„ქედის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქედის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 8
დოკუმენტის მიმღები ქედის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 13/12/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/12/2021
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.134.016332
8
13/12/2021
ვებგვერდი, 14/12/2021
190020020.35.134.016332
„ქედის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქედის მუნიციპალიტეტი
 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №8

2021 წლის 13 დეკემბერი

დაბა ქედა

 

„ქედის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქედის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის №28 დადგენილებაში (გამოქვეყნების წყარო: სსმ, ვებგვერდი www.matsne.gov.ge, 29/12/2020, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.134.016322) შეტანილ იქნას ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1 და დანართი №2  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან ცინცაძე



დანართი №1

თავი I
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

11 670 692

11 670 692

0

12 355 951

12 355 951

0

16 628 455

16 628 455

0

გადასახადები

6 549 917

6 549 917

0

7 127 711

7 127 711

0

9 198 100

9 198 100

0

გრანტები

4 846 272

4 846 272

0

4 991 643

4 991 643

0

6 962 883

6 962 883

0

სხვა შემოსავლები

274 503

274 503

0

236 597

236 597

0

467 472

467 472

0

ხარჯები

6 447 818

6 447 818

0

6 705 226

6 705 226

0

9 046 498

9 046 498

0

შრომის ანაზღაურება

3 080 511

3 080 511

0

3 049 173

3 049 173

0

3 331 263

3 331 263

0

საქონელი და მომსახურება

1 381 182

1 381 182

0

1 119 304

1 119 304

0

1 728 330

1 728 330

0

პროცენტი

13 379

13 379

0

17 344

17 344

0

18 000

18 000

0

სუბსიდიები

1 113 034

1 113 034

0

1 241 318

1 241 318

0

1 613 320

1 613 320

0

გრანტები

0

0

0

3 917

3 917

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

386 910

386 910

0

556 663

556 663

0

914 585

914 585

0

სხვა ხარჯები

472 802

472 802

0

717 507

717 507

0

1 441 000

1 441 000

0

საოპერაციო სალდო

5 222 873

5 222 873

0

5 650 725

5 650 725

0

7 581 957

7 581 957

0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5 213 051

5 213 051

0

4 795 617

4 795 617

0

8 288 280

8 288 280

0

ზრდა

5 255 218

5 255 218

0

4 918 147

4 918 147

0

8 318 280

8 318 280

0

კლება

42 167

42 167

0

122 530

122 530

0

30 000

30 000

0

მთლიანი სალდო

9 823

9 823

0

855 108

855 108

0

-706 323

-706 323

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-3 572

-3 572

0

828 318

828 318

0

-733 323

-733 323

0

კლება

3 572

3 572

0

-828 318

-828 318

0

733 323

733 323

0

ვალუტა და დეპოზიტები

3 572

3 572

0

-828 318

-828 318

0

733 323

733 323

0

ვალდებულებების ცვლილება

-13 395

-13 395

0

-26 790

-26 790

0

-27 000

-27 000

0

ზრდა

0

 

 

0

 

 

0

 

 

კლება

13 395

13 395

0

26 790

26 790

0

27 000

27 000

0

საშინაო

13 395

13 395

0

26 790

26 790

0

27 000

27 000

0

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

11 712 859

11 712 859

0

12 478 481

12 478 481

0

16 658 455

16 658 455

0

შემოსავლები

11 670 692

11 670 692

0

12 355 951

12 355 951

0

16 628 455

16 628 455

0

არაფინანსური აქტივების კლება

42 167

42 167

0

122 530

122 530

0

30 000

30 000

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

 

 

0

 

 

0

 

 

ვალდებულებების ზრდა

0

 

 

0

 

 

0

 

 

გადასახდელები

11 716 432

11 716 432

0

11 650 163

11 650 163

0

17 391 778

17 391 778

0

ხარჯები

6 447 818

6 447 818

0

6 705 226

6 705 226

0

9 046 498

9 046 498

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 255 218

5 255 218

0

4 918 147

4 918 147

0

8 318 280

8 318 280

0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ვალდებულებების კლება

13 395

13 395

0

26 790

26 790

0

27 000

27 000

0

ნაშთის ცვლილება

-3 572

-3 572

0

828 318

828 318

0

-733 323

-733 323

0

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსავლები 16 628 455 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

   შემოსავლები

11 670 692

11 670 692

0

12 355 951

12 355 951

0

16 628 455

16 628 455

0

გადასახადები

6 549 917

6 549 917

0

7 127 711

7 127 711

0

9 198 100

9 198 100

0

გრანტები

4 846 272

4 846 272

0

4 991 643

4 991 643

0

6 962 883

6 962 883

0

სხვა შემოსავლები

274 503

274 503

0

236 597

236 597

0

467 472

467 472

0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 9 198 100 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

6 549 917

6 549 917

0

7 127 711

7 127 711

0

9 198 100

9 198 100

0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

6 470 191

6 470 191

0

6 792 099

6 792 099

0

8 898 100

8 898 100

0

ქონების გადასახადი

79 727

79 727

0

335 612

335 612

0

300 000

300 000

0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

-11 473

-11 473

0

244 838

244 838

0

270 000

270 000

0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3 361

3 361

0

1 646

1 646

0

2 000

2 000

0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

3 322

3 322

0

3 284

3284,15

0

0

0

0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

84 517

84 517

0

85 843

85 843

0

28 000

28 000

0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები (ტრანსფერები)
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6 962 883 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

4 846 272

4 846 272

0

4 991 643

4 991 643

0

6 962 883

6 962 883

0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0

0

0

0

0

0

241 583

241 583

0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

3 773 706

3 773 706

0

2 292 492

2 292 492

0

5 671 300

5 671 300

0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

216 382,000

216 382

0

1 600 000

1 600 000

0

300 000

300 000

0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

856 184

856 184

0

1 099 151

1 099 151

0

750 000

750 000

0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

856 184

856 184

0

1 099 151

1 099 151

0

750 000

750 000

0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

656 184

656 184

0

1 099 151

1 099 151

0

750 000

750 000

0

მ.შ საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

200 000

200 000

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 467 472 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სხვა შემოსავლები

274 503

274 503

0

236 597

236 597

0

467 472

467 472

0

შემოსავლები საკუთრებიდან

101 066

101 066

0

106 289

106 289

0

331 672

331 672

0

პროცენტები

12 644

12 644

0

20 454

20 454

0

90 472

90 472

0

დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

12 644

12 644

0

20 454

20 454

0

90 472

90 472

0

რენტა

88 422

88 422

0

85 835

85 835

0

241 200

241 200

0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     

86 705

86 705

0

85 835

85 835

0

239 200

239 200

0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1 717

1 717

0

0

0

0

2 000

2 000

0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

37 550

37 550

0

63 992

63 992

0

40 800

40 800

0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

21 743

21 743

0

50 511

50 511

0

31 000

31 000

0

სანებართვო მოსაკრებელი

727

727

0

37 237

37 237

0

1 000

1 000

0

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

727

727

0

37 237

37 237

0

1 000

1 000

0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

200

200

0

0

0

0

0

0

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

20 815

20 815

0

13 274

13 274

0

30 000

30 000

0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

15 808

15 808

0

13 482

13 482

0

9 800

9 800

0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

15 808

15 808

0

13 482

13 482

0

9 800

9 800

0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

31 000

31 000

0

23 871

23 871

0

55 000

55 000

0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

104 886

104 886

0

42 445

42 445

0

40 000

40 000

0

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის ხარჯები 9 028 498 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

6 374 565

6 374 565

0

6 683 966

6 683 966

0

9 028 498

9 028 498

0

შრომის ანაზღაურება

3 076 810

3 076 810

0

3 049 173

3 049 173

0

3 331 263

3 331 263

0

საქონელი და მომსახურება

1 222 947

1 222 947

0

1 119 304

1 119 304

0

1 728 330

1 728 330

0

სუბსიდიები

1 242 652

1 242 652

0

1 241 318

1 241 318

0

1 613 320

1 613 320

0

სოციალური უზრუნველყოფა

447 641

447 641

0

556 663

556 663

0

914 585

914 585

0

სხვა ხარჯები

384 515

384 515

0

717 507

717 507

0

1 441 000

1 441 000

0

 


მუხლი 8. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8 288 280 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 318 280 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

104 250

104 250

0

101 362

101 362

0

1 089 685

1 089 685

0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 172 925

4 172 925

0

4 098 429

4 098 429

0

6 072 510

6 072 510

0

განათლება

148 780

148 780

0

131 991

131 991

0

287 300

287 300

0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

533 665

533 665

0

496 249

496 249

0

625 385

625 385

0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

60 500

60 500

0

60 475

60 475

0

243 400

243 400

0

სულ ჯამი

5 020 120

5 020 120

0

4 888 507

4 888 507

0

8 318 280

8 318 280

0

 ბ) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  30 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

42 167

42 167

0

122 530

122 530

0

30 000

30 000

0

ძირითადი აქტივები

2 181

2 181

0

11 733

11 733

0

10 000

10 000

0

არაწარმოებული აქტივები

39 986

39 986

0

110 797

110 797

0

20 000

20 000

0

მიწა

39 986

39 986

0

110 797

110 797

0

20 000

20 000

0

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 765 400 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, მათ შორის:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7,1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 175 363

2 175 363

0

2 091 807

2 091 807

0

3 724 428

3 724 428

0

7,11

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                               

2 146 643

2 146 643

0

2 074 375

2 074 375

0

2 687 628

2 687 628

0

7,111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 066 643

2 066 643

0

2 074 375

2 074 375

0

2 557 628

2 557 628

0

7,112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

80 000

80 000

0

0

0

0

130 000

130 000

0

7,16

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

28 720

28 720

0

17 431

17 431

0

18 000

18 000

0

7,18

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0

0

0

0

0

0

1 018 800

1 018 800

0

7,2

თავდაცვა

59 900

59 900

0

0

0

0

0

0

0

7,21

 სამოქალაქო თავდაცვა

59 900

59 900

0

0

0

0

0

0

0

7,4

ეკონომიკური საქმიანობა

1 159 965

1 159 965

0

1 480 563

1 480 563

0

3 329 050

3 329 050

0

7,42

სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

6 500

6 500

0

6 435

6 435

0

18 500

18 500

0

7,421

სოფლის მეურნეობა

6 500

6 500

0

6 435

6 435

0

18 500

18 500

0

7,45

ტრანსპორტი

1 082 015

1 082 015

0

1 403 447

1 403 447

0

3 097 870

3 097 870

0

7,451

საავტომობილო ტრანსპორტი

1 082 015

1 082 015

0

1 403 447

1 403 447

0

3 097 870

3 097 870

0

7,47

ეკონომიკის სხვა დარგები

71 450

71 450

0

70 681

70 681

0

212 680

212 680

0

7,473

ტურიზმი

71 450

71 450

0

70 681

70 681

0

212 680

212 680

0

7,5

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0

0

0

571 206

571 206

0

879 400

879 400

0

7,56

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0

0

0

571 206

571 206

0

879 400

879 400

0

7,6

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

4 105 620

4 105 620

0

3 090 517

3 090 517

0

4 054 930

4 054 930

0

7,62

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2 005 360

2 005 360

0

1 742 786

1 742 786

0

2 168 990

2 168 990

0

7,63

წყალმომარაგება

545 110

545 110

0

519 759

519 759

0

819 340

819 340

0

7,66

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 555 150

1 555 150

0

827 972

827 972

0

1 066 600

1 066 600

0

7,7

ჯანმრთელობის დაცვა

402 892

402 892

0

379 153

379 153

0

902 200

902 200

0

7,76

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

402 892

402 892

0

379 153

379 153

0

902 200

902 200

0

7,8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 408 890

1 408 890

0

1 358 468

1 358 468

0

1 602 320

1 602 320

0

7,81

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

640 925

640 925

0

608 725

608 725

0

685 590

685 590

0

7,82

მომსახურება კულტერის სფეროში

767 965

767 965

0

749 743

749 743

0

853 230

853 230

0

7,86

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0

0

0

0

0

0

63 500

63 500

0

7,9

განათლება

1 775 230

1 775 230

0

1 708 778

1 708 778

0

2 301 650

2 301 650

0

7,91

სკოლამდელი აღზრდა

1 286 310

1 286 310

0

1 205 833

1 205 833

0

1 553 700

1 553 700

0

7,98

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

488 920

488 920

0

502 945

502 945

0

747 950

747 950

0

7 10

სოციალური დაცვა

289 145

289 145

0

942 881

942 881

0

570 800

570 800

0

7 107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

24 000

24 000

0

23 858

23 858

0

25 200

25 200

0

7 109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

265 145

265 145

0

919 022

919 022

0

545 600

545 600

0

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

11 377 005

11 377 005

0

011 623 373

11 623 373

0

17 364 778

17 364 778

0

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  – 733 323 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება – 27 000 ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 130 000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა
2021 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)

მმართველობით სფეროში განხორციელებული პროექტები, მუნიციპალიტეტის მერიას აძლევს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.

აღნიშნული მიმართულებები მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტის წარმომამდენლობით და აღმასრულებელი რგოლების განვითარებისთვის და თანამედროვე მართვის სისტემის საფუძვლების დანერგვაში, რაც ხელს შეუწყობს პროგრამული ბიუჯეტის სრულყოფას.

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3 751 428

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 557 628

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

575 500

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 908 328

01 01 03

   სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

73 800

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

1 193 800

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

130 000

01 02 02

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

950 000

01 02 03

მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა  საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში

68 800

01 02 04

სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

45 000

 

პრიორიტეტი:

2. ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

(პროგრამული კოდი 02 00)

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის გეგმა

02 00

 ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

7 383 980

02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

3 097 870

02 01 01

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

2 188 923

02 01 02

სოფელ აქუცის ქვედა უბანში მისასვლელ გზაზე მდინარე აჭარისწყალზე გადასასვლელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა

429 477

02 01 03

დაბა ქედაში აბუსერიძის ქუჩა №23-ის მიმდებარედ მისასვლელი გზის რემონტი

228 500

02 01 04

დაბა ქედაში გოგებაშვილის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩის ჩასასვლელის რეაბილიტაცია

48 000

02 01 05

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

5 000

02 01 06

ბურღვა აფეთქება

12 000

02 01 07

დაბა ქედა, ვაჟა ფშაველას ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია

65 770

02 01 08

დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩაზე  გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია

120 200

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

819 340

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

491 650

02 02 01 01

ქედის მუნიციპალიტეტის, ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ კოკოტაურში ახალი სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

107 800

02 02 01 02

ქედის მუნიციპალიტეტის, სოფელ დანდალოში ოტოლაძეების უბანში არსებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

56 900

02 02 01 03

ქედის მუნიციპალიტეტის, სოფელ დანდალოში ბაგა-ბაღის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

21 250

02 02 01 04

სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

0

02 02 01 05

ქედის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ძენწმანში არსებული სარწყავი არხის  რეაბილიტაცია

12 100

02 02 01 06

სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა

91 000

02 02 01 07

სოფელ კუჭულაში სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მოწყობა

6 800

02 02 01 20

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოლოგანში სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

104 800

02 02 01 21

სოფელ ქედაში ხაბაზების უბანში 8 ოჯახისათვის ახალი სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

91 000

02 02 02

შპს ქედის წყალკანალი

327 690

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2 168 990

02 03 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

524 700

02 03 01 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

33 600

02 03 01 03

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა

3 800

02 03 01 04

26 მაისის ქ. №2-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია

57 500

02 03 01 05

სოფელ გეგელიძეებში ფრიდონ ხალვაშის სახლმუზეუმის რეაბილიტაცია

294 800

02 03 01 06

სოფელ გარეტყეში სოფლის სახლის მშენებლობა

50 000

02 03 01 07

სოფელ კოლოტაურში სოფლის სახლის რეაბილიტაცია

85 000

02 03 02

ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 362 090

02 03 02 01

დაბა ქედაში, მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

483 390

02 03 02 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებების გატარება

878 700

02 03 03

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

282 200

02 03 03 01

დაბა ქედაში ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა

146 600

02 03 03 02

ცხმორისის სასაფლაოს შემოღობვა

50 000

02 03 03 03

ზვარის ადმინისტრაციული ერთეულში შენობის მიმდებარედ პარკის მშენებლობა

85 600

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

205 000

02 04 01

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

5 000

02 04 02

 პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

200 000

02 05

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

18 500

02 05 01

აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა

2 000

02 05 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა

6 500

02 05 03

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან ,,ელექტრო ღობე"

10 000

02 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

750 000

02 07

არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა

11 600

02 08

შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

212 680

02 09

მთების ელექტროფიკაცია

100 000

 

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

დაფინანსება ლარში

02 01

3 097 870

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

 

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის 62 სოფელში 250 კმ შიდა სასოფლო-საუბნო გზა არის მუნიციპალიტეტის საკუთრება. აღნიშნული გზები გრუნტის საფარიანია ამიტომ ხშირად ზიანდება და ხდება გაუვალი. ასევე მდინარეებზე არსებული ხიდები ამორტიზებულია და მოითხოვს რემონტს. გზებზე გასულ წელში  ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები. რითაც მიღწეული იქნა შედეგი ცალკეულ უბნებში გზების კეთილმოწყობის კუთხით. ამიტომ მიზანშეწონილია პროგრამა გაგრძელდეს მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო-საუბნო გზების სრულ რეაბილიტაციამდე.

