,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 25 ნოემბრის N26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 25 ნოემბრის N26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 12
დოკუმენტის მიმღები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/04/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/04/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.112.016478
12
28/04/2022
ვებგვერდი, 29/04/2022
190020020.35.112.016478
,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 25 ნოემბრის N26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №12

2022 წლის 28 აპრილი 

ქ. ლანჩხუთი

 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 25 ნოემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის შესაბამისად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

 


მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 25 ნოემბრის №26 დადგენილებაში (ვებგვერდი 26.11.2021, სარ. კოდი:190020020.35.112.016464)  და დადგენილების 1-ლი, მე-2, მე-3, მე-5, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-11,მე-13, მე-14, მე-16, მე-18, მე-20 მუხლები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციის შესაბამისად.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარებესიკ ტაბიძე



დანართი
თავი I. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

       ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის  გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I.

შემოსავლები

  24,603.3  

22,623.5  

      13,363.8  

        9,259.8  

20,226.7  

      13,232.0  

6,994.7  

 გადასახადები

    8,062.0  

9,778.5  

        9,778.5  

                –     

 10,339.4  

      10,339.4  

 -    

 გრანტები

  12,538.0  

9,479.8  

           220.0  

        9,259.8  

7,239.7  

           245.0  

 6,994.7  

 სხვა 

შემოსავლები

    4,003.2  

3,365.3  

        3,365.3  

                –     

2,647.6  

        2,647.6  

-    

 II.

ხარჯები

  11,365.3  

12,678.0  

      11,555.9  

        1,122.0  

14,950.3  

      13,995.4  

 954.8  

 შრომის

ანაზღაურება

    4,834.2  

 5,127.4  

        5,127.4  

                -    

6,554.2  

        6,554.2  

-    

 საქონელი და

მომსახურება

    4,270.0  

5,457.1  

        5,003.2  

           453.9  

6,044.9  

        5,744.5  

300.4  

 პროცენტი

         37.5  

30.0  

             30.0  

                –     

31.9  

             31.9  

 -    

 სუბსიდიები

       443.1  

 553.3  

           553.3  

                –     

 800.3  

           800.3  

 -    

 გრანტები

           3.9  

37.2  

             37.2  

                –     

 -    

                 –     

 -    

 სოციალური

უზრუნველყოფა

       576.1  

 607.2  

           607.2  

                –     

663.2  

           663.2  

 -    

 სხვა ხარჯები

    1,200.5  

 865.7  

           197.6  

           668.2  

855.8  

           201.3  

 654.5  

 III.

საოპერაციო

სალდო

  13,238.0  

 9,945.6  

        1,807.8  

        8,137.7  

5,276.4  

-          763.4  

6,039.8  

 IV.

არაფინანსური

აქტივების

ცვლილება

  10,650.2  

8,807.0  

        1,082.0  

        7,725.0  

 9,946.8  

        1,972.0  

7,974.8  

 ზრდა

  10,666.0  

9,286.6  

        1,561.6  

        7,725.0  

10,257.1  

        2,282.3  

7,974.8  

 კლება

         15.7  

 479.7  

           479.7  

 

310.3  

           310.3  

 

 V.

მთლიანი

სალდო

    2,587.8  

1,138.6  

           725.9  

           412.7  

- 4,670.4  

-       2,735.5  

-1,935.0  

 VI.

ფინანსური

აქტივების

ცვლილება

    2,529.5  

1,080.6  

           667.9  

           412.7  

-4,728.5  

-       2,793.6  

-1,935.0  

 კლება

-   2,529.5  

-1,080.6  

-          667.9  

-         412.7  

4,728.5  

        2,793.6  

1,935.0   

ვალუტა და

დეპოზიტები

-   2,529.5  

-1,080.6  

-          667.9  

-         412.7  

4,728.5  

        2,793.6  

1,935.0  

 VII.

ვალდებულებების

ცვლილება

-        58.0  

- 58.0  

-            58.0  

                -    

- 58.1  

-            58.1  

 -    

 კლება

         58.0  

58.0  

             58.0  

                –     

58.1  

             58.1  

 -    

საშინაო

         58.0  

58.0  

             58.0  

                –     

58.1  

             58.1  

 -    

სესხები

         58.0  

58.0  

             58.0  

 

58.1  

             58.1  

 

 VIII.

ბალანსი

             –     

-    

               0.0  

                –     

 0.0  

               0.0  

- 0.0  

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 ათას ლარში

დასახელება

 2020

წლის

ფაქტი

 2021 წლის  ფაქტი

 2022 წლის  გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

 24,619.0  

23,103.2  

13,843.4  

        9,259.8  

20,537.0  

      13,542.3  

        6,994.7  

 შემოსავლები

24,603.3  

22,623.5  

13,363.8  

        9,259.8  

 20,226.7  

      13,232.0  

        6,994.7  

 არაფინანსური

აქტივების კლება

15.7  

479.7  

479.7  

 

310.3  

           310.3  

                –     

 გადასახდელები

22,089.6  

22,022.6  

13,175.5  

        8,847.1  

25,265.5  

      16,335.9  

        8,929.6  

 ხარჯები

11,365.6  

12,678.0  

11,555.9  

        1,122.0  

14,950.3  

      13,995.4  

           954.8  

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

10,666.0  

 9,286.6  

1,561.6  

        7,725.0  

10,257.1  

        2,282.3  

        7,974.8  

 ვალდებულებების

კლება

 58.0  

58.0  

58.0  

                –     

58.1  

             58.1  

                –     

 ნაშთის ცვლილება

2,529.5  

1,080.6  

667.9  

           412.7  

-4,728.5  

-      2,793.6  

-      1,935.0  

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 20.226.7 ათასი ლარით:

                                                                                                                                                            ათას ლარში

დასახელება

 2020

წლის

ფაქტი

 2021 წლის  ფაქტი

 2022 წლის  გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

24,603.3  

 22,623.5  

13,363.8  

        9,259.8  

20,226.7  

      13,232.0  

        6,994.7  

გადასახადები

 8,062.0  

 9,778.5  

 9,778.5  

                –     

10,339.4  

      10,339.4  

                –     

 გრანტები

12,538.0  

9,479.8  

220.0  

        9,259.8  

 7,239.7  

           245.0  

        6,994.7  

       სხვა

შემოსავლები

4,003.2  

3,365.3  

 3,365.3  

 

 2,647.6  

        2,647.6  

 

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 7.239.7 ათასი ლარით:

                  ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 გრანტები

          12,538.0  

            9,479.8  

            7,239.7  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

             259.89  

               50.00  

 

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

          12,278.1  

            9,429.8  

            7,239.7  

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

               564.6  

               220.0  

               245.0  

 კაპიტალური ტრანსფერი

            4,931.3  

            5,615.1  

            2,925.9  

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

            6,782.3  

            3,594.7  

            4,068.8  

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

            5,198.6  

            2,426.6  

 

      საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

 

 

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხები

               748.0  

               748.0  

               748.0  

      სხვა სახის ტრანსფერები

               835.7  

               420.1  

            3,320.8  

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  14,950.3 ათასი ლარით:

  ათას ლარში

დასახელება

 2020

წლის

ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

11,365.3  

12,678.0  

      11,555.9  

        1,122.0  

14,950.3  

13,995.4  

           954.8  

 შრომის ანაზღაურება

4,834.2  

5,127.4  

        5,127.4  

                 –     

6,554.2  

6,554.2  

                 –     

 საქონელი და

მომსახურება

 4,270.0  

 5,457.1  

        5,003.2  

           453.9  

 6,044.9  

5,744.5  

           300.4  

 პროცენტები

 37.5  

30.0  

             30.0  

                 –     

31.9  

 31.9  

                 –     

 სუბსიდიები

443.1  

553.3  

           553.3  

                 –     

800.3  

 800.3  

                 –     

 სოციალური უზრუნველყოფა

 573.3  

 607.2  

           607.2  

                 –     

 663.2  

663.2  

                 –     

 სხვა ხარჯები

1,200.5  

 865.7  

           197.6  

           668.2  

855.8  

201.3  

           654.5  

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 9,946.8 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა  10,257.1 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება – 310,3 ათასი ლარით:

    ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2020

წლის

ფაქტი

 2021

წლის

ფაქტი

 2022

წლის

გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

136.3  

23.5  

3,255.9  

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

136.3  

 23.5  

3,255.9  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

8,922.5  

8,872.9  

 6,608.0  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 5,653.0  

 7,233.8  

 4,502.7  

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

624.9  

59.1  

260.6  

 02 03

    გარე განათება

120.4  

1.5  

199.9  

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

 -    

 67.6  

100.0  

 02 06

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

3.0  

117.5  

41.9  

 02 07

    მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

 -    

-    

-    

 02 08

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

519.7  

415.7  

 754.8  

 02 09

    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,261.6  

243.8  

-    

 02 10

 სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

739.9  

 734.0  

748.0  

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2.0  

5.6  

6.0  

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2.0  

5.6  

 6.0  

 03 05

    მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა

 -    

-    

 -    

 04 00

 განათლება

821.3  

217.6  

102.0  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

114.5  

112.0  

 -    

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 -    

105.6  

102.0  

 04 03 

 საბაზო ზოგადი განათლება

 706.8  

 

 

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

782.2  

163.8  

285.2  

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

756.1  

 117.6  

24.9  

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

26.0  

46.2  

260.3  

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 1.6  

 3.2  

 -    

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

 1.6  

3.2  

 -    

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,666.0  

9,286.6  

 10,257.1  

 

       ათას ლარში

დასახელება

 2020

წლის

ფაქტი

 2021

წლის

ფაქტი

 2022

წლის

გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

15.7  

479.7  

310.3  

 ძირითადი აქტივები

 -    

109.9  

110.3  

 არაწარმოებული აქტივები

15.7  

369.8  

 200.0  

        მიწა

15.7  

 369.8  

 200.0  

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

         ათას ლარში

ფუნქც.

  კოდი

 დასახელება

 2020

წლის

ფაქტი

 2021

წლის

ფაქტი

 2022

წლის

გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

 2,980.8  

 3,100.3  

 7,638.5  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,943.4  

3,033.1  

 7,606.6  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,902.9  

 3,033.1  

7,526.6  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 40.5  

 -    

 80.0  

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

 37.5  

67.2  

31.9  

 7.2

 თავდაცვა

 128.3  

135.6  

199.8  

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

128.3  

135.6  

 199.8  

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

 5,736.4  

7,442.8  

 4,861.7  

 7.4 5

 ტრანსპორტი

 5,736.4  

7,442.8  

4,861.7  

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

 5,715.9  

7,422.8  

 4,841.1  

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო

საშუალებები

20.5  

20.0  

20.6   

 7.5

 გარემოს დაცვა

 1,252.9  

 1,502.6  

1,760.9  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და

განადგურება

1,252.9  

1,502.6  

1,760.9  

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

4,905.3  

3,117.0  

3,277.6  

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

 1,067.5  

736.2  

 448.8  

 7.6 3

 წყალმომარაგება

 693.4  

146.1  

345.6  

 7.6 4

 გარე განათება

463.2  

525.7  

 759.9  

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

2,681.1  

1,709.0  

1,723.2  

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

146.3  

164.9  

170.0  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 146.3  

164.9  

 170.0  

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,969.6  

2,625.5  

3,303.0  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის

სფეროში

 1,809.0  

1,324.6  

1,395.0  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

 1,125.6  

 1,232.4  

 1,546.3  

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის

საზოგადოებრივი საქმიანობა

 35.0  

68.5  

361.7  

 7.9

 განათლება

3,255.1  

 3,172.4  

 3,132.9  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

2,235.3  

 2,586.1  

2,700.0  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

1,019.7  

 586.3  

432.9  

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

1,019.7  

586.3  

 432.9  

 7 10

 სოციალური დაცვა

656.8  

703.5  

763.0  

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული

შესაძლებლობების მქონე პირთა

სოციალური დაცვა

92.0  

116.5  

160.0  

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

2.0  

3.0  

3.0  

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

52.5  

73.4  

116.2  

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები,

რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

37.2  

42.0  

 40.2  

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

473.1  

468.6  

443.6  

 

 სულ

22,031.6  

21,964.6  

25,107.4  

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს – 4,670.4 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 5,276.4 ათასი ლარით:

 

              ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

                13,238.0  

                  9,945.6  

                  5,276.4  

 მთლიანი სალდო

                  2,587.8  

                  1,138.6  

-                 4,670.4  

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს – 4,728.5 ათასი ლარით:

  ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

                  2,529.5  

                  1,080.6  

-                 4,728.5  

 კლება

-                 2,529.5  

-                 1,080.6  

                  4,728.5  

        ვალუტა და დეპოზიტი

-                 2,529.5  

-                 1,080.6  

                  4,728.5  

 

ფინანსური აქტივების კლება 4,728.5 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2022 წლის განმავლობაში.

