„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 ნოემბრის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 ნოემბრის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 3
დოკუმენტის მიმღები ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 04/07/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/07/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.107.016403
3
04/07/2022
ვებგვერდი, 07/07/2022
190020020.35.107.016403
„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 ნოემბრის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №3

2022 წლის 4 ივლისი

ქ. ჩხოროწყუ

 

 

„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 ნოემბრის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 


საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის,  საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 ნოემბრის №15 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 29.11.2021, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.107.016395)  შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეშოთა წურწუმია



დანართი

 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

თავი I
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

 


მუხლი 1. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

14 337,3

7 493,4

6 843,9

14 720,2

6 640,2

8 080,0

14 243,0

3 989,0

10 254,0

გადასახადები

5 867,1

0,0

5 867,1

6 880,6

0,0

6 880,6

7 607,5

0,0

7 607,5

გრანტები

8 318,4

7 493,4

825,0

6 815,2

6 640,2

175,0

4 184,0

3 989,0

195,0

სხვა შემოსავლები

151,8

0,0

151,8

1 024,4

0,0

1 024,4

2 451,5

0,0

2 451,5

ხარჯები

7 086,5

469,4

6 617,1

8 059,7

426,9

7 632,8

10 701,9

536,9

10 165,0

შრომის ანაზღაურება

1 857,8

0,0

1 857,8

2 051,0

0,0

2 051,0

3 350,6

0,0

3 350,6

საქონელი და მომსახურება

1 043,1

294,9

748,2

1 351,5

426,9

924,6

1 650,5

536,9

1 113,6

სუბსიდიები

3 112,3

0,0

3 112,3

3 611,7

0,0

3 611,7

4 187,2

0,0

4 187,2

სოციალური უზრუნველყოფა

662,7

2,1

660,6

814,7

0,0

814,7

817,5

0,0

817,5

სხვა ხარჯები

352,6

172,4

180,2

200,9

0,0

200,9

655,9

0,0

655,9

საოპერაციო სალდო

7 250,9

7 024,0

226,8

6 660,6

6 213,3

447,2

3 541,1

3 452,1

89,0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7 754,5

7 385,8

368,7

7 043,3

6 596,0

447,2

3 318,6

3 132,6

186,0

ზრდა

7 765,9

7 385,8

380,1

7 493,3

6 596,0

897,2

3 668,6

3 132,6

536,0

კლება

11,3

0,0

11,3

450,0

0,0

450,0

350,0

0,0

350,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

 

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

კლება

555,0

361,8

193,2

382,7

382,7

0,0

582,4

582,4

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

555,0

361,8

193,2

382,7

382,7

0,0

582,4

582,4

0,0

კლება

51,3

0,0

51,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

51,3

0,0

51,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 2. ჩხოროწყუს ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ჩხოროწყუს  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

14 348,7

7 493,4

6 855,3

15 170,2

6 640,2

8 530,0

14 593,0

3 989,0

10 604,0

შემოსავლები

14 337,3

7 493,4

6 843,9

14 720,2

6 640,2

8 080,0

14 243,0

3 989,0

10 254,0

არაფინანსური აქტივების კლება

11,3

0,0

11,3

450,0

0,0

450,0

350,0

0,0

350,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

141,0

0,0

141,0

142,0

0,0

142,0

142,0

0,0

142,0

ხარჯები

7 086,5

469,4

6 617,1

8 059,7

426,9

7 632,8

10 661,6

536,9

10 124,7

შრომის ანაზღაურება

1 857,8

0,0

1 857,8

2 051,0

0,0

2 051,0

3 350,6

0,0

3 350,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 765,9

7 385,8

380,1

7 493,3

6 596,0

897,2

4 422,2

4 034,5

387,7

ნაშთის ცვლილება

-555,0

-361,8

-193,2

-382,7

-382,7

0,0

-490,8

-582,4

91,6

 


თავი II
 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

 


მუხლი 3. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 14.593 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