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა, ჩატარებულია შიდა სასოფლო-საუბნო გზების კაპიტალური სარეაბილიტაციო სამუშოები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ლარში

02 01 01

2 188 923                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

უკანასკნელ წლებში დაწყებულია სოფლებში შიდა საუბნო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. აღნიშნული პროგრამით ბოლო სამ წელიწადში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 5 კმ-ზე მეტ საუბნო გზას, აიგო დამცავი კედლები, სანიაღვრე არხები და სოფლის მდინარეებზე გადასასვლელი ხიდები.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა, ჩატარებულია შიდა სასოფლო-საუბნო გზების კაპიტალური სარეაბილიტაციო სამუშოები.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფელ აქუცაში მისასვლელ გზაზე მდინარე აჭარისწყალზე გადასასვლელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა

დაფინანსება ლარში

02 01 02

 429 477     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია სოფელ აქუცის ბარის უბანში და სოფელ ვაიოს მოსახლეობისათვის ახალი ხიდის მშენებლობა, რითაც გაუმჯობესდება აღნიშნულ სოფლებში საგზაო ინფრასტრუქტურა და შემცირდება მისასვლელი გზა 2 კმ_ი მანძილით. მიღწეული იქნება წლის ყველა სეზონზე სატრანსპორტო საშუალებების შეუზღუდავი გადაადგილება.

პროგრამა ითვალისწინებს მდინარე აჭარისწყალზე სოფელ აქუცისა და ვაიოსათვის საავტომობილო ხიდის მშენებლობას, რომლისთვისაც ბიუჯეტიდან დაიხარჯება  429 477 ლარი. ხიდის დასრულების შემდეგ სოფელ აქუცის 16 ოჯახი და სოფელ ვაიოს 20 ოჯახი ისარგებლებს საგზაო მიმოსვლისათვის რაც გააუმჯობესებს მათ ყოფით პირობებს. ასევე ხიდი იქნება სათადარიგო გადასასვლელი სოფელი ვაიოში არსებული ხიდის დაზიანების შემთხვევაში, რა დროსაც ამ ხიდით ისარგებლებს 7 სოფელი (აქუცა, ვაიო, კვაშტა, სირაბიძეები, კანტაური, ტიბეთა და აბუქეთა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა (ხიდი)

პროგრამის დასახელება

კოდი

დაბა ქედაში აბუსერიძის ქუჩა №23-ის მიმდებარედ მისასვლელი გზის რემონტი

დაფინანსება ლარში

02 01 03

   228 500     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

დაბა ქედაში ტბელ აბუსერიძის ქუჩის ბოლოში ახლადათვისებულ ტერიტორიაზე განთავსდა ღვინის ქარხანა, სკოლის სპორტული დარბაზი, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი და მომსახურების ცენტრი. ტერიტორიის დარჩენილ ნაწილში კვლავ იგეგმება სხვა ობიექტების განთავსება. დღემდე ობიექტამდე მისასვლელი საავტომობილო გზა გრუნტისსაფარიანია და მოითხოვს რეაბილიტაციას, რისთვისაც შედგენილი პროექტის მიხედვით საჭიროა 228 500 ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კეთილმოწყობილი ქუჩა და საავტომობილო გზა თავისი ინფრასტრუქტურით.

პროგრამის დასახელება

კოდი

დაბა ქედაში გოგებაშვილის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩის ჩასასვლელის რეაბილიტაცია

დაფინანსება ლარში

02 01 04

       48 000     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამის მიზანია დაბა ქედაში გოგებაშვილის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩის ჩასასვლელის რეაბილიტაცია  რითაც გაუმჯობესდება აღნიშნულ საგზაო ინფრასტრუქტურა  მიღწეული იქნება წლის ყველა სეზონზე შეუზღუდავი გადაადგილება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა

პროგრამის დასახელება

კოდი

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

დაფინანსება ლარში

02 01 05

                    5000     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობების (მეცხოველეობის) განვითარების ხელშეწყობა. რეგიონისათვის დამახასიათებელი მთის ტრადიციების შენარჩუნება. ალპური რესურსების გამოყენება მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებაში.

მთის ალპურ საძოვრებზე საზაფხულოდ დროებით მობინადრეთა ტრანსპორტით მომსახურეობის უზრუნველყოფა. მგზავრთა უსაფრთხოდ და დანახარჯების გარეშე ტრანსპორტით მომსახურების უზრუნველყოფა მთლიანად მთის სეზონის პერიოდში (სამი თვე) სატრანსპორტო მომსახურების გაწევა. საიჩარის და გომის მთის ტერიტორიაზე მობინადრე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტით მომსახურების შესყიდვა. პროგრამა ითვალისწინებს შედგენილი გრაფიკის მიხედვით კვირაში თითო მარშრუტს. მოსახლეობის მოთხოვნით დაგეგმილ დღეებში მთებზე ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კმაყოფილი მოსახლეობა, შენარჩუნებული მთის ტრადიციები და მეცხოველეობის პროდუქტების დამზადების ადგილობრივი ტრადიციების შენარჩუნება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბურღვა აფეთქება

დაფინანსება ლარში

02 01 06

      12 000     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში შემავალ 11 სოფელში 20 ლოკაციაზე არსებული ქვის ლოდები საფრთხეს უქმნის ახლომდებარე საცხოვრებელ სახლებსა და მათში მცხოვრებ მოსახლეობას, რისთვისაც საჭიროა მათი გაუვნებელყოფა აფეთქების გზით

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის სოფლებში საცხოვრებელი სახლებისათვის საფრთხის შემცველი ქვის ლოდების გაუვნებელყოფა აფეთქების გზით.

მუნიციპალიტეტის სოფლებში ზემოთ ჩამოთვლილი საცხოვრებელი სახლებისათვის და მათი მობინადრეებისათვის დაზიანებისაგან რისკების აცილება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

დაბა ქედა, ვაჟა ფშაველას ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია

დაფინანსება ლარში

02 01 07

65 770

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

დაბა ქედაში ვაჟა ფშაველას ქუჩაზე არსებული გზის მონაკვეთი არის გრუნტის საფარიანი და კეთილმოუწყობელი. წარმოქმნილია გზის სავალ ნაწილზე ორმოები. ავტომობილებისა და ქვეითად მოსიარულეთა გადაადგილებისათვის არაკომფორტულია

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაბა ქედაში ვაჟა ფშაველას ქუჩაზე არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა, ასფალტის საფარის დაგება

მიმდინარე 2021 წლის ბოლომდე დასრულდება გზის სავალი ნაწილის კეთილმოწყობა და ასფალტის საფარის დაგება. გზა მომზადებული იქნება შემდგომი ექსპლოატაციისათვის

პროგრამის დასახელება

კოდი

დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩაზე გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია

დაფინანსება ლარში

02 01 08

120 200

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩის მონაკვეთი არის გრუნტის საფარიანი, რის გამოც ზიანდება სავალი ნაწილი და ზღუდავს ტრანსპორტის გადაადგილებას. ზამთრის პირობებში წარმოიქმნება ტალახი და გუბეები, ამიტომ საჭიროა მისი მოწესრიგება და ასფალტის საფარის დაგება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩის ბოლო ნაწილში გრუნტის საფარიან გზაზე ასფალტის საფარის დაგება

მიმდინარე წლის ბოლომდე დასრულდება გზის საფარი და მომზადდება საექსპლოატაციოდ

პროგრამის დასახელება

კოდი

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

დაფინანსება ლარში

02 02

    819 340

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა;
- შპს „ქედის წყალკანალის“ სუბსიდირება

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყევტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.
 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქედის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში რეაბილიტირებულია და აშენებულია წყლის სისტემის ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება,

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

დაფინანსება ლარში

02 02 01

     491 650

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

  • ქედის მუნიციპალიტეტის, ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ კოკოტაურში ახალი სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა
  • ქედის მუნიციპალიტეტის, სოფელ დანდალოში ოტოლაძეების უბანში არსებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
  • ქედის მუნიციპალიტეტის, სოფელ დანდალოში ბაგა-ბაღის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
  • ქედის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ძენწმანში არსებული სარწყავი არხის  რეაბილიტაცია.
  • სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა
  • სოფელ კუჭულაში სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მოწყობა.
  • ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოლოგანში სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა
  • სოფელ ქედაში ხაბაზების უბანში 8 ოჯახისათვის ახალი სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს არსებული წყლის სისტემაზე დაზიანებული ქსელის ამოცვლას, სარეზერვო გამანაწილებელი აუზების აშენებას, დამატებით მომხმარებლების მიერთებას და ოჯახებისათვის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებას, მილების შეძენას. აღნიშნული ქვეპროგრამისათვის ბიუჯეტიდან საჭიროა 577 250 ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისათვის  წყალმომარაგების  მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სიტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

შპს ქედის წყალკანალი

დაფინანსება ლარში

02 02 02

                    327 690     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირება გაეწევა შპს ქედის წყალკანალს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებულია წყალმომარაგების მომსახურება, უზრუნველყოფილია წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონიძიებები

დაფინანსება ლარში

02 03

2 168 690

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

  • ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი;
  • ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
  • პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა;

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება

შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შექმნილი და მოწყობილი ახალი ტერიტორიები

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

დაფინანსება ლარში

02 03 01

496 400                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

დაბა ქედაში მ. კოსტავას ქუჩა №3 მდებარე ორსართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია (მუზეუმის განსათავსებლად)

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა.

26 მაისის ქ. №2-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია

სოფელ გეგელიძეებში ფრიდონ ხალვაშის სახლმუზეუმის რეაბილიტაცია

სოფელ გარეტყეში სოფლის სახლის მშენებლობა

სოფელ კოლოტაურში სოფლის სახლის რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:   საბინაო ფონდის ინფრასტრუქტურის  განვითარება

შედეგი;   მუნიციპალური საბინაო ფონდის შექმნა

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დაბა ქედაში 26 მაისის ქ. №2-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია

დაფინანსება ლარში

 

02 03 01 04

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

71 800                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური, აგრეთვე დაბა ქედის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლობა განთავსებული არიან შეუფერებელ კეთილმოუწყობელ ფართებში, რისთვისაც საჭიროა შესაბამისი ფართების მოწყობა მუნიციპალიტეტის კუთვნილ ადმინისტრაციულ შენობაში

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შენობის შიდა ფართის რემონტი და რეაბილიტაცია მასში მუნიციპალიტეტის სამსახურების განთავსებისათვის. შენობის განახლების და მისი მდგრადობის შენარჩუნება.

   შენობის ინტერიერის მოწესრიგება შიდა ფართში, მათი სამსახურეობრივი გამოყენების მიზნით წესრიგში მოყვანა

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

 

დაფინანსება ლარში

 

02 03 01 01

 

33 600                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის საქმიანობის მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრების არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესება; მუნიციპალური საბინაო ფონდის შექმნა; მობინადრეთათვის უსაფრთხო, გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი პირობების შექმნა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალური საბინაო ფონდის შექმნა

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;

დაფინანსება ლარში

02 03 02

1 362 090                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია

  • დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

 პროექტი დაიწყო 2016 წელს და გაგრძელდება მიმდინარე წელსაც. აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში მოეწყობა  ნაპირსამაგრი მონოლითური ჯებირი.

აღნიშნულის ფარგლებში ასევე ხორციელდება

  • მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები

 კერძოდ, გეოლოგიური დასკვნების საფუძველზე ხორციელდება სამუშაოები დაზიანებული გზების, წყლის სისტემების, სანიაღვრე არხების, უმისამართოდ გამდინარე წყლების უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანის, მეწყერის შედეგად დაზიანებული შენობა-ნაგებობების და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სტიქიისგან მოსახლეობის, მუნიციპალური და კერძო საკუთრების დაცვა და  ახალი ტერიტორიების ათვისება

შედეგი: სტიქიისგან დაცული მოსახლეობა, მუნიციპალური და კერძო საკუთრება და ათვისებული ახალი ტერიტორიები

პროგრამის დასახელება

კოდი

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

დაფინანსება ლარში

02 03 03

282 200

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

  • დაბა ქედაში ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა
  • ცხმორისის სასაფლაოს შემოღობვა
  • ზვარის ადმინისტრაციული ერთეულში შენობის მიმდებარედ პარკის მშენებლობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სარეკრეაციო და ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაფართოება

 

შედეგი: მოწყობილი და გაფართოებული სარეკრეაციო და ტურისტული ინფრასტრუქტურა

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

დაფინანსება ლარში

02 04

  205 000                  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა ( მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა- ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები;
  • პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

 

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება.

შედეგი : მომზადებული ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ჩატარებული ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურები

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

დაფინანსება ლარში

02 05

18 500                 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამა:

  • აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა
    - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაცია
  • სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან ,,ელექტრო ღობე"

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მონაწილეობა აგრო-სასურსათო პროდუქციის გამოფენა გაყიდვაში. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული მსხილფეხა რქოსანი პირუტყვის ვაქცინაცია იმ დაავადებებზე, რომლებიც სახელმწიფო დაფინანსებით არ ხორციელდება. ეს დაავადებებია პასტერელოზი და ემკარი.სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან ,,ელექტრო ღობე"

შედეგი: აგრო-სასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია, პასტეროლიზსა და ემკარზე ვაქცინირებული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან.

პროგრამის დასახელება

კოდი

აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა

დაფინანსება ლარში

02 05 01

 2 000                  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქედის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობი შეადგენს 5093 ჰა-ს და  მოსახლეობის 70% სოფლის მეურნეობითაა დაკავებული, რომლებსაც მოყავთ სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების კულტურები. აღნიშნული დარგის განვითარება უმნიშვნელოვანესია მუნიციპალიტეტისათვის. უკანასკნელ წლეებში აგროსექტორში მიმდინარე ცვლილებებმა და სახელმწიფოს მხრიდან ხელშეწყობამ დადებითი შედეგი გამოიღო აღნიშნულ სექტორში. ქედის მუნიციპალიტეტში ძირითადად მცირე საოჯახო და ფერმერული მეურნეობები დომინირებენ, ამ დარგში მუნიციპალიტეტის შრომისუნარიანი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილია დასაქმებული და მათ მიერ მოწეული პროდუქტი არის ეკოლოგიურად სუფთა და ხარისხიანი მაგრამ ეს არარის საკმარისი იმისთვის რომ ფერმერებს ჰქონდეთ სტაბილური  შემოსავალი ამისათვის საჭიროა მათი პროდუქცის რეალიზაცია.

აგრო-სასურსათო პროდუქციისა და ახალი ტექნოლოგიების მე-9  საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვა  ,,Agro batumi 2020”ფართო მაშტაბის მატარებელია ის წლიდან  წლამდე უფრო მრავალფეროვანი და შედეგის მომტანი ხდება. მონაწილე კომპანიები, ფერმერები, მუნიციპალიტეტები ორი დღის განმავლობაში საკუთარი პროდუქციას ფართო მომხმარებელს აცნობენ და ამავდროულად პოპულარიზაციას გაუწევენ. მონაწილეებს საშუალება აქვთ ახალი კონტაქტები  დაამყარონ მომხმარებელთან, რაც იძლევა იმის საფუძველს, რომ მოახდინონ მათი პროდუქცის რეალიზაცია.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:მიიღოს მონაწილეობა „აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვაში და პოპულარიზაცია გაუწიოს მუნიციპალიტეტის ფერემერების მიერ მოწეულ პროდუქციას

 

შედეგი: „აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვაში  მიღებული მონაწილეობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაცია

დაფინანსება ლარში

02 05 02

6 500                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის საერთო რაოდენობა დაახლოებით 7500-მდეა. აქედან დაახლოებით 2000 სული არის ის რაოდენობა, რომელიც საჭიროებს აუცილებელ ვაქცინაციას პასტერელოზსა და ემკარზე. როგორც ცნობილია ამ დაავადებების ვაქცინაცია სახელმწიფოს მიერ არ ფინანსდება, რადგანაც არ არის ზოონოზური დაავადებები, მაგრამ ამ დაავადებებით მიღებული ეკონომიკური ზარალი დიდია და მნიშვნელოვან ზარალს აყენებს ფერმერს. პასტერელოზითა და ემკარით ავადდება ძირითადად ახალგაზრდა, მაღალპროდუქტიული და საუკეთესო შეხორცების მქონე მსხვილფეხა პირუტყვი. დაავადების რისკი დიდია იმ ცხოველებში, რომლებიც გადიან საზაფხულო საძოვრებზე სადაც არის ამ დაავადებების კერები. სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ფერმერთა არცოდნის და გამოუცდელობის გამო დაავადების კერები გაჩნდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სოფლებში, რის შედეგადაც ყოველწლიურად იღუპება ახალგაზრდა, მაღალპროდუქტიული ცხოველები. ფერმერები არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე დანაკარგის თავიდან აცილების მიზნით ცდილობენ ადრე გაზაფხულზე გაყიდონ ახალ მიღებული მოზარდი. ამ ტენდენციამ კი გამოიწვია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველთა საერთო რაოდენობის მნიშვნელოვანი შემცირება. ფერმერისთვის უმჯობესია გამოზარდოს მსხვილფეხა პირუტყვის მოზარდი და ისე გაყიდოს. ამით გაიზრდება ფერმერის შემოსავალი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული მსხილფეხა რქოსანი პირუტყვის ვაქცინაცია იმ დაავადებებზე, რომლებიც სახელმწიფო დაფინანსებით არ ხორციელდება. ეს დაავადებებია პასტერელოზი და ემკარი.