2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთმა შეადგინა 4231,8 ათ.ლარი. მათ შორის განკარგულებებით გამოყოფილი თანხის ჯამმა შეადგენა 1883,6 ათ ლარი.  აქედან  2019 წლის 18 იანვრის №13 განკარგულებით საჯარო სკოლების ინფრასრუქტურის გაუმჯობესებისათვის 14,1 ათ.ლარი , 2020 წლის 9 იანვრის №27 განკარგულებით მოსწავლეთა ტრანპორტით უზრუნველსაყოფად დარჩენილი 57,4 და საჯარო სკოლების ინფრასრუქტურის გაუმჯობესებისათვის 231,3 ლარი. 2018 წლის 31 დეკემბრის №2577 განკარგულების კაპიტალური ტრანსფერი 214,6 ათ ლარი, 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულების კაპიტალური ტრანსფერის ნაშთი 3,8 ათ ლარი, სოფლის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ტრანსფერი 16,1 ათ ლარი. 2019 წლის 14 მაისის №1063 განკარგულების ნაშთი 16,4 ათ ლარი, 2020 წლის 19 მარტის №574 განკარგულების ნაშთი 46,2 ათ ლარი, 2019 წლის 18 დეკემბრის №2630 განკარგულების ნაშთი 70,0 ათ ლარი, სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების სალიკვიდაციოდ განკარგულებებით გამოყოფილი თანხებიდან დარჩენილმა ნაშთმა შეადგინა 1213,7 ათ ლარი. არსებული ნაშთებიდან   მიიმართა 2021 წლის ბიუჯეტში შესაბამისი სამუშაოების დასაფინანსებლად 1163,8 ათ ლარი, ხოლო 138,8 ათ ლარი ექვემდებარება უკან დაბრუნებას. სახაზინო ანგარიშზე არსებული ნაშთიდან 2348,2 ათ ლარი მიიმართა 2021 წლის ბიუჯეტის ხარჯების დასაფინანსებლად.

თავი II. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 8,219.3 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრა

მული

კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა,

ქვეპროგრამა

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროგნოზი

 2024 წლის პროგნოზი

 2025 წლის პროგნოზი

 02 00

 ინფრასტრუქტურის

განვითარება

              8,219.3  

                  7,506.8  

                  7,707.8  

                  7,848.6  

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურა

              4,841.1  

                  4,587.8  

                  4,687.8  

                  4,787.8  

 02 01 01

 გზების კაპიტალური შეკეთება

              4,352.7  

                  4,400.0  

                  4,500.0  

                  4,600.0  

 02 01 02

 გზების მიმდინარე შეკეთება

                 300.0  

                     150.0  

                     150.0  

                     150.0  

 02 01 03

 საგზაონიშნები და უსაფრთხოება

                 188.4  

                       37.8  

                       37.8  

                       37.8  

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

                 345.6  

                       90.0  

                       95.0  

                       95.0  

 02 02 01

 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

                 260.6   

 

 

 

 02 02 02

  წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

                   85.0  

90

95

95

 02 03

 გარე განათება

                 759.9  

                     700.0  

                     770.0  

                     790.0  

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

                 560.0  

600

650

670

 02 03 02

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

                 199.9  

100

120

120

 02 04

 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

                 448.8  

                    300.0  

                     300.0  

                     300.0  

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

                 100.0  

100

100

100

 02 04 02

 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

                 348.8  

300

300

300

 02 06

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

                 180.4  

                     175.0  

                     180.0  

                     180.0  

 02 06 01

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

                   36.9  

                       30.0  

                       30.0  

                       30.0  

 02 06 03

 სადღესასწაულო ღონისძიებები

                   30.0  

                       30.0  

                       30.0  

                       30.0  

 02 06  04

 შადრევან-აუზების ექსპლოტაცია, რეაბილიტაცია

                   10.0  

10

10

10

 02 06 05

 სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა

                 103.5  

105

110

110

 02 07

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

                   20.6  

26

27

27.8

 02 08

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

                 774.8  

780.0

800.0

820.0

 02 10

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

            748.0  

748

748

748

 02 11

მეწარმეთა განვითარების ხელშეწყობა

            100.0  

100

100

100

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების  კაპიტალური  შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 01

4,352.7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  და ხიდების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია.  კერძოდ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია პროექტები რომელთა განხორციელება  დაწყებულია 2021 წელს და დასრულდება  2022 წელში:

ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გრიგოლეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სასტუმრო ლაშთანთან წყლის კოლექტორის მოწყობის სამუშაოები – 187777 ლარი

ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფ.ქვიანში, სოფ.მოედანში და სოფ.ბაღლეფში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ხიდების რეაბილიტაცია- 865119.35 ლარი

გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქალაქის , გვიმბალაურის, ღრმაღელის, ჩოჩხათის, ლესის და ჯურუყვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში დაზიანებული ხიდების რეაბილიტაცია – 331781,45 ლარი

დ) შუხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში გზის ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები- 18942 ლარი

ე) ჩოჩხათის ადმინისტრაციულ ერთეულში , სოფ.გულიანში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები – 19976,49 ლარი

ვ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია- 279000 ლარი

ზ) აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის რეაბილიტაცია – 17191.23 ლარი

თ) შრომა , ურეკი, გრიგოლეთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება მრავალშესყიდვიანია, ჩვენს მიერ შესარულებელი სამუშაო დასრულებულია , მაგრამ დაკავებულია ხელშეკრულების ღირებულების 2,5 % 8362 ლარი, რომელიც ჩაირიცხება მთლიანად ხელშეკრულების დასრულებისთანავე)

      ამასთან განხორციელდება ქ.ლანჩხუთში დუმბაძის, წმ.ნინოს, წულაძის, გოგიჩაიშვილის, მარჯანიშვილის, გვარჯალაძის, კუპრეიშვილის შესახვევის და ჭავჭავაძის ქუჩების რეაბილიტაცია – 2591245 ლარი

      სოფ შუხუთში ჩხაიძის ეზოსთან  მოეწყობა ხიდი-29757 ლარი

    გარდა აღნიშნული პროექტებისა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დამატებითი სახსრებით, აგრეთვე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

მიღწეული შედეგი

მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;
მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;
ტურიზმის ხელშეწყობა;
მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

                                                                                                                                  

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების  მიმდინარე  შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 02

             300,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორება და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; ზამთრის პერიოდში გზების თოვლისგან გაწმენდას და სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარებას. სამუშაოები შესაძლებელია განხორციელდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა. ასევე, გზის გაწმენდითი სამუშაოები შესრულდება საჭიროების შესაბამისად

მიღწეული შედეგი

ქ. ლანჩხუთში ,ასევე სოფლების დამაკავშირებელი გზებს ჩაუტარდა მიმდინარე შეკეთება (ორმული სამუშაოები, მოხრეშვა). შესრულებული სამუშაოები უსაფრთხოს გახდის ამ გზებზე გადაადგილებას. 2022 წელს რეაბილიტირებული გზებით საერთო ჯამში ისარგებლებს  ადგილობრივი ქალაქ ლანჩხუთის და სოფლების მოსახლეები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

345,6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. რიგ შემთხვევებში პროგრამა ასევე მოიცავს, სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციას.
პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ ლანჩხუთში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.
პროგრამის მიზანია:
 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობდეს  წყლის 24 საათიანი მიწოდება;
 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს  წყალს;
 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.
წყლის სისტემის განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:  წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა და წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან. მიმდინარე ეტაპზე პროგრამის შედგება 1 ქვეპროგრამისაგან –   წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა.
წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს  წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

260,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები.

  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში გვიმბალაურის, ღრმაღელის, სუფსის და ჩოჩხათის ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია- 260647.67 (სამუშაო დაწყებულია 2019 წელს)

გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 წყლის სისტემის ექსპლუატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

85

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში (გარდა ქ. ლანჩხუთისა)  5600 კომლის  წყალმომარაგებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის შეუფერხებელ წყლის მიწოდებას.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება:

  –  დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენითი სამუშაოები.
 - მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა;
 -  დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება;

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისათვის წყლის შეუფერხებელი მიწოდება. 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03

759,9

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ლანჩხუთში და 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 75%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 1100-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 8000-ზე მეტ სანათ წერტილს, 30000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 230,0 ათასი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.
პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:
 - გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია;
– კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში.
გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე – მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი – გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).
ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში – მრავალწლიანი.
2022 წლის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათება, ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

560,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება.

 დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ლანჩხუთში, ასევე 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში   გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 75%.

 (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - ქსელის  დაზიანებული მონაკვეთის  აღდგენა, შეკეთება.

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების სისტემის გამართული  ფუნქციონირება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

199,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირების მიზნით  სპეც ტექნიკის შეძენას, ასევე გარე განათების ქსელზე მიერთების ხარჯებს

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირების  ხელშეწყობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 01

100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიაში დასრულდა მონაწილეობითი ბიუჯეტირების გამარჯვებული პროექტის შერჩევა. კომპეტენტურმა კომისიამ რამდენიმედღიანი მუშაობის შემდეგ ორი თემატური პროექტიდან გამარჯვებული მიღებულ ხმათა უმრავლესობით გამოავლინა. გაიმარჯვა პროექტმა "ახალგაზრდული ცენტრი", რომელიც ითვალისწინებს ქალაქ ლანჩხუთში, თავისუფლების ქ. №26-ში ადაპტირებული სივრცის მოწყობას. "ახალგაზრდული ცენტრი" იქნება მულტიფუნქციური, სადაც ახალგაზრდებს შესაძლებლობა ექნებათ განახორციელონ არაფორმალური განათლების ხელშემწყობი აქტივობები, დაესწრონ საინტერესო ტრენინგებს. ცენტრი ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებისათვის სხვადასხვა კომპეტენციების განვითარებას, ცნობიერების ამაღლებას, მათი ჩართულობის ზრდას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.

წელს მონაწილეობითი ბიუჯეტირების განსახორციელებლად 100 000 (ასი ათასი) ლარი გამოიყო.

მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდობისთვის მოწყობილი ადაპტირებული სივრცე

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 02

348,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არსებობს მრავალბინიანი შენობები რომლებიც საჭიროებენ რეაბილიტაციას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ლანჩხუთში არსებული დაზიანებული მრავალბინიანი სახლების სახურავების კაპიტალური შეკეთება-რეაბილიტაცია.კერძოდ, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია :

 ა) ქალაქის ადმინისტრაციულ ერთეულში სტიქიის შედეგად დაზიანებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის გადახურვის სამუშაოები – 118245.91 ლარი

ბ) სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულში მეხის დაცემის შედეგად დამწვარი სახლის აღდგენის სამუშაოები – 80301.32 ლარი

გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სტიქიის შედეგად დაზიანებული ოჯახებისთვის სახლის სახურავის შესყიდვა – 150240 ლარი

 პროექტები დაწყებულია 2021 წელს და დასრულდება 2022 წელს.

ასევე განხორციელდება არასაცხოვრებელი სახლების ქსელზე მიერთება

მოსალოდნელი შედეგი

ქ. ლანჩხუთში რეაბილიტირებული ორი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავი დააკმაყოფილებს მოთხოვნებს. საერთო ჯამში რეაბილიტირებული სახლებით ისარგებლებს 250 ბენეფიციარი.

მოსახლეობის გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები და ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ მრავასართულიანი საცხოვრებელი სახლების ექსპლუატაციის ვადა გაიზრდება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა – რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 01

36.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სოფ ქვიანში გენერალ დავით ართმელაძის  მემორიალის კეთილმოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მემორიალის კეთილმოწყობით პატივი მიეგება ქვეყნისათვის თავდადებულ პირებს

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 05

103,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქ. ლანჩხუთის ტერიტორიაზე არსებული 6 სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა. კერძოდ: აგარაკი №1, აგარაკი №2, ლაშისღელის, მაჩხვარეთის, ქალაქის (ატეკის), ორაგვის ღელის სასაფლაოების  მოვლითი ღონისძიებები  10800 კვ/მეტრს ფართზე..

-  დაზიანებული ღობის  შეკეთება,  შეღებვას;

ქვეპროგრამა ფარგლებში ასევე ხორციელდება ქალაქის ლანჩხუთში სკვერებისა და პარკების   დაცვა მოთარეშე პირუტყვუისაგან.
 - ასევე ხორციელდება  სკვერებისა და პარკების როგორც  შეწამვლითი და გაცელვითი სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოვლილი სასაფლაოები, სკვერები და პარკები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

20,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის მიერ იჯარით არის გაცემული სამარშუტო ხაზები, რომელზეც ქ.ლანჩხუთიდან სოფლების მიმართულებით ხორციელდება  ტრანსპორტით გადაადგილდება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიპალიტეტის ტერიტორიაზე ტრანსპორტით შეუფერხებელი გადაადგილება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 08

774.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 10

748,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები , რომელიც განხილული და შეჯერებული იქნება თვით მოსახლეობასთან

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მიიღწევა ყველა ადმინისტრაციული ერთეულში მცხოვრები მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მეწარმეთა განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 11

100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკისა და ქონების მმართვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა მოიცავს განხორციელების შემდეგ ეტაპებს:

ა) ბიზნეს იდეების კონკურსის გამოცხადება;

ბ) ბიზნეს იდეების მიღება;

გ) ბიზნეს იდეების გადარჩევა;

დ) ბენეფიციარების გადამზადება;

ე) ბიზნეს გეგმების წარდგენა;

ვ) ბიზნეს გეგმების შეფასება;

ზ) გამარჯვებული პროექტების გამოცხადება;

თ) გამარჯვებული პროექტების დაფინანსება;

ი) გამარჯვებული პროექტების მიმდინარეობის მონიტორინგი;

კ) პროგრამის შეფასება.

პროგრამის მიზნებს წარმოდგენს:

ა) სოფლის მეურნეობის (მათ შორის, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის) მხარდაჭერა;

ბ) აგროტურისტული პოტენციალის განვითარება;

გ) ადგილობრივ დონეზე გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის გაძლიერების ხელშეწყობა, მათ შორის სოფლად მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება და სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობა;

დ)  დასაქმების ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის ფარგლებში მიიღწევა  15-მდე მეწარმის განვითარების ხელშეწყობა

 

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1,780.9 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:                          

                                                                                                                                          ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროგნოზი

 2024 წლის პროგნოზი

 2025 წლის პროგნოზი

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1780.9

1770

1825

1930

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1622.9

1600

1650

1750

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

138

150

155

160

 03 04

 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

20

20.0

20.0

20.0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

1622,9

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები.
დასუფთავების ღონისძიებებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითადად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან.
პროგრამის ფარგლებში ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას.

დასუფთავების ღონიძიებები ხორციელდება ქალაქ ლანჩხუთის ქუჩებსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ასევე  14 ადმინისტრაციულ ერთეულის ცენტრებიდან.  რომელსაც ემსახურება  34 მეეზოვე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია 684 ურნა, ყოველდღიური დასუფთავების შედეგად მუნიციპალიტეტიდან გადის  75 მ³  ნარჩენის  გატანა ხორციელდება  7 ნაგავმზიდის მეშვეობით ფოთის, ურეკის და ოზურგეთის (მერის) ნაგავსაყრეზე.

- საკურორტო სეზონის პერიოდში (90 დღე) ხორციელდება 7 კილომეტრიანი ზღვის პირა ზოლის დაგვა  დასუფთავება,  ყოველდღიურად ხდება    28 მ³ ნარჩენის გატანა.
–  ფინანსდება მდინარე სუფსაზე არსებული ნაგავჩამკეტის გაწმენდითი სამუშაოები, რომლის ფარგლებშიც 2 დღეში ერთხელ ძრავიანი ნავის საშუალებით ხორციელდება მდინარის გაწმენდა ნაღჩენებიდან.

- მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე დასუფთავების ღონისძიებების  განხორციელებ  მიზნით დამატებით საჭიროა ურნებისა და სპეც მანქანების შესყიდვა.

მოსალოდნელი შედეგი

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება, დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქიონირება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

138

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა, ხეების გადაბელვა და შეთეთრება, რათა გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის გამწვანება და გამწვანებულ ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონონა, რის შედეგაც მიღებული იქნება გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 04

20,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში,მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებელთა  დაცვა მაწანწალა  ძაღლებისაგან.

 

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3,303.0 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

                                                                        ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროგნოზი

 2024 წლის პროგნოზი

 2025 წლის პროგნოზი

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

      3,303.0      

         2,834.0     

         2,866.0     

         2,909.0     

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

         1,395.0  

            1,300.0  

            1,332.0  

            1,365.0  

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა

         1,356.5  

            1,160.0  

            1,190.0  

            1,220.0  

 05 01 01 01

 სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

            516.4  

520.0

525.0

530.0

 05 01 01 03

 სტადიონის ფუნქციონირება

            190.1  

185.0

185.0

185.0

 05 01 01 04

 ქალთა სპორტის განვითარება

            150.0  

155.0

160.0

165.0

 05 01 01 05

 საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა

            300.0  

300.0

320.0

340.0

 05 01 01 06

 საფეხბურთო კლუბის ხელშეწყობა

            200.0  

 

 

 

 05 01 02 

 სპორტული ღონისძიებები

             38.5  

40.0

42.0

45.0

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

                 –     

100.0

100.0

100.0

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

         1,894.0  

            1,520.0  

            1,520.0  

            1,530.0  

 05 02 01

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

         1,253.0  

            1,200.0  

            1,200.0  

            1,210.0  

 05 02 01 01

 კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

            850.0  

870.0

870.0

880.0

 05 02 01 02

 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

            403.0  

330.0

330.0

330.0

 05 02 02

 კულტურის ღონისძიებები

             29.0  

30.0

30.0

30.0

 05 02 03

 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

            250.3  

250.0

250.0

250.0

 05 02 04

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

            361.7  

40.0

40.0

40.0

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

             14.0  

14.0

14.0

14.0

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 01 01

516,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია 5-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისა და ახალგაზრდების ფიზიკური განვითარება სპორტული ცენტრი აერთიანებს 10 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: თავისუფალი ჭიდაობა, ქართული ჭიდაობა, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა , რაგბი ,ცურვა , მაგიდის ჩოგბურთი , კარატე , ჭადრაკი , კალათბურთი  და სპორტული ტანვარჯიში. სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 380 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-4 ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია ჯამში 72 ადამიანი, მათ შორის, 25 ტექნიკური და 47 ადმინისტრაციული პერსონალი და  მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.
ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტადიონის ფუნქციონირება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 03

190,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მინიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ლანჩხუთის საფეხბურთო სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალურ შპს „ლანჩხუთს“, რომელიც შემდგომ ახორციელებს სტადიონის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებებს. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება შპს-ს თანამშრომელთა ხელფასების, სტადიონის კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, ბიუჯეტთან ანგარიშწორებას(ქონების გადასახადი) და სტადიონის ფუნქციონორებისათვის სხვა აუცილებელ ხარჯების დაფინანსებას.
ქვეპროგრამის მიზანია წლის ნებისმიერ პერიოდში ლანჩხუთის საფეხბურთო სტადიონის მზადყოფნის უზრუნველყოფა დაგეგმილი მატჩებისათვის

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ ყველა სპორტულ ღონისძიებას

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ქალთა სპორტის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 04

150,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ლანჩხუთის ქალთა საფეხბურთო კლუბის „ლანჩხუთის ლანჩხუთი“-ს დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ შპს „ლანჩხუთის ლანჩხუთს“, საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება ფეხბურთელებისა და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და შპს-ს ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია ქალთა საფერბურთო გუნდის წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე

მოსალოდნელი შედეგი

ეროვნულ ჩემპიონატში საპრიზო ადგილის დაკავება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 05

300,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს ფეხბურთის 6 ჯგუფი, რომელშიც გაერთიანებულია და ვარჯიშობს 180 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-4 ჯერ. სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 42 ადამიანი, მათ შორის 35 ტექნიკური და 7 ადმინისტრაციული პერსონალი და 18 მწვრთნელი. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით.
ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული სკოლა მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია სკოლის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია ფეხბურთის ჯგუფებით სარგებლობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 01 02

38,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და მოსწავლე-ახალგაზრდების დაჯილდოება თასებით, მედლებით, სიგელებითა და ფასიანი საჩუქრებით;

ოლიმპიადის, მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ოფიციალური ჩემპიონატების საპრიზო (I,II,III)  ადგილებზე გასული, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებისა და მწრთვნელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი;

ღვაწლმოსილი ვეტერანი სპორტსმენების (წარსულში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე წარმატებული ვეტერანი სპორტსმენი) დაჯილდოება ფულადი ჯილდოთი და ფასიანი საჩუქრებით;

სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების, მოსწავლე ახალგაზრდების, სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტანსპორტირებით უზრუნველყოფა;

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადისა და სპორტი ბარიერების გარეშე-ღონისძიებების ორგანიზება;

მუნიციპალური სპორტული ტურნირების ორგანიზება.

პროგრამის მიზანია:

ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; ყველა ასაკობრივი ჯგუფების ჩართვა მასობრივ სპორტის სახეობებში; წარმატებული, ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება. მოსახლების სპორტულ ღონისძიებებში ჩართვა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, წარმატებული და ღვაწლმოსილი სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფასება და მათი მოტივაციის გაზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

850,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 4 კულტურის სახლი, 5 მუნიციპალური მუზეუმი, 18 ბიბლიოთეკა და ე. ნინოშვილის სახელობის სახალხო თეატრი.

კულტურის სახლებში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 200 აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 100-მდე მონაწილე.

  მუნიციპალურ მუზეუმებში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 19000 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 1000-ს.

მუნიციპალიტეტის 18 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 112000 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 2000 მოსახლე.