14 348,7

7 493,4

6 855,3

15 170,2

6 640,2

8 530,0

14 593,0

3 989,0

10 604,0

შემოსავლები

14 337,3

7 493,4

6 843,9

14 720,2

6 640,2

8 080,0

14 243,0

3 989,0

10 254,0

არაფინანსური აქტივების კლება

11,3

0,0

11,3

450,0

0,0

450,0

350,0

0,0

350,0

შემოსავლები

14 337,3

7 493,4

6 843,9

14 720,2

6 640,2

8 080,0

14 243,0

3 989,0

10 254,0

გადასახადები

5 867,1

0,0

5 867,1

6 880,6

0,0

6 880,6

7 607,5

0,0

7 607,5

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

ქონების გადასახადი

821,9

0,0

821,9

770,0

0,0

770,0

700,0

0,0

700,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

749,0

 

749,0

692,5

 

692,5

700,0

 

700,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2,3

0,0

2,3

2,5

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0,0

 

0,0

2,5

 

2,5

0,0

 

 

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

2,2

 

2,2

0,0

 

 

0,0

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

54,5

0,0

54,5

60,0

0,0

60,0

0,0

0,0

0,0

ფიზიკურ პირებიდან

42,0

 

42,0

45,0

 

45,0

0,0

 

 

იურიდიულ პირებიდან

12,6

 

12,6

15,0

 

15,0

0,0

 

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

 

0,0

16,1

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

ფიზიკურ პირებიდან

5,4

 

5,4

5,0

 

5,0

0,0

 

 

იურიდიულ პირებიდან

10,7

 

10,7

10,0

 

10,0

0,0

 

 

სხვა გადასახადები

5 045,2

 

5 045,2

6 110,6

 

6 110,6

6 907,5

 

6 907,5

 


მუხლი 4. ჩხოროწყუს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 15.083.7 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

14 903,7

7 855,2

7 048,5

15 552,9

7 022,9

8 530,0

15 083,7

4 571,4

10 512,4

გადასახადები

5 867,1

0,0

5 867,1

6 880,6

0,0

6 880,6

7 607,5

0,0

7 607,5

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

ქონების გადასახადი

821,9

0,0

821,9

770,0

0,0

770,0

700,0

0,0

700,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

749,0

 

749,0

692,5

 

692,5

700,0

 

700,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2,3

0,0

2,3

2,5

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0,0

 

0,0

2,5

 

2,5

0,0

 

 

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

2,2

 

2,2

0,0

 

 

0,0

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

54,5

0,0

54,5

60,0

0,0

60,0

0,0

0,0

0,0

ფიზიკურ პირებიდან

42,0

 

42,0

45,0

 

45,0

0,0

 

 

იურიდიულ პირებიდან

12,6

 

12,6

15,0

 

15,0

0,0

 

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

 

0,0

16,1

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

ფიზიკურ პირებიდან

5,4

 

5,4

5,0

 

5,0

0,0

 

 

იურიდიულ პირებიდან

10,7

 

10,7

10,0

 

10,0

0,0

 

 

სხვა გადასახადები

5 045,2

 

5 045,2

6 110,6

 

6 110,6

6 907,5

 

6 907,5

 


მუხლი 5. ჩხოროწყუს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2870.2  ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

8 318,4

7 493,4

825,0

6 815,2

6 640,2

175,0

4 184,0

3 989,0

195,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

8 318,4

7 493,4

825,0

6 815,2

6 640,2

175,0

4 184,0

3 989,0

195,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1 023,3

848,3

175,0

648,8

473,8

175,0

816,9

621,9

195,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

1 023,3

848,3

175,0

648,8

473,8

175,0

816,9

621,9

195,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7 295,1

6 645,1

650,0

6 166,4

6 166,4

0,0

3 367,1

3 367,1

0,0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

5 367,7

5 367,7

 

5 046,3

5 046,3

 

2 550,2

2 550,2

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

446,0

446,0

 

446,0

446,0

 

446,0

446,0

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

650,0

0,0

650,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

831,4

831,4

 

674,1

674,1

 

370,9

370,9

 

 


მუხლი 6. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ჩხოროწუის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2451.5 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სხვა შემოსავლები