შედეგი: პასტეროლიზსა და ემკარზე ვაქცინირებული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი

პროგრამის დასახელება

კოდი

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან ,,ელექტრო ღობე"

დაფინანსება ლარში

02 05 03

10000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

გარეული ცხოველების მოსახლეობის სიახლოვის დამკვიდრების ძირითად მიზეზს  წარმოადგენს ტყეში და ტყისპირებზე უმეთვალყურეოდ გაშვებული შინაური ცხოველები;  დაუცველი (არასათანადოდ შემოღობილი) შინამეურნეობის ობიექტები და საოფლო-სამეურნეო  ნაკვეთები; სოფლის განაპირას, ტყის და ტყისპირებში, ხევებსა და მდინარეების ნაპირებზე დაგროვილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენები.    აღნიშნული, როგორც საკვების მოპოვების იოლი წყარო, მძლავრი მაპოროვოცირებელი ფაქტორია გარეულ ცხოველთა მოსაზიდად, რასაც შედეგად მოსახლეობის ქონებაზე ზიანის მიყენებაც მოსდევს რიგ შემთხვევაში, ადგილი აქვს გარეული ცხოველების საქონელზე, სასოფლო-სამეურნეო  (როგორც ერთწლიან ასევე მრავალწლიან ) ნარგავებზე თავდასხმის ფაქტს. ზემოაღნიშნული საკითხის მოგვარების ერთერთი აპრობირებული გზაა ელექტრო ღობეები. ელექტრო ღობეები მთელმსოფლიოში სულ უფრო პოპულარული ხდება, რადგან ის დაცვის ეფექტური და უსაფრთხო საშუალებაა და ამავედროს, ხელმისაწვდომი და მარტივად მოსაწყობიცაა. მათ სხვადასხვა დანიშნულებით იყენებენ, ამიტომ განსხვავებულია მათი მოწყობის წესიც. ელექტროღობეების მოწყობის ძირითადი მიზანია სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების დაცვა გარეული ცხოველებისგან.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან ,,ელექტრო ღობე"

შედეგი: სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან.

პროგრამის დასახელება

კოდი

არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა

დაფინანსება ლარში

02 07

11 600                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მიერ 2019-2020 წლებში ახლადაშენებული შენობების ელექტრომეურნეობის გამართვისათვის საჭიროა სს ენერგო პრო-ჯორჯიასთან ხელშეკრულების გაფორმება, შესაბამისი ხარჯების გადახდა და მათი გამრიცხველიანება. ასევე, სოფლის საერთო სარგებლობის წისქვილები, რომლებიც აშენებულია ბიუჯეტის ხარჯებით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, საჭიროა ელექტრომეურნეობის ქსელში ჩართვა და სათანადო ფინანსირება. მუნიციპალიტეტის კუთვნილ ზოგიერთ შენობებში დაზიანებულია ელექტრომრიცხველები და საჭიროა ახლით შეცვლა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ შენობებში და საერთო სარგებლობის სოფლის წისქვილებში ელექტრომეურნეობის აღდგენა და გამრიცხველიანება, დაზიანებული მრიცხველების და სხვა მოწყობილობების ახლით შეცვლა, ახლად აშენებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების ელექტრომომარაგების ქსელში ჩართვა.

შედეგი: ელექტრო მეურნეობის აღდგენა და ელექტროქსელში ჩართვა

პროგრამის დასახელება

კოდი

შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

დაფინანსება ლარში

02 08

                    212 680      

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

პროგრამის აღწერა

შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი 2020 წლის 5 მარტს შეიქმნა. ორგანიზაციის დამფუძნებელია ქედის მუნიციპალიტეტის მერია და მის 100% წილს ფლობს.

ძირითად საქმიანობებს წარმოადგენს:

ა) ტურისტული ობიექტების მოვლა შენახვა;

ბ) ტურისტული სერვისების შექმნა და განვითარება;

გ) გადასახადების ამოღება;

დ) ქედის მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის შესწავლა და შესაბამისი სტრატეგიული გეგმის შექმნა;

დ) მუნიციპალიტეტში მოქმედ კვების თუ განთავსების ობიექტებზე დახმარება, როგორც ბიზნესის მართვის მხრივ ასევე რჩევების და რეკომენდაციების მიცემა

ე) მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის პიარი და აშ

ახალი კორონა ვირუსის გამოწვევების მიუხედავად აღნიშნული ორგნაზიცია არ გაჩერებულა და არსებული მდგომაროება გამოიყენა მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის კვლევისთვის, რომელიც მიმდინარეობს და მიმდინარე წელს უნდა დასრულდეს, რის საფუძველზეც უნდა შემდეგს 2020-2021 წლის ტურისტული პროგრამები ბიუჯეტში.

ამ პერიოდის მანძილზე შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრმა, მოაწყო 2 ინფო-ტური მუნიციპალიტეტის მაშტაბით და უახლოეს პერიოდში გეგმავს მედია ტურს. კავშირები დაამყარა შემდეგ ორგიზაციებთან, როგორებიცაა: არასამთავრობო ორგანიზაცია სენი, ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი (LAG), აჭარის ტურიზმის და კურორტების დეპარტამეტი, ევროკავშირის ინიციატივა მერები ეკონომიკური ზრდისთვის  და სხვადასხვა სამსახურებთან, რომელიც ჩართულნი არიან მუნიციპალიტეტში ტურისტული ინდუსტრიის განვითარების მიმართულებით.

კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელი (CENN პროექტი ტყის მდგრადი მართვა საქართველოში.  პროექტის მიზანს წარმოადგენს საქართველოში სატყეო რეფორმის წარმატებული განხორციელების ხელშეწყობა პოლიტიკური ინსტრუმენტების შემუშავების, ტყის მართვის პრაქტიკის მოდერნიზების, ხელისუფლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების გაძლიერებისა და პრობლემების გადაჭრაზე ორიენტირებული პოლიტიკური დიალოგის გაძლიერების გზით. ამ პროექტში შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი იქნება DMO. ამ მიზნით მოლაპარაკებები შედგა. აღნიშნულ პროექტში არასამტავრობო ორჰანზიაცია CENN დაგვემხარება სამსახურის სრულყოფაში, თანამშრომლების გადამზედაბასა და ტექნიკურ უზრუნველყოფაში, ასევე ვებსაიტის დამზადებასა და ბილიკების მართვის პროგრამის შემუშავებაში.

ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი ( LAG) ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი რესურსებისა და პოტენციალის ოპტიმალური გამოყენება სოფლის განვითარებისათვის (ქედა ლიდერი)“ პროექტის მიზანია ადგილობრივი ეკონომიკური საქმიანობების დივერსიფიკაცია, ინვესტიციების მოზიდვა და კონკურენტული სასოფლო-სამეურნეო და გარემოსდაცვითი პრაქტიკის ხელშეწყობა სოფლის განვითარების თანამონაწილეობრივი, სტრატეგიული დაგეგმვის გზით. პროექტის ამოცანაა ქედის მუნიციპალიტეტის განვითარების პოტენციალის გაძლიერება და ადგილობრივი შესაძლებლობებისა და რესურსების ოპტიმალური გამოყენება.  აღნიშნულ პროექტში შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრმა გააკეთეა LAG_თან ერთად საგრანტო განაცხადი , რომელმაც ყველა ეტაპი გაიარა და ველოდებით ოფიციალურ პასუხს. პროექტის მიზანი იქნება ქედის მუნიციპალიტეტის რესურსის პოპულარიაზაცია სხვადასვხა ტიპის აქტივობებით...

მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ წარმოადგენს ევროკავშირის ინიციატივას, რომელიც 2016 წლის 26 ოქტომბერს, ქალაქ ერევანში მიმდინარე მაღალი დონის კონფერენციის დროს დაიწყო1 და მიმართულია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში მოქმედ ადგილობრივ ხელისუფლებებზე: სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა2 . "მერები ეკონომიკური ზრდისთვის" მთავარ მისიას მდგრადი ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება წარმოადგენს. მისი მიზანია მერებისა და მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერა ადგილობრივ დონეზე, რათა მათ აქტიურად შეუწყონ ხელი ეკონომიკურ განვითარებასა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, რის მიღწევასაც საკუთარი შესაძლებლობების გაფართოებისა და ტექნიკური უნარების განვითარებით და კერძო სექტორსა და სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობის მეშვეობით შეძლებენ.

აღნიშნულ პროექტში შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი აქტიურად არის ჩართული. ჩვენი ხშირი კომუნიკაციის საფუძველზე სამდივნო განხიილავს ქედაში ღვინის ინდუსტრიის, აგრო ტურიზმის, ეკო ტურიზმის, გასტრონომიული ტურიზმის ექსპერტების დახმარებას აბსოლიტურად უსასყიდლოდ. ასევე მნიშვნელოვანი, რომ აღნიშნულ პროექტში ქედა, შუახევი და ხულო ერთად არის ცართული და გააჩნია საერთო ეკონომიკური გეგმა. რასაც ანალოგი არ აქვს საქართველოში.

მარტიდან დღემდე სამსახური აკეთებს მუნიციპალიტეტის ტუყრისტული პოტენციალის კვლევა, კვების და განტავსების ობიექტებს აძლევს რჩევებს და რეკომენდაციებს თუ როგორ დაიცვან ყველა სტანდარტი. აყალიბებს პარტნიორულ ურთიერთობებს სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, როგორც ადგილობრივი ასევე საქართველოს მაშტაბით. .

მახუნცეთის პრობლემა, რომელიც ეხება გარე მოვაჭრეეებს, სამსახურმა გააკეთა რამდენიმე შეხვედრა, მიაღწია მათთან შეთანხმება, რომ შექიმნას საერთო ზომის და ფორმის დახლი , რათა ტურისტული ლოკაცია გახდეს ევროპული სტანდარტის და იყოს მეტად მოწესრიგებული.

ასევე მნიშვნელოვანია სამსახურის მდგრადობა და შემოსავლები რათა წლიდან წლამდე უფრო მეტად გახდეს დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, რომელიც საკუთარი შემოსავლებით ირჩენს თავს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქედის მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის კვლევა, რომლის საფუძველზე შეიქმნება  ქედის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების  მოკლე , საშუალო და გრძელვადიანი სტრატეგია;

მიზანი: არსებული ტურისტული ლოკაციების, მოვლა, შენახვა და განვითარება;

არსებული ტურისტული სერვისების დახვეწა და ახალი შექმნა;

დონორებთან ურთიერთობა და გრანტების მოძიება;

მუნიციპალიტეტში მოქმედ კვების თუ განთავსების ობიექტებზე დახმარება, როგორც ბიზნესის მართვის მხრივ ასევე რჩევების და რეკომენდაციების მიცემა;

მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის პიარი;

შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტში ტურიზმის სფეროს განვითარებით შეიქმნება ეკონომიკური ღირებულებათა ჯაჭვი, რომელიც აისახება თითოეული მოქალაქის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მთების ელექტროფიკაცია

დაფინანსება ლარში

02 09

100 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

პროგრამის აღწერა

სოფელ პირველ მაისში, ახოში და მერისის თემში მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილი საზაფხულო იალაღებით სარგებლობს ტბათის, ნამეფვარის და ღომას მთებს, სადაც ზაფხულობით იქ მყოფ მოიალაღეებს უხდებათ პრიმიტიული განათების სისტემით სარგებლობა, მოკლებული არიან ტელეგადაცემებს, სააინფორმაციო საშუალებებს და სატელეფონო მომსახურებას. ამიტომ საჭიროა მთებზე ელექტროსისტემის გამართვა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სოფელ პირველი მაისის, სოფელ ახოს და მერისის თემის მთის საძოვრებით მოსარგებლე მოსახლეობის კუთვნილი მთის სახლების ელექტრეომომარაგებ

შედეგი: მთით მოსარგებლე მოსახლეობის აბონენტად აყვანა და შემდგომში დენის მიწოდება

 

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 879 400  ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

     

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის გეგმა

III

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

869 900

1

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

869 900

1.1

03 01 01

შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისი

859 400

1.2

03 01 02

ნაგვისშემგროვებელი კონტეინერების შეძენა

20 000

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შპს „ქედის კომუნალურსერვისის“ სუბსიდირება

დაფინანსება ლარში

03 01 01

849 900

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული წერტილის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ ქუჩებსა და გზებზე, სადღესასწაულო დღეებში დაბაში და თემების ცენტრებში დეკორატიული განათებების მოწყობა. მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ ძირითად საზრუნავს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბისა და თემების ცენტრების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში, ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან. განხორციელდება დაბასა და თემებში საზოგადოებრივი სარგებლობის 13 საპირფარეშოს პერიოდული დასუფთავებისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფითი ღონისძიებები, რითაც უზრუნველყოფლი იქნება შესაბამისი საფრთხის თავიდან აცილება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება, გარე- განათების მოვლა პატრონობა, უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერის მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის მოვლა პატრონობა.

უზუნველყოფილია - დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება, გარე- განათების მოვლა პატრონობა, უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის მოვლა-პატრონობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ნაგვისშემგროვებელი კონტეინერების შეძენა

დაფინანსება ლარში

03 01 02

                    20 000     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში სოფლებისათვის დამატებით კომუნალური მომსახურებისათვის კონტეინერების განთავსება დღემდე მომსახურების გარეშე დარჩენილი უბნებისათვის. რითამ მომსახურების სფეროში მოექცევა მუნიციპალიტეტის მთელი დასახლებული ტერიტორია

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის სოფლების კომუნალური მომსახურებისათვის ბოლო წლებში განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად უმეტესი დასახლებული პუნქტებიდან ხდება კონტეინერებში ნარჩენების შეგროვება და მათი ტრანსპორტირება. დარჩენილია ცალკეული სოფლების ზოგიერთი უბანი მომსახურების გარეშე. მათი მომსახურების მიზნით დამატებით საჭიროა 35 ერთეული კონტეინერის შეძენა, რისთვისაც საჭიროა 20 000 ლარი.

 

 

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 841 000 ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

განათლება

     

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის 

 გეგმა

IV

04 00

განათლება

1 811 000

1

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

1,811,000

1.1.

04 01 01

ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება

1,553,700

2

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური
   რეაბილიტაცია

257,300

2.1.

04 01 02 01

ქედის N1 ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია

257,300

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი აღზრდა და  განათლება

დაფინანსება ლარში

04 01

1 811 000                 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

ა(ა)იპ – ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება – მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ -ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება,, რომელიც აერთიანებს 15 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 700–ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში  სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების

კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:   სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა.

შედეგი:   გაზრდილია  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების  ხელმისაწვდომობა,  და შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული  სააღმზრდელო გარემო.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ – ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება

დაფინანსება ლარში

04 01 01

1 811 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)იპ – ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა

ა(ა)იპ  ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება – მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ -ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება,, რომელიც აერთიანებს 15 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 700–ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში  სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალური  სკოლამდელი  აღზრდის დაწესებულებების სრულფასოვანი,  გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

 

შედეგი:უზრუნველყოფილია   მუნიციპალური    სკოლამდელი    აღზრდის    დაწესებულებების   დადგენილი    სტანდარტებისა    და რეგულაციების  შესაბამისი შეუფერხებელი  ფუნქციონირება

პროგრამის დასახელება

კოდი

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

დაფინანსება ლარში

04 01 02

257 300                  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ორი სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია ასევე გამაგრება-გაძლიერების სამუშოები და შიდა ფართების ნაწილობრივი რეაბილიტაცია.

  • ქედის N1 ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  

პროგრამის მიზანია სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რაც დამატებით ორი ბაღის გამაგრება/გაძლიერება და შიდა ფართის ნაწილის რეაბილიტაციას გულისხმობს

შედეგი:   გაზრდილია  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების  ხელმისაწვდომობა,  და შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული  სააღმზრდელო გარემო.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ქედის N1 ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია

დაფინანსება ლარში

04 01 02 01

257 300                 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

დაბა ქედაში N1 ბაგა-ბაღი განთავსებულია გასულ საუკუნეში აშენებულ არატიპიურ შენობაში. თავისი ფიზიკური მდგომარეობის გამო, შენობა მოითხოვს კაპიტალურ რემონტს. შედგენილი პროექტის მიხედვით გათვალისწინებულია კარ-ფანჯრების, იატაკის და ჭერის შეცვლა, ასევე სამზარეულო და საძინებელი ოთახების კედლების რემონტი. სარემონტო სამუშაოების ჩასატარებლად საჭიროა ბიუჯეტიდან 236 300 ლარის გამოყოფა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  

პროგრამის მიზანია სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რაც დამატებით ერთი ბაღის გამაგრება/გაძლიერება და შიდა ფართის ნაწილის რეაბილიტაციას გულისხმობს

შედეგი:   გაზრდილია  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების  ხელმისაწვდომობა,  და შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული  სააღმზრდელო გარემო.

 

 

5. კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

 

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

   

(ლარებში)

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის გეგმა

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2 092 970

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1 053 240

05 01 01

ააიპ ქედის სასპორტო სკოლა

367 650

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

30 000

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

211 900

05 01 03 01

საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

113 900

05 01 03 02

სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

98 000

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

443 690

05 01 04 01

 დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

75 400

05 01 04 02

 სოფელ გულებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

78 800

05 01 04 03

სოფელ ძენწმანში არსებული მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

85 000

05 01 04 04

სოფელ ცხემნაში არსებული მინის პორტული მოედნის რეაბილიტაცია

60 400

05 01 04 05

სოფელ წონიარისში არსებული მინის პორტული მოედნის რეაბილიტაცია

144 090

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 034 100

05 02 01

ააიპ ქედის კულტურის ცენტრი

719 100

05 02 02

ააიპ ქედის  ხელოვნების სკოლა

123 000

05 02 03

ააიპ ქედის მუზეუმი

78 000

05 02 04

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

50 500

05 03

  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

5 630

05 03 01

 ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

3 500

05 03 02

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა

2 130

05 04

კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

63500

05 04 01

სოფელ მერისის კულტურის სახლის რემონტი

63 500

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება ლარში

05 01

1 053 240                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის  მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამის აღწერა:

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლა;

- სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა;

-  სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა;

- სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია;                                                                                       

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია,საზოგადოების აქტიური ჩართვა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება

შედეგი:   მუნიციპალიტეტში გაზრდილია  საზოგადოების  ჩართულობა  სპორტულ ცხოვრებაში, გაზრდილია  ქედელი სპორტსმენების  მიღწევები.

პროგრამის დასახელება

კოდი

 ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლა

დაფინანსება ლარში

05 01 01

367 650               

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლა

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფის დაფინანსება, რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 7 სექცია (ფეხბურთი, ჭიდაობა, ჭადრაკი, კალათბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, კინგბოქსი და ფრენბურთი), სადაც სწავლება უფასოა და 300-მდე ბავშვია სხვადსხვა სპორტულ სახეობებში ჩაბმული.