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ე. ნინოშვილის სახელობის სახალხო თეატრი და მასთან არსებული თოჯინების თეატრი. 2021 წელს თეატრში გაიმართა 2 დრამატული სპექტაკლის პრემიერა, აღდგა და განახლდა წინა წლებში დადგმული 3 სპექტაკლი. თოჯინების თეატრში დაიდგა 1 ახალი წარმოდგენა, თოჯინების თეატრი ასევე ახორციელებს გასვლით წარმოდგენებს.

მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა

მოსალოდნელი შედეგი

კულტურის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

სანახაობრივი მაღალი ხარისხის კულტურული ღონისძიებების ჩატარება; მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

      სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

403,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დაწყებითი სამუსიკო განათლების 2 და დაწყებითი სამხატვრო განათლების 1 სკოლა.

სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, ვიოლინოს, ხალხური საკრავების, კლასიკური გიტარის და სხვა მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 270 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 41 თანამშრომელს.

სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, ქანდაკებას, გობელენს, ვიტრაჟს და ხატწერას. სამხატვრო სკოლაში დაწყებით სამხატვრო განათლებას იღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 160 ბავშვი. სკოლაში სულ დასაქმებულია 21 თანამშრომელი, მათ შორის, 15 პედაგოგი.

პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანების მიმდინარე ხარჯები (ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასი) .

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; ფასიანი, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და სამხატვრო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული  სამხატვრო და სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

29,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე კულტურული ღონისძიებების, ფესტივალების, კონკურსების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ- შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას;

კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას;

კულტურისა და ხელოვნების სფეროში წარმატებული ინდივიდუალური შემსრულებლების, ხელოვნების წარმომადგენლობების, შემოქმედებითი დასების და ინდივიუალური შემსრულებლების ხელმძღვანელი პირების, კულტურის სფეროში მოღვაწე წარმატებული ადამიანების  წახალისებას;

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოძიების, აღწერისა და პასპორტიზაციის ხელშეწყობას; კულტურული მემკვიდრეობისა  და ადგილობრივი მნიშვნელობის ძეგლების მოვლა-პატრონობასა და რეაბილიტაციას; ექსპოზიცია-გამოფენების, შემეცნებითი ექსკურსია-ლაშქრობების მოწყობას; კულტურული მემკვიდრეობის  დაცვას, შენარჩუნებასა და პოპულარიზაციას;

კულტურის სფეროს წარმომადგენლებისა და მოქალაქეების კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის მიზანია:

კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა და იქ მოღვაწე წარმატებული ადამიანების წახალისება და მათი მოტივაციის გაზრდა;

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, შენარჩუნება და პოპულარიზაცია;

მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა კულტურულ ცხოვრებაში.

მოსალოდნელი  შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაციისა და  მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, შენარჩუნება და პოპულარიზაცია. ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების   შემოქმედების წარმოჩენა, მათი დაფასება და წახალისება, რის შედეგადაც გაიზრდება მათი მოტივაცია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 02 03

250,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის გამარჯვებული ობიექტების დაფინანსება-

ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლის სახურავის მასალის შესყიდვა – 29972 ლარი

ბ) სოფელ აკეთში  კულტურულ მემკვიდრეობითი სახლ-მუზეუმის რეაბილიტაციის პირველი ეტაპის სამუსაოები-22365,02 ლარი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება პროექტები :

ა) აცანის ადმინისტრაციულ ერთეულში კულტურის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია – 118888 ლარი

ბ) სუფსის კულტურის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია-79124 ლარი

მოსალოდნელი შედეგი

კეთილმოწყობილი კულტურულ მემკვიდრეობითი სახლ-მუზეუმი

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 02 04

361,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობის მიზნით ნიგოითის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჯიხეთის დედათა მონასტრის ტერიტორიის ელექტროფიცირების სამუშაოები-321690 ლარი

ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა- 40000 ლარი

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილი რელიგიის მხარდაჭერა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 03

14,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში შესაძლებელი იქნება:

მუნიციპალური ახალგაზრდული საქმიანობის ხელშეწყობა და განვითარება;.  განხორციელდება და დაფინანსდება სხვადასხვა მიმართულების ახალგაზრდული პროექტები და ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ახალგაზრული საქმიანობის განვითარებას, ახალგაზრდების გააქტიურებას და მათი ჩართულობის ზრდას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, გაიზრდება ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური განათლების მიღების შესაძლებლობა;

მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანიზებული შშმ პირების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების მოწყობა და აღნიშნულ ღონისძიებებში ჩართული შშმ ახალგაზრდების მხარდაჭერა;

განხორციელდება პროექტების თანადაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს შშმ ახალგაზრდების საზოგადოებაში ინტეგრაციასა და მათი ცნობიერების ამაღლებას;

პროგრამის მიზანია:

მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდული საქმიანობის ხელშეწყობა და  ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტების ფინანსური მხარდაჭერა; თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, ლანჩხუთელი  ახალგაზრდების ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა.

შშმ ახალგაზრდებისათვის ცნობიერებისა და მოტივაციის ამაღლების ხელშეწყობა, მათი ჩართულობის გაზრდა და ინტეგრაცია საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტული აქტივობებში.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად მხარდაჭერილი იქნება ახალგაზრდული ორგანიზაციების, საინციატივო ჯგუფების  ინტელექტუალური, ,შემოქმედებითი, ინოვაციური პროექტები;

გაიზრდება ახალგაზრდების ჩართულობა  ადგილობრივი თვითმართველობის  ორგანოების საქმიანობაში  და ახალგაზრდული პოლიტიკის განსაზღვრაში;

პროგრამის განხორციელების შედეგად ამაღლდება  შშმ ახალგაზრდების ცნობიერება და მათი ჩართულობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.

 

მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (კოდი 01 00)

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს , რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას ან დაკავშირებულია შესაბამის სფეროში სხვადასხვა საკითხების რეგულირებასთან , როგორიცაა საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება . პრიორიტეტი  ასევე მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა  და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველოფის, მუნიციპალიტეტის ვალდებულების  მომსახურების და დაფარვის ხარჯებს. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების და ინოვაციის ცენტრის დაფინანსებასა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობას.

  

პროგრა

მული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022

წლის

გეგმა

 2023

წლის

პროგნოზი

 2024

წლის

პროგნოზი

 2025

წლის

პროგნოზი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების
 ხარჯები

               7,896.4  

                   5,180.0  

                   5,435.0  

5,680.0  

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

               4,495.5  

                   4,720.0  

                   4,960.0  

 5,190.0  

 01 01 01

     ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

         1,261.2  

                   1,325.0  

                   1,395.0  

1,460.0  

 01 01 02

     ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია

               3,034.5  

                   3,185.0  

                   3,345.0  

3,500.0  

 01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

                  199.8  

                      210.0  

                      220.0  

230.0  

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

               3,400.9  

                      460.0  

                      475.0  

 490.0  

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

                    70.0  

                        70.0  

                        70.0  

70.0  

 01 02 02

     წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

                    10.0  

                        10.0  

                        10.0  

10.0  

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

                    90.0  

                        90.0  

                        90.0  

90.0  

 01 02 04

 ეკონომიკური განვითარების და ინოვაციის ცენტრი

                  180.0  

                      290.0  

                      305.0  

 320.0  

 01 02 05

 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

               3,050.9  

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

01 02 05

3050,9

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დაფინანსება.კერძოდ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში განხორციელდება : ტურისტული პოტენციალის ამაღლებისა და ადგილობრივი ბიზნესის სტიმულირების მიზნით  ჩიბათის ადმინისტრაციულ ერთეულში , კოლხეთის ეროვნულ პარკთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა და ელექტროფიცირება-1656368 ლარი,  და ადგილობრივი ბიზნესის სტიმულირების მიზნით სოფელ ორაგვეში ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 1394515 ლარი

 დაფინანსება განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 16/08/2021 წლის №1419  განკარგულებით-3020374 ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით 30509 ლარი

მოსალოდნელი შედეგი

ტურისტული პოტენციალის ამაღლება და ადგილობრივი ბიზნესის სტიმულირება

 

თავი III. ლანჩხუთის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

მუხლი 20. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პრო

გრა

მული კოდი

 დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტი

 22,089.6  

 22,022.6  

  13,175.5  

8,847.1  

 25,265.5  

  16,335.9  

8,929.6  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

817.0  

814.0  

814.0  

-    

      807.0  

       807.0  

-    

 

 ხარჯები

 11,365.6  

 12,678.0  

  11,555.9  

1,122.0   

 14,950.3  

13,995.4  

954.8  

 

შრომის ანაზღაურება

   4,834.2  

5,127.4  

5,127.4  

-    

6,554.2  

6,554.2  

-    

 

საქონელი და

მომსახურება

4,270.0  

5,457.1  

5,003.2  

453.9  

6,044.9  

5,744.5  

300.4  

 

პროცენტები

37.5  

30.0  

30.0  

-    

31.9  

31.9  

-    

 

სუბსიდიები

443.1  

553.3  

553.3  

-    

800.3  

800.3  

-    

 

    გრანტები

3.9  

37.2  

37.2  

 -    

-    

-    

-    

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

573.3  

607.2  

607.2  

-    

663.2  

663.2  

 -    

 

სხვა ხარჯები

1,200.5  

 865.7  

197.6  

668.2  

855.8  

201.3  

654.5  

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 10,666.0  

   9,286.6  

1,561.6  

7,725.0  

10,257.1  

2,282.3  

7,974.8  

 

 ვალდებულებები

58.0  

58.0  

58.0  

-    

58.1  

58.1  

-    

 01 00

მმართველობა და

საერთო

დანიშნულების

ხარჯები

3,167.2  

3,293.9  

3,293.9  

-    

7,896.4  

4,876.0  

3,020.4  

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

183.0  

 185.0  

185.0  

 -    

187.0  

187.0  

-    

 

 ხარჯები

2,972.9  

3,212.4  

3,212.4  

-    

4,582.4  

4,582.4  

-    

 

შრომის ანაზღაურება

2,108.4  

2,170.7  

2,170.7  

-    

3,367.8  

3,367.8  

 -    

 

 საქონელი და

მომსახურება

715.8  

892.6  

892.6  

 -    

1,080.4  

1,080.4  

-    

 

პროცენტები

37.5  

30.0  

30.0  

 -    

31.9  

31.9  

-    

 

სუბსიდიები

            –     

-    

-    

 -    

5.0  

5.0  

-    

 

გრანტები

3.9  

37.2  

37.2  

-    

-    

-    

 -    

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

            –     

 13.0  

13.0  

 -    

20.0  

20.0  

-    

 

სხვა ხარჯები

107.2  

69.0  

 69.0  

-    

77.3  

77.3  

-    

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

136.3  

23.5  

23.5  

-    

3,255.9  

235.5  

3,020.4  

 

 ვალდებულებები

58.0  

58.0  

58.0  

-    

58.1  

58.1  

 -    

 01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი

ხელისუფლების

საქმიანობის

უზრუნველყოფა

2,802.4  

 2,983.8  

2,983.8  

-    

4,495.5  

4,495.5  

 -    

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

166.0  

166.0  

166.0  

 -    

168.0  

168.0  

-    

 

 ხარჯები

2,726.1  

 2,962.8  

2,962.8  

-    

4,290.5  

4,290.5  

-    

 

შრომის

ანაზღაურება

1,979.0  

2,045.0  

2,045.0  

-    

3,242.1  

3,242.1  

-    

 

 საქონელი და

მომსახურება

676.4  

835.9  

 835.9  

-    

956.1  

956.1  

-    

 

სუბსიდიები

-    

-    

-    

-    

5.0  

5.0  

-    

 

გრანტები

3.9  

-    

-    

-    

-    

-    

-    

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

            –     

13.0  

13.0  

 -    

20.0  

20.0  

-    

 

