გამოფენები და ღონისძების ბოლოს გაიმართება კონცერტი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გამომდინარე აქედან, ვფიქრობთ მივაღწევთ ჩვენს მიერ დასახულ მიზანს, რომ გურჯაანის ნიშა გახდეს როგორც მეღვინეობის, ასევე საფესტივალო ქალაქი და შესაბამისად, მოხდეს მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაცია სწორედ კულტურული ღონისძიებების გამართვის შედეგად, რაც თავის მხრივ განაპირობებს ტურისტული ნაკადების გაძლიერებასა და ეკონომიკურ სიძლიერეს.

 

 

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ გურჯაანის     სამხატვრო სკოლა

2021 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 01 01

40.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ გურჯაანის     სამხატვრო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

სამხატვრო სკოლაში  2021 წლის  მდგომარეობით  ხატვასა და ფერწერაში  სიით ირიცხება 121  მოსწავლე, მაგრამ  არსებული პანდემიური სიტუაციიდან  გამომდინარე,  დასწრება  არის  ძალიან  მცირე.  არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვები, ამ ბავშვებისთვის  დაფინანსება ხდება ბიუჯეტით. მოსწავლეები დაინტერესებული არიან ხატვის ხელოვნებით, განსაკუთრებულ სურვილს გამოთქვამენ გამოყენებითი  ხელოვნების(ქსოვა, ქარგვა, გობელინი, ხეში კვეთა) მიმართ. არიან ბავშვები , რომელთაც უნდათ აკადემიაში სწავლის გაგრძელება და მათ ძირითადად აინტერესებთ გრაფიკა, კომპოზიცია და ფერწერა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სამხატვრო და სახვითი ხელოვნების განათლების უზრუნველყოფა, ბავშვების მომზადება სამომავლო შემოქმედებითი საქმიანობისათვის.

 

 

                                                                                                                                                                                         

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ - გურჯაანის  მუნიციპალური კულტურის ცენტრი

2021 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 01 03

540.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - გურჯაანის  მუნიციპალური კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება    გურჯაანის    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 7 კულტურის სახლი.
კულტურის სახლებში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 405 აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 100-მდე მონაწილე. არსებობს როგორც ვაჟთა ისე ქალთა ანსამბლები,
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს   ველისციხის  სახალხო თეატრი და მასთან არსებული თოჯინების თეატრი. თეატრში იდგმება ახალი წამოდგენები, თოჯინების თეატრი ასევე ახორციელებს გასვლით წარმოდგენებს.
მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებებიფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის სახლების მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული  ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და საესტრადო წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. თეატრებში იდგმება სპექტაკლები.  ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა)

 

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი  " გურჯაანი"

2021 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 01 08

48.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი  " გურჯაანი"

ქვეპროგრამის აღწერა

ანსამბლი მონაწილეობას ღებულობოს მსოფლიო ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალებში, როგორც საქართველოში, ასევე მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში, ამიტომ ანსამბლისთვის საჭიროა ახალგაზრდა მოცეკვავეთა რაოდენობის გაზრდა, მუსიკალური ბენდის გაზრდა, ძველი ხალხური ინსტრუმენტების მოძიება შძენა,ეროვნული კოსტიუმების განახლება შეძენა და ანსამბლის ტრანსპორტირება საქართველოში. უტარდებათ  შემეცნებითი სემინარები ქართული ხალხური ძირძველი ქორეგრაფიული ხელოვნების მოძიება განვითეარებისათვის. ეწყობა შეხვედრები კახეთის ყველა კუთხეში უხუცეს ადამიანებთან, ვისაც შეხება ჰქონიათ ძველ ქართულ ცეკვასთან, ძველი ელემნტების ამოღება განვითარებასთან დაკავშირებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდობის კულტურულ-ესთეტიკური აღზრდის უზრუნველყოფა, ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარებისათვის.

 

 

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ ანსამბლი მრავაჟამიერი-1

2021 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 01 10

100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ანსამბლი მრავალჟამიერი-1

ქვეპროგრამის აღწერა

ა(ა)იპ ,,მრავალჟამიერი1“ დაქვემდებარებაში შედის 2 ანსამბლი: ანსამბლი ,,გურჯაანი“ და ლევან მუღალაშვილის სახელობის ბიჭუნათა ანსამბლი. ხალხური სიმღერისა და გალობის რაიონული სკოლა, რომელიც ემსახურება ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდების გამოვლენას და მათ სწორად აღზრდას. ააიპ ,,მრავალჟამიერი 1 “ მიზანია მოზარდი თაობის დაინტერესება ხალხური სიმღერისა და გალობის შესწავლით. ანსამბლების ჩამოყალიბება, სწორად და ხარისხიანად სწავლება, რათა მათ შეძლონ ქვეყნის შიგნით და გარეთ ჩატარებულ ფესტივალებში და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობა და ტრადიცული ხალხური სიმღერისა და გალობის მომავალი თაობისთვის გადაცემა და პოპულარიზაცია. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ააიპ ,,მრავალჟამიერი 1“-მა ფუნქციონირება განაგრძოს, როგორც  ააიპ ,,ფოლკლორის ცენტრი გურჯაანი“, რომლის დაქვემდებარებაში ასევე იქნება წრეები რომლებიც შეიქმნება სოფელ ველისციხეში, ვაჩნაძიანში, კარდენახში და კაჭრეთში.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ხალხური სიმღერის და გალობის სწავლის მსურველთა რაოდენობის გაზრდა და კარგ მომღერლად ჩამოყალიბება, ბავშვთა სწავლების დონის შეფასებით კმაყოფილი მშობლები .

 

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება

2021 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 01 11

336.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  6 მუნიციპალური მუზეუმი, 13 ბიბლიოთეკა
მუნიციპალურ მუზეუმებში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 26967 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 4234-ს.
მუნიციპალიტეტის 13 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 141875 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით  6000   მოსახლე.
  საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა–დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად, მათი დაცვის უზრუნველყოფა;
საცნობარო–ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო მაჩვენებლების შედგენა და სტატისტიკის წარმოება, მონაცემთა ბაზის შექმნა;
საბიბლიოთეკო პროცესებში ელექტრონული საცნობარო აპარატის და მონაცემთა ბაზის (წიგნებისა და ჟურნალ–გაზეთების ელექტრონული კატალოგები, ელექტრონული წიგნები, ჟურნალ–გაზეთების სტატიების ელექტრონული კატალოგები) შექმნა და სრულყოფა, ელექტრონული პროგრამების და ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვა და სრულყოფა,  კომპიუტერული ქსელის და ქსელური აპარატურის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; www.libmuseum.ge
 მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკებით, ელექტრონული რესურსებით, ტექნიკური საშუალებებით და ინტერენეტით, საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
 კულტურულ–საგანმანათლებლო და სამეცნიერო–ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების, სპეციალიზირებული სემინარების და ტრენინგების მომზადება–ჩატარება, გამოფენების მოწყობა, საინფორმაციო ბაზის შექმნა და სრულყოფა;
საბიბლიოთეკო საქმიანობის წარმოება საერთაშორისო სტანდარტების და სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბასად.  მუზეუმებსა და ბიბლიოთეკებში ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ჩატარება.სამუზეუმო ექსპონატების აღწერა, საინვეტარო წიგნში გატარება, დაცვა, მოვლა-პატრონობა.ასევე მუზეუმების ფონდების აღრიცხვა-დამუშავება. 
კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების ორგანიზება  .                                                                                                                                                                          ახალგამოცემული წიგნების წარდგენები, ლიტერატურული საღამოები, შემეცნებითი დისკუსიები, ცნობილი მწერლების დაბადების დღისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოები, გურჯაანში  მოღვაწე შემოქმედ, ღვაწლმოსილ და ცნობილ პიროვნებებთან შეხვედრები,  ღირსშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები ,,ბიბლიოთეკის კვირეული, ლექციები, კონფერენციები, სემინარები, საშობაო–საახალწლო შეხვედრები,  მხატვრული, დოკუმენტური და ანიმაციური ფილმების ჩვენებები, საკლუბო შეხვედრები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ბიბლიოთეკა-მუზეუმების შეუფერხებელი მუშაობა.  მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, ჩართულობისა და დაინტერესების ზრდა. საბიბლიოთეკო ფონდის ზრდა. ა(ა)იპ-ის მთავარი მიზანია რომ დავაინტერსოთ მკითხველი და ავამაღლოთ ცნობიერების დონე. მეტი ტურისტი გვყავდეს მუზეუმებში, რაც გაზრდის  საკუთარ   შემოსავლს.