ფეხბურთი. არჩილ ფარტენაძის სახელობის ტურნირი

 ტურნირში მონაწილეობას მიიღებენ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდები, თამაშები  დაიყოფა სამ ზონად და  თითოეული ზონიდან პირველ და მეორე ადგილზე გასული გუნდები მიიღებენ მონაწილეობას  ფინალურ თამაშში, ფინალურ თამაშზე მონაწილე გუნდები  და მწვრთნელები უზრუნველყოფილი კვებით,  I, II, III ადგილზე გასული გუნდები დაჯილდოვდებიან თასით, მედლებით, სიგელებით და  ფასიანი საჩუქრები, ღონისძიებებში მონაწილე მსაჯთა ჯგუფი უზრუნველყოფილი იქნებიან კვების დღიური ნორმით.

თავისუფალი ჭიდაობა, გურამ ჯიჯავაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი.

 ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ქართული ჭიდაობის გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება. I, II, III ადგილზე გასული მონაწილეები დაჯილდოვდებიან თასით, მედლებით, სიგელებით

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სასპორტო სკოლის ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონრების უზრუნველყოფა და სკოლასთან არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა.

შედეგი:  უზრუნველყოფილია  სასპორტო სკოლის  ინფრასტრუქტურის  გამართული  ფუნქციონირება,  სკოლის  ბაზაზე არსებული სპორტული სექციების საერთაშორისო ტურნირებსა და ჩემპიონატებში მონაწილეობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

 სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

დაფინანსება ლარში

05 01 02

30 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის  მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

2021 წლის წარმატებული სპორტსმენთა და მწვრთნელთა წახალისების ფონდი

2021 წლის განმავლობაში სპორტსმენები რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს ადგილობრივ, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ღონისძიებებში და აჩვენეს საუკეთესო შედეგები, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია შემდგომი სტიმულირების მიზნით  სპოტსმენებისა და მწვრთნელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი

კობა კაკალაძის  სახელობის ტურნირი თავისუფალი ჭიდაობა.

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

საქართველოს პირველობა თავისუფალი ჭიდაობაში. 

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

შოთა ლომიძის სახელობის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

აჭარის ჩემპიონატი ჭადრაკში  10,  14,20 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ჭადრაკის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ღონისძიებაში მონაწილეობის საწევრო გადასახადი, კვების   და  სატრანსპორტო  მომსახურება.

ქედის კიკბოქსიორთა ნაკრები გუნდის მონაწილეობა სხვადასხვა ღონისძიებებში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი კიკბოქსინგის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

აჭარის ჩემპიონატი მაგიდის ჩოგბურთი.

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

თორნიკე ღოღობერიძის  ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში.

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

კარლო გუგუშვილი სახელობის ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

ქუთაისის ღია პირველობა მაგიდის ჩოგბურთში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

აჭარის ა/რ პირველობა მინი ფეხბურთში ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის გუნდებს შორის

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ქედის მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

„მოყვარულთა თასის 2021“-ის გათამაშებაში ქედის მუნიციპალიტეტის ნაკრებიგუნდის მონაწილეობა

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ქედის მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება.

 შედეგი: ჩატარებულია სპორტული ტურნირები, ადგილობრივი და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის სპორტსმენების მონაწილეობით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

დაფინანსება ლარში

05 01 03

211 900                  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქედის მუნიციპალიტეტის  მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალური საკლუბო გუნდების მხარდაჭრას, რომლის მიზანია პროფესიული და ასაკობრივი ჯგუფების განვითარება, მოზარდთა მასობრივ სპორტში ჩართვისათვის ხელმისაწვდომობის ამაღლება, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ადგილობრივი პროფესიული სპორტული კლუბების განვითარებას

1.ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა მიზნად ისახავს სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფების განვითარებას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, კლუბის ბაზაზე არსებობს 2 ბავშთა ასაკობრივი ჯგუფი.

2.სარაგბო კლუბ „ფირალები“-ს მიზანია, 2020 წლის საქართველოს რეგიონალურ ჩემპიონატში  პირველ სამეულში მოხვედრა. აგრეთვე, რაგბის პოპულარიზაციის მიზნით მეტი ახალგაზრდის მოზიდვა რაგბის ასაკობრივ გუნდში, რაც ადგილობრივი პროფესიონალი სპორტსმენების აღზრდისა და ძირითადი გუნდის ქედის სპორტსმენებით დაკოპლექტების წინაპირობაა. კლუბის ბაზაზეა 1 ბავშთა ასაკობრივი ჯგუფი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალური პროფესიული სპორტული კლუბებისა და მათ ბაზაზე არსებული ასაკობრივი ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა.

შედეგი:   განხორციელებულია პროფესიული და მასობრივი სპორტის განვითარებისათვის აუცილებელი ღონისძიებების სუბსიდირება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

დაფინანსება ლარში

05 01 04

443 690           

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

  ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია

  • დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნის მოწყობა
  • სოფელ წონიარისში არსებული მინის პორტული მოედნის რეაბილიტაცია
  • სოფელ გულებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
  • სოფელ ძენწმანში არსებული მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
  • სოფელ ცხემნაში არსებული მინის პორტული მოედნის რეაბილიტაცია.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალიტეტის სოფლებში  არსებული  სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია

შედეგი: განახლებული მინი სპორტული მოედნები

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება ლარში

05 02

1 034 100                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

 

  1. ა(ა)იპ - ქედის კულტურის ცენტრი;
  2. ა(ა)იპ - ქედის სახელოვნებო სკოლა;
  3. ა(ა)იპ - ქედის ისტორიული მუზეუმი;

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა;

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული ცხოვრების აქტივობის გაზრდა,  ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, კულტურულ საგანმანათლებლო სფეროების განვითარების ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პაპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება.

შედეგი: გაზრდილია მუნიციპალიტეტის კულტურული აქტივობა, ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ - ქედის კულტურის ცენტრი

დაფინანსება ლარში

05 02 01

719 100                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)იპ - ქედის კულტურის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქედის კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით განხორციელდება  სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის: მუნიციპალიტეტისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ადგილობრივი  მოსახლეობის,  სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება. მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების, სტრუქტურული ერთეულების- სასოფლო კლუბებისა და კულტურის სახლების - განვითარების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლი და სხვა მოტივაცია); სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. მათი შემოქმედების განვითარებისათვის კულტურის ცენტრის, სასოფლო კლუბებისა და კულტურის სახლების  მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შეთავაზება და მაქსიმალური მხარდაჭერა. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების)  განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.)  ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ქედის, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის, გაცნობა ქვეყნის გარეთ და რეგიონში. ამ მიზნით   მუნიციპალური ანსამბლებისათვის  გასტროლების დაგეგმვა ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ., საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის  ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა–დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად,  მათი დაცვის უზრუნველყოფა; მოქალაქეთა მომსახურება  საბიბლიოთეკო  ფონდებით, კატალოგებით,  კართოთეკებით, საყოველთაო  ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებების,  საკლუბო შეხვედრების და სხვადასხვა თემატური გამოფენების  მოწყობა.; ქედის კულტურის ცენტრთან არსებული  მოსწავლე ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება უზრუნველყოფს მივიწყებული  ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას მიიღებს  სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში,  ასევე ტურიზმის ხელშემწყობ საერთაშორისო ღონისძიებებში.

საახალწლო-საშობაო ღონისძიებები - საახალწლო-საშობაო აქტივობები, შეხვედრები, კონცერტები, ფასიანი საჩუქრების გადაცემა და სხვა ღონისძიების თანმდევი აქტივობების განხორციელება, მოსახლეობაში საზეიმო განწყობის შექმნა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების - სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა  მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში

შედეგი:   უზრუნველყოფილია - კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების განვითარება, ბიბლიოთეკის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ - ქედის ხელოვნების სკოლა

დაფინანსება ლარში

05 02 02

123 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)იპ - ქედის ხელოვნების სკოლა

პროგრამის აღწერა

ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში სწავლის უფლებით სარგებლობენ ბავშვები 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის სამი განყოფილება კერძოდ: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური განყოფილება. ხლხურ განყოფილებაში ისწავლება ქართული ცეკვა, რომელშიც  ორი  ჯგუფია  გოგონებისა  და ვაჟების. ამ ჯგუფის მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად შეისწავლონ შერჩევითი საგანი, კერძოდ: სალამური, დოლი, ფანდური, ბასფანდური, ჭიბონი, გიტარა და კლასუკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს ქორეოგრაფიული და ფოკლორული ანსამბლები: „ჩანგი“, „საუნჯე“, „იასამანი“. ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლასთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა,  გასტროლი და სხვა მოტივაცია).

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება,  მოამზადოს მოსწავლეები წსავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწოს პიროვნების ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა/გამოვლენა.

შედეგი:   სახელოვნებო განათლების ხელმისაწვდომობა;

  • მოსწავლეთა და პედაგოგთა კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება;
  • კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ფორუმებში მიღწეული წარმატებები.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ - ქედის ისტორიული მუზეუმი

დაფინანსება ლარში

05 02 03

78 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)იპ - ქედის ისტორიული მუზეუმი

პროგრამის აღწერა

მუზეუმი დაარსდა 1999 წელს, სადაც თავმოყრილი და გამოფენილია 5 000 ათასამდე ქედის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ექსპონატი. საგამოფენო დარბაზში გამოფენილია არქეოლოგიურ-ეთნოგრაფიული, ისტორიული, ხეზე კვეთილობის ნიმუშები და ფერწერული ტილოები. მუზეუმის არქეოლოგიურ მასალებში ინახება ათი ათასი წლის წინანდელი ქვის თოხი, ქვის ჩაქუჩები და შურდულის ქვები, ასევე მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონატები. საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით 2004 წლიდან მოქმედებს და წელიწადში 2000-დან 3000-მდე მნახველს მასპინძლობს. მნახველებს შორის მრავლადაა უცხოელი დამთვალიერებელი. ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მუზეუმის მიმდინარე ხარჯებს, ექსპონატების შესყიდვისა და ექსპედიციის ხარჯებს. დამფუძნებელია ქედის მუნიციპალიტეტი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:   მოპოვებული მასალის დაცვა-შენახვა მისი მეცნიერული შესწავლა, ექსპონირება, პუბლიკაცია, პოპულარიზაცია, სამეცნიერო საგანმანათლებლო მუშაობა და სხვა

შედეგი: ისტორიულ არქეოლოგიური, ეთნოგრაფიული და კულტურის ძეგლების საველე კვლევა ძიების შედეგად მოპოვებული მასალის, ხელოვნების ნიმუშებისა და სხვა მატერიალური და სულიერი ფასეულობების აღრიცხვა, შეკრება, მოვლა, დაცვა-შენახვა, სისტემატიზაცია, ექსპონირება, შესწავლა და პოპულარიზაცია.

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა;

დაფინანსება ლარში

05 02 04

50 500                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ანსამბლების, გუნდებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების მონაწილეობა ადგილობრივ, საერთაშორისო და სხვადასხვა ღონისძიებებში, ჩარტარდება ტრეინინგები,  მოწყობა გამოფენები ადგილობრივ, საერთაშორისო ფესტივალებსა და  სხვადასხვა ღონისძიებებში, კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერა;  მოეწყობა ღონისძიებები საერთაშორისო დღეებთან დაკავშირებით, ასევე სხვადასხვა ღონისძიების ფარგლებში მოწვეული იქნებიან ბენეფიციარები, რომლებიც დაჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით. უზრუნველყოფილი იქნება ფესტივალებსა და ღონისძიებებში მონაწილეთა კვება, სატრანსპორტო და სხვა თანმდევი მომსახურებები. იმ ხელოვანთა ხელშეწყობა,  რომლებიც მონაწილეობას  მიიღებენ საერთაშორისო  კონკურსებში,  ფესტივალებსა  თუ გამოფენებში, ეროვნული ღონისძიებების პოპულარიზაციის მიზნით მოსახლეობაში შესაბამისი გარემოს შექმნა. ახალგაზრდებში ცნობიერების ამაღლების მიზნით მოეწყობა კულტურულ-გასართობი ლაშქრობები, ექსკურსიები, ტრეინინგები და სხვა აქტივობები.

დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება - ჩატარდება კონცერტები მუნიციპალიტეტში არსებული ანსამბლების მონაწილეობით, ფესტივალის ფარგლებში მოწვეული იქნება  75 ქალბატონი, რომლებსაც გადაეცემათ ფასიანი საჩუქრები.

8 აგვისტოს დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება -  რუსეთ საქართველოს ომის დროს დაღუპული გმირის საფლავის მონახულება სოფელ მერისში, გმირის საფლავის გვირგვინითა და ყვავილებით შემკობა.

სახალხო ზეიმი შემოდგომა ქედაში - ღონისძიების ფარგლებში მოეწყობა „საპატიო ქედელებისათვის ფასიანი საჩუქრების შესყიდვა და დაჯილდოება“ - ღონისძიების ფარგლებში საპატიო ქედელების გამოვლენა და დაჯილდოვება, ფასიანი საჩუქრების გადაცემა. ასევე სტუმრების გამასპინძლება ალაფურშეტით და სხვა თანმდევი აქტივობები.

ადგილობრივი და საერთაშორისო დღეების აღნიშვნა - ღონისძიებები განხორციელდება მთელი წლის განმავლობაში, ჩატარდება საერთაშორისო დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები. მოეწყობა ცნობიერების ამაღლების მიზნით ტერინინგები, მხატვრული, დოკუმენტური, კულტურული, შემეცნებითი, გასართობი და სხვა აქტივობები. პროგრამის ფარგლებში მოეწყობა სხვადასხვა გამოფენები. სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში განხორციელდება ბენეფიციარების შერჩევა და ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოვება.

ტურიზმის  და კულტურული ძეგლების დაცვის ხელშემწყობი ღონისძიებები - მოეწყობა კულტურულ ძეგლებისა და მიმდებარე ტერიტორიების დასუფთავება, ექსკურსიები, ლაშქრობები, კულტურულ-საგანმანათლებლო ტრეინინგები და სხვა აქტივობები.

ქედის ხანდაზმულთა კლუბი „ღირსეული სიბერე“ ხელშემწყობი ღონისძიებები - სხვადასხვა აქტივობების, ექსკურსიების ჩატარება, ღონისძიებების ფარგლებში სატრანსპორტო და კვებითი მომსახურების უზრუნველყოფა, ღამისთევის უზრუნველყოფა, საინფორმაციო შეხვედრები, ფასიანი საჩუქრების გადაცემა და სხვადასხვა ღონისძიებების თანმდევი აქტივობების განხორციელება.

კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებები - კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების დისტანციურ რეჟიმში/ჩატარება, ღონისძიების ორგანიზებასთან დაკავშირებული აქტივობების განხორციელება, ღონისძიებაში  ქედის მუნიციპალიტეტის ბენეფიციართა მონაწილეობა, გამარჯვებული  ბენეფიციართა დაჯილდოვება ფულადი საჩუქრით. ასევე ღონისძიების თანმდევი აქტივობების განხორციელება

ინტერმუნიციპალური ღონისძიებები-  სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსწავლეებისა და ახალგაზრდების ჩართვა ღონისძიებებში, ღონისძიებებასთან დაკავშირებული თანმდევი დაკავშირებული აქტივობების განხორციელება, ტრანსპორტირება, კვებით უზრუნველყოფა, ფასიანი საჩუქრების და ინვერტარის შეძენა,

ლიტერატურული ნაწარმოების „დედაო, ჩემო ქედაო“ I-II ტომი - ავტორისათვის ჰონორარის გადახდა- საჭიროებისამებრ წიგნის ბეჭდვის უფლებამოსილების შეძენა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: გაზრდილი კულტურული ცხოვრების აქტივობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა

შედეგი:    ჩატარებული კულტურული ღონისძიებები

პროგრამის დასახელება

კოდი

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

დაფინანსება ლარში

05 03 01

23 000                  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

აჭარის ჩემპიონატი ინტელექტუალურ თამაშში რა? სად? როდის?"

ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია: მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების  გუნდებს შორის  შეჯიბრი, გამოვლინდება სამი გამარჯვებული გუნდი და მეორე ეტაპზე გადასული გუნდები მონაწილეობას მიიღებენ ქ. ბათუმში დასკვნით ფინალურ თამაშში მონაწილეობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კვების და სატრანსპორტო მომსახურე

I see you- გაიცანი მსოფლიო და და განავითარე შენი რაიონი/ქალაქი ,,ქართული კულტურის დღეები მესტია 2021"

პროექტის მიზანია მრავალფეროვანი და უნივერსალური ახალგაზრდული აქტივობებით, უამრავი ახალი თაობის ლიდერების აღმოჩენა და მათში ისეთი სოციალური უნარების განვითარება რაც მათ შემდგომ ცხოვრებისეულ სარბიელზე წარმატების მისაღწევად გამოცდილებას შესძენთ. ასევე ღონისძიების ფარგლებში სხვადასხვა თანმდევი აქტივობების განხორციელება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებით პროექტებში  ჩართვა და მხარდაჭრა

შედეგი: გაზრდილია ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებით პროექტებში მონაწილეობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

გენდერული თანასწორობის  ხელშეწყობა

დაფინანსება ლარში

05 03 02

2130                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა შემუშავებულია ქედის მუნუციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2019-2020 წლების სამოქმედოს გეგმის შესაბამისად.

მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად ქვეყანამ და მათ შორის ქედის მუნიციპალიტეტმა გარკვეული პროგრესი განიცადა გენდერული თანასწორობის მიღწევის თვალსაზრისით, მაინც დღის წესრიგში რჩება გარკვეული პრობლემები, როგორიცაა ქალთა და მამაკაცთა თანაბარი მონაწილეობა ოჯახის ეკონომიკურ საქმიანობებში, ოჯახში ძალადობა, გენდერული დისბალანსი, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალთა ჩართულობა და ა.შ.

ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული კვლევები მოწმობს, რომ ოჯახში ყოველი მე-11 ქალი ძალადობის მსხვერპლია და ქალთა 35% აცხადებს რომ განუცდია მეუღლის მხრიდან მაკონტროლებელი ქცევა. განსაკუთრებით პრობლემატურია, რომ ქალთა დიდ ნაწილს მიაჩნია, რომ ოჯახში ძალადობა ოჯახური საკითხია და ოჯახშივე უნდა მოგვარდეს, რასაც არც თუ ისე იშვიათად სავალალო შედეგებამდე მივყავართ.

მიუხედავად ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობის გაუმჯობესებისაა, ქედის მუნიციპალიტეტში ქალები არ არიან ჯეროვნად ჩართულნი ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში.

გენდერული დისბალანსი დაბადებისას ქალთა დისკრიმინაციის მაჩვენებელია და სქესთა შორის დარღვეული ბალანსის მიხედვით საქართველო იმ ქვეყნების ჯუფში ხვდება, სადაც გოგონები დაკარგულნი არიან დაბადებისას.

ზემოხსენებული პრობლემებიდან გამომდინარე მიზანშეწონილად ჩაითვალა წინამდებარე ქვეპროგრამის მომზადება და აღნიშნულ პრობლემებზე მუშაობის გაგრძელება. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში 2018 წელს დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო და საინფორმაციო პროგრამები, რაც ხელს შეუწყობს ქალთა და მამაკაცთა თანაბარ წარმოჩენას, უფლებასმოსილებას, პასუხისმგებლობასა და თანასწორ მონაწილეობას საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში ქალისა და მამაკაცის თანაბარი უფლებების, თავისუფლებებისა და შესაძლებლობების უზრუნველყოფას, გენდერული მეინსტრიმინგის ხელშეწყობასა და გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის აღმოფხვრას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

,,ფორთოხლისფერი მსოფლიო - შეწყვიტე ძალადობა ქალებისა და გოგონების მიმართ!“ - მსოფლიო გენდერული უთანასწორობის წინააღმდეგ- ქალებისა და გოგონების წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობებზე და მათი აღმოფხვრის გზებზე ინფორმაცის მიწოდება.
ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე საგანმანათლებლო-საინფორმაციო ტრენინგ/სემინარების ჩატარება - ქალებისა და გოგონების წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობებზე და მათი აღმოფხვრის გზებზე ინფორმაცის მიწოდება.
,,გენდერული თანასწორობის პრინციპების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება“ - მიზანი: მოსახლეობის ინფორმირებულობა გენდერული თანასწორობის, ქალთა უფლებების  კუთხით და გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის, ქალთა ოთახის  სერვისების გაცნობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება

 

შედეგი:  ინფორმირებულია მიზნობრივი სეგმენტი გენდერული თანასწორობის შესახებ

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფელ მერისის კულტურის სახლის რემონტი

დაფინანსება ლარში

05 04 01

63 500                  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 პროგრამა ითვალისწინებს მერისის კულტურის სახლის შენობაში სარემონტო სამუშაოების ჩატარებას. კერძოდ კარ-ფანჯრების შეცვლა, იატაკის რემონტი და კელდების გაბათქაშება-გაღებვა.

სამუშაოების ჩატარებისათვის საჭიროა 63 500 ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:ქვეპროგრამის მიზანია სოფელ მერისში არსებული კულტურის სახლის შენობის გარემონტება

 

შედეგი:   გარემონტებული და კეთილმოწყობილი კულტურის სახლი

 

6. მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 429 500 ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

     

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის გეგმა

VI

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 429 500

1

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

902 200

1.1.

06 01 01

ამბულატორიული მომსახურება

209 600

1.2.

06 01 02

სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება

154 000

1.3.

06 01 03

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

85 200

1.4.

06 01 04

სამკურნალო/გამაჯანსაღებელი პროცედურების ჩატარების ხელშეწყობა

5 000

1.5.

06 01 05

ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება

56 000

1.6.

06 01 06

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა

340 000

1.7.

06 01 07

 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფის პროგრამა

4 000

1.7.

06 01 10 01

სოფელ დოლოგანში ადმინისტრაციული შენობისა და ამბულატორიის რეაბილიტაცია

48 400

2

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

570 800

2.1.

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

25 200

2.2.

06 02 02

ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

34 000

2.3.

06 02 03

ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები  არამობილური ხანდაზმულებისათვის

17 800

2.4.

06 02 04

ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

78 000

2.5.

06 02 05

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვისერთჯერადი მატერიალური დახმარება

50 000

2.6.

06 02 06

ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა

13 800

2.7.

06 02 07

სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია-რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

25 000

2.8.

06 02 09

საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა

97 000

2.9.

06 02 10

ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლით შეცვლის პროგრამა

155 000

2.10.

06 02 11

0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარების უზრუნველყოფა

38 500

2.11.

06 02 12

მარტოხელა პენსიონერებისთვის სასურსათო პროდუქტის შეძენა

16 500

2.12.

06 02 12

საქმიანობათა  ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის  ხელშეწყობისათვის

20 000

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანმრთელობის დაცვა

დაფინანსება ლარში

06 01

902 200                     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

  • ამბულატორიული მომსახურება
  • სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება
  • თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის
  • სამკურნალო/გამაჯანსაღებელი პროცედურების ჩატარების ხელშეწყობა
  • ოპერაციის შემდგომი მკურნალობისთვის მედიკამენტების შეძენა
  • ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება
  • მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა
  • ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფის პროგრამა
  • სოფელ დოლოგანში ადმინისტრაციული შენობისა და ამბულატორიის რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  მოსახლეობის სიცოცხლის გახანგრძლივება, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

შედეგი:   გაზრდილია ჯანმრთლეობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

ამბულატორიული მომსახურება

დაფინანსება ლარში

06 01 01

209 600                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის სოფლები დიდი მანძილითაა დაშორებული საექიმო ამბულატორიასთან და ჭირს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა, რისთვისაც აუცილებელი გახდა საექიმო ამბულატორიის ტრანსპორტითა და სხვა მომსახურებით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მერისის, დანდალოს, ცხმორისის წონიარისის, ზვარის, დაბა ქედის, მახუნცეთის, დოლოგნის, ოქტომბრის და პირველი მაისის ამბულატორიების მომსახურება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება

შედეგი:  გაუმჯობესებული ამბულატორიული მომსახურება

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება

დაფინანსება ლარში

06 01 02

154 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქედის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლის დასახლებულ ადგილებში, გეოგრაფიული მდებარეობისა და კლიმატური პირობების გამო მოსახლეობისთვის დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება გართულებულია, რამაც გამოიწვია მათთვის ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზების აუცილებლობა.

       დაფინანსება განხორციელდება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიასა და მომსახურების მიმწოდებელს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. მედიკამენტების მიწოდება და ანაზღაურება მოხდება ყოვლეკვარტალურად.

    პროგრამის მოსარგებლეები არიან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა.

       თემის სამედიცინო პუნქტების (შემდეგ-თსპ) მედდებთან ხელშეკრულების გაფორმებას, თსპ-სათვის მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკო საშუალებების შეძენას ანხორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერია.

       მედდების შერჩევა განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული განცხადებების საფუძველზე გასაუბრების წესით, თანდართული დოკუმენტებით (შესაბამისი განათლების დოკუმენტი, პირადობის მოწმობა, საბანკო რეკვიზიტები)

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სოფლის მოსახლეობის უზრუნველყოფა ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებით, პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტებითა და სადიაგნოსტიკო საშუალებებით.

შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებით, პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტებითა და სადიაგნოსტიკო საშუალებებით.

პროგრამის დასახელება

კოდი

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

დაფინანსება ლარში

06 01 03

85 200                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

აჭარის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში ამბულატორიულ აღრიცხვაზე ქედის მუნიციპალიტეტიდან აღრიცხვაზე არის 585-მდე პაციენტი, აქედან წლის განმავლობაში აქტიურად და რეგულარულად ამბულატორიას მიმართავს თვის განმავლობაში 50-60 პაციენტი, რაც ძალიან მცირეა და ამის ძირითადი მიზეზი არასათანადოდ განვითარებული ფსიქიკური ჯანდაცვის სიტემაა, რომელშიც არ არის გათვალისწინებული მომსახურების უწყვეტობისა და საფეხურებრივი ზრუნვის პრინციპები. საფეხურებრივი და უწყვეტი მომსახურების განხორციელება სათემო სერვისების განვითერბის გარეშე, შეუძლებელია, სწორედ, ამიტომაცაა საჭირო მობილური გუნდის მომსახურების დამატება ამბულატორიულ სერვისში. მობილური გუნდი ემსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებს, რომლების ხშირად ან ხანგრძლივი დროით თავსდებიან სტაციონარში, სოლო სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ არ აკითხავენ ამბულატორიულ დაწესებულებას, წყვეტენ მკურნალობას, რაც ფსიქოპათოლოგოიური სიმპტომატიკის გაუარესებას იწვევს, გარდა ამისა ამ მომსახურებით იზრდება ტერიტორიული ხელმისაწვდომობა და ამავე დროს ცალსახად შეუმსუბუქდებოდა ხარჯები ამბულატორიულ დისპანსერულ მეთვალყურეობას.

       2013 წელს საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ ფსიქიკური ჯანდაცვის კონცეფციის დოკუმენტში, ფსიქიკური ჯანდაცვის სისტემის განვითარების ძირითადი პრინციპებია განსაზღვრული, რაც მოიცავს: დაბალანსებულ ზრუნვას, მომსახურების ინტეგრაციას, უწყვეტობასა და თანმიმდევრულობას. თანამედროვე ფსიქიატრიული მომსახურება ეს არის დაბალანსებული მომსახურება თემზე და ჰოსპიტალურ მომსახურებაზე დაფუძნებულ ზრუნვას შორის.

      გარდა ფსიქიკური ჯანმრთელობისა ეს პროექტი შეძლებს შეუმსუბუქოს პაციენტს და მათ ოჯახებს სოციალური მდგომარეობა, როგორც ფინანსური დანახარჯების ასევე დროის ეკონომიითაც, ფსიქიკური პრობლემის მქონე ადამიანი რაიონიდან ამბულატორიაში ვიზიტისთვის (განსაკუთრებით ის კატეგორია პაციენტების ვინც შეირჩევა მდგ-ს მიერ) საჭიროებს თანმხლებ პირს, რაც ოჯახისთვის ორმაგი დანახარჯია, გარდა ამისა ოჯახი, რომელიც უმეტესწილად სოფლად და რაიონში სოფლის მეურნეობით არის დაკავებული კარგავს დროს, რადგან ასეთი მარშუტის გამო მთელი დღე და ხშირად ორიც ჭრდება თუ ,,დაგვიანდა" სოფლის ტრანსპორტის გასვლის საათებში. სოფლად ასეთი ,,მოუცლელობის" გამო ხშირად პაციენტი თვეების განმავლობაში ვერ აკითხავს ამბულატორიას, შედეგად კი ეს შემდგომში პაციენტის გამწვავებით და სტაციონარებით სრულდება, რაც სახელმწიფოს როგორც ავღნიშნეთ გაცილებით ძვირი უჯდება. ამიტომ მობილური გუნდის დერვისი არ შეიძლება ჩაითვალოს მხოლოდ ჯანმრთელობისთვის მომსახურების პროგრამა, პარალელურად მას სოციალური პროგრამის დატვირთვაც ეძლევა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთათვის საჭირო ღონისძიებების ჩატარება

შედეგი:   მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთათვის ჩატარებული საჭირო ღონისძიებები.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამკურნალო/გამჯანსაღებელი პროცედურების ჩატარების ხელშეწყობა

დაფინანსება ლარში

06 01 04

5 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 პროგრამა ითვალისწინებს სამცხე-ჯავახეთში არსებულ კურორტზე, სარეაბილიტაციო კომპლექს ,,მესხური კოშკი“, რომელიც გამოირჩევა სამკურნალო თვისებების მქონე წყლებით, სადაც პროცედურები ჩაუტარდება მათ, ვისაც ოსტეოქონდროზი, გულსისხლძარღვთა, სასუნთქი, გინეკოლოგიური და სხვა დაავადებები აწუხებთ. აღნიშნული პროგრამით ისარგებლებს სოციალურად დაუცველები, შშმ პირები, მრავალშვილიანი და 200000 -მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველი, შშმ და მრავალშვილიანი ოჯახის მქონე პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და  ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება   

შედეგი:   შემცირებულია ბენეფიციარების ჯანმრთელობის ზიანის რისკი

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ოპერაციული  მკურნალობის თანადაფინანსება

დაფინანსება ლარში

06 01 05

56 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 საყოველთაო დაზღვევისა და აჭარის ა.რ. ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის სამინისტროს პროგრამით მიერ დაფინანსებების მიუხედავად ბენეფიციარებს, ოპერაციული მკურნალობისთვის მაინც რჩებათ გარკვეული რაოდენობის თანხა გადასახადი, რაც მძიმე ტვირტათ აწვება ოჯახსებს.

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს თანადაფინანსებას იმ ბენეფიციარებზე, რომელთაც სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000 გაეწევათ დახმარება დარჩენილი თანხის 70%, ხოლო 200 000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს 50%-ით არაუმეტეს 700 ლარის ოდენობით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ოპერაციის შემდგომი მკურნალობისთვის მედიკამენტების შეძენა.

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და  ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება.   

შედეგი:   შემცირებულია ბენეფიციარების ჯანმრთელობის ზიანის რისკი

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა

დაფინანსება ლარში

06 01 06

340 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 საქართველოს მოსახლეობისთვის სამედიცინო დახმარება ძირითადად უზრუნველყოფილია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული მთელი რიგი სახელმწიფო (სამედიცინო) პროგრამებით. მიუხედავად ამისა COVID-19 პანდემიის დროს ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტებისა და მოწყვლადი კატეგორიის მქონე ბენეფიციარებისთვის მედიკამენტების მიწოდება სიცოცხლისთვის აუცილებლობას წარმოადგენს, რადგან დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და მოწყვლადი კატეგორიი მქონე მოსახლეობას მედიკამენტების შეძენა არ შეუძლია. აქედან გამომდინარე ქედის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა შესაბამისი ოჯახებისთვის - სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ომის ვეტერანები, საქართველოს მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები), მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები, მარტოხელა მშობლები და მათი შვილები, მარტოხელა ასაკით პენსიონერები, რომლებიც უსახსრობის გამო ვერ ახერხებენ მკურნალობის ჩატარებას.

 

მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის ბნეფიციარები, რომლებიც საჭიროებენ მედიკამენტოზურ მკურნალობას წელიწადში ერთხელ ოჯახზე მიიღებენ 200 ლარიან დახმარებას ვაუჩერის სახით - მედიკამენტების შესაძენად. იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი.

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და  ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება.   

შედეგი:   შემცირებულია ბენეფიციარების ჯანმრთელობის ზიანის რისკი

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფის პროგრამა

დაფინანსება ლარში

06 01 07

4 000                    

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

2019 წლის პირველი იანვრიდან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ დაიწყო ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის საშუალებით ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებული მოქალაქეების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ პირებს, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში და რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს, ასევე პენსიონერებს, შშმ პირებს, პარკინსონით და ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეებს.

მოგეხსნებათ, რომ ეპილეფსიით და პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეებს, ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მედიკამენტების შესყიდვით წლების განმავლობაში 100%-ნი დაფინასებით უწევდა დახმარებას. მიუხედავად მათი სოციალური სტატუსისა და ასაკიდან გამომდინარე. სახლემწიფო პროგრამის ამოქმედებისთანავე მოხდა მუნიციპალური პროგრამების შეწყვეტა, შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების ნაწილმა ვეღარ მიიღო ზოგიერთი დასახელბის მედიკამენტები, რადგანაც სახელმწიფო პროგრამით მხოლდო მედიკამენტების ნაწილი დაფინანსდა.

2021 წლის განმავლობაში სახელმწიფო პროგრამით პრაქტიკულად ვერ ხერხდება პარკინსონით და ეპილეფსიით დაავადებული მოქალაქეებისთვის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, რის გამოც ბენეფიციარები ხშირად მომართავენ ქედის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობას აღნიშნული მედიკამეტების შესყიდვის დაფინანსების მოთხოვნით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში ქრონიკული დაავადებებით (ეპილეფსიით და პარკინსონით) დაავადებული მოქალაქეების უზრუნველყოფა სპეციფიკური მედიკამენეტებით, რომლებიც არ ფინანსდება სხვა მიზნობრივი პროგრამებით.

შედეგი:   პროგრამის განახლებით აღმოიფხვრება არსებული ხარვეზები მედიკამენეტბით უზრნვეყოფის მხვრივ, ასევე მნიშვნელოვნად გააუმჯობესდება მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობა და შემცირდება მათი დანახარჯები მუდმივად მისაღები მედიკამენტების შესყიდვაზე.

პროგრამის დასახელება

კოდი

 სოციალური უზრუნველყოფა

დაფინანსება ლარში

06 02

570 800

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა;

- ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება;

- ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები  არამობილური ხანდაზმულებისათვის; 

  • ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება;
  • გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება;
  • ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა;
  • სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა;
  • საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა
  • ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლა;
  • 0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა;
  • მარტოხელა პენსიონერებისათვის სასურსათო პროდუქტის შეძენა
  • საქმიანობათა  ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის  ხელშეწყობისათვის

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება

 

შედეგი:   გაუმჯობესებულია საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

დაფინანსება ლარში

06 02 01

25 200

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენების დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ქედის მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ქედაში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 23 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით. ქვეპროგრამა მოქმედებს 2005 წლიდან.