სხვა ხარჯები

66.8  

69.0  

69.0  

-    

 67.3  

67.3  

-    

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 76.3  

21.0  

21.0  

-    

205.0  

205.0  

-    

 01 01 01

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

725.3  

776.8  

776.8  

-    

1,261.2  

1,261.2  

-    

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

34.0  

34.0  

34.0  

 

36.0  

36.0  

 

 

 ხარჯები

720.8  

770.2  

770.2  

-    

1,171.2  

1,171.2  

-    

 

შრომის ანაზღაურება

512.5  

499.1  

499.1  

-    

887.2  

887.2  

-    

 

საქონელი და

მომსახურება

141.5  

197.9  

197.9  

-    

207.2  

207.2  

-    

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

            –     

4.5  

4.5  

 -    

10.0  

10.0  

-    

 

 სხვა ხარჯები

66.8  

68.8  

68.8  

 -    

66.8  

66.8  

-    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

4.5  

 6.6  

6.6  

-    

90.0  

90.0  

 -    

 01 01 02

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

მერია

1,948.8  

2,071.4  

2,071.4  

-    

3,034.5  

3,034.5  

-    

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

123.0  

123.0  

123.0  

 

123.0  

123.0  

 

 

 ხარჯები

1,877.0  

2,057.0  

2,057.0  

-    

2,919.5  

2,919.5  

 -    

 

 შრომის

ანაზღაურება

1,358.5  

1,432.7  

1,432.7  

-    

2,188.4  

2,188.4  

-    

 

საქონელი და

მომსახურება

514.6  

615.7  

615.7  

-    

715.6  

715.6  

-    

 

სუბსიდიები

            –     

-    

 

-    

5.0  

5.0  

 -    

 

გრანტები

3.9  

-    

 

-    

-    

 

 -    

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

            –     

8.5  

8.5  

-    

10.0  

10.0  

 -    

 

    სხვა ხარჯები

            –     

0.2  

0.2  

-    

0.5  

0.5  

 -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

71.8  

14.4  

14.4  

 -    

115.0  

115.0  

-    

 01 01 03

 სამხედრო

აღრიცხვისა

და გაწვევის

სამსახური

128.3  

135.6  

135.6  

-    

199.8  

199.8  

 -    

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

9.0  

9.0  

9.0  

 

9.0  

9.0  

 

 

 ხარჯები

128.3  

135.6  

135.6  

-    

199.8  

199.8  

 -    

 

 შრომის

ანაზღაურება

108.0  

113.2  

113.2  

-    

166.5  

166.5  

-    

 

საქონელი და

მომსახურება

20.4  

22.4  

22.4  

 -    

33.3  

33.3  

-    

 01 02

საერთო

დანიშნულების

ხარჯები

 364.8  

310.1  

310.1  

 -    

3,400.9  

380.5  

3,020.4  

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

17.0  

19.0  

19.0  

-    

19.0  

19.0  

-    

 

 ხარჯები

246.8  

249.6  

249.6  

-    

291.9  

291.9  

-    

 

შრომის

ანაზღაურება

129.5  

125.7  

125.7  

-    

125.7  

125.7  

-    

 

საქონელი და

მომსახურება

39.4  

56.7  

56.7  

-    

124.3  

124.3  

-    

 

 პროცენტები

37.5  

30.0  

30.0  

-    

31.9   

31.9  

-    

 

გრანტები

            –     

37.2  

 37.2  

 -    

-    

-    

-    

 

სხვა ხარჯები

40.5  

-    

-    

-    

10.0  

10.0  

-    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

60.0  

2.5  

2.5  

-    

3,050.9  

30.5  

3,020.4  

 

 ვალდებულებები

58.0  

58.0  

58.0  

-    

58.1  

58.1  

 -    

 01 02 01

 სარეზერვო

ფონდი

            –     

-    

-    

-    

70.0  

70.0  

-    

 

 ხარჯები

            –     

-    

-    

-    

70.0  

70.0  

-    

 

 საქონელი და

მომსახურება

            –     

-    

 -     

-    

70.0  

70.0  

 -    

 01 02 02

წინა პერიოდში

წარმოქმნილი

ვალდებულებების

დაფარვა და

სასამართლოს  გადაწყვეტილებების

აღსრულების

ფინანსური

უზრუნველყოფა

40.5  

-    

-    

 -    

 10.0  

10.0  

 -    

 

 ხარჯები

40.5  

-    

-    

-    

10.0  

10.0  

-    

 

    სხვა ხარჯები

40.5  

 -    

 

 

10.0  

10.0  

 

 01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების

მომსახურება და

დაფარვა

95.5  

125.2  

125.2  

-    

90.0  

90.0  

-    

 

 ხარჯები

37.5  

67.2  

 67.2  

-    

 31.9  

31.9  

 -    

 

    პროცენტები

37.5  

 30.0  

30.0  

 

31.9  

31.9  

 

 

    გრანტები

            –     

37.2  

37.2  

 

 -    

 

 

 

 ვალდებულებები

58.0  

 58.0  

 58.0  

 

58.1  

58.1  

 

 01 02 04

 ეკონომიკური

განვითარების და

ინოვაციის ცენტრი

168.9  

177.8  

177.8  

-    

180.0  

180.0  

-    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

17.0  

19.0  

19.0  

 

19.0  

19.0  

 

 

 ხარჯები

168.9  

 177.8   

177.8  

-    

180.0  

180.0  

-    

 

შრომის ანაზღაურება

129.5  

125.7  

125.7  

 

125.7  

125.7  

 

 

საქონელი და

მომსახურება

39.4  

52.1  

52.1  

-    

54.3  

54.3  

-    

 01 02 05

 ტურიზმის

განვითარების

ხელშეწყობა

 60.0  

7.1  

7.1  

-    

3,050.9  

30.5  

3,020.4  

 

 ხარჯები

            –     

4.6  

4.6  

-    

-    

-    

-    

 

 საქონელი და

მომსახურება

            –     

4.6  

4.6  

-     

 -    

-    

-    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

60.0  

2.5  

2.5  

 

3,050.9  

30.5  

3,020.4  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის

განვითარება

 10,621.7  

 10,539.8  

2,284.5  

8,255.3  

 8,219.3  

3,216.1  

5,003.2  

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

15.0  

15.0  

15.0  

-    

14.0  

14.0  

 -    

 

 ხარჯები

1,699.2   

1,666.9  

1,027.2  

639.7  

1,611.3  

1,262.5  

348.8  

 

შრომის

ანაზღაურება

98.0  

97.5  

97.5  

 -    

94.9  

94.9  

-    

 

საქონელი და

მომსახურება

556.9  

883.6  

883.6  

 -    

1,047.6  

1,047.6  

-    

 

    სუბსიდიები

            –     

-    

 -    

-    

100.0  

100.0  

-    

 

    სხვა ხარჯები

1,044.3  

685.8  

46.1  

639.7  

368.8  

20.0  

348.8  

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

8,922.5  

8,872.9  

1,257.3  

7,615.6  

 6,608.0  

1,953.6  

4,654.4  

 02 01

   საგზაო

ინფრასტრუქტურის

განვითარება

5,715.9  

7,422.8  

773.0  

6,649.8  

4,841.1  

1,149.3  

3,691.8  

 

 ხარჯები

62.9  

189.0  

189.0  

 -    

338.4  

338.4  

-    

 

  საქონელი და

მომსახურება

 62.9  

189.0  

189.0  

-    

338.4  

338.4  

-    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

5,653.0  

7,233.8  

584.0  

6,649.8  

4,502.7  

810.9  

3,691.8  

 02 01 01

გზების

კაპიტალური

შეკეთება

5,652.8  

7,233.8  

584.0  

6,649.8  

4,352.7  

660.9  

3,691.8   

 

 არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

5,652.8  

7,233.8  

584.0  

6,649.8  

4,352.7  

660.9  

3,691.8  

 02 01 02

 გზების მიმდინარე

შეკეთება

        51.8  

      158.0  

       158.0  

             –     

      300.0  

       300.0  

              –     

 

 ხარჯები

        51.8  

      158.0  

       158.0  

             –     

      300.0  

       300.0  

              –     

 

საქონელი და

მომსახურება

        51.8  

      158.0  

       158.0  

             –     

      300.0  

       300.0  

              –     

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები

და უსაფრთხოება

        11.3  

        31.0  

         31.0  

             –     

      188.4  

       188.4  

              –     

 

 ხარჯები

        11.1  

        31.0  

         31.0  

             –     

        38.4  

         38.4  

              –     

 

საქონელი და

მომსახურება

        11.1  

        31.0  

         31.0  

             –     

        38.4  

         38.4   

              –     

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

          0.2  

           –     

 

 

      150.0  

       150.0  

 

 02 02

წყლის

სისტემების

განვითარება

      693.4  

      146.1  

       146.1  

             –     

      345.6  

       131.1  

         214.6  

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

          1.0  

          1.0  

           1.0  

             –     

          1.0  

           1.0  

              –     

 

 ხარჯები

        68.5  

        87.0  

         87.0  

             -    

        85.0  

         85.0  

              –     

 

შრომის

ანაზღაურება

          7.8  

          7.8  

           7.8  

             –     

          7.8  

           7.8  

              –     

 

საქონელი და

მომსახურება

        60.7  

        79.2  

         79.2  

             –     

        77.2  

         77.2  

              –     

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

      624.9  

        59.1  

         59.1  

             –     

      260.6  

         46.1  

         214.6  

 02 02 01

წყლის სისტემის

რეაბილიტაცია

      624.9  

        59.1  

         59.1  

             –     

      260.6  

         46.1  

         214.6  

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

      624.9  

        59.1  

         59.1  

 

      260.6  

         46.1  

         214.6  

 02 02 02

წყლის სისტემის

ექსპლოატაცია

        68.5  

        87.0  

         87.0  

             –     

        85.0  

         85.0  

              –     

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

          1.0  

          1.0  

           1.0  

 

          1.0  

           1.0  

 

 

 ხარჯები

        68.5  

        87.0  

         87.0  

             –     

        85.0  

         85.0  

              –     

 

შრომის

ანაზღაურება

          7.8  

          7.8  

           7.8  

 

          7.8  

           7.8  

 

 

საქონელი და

მომსახურება

        60.7  

        79.2  

         79.2  

             –     

        77.2  

         77.2  

              –     

 02 03

    გარე განათება

      463.2  

      525.7  

       525.7  

             –     

      759.9  

       759.9  

              –     

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

          6.0  

          6.0  

           6.0  

             –     

          6.0  

           6.0  

              –     

 

 ხარჯები

      342.9  

      524.2  

       524.2  

             –     

      560.0  

       560.0  

              –     

 

 შრომის

ანაზღაურება

        41.5  

        41.5  

         41.5  

             –     

        38.3  

         38.3  

              –     

 

საქონელი და

მომსახურება

      301.4  

      482.7  

       482.7  

             –     

      521.7  

       521.7  

              –     

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

      120.4  

          1.5  

           1.5  

             –     

      199.9  

       199.9  

              –     

 02 03 01

      გარე

განათების ქსელის

ექსპლოტაცია

      352.3  

      524.2  

       524.2  

             –     

      560.0  

       560.0  

              -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

          6.0  

          6.0  

           6.0  

 

          6.0  

           6.0  

 

 

 ხარჯები

      342.9  

      524.2  

       524.2  

             –     

      560.0  

       560.0  

              -    

 

შრომის

ანაზღაურება

        41.5  

        41.5  

         41.5  

 

        38.3  

         38.3  

 

 

საქონელი და

მომსახურება

      301.4  

      482.7  

       482.7  

             –     

      521.7  

       521.7  

              -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

          9.5  

           –     

 

 