 

 

კოდი

ქვრპროგრამის დასახელება

სამუსიკო სკოლების განათლების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 01 15

270.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ააიპ გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანებაში შედის 5 სამუსიკო სკოლა. სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია: საფორტეპიანო, თეორიული, ვიოლინოს, ხალხური საკრავების და სხვა მიმართულებები. საერთო კონტიგენტი შეადგენს 315 მოსწავლეს. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსსონალი და პედაგოგები) 68  თანამშრომელს, ხოლო სამუსიკო სკოლების გართიანებაში დასაქმებულია 7 თანამშრომელი.
შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის საჭიროა შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა;   კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; ფასიანი, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ. გათვალისწინებულია ქალაქში არსებული მუსიკალური სკოლის შენობის ჭერის რეაბილიტაცია.  ააიპის საკუთარი შემოსავლებით 50,0ათ ლარი ფინანსდება მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურება და საოფისე ხარჯები,

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლეთა კლასიკური და თანამედროვე მიმართულების სამუსიკო განათლების მიღება, ბავშვების მომზადება სამომავლო შემოქმედებითი საქმიანობისათვის.

 

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2021 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 03

180,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური.

პროგრამის აღწერა

  1. რა?სად?როდის? - ინტელექტუალური-შემეცნებითი თამაში რა?სად?როდის? მოიცავს 4 ტურნირს და ფინალურ შეხვედრას. რომლის მიზანია გურჯაანელი მოსწავლეების ინტელექტუალური დონის ამაღლება, წიგნიერებისა და ცოდნის წახალისება.
  2. საგანმანათლებლო კვირეული - საგანმანათლებლო კვირეულის ფარგლებში სამი დღის განმავლობაში გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში გაიმართება ღონისძიება. როლის მთავარი მიზანიც არის ახალგაზრდების დაინტერესება ინოვაციებით და ხელოვნური ინტელექტით. სამი დღის განმავლობაში სხვადასხვა თემებზე (არაფორმალური განათლება, ადამიანებში შესაძლებლობის აღმოჩენა, ინოვაციები, ხელოვნური ინტელექტი, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ა.შ.) ისაუბრებენ მომხსენებლები. დამსწრე საზოგადოებას ექნება საშუალება კითხვა-პასუხის ფარგლებში გამოხატოს საკუთარი მოსაზრება. თითოეული დამსწრეს გადაეცემა ბრენდირებული ბლოკნოტები, კალმები და ბეიჯები.
  3. ახალგაზრდული ფორუმი- ახალგაზრდული ფორუმის ფარგლებში ახალგაზრდები მიიღებენ ინფორმაციას ახალგაზრდული პროგრამების შესახებ, რა არის დომინანტური თემები ახალგაზრდების სამუშაო პროცესში, რა სპეციფიკა ახასიათებთ და რამდენად ახდენენ გავლენას ახალგაზრდების ცხოვრებაზე. ღონისძიება მოიცავს პრეზენტაციებს, პლენარულ დისკუსიებს, მუშაობას ჯგუფებში და საერთო დისკუსიას.  ფორუმზე მოწვეულები იქნებიან არსამთავრობო ორგანიზაციები, ახალგაზრდულ პოლიტიკის საკითხებზე მომუშავე ექსპერტები.
  4. ახალგაზრდებისთვის ფორმალური დებატების ტექნიკის სწავლება - პროექტი ,,ახალგაზრდებისთვის ფორმალური დებატების ტექნიკის შესწავლის" ფარგლებში გურჯაანის ტერიტორიაზე ახალგაზრდებს ჩაუტარდებათ მეცადინეობები დებატების ტექნიკის სწავლებაში, რის შემდეგაც გაიმართება ტურნირები და გამოვლენილი იქნება სამი გამარჯვებული მოდებატე, სამი ფინალში გასული მოდებატე და 10 საუკეთესო მომხსენებელი.
  5. ჰაკათონი - ღონისძიების ფარგლებში სადაც მონაწილეები გუნდებად იქნებიან წარმოდგენილები იმუშავებენ ერთ კონკრეტულ წინასწარ შერჩეულ თემაზე რის შემდეგაც გამოცახდდება გამარჯვებული.

2020 წელს  პროექტში ,,არსებული ახალგაზრდობის პრობლემების იდენტიფიცირება და საპროექტო წინადადებების წარდგენა'' გამოვლენილი ახალგაზრდული პრობლემების შესახებ საპროექტო წინადადებების მხარდაჭერა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ზემოთ ჩამოთვლილი ღონისძიებების განხორციელების შემთხვევაში, ვფიქრობთ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება 18 წელს ზემოთ ახალგაზრდების გააქტიურება მუნიციპალიტეტში.

 

 

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

2021 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 05

65.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების  (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება. აღნიშნული მექანიზმის ეფექტიანად ამუშავებისათვის  აუცილებელია ტელევიზიასთან მჭიდრო თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც მოხდება საკრებულოს სხდომების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრებისა და გაერთიანებული თათბირების გაშუქება, რომელიც შეიცავს საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციებს. უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციის განცხადების სახით გავრცელება და სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემების გაშუქება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა;

 

 

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1875,5 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

სოციალური დაცვა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის,სამედიცინო მომსახურებაზე და მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობაზე გაზრდის ხელშეწყობას და  სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამა განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამებით:

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021წლის გეგმა

 2022წლის პროექტი

 2023წლის პროექტი

 2024წლის პროექტი

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1875,5

2035,5

2035,5

2035,5

06 01

ჯანმთელობის დაცვა

150,0

150,0

150,0

150,0

 06 02

 სოციალური დაცვა

1725,5

1725,5

1725,5

1725,5

 06 02 01

 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

250,0

300,0

300,0

300,0

 06 02 02

 ახალშობილთა დახმარება

165,0

165,0

165,0

165,0

 06 02 03

0-18 წლამდე ასაკის ბავშვთა და იშვიათი დაავადებების მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფა

15,0

15,0

15,0

15,0

 06 02 05

 კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება

30,0

30,0

30,0

30,0

 06 02 06

ბავშვთა სამედიცინო რეაბილიტაციის თანადაფინანსება

10,0

10,0

10,0

10,0

 06 02 07

  სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება

460,0

500,0

500,0

500,0

 06 02 08

 მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსება

180,0

180,0

180,0

180,0

 06 02 09

 ა(ა)იპ-სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურეობის ორგანიზაცია "მოქალაქეთა თანადგომის" დაფინანსება

340,0

400,0

400,0

400,0

 06 02 10

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება

11,0

11,0

11,0

11,0

 06 02 11

 უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების თანადაფინანსება

1,5

1,5

1,5

1,5

 06 02 12

უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელ პირობების მქონე ოჯახების საცხოვრებელი ფართის ქირის თანადაფინანსება

40,0

40,0

40,0

40,0

 06 02 13

 უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმსრება

50,0

60,0

60,0

60,0

 06 02 14

 100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარება

1,0

1,0

1,0

1,0

 06 02 15

 ერთჯერადი (ფულადი) სოციალური დახმარება

50,0

50,0

50,0

50,0

 06 02 16

 ელექტროენერგიის საფასურის თანაგადახდა

50,0

50,0

50,0

50,0

 06 02 17

სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება

50,0

50,0

50,0

50,0

 06 02 18

 შშმ პირთა დახმარება

10,0

10,0

10,0

10,0

 06 02 19

 უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტის  სწავლის საფასურის თანადაფინანსება

12,0

12,0

12,0

12,0

 

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და   უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

2021 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

06 01

150.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა.ა.ი.პ    გურჯაანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის   სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01

250.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია მძიმე სოციალური ფონის გამო მრავალშვილიანი ოჯახების ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა და წახალისება.ქვეპროგრამის მოსარგებლე სამიზნე ჯგუფია გურჯაანის მუნიციპალიტეტში  ფაქტიურად მცხოვრებ მრავალშვილიანი ოჯახი, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი. დახმარება გაიცემა მე-4 და ყოველ შემდეგ ბავშვზე თვეში 100 (ასი) ლარის ოდენობით.  მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარება გაიცემა  განცხადებით მიმართვის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. 18 წლის შესრულების შემთხვევაში არასრულწლოვან ბავშვზე დახმარება ოჯახს შეუწყდება მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან.დახმარებით ვერ ისარგებლებს არასრულწლოვანი ბავშვი, თუ ის იმყოფება სახელმწიფო კმაყოფაზე.

 

მოსალოდნელი  შედეგი

ფულადი დახმარების გაცემა და მრავალშვილიანი ოჯახების ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა 2021წლისთვის 170 ოჯახი.