151,8

0,0

151,8

1 024,4

0,0

1 024,4

2 451,5

0,0

2 451,5

შემოსავლები საკუთრებიდან

60,0

0,0

60,0

175,0

0,0

175,0

340,0

0,0

340,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

38,4

0,0

38,4

515,0

0,0

515,0

180,0

0,0

180,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

23,1

 

23,1

30,0

 

30,0

45,0

 

45,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0,0

 

0,0

304,4

 

304,4

1 886,5

 

1 886,5

 


თავი III
 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათიფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 


მუხლი 7. ჩხოროწყუს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 15083.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

14 903,7

7 855,2

7 048,5

15 552,9

7 022,9

8 530,0

15 083,7

4 571,4

10 512,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

141,0

0,0

141,0

142,0

0,0

142,0

142,0

0,0

142,0

ხარჯები

7 086,5

469,4

6 617,1

8 059,7

426,9

7 632,8

10 661,6

536,9

10 124,7

შრომის ანაზღაურება

1 857,8

0,0

1 857,8

2 051,0

0,0

2 051,0

3 350,6

0,0

3 350,6

საქონელი და მომსახურება

1 043,1

294,9

748,2

1 351,5

426,9

924,6

1 650,5

536,9

1 113,6

პროცენტი

58,0

0,0

58,0

0,0

0,0

0,0

40,3

0,0

40,3

სუბსიდიები

3 112,3

0,0

3 112,3

3 611,7

0,0

3 611,7

4 187,2

0,0

4 187,2

გრანტები

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

662,7

2,1

660,6

814,7

0,0

814,7

817,5

0,0

817,5

სხვა ხარჯები

352,6

172,4

180,2

200,9

0,0

200,9

655,9

0,0

655,9

 


მუხლი 8. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4422.2  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4422.2  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 765,9

7 385,8

380,1

7 493,3

6 596,0

897,2

4 422,2

4 034,5

387,7

 

ბ) განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 350.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

11,3

0,0

11,3

450,0

0,0

450,0

350,0

0,0

350,0

ძირითადი აქტივები

0,0

 

0,0

200,0

 

200,0

150,0

 

150,0

არაწარმოებული აქტივები

11,3

0,0

11,3

250,0

0,0

250,0

200,0

0,0

200,0

 