           –     

 

 

 02 03 02

 კაპიტალური

დაბანდებები გარე

განათების სფეროში

      110.9  

          1.5  

           1.5  

             –     

      199.9  

       199.9  

              –     

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

      110.9  

          1.5  

           1.5  

 

      199.9  

       199.9  

 

 02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

   1,067.5  

      736.2  

         96.5  

       639.7  

      448.8  

       100.0  

         348.8  

 

 ხარჯები

   1,067.5  

      668.6  

         28.9  

       639.7  

      348.8  

             –     

         348.8  

 

    საქონელი და

მომსახურება

        27.9  

           –     

             –     

             –     

           –     

             –     

              –     

 

    სხვა ხარჯები

   1,039.7  

      668.6  

         28.9  

       639.7  

      348.8  

             –     

         348.8  

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

            –     

        67.6  

         67.6  

             –     

      100.0  

       100.0  

              –     

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის

ბალანსზე რიცხული

შენობების ექსპლოატაცია

და რეაბილიტაცია

        27.9  

        67.6  

         67.6  

             –     

      100.0  

       100.0  

              –     

 

 ხარჯები

        27.9  

           –     

             –     

             –     

           –     

             –     

              –     

 

    საქონელი და

მომსახურება

        27.9  

           –     

             –     

             –     

           –     

             –     

              –     

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

            –     

        67.6  

         67.6  

 

      100.0  

       100.0  

 

 02 04 02

 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი

შენობის ექსპლოატაცია

და

რეაბილიტაცია

   1,039.7  

      668.6  

         28.9  

       639.7  

      348.8  

             –     

         348.8  

 

 ხარჯები

   1,039.7  

      668.6  

         28.9  

       639.7  

      348.8  

             –     

         348.8  

 

    სხვა ხარჯები

   1,039.7  

      668.6  

         28.9  

       639.7  

      348.8  

 

         348.8  

 02 06

კეთილმოწყობის

ღონისძიებები

      135.3  

      278.4  

       278.4  

             –     

      180.4  

       180.4  

              –     

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

          4.0  

          4.0  

           4.0  

             –     

          4.0  

           4.0  

              -    

 

 ხარჯები

      132.3  

      160.9  

       160.9  

             –     

      138.5  

       138.5  

              –     

 

    შრომის ანაზღაურება

        28.2  

        28.2  

         28.2  

             –     

        28.2  

         28.2  

              –     

 

    საქონელი და

მომსახურება

      104.1  

      132.7  

       132.7  

             –     

      110.3  

       110.3  

              –     

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

          3.0  

      117.5  

       117.5  

             –     

        41.9  

         41.9  

              –     

 02 06 01

 საზოგადოებრივი

სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია,

ექსპლოტაცია

            –     

      117.5  

       117.5  

             –     

        36.9  

         36.9  

              –     

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

            –     

      117.5  

       117.5  

 

        36.9  

         36.9  

 

 02 06 03

სადღესასწაულო

ღონისძიებები

        28.6  

        42.0  

         42.0  

             -    

        30.0  

         30.0  

              –     

 

 ხარჯები

        25.6  

        42.0  

         42.0  

             –     

        25.0  

         25.0  

              –     

 

    საქონელი და

მომსახურება

        25.6  

        42.0  

         42.0  

             –     

        25.0  

         25.0  

              –     

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

          3.0  

           –     

 

 

          5.0  

           5.0  

 

 02 06  04

 შადრევან-აუზების

ექსპლოტაცია,

რეაბილიტაცია

          3.7  

          6.8  

           6.8  

             –     

        10.0  

         10.0  

              –     

 

 ხარჯები

          3.7  

          6.8  

           6.8  

             –     

        10.0  

         10.0  

              –     

 

    საქონელი და

მომსახურება

          3.7  

          6.8  

           6.8  

             –     

        10.0  

         10.0  

              –     

 02 06 05

 სასაფლაობის მოვლა-

პატრონობა

      103.0  

      112.1  

       112.1  

             –     

      103.5  

       103.5  

              –     

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

          4.0  

          4.0  

           4.0  

 

          4.0  

           4.0  

 

 

 ხარჯები

      103.0  

      112.1  

       112.1  

             –     

      103.5  

       103.5  

              –     

 

    შრომის ანაზღაურება

        28.2  

        28.2  

         28.2  

 

        28.2  

         28.2  

 

 

    საქონელი და

მომსახურება

        74.8  

        83.9  

         83.9  

             –     

        75.3  

         75.3  

              –     

 02 07

 მუნიციპალური

ტრანსპორტის

განვითარება

        20.5  

        20.0  

         20.0  

             –     

        20.6  

         20.6  

              -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

          4.0  

          4.0  

           4.0  

 

          3.0  

           3.0  

 

 

 ხარჯები

        20.5  

        20.0  

         20.0  

             –     

        20.6  

         20.6  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

        20.5  

        20.0  

         20.0  

 

        20.6  

         20.6  

 

 02 08

   საპროექტო

დოკუმენტაციისა და

საექსპორტო

მომსახურების შესყიდვა

      524.4  

      432.9  

       432.9  

             -    

      774.8  

       774.8  

              –     

 

 ხარჯები

          4.6  

        17.2  

         17.2  

             –     

        20.0  

         20.0  

              –     

 

    სხვა ხარჯები

          4.6  

        17.2  

         17.2  

 

        20.0  

         20.0  

 

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

      519.7  

      415.7  

       415.7  

 

      754.8  

       754.8  

 

 02 09

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

   1,261.6  

      243.8  

         11.9  

       231.9  

           –     

             –     

              –     

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

   1,261.6  

      243.8  

         11.9  

       231.9  

           –     

 

 

 02 10

 სოფლის პროგრამის

მხარდაჭერა

      739.9  

      734.0  

             –     

       734.0  

      748.0  

             –     

         748.0  

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

      739.9  

      734.0  

 

       734.0  

      748.0  

 

         748.0  

 02 11

 მეწარმეთა

განვითარების

ხელშეწყობა

            –     

           –     

             –     

             –     

      100.0  

       100.0  

              –     

 

 ხარჯები

            –     

           –     

             –     

             –     

      100.0  

       100.0  

              –     

 

    სუბსიდიები

            –     

           –     

 

 

      100.0  

       100.0  

 

 03 00

 დასუფთავება და

გარემოს დაცვა

   1,272.9  

   1,522.6  

    1,522.6  

             -    

   1,780.9  

    1,780.9  

              –     

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

        35.0  

        36.0  

         36.0  

             –     

        33.0  

         33.0  

              –     

 

 ხარჯები

   1,270.9  

   1,517.0  

    1,517.0  

             –     

   1,774.9  

    1,774.9  

              –     

 

    შრომის

ანაზღაურება

      258.7  

      254.1  

       254.1  

             –     

      363.9  

       363.9  

              –     

 

    საქონელი და

მომსახურება

   1,012.2  

   1,262.9  

    1,262.9  

             –     

   1,411.0  

    1,411.0  

              –     

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

2.0  

5.6  

5.6  

 -    

6.0  

6.0  

 -    

 03 01

   დასუფთავება და

ნარჩენების გატანა

1,095.8  

1,345.4  

1,345.4  

 -    

1,622.9  

1,622.9  

-    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

26.0  

27.0  

27.0  

 

26.0  

 26.0  

 

 

 ხარჯები

1,093.7  

1,339.8  

1,339.8  

-    

1,616.9  

1,616.9  

-    

 

    შრომის

ანაზღაურება

212.2  

212.2  

212.2  

 

318.9  

318.9  

 

 

    საქონელი და

მომსახურება

881.6  

1,127.6  

1,127.6  

-    

1,298.0  

1,298.0  

-    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

2.0  

5.6  

5.6  

 

6.0  

6.0  

 

 03 02

   მწვანე ნარგავების

მოვლა-პატრონობა,

განვითარება

157.2  

157.2  

157.2  

-    

138.0  

138.0  

 -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

9.0  

9.0  

9.0  

 

 7.0  

 7.0  

 

 

 ხარჯები

 157.2  

157.2  

157.2  

-    

138.0  

138.0  

 -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

46.5  

41.9   

41.9  

 

 45.0  

45.0  

 

 

 საქონელი და

მომსახურება

110.7  

115.3  

115.3  

 -    

 93.0  

93.0  

-    

 03 04

 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

 20.0  

20.0  

20.0  

-    

20.0  

20.0  

-    

 

 ხარჯები

20.0  

20.0  

 20.0  

 -    

20.0  

20.0  

-    

 

საქონელი და

მომსახურება

20.0  

20.0  

20.0  

-    

20.0  

20.0  

 -    

 04 00

 განათლება

3,255.1  

 3,172.4  

2,612.9  

559.5  

3,132.9  

2,730.5  

402.4  

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

391.0  

380.0  

380.0  

 -    

378.0  

378.0  

-    

 

 ხარჯები

2,433.7  

2,954.8  

2,500.9  

453.9  

3,030.9  

2,730.5  

300.4  

 

    შრომის ანაზღაურება

1,485.6  

1,727.5  

 1,727.5  

 -    

1,766.1  

1,766.1  

 -    

 

საქონელი და

მომსახურება

932.2  

1,205.0  

751.1   

453.9  

1,240.8  

940.4  

300.4  

 

    სუბსიდიები

            –     

4.0  

4.0  

-    

3.0  

3.0  

 -    

 

    სხვა ხარჯები

16.0  

18.3  

18.3  

-    

21.0  

21.0  

-    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

821.3  

217.6  

112.0  

105.6  

102.0  

-    

102.0  

 04 01

   სკოლამდელი

დაწესებულებების ფუნქციონირება

2,235.3  

2,586.1  

2,586.1  

-    

2,700.0  

2,700.0  

-    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

391.0  

380.0  

380.0  

 

380.0  

380.0  

 

 

 ხარჯები

2,120.8  

 2,474.1  

2,474.1  

 -    

2,700.0  

2,700.0  

-    

 

შრომის

ანაზღაურება

1,485.6  

1,727.5  

1,727.5  

 

1,766.1  

1,766.1  

 

 

 საქონელი და

მომსახურება

635.2  

746.6  

746.6  

 -    

933.9  

933.9  

 -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

114.5  

112.0  

112.0  

 

 -    

 

 

 04 03

 განათლების

ხელშეწყობა

21.6  

26.8  

26.8  

 -    

30.5  

 30.5  

-    

 

 ხარჯები

21.6  

26.8  

 26.8  

-    

30.5  

30.5  

-    

 

 საქონელი და

მომსახურება

5.6  

4.5  

4.5  

-    

6.5  

 6.5  

-    

 

    სუბსიდიები

            –     

4.0  

4.0  

 

 3.0  

3.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

16.0  

18.3  

 18.3  

 

 21.0  

 21.0  

 

 04 04

 განათლების

ობიექტების

რეაბილიტაცია,

მშენებლობა

706.8  

105.6  

-    

105.6  

102.0  

 -    

102.0  

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

706.8  

105.6  

 

106  

102.0  

 

102.0  

 04 05

 საჯარო სკოლების

მოსწავლეთა

ტრანსპორტით

უზრუნველყოფა

291.4  

453.9  

-    

453.9  

300.4  

-    

 300.4  

 

 ხარჯები

291.4  

453.9  

 -    

453.9  

300.4  

 -    

300.4  

 

საქონელი და

მომსახურება

291.4  

453.9  

-    

453.9  

300.4  

 -    

300.4  

 05 00

 კულტურა,

ახალგაზრდობა და

სპორტი

2,969.6  

 2,625.5  

2,593.2  

32.3  

3,303.0  

2,799.3  

503.7  

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

174.0  

179.0  

179.0  

 -    

177.0  

177.0  

 -    

 