მოსარგებლე პირთა შერჩევის წესი:

 აღნიშნულ ქვეპროგრამაში ჩართვაზე უპირატესობა მიენიჭებათ მარტოხელებს, მრავალშვილიან ოჯახებს, შშმ პირებს და სოციალურად დაუცველ ოჯახებს.

მიმდინარე ქვეპროგრამაში კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად (წელიწადში 365 დღის) განმავლობაში მენიუს შესაბამისად.

შერჩევა მოხდება 0-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე მარტოხელა და ინვალიდ ბენეფიციარებს 2020 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებების მიხედვით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

შედეგი:   უზრუნველყოფილია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვება

პროგრამის დასახელება

კოდი

ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, მატერიალური და ფინანსური დახმარება

დაფინანსება ლარში

06 02 02

34 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

  ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეყანაში დიდი ყურადღება ექცევა სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილ ადამიანებს, კერძოდ ომში დაღუპულებსა და ვეტერანებს, ბევრი რამ კეთდება მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობებსების მიზნით.

ქედის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულების და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის ქვეპპროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს უკვდავყოფის, გარკვეულ ოჯახებზე მატერიალური და ფინანსური დახმარების გაწევას. პროგრამას არეგულირებს 1995 წლის ,,ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების შესახებ" საქართველოს კანონი და 2000 წლის საქართველოს კანონი ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ''.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაღუპული მეომრის ოჯახისათვის ერთჯერადი დახმარების გაცემა, ასევე გათვალისწინებული  ვეტერანის დაკრძალვისათვის (საჭიროების შემთხვევაში) ხარჯები და ვეტერანთათვის მოხდება თხევადი აირის შეძენა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ვეტერანთა უკვდავყოფა და მათზე ფინანსური და მატერიალური დამარების გაწევა

შედეგი:   გაწეული ფინანსური და მატერიალური დამარება

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები  არამობილური  ხანდაზმულებისათვის 

დაფინანსება ლარში

06 02 03

17 800             

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

2016 წელს ქედაში დაწყებული საპილოტე პროექტი    განსაკუთრებულად მორგებული და ეფექტური აღმოჩნდა სოფლებში მცხოვრები ბენეფიციარებისათვის რაზეც უშუალოდ მოხუცებიც საუბრობენ:  „მათ დაამარცხეს სიკვდილის შიში და გაუჩნდათ ცხოვრების გაგრძელების იმედი“  რა აძლევთ მათ ამის საფუძველს ეს იყო აღნიშნულ პროექტში მჭიდრო და აქტიური როლი   მოხალისეებისა, რომლებიც გაიწვრთნენ იმ აუცილებელი უნარებით რაც არამობილური ხანდაზმულების მოსავლელად და პირველი (ექიმამდელი) გადაუდებელი დახმარების აღმოსაჩენად იყო საჭირო ,  მოხუცებს დაურიგდათ გადასაადგილებელი საშუალებები (ეტლები, ყავარჯენი ჭოჭინა და ხელჯოხები)  საჭიროების მიხედვით და  მოხალისეებს მიეცათ მისი გამოყენების ინსტრუქტაჟი.  პროექტი  საქართველოში პირველად აჭარაში დაინერგა ეს არის განგაშის შეტყობინების ყელსაკიდები, რომელიც დაურიგდა 9 ბენეფიციარს და ის სრულად პასუხობს იმ აუცილებელ მოთხოვნას, რომელიც  გააჩნიათ მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მარტოხელა მოხუცებს, ვინაიდან ისინი ხშირად საჭიროებენ სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას და ცხოვრობენ რაიონიდან მოშორებით , ხშირად უჩივიან სამედიცინო ეკიპაჟის დაგვიანებით მისვლას ან  ზოგ შემთხვევაში (ტელეფონის არ ქონის, გონების დაკარგვის და სხვა) საერთოდ ვერ ახერხებენ გამოძახებას და ხშირად დაგვიანებული დახმარება ლეტალური შედეგების მიზეზი ხდება. ამიტომ ამ აპარატის საშუალებით მათ შეუძლიათ მასში წინასწარ  მითითებული 5 ნომრიდანა (რომლის თანმიმდევრობაც გონივრულად  და შეთანხმებულად არის ჩაპროგრამებული) თითის 1 დაჭერით გამოიძახონ . ამ ეტაპზე   1) მეზობელი, 2) მოხალისე 3) სოფლის ექიმი,)   ამ აპარატის საშუალებით მოხუცები დაცულები არიან კრიმინალისაგან და სტიქიური მოვლენებსი დროს  უმწეობის მიზეზით ტრაგიკული შედეგებისაგან.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ არამობილურ ხანდაზმულებისათვის შინ მოვლის სერვისების უზრუნვეყოფით, საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, სოციალური ინტეგრაცია და  ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება   

შედეგი:   შემცირებულია მარტოხელა ხანდაზმულების ჯანმრთელობის ზიანის რისკი

პროგრამის დასახელება

კოდი

ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება

დაფინანსება ლარში

06 02 04

78 000            

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

  ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება. სწორედ ამიტომ, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის შეძენასთან დაკავშირებით  დახმარებას მიიღებენ მშობლები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ან/და ერთ-ერთი მშობელი რეგისტრირებულია ქედის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოთხ და მეტ შვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა

შედეგი:  ოთხ და მეტ შვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  განხორციელებულია მატერიალური დამარება

პროგრამის დასახელება

კოდი

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

დაფინანსება ლარში

06 02 05

50 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ამი მიზნით ქვეყანაში შემუშავდა პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს პროგრამაში მონაწილე თითოეული პირისათვის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას და უფასო სამედიცინო მომსახურების დახმარების პაკეტს. 0-დან 100 000 ქულის მქონე ოჯახებისათვის მუნიციპალიტეტის მერიამ დამატებით შეიმუშავა ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, რომელიც 400 ლარს შეადგენს

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100000 ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა

შედეგი:  ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში გაწეული ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჰემოდიალიზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა

დაფინანსება ლარში

06 02 06

13 800                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. ტრანსპორტირების ხარჯი ერთ ბენეფიციარზე გათვლილია ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს მიერ მოწოდებული მგზავრობის ღირებულების მიხედვით, (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 13-მდე დიალიზის სეანს), ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არ აქვს ტრანსპორტირების ხარჯები, ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და უწევთ ორი სახის ტრანსპორტის შეცვლა. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება. ქედის მუნიციპალიტეტიდან 8 ბენეფიციარი მკურნალობს, პროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახლემწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირება

შედეგი:ხელშეწყობილია ჰემოდიალიზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის  კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

დაფინანსება ლარში

06 02 07

25 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის კურსებზე თაანამხლებ პირთან ერთად მგზავრობის ღირებულების ანაზღაურებას, რომელთა კურსები დაფინანსებულია აჭარის ა.რ. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამით.

აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები (ცერებრალური დამბლის, კუნთების პირველადი დაზიანების, ცენტრალური ნერვული სისტემის ანთებითი და სისხლძარღვოვანი დაავადებების ნარჩენი მოვლენების, ეპილეფსიის, სპინური კუნთოვანი ატროფიისა და მასთან დაკავშირებული სინდრომების, კუნთოვანი დისტროფიის, თანდაყოლილი მიოპათიების, კუნთების სხვა (მათ შორის დაუზუსტებელი) დაზიანების, ჰემიპლეგიის, პარაპლეგიის და ტეტრაპლეგიის მქონე 3 წლამდე ასაკის ბავშვები და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  18 წლამდე ასაკის ბავშვები.

ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე  7 წლამდე ასაკის ადრეული განვითარების სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული 1 (ერთი)  ბავშვისათვის ადრეული განვითარების სპეციალისტის მიერ მომსახურების გასაწევად ადგილზე მიმოსვლის ტრანსპორტირების ხარჯების ანაზღაურებას. ტრანსპორტის ხარჯი თვეში 8 ვიზიტი 120x12=1440 ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

შედეგი: ხელშეწყობილია ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლა

დაფინანსება ლარში

06 02 09

155 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქედის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კატეგორია, რომელთა საცხოვრებელი სახლები სიძველით ამორტიზირებულია და საცხოვრებლად საფრთხეს წარმოადგენს, ვინაიდან აღნიშნულ ოჯახებს არ გააჩნიათ ახალი საცხოვრებელი სახლების აშენების ან აღდგენის რესურსი, მუნიციპალიტეტის მერია მათ შეუძენს ახალ ფიცრულ საცხოვრებელ სახლებს.

ბენეფიციართა შერჩევა მოხდება შესაბამისი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე.

პროგრამაში ჩაერთვება 0-დან 100 000-მდე ქულის მქონე ოჯახები.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში უკიდურესად გაჭირვებული და ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახების სოციალური მდგომარეობის და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება

შედეგი: გაუმჯობესებულია მოსახლეობის სოციალური  და საყოფაცხოვრებო პირობები

პროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა

დაფინანსება ლარში

06 02 08

97 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქედის მუნუციპალიტეტის მერიაში რეგისტრირებულია ათეულობით განცხადება, რომლითაც ითხოვენ სიძველის გამო საცხოვრებელი სახლების ამორტიზირებული სახურავების შეცვლით დახმარებას. აღნიშნული მოქალაქეების უმრავლესობა იმყოფება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ  და არ გააჩნიათ საშუალება, რომ საკუთარი სახსრებით მოახდინონ საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეკეთება. გამომდინარე აქედან საჭიროა აღნიშნული პროექტის განხორციელება, რათა ეტაპობრივად მოხდეს მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება. აღნიშნული პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას.

პროგრამის ფარგლებში, თუნუქის ფურცლების გაცემა განხორციელდება კომისიური წესით (მონაკვეთების ან მთლიანი ნაწილის) გადახურვის მიზნით. თუნუქის ფურცლების გაცემისას უპირატესობა მიენიჭება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფ მრავალშვილიან ოჯახებს.     

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლის სახურავით უზრუნველყოფა

შედეგი: გაუმჯობესებულია მოსახლეობის სოციალური  და საყოფაცხოვრებო პირობები

პროგრამის დასახელება

კოდი

0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა

დაფინანსება ლარში

06 02 10

38 500                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

შემუშავებული იქნა მოვლის საჭიროების მქონე პირთა მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის პროგრამა. ქვეპროგრამის ფარგლებში პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით სამედიცინო მოვლის საგნების  შესასყიდათ ყოველთვიური მატერიალური დახმარება  გაეწევა 0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირებს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: 0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარება

შედეგი: 0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ ბენეფიციარების უზრუნველყოფა მატერიალური (ფინანსური) დახმარებით.

პროგრამის დასახელება

კოდი

მარტოხელა პენსიონერებისათვის სასურსათო პროდუქტის შეძენა

დაფინანსება ლარში

06 02 11

16 500                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

შემუშავებული იქნა მარტოხელა პენსიონერებისთვის ერთჯერადად პროდუქტების შეძენა, რაც ითვალისწინებს 150 ლარიანი ვაუჩერის მიწოდებას თითოეულ ბენეფიციარზე და მათ შეეძლებათ აღნიშნული თანხის ოდენობით შეიძინონ სხვადასხვა დასახელების პროდუქტი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მარტოხელა პენსიონერებისთვის პროდუქტების შეძენა

შედეგი: მარტოხელა პენსიონერების უზრუნველყოფა სასურსათო პროდუქტებით ერთჯერადად

პროგრამის დასახელება

კოდი

საქმიანობათა ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშწყობისათვის

დაფინანსება ლარში

06 02 12

20 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება, როგორც ჰუმანიტარულ სფეროში მთავრობის დამხმარე ორგანიზაცია  (საქართველოს კანონი ,,საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების შესახებ“ 15/07/2017 ), ემსახურება განსაცდელში ჩავარდნილი ადამიანების ხვედრის შემსუბუქებას, მათი სიცოცხლისა და ღირსების დაცვას. აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის sაქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება წარმოადგენს ერთადერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც ქვეყნის სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის #508 დადგენილება) შესაბამისად შემდეგი ფუნქციები აქვს: მონაწილეობს სამძებრო და სამაშველო საქმიანობებში; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს კოორდინირებით ორგანიზებას უწევს საგანგებო სიტუაციის შედეგების აღმოფხვრაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობებს; არის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დამხმარე რგოლი დაზარალებული მოსახლეობისათვის პირველი დახმარების უზრუნველყოფაში და საველე ჰოსპიტალის მოწყობაში; ასევე ეხმარება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაზარალებული მოსახლეობისათვის წყლისა და საკვების მიწოდებაში საგანგებო სიტუაციის დროს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ცენტრზე დაფუძნებული საქმიანობების განვითარება თემებში მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის ხანდაზმულებისა და ახალგაზრდებისათვის.    

 


თავი III
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. ქედის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ლარებში

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1

ქედის მუნიციპალიტეტი

11 716 432

11 716 432

0

11 650 163

11 650 163

0

17 391 778

17 391 778

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

485

485

0

493

493,00

0

493

493

0

 

ხარჯები

6 447 818

6 447 818

0

6 705 226

6 705 226

0

9 046 498

9 046 498

0

 

შრომის ანაზღაურება

3 080 511

3 080 511

0

3 049 173

3 049 173

0

3 331 263

3 331 263

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 381 182

1 381 182

0

1 119 304

1 119 304

0

1 728  330

1 728 330

0

 

პროცენტი

13 379

13 379

0

17 344

17 344

0

18 000

18 000

0

 

სუბსიდიები

1 113 034

1 113 034

0

1 241 318

1 241 318

0

1 613 320

1 613 320

0

 

გრანტები

0

0

0

3 917

3 916,50

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

386 910

386 910

0

556 663

556 663

0

914 585

914 585

0

 

სხვა ხარჯები

472 802

472 802

0

717 507

717 507

0

1 441 000

1 441 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 255 218

5 255 218

0

4 918 147

4 918 147

0

8 318 280

8 318 280

0

 

ვალდებულებების კლება

13 395

13 395

0

26 790

26 790

0

27 000

27 000

0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2 177 247

2 177 247

0

2 118 597

2 118 597

0

3 751 428

3 751 428

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

110

110

0

110

110

0

110

110

0

 

ხარჯები

1 957 547

1 957 547

0

1 990 445

1 990 445

0

2 634 743

2 634 743

0

 

შრომის ანაზღაურება

1 382 948

1 382 948

0

1 396 421

1 396 421

0

1 437 548

1 437 548

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

487 041

487 041

0

507 207

507 207

0

733 295

733 295

0

 

პროცენტი

13 379

13 379

0

17 344

17 344

0

18 000

18 000

0

 

გრანტები

0

0

0

3 917

3 917

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13 740

13 740

0

10 707

10 707

0

17 400

17 400

0

 

სხვა ხარჯები

60 439

60 439

0

54 849

54 849

0

328 500

328 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

206 305

206 305

0

101 362

101 362

0

1 089 685

1 089 685

0

 

ვალდებულებების კლება

13 395

13 395

0

26 790

26 790

0

27 000

27 000

0

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 150 393

2 150 393

0

2 074 375

2 074 375

0

2 557 628

2 557 628

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

110

110

0

110

110

0

110

110

0

 

ხარჯები

1 944 088

1 944 088

0

1 973 014

1 973 014

0

2 266 643

2 266 643

0

 

შრომის ანაზღაურება

1 382 948

1 382 948

0

1 396 421

1 396 421

0

1 437 548

1 437 548

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

487 041

487 041

0

507 207

507 207

0

747 795

747 795

0

 

გრანტები

0

0

0

3 917

3 917

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13 740

13 740

0

10 707

10 707

0

17 400

17 400

0

 

სხვა ხარჯები

60 359

60 359

0

54 762

54 762

0

63 900

63 900

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

206 305

206 305

0

101 362

101 362

0

290 985

290 985

0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

547 006

547 006

0

551 182

551 182

0

575 500

575 500

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

23

0

23

23

0

23

23

0

 

ხარჯები

543 411

543 411

0

549 752

549 752

0

570 300

570 300

0

 

შრომის ანაზღაურება

405 286

405 286

0

411 424

411 424

0

405 400

405 400

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

81 659

81 659

0

80 305

80 305

0

104 000

104 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5 971

5 971

0

5 940

5 940

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

50 495

50 495

 

52 083

52 083

0

60 900

60 900

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 595

3 595

0

1 430

1 430

0

5 200

5 200

0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 541 804

1 541 804

0

1 470 461

1 470 461

0

1 908 328

1 908 328

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

83

83

0

83

83

0

83

83

0

 

ხარჯები

1 340 004

1 340 004

0

1 370 529

1 370 529

0

1 622 543

1 622 543

0

 

შრომის ანაზღაურება

928 264

928 264

 

937 068

937 068

 

980 548

980 548

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

394 107

394 107

0

422 098

422 098

0

621 595

621 595

0

 

გრანტები

0

0

0

3 917

3 917

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7 769

7 769

0

4 767

4 767

0

17 400

17 400

0

 

სხვა ხარჯები

9 864

9 864

0

2 679

2 679

0

3 000

3 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

201 800

201 800

0

99 932

99 932

0

285 785

285 785

0

01 01 03

   სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

61 583

61 583

0

52 732

52 732

0

73 800

73 800

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

4

0

4

4

0

4

4

0

 

ხარჯები

60 673

60 673

0

52 732

52 732

0

73 800

73 800

0

 

შრომის ანაზღაურება

49 398

49 398

0

47 928

47 928

0

51 600

51 600

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

11 275

11 275

0

4 804

4 804

0

22 200

22 200

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

910

910

0

0

 

0

0

0

0

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

26 854

26 854

0

44 221

44 221

0

1 193 800

1 193 800

0

 

ხარჯები

13 459

13 459

0

17 431

17 431

0

368 100

368 100

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

0

85 500

85 500

0

 

პროცენტი

13 379

13 379

0

17 344

17 344

0

18 000

18 000

0

 

სხვა ხარჯები

80

80

0

87

87

0

264 600

264 600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

798 700

798 700

0

 