 

         

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალშობილთა  დახმარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

165,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ახალშობილთა ოჯახების დახმარება ერთ ახალშობილზე     300 ლარის ოდენობით. დახმარება გაიცემა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 1 წლამდე ასაკის ბავშვზე, რომლის ოჯახიც ფაქრობრივად ცხოვრობს ამავე მუნიციპსლიტეტში.                        

 

მოსალოდნელი  შედეგი

ახალშობილთა ოჯახების ეკომომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

         

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

0-18 წლამდე ასაკის ბავშვთა და იშვიათი დაავადებების მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

15,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრები ბავშვის ნორმალური ზრდა-განვითარებისათვის აუცილებელი საკვების მიწოდება.                               

ქვეპროგრამის  სამიზნე ჯგუფი და დახმარების ოდენობა:

 ა) ერთი წლის ჩათვლით ასაკის ბავშვი, რომლის ოჯახი პროგრამაში ჩართვის მოთხოვნის შესახებ განცხადებით მომართვის მომენტში რეგისტრირებულია „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და შეფასების შედეგად მინიჭებული აქვს 65 000-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულა და გაიცემა ყოველთვიურად თნხა 100 ლარის ოდენობით სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე

ბ) ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დააავადებულითა დახმარების ოდენობა განსაზღვრულია წლიური 3000 ლარით.

 

მოსალოდნელი  შედეგი

ბავშვის ნორმალური ზრდა-განვითარებისთვის აუცილებელი საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფა.

 

         

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 05

30,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამის მიზანია კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების  საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილებით მოხდეს ბავშვის  ჯამრთელობის,   განვითარების  და   ბიოლოგიურ ოჯახში აღზრდისთვის ხელშეწყობა.
კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამის  ღონისძიებები:
1) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვების და მათი ოჯახების მხარდაჭერის მიზნით ოჯახის საკვები და ჰიგიენისათვის საჭირო ნივთები  გაიცემა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრებ ოჯახზე სოციალური მუშაკის მომართვის/დასკვნის საფუძველზე, პაკეტის ღირებულება 100 ლარი
2) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახის დახმარება საყოფაცხოვრებო ნივთებით  ((საწოლი, სკამი, მაგიდადა სხვა) ერთ ოჯახზე მაქსიმუმ 500 ლარის ფარგლებში
3) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახის დახმარება საყოფაცხოვრებო ტექნიკით ერთ ოჯახზე მაქსიმუმ 1000 ლარის ფარგლებში (მაცივარი, გაზქურა, სარეცხი მანქანა და სხვა).

 

მოსალოდნელი  შედეგი

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების პირველადი საჭიროებების
დაკმაყოფილება და მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

         

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვთა სამედიცინო რეაბილიტაციის თანადაფინანსება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 06

15,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა. პროგრამით მოსრგებლეები: დაუნის სინდრომის, 0 -  7 წლამდე ასაკის აუტისტური სპექტრის აშლილობის და ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა სამედიცინო რეაბილიტაციის თანადაფინანსება  სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე  წლიური ლიმიტი 500 ლარის ოდენობით იქნება განსაზღვრული.

მოსალოდნელი  შედეგი

ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 07

460,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მიზანი: მოსახლეობისთვის  სამედიცინი მომსახურებაზე (სტაციონარილი და ამბულატორიული მკურნალობია, გამიკვლევები) ხელმისაწვდომობის  გაზრდის მიზნით თვითმმართველობის მხრიდან ფინანსური მხარდაჭერის განხორციელება.  

1. მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების (გარდა ონკოლოგიური დაავადებების) თანადაფინანსების  სამიზნე ჯგუფები  და  დაფინანსების წესი:
ა) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პირები, რომელთა ფაქტობრივი საცხოვრებელია გურჯაანის მუნიციპალიტეტი მათი მოქმედი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120 000-ს, ბენეფიციარებზე გასაცემი თანხა შეადგენს სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 50%-ს, არაუმეტეს 500 ლარის;
ბ) მეორე მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის ვეტერანი; ბენეფიციარებზე გასაცემი თანხა შეადგენს სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 50%-ს, არაუმეტეს 500 ლარის;
გ) ბენეფიციარები,  რომლებიც არ განეკუთვნებიან ა, და ბ  ქვეპუნქტებით განსაზღვრულ კატეგორიებს, მათზე სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებისთვის გაიცემა 500 ლარამდე

მოსალოდნელი  შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესება.

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 08

180,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია მედიკამენტების შეძენაზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. 

1. მოქალაქთა მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსების წესი:

ა) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული  0-დან 100 000-ზე ნაკლები ქულის მქონე პირის და მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის მონაწილის  მედიკამენტების თანადაფინანსება განხორციელდება მედიკამენტების  ღირებულების 50%-ით არაუმეტეს 100 ლარისა წელიწადში  ერთხელ.
ბ) გაფანტული სკლეროზით, მიასთენიით დაავადებულთა სამკურნალო მედიკამენტების, 18 წლამდე ასაკის ეპილეფსიით დაავადებულ ბავშვთა ანტიკონვულსანტების (გარდა სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრული მედიკამენტი) თანადაფინანსება მოხდება წლიური ლიმიტი 600 ლარი ;

დაფინანსება მოხდება წლიური ლიმიტი 600 ლარის ფარგლებში,                                                                                                                                                  დ) მკვეთრად გამოხატული შშმ სტუდენტის მედიკამენტის თანადაფინანსება წლიური ლიმიტი 1000 ლარი                                                                                            

 3. ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსება  მოხდება წლიური ლიმიტი 300 ლარის ფარგლებში.

 

მოსალოდნელი  შედეგი

გაზრდილია მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა.

 

         

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ სოციალურ დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია  „მოქალაქეთა თანადგომა“

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 09

340,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველთა ერთინა ბაზაში 120 000- მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წერებისთვის და ხანდაზმულთა  საკვებზე  ხელმისაწვდომობი გაზრდა.
ბენეფიციართა უფასო  კვება მოხდება უფასო სასადილოში კვირაში ექვსი დღე დღეში ერთხელ. პროგრამის განხორციელებას უზრუნველყოფს ა( ა) იპ ,,მოქალაქეთა თანადგომა.

მოსალოდნელი  შედეგი

სოციალური ფენის კმაყოფილება.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ომის მონაწილე ვეტერანთა  და მათი ოჯახების დახმარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 10

11,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია ომის ვეტერანთა და მათი ოჯახების დახმარება                                                                                                     1. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის (სამაჩაბლო-აფხაზეთი)  ბრძოლებში
გარდაცვლილ მებრძოლთა ოჯახების და მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 300 ლარის ოდენობით;                                                                                                                                                                                   2.მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის (სამაჩაბლო-აფხაზეთი)
ბრძოლების მონაწილე გარდაცვლილთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურების დაფინანსების მიზნით, ყოველი გარდაცვლილის ოჯახზე გაიცემა ფინანსური დახმარება ერთჯერადად 250 ლარის ოდენობით.  დახმარებისათვის წარმოდგენილ უნდა იქნეს ვეტერანის დამადასტურებელი მოწმობა, გარდაცვალების ცნობა, დასაფლავების ხარჯის გამღები პირის განცხადება და პირადობის მოწმობა, ამონაწერი საბანკო ანგარიშის შესახებ.

მოსალოდნელი  შედეგი

ომის ვეტერანთა და მათი ოჯახების პატივგება.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 11

1,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში  უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა -250 ლარის ოდენობით, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მომართვის და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ.

 

მოსალოდნელი  შედეგი

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება.

 

         

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელ პირობების მქონე ოჯახების საცხოვრებელი ფართის ქირის თანადაფინანსება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 12

40,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მიზანი: უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა.   

   სამიზნე ჯგუფები:                                                                                                                                                გურჯაანის მუნიციპალიტეტში არანაკლებ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ფაქტობრივად მცხოვრებ უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა – საცხოვრებელი ფართის ქირა 100 ლარის ოდენობით გაიცემა:

ა) თუ ოჯახს არ გააჩნია მუდმივი, განსაზღვრული საცხოვრებელი ადგილი და ოჯახი შედგება მხოლოდ ერთი მშობლისა და 18 წლამდე ასაკის ერთი ან მეტი არასრულწლოვანი ბავშვისაგან;

ბ) თუ ოჯახს არ გააჩნია მუდმივი, განსაზღვრული საცხოვრებელი ადგილი და ოჯახი შედგება ორივე მშობლისა და 18 წლამდე ასაკის ერთი ან მეტი არასრულწლოვანი ბავშვისაგან და ერთ-ერთი მშობელი არის შეზღუდული ქმედუნარიანობის მქონე ან შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირი (პირი, რომელსაც ასეთი სტატუსი მინიჭებული აქვს „სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად);

გ) თუ ოჯახს აქვს საცხოვრებლად უვარგისი ბინა, რომელში ცხოვრებაც საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, რაც უნდა დადგინდეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის (კომისიის) მიერ;

დ) თუ მრავალშვილიანია;

ე) თუ ძალადობის მსხვერპლია;

ვ) თუ სახელმწიფო ზრუნვიდან ბოლო ერთი წლის განმავლობაში გასული 18-21 წლის ასაკის ახალგაზრდა.