მუხლი 9. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 520,7   

0,0   

2 520,7   

2 841,4   

0,0   

2 841,4   

4 229,4   

0,0   

4 229,4   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 520,7   

0,0   

2 520,7   

2 841,4   

0,0   

2 841,4   

4 229,4   

0,0   

4 229,4   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 520,7   

0,0   

2 520,7   

2 760,4   

0,0   

2 760,4   

4 148,4   

0,0   

4 148,4   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

81,0   

0,0   

81,0   

81,0   

0,0   

81,0   

702

თავდაცვა

101,0   

0,0   

101,0   

107,8   

0,0   

107,8   

170,9   

0,0   

170,9   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6 134,2   

5 687,0   

447,2   

6 579,6   

5 839,5   

740,1   

3 799,4   

2 938,7   

860,7   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

61,1   

27,5   

33,6   

145,4   

110,4   

35,0   

143,9   

98,9   

45,0   

70421

სოფლის მეურნეობა

61,1   

27,5   

33,6   

145,4   

110,4   

35,0   

143,9   

98,9   

45,0   

7045

ტრანსპორტი

5 339,3   

5 202,0   

137,3   

5 537,2   

5 283,1   

254,1   

2 543,8   

2 351,7   

192,1   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5 339,3   

5 202,0   

137,3   

5 537,2   

5 283,1   

254,1   

2 543,8   

2 351,7   

192,1   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

733,8   

457,5   

276,3   

897,0   

446,0   

451,0   

1 111,7   

488,1   

623,6   

705

გარემოს დაცვა

418,5   

18,0   

400,4   

528,0   

18,2   

509,8   

712,5   

159,7   

552,8   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

400,4   

0,0   

400,4   

460,0   

0,0   

460,0   

465,0   

0,0   

465,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

18,0   

18,0   

0,0   

7,5   

7,5   

0,0   

159,7   

159,7   

0,0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

60,5   

10,7   

49,8   

87,8   

0,0    

87,8   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 013,2   

637,9   

375,4   

1 112,8   

665,2   

447,6   

1 342,1   

851,1   

491,0   

7063

წყალმომარაგება

374,3   

285,0   

89,4   

399,5   

260,9   

138,6   

327,6   

186,6   

141,0   

7064

გარე განათება

304,6   

187,3   

117,3   

199,0   

0,0   

199,0   

235,0   

0,0   

235,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

334,4   

165,7   

168,7   

514,3   

404,3   

110,0   

779,6   

664,6   

115,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

389,1   

281,8   

107,2   

134,4   

3,3   

131,1   

148,0   

0,0   

148,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

389,1   

281,8   

107,2   

134,4   

3,3   

131,1   

148,0   

0,0   

148,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

855,2   

0,0   

855,2   

970,0   

0,0   

970,0   

1 092,2   

0,0   

1 092,2   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

307,8   

0,0   

307,8   

420,0   

0,0   

420,0   

392,2   

0,0   

392,2   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

495,7   

0,0   

495,7   

530,0   

0,0   

530,0   

630,0   

0,0   

630,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

51,7   

0,0   

51,7   

20,0   

0,0   

20,0   

70,0   

0,0   

70,0   

709

განათლება

2 530,4   

1 055,9   

1 474,5   

2 386,7   

496,7   

1 890,0   

2 731,9   

621,9   

2 110,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 529,4   

115,2   

1 414,2   

1 816,4   

16,4   

1 800,0   

2 000,0   

0,0   

2 000,0   

7092

ზოგადი განათლება

946,2   

940,7   

5,5   

510,3   

480,3   

30,0   

651,9   

621,9   

30,0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

946,2   

940,7   

5,5   

510,3   

480,3   

30,0   

651,9   

621,9   

30,0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

54,8   

0,0   

54,8   

60,0   

0,0   

60,0   

80,0   

0,0   

80,0   

710

სოციალური დაცვა

890,1   

174,5   

715,6   

892,2   

0,0   

892,2   

900,0   

0,0   

900,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

852,0   

174,5   

677,5   

848,2   

0,0   

848,2   

856,0   

0,0   

856,0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

36,2   

0,0   

36,2   

40,0   

0,0   

40,0   

40,0   

0,0   

40,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2,0   

0,0   

2,0   

4,0   

0,0   

4,0   

4,0   

0,0   

4,0   

 

სულ

14 852,3   

7 855,2   

6 997,2   

15 552,9   

7 022,9   

8 530,0   

15 126,4   

4 571,4   

10 555,0   

 


თავი IV
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა

და ვალდებულებების ცვლილება

 


მუხლი 10. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  -531.1 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ჩხოროწყუს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

00

0.0

0.0

ზრდა

00

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

00

0.0

0.0

 

3. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

კლება

00

00

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

00

00

0.0

 


მუხლი 12. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

 

3. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

ვალდებულებების კლება

00

 

0,0

51.3

 


მუხლი 13. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსების მიზნით შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 80,0 ათასი ლარის ოდენობით.

 


თავი V
 

ჩხოროწყუს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2022-2025 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები

 


მუხლი 14. ჩხოროწყუს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (02 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენსმუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულებაბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2022 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარე განათების მშენებლობა-ექსპლუატაცია, საკანალიზაციო და ჩამდინარე წყლებისსისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარამოს დაცვის ღონისძიებები, მაღალსართულიანისაცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, სასაფლაოების მოვლა, შადრევნების,სპორტული მოედნების და დასვენების პარკის მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის (0201) მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციაპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების რეაბილიტაცია,  ქუჩების რეაბილიტაცია, ზამთრის სეზონზე მუნიციპალიტეტის გზების და ქუჩების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.