 ხარჯები

2,187.4  

2,461.7  

2,433.2  

 28.5  

3,017.8  

2,712.1  

305.7  

 

    შრომის ანაზღაურება

791.0  

777.8  

 777.8  

-    

849.3  

849.3  

-    

 

 საქონელი და

მომსახურება

991.0  

1,118.9  

1,118.9   

-    

 1,181.3  

1,181.3  

-    

 

    სუბსიდიები

379.3  

469.6  

469.6  

-    

596.1  

596.1  

-    

 

 სოციალური

უზრუნველყოფა

 -     

2.7  

2.7  

-    

2.4  

2.4  

-    

 

    სხვა ხარჯები

26.2  

92.7  

64.2  

28.5  

388.7  

83.0  

 305.7  

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

782.2  

163.8  

160.0  

3.8  

285.2  

87.2  

198.0  

 05 01

 სპორტის სფეროს

განვითარება

1,809.0  

1,324.6  

 1,320.8  

3.8  

1,395.0   

1,395.0  

-    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

14.0  

19.0  

19.0  

-    

19.0  

19.0  

-    

 

 ხარჯები

 1,052.8  

1,207.0  

1,207.0  

-    

1,370.1  

1,370.1  

-    

 

    შრომის ანაზღაურება

150.6  

139.8  

139.8  

-    

133.6  

133.6  

-    

 

საქონელი და

მომსახურება

544.0  

603.0  

603.0  

 -    

648.0  

648.0  

-    

 

    სუბსიდიები

339.2  

414.0  

414.0  

-    

540.1  

540.1  

-    

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

            –     

2.7  

2.7  

-    

2.4  

2.4  

-    

 

    სხვა ხარჯები

19.0  

47.5  

47.5  

-    

46.0  

46.0  

 -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

756.1  

117.6  

113.8  

3.8  

24.9  

24.9  

-    

 05 01 01

 სპორტული

დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

1,037.4  

1,268.3  

1,268.3  

 -    

1,356.5  

1,356.5  

-    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

14.0  

 19.0  

19.0  

-    

19.0  

19.0  

-    

 

 ხარჯები

1,033.2  

1,183.4  

1,183.4  

-    

1,331.6  

1,331.6  

-    

 

შრომის

ანაზღაურება

150.6  

139.8  

139.8  

-    

133.6  

133.6  

-     

 

 საქონელი და

მომსახურება

528.0  

590.1  

590.1  

-    

621.5  

 621.5  

 -    

 

    სუბსიდიები

339.2  

414.0  

414.0  

-    

540.1  

540.1  

 -    

 

 სოციალური

უზრუნველყოფა

            –     

2.7  

2.7  

-    

2.4  

2.4  

 -    

 

    სხვა ხარჯები

15.3  

36.8  

36.8  

 -    

34.0  

34.0  

-    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 4.2  

84.9  

 84.9  

-    

24.9  

24.9  

-    

 05 01 01 01

 სპორტული

ცენტრის ხელშეწყობა

441.1  

557.7  

557.7  

-    

516.4  

516.4  

-    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

 7.0  

12.0  

12.0  

 

12.0  

12.0  

 

 

 ხარჯები

436.8  

472.8  

472.8  

-    

494.5  

494.5  

-    

 

შრომის ანაზღაურება

98.5  

100.2  

100.2  

 

74.2  

74.2  

 

 

 საქონელი და

მომსახურება

324.5  

340.6  

340.6  

-    

388.9  

388.9  

-    

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

            –     

 -    

 -    

 

2.4   

 2.4  

 

 

    სხვა ხარჯები

13.8  

32.0  

32.0  

 

29.0  

29.0  

 

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 4.2  

 84.9  

84.9  

 

21.9  

21.9  

 

 05 01 01 03

 სტადიონის

ფუნქციონირება

180.0  

185.0  

185.0  

-    

190.1  

190.1  

-    

 

 ხარჯები

180.0  

185.0  

185.0  

-    

190.1  

190.1  

-    

 

    სუბსიდიები

180.0  

185.0  

185.0  

 

190.1  

190.1  

 

 05 01 01 04

 ქალთა სპორტის

განვითარება

159.2  

154.0  

154.0  

 -    

150.0  

150.0  

-    

 

 ხარჯები

159.2  

154.0  

154.0  

-    

150.0  

150.0  

-    

 

    სუბსიდიები

159.2  

154.0  

154.0  

 

150.0  

150.0  

 

 05 01 01 05

 საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა

257.1  

296.6  

296.6  

-    

300.0  

300.0  

-    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

7.0  

7.0  

 7.0  

 

7.0  

7.0  

 

 

 ხარჯები

257.1  

296.6  

296.6  

 -    

297.0  

297.0  

-    

 

    შრომის ანაზღაურება

52.1  

39.6  

39.6  

 

59.4   

59.4  

 

 

 საქონელი და

მომსახურება

203.5  

249.5  

249.5  

-    

232.6  

232.6  

 -    

 

 სოციალური

უზრუნველყოფა

            –     

2.7  

 

 

 

2.7  

 

-    

 

 

 

    სხვა ხარჯები

1.6  

 4.8  

4.8  

 

5.0  

5.0  

 

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

            –     

 -    

 

 

3.0  

3.0  

 

 05 01 01 06

 საფეხბურთო კლუბის ხელშეწყობა

 

75.0  

75.0  

-    

 200.0  

 200.0  

-    

 

 ხარჯები

 

75.0  

75.0  

-    

200.0  

200.0  

-    

 

    სუბსიდიები

 

75.0  

75.0  

 

200.0  

 200.0  

 

 05 01 02 

 სპორტის ხელშეწყობა

19.7  

23.6  

23.6  

-    

38.5  

38.5  

-    

 

 ხარჯები

 19.7  

23.6  

23.6  

-    

38.5  

38.5  

 -    

 

საქონელი და

მომსახურება

16.0  

12.9  

12.9  

-    

26.5  

26.5  

 -    

 

    სხვა ხარჯები

3.7  

10.7  

 10.7  

 

12.0  

12.0  

 

 05 01 03

 კაპიტალური

დაბანდებები

სპორტის სფეროში

751.9  

32.7  

28.9  

3.8  

-    

-    

-    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

751.9  

32.7  

28.9  

3.8  

-    

 

 

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

1,155.6  

1,288.9  

1,260.4  

28.5  

1,894.0  

1,390.3  

503.7  

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

160.0  

160.0  

160.0  

-    

158.0  

158.0  

-    

 

 ხარჯები

1,129.5  

1,242.7  

1,214.2  

28.5  

1,633.7  

1,328.0  

305.7  

 

შრომის

ანაზღაურება

640.3  

638.0  

638.0  

-    

715.7  

715.7  

 -    

 

 საქონელი და

მომსახურება

 447.0  

515.9  

515.9  

-    

533.3  

533.3  

 -    

 

    სუბსიდიები

35.0  

43.6  

43.6  

-    

42.0  

42.0  

-    

 

    სხვა ხარჯები

7.2  

45.2  

16.7  

28.5  

342.7  

37.0  

305.7  

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

26.0  

 46.2  

46.2  

 -    

260.3  

62.3  

198.0  

 05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების

ხელშეწყობა

1,119.2  

1,201.4  

1,201.4  

-    

1,253.0  

1,253.0  

-    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

160.0  

160.0  

160.0  

-    

158.0  

158.0  

-    

 

 ხარჯები

1,093.1  

1,160.8  

1,160.8  

-    

1,243.0  

1,243.0  

-    

 

    შრომის

ანაზღაურება

 640.3  

638.0  

638.0  

-    

715.7  

715.7  

-    

 

    საქონელი და

მომსახურება

445.6  

511.9  

511.9  

-    

515.3  

 515.3  

-    

 

    სხვა ხარჯები

 7.2  

10.9  

10.9  

 -    

12.0  

12.0  

 -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

26.0  

 40.6  

 40.6  

 -    

10.0  

10.0  

-    

 05 02 01 01

      კულტურის

დაწესებულებათა

გაერთიანების

ხელშეწყობა

799.0  

873.2  

873.2  

-    

850.0  

850.0  

 -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

89.0  

 89.0  

89.0  

 

87.0  

87.0  

 

 

 ხარჯები

775.9  

837.6  

837.6  

-    

840.0  

840.0  

 -    

 

    შრომის ანაზღაურება

346.3  

350.0  

350.0  

 

351.3  

351.3  

 

 

საქონელი და

მომსახურება

422.4  

476.7  

476.7  

 -    

476.7  

476.7  

-    

 

    სხვა ხარჯები

 7.2  

10.9  

10.9  

 

12.0  

12.0  

 

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

23.1  

35.6  

35.6  

 

10.0  

10.0  

 

 05 02 01 02

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

320.1  

328.2  

328.2  

-    

403.0  

403.0  

-    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

71.0  

71.0  

71.0  

 

 71.0  

71.0  

 

 

 ხარჯები

317.2  

323.2  

 323.2  

-    

403.0  

403.0  

-    

 

    შრომის ანაზღაურება

294.1  

 288.0  

288.0  

 

364.4  

364.4  

 

 

    საქონელი და

მომსახურება

23.1  

35.2  

35.2  

-    

38.6  

38.6  

 -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

2.9  

5.0  

5.0  

 

-    

 

 

 05 02 02

კულტურის

ხელშეწყობა

1.4  

13.4  

13.4  

-    

29.0  

29.0  

 -    

 

 ხარჯები

1.4  

13.4  

13.4  

 -    

29.0  

29.0  

-    

 

საქონელი და

მომსახურება

1.4  

4.0  

4.0  

 -    

18.0  

18.0  

-    

 

    სუბსიდიები

            –     

3.6  

3.6  

 

2.0  

2.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

            –     

5.8  

5.8  

 

9.0  

9.0  

 

 05 02 03

 კაპიტალური

დაბანდებები

კულტურის სფეროში

            –     

5.6  

5.6   

-    

250.3  

52.3  

198.0  

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

            –     

 5.6  

5.6  

 

250.3  

 52.3  

198.0  

 05 02 04

რელიგიური

ორგანიზაციების

ხელშეყწობა

35.0  

 68.5  

40.0  

28.5  

361.7  

56.0  

305.7  

 

 ხარჯები

35.0  

 68.5  

 40.0  

28.5  

361.7  

56.0  

305.7  

 

    სუბსიდიები

35.0  

 40.0  

40.0  

 

40.0  

40.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

            –     

28.5  

 

28.5  

321.7  

16.0  

305.7  

 05 03

 ახალგაზრდობის

მხარდაჭერა

5.1  

12.0  

12.0  

 -    

14.0  

14.0  

 -    

 

 ხარჯები

5.1  

12.0  

12.0  

 -    

14.0  

14.0  

-    

 

    სუბსიდიები

5.1  

12.0  

12.0  

 

14.0  

14.0  

 

 06 00

 ჯანმრთელობის

დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

803.1  

 

 

868.4  

868.4  

 -    

933.0  

933.0  

-    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

19.0  

19.0  

19.0  

-    

18.0  

18.0  

-    

 

 ხარჯები

801.5  

865.2  

865.2  

-    

933.0  

933.0  

-    

 

შრომის

ანაზღაურება

 92.6  

99.8  

 99.8  

 -    

112.2  

112.2  

-    

 

 საქონელი და

მომსახურება

61.9   

94.1  

94.1  

 -    

83.8  

83.8  

-    

 

    სუბსიდიები

 63.8  

79.7  

79.7  

 -    

96.2  

96.2  

-    

 

 სოციალური

უზრუნველყოფა

573.3  

591.6  

591.6  

 -    

640.8  

640.8  

-    

 