 

მოსალოდნელი  შედეგი

საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა და პირობების გაუჯობესება.

 

         

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 13

50,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მიზანი: სტიქიით მიყენებული ზარალის ანაზღაურების გზით საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ეთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა ითვალისწინებს საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერად  არაუმეტეს 5 000 ლარის ფულად დახმარებას მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შ ექმნილი კომისიის დასკვნის შესაბამისად ერთჯერადად

 

მოსალოდნელი  შედეგი

საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

 

         

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 14

1,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. (დაბადების დღეს ან ხანდაზმულთა დღეს - 1 ოქტომბერს)

 

მოსალოდნელი  შედეგი

ხანდაზმულთათვის საჩუქრის გადაცემა 

 

         

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ერთჯერადი  (ფულადი)  სოციალური დახმარების

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 15

50,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. სამიზნე ჯგუფი: გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები   ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 65 000-დან 100 000-მდე  გაეწევათ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება  50 ლარის ოდენობით კომუნალური გადასახადის (ელექტოენერგიის ან გაზის გადასახადის) თანადაფინანსების მიზნით.

 

მოსალოდნელი  შედეგი

ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

 

         

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 ელექტროენერგიის საფასურის თანაგადახდა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 16

50,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მიზანია პროგრამით მოსარგებლე პირთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება.  სამიზნე ჯგუფები და დახმარების  გაცემის წეს: მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრები -   

1.მარჩენალდაკარგული ოჯახის დახმარება, სადაც არის 18 წლამდე ასაკის ბავშვი, ელექტროენერგიის გადასახადის დაფინანსების მიზნით – 1 ბავშვზე 10 ლარის ოდენობით, ხოლო 2 და მეტ ბავშვზე 15 ლარის ოდენობით; 

2.  მარტოხელა მშობელი, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილი, ელექტროენერგიის გადასახადის დაფინანსების მიზნით – 1 ბავშვზე 10 ლარის ოდენობით, ხოლო 2 და მეტ ბავშვზე 15 ლარის ოდენობით;                                                                                                                           

3. შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წელამდე ასაკის) და მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახების დახმარება ელექტროენერგიის გადასახადის დაფინანსების მიზნით – თვეში 10 ლარის ოდენობით;    

4. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლებში მონაწილე შშმ პირების - თვეში 10 ლარის ოდენობით                                                                                                  5. რეინტეგრირებულ ბავშვთა ოჯახები  - 10 ლარის ოდენობით.                                                                                                                                                 

თანხა ანაზღაურდება აბონენტის ნომრის მიხედვით.  ბენეფიციართა აბონენტის ნომრების
იდენტიფიცირება მოხდება მოქალაქის (ბენეფიციარის) განცხადების საფუძველზე, რომელსაც თან უნდა
ერთვოდეს  პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, სადისტრიბუციო კომპანიის „ენერგო–პრო
ჯორჯიას“ მიერ გაცემული აბონენტის ნომერი (ქვითარი), სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის
მოთხოვნით. 

 

მოსალოდნელი  შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა საყოფაცხოვრებო ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

 

         

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 17

50,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

დიალიზის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა, დაუნის სინდრომის, 0 -  7 წლამდე ასაკის   აუტისტური სპექტრის აშლილობის და ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა  სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება.

 პროგრამის ფარგლებში მოსარგებლეა 80 ბენეფიციარი

 

მოსალოდნელი  შედეგი

სოციალ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

 

         

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შშმ პირთა დახმარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 18

10,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

1.გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტიურად მცხოვრები  მკვეთრად შეზღუდული გადაადგილების მქონე შშმპ პირთა მოვლის საშუალებების (პამპერსი, სველი ხელსახოცი) თანადაფინანსება მოხდება წელიწადში 4-ჯერ ერთჯერადად არაუმეტეს 150 ლარი სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ.                                                                                                                                                                             

 2.შშმპ სპორტსმენის აბილიტაციისთვის ტრანსპორტის ხარჯის თანადაფინანსება თვეში 100 ლარი.                                                             

  3. 100 000 -ზე მეტი სარეიტინგო ქულის მქონე „დღის ცენტრის“ სახელმწიფო პროგრამებით მოსარგებლისთვის ვაუჩერის თანდაფინანსება ყოველთვიურად (სახელმწიფო ვაუჩერის ღირებულების 20   %  )                                                                                                                                                                                                                                   4. მკვეთრად გამოხატული შშმპ სტუდენტის რეაბილიტაციის თანადაფინანსება - წლიური ლიმიტი 1 000 ლარი.                                                                                                                                                                                                                          5. უსინათლოთათვის ხმოვანი აპარატის შეძენა

 

მოსალოდნელი  შედეგი

შშმ პირთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება და მატერიალური მხარდაჭერა.

 

         

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტის სწავლის საფასურის თანადაფინანსება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 19

12,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდებისათვის განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის გაზრდა მათი შემდგომი დასაქმების მიზნით. პროგრამის მოსარგებლეები: 1.სოციალურად  დაუცველი ოჯახების (ოჯახის სარეიტინგო ქულა 0-დან 150 000-მდე ) ობოლი სტუდენტი ,  

 2. მკვეთრად გამოხატული შშმპ სტუდენტი                                                                                                                    3.სახელმწიფო ზრუნვიდან გასული 18 წლის სტუდენტის   სწავლების თანადაფინანსება შეადგენს წელიწადში არაუმეტეს 1000 ლარს.

 

მოსალოდნელი  შედეგი

ახალგაზრდებისთვის განათლების ხემისაწვდომობა.

 

         

 

 

 მუხლი 18.  მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწობის პროგრამის ხარჯებს, ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს.

პროგრამული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024წელი

 

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

 

4203,3

4252,9

4120,6

4098,1

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

 206

3905,7

3990,3

3990,3

3990,5

01 01 01

გურჯაანის  მუნიციპალიტეტის საკრებულო

36

814,0

770,0

770,0

770,0

01 01 02

გურჯაანისმუნიციპალიტეტის მერია

160 

2971,4

3100,0 

3100,0

3100,0 

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

 10

120,3

120,3 

120,3

120,5 

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

 

240,0

205

72,7

50,0

01 02 01

 

სარეზერვო ფონდი

 

100,0

50,0 

50,0 

50,0 

01 02 03

მუნიციპალიტეტის მ.გ.ფ-ისა და სხვა    ვალდებულებების დაფარვა

 

140,0

 155,0

22,7 

01 04

ადმინისტრაციული შენობების დაცვის მომსახურება

 

57,6

57,6

57,6

57,6

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

010203

                                              140,0     

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო  და  სესხების ძირი თანხების დაფარვა  "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის დღისათვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) გადასახდელი ძირი და  დარიცხული  საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გურჯაანის  მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება

 

თავი III. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები

 

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

  26,492.4  

  29,127.2  

  16,137.5  

 12,989.7  

    28,806.9  

   17,294.3  

   11,512.6  

 

 ხარჯები

  12,484.7  

  12,807.7  

  12,370.3  

       437.4  

    17,333.4  

   14,442.3  

     2,891.1  

 

    შრომის ანაზღაურება

    2,269.7  

    2,146.4  

    2,050.9  

         95.5  

      2,703.0  

     2,603.0  

        100.0  

 

    საქონელი და მომსახურება

    1,873.2  

    1,611.6  

    1,389.5  

       222.1  

      2,320.9  

     2,149.8  

        171.1  

 

    პროცენტები

         81.1  

          53.5  

         53.5  

              -    

            60.0  

           60.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

    6,942.7  

    7,560.7  

    7,440.9  

       119.8  

      8,214.0  

     8,094.0  

        120.0  

 

    გრანტები

         50.0  

            3.9  

            3.9  

              -    

                -    

               -    

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1,054.4  

    1,162.3  

    1,162.3  

              -    

      1,271.0  

     1,271.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

       213.6  

       269.2  

       269.2  

              -    

      2,764.5  

         264.5  

     2,500.0  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  13,512.6  

  16,120.4  

    3,568.1  

 12,552.3  

    11,393.5  

     2,772.0  

     8,621.5  

 