ვალდებულებების კლება

13 395

13 395

0

26 790

26 790

0

27 000

27 000

0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

0

0

0

130 000

130 000

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

130 000

130 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

 

0

130 000

130 000

0

01 02 02

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

0

0

0

0

0

0

950 000

950 000

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

151 300

151 300

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

0

85 500

85 500

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

 

0

65 800

65 800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

 

0

798 700

798 700

0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა  საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში

0

0

0

0

0

0

68 800

68 800

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

68 800

68 800

 

01 02 04

სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

26 854

26 854

0

44 221

44 221

0

45 000

45 000

0

 

ხარჯები

13 459

13 459

0

17 431

17 431

0

18 000

18 000

0

 

პროცენტი

13 379

13 379

0

17 344

17 344

0

18 000

18 000

0

 

სხვა ხარჯები

80

80

0

87

87

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

13 395

13 395

0

26 790

26 790

0

27 000

27 000

0

01 02 04 01

სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

26 854

26 854

0

44 221

44 221

0

45 000

45 000

0

 

ხარჯები

13 459

13 459

0

17 431

17 431

0

18 000

18 000

0

 

პროცენტი

13 379

13 379

0

17 344

17 344

0

18 000

18 000

0

 

სხვა ხარჯები

80

80

0

87

87

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

13 395

13 395

0

26 790

26 790

0

27 000

27 000

0

02 00

 ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

5 064 703

5 064 703

0

4 571 081

4 571 081

0

7 383 980

7 383 980

0

 

ხარჯები

424 344

424 344

0

472 652

472 652

0

1 311 470

1 311 470

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

49 779

49 779

0

7 870

7 870

0

10 000

10 000

0

 

სუბსიდიები

258 399

258 399

0

391 588

391 588

0

522 420

522 420

0

 

სხვა ხარჯები

116 166

116 166

0

73 194

73 194

0

779 050

779 050

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 640 359

4 640 359

0

4 098 429

4 098 429

0

6 072 510

6 072 510

0

02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1 607 984

1 607 984

0

1 403 447

1 403 447

0

3 097 870

3 097 870

0

 

ხარჯები

0

0

0

5 000

5 000

0

17 000

17 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

5 000

5 000

0

5 000

5 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

12 000

12 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 602 984

1 602 984

0

1 398 448

1 398 448

0

3 080 870

3 080 870

0

02 01 01

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

550 582

550 582

0

818 247

818 247

0

2 188 923

2 188 923

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

550 582

550 582

0

818 247

818 247

0

2 188 923

2 188 923

0

02 01 02

სოფელ აქუცის ქვედა უბანში მისასვლელ გზაზე მდინარე აჭარისწყალზე გადასასვლელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა

0

0

0

503 022

503 022

0

429 477

429 477

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

503 022

503 022

0

429 477

429 477

0

02 01 03

დაბა ქედაში აბუსერიძის ქუჩა №23-ის მიმდებარედ მისასვლელი გზის რემონტი

0

0

0

0

0

0

228 500

228 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

 

0

228 500

228 500

0

02 01 04

დაბა ქედაში გოგებაშვილის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩის ჩასასვლელის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

48 000

48 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

 

0

48 000

48 000

0

02 01 05

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

5 000

5 000

0

5 000

5 000

0

5 000

5 000

0

 

ხარჯები

5 000

5 000

0

5 000

5 000

0

5 000

5 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

5 000

5 000

0

5 000

5 000

0

5 000

5 000

0

02 01 06

ბურღვა აფეთქება

0

0

0

0

0

0

12 000

12 000

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

12 000

12 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

12 000

12 000

 

02 01 07

დაბა ქედა, ვაჟა ფშაველას ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

65 770

65 770

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

65 770

65 770

0

02 01 08

დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩაზე  გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

120 200

120 200

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

120 200

120 200

0

02 01 09

სოფელ დოლოგანთან დუმბაძეების უბანში, მდინარე აჭარისწყალზე საავტომობილო ხიდის მშენებლობა

958 325

958 325

0

8 050

8 050

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

958 325

958 325

0

8 050

8 050

0

0

0

0

02 01 10

გარე განათების ქსელის გაფართოება

94 077

94 077

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94 077

94 077

0

0

0

0

0

0

0

02 01 11

ქედის მუნიციპალიტეტში აბაშიძის ქუჩის რეაბილიტაცია

0

0

0

69 129

69 129

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

69 129

69 129

0

0

0

0

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

710 980

710 980

0

519 759

519 759

0

819 340

819 340

0

 

ხარჯები

268 799

268 799

0

337 236

337 236

0

418 690

418 690

0

 

სუბსიდიები

258 399

258 399

0

325 459

325 459

0

327 690

327 690

0

 

სხვა ხარჯები

10 400

10 400

0

11 777

11 777

0

91 000

91 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

442 181

442 181

0

182 523

182 523

0

400 650

400 650

0

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

452 581

452 581

0

194 300

194 300

0

491 650

491 650

0

 

სხვა ხარჯები

10 400

10 400

0

11 777

11 777

0

91 000

91 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

442 181

442 181

0

182 523

182 523

0

400 650

400 650

0

02 02 01 01

ქედის მუნიციპალიტეტის, ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ კოკოტაურში ახალი სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

107 800

107 800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

 

0

107 800

107 800

0

02 02 01 02

ქედის მუნიციპალიტეტის, სოფელ დანდალოში ოტოლაძეების უბანში არსებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

56 900

56 900

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

 

0

56 900

56 900

0

02 02 01 03

ქედის მუნიციპალიტეტის, სოფელ დანდალოში ბაგა-ბაღის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

21 250

21 250

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

 

0

21 250

21 250

0

02 02 01 04

სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

10 400

10 400

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

10 400

10 400

 

0

 

 

0

0

 

02 02 01 05

ქედის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ძენწმანში არსებული სარწყავი არხის  რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

12 100

12 100

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

 

0

12 100

12 100

0

02 02 01 06

სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა

4 444

4 444

0

11 777

11 777

0

91 000

91 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

11 777

11 777

 

91 000

91 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 444

4 444

0

0

 

0

0

0

0

02 02 01 07

სოფელ კუჭულაში სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

6 800

6 800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

 

0

6 800

6 800

0

02 02 01 08

დანდალოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების ხარაულა-ჯალაბაშვილებისა და დანდალოს სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

0

0

0

16 422

16 422

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

16 422

16 422

0

0

0

0

02 02 01 09

ზუნდაგის ბაგა-ბაღის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

0

28 155

28 155

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

28 155

28 155

0

0

0

0

02 02 01 10

მახუნცეთის ადმინისტრაციული ერთეულის  სოფელ ზუნდაგაში 2,5 კმ. სიგრძის ახალი წყლის სისტემის მშენებლობა

122 534

122 534

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122 534

122 534

0

0

0

0

0

0

0

02 02 01 11

ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულის  სოფელ ახოში არსებული წყლის მაგისტრალის რემონტი(სათაო ნაგებობებისა და წნევაჩამხშობი ჭების რემონტი)

39 486

39 486

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39 486

39 486

 

0

 

 

0

 

 

02 02 01 12

ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულის  სოფელ კოკოტაურში 3 კმ. სიგრძის ახალი წყლის სისტემის მშენებლობა

77 345

77 345

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77 345

77 345

0

0

0

0

0

0

0

02 02 01 13

წონიარისის ადმინისტრაციული ერთეულის  სოფელ ვარჯანისში არსებული სასმელი წყლის რემონტი

44 651

44 651

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44 651

44 651

0

0

0

0

0

0

0

02 02 01 14

სოფელ ორცვის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

0

119 311

119 311

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

119 311

119 311

0

0

 

0

02 02 01 15

დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ აქუციდან სოფელ ქედაში წყლის სისტემის მშენებლობა

69 800

69 800

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69 800

69 800

0

0

0

0

0

0

0

02 02 01 16

ზვარის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ სირაბიძეებში ახალი სასმელი წყლის გამანაწილებლის მოწყობა

42 878

42 878

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 878

42 878

0

0

0

0

0

0

0

02 02 01 17

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა(დანდალოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების  ხარაულა -ჯალაბაშვილების და სოფელ დანდალოს წყლის სისტემის რეაბილიტაცია)

14 804

14 804

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 804

14 804

0

0

0

0

0

0

0

02 02 01 18

სოფელ ჯალაბაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა და სოფელ გულებში არსებული სასმელი წყლის გამანაწილებლის რეაბილიტაცია

14 215

14 215

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 215

14 215

0

0

0

0

0

0

0

02 02 01 19

სოფელ მოსიაშვილებში სასაფლაოების შემოღობვა და წყლის სისტემის მოწყობა

12 024

12 024

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 024

12 024

0

0

0

0

0

0

0

02 02 01 20

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოლოგანში სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

104 800

104 800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

104 800

104 800

 

02 02 01 21

სოფელ ქედაში ხაბაზების უბანში 8 ოჯახისათვის ახალი სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

91 000

91 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

91 000

91 000

 

02 02 01 22

მახუნცეთში (აწჰესის დასახლებაში) საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

0

18 634

18 634

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

18 634

18 634

0

0

0

0

02 02 02

შპს ქედის წყალკანალი

258 399

258 399

0

325 459

325 459

0

327 690

327 690

0

 

ხარჯები

258 399

258 399

0

325 459

325 459

0

327 690

327 690

0

 

სუბსიდიები

258 399

258 399

0

325 459

325 459

0

327 690

327 690

0

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2 013 692

2 013 692

0

1 742 786

1 742 786

0

2 168 990

2 168 990

0

 

ხარჯები

94 274

94 274

0

46 830

46 830

0

628 000

628 000

0

 

სხვა ხარჯები

94 274

94 274

0

46 830

46 830

0

628 000

628 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 919 417

1 919 417

0

1 695 957

1 695 957

0

1 540 990

1 540 990

0

02 03 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

878 755

878 755

0

580 952

580 952

0

524 700

524 700

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

878 755

878 755

0

580 952

580 952

0

524 700

524 700

0

02 03 01 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

0

0

0

0

0

0

33 600

33 600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

 

0

33 600

33 600

0

02 03 01 02

დაბა ქედაში მ. კოსტავას ქუჩა №3 მდებარე ორსართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია (მუზეუმის განსათავსებლად)

0

0

0

106 434

106 434

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

106 434

106 434

0

0

0

0

02 03 01 03

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა

799 445

799 445

0

474 518

474 518

0

3 800

3 800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

799 445

799 445

0

474 518

474 518

 

3 800

3 800

 

02 03 01 04

26 მაისის ქ. №2-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

57 500

57 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

 

 

57 500

57 500

 

02 03 01 05

სოფელ გეგელიძეებში ფრიდონ ხალვაშის სახლმუზეუმის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

294 800

294 800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

 

 

294 800

294 800

 

02 03 01 06

სოფელ გარეტყეში სოფლის სახლის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

50 000

50 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

 

 

50 000

50 000

 

02 03 01 07

სოფელ კოლოტაურში სოფლის სახლის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

85 000

85 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

85 000

85 000

0

02 03 01 08

სოფელ აქუცის სოფლის სახლის რემონტი

49 029

49 029

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49 029

49 029

0

0

0

0

0

0

0

02 03 01 09

დაბა ქედაში მუზეუმის შენობის                სახურავის შეცვლა

30 281

30 281

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 281

30 281

0

0

0

0

0

0

0

02 03 02

ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

637 883

637 883

0

541 448

541 448

0

1 362 090

1 362 090

0

 

ხარჯები

94 274

94 274

0

46 830

46 830

0

628 000

628 000

0

 

სხვა ხარჯები

94 274

94 274

 

46 830

46 830

 

628 000

628 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

543 608

543 608

 

494 618

494 618

 

734 090

734 090

 

02 03 02 01

დაბა ქედაში, მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

360 563

360 563

0

382 835

382 835

0

483 390

483 390

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

360 563

360 563

0

382 835

382 835

0

483 390

483 390

0

02 03 02 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებების გატარება

277 320

277 320

0

158 613

158 613

0

878 700

878 700

0

 

ხარჯები

94 274

94 274

0

46 830

46 830

0

628 000

628 000

0

 

სხვა ხარჯები

94 274

94 274

0

46 830

46 830

0

628 000

628 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

183 045

183 045

0

111 783

111 783

0

250 700

250 700

0

02 03 03

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

497 054

497 054

0

620 386

620 386

0

282 200

282 200

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

497 054

497 054

0

620 386

620 386

0

282 200

282 200

0

02 03 03 01

დაბა ქედაში ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა

0

0

0

371 900

371 900

0

146 600

146 600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

371 900

371 900

0

146 600

146 600

0

02 03 03 02

ცხმორისის სასაფლაოს შემოღობვა

0

0

0

0

0

0

50 000

50 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

50 000

50 000

0

02 03 03 03

ზვარის ადმინისტრაციული ერთეულში შენობის მიმდებარედ პარკის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

85 600

85 600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

85 600

85 600

0

02 03 03 04

დაბის ტერიტორიის  კეთილმოწყობა

295 293

295 293

0

22 516

22 516

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

295 293

295 293

0

22 516

22 516

0

0

0

0

02 03 03 05

დაბა ქედაში თედო სახოკიას ქუჩა №3 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

0

0

0

85 003

85 003

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

85 003

85 003

0

0

0

0

02 03 03 06

დაბა ქედაში 26 მაისის ქუჩის კეთილმოწყობა

0

0

0

29 126

29 126

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

29 126

29 126

0

0

0

0

02 03 03 07

დაბა ქედაში თამარ მეფის ქუჩის კეთილმოწყობა

0

0

0

90 291

90 291

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

90 291

90 291

0

0

0

0

02 03 03 08

სოფელ ქედაში მე-3 ქუჩის I ჩიხი №2 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

0

0

0

21 549

21 549

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

21 549

21 549

0

0

0

0

02 03 03 09

ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა

201 760

201 760

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

201 760

201 760

0

0

0

0

0

0

0

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

47 705

47 705

0

202 336

202 336

0

205 000

205 000

0

 

ხარჯები

1 575

1 575

0

2 870

2 870

0

5 000

5 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 575

1 575

0

2 870

2 870

0

5 000

5 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46 130

46 130

0

199 466

199 466

0

200 000

200 000

0

02 04 01

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

1 575

1 575

0

2 870

2 870

0

5 000

5 000

0

 

ხარჯები

1 575

1 575

0

2 870

2 870

0

5 000

5 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 575

1 575

0

2 870

2 870

0

5 000

5 000

0

02 04 02

 პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

46 130

46 130

0

199 466

199 466

0

200 000

200 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46 130

46 130

0

199 466

199 466

0

200 000

200 000

0

02 05

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

28 159

28 159

0

6 435

6 435

0

18 500

18 500

0

 

ხარჯები

28 159

28 159

0

6 435

6 435

0

18 500

18 500

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

21 724

21 724

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

6 435

6 435

0

6 435

6 435

0

18 500

18 500

0

02 05 01

აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა

0

0

0

0

0

0

2 000

2 000

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

2 000

2 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

 

0

2 000

2 000

0

02 05 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა

6 435

6 435

0

0

0

0

6 500

6 500

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

6 435

6 435

0

0

0

0

6 500

6 500

0

 

სხვა ხარჯები

6 435

6 435

0

0

 

0

6 500

6 500

0

02 05 03

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან ,,ელექტრო ღობე"

21 724

21 724

0

0

0

0

10 000

10 000

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

21 724

21 724

0

0

0

0

10 000

10 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

21 724

21 724

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

0

 

10 000

10 000

 

02 05 03

ღვინის ფესტივალი ქედაში

21 724

21 724

0

0

0

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

21 724

21 724

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

21 724

21 724

0

0

0

0

0

0

0

02 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

656 184

656 184

0

622 036

622 036

0

750 000

750 000

0

 

ხარჯები

26 537

26 537

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

21 480

21 480

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

5 056

5 056

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

629 647

629 647

0

622 036

622 036

0

750 000

750 000

0

02 07

არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა

0

0

0

3 600

3 600

0

11 600

11 600

0

 

ხარჯები

0

0

0

3 600

3 600

0

11 600

11 600

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

3 600

3 600

0

11 600

11 600

0

02 08

შ.პ.ს. ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

0

0

0

70 681

70 681

0

212 680

212 680

0

 

ხარჯები

0

0

0

70 681

70 681

0

212 680

212 680

0

 

სუბსიდიები

0

0

0

66 129

66 129

0

194 730

194 730

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

4 552

4 552

 

17 950

17 950

 

02 09

მთების ელექტროფიკაცია

0

0

0

0

0

0

100 000

100 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

 

0

100 000

100 000

0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

581 037

581 037

0

571 206

571 206

0

879 400

879 400

0

 

ხარჯები

581 037

581 037

0

541 566

541 566

0

879 400

879 400

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

0

20 000

20 000

0

 

სუბსიდიები

581 037

581 037

0

541 566

541 566

0

709 400

709 400

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

150 000

150 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

29 640

29 640

0

0

0

0

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

581 037

581 037

0

571 206

571 206

0

879 400

879 400

0

 

ხარჯები

581 037

581 037

0

541 566

541 566

0

879 400

879 400

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

0

20 000

20 000

0

 

სუბსიდიები

581 037

581 037

0

541 566

541 566

0

709 400

709 400

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

150 000

150 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

29 640

29 640

0

0

0

0

03 01 01

შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისი

581 037

581 037

0

541 566

541 566

0

859 400

859 400

0

 

ხარჯები

581 037

581 037

0

541 566

541 566

0

859 400

859 400

0

 

სუბსიდიები

581 037

581 037

0

541 566

541 566

0

709 400

709 400

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

150 000

150 000

0

03 01 02

ნაგვისშემგროვებელი კონტეინერების შეძენა

0

0

0

29 640

29 640

0

20 000

20 000

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

20 000

20 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

0

20 000

20 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

29 640

29 640

0

0

 