    სხვა ხარჯები

6.8  

 -    

-    

-    

 -     

 -    

-    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

1.6  

3.2  

3.2  

-    

-    

-    

-    

 06 01

ჯანმრთელობის

დაცვა

146.3  

164.9  

164.9  

-    

 170.0  

170.0  

 -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

19.0  

19.0  

19.0  

-    

18.0  

18.0  

 -    

 

 ხარჯები

144.7  

161.7  

161.7  

-    

170.0  

170.0  

 -    

 

    შრომის ანაზღაურება

92.6  

99.8  

99.8  

-    

112.2  

112.2  

-    

 

საქონელი და

მომსახურება

52.1  

61.9  

61.9  

-    

57.8  

57.8  

-    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

1.6  

3.2  

3.2   

 -    

-    

 -    

-    

 06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა

და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

144.7  

162.8  

162.8  

-    

170.0  

170.0   

 -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

19.0  

19.0  

19.0  

 

19.0  

19.0  

 

 

 ხარჯები

144.7  

 161.7  

161.7  

-    

170.0  

170.0  

-    

 

    შრომის ანაზღაურება

92.6  

 99.8  

 99.8  

 

112.2  

112.2  

 

 

საქონელი და

მომსახურება

52.1  

61.9  

61.9  

-    

57.8  

57.8  

-    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

            –     

1.1  

1.1  

 

-    

 

 

 06 01 02

ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია

1.6  

2.1  

2.1  

-     

-    

 -    

-    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

1.6  

2.1  

2.1  

 

-    

 

 

 06 02

   სოციალური დაცვა

656.8  

703.5  

703.5  

 -    

 763.0  

763.0  

-    

 

 ხარჯები

656.8  

703.5  

703.5  

-    

763.0  

763.0  

-    

 

საქონელი და

მომსახურება

9.8  

32.2  

32.2  

 -    

26.0  

26.0  

-    

 

    სუბსიდიები

63.8  

75.6  

79.7  

-    

86.2  

96.2  

-    

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

573.3  

585.6  

591.6  

-    

640.8  

640.8  

-    

 

    სხვა ხარჯები

6.8  

-    

 -    

-    

 -    

-     

-    

 06 02 01

ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-

თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით

დაავადებულთა

სამედიცინო

დაწესებულებაში ტრანსპორტირების

ხარჯი

35.1  

28.4  

28.4  

-    

36.8  

36.8  

-    

 

 ხარჯები

35.1  

28.4  

 28.4  

-    

36.8  

36.8  

-    

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

35.1  

28.4  

28.4  

 

36.8  

36.8  

 

 06 02 02

მრავალშვილიანი

ოჯახების დახმარების

პროგრამა

39.5  

38.0  

 38.0  

-    

40.0  

40.0  

 -    

 

 ხარჯები

39.5  

38.0   

38.0  

 -    

 40.0  

40.0  

 -    

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

 39.5  

38.0  

38.0  

 

40.0  

40.0  

 

 06 02 03

სამკურნალო და

საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა

121.6  

129.3  

129.3  

-    

92.0  

92.0  

 -    

 

 ხარჯები

121.6  

129.3  

129.3  

-    

92.0  

92.0  

-    

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

121.6  

129.3  

129.3  

 

92.0  

92.0  

 

 06 02 04

      ცენტრ

,, იავნანას"

თანადაფინანსების

პროგრამა"

13.0  

13.0  

13.0  

-    

15.0  

15.0  

 -    

 

 ხარჯები

13.0  

13.0  

13.0  

-    

15.0  

15.0  

 -    

 

    სუბსიდიები

13.0  

13.0   

13.0  

 

15.0  

15.0  

 

 06 02 05

 მოსწავლეთა

ტრანსპორტირების

მომსახურების

პროგრამა

5.2  

14.6  

14.6  

-    

15.0  

15.0  

-    

 

 ხარჯები

5.2  

14.6  

14.6  

-    

15.0  

15.0  

-    

 

    სუბსიდიები

5.2  

14.6  

14.6  

 

15.0  

15.0  

 

 06 02 06

 მზრუნველობა

მოკლებულთა

უფასო კვებით

უზრუნველყოფა

92.0  

100.0  

100.0  

-    

130.0  

130.0  

-    

 

 ხარჯები

92.0  

100.0  

100.0  

-    

130.0  

130.0  

-    

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

92.0  

100.0  

100.0  

 

130.0  

130.0  

 

 06 02 07

 იძულებით

გადაადგილებულ

პირთა დახმარების

პროგრამა

12.0  

11.0  

11.0  

-    

15.3  

15.3  

 -    

 

 ხარჯები

12.0  

11.0  

11.0  

-    

15.3  

15.3  

-    

 

 სოციალური

უზრუნველყოფა

12.0  

11.0  

11.0  

 

15.3  

15.3  

 

 06 02 08

 ომის მონაწილე

ვეტერანებისა და

მათი ოჯახების

დახმარების პროგრამა

        50.6  

        52.2  

         52.2  

             –     

57.0  

57.0   

-    

 

 ხარჯები

50.6  

52.2  

52.2  

-    

 57.0  

 57.0  

-    

 

საქონელი და

მომსახურება

0.5  

0.4  

0.4  

-    

1.0  

1.0  

-    

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

 50.2  

51.8  

51.8  

 

56.0  

56.0  

 

 06 02 09

 მძიმე საცხოვრებელ

პირობებში მყოფი

ოჯახების დროებითი თავშესაფრით

უზრუნველყოფის

პროგრამა

62.9  

58.7  

58.7  

-    

80.0  

80.0  

-    

 

 ხარჯები

62.9  

58.7  

58.7  

-    

80.0  

80.0  

-    

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

62.9  

 58.7  

58.7  

 

80.0  

80.0  

 

 06 02 10

,,გამარჯვებულ ქალთა

კლუბის"

სარეაბილიტაციო

პროგრამა"

37.2  

42.0  

42.0  

 -    

40.2  

40.2  

-    

 

 ხარჯები

37.2  

 42.0  

42.0  

-    

40.2  

40.2  

-    

 

    სუბსიდიები

37.2  

42.0  

 42.0  

 

40.2  

40.2  

 

 06 02 11

100 და მეტი წლის

ხანდაზმულ პირთა

დახმარების პროგრამა

2.0  

3.0  

3.0  

 -    

 3.0  

3.0  

-    

 

 ხარჯები

 2.0  

 3.0  

3.0  

-    

3.0  

3.0  

 -    

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

 2.0  

3.0  

3.0  

 

3.0  

3.0  

 

 06 02 12

 მძიმე საცხოვრებელ

პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული

ოჯახებისათვის

ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

 61.5  

28.5  

28.5  

-    

25.0  

25.0  

-    

 

 ხარჯები

61.5  

 28.5  

28.5  

-    

 25.0  

 25.0  

 -    

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

61.5  

        28.5  

         28.5  

 

25.0  

25.0  

 

 06 02 13

 უპატრონო

მიცვალებულთა

სარიტუალო

მომსახურების

პროგრამა

2.5  

3.0  

3.0  

 -    

2.5  

2.5  

 -    

 

 ხარჯები

2.5  

3.0  

3.0  

 -    

2.5  

2.5  

 -    

 

 სოციალური

უზრუნველყოფა

2.5  

3.0  

3.0  

 

2.5  

2.5  

 

 06 02 14

 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა

95.0  

        82.7  

         82.7  

             –     

40.0  

40.0  

 -    

 

 ხარჯები

95.0  

82.7  

82.7  

-    

40.0  

 40.0  

-    

 

საქონელი და

მომსახურება

 9.4  

-    

-    

 -    

 -    

-    

-    

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

78.9  

82.7  

 82.7  

 

40.0  

40.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

6.8  

 

 

 

 

 

 

 06 02 15

 მედიკამენტის შეძენაზე დახმარების პროგრამა

15.2  

16.4  

16.4  

-    

30.0  

30.0  

-    

 

 ხარჯები

15.2  

16.4  

16.4  

-    

30.0  

 30.0  

-    

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

15.2  

16.4  

16.4  

 

30.0  

30.0  

 

 06 02 16

 შშმ პირის სტატუსის

მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო

კურსის დაფინანსების

პროგრამა

8.4  

6.0  

6.0  

-    

16.0  

16.0  

-    

 

 ხარჯები

8.4  

6.0  

6.0  

-    

16.0  

16.0  

-    

 

    სუბსიდიები

8.4  

          6.0  

           6.0  

 

16.0  

16.0  

 

 06 02 17

 ბავშვთა ადრეული

განვითარების

ხელშეწყობისა  და

ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის

ქვეპროგრამით

მოსარგებლე შშმ

ბავშვების და მათი

თანმხლები პირების  ტრანსპორტირების

დაფინანსების პროგრამა

 3.1  

        16.5  

         16.5  

             -    

 30.0  

30.0  

-    

 

 ხარჯები

3.1  

16.5  

16.5  

 -    

30.0  

30.0  

-    

 

    სუბსიდიები

0.3  

4.1  

4.1  

 

10.0  

10.0  

 

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

2.8  

12.4  

12.4  

 

20.0  

20.0  

 

 06 02 18

 გენდერული

თანასწორობის

უზრუნველყოფისა

და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა

            –     

           –     

             –     

             –     

3.0  

3.0  

-    

 

 ხარჯები

            –     

           –     

             –     

             –     

3.0  

3.0  

-    

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

            –     

           –     

             –     

 

 3.0  

3.0  

 

 06 02 19

 სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების

დახმარების პროგრამა

-    

6.0  

6.0  

 -    

6.0  

6.0  

-    

 

 ხარჯები

            –     

6.0  

6.0  

 -    

 6.0  

6.0  

-    

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

            –     

 

6.0  

 

6.0  

6.0  

 

 06 02 20

 მინდობით აღზრდაში განთავსებულ

ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-

ბიოლოგიურ ოჯახში

დაბრუნება

განხორციელდება

ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა

            –     

          4.0  

           4.0  

 

4.0  

 4.0  

 

 

 ხარჯები

            –     

          4.0  

           4.0  

 

 4.0  

 4.0  

 

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

 -    

          4.0  

           4.0  

 

4.0  

4.0  

 

 06 02 21

 0-დან 18 წლამდე

დედმამით ობოლ

ბავშვების და შშმ

ბავშვების , რომელიც

არის ობოლი ერთჯერადი სოციალური (ფულადი ) დახმარების პროგრამა

            –     

          1.8  

           1.8  

 

2.0  

2.0  

 

 

 ხარჯები

            –     

          1.8  

           1.8  

 

2.0  

2.0  

 

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

            –     

          1.8  

           1.8  

 

2.0  

2.0  

 

 06 02 22

 ცელიაკიით

დაავადებულთა

(18 წლამდე ასაკის)

კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის

პროგრამა

            –     

          3.0  

           3.0  

 

3.6  

 3.6  

 

 

 ხარჯები

            –     

          3.0  

           3.0  

 

 3.6  

3.6  

 

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

            –     

          3.0  

           3.0  

 

3.6  

3.6  

 

 06 02 23

 აუტისტური სპექტრის

მქონე ბავშვთა

სარეაბილიტაციო

კურსის დაფინანსების

პროგრამა

            –     

        13.6  

         13.6  

 

51.6  

51.6  

 

 

 ხარჯები

            –     

        13.6  

         13.6  

 

51.6  

51.6  

 

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

            –     

        13.6  

         13.6  

 

 51.6  

51.6  

 

 06 02 24

 კოვიდ 19 ით

ინფიცირებულთა

და მასთან კონტაქტში

მყოფ პირთა

ტრანსპორტირებით

დახმარების პროგრამა

            –     

        31.8  

         31.8  

 

25.0  

25.0  

 

 

 ხარჯები

            –     

        31.8  

         31.8  

 

25.0  

25.0  

 

 

    საქონელი და

მომსახურება

            –     

        31.8  

         31.8  

 

25.0  

25.0