 ვალდებულებები

       495.1  

       199.1  

       199.1  

              -    

            80.0  

           80.0  

               -    

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

    4,007.4  

    3,410.6  

    3,315.1  

         95.5  

      4,203.3  

     4,103.3  

        100.0  

 

 ხარჯები

    3,311.3  

    3,162.4  

    3,066.9  

         95.5  

      3,813.3  

     3,713.3  

        100.0  

 

    შრომის ანაზღაურება

    2,269.7  

    2,146.4  

    2,050.9  

         95.5  

      2,703.0  

     2,603.0  

        100.0  

 

    საქონელი და მომსახურება

       813.4  

       715.8  

       715.8  

              -    

         960.3  

         960.3  

               -    

 

    პროცენტები

         81.1  

          53.5  

         53.5  

              -    

            60.0  

           60.0  

               -    

 

    გრანტები

         50.0  

            3.9  

              -    

              -    

                -    

               -    

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            4.1  

          65.0  

         65.0  

              -    

                -    

               -    

               -    

 

    სხვა ხარჯები

         93.0  

          90.1  

       181.7  

              -    

            90.0  

           90.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       201.0  

          49.1  

         49.1  

              -    

         310.0  

         310.0  

               -    

 

 ვალდებულებები

       495.1  

       199.1  

       199.1  

              -    

            80.0  

           80.0  

               -    

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

    3,315.7  

    2,950.0  

    2,854.5  

         95.5  

      3,905.7  

     3,805.7  

        100.0  

 

 ხარჯები

    3,128.7  

    2,900.9  

    2,805.4  

         95.5  

      3,595.7  

     3,495.7  

        100.0  

 

    შრომის ანაზღაურება

    2,269.7  

    2,146.4  

    2,050.9  

         95.5  

      2,703.0  

     2,603.0  

        100.0  

 

    საქონელი და მომსახურება

       761.9  

       599.3  

       599.3  

              -    

         802.7  

         802.7  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            4.1  

          65.0  

         65.0  

              -    

                -    

               -    

               -    

 

    სხვა ხარჯები

         93.0  

          90.1  

         90.1  

              -    

            90.0  

           90.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       187.0  

          49.1  

         49.1  

              -    

         310.0  

         310.0  

               -    

 01 01 01

     გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

       802.4  

       719.3  

       719.3  

              -    

         814.0  

         814.0  

               -    

 

 ხარჯები

       767.0  

       718.7  

       718.7  

              -    

         804.0  

         804.0  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

       534.2  

       527.9  

       527.9  

              -    

         600.0  

         600.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

       140.7  

       100.6  

       100.6  

              -    

         114.0  

         114.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

         92.1  

          90.1  

         90.1  

              -    

            90.0  

           90.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         35.4  

            0.6  

            0.6  

              -    

            10.0  

           10.0  

               -    

 01 01 02

   გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია

    2,373.2  

    2,121.4  

    2,121.4  

              -    

      2,971.4  

     2,971.4  

               -    

 

 ხარჯები

    2,222.9  

    2,072.9  

    2,072.9  

              -    

      2,671.4  

     2,671.4  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

    1,617.3  

    1,522.9  

    1,522.9  

              -    

      2,000.0  

     2,000.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

       602.1  

       485.0  

       485.0  

              -    

         671.4  

         671.4  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            2.6  

          65.0  

         65.0  

              -    

                -    

 

               -    

 

    სხვა ხარჯები

            0.9  

              -    

              -    

              -    

                -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       150.3  

          48.5  

         48.5  

              -    

         300.0  

         300.0  

               -    

 01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

       140.1  

       109.3  

         13.8  

         95.5  

         120.3  

           20.3  

        100.0  

 

 ხარჯები

       138.8  

       109.3  

         13.8  

         95.5  

         120.3  

           20.3  

        100.0  

 

    შრომის ანაზღაურება

       118.2  

          95.6  

            0.1  

         95.5  

         103.0  

             3.0  

        100.0  

 

    საქონელი და მომსახურება

         19.1  

          13.7  

         13.7  

              -    

            17.3  

           17.3  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            1.5  

              -    

              -    

              -    

                -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1.3  

              -    

              -    

              -    

                -    

               -    

               -    

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

       576.2  

       310.9  

       310.9  

              -    

         240.0  

         240.0  

               -    

 

 ხარჯები

         82.6  

       111.8  

       111.8  

              -    

         160.0  

         160.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

            1.5  

          54.4  

         54.4  

              -    

         100.0  

         100.0  

               -    

 

    პროცენტები

         81.1  

          53.5  

         53.5  

              -    

            60.0  

           60.0  

               -    

 

    გრანტები

               -    

            3.9  

            3.9  

              -    

                 -    

                -    

                -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -    

                      -    

                     -    

                     -    

                        -    

                       -    

                       -    

 

 ვალდებულებები

       495.1  

       199.1  

       199.1  

              -    

            80.0  

           80.0  

               -    

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

            1.5  

          54.4  

         54.4  

              -    

         100.0  

         100.0  

               -    

 

 ხარჯები

            1.5  

          54.4  

         54.4  

              -    

         100.0  

         100.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

            1.5  

          54.4  

         54.4  

              -    

         100.0  

         100.0  

               -    

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის  ..-ისა და სხვა ვალდბულებების  დაფარვა  

       576.2  

       256.5  

       256.5  

              -    

         140.0  

         140.0  

               -    

 

 ხარჯები

              -    

            3.9  

            3.9  

              -    

            60.0  

           60.0  

               -    

 

    პროცენტები

         81.1  

          53.5  

         53.5  

 

            60.0  

           60.0  

 

 

    გრანტები

              -    

            3.9  

            3.9  

 

                        -    

 

 

 

 ვალდებულებები

       495.1  

       199.1  

       199.1  

 

            80.0  

           80.0  

 

 01 03

 კახეთის რეგიონის  განვითარება

         50.0  

              -    

              -    

              -    

                -    

               -    

               -    

 

 ხარჯები

         50.0  

              -    

              -    

              -    

                -    

               -    

               -    

 

    გრანტები

         50.0  

              -    

              -    

 

                -    

               -    

 

 01 04

 ადმინისტრაციული შენობების დაცვის მომსახურება

         50.0  

          57.6  

         57.6  

              -    

            57.6  

           57.6  

               -    

 

 ხარჯები

         50.0  

          57.6  

         57.6  

              -    

            57.6  

           57.6  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

         50.0  

          57.6  

         57.6  

              -    

            57.6  

           57.6  

               -    

 01 05

 წესრიგი და უსაფრთხოება

         15.2  

              -    

              -    

 

 

 

 

 

 ხარჯები

            1.2  

              -    

              -    

              -    

                -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         14.0  

              -    

              -    

 

 

               -    

 

 01 06

  საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

              -    

          96.1  

         96.1  

              -    

                -    

               -    

 

 

 ხარჯები

              -    

          96.1  

         96.1  

              -    

                -    

               -    

 

 

    საქონელი და მომსახურება

              -    

            4.4  

            4.4  

              -    

                -    

               -    

 

 

    სხვა ხარჯები

 

          91.6  

         91.6  

 

                -    

 

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

  15,086.7  

  16,808.1  

    5,243.8  

 11,564.3  

    15,505.5  

     4,714.5  

   10,791.0  

 

 ხარჯები

    3,002.8  

    2,188.8  

    2,188.8  

              -    

      5,219.5  

     2,719.5  

     2,500.0  

 

    საქონელი და მომსახურება

       751.7  

       558.7  

       558.7  

              -    

         774.5  

         774.5  

               -    

 

    სუბსიდიები

    2,245.8  

    1,630.1  

    1,630.1  

              -    

      1,945.0  

     1,945.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

            5.3  

              -    

              -    

              -    

      2,550.0  

           50.0  

     2,500.0  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  12,084.3  

  14,619.3  

    3,055.0  

 11,564.3  

    10,236.0  

     1,945.0  

     8,291.0  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

    9,905.3  

    7,755.0  

    1,605.4  

    6,149.6  

      7,031.5  

     1,061.0  

     5,970.5  

 

 ხარჯები

            4.7  

            0.4  

            0.4  

              -    

         116.0  

         116.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

            4.7  

            0.4  

            0.4  

              -    

         116.0  

         116.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

    9,900.6  

    7,754.6  

    1,605.0  

    6,149.6  

      6,915.5  

         945.0  

     5,970.5  

 02 01 01

       გზების კაპიტალური შეკეთება

    9,900.6  

    7,602.5  

    1,452.9  

    6,149.6  

      6,870.5  

         900.0  

     5,970.5  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

    9,900.6  

    7,602.5  

    1,452.9  

    6,149.6  

      6,870.5  

         900.0  

     5,970.5  

 02 01 02

         გზების მოვლა პატრონობა

            4.7  

              -    

              -    

              -    

         110.0  

         110.0  

               -    

 