0

04 00

განათლება

1 533 283

1 533 283

0

1 327 564

1 327 564

0

1 811 000

1 811 000

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

210

210

0

216

216

0

216

216

0

 

ხარჯები

1 347 131

1 347 131

0

1 195 573

1 195 573

0

1 523 700

1 523 700

0

 

შრომის ანაზღაურება

965 492

965 492

0

934 849

934 849

0

1 162 300

1 162 300

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

362 809

362 809

0

248 810

248 810

0

351 400

351 400

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11 511

11 511

0

6 713

6 713

0

3 700

3 700

0

 

სხვა ხარჯები

7 318

7 318

0

5 200

5 200

0

6 300

6 300

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

186 152

186 152

0

131 991

131 991

0

287 300

287 300

0

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

1 533 283

1 533 283

0

1 327 564

1 327 564

0

1 811 000

1 811 000

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

210

210

0

216

216

0

216

216

0

 

ხარჯები

1 347 131

1 347 131

0

1 195 573

1 195 573

0

1 523 700

1 523 700

0

 

შრომის ანაზღაურება

965 492

965 492

0

934 849

934 849

0

1 162 300

1 162 300

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

362 809

362 809

0

248 810

248 810

0

351 400

351 400

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11 511

11 511

0

6 713

6 713

0

3 700

3 700

0

 

სხვა ხარჯები

7 318

7 318

0

5 200

5 200

0

6 300

6 300

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

186 152

186 152

0

131 991

131 991

0

287 300

287 300

0

04 01 01

ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება

1 356 378

1 356 378

0

1 205 833

1 205 833

0

1 553 700

1 553 700

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

210

210

 

216

216

 

216

216

 

 

ხარჯები

1 347 131

1 347 131

0

1 195 573

1 195 573

0

1 523 700

1 523 700

0

 

შრომის ანაზღაურება

965 492

965 492

 

934 849

934 849

 

1 162 300

1 162 300

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

362 809

362 809

0

248 810

248 810

0

351 400

351 400

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11 511

11 511

0

6 713

6 713

0

3 700

3 700

0

 

სხვა ხარჯები

7 318

7 318

0

5 200

5 200

0

6 300

6 300

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 247

9 247

0

10 260

10 260

0

30 000

30 000

0

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური
   რეაბილიტაცია

176 905

176 905

0

121 731

121 731

0

257 300

257 300

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

176 905

176 905

0

121 731

121 731

0

257 300

257 300

0

04 01 02 01

ქედის №1 ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია

59 020

59 020

0

0

0

0

257 300

257 300

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

 

0

257 300

257 300

0

04 01 02 01

ახოს ბაგა-ბაღის რემონტი

59 020

59 020

0

66 789

66 789

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59 020

59 020

0

66 789

66 789

0

0

0

0

04 01 02 02

დაბა ქედის  №2 ბაგა-ბაღის რემონტი

0

0

0

54 943

54 943

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

54 943

54 943

0

0

0

0

04 01 02 02

პირველი მაისის ბაგა-ბაღის რემონტი

112 678

112 678

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112 678

112 678

0

0

0

0

0

0

0

04 01 02 06

მუნიციპალიტეტში არსებულ ბაგა-ბაღებში ეზოების კეთილმოწყობა და ატრაქციონების შეძენა

5 207

5 207

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 207

5 207

0

0

0

0

0

0

0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 509 579

1 509 579

0

1 739 682

1 739 682

0

2 092 970

2 092 970

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

165

165

0

167

167

0

167

167

0

 

ხარჯები

1 287 177

1 287 177

0

1 243 433

1 243 433

0

1 467 585

1 467 585

0

 

შრომის ანაზღაურება

732 070

732 070

0

717 903

717 903

0

731 415

731 415

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

397 003

397 003

0

346 337

346 337

0

513 635

513 635

0

 

სუბსიდიები

148 999

148 999

0

154 324

154 324

0

211 900

211 900

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7 904

7 904

0

5 347

5 347

0

2 285

2 285

0

 

სხვა ხარჯები

1 201

1 201

0

19 522

19 522

0

8 350

8 350

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

222 402

222 402

0

496 249

496 249

0

625 385

625 385

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

576 501

576 501

0

869 946

869 946

0

1 053 240

1 053 240

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28

28

0

29

29

0

29

29

0

 

ხარჯები

364 199

364 199

0

400 239

400 239

0

503 805

503 805

0

 

შრომის ანაზღაურება

130 737

130 737

0

140 918

140 918

0

142 200

142 200

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

84 463

84 463

0

86 721

86 721

0

143 655

143 655

0

 

სუბსიდიები

148 999

148 999

0

154 324

154 324

0

211 900

211 900

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

18 276

18 276

0

6 050

6 050

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

212 302

212 302

0

469 706

469 706

0

549 435

549 435

0

05 01 01

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა

180 944

180 944

0

261 221

261 221

0

367 650

367 650

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28

28

 

29

29

 

29

29

 

 

ხარჯები

171 675

171 675

0

230 294

230 294

0

261 905

261 905

0

 

შრომის ანაზღაურება

130 737

130 737

 

140 918

140 918

 

142 200

142 200

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

40 938

40 938

0

80 625

80 625

0

113 655

113 655

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

8 750

8 750

 

6 050

6 050

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 269

9 269

 

30 927

30 927

 

105 745

105 745

 

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

43 525

43 525

0

15 622

15 622

0

30 000

30 000

0

 

ხარჯები

43 525

43 525

0

15 622

15 622

0

30 000

30 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

43 525

43 525

0

6 096

6 096

0

30 000

30 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

9 526

9 526

0

0

0

0

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

148 999

148 999

0

154 324

154 324

0

211 900

211 900

0

 

ხარჯები

148 999

148 999

0

154 324

154 324

0

211 900

211 900

0

 

სუბსიდიები

148 999

148 999

0

154 324

154 324

0

211 900

211 900

0

05 01 03 01

საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

72 220

72 220

0

75 115

75 115

0

113 900

113 900

0

 

ხარჯები

72 220

72 220

0

75 115

75 115

0

113 900

113 900

0

 

სუბსიდიები

72 220

72 220

0

75 115

75 115

0

113 900

113 900

0

05 01 03 02

სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

76 779

76 779

0

79 209

79 209

0

98 000

98 000

0

 

ხარჯები

76 779

76 779

0

79 209

79 209

0

98 000

98 000

0

 

სუბსიდიები

76 779

76 779

0

79 209

79 209

0

98 000

98 000

0

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

203 033

203 033

0

438 779

438 779

0

443 690

443 690

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

203 033

203 033

0

438 779

438 779

0

443 690

443 690

0

05 01 04 01

 დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

75 400

75 400

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

 

0

75 400

75 400

0

05 01 04 02

 სოფელ გულებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

78 800

78 800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

 

0

78 800

78 800

0

05 01 04 03

სოფელ ძენწმანში არსებული მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

85 000

85 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

 

0

85 000

85 000

0

05 01 04 04

სოფელ ცხემნაში არსებული მინის პორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

60 400

60 400

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

 

0

60 400

60 400

0

05 01 04 05

სოფელ წონიარისში არსებული მინის პორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

144 090

144 090

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

 

0

144 090

144 090

0

05 01 04 06

მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა  და რეაბილიტაცია (ახო, ზუნდაგა, ზედა ბზუბზუ და დაბა ქედა)          

203 033

203 033

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

203 033

203 033

0

0

0

0

0

0

0

05 01 04 07

მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია (დაბა ქედა, სოფელი პირველი მაისი, სოფელი ახო, სოფელი ახოს №1 საჯარო სკოლასთან, სოფელი ვაიო, სოფელი ნამლისევი)

0

0

0

438 779

438 779

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

438 779

438 779

0

0

0

0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

918 919

918 919

0

864 466

864 466

0

1 034 100

1 034 100

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

137

137

0

138

138

0

138

138

0

 

ხარჯები

908 819

908 819

0

837 923

837 923

0

958 150

958 150

0

 

შრომის ანაზღაურება

601 334

601 334

0

576 985

576 985

0

589 215

589 215

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

298 380

298 380

0

254 345

254 345

0

364 350

364 350

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7 904

7 904

0

5 347

5 347

0

2 285

2 285

0

 

სხვა ხარჯები

1 201

1 201

0

1 246

1 246

0

2 300

2 300

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 100

10 100

0

26 543

26 543

0

75 950

75 950

0

05 02 01

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი

620 376

620 376

0

651 180

651 180

0

719 100

719 100

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

99

99

0

100

100

 

100

100

 

 

ხარჯები

619 151

619 151

0

627 102

627 102

0

711 550

711 550

0

 

შრომის ანაზღაურება

434 591

434 591

0

416 914

416 914

0

428 805

428 805

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

176 656

176 656

0

207 077

207 077

0

280 850

280 850

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7 904

7 904

0

3 066

3 066

0

1 295

1 295

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

45

45

0

600

600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 225

1 225

0

24 078

24 078

0

7 550

7 550

0

05 02 02

ა.ა.ი.პ ქედის  ხელოვნების სკოლა

128 791

128 791

0

119 993

119 993

0

123 000

123 000

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

29

0

29

29

0

29

29

0

 

ხარჯები

120 826

120 826

0

118 793

118 793

0

121 800

121 800

0

 

შრომის ანაზღაურება

119 868

119 868

0

115 071

115 071

0

115 410

115 410

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

958

958

0

1 442

1 442

0

5 000

5 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

2 281

2 281

0

990

990

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

 

0

400

400

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 965

7 965

0

1 200

1 200

0

1 200

1 200

0

05 02 03

ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი

81 178

81 178

0

68 145

68 145

0

78 000

78 000

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

9

0

9

9

0

9

9

0

 

ხარჯები

80 268

80 268

0

66 880

66 880

0

74 300

74 300

0

 

შრომის ანაზღაურება

46 875

46 875

0

45 000

45 000

0

45 000

45 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

33 192

33 192

0

21 679

21 679

0

29 000

29 000

0

 

სხვა ხარჯები

201

201

0

201

201

0

300

300

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

910

910

0

1 265

1 265

0

3 700

3 700

0

05 02 04

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

88 573

88 573

0

25 147

25 147

0

50 500

50 500

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

87 573

87 573

0

24 147

24 147

0

49 500

49 500

0

 

სხვა ხარჯები

1 000

1 000

0

1 000

1 000

0

1 000

1 000

0

05 03

  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

14 160

14 160

0

5 271

5 271

0

5 630

5 630

0

 

ხარჯები

14 160

14 160

0

5 271

5 271

0

5 630

5 630

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

14 160

14 160

0

5 271

5 271

0

5 630

5 630

0

05 03 01

 ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

11 256

11 256

0

2 994

2 994

0

3 500

3 500

0

 

ხარჯები

11 256

11 256

0

2 994

2 994

0

3 500

3 500

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

11 256

11 256

0

2 994

2 994

0

3 500

3 500

0

05 03 02

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა

2 904

2 904

0

2 277

2 277

0

2 130

2 130

0

 

ხარჯები

2 904

2 904

0

2 277

2 277

0

2 130

2 130

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

2 904

2 904

0

2 277

2 277

0

2 130

2 130

0

05 04

კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

0

0

0

0

0

0

63 500

63 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

63 500

63 500

0

05 04 01

სოფელ მერისის კულტურის სახლის რემონტი

0

0

0

0

0

0

63 500

63 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

63 500

63 500

 

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

850 583

850 583

0

1 322 033

1 322 033

0

1 473 000

1 473 000

0

 

ხარჯები

850 583

850 583

0

1 261 558

1 261 558

0

1 229 600

1 229 600

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

84 550

84 550

0

9 080

9 080

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

124 599

124 599

0

153 841

153 841

0

169 600

169 600

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

353 755

353 755

0

533 896

533 896

0

891 200

891 200

0

 

სხვა ხარჯები

287 679

287 679

0

564 742

564 742

0

168 800

168 800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

60 475

60 475

0

243 400

243 400

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

344 227

344 227

0

379 153

379 153

0

902 200

902 200

0

 

ხარჯები

344 227

344 227

0

379 153

379 153

0

813 800

813 800

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

84 550

84 550

0

8 580

8 580

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

124 599

124 599

0

153 841

153 841

0

169 600

169 600

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

134 658

134 658

0

216 732

216 732

0

644 200

644 200

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

88 400

88 400

0

06 01 01

ამბულატორიული მომსახურეობა

125 019

125 019

0

153 841

153 841

0

209 600

209 600

0

 

ხარჯები

125 019

125 019

0

153 841

153 841

0

169 600

169 600

0

 

სუბსიდიები

124 599

124 599

0

153 841

153 841

0

169 600

169 600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

 

0

40 000

40 000

0

06 01 02

სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა

132 140

132 140

0

133 012

133 012

0

154 000

154 000

0

 

ხარჯები

132 140

132 140

0

133 012

133 012

0

154 000

154 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

1 480

1 480

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

132 140

132 140

0

131 532

131 532

0

154 000

154 000

0

06 01 03

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

84 550

84 550

0

92 300

92 300

0

85 200

85 200

0

 

ხარჯები

84 550

84 550

0

92 300

92 300

0

85 200

85 200

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

84 550

84 550

0

7 100

7 100

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

85 200

85 200

0

85 200

85 200

0

06 01 04

სამკურნალო/გამაჯანსაღებელი პროცედურების ჩატარების ხელშეწყობა

0

0

0

0

0

0

5 000

5 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

 

0

5 000

5 000

0

06 01 05

ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება

0

0

0

0

0

0

56 000

56 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

 

0

56 000

56 000

0

06 01 06

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა

0

0

0

0

0

0

340 000

340 000

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

340 000

340 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

0

0

340 000

340 000

0

06 01 07

 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფის პროგრამა

0

0

0

0

0

0

4 000

4 000

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

4 000

4 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

 

0

4 000

4 000

0

06 01 08

პარკინსონით დაავადებულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

374

374

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

374

374

0

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

374

374

0

0

0

0

0

0

0

06 01 09

ეპილეფსიით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

2 144

2 144

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

2 144

2 144

0

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 144

2 144

0

0

0

0

0

0

0

06 01 10

თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

0

0

0

0

0

0

48 400

48 400

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

48 400

48 400

0

06 01 10 01

სოფელ დოლოგანში ადმინისტრაციული შენობისა და ამბულატორიის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

48 400

48 400

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

48 400

48 400

 

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

506 356

506 356

0

942 881

942 881

0

570 800

570 800

0

 

ხარჯები

506 356

506 356

0

882 405

882 405

0

415 800

415 800

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

500

500

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

219 097

219 097

0

317 164

317 164

0

247 000

247 000

0

 

სხვა ხარჯები

287 259

287 259

0

564 742

564 742

0

168 800

168 800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

60 475

60 475

0

155 000

155 000

0

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

23 655

23 655

0

23 858

23 858

0

25 200

25 200

0

 

ხარჯები

23 655

23 655

0

23 858

23 858

0

25 200

25 200

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23 655

23 655

0

23 858

23 858

0

25 200

25 200

0

06 02 02

ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

16 419

16 419

0

29 769

29 769

0

34 000

34 000

0

 

ხარჯები

16 419

16 419

0

29 769

29 769

0

34 000

34 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

800

800

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

16 419

16 419

0

28 969

28 969

0

34 000

34 000

0

06 02 03

ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები  არამობილური ხანდაზმულებისათვის

11 080

11 080

0

13 025

13 025

0

17 800

17 800

0

 

ხარჯები

11 080

11 080

0

13 025

13 025

0

17 800

17 800

0

 

სხვა ხარჯები

11 080

11 080

0

13 025

13 025

0

17 800

17 800

0

06 02 04

ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

60 000

60 000

0

63 000

63 000

0

78 000

78 000

0

 

ხარჯები

60 000

60 000

0

63 000

63 000

0

78 000

78 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

60 000

60 000

0

63 000

63 000

0

78 000

78 000

0

06 02 05

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვისერთჯერადი მატერიალური დახმარება

31 750

31 750

0

45 155

45 155

0

50 000

50 000

0

 

ხარჯები

31 750

31 750

0

45 155

45 155

0

50 000

50 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

31 750

31 750

0

45 155

45 155

0

50 000

50 000

0

06 02 06

ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა

10 670

10 670

0

12 686

12 686

0

13 800

13 800

0

 

ხარჯები

10 670

10 670

0

12 686

12 686

0

13 800

13 800

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10 670

10 670

0

12 686

12 686

0

13 800

13 800

0

06 02 07

სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია-რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

14 498

14 498

0

12 243

12 243

0

25 000

25 000

0

 

ხარჯები

14 498

14 498

0

12 243

12 243

0

25 000

25 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14 498

14 498

0

12 243

12 243

0

25 000

25 000

0

06 02 08

საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა

28 298

28 298

0

28 487

28 487

0

97 000

97 000

0

 

ხარჯები

28 298

28 298

0

28 487

28 487

0

97 000

97 000

0

 

სხვა ხარჯები

28 298

28 298

0

28 487

28 487

0

97 000

97 000

0

06 02 09

ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლით შეცვლის პროგრამა

0

0

0

60 475

60 475

0

155 000

155 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

60 475

60 475

0

155 000

155 000

0

06 02 10

0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარების უზრუნველყოფა

0

0

0

35 100

35 100

0

38 500

38 500

0

 

ხარჯები

0

0

0

35 100

35 100

0

38 500

38 500

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

35 100

35 100

0

38 500

38 500

0

06 02 11

მარტოხელა პენსიონერებისთვის სასურსათო პროდუქტის შეძენა

0

0

0

0

0

0

16 500

16 500

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

16 500

16 500

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

 

0

16 500

16 500

0

06 02 12

საქმიანობათა  ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის  ხელშეწყობისათვის

0

0

0

0

0

0

20 000

20 000

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

20 000

20 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

20 000

20 000

 

06 02 13

სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი)

309 985

309 985

0

619 083

619 083

0

0

0

0

 

ხარჯები

309 985

309 985

0

619 083

619 083

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

500

500

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

78 523

78 523

0

124 322

124 322

 

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

231 462

231 462

0

494 261

494 261

 

0

0

0