 ხარჯები

            4.7  

              -    

              -    

              -    

         110.0  

         110.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

            4.7  

              -    

              -    

              -    

         110.0  

         110.0  

               -    

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

              -    

       152.5  

       152.5  

              -    

            51.0  

           51.0  

               -    

 

 ხარჯები

              -    

            0.4  

            0.4  

              -    

              6.0  

             6.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              -    

            0.4  

            0.4  

              -    

              6.0  

             6.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              -    

       152.1  

       152.1  

 

            45.0  

           45.0  

 

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

    3,106.5  

    6,431.6  

    2,476.0  

    3,955.6  

      3,340.3  

     2,140.0  

     1,200.3  

 

 ხარჯები

              -    

              -    

              -    

              -    

      1,800.0  

     1,800.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

    2,245.8  

    1,544.5  

    1,544.5  

              -    

      1,800.0  

     1,800.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       860.7  

    4,887.1  

       931.5  

    3,955.6  

      1,540.3  

         340.0  

     1,200.3  

 02 02 01

      სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

       801.3  

    4,520.5  

       564.9  

    3,955.6  

      1,440.3  

         240.0  

     1,200.3  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       801.3  

    4,520.5  

       564.9  

    3,955.6  

      1,440.3  

         240.0  

     1,200.3  

 02 02 02

 ააიპ მუნიციპალური სერვისი

    2,305.2  

    1,911.1  

    1,911.1  

              -    

      1,900.0  

     1,900.0  

               -    

 

 ხარჯები

              -    

              -    

              -    

              -    

      1,800.0  

     1,800.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

    2,245.8  

    1,544.5  

    1,544.5  

 

      1,800.0  

     1,800.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         59.4  

       366.6  

       366.6  

 

         100.0  

         100.0  

 

 02 03

    გარე განათება

       541.2  

       768.0  

       768.0  

              -    

         792.0  

         792.0  

               -    

 

 ხარჯები

       541.2  

       552.6  

       552.6  

              -    

         647.0  

         647.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

       501.6  

       552.6  

       552.6  

              -    

         647.0  

         647.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

              -    

          85.6  

         85.6  

              -    

         145.0  

         145.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              -    

          85.6  

       129.8  

              -    

                -    

               -    

               -    

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის მოწყობა,   ელ ენერგია

       541.2  

       682.4  

       682.4  

              -    

         647.0  

         647.0  

               -    

 

 ხარჯები

       541.2  

       552.6  

       552.6  

              -    

         647.0  

         647.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

       501.6  

       552.6  

       552.6  

              -    

         647.0  

         647.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა  

         39.6  

       129.8  

       129.8  

 

                -    

               -    

 

 02 03 02

  გარე განათების  ქსეილის ექსპლუატაცის რეაბილიტაცია

              -    

          85.6  

         85.6  

              -    

         145.0  

         145.0  

               -    

 

    სუბსიდიები  

              -    

          85.6  

         85.6  

 

         145.0  

         145.0  

 

 02 04

  შენობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია   დემონტაჟი    

       385.8  

       382.4  

         94.7  

       287.7  

         274.0  

         274.0  

               -    

 

 ხარჯები

            4.9  

              -    

              -    

              -    

            50.0  

           50.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

            4.9  

              -    

              -    

              -    

            50.0  

           50.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       380.9  

       382.4  

         94.7  

       287.7  

         224.0  

         224.0  

               -    

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

            4.9  

          86.2  

         86.2  

              -    

         224.0  

         224.0  

               -    

 

 ხარჯები

            4.9  

              -    

              -    

              -    

                -    

               -    

               -    

 

    სხვა ხარჯები

            4.9  

              -    

              -    

              -    

                -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              -    

          86.2  

         86.2  

 

         224.0  

         224.0  

 

 02 04 02

მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტაციისათვის ამხანაგობების თანადაფინანსება

              -    

              -    

              -    

              -    

            50.0  

           50.0  

               -    

 

 ხარჯები

              -    

              -    

              -    

              -    

            50.0  

           50.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              -    

              -    

              -    

              -    

                -    

               -    

               -    

 

    სხვა ხარჯები

              -    

              -    

 

 

            50.0  

           50.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              -    

              -    

 

 

                -    

 

 

 02 04 03

 საგანგებო სიტუაციებისამბულატორიების მშენებლობა რეაბილიტაცია

       380.9  

       296.2  

            8.5  

       287.7  

                -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       380.9  

       296.2  

            8.5  

       287.7  

                -    

               -    

               -    

 02 05 

 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები  (სკვერები, სპორტული მოედნები)

         80.8  

       513.6  

       126.8  

       386.8  

         826.2  

         250.0  

        576.2  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         63.8  

       513.6  

       126.8  

       386.8  

         826.2  

         250.0  

        576.2  

 02 07

 ხევების გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები

       395.3  

          89.8  

            8.0  

         81.8  

                -    

               -    

               -    

 

 ხარჯები

       238.8  

            0.9  

            0.9  

              -    

                -    

               -    

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

       238.8  

            0.9  

            0.9  

              -    

                -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       156.5  

          88.9  

            7.1  

         81.8  

                -    

               -    

               -    

 02 06

 საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები

       169.7  

       346.9  

       160.1  

       186.8  

         140.0  

         140.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       169.7  

       346.9  

       160.1  

       186.8  

         140.0  

         140.0  

               -    

 02 08

 სოფლის პროგრამა

       495.9  

       516.0  

              -    

       516.0  

         590.0  

           46.0  

        544.0  

 

 სხვა ხარჯი

            0.4  

              -    

 

              -    

                -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       495.5  

       516.0  

              -    

       516.0  

         590.0  

           46.0  

        544.0  

 02 09

   თვითმმართველობის  საკუთრებაში გადმოსაცემი  ქონების მიწის  პასპორტირებისა და    აუდიტორული მომსახურება

            6.6  

            4.8  

            4.8  

              -    

            10.0  

           10.0  

               -    

 

 ხარჯები

            6.6  

            4.8  

            4.8  

              -    

            10.0  

           10.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

            6.6  

            4.8  

            4.8  

              -    

            10.0  

           10.0  

               -    

 02 10

 მონადირეობა, სოფლის მეურნეობისხელშეწყობა

              -    

              -    

              -    

              -    

              1.5  

             1.5  

               -    

 

 ხარჯები

              -    

              -    

              -    

              -    

              1.5  

             1.5  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              -    

              -    

              -    

              -    

              1.5  

             1.5  

               -    

 02 11

 სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები

 

 

 

 

      2,500.0  

 

     2,500.0  

 

 ხარჯები

 

 

 

 

      2,500.0  

 

     2,500.0  

 

    საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

 

 

 

 

    სხვა ხარჯები

 

 

 

 

      2,500.0  

               -    

     2,500.0  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

            1.1  

    1,078.5  

    1,078.5  

              -    

      1,370.0  

     1,370.0  

               -    

 

 ხარჯები

            1.1  

    1,015.9  

    1,015.9  

              -    

      1,270.0  

     1,270.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

              -    

    1,015.9  

    1,015.9  

              -    

      1,270.0  

     1,270.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              -    

          62.6  

         62.6  

              -    

         100.0  

         100.0  

               -    

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

            1.1  

       857.8  

       857.8  

              -    

      1,070.0  

     1,070.0  

               -    

 

 ხარჯები

            1.1  

       857.8  

       857.8  

              -    

      1,070.0  

     1,070.0  

               -    

 

    სუბსიდიები  ააიპ -

            1.1  

       857.8  

       857.8  

 

      1,070.0  

     1,070.0  

 

 03 03

  სასაფლაოებისმწვანე ნარგავების და სკვერების დასუფთავება, მოვლა-პატრონობა, განვითარება

              -    

       158.1  

       158.1  

              -    

         200.0  

         200.0  

               -    

 

 ხარჯები

              -    

       158.1  

       158.1  

              -    

         200.0  

         200.0  

               -    

 

    სუბსიდიები  ააიპ -

              -    

       158.1  

       158.1  

 

         200.0  

         200.0  

 

 03 02

   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

              -    

          62.6  

         62.6  

              -    

         100.0  

         100.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა  ააიპს

              -    

          62.6  

         62.6  

 

         100.0  

         100.0  

 

 04 00

 განათლება

    3,693.6  

    4,102.4  

    2,892.3  

    1,210.1  

      3,411.5  

     2,910.0  

        501.5  

 

 ხარჯები

    2,568.9  

    2,848.8  

    2,626.7  

       222.1  

      2,736.1  

     2,565.0  

        171.1  

 

    საქონელი და მომსახურება

         64.6  

       222.1  

              -    

       222.1  

         171.1  

               -    

        171.1  

 

    სუბსიდიები

    2,487.3  

    2,626.7  

    2,626.7  

              -    

      2,555.0  

     2,555.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

         17.0  

              -    

              -    

              -    

            10.0  

           10.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,124.7  

    1,253.6  

       265.6  

       988.0  

         675.4  

         345.0  

        330.4  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება ააიპ

    2,535.9  

    2,759.5  

    2,759.5  

              -    

      2,820.0  

     2,820.0  

               -    

 

 ხარჯები

    2,487.3  

    2,581.4  

    2,581.4  

              -    

      2,505.0  

     2,505.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

    2,487.3  

    2,581.4  

    2,581.4  

 

      2,505.0  

     2,505.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         48.6  

       178.1  

       178.1  

 

         315.0  

         315.0  

 

 04 05

   სკოლამდელი დაწესებულებების, ბაღების  მშენებლობა რეაბილიტაცია

         32.8  

       269.5  

         87.5  

       182.0  

         226.9  

           30.0  

        196.9  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         32.8  

       269.5  

         87.5  

       182.0  

         226.9  

           30.0  

        196.9  

 04 02

 საჯარო სკოლების დაფინანსება

    1,108.5  

    1,028.1  

              -    

    1,028.1  

         304.7  

               -    

        304.7  

 

 ხარჯები

         65.2  

       222.1  

              -    

       222.1  

         171.1  

               -    

        171.1  

 

    საქონელი და მომსახურება

         64.6  

       222.1  

              -    

       222.1  

         171.1  

               -    

        171.1  

 

    სხვა ხარჯები

            0.6  

              -    

              -    

 

                -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,043.3  

       806.0  

              -    

       806.0  

         133.6  

 

        133.6  

 04 03

 ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი

              -    

          45.3  

         45.3  

              -    

            50.0  

           50.0  

               -    

 

 ხარჯები

              -    

          45.3  

         45.3  

              -    

            50.0  

           50.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

              -    

          45.3  

         45.3  

 

            50.0  

           50.0  

 

 04 06

 წარჩინებულ პირველკურსელთა წახალისება

         16.4  

              -    

              -    

              -    

            10.0  

           10.0  

               -    

 

 ხარჯები

         16.4  

              -    

              -    

              -    

            10.0  

           10.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

         16.4  

              -    

              -    

 

            10.0  

           10.0  

 

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

    2,198.4  

    2,055.3  

    2,055.3  

              -    

      2,441.0  

     2,441.0  

             0.0  

 

 ხარჯები

    2,102.7  

    1,994.8  

    1,994.8  

              -    

      2,379.0  

     2,379.0  

             0.0  

 

    შრომის ანაზღაურება

              -    

              -    

              -    

              -    

              0.0  

               -    

             0.0  

 

    საქონელი და მომსახურება

       243.5  

       115.0  

       115.0  

              -    

         415.0  

         415.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

    1,841.6  

    1,879.8  

    1,879.8  

              -    

      1,964.0  

     1,964.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

         17.6  

              -    

              -    

              -    

                -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         95.7  

          60.5  

         60.5  

              -    

            62.0  

           62.0  

               -    

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

       625.5  

       623.8  

       623.8  

              -    

         692.0  

         692.0  

             0.0  

 

 ხარჯები

       582.8  

       600.0  

       600.0  

              -    

         690.0  

         690.0  

             0.0  

 

    საქონელი და მომსახურება

         11.1  

            4.0  

            4.0  

              -    

            50.0  

           50.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

       562.9  

       596.0  

       596.0  

              -    

         640.0  

         640.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

            8.8  

              -    

              -    

              -    

                -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         42.7  

          23.8  

         23.8  

              -    

              2.0  

             2.0  

               -    

 05 01 01 07

 ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება

       605.6  

       619.8  

       619.8  

              -    

         642.0  

         642.0  

               -    

 

 ხარჯები

       562.9  

       596.0  

       596.0  

              -    

         640.0  

         640.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

       562.9  

       596.0  

       596.0  

 

         640.0  

         640.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         42.7  

          23.8  

         23.8  

 

              2.0  

             2.0  

 

 05 01 02

 სპორტული ღონისძიებები

         11.1  

            4.0  

            4.0  

              -    

            50.0  

           50.0  

               -    

 

 ხარჯები

         11.1  

            4.0  

            4.0  

              -    

            50.0  

           50.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

         11.1  

            4.0  

            4.0  

              -    

            50.0  

           50.0  

               -    

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

    1,410.9  

    1,320.5  

    1,320.5  

              -    

      1,504.0  

     1,504.0  

               -    

 

 ხარჯები

    1,357.9  

    1,283.8  

    1,283.8  

              -    

      1,444.0  

     1,444.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

         70.4  

              -    

              -    

              -    

         120.0  

         120.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

    1,278.7  

    1,283.8  

    1,283.8  

              -    

      1,324.0  

     1,324.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

            8.8  

              -    

              -    

              -    

                -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         53.0  

          36.7  

         36.7  

              -    

            60.0  

           60.0  

               -    

 05 02 02

 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

         79.2  

              -    

              -    

              -    

         120.0  

         120.0  

               -    

 

 ხარჯები

         79.2  

              -    

              -    

              -    

         120.0  

         120.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

         70.4  

              -    

              -    

              -    

         120.0  

         120.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

            8.8  

              -    

              -    

              -    

                -    

               -    

               -    

 05 02 01 03

ააიპ ,, გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი"

       545.9  

       595.0  

       595.0  

              -    

         540.0  

         540.0  

               -    

 

 ხარჯები

       520.1  

       586.3  

       586.3  

              -    

         540.0  

         540.0  

               -    

 

    სუბსიდიები  

       520.1  

       586.3  

       586.3  

 

         540.0  

         540.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         25.8  

            8.7  

            8.7  

 

                -    

               -    

 

 05 02 01 15

ა(ა)იპ გურჯაანის სამუსიკო  სკოლების გაერთიანება"

       290.0  

       223.2  

       223.2  

              -    

         270.0  

         270.0  

               -    

 

 ხარჯები

       277.0  

       208.2  

       208.2  

              -    

         220.0  

         220.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

       277.0  

       208.2  

       208.2  

 

         220.0  

         220.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         13.0  

          15.0  

         15.0  

 

            50.0  

           50.0  

 

 05 02 01 11

 ()იპ გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება"

       314.5  

       318.0  

       318.0  

              -    

         336.0  

         336.0  

               -    

 

 ხარჯები

       299.6  

       305.0  

       305.0  

              -    

         326.0  

         326.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

       299.6  

       305.0  

       305.0  

 

         326.0  

         326.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         14.9  

          13.0  

         13.0  

 

            10.0  

           10.0  

 

 05 02 01 01 

 ()იპ გურჯაანის სამხატვრო სკოლა

              -    

          36.3  

         36.3  

              -    

            40.0  

           40.0  

               -    

 

 ხარჯები

              -    

          36.3  

         36.3  

              -    

            40.0  

           40.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

              -    

          36.3  

         36.3  

 

            40.0  

           40.0  

 

 05 02 01 10

 ()იპ მარავალჟამიერი1

       114.0  

       100.0  

       100.0  

              -    

         150.0  

         150.0  

               -    

 

 ხარჯები

       114.0  

       100.0  

       100.0  

              -    

         150.0  

         150.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

       114.0  

       100.0  

       100.0  

 

         150.0  

         150.0  

 

 05 02 08

 ()იპ ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი გურჯაანი

         68.0  

          48.0  

         48.0  

              -    

            48.0  

           48.0  

               -    

 

 ხარჯები

         68.0  

          48.0  

         48.0  

              -    

            48.0  

           48.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

         68.0  

          48.0  

         48.0  

 

            48.0  

           48.0  

 

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

         97.0  

          46.0  

         46.0  

              -    

         180.0  

         180.0  

               -    

 

 ხარჯები

         97.0  

          46.0  

         46.0  

              -    

         180.0  

         180.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

         97.0  

          46.0  

         46.0  

              -    

         180.0  

         180.0  

               -    

 05 05

 ტელე რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსება

         65.0  

          65.0  

         65.0  

              -    

            65.0  

           65.0  

               -    

 

 ხარჯები

         65.0  

          65.0  

         65.0  

              -    

            65.0  

           65.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

         65.0  

          65.0  

         65.0  

              -    

            65.0  

           65.0  

               -    

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

    1,505.9  

    1,668.4  

    1,548.6  

       119.8  

      1,875.5  

     1,755.5  

        120.0  

 

 ხარჯები

    1,499.0  

    1,593.0  

    1,473.2  

              -    

      1,865.5  

     1,745.5  

        120.0  

 

    სუბსიდიები

       368.0  

       408.2  

       288.4  

       119.8  

         480.0  

         360.0  

        120.0  

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1,050.3  

    1,097.3  

    1,097.3  

              -    

      1,271.0  

     1,271.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

         80.7  

          87.5  

         87.5  

              -    

         114.5  

         114.5  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            6.9  

          75.3  

         75.3  

              -    

            10.0  

           10.0  

               -    

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა  

       128.4  

       155.2  

         35.4  

              -    

         150.0  

           30.0  

        120.0  

 

 ხარჯები

       127.3  

       155.2  

         35.4  

              -    

         150.0  

           30.0  

        120.0  

 

    სუბსიდიები

 

       155.2  

         35.4  

       119.8  

         150.0  

           30.0  

        120.0  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1.1  

              -    

              -    

              -    

                -    

               -    

               -    

 06 01 01

ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

       128.4  

       155.2  

         35.4  

       119.8  

         150.0  

           30.0  

        120.0  

 

 ხარჯები

       127.3  

       155.2  

         35.4  

       119.8  

         150.0  

           30.0  

        120.0  

 

    სუბსიდიები

       127.3  

       155.2  

         35.4  

       119.8  

         150.0  

           30.0  

        120.0  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1.1  

              -    

              -    

 

                -    

 

 

 06 02

   სოციალური დაცვა

    1,377.5  

    1,513.2  

    1,513.2  

              -    

      1,725.5  

     1,725.5  

               -    

 

 ხარჯები

    1,371.7  

    1,437.8  

    1,437.8  

              -    

      1,715.5  

     1,715.5  

               -    

 

    სუბსიდიები

       240.7  

       253.0  

       253.0  

              -    

         330.0  

         330.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1,050.3  

    1,097.3  

    1,097.3  

              -    

      1,271.0  

     1,271.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

         80.7  

          87.5  

         87.5  

              -    

         114.5  

         114.5  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            5.8  

          75.3  

         75.3  

              -    

            10.0  

           10.0  

               -    

 06 02 01

 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

              -    

       243.8  

       243.8  

              -    

         250.0  

         250.0  

               -    

 

 ხარჯები

              -    

       243.8  

       243.8  

              -    

         250.0  

         250.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

              -    

       243.8  

       243.8  

 

         250.0  

         250.0  

 

 06 02 02

 ახალშობილთა დახმარება

       404.4  

       141.9  

       141.9  

              -    

         165.0  

         165.0  

               -    

 

 ხარჯები

       404.4  

       141.9  

       141.9  

              -    

         165.0  

         165.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

       404.4  

       141.9  

       141.9  

 

         165.0  

         165.0  

 

 06 02 03

0-18 წლამდე ასაკის ბავშვთა და იშვიათი დაავადებების მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფა

              -    

            1.0  

            1.0  

              -    

            15.0  

           15.0  

               -    

 

 ხარჯები

              -    

            1.0  

            1.0  

              -    

            15.0  

           15.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

              -    

            1.0  

            1.0  

 

            15.0  

           15.0  

 

 06 02 05

 კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება

              -    

              -    

              -    

              -    

            30.0  

           30.0  

               -    

 

 ხარჯები

              -    

              -    

              -    

              -    

            30.0  

           30.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

              -    

              -    

              -    

 

            30.0  

           30.0  

 

 06 02 06

ბავშვთა სამედიცინო რეაბილიტაციის თანადაფინანსება

              -    

            3.5  

            3.5  

              -    

            10.0  

           10.0  

               -    

 

 ხარჯები

              -    

            3.5  

            3.5  

              -    

            10.0  

           10.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

              -    

            3.5  

            3.5  

 

            10.0  

           10.0  

 

 06 02 07

 სამედიცინო დახმარება

       309.1  

       454.3  

       454.3  

              -    

         460.0  

         460.0  

               -    

 

 ხარჯები

       309.1  

       454.3  

       454.3  

              -    

         460.0  

         460.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

       309.1  

       454.3  

       454.3  

 

         460.0  

         460.0  

 

 06 02 08

 მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება

       171.4  

       168.0  

       168.0  

              -    

         180.0  

         180.0  

               -    

 

 ხარჯები

       171.4  

       168.0  

       168.0  

              -    

         180.0  

         180.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

       171.4  

       168.0  

       168.0  

 

         180.0  

         180.0  

 

 06 02 09

 ()იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია მოქალაქეთა თანადგომის დაფინანსება

       246.5  

       328.4  

       328.4  

              -    

         340.0  

         340.0  

               -    

 

 ხარჯები

       240.7  

       253.0  

       253.0  

              -    

         330.0  

         330.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

       240.7  

       253.0  

       253.0  

 

         330.0  

         330.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            5.8  

          75.3  

         75.3  

 

            10.0  

           10.0  

 

 06 02 10

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება

            1.8  

            7.0  

            7.0  

              -    

            11.0  

           11.0  

               -    

 

 ხარჯები

            1.8  

            7.0  

            7.0  

              -    

            11.0  

           11.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

            1.8  

            7.0  

            7.0  

 

            11.0  

           11.0  

 

 06 02 11

 უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი

            1.0  

            0.5  

            0.5  

              -    

              1.5  

             1.5  

               -    

 

 ხარჯები

            1.0  

            0.5  

            0.5  

              -    

              1.5  

             1.5  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

            1.0  

            0.5  

            0.5  

 

              1.5  

             1.5  

 

 06 02 12

უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელ პირობების მქონე ოჯახების საცხოვრებელი ფართის ქირის თანადაფინანსება

              -    

          30.9  

         30.9  

              -    

            40.0  

           40.0  

               -    

 

 ხარჯები

              -    

          30.9  

         30.9  

              -    

            40.0  

           40.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

              -    

          30.9  

         30.9  

 

            40.0  

           40.0  

 

 06 02 13

უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

         68.7  

          39.9  

         39.9  

              -    

            50.0  

           50.0  

               -    

 

 ხარჯები

         68.7  

          39.9  

         39.9  

              -    

            50.0  

           50.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

         68.7  

          39.9  

         39.9  

 

            50.0  

           50.0  

 

 06 02 14

 100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარება

              -    

              -    

              -    

              -    

              1.0  

             1.0  

               -    

 

 ხარჯები

              -    

              -    

              -    

              -    

              1.0  

             1.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

              -    

              -    

              -    

 

              1.0  

             1.0  

 

 06 02 15

 ერთჯერადი (ფულადი) სოციალური დახმარება

       157.4  

          20.3  

         20.3  

              -    

            50.0  

           50.0  

               -    

 

 ხარჯები

       157.4  

          20.3  

         20.3  

              -    

            50.0  

           50.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              -    

              -    

              -    

              -    

                -    

               -    

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

       157.4  

          20.3  

         20.3  

 

            50.0  

           50.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

              -    

              -    

 

 

                -    

 

 

 06 02 16

 ელექტროენერგიის საფასურის თანაგადახდა

              -    

          14.0  

         14.0  

              -    

            50.0  

           50.0  

               -    

 

 ხარჯები

              -    

          14.0  

         14.0  

              -    

            50.0  

           50.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

              -    

          14.0  

         14.0  

 

            50.0  

           50.0  

 

 06 02 17

სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება

              -    

          47.4  

         47.4  

              -    

            50.0  

           50.0  

               -    

 

 ხარჯები

              -    

          47.4  

         47.4  

              -    

            50.0  

           50.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

              -    

          47.4  

         47.4  

 

            50.0  

           50.0  

 

 06 02 18

 შშმ პირთა დახმარება

            8.0  

            3.1  

            3.1  

              -    

            10.0  

           10.0  

               -    

 

 ხარჯები

            8.0  

            3.1  

            3.1  

              -    

            10.0  

           10.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            8.0  

            3.1  

            3.1  

 

            10.0  

           10.0  

 

 06 02 19

 უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტის  სწავლის საფასურის თანადაფინანსება

            9.2  

            9.2  

            9.2  

              -    

            12.0  

           12.0  

               -    

 

 ხარჯები

            9.2  

            9.2  

            9.2  

              -    

            12.0  

           12.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

            9.2  

            9.2  

            9.2  

 

            12.0  

           12.0  

 

 

თავი IV. მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

2021 წლის განმავლობაში გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 23. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის შესაბამის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 24. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 25. დავალიანებების ანაზღაურება

მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2021 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 220 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.  

ა)  ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  120000  ლარი.

 ბ)  ,, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  100000  ლარი.

 ასევე  სკოლების, მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისა და ინფრასტრუქტურის, შენობების რეაბილიტაციისათვის 304,7ათ ლარი

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 27. სარეზერვო ფონდი

2021 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე."

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევანო ბერიძიშვილი