ბ.ა) გარეგანათების (0202) მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ღამის პერიოდში მოსახლეობისკ ომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, ისტორიული ძეგლებისა და ტაძრების ფასადების,  სკვერების განათებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარე განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება, ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მშენებლობა, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და გახარჯული ელექტროენერგიის ხარჯები

.) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (02 03) სასმელი წყლის   რეაბილიტაცია  ხელს შეუწყობს წყლის სისტემის მოწესრიგებას, მის დაცულობას.    მოსახლეობისათვის მაღალი ხარისხის,  ბაქტერიებისაგან  გაწმენდილი წყლის მიწოდებას. ამასთან სოფელ მუხურში ახალი წყლის მომარაგების სისტემის მოვლა-პატრონობას.

.ე) მუნიციპალიტეტის  შენობების შენობების რეაბილიტაცია (02 04) მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება. ქვეპროგრამის მიზანი ამ შემთხვევაში შენობების ექსპლუატაციისათვის ვარგისიანობის შენარჩუნებაა, რა დროსაც არსებული სარემონტო სამუშაოებით  ხდება უფრო მეტი დაზიანებებისა და შესაბამისად მეტი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის თავიდან აცილება.

) სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი  (02 09) პროგრამა ხელს შეუწყობს   მუნიციპალიტეტში შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობას,  უზრუნველყოფს  საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენას.

დ)  რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (02 10)

ე) სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა (02 11) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობის განვითარების ხელშეწყობას, კერძოდ მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის გენეტიკურ განვითარებას თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას.

) დასუფთავების ღონისძიებები (03 00) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბა ჩხოროწყუში ქუჩების ყოველდღიური, მუნიციპალიტეტის ყველა სოფლის ცენტრების პერიოდული   დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

ზ) უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (03 02) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

3. განათლება (04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს ასევე უნარშეზღუდულ ბავშვების სწავლას და მათ ინტეგრირებას საზოგადოებაში.

) სკოლამდელი განათლება (04 01) მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 34 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1012 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის ბავშვების კვების ხარჯების, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, სკოლამდელი განათლება ითვალისწინებს საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციას რათა აღსაზრდელებს შეექმნას კომფორტული პირობები და შეძლონ სწავლა და გართობა.

) საჯარო სკოლების დაფინანსება  (0402) მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებისა და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობისათვის ფინანსური მხარდაჭერის განხორციელება.

გ) განათლების ხელშეწყობა (04 03) ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში პროგრამის ფარგლებში ხორციელდებანორჩ ფოლკლორისტთა, ენის მოყვარულთა, შემოქმედთა, ტექნიკური ცოდნის მიდრეკილთა და მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეთა გამოვლენა.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობისხელშეწყობადასპორტი (05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეაბილიტაციას.

) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

.) ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა  (050101)

ქვეპროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტის მოზარდ თაობაში საფეხბურთო მონაცემების მქონე მოზარდი თაობის გამოვლენას, დაოსტატებას და ქვეყნის მაშტაბით მათ მონაწილეობას სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებით ორგანიზებულ ტურნირებში. მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას.

.) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (050102)

ქვეპროგრამის მოიცავს სკოლის მოსწავლეთა ჩართულობას სხვადასხვა სპორტულ სექციებში და მათ მონაწილეობა შესაბამის სპორტული სახეების მიხედვით სხვადასხვა ეგიდის  შეჯიბრებებში, აგრეთვე მუნიციპალიტეტში მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება, აგრეთვე მოეწყობა ლაშქრობები ტობავარჩხილში, ოსინდალე-წიფურიას ხეობაში. ღონისძიების ფარგლებში მოეწყობა მეგრული სამზარეულოს მოწყობა-დემონსტრირება, სხვადასხვა ტრადიციული ფესტივალების მოწყობა-გამოფენა. ტურისტთა მოზიდვის მიზნით საერთასორისო ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობის მიღება  ქვეყნის შიგნით.

)კულტურისგანვითარებიხელშეწყობა(0502) კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

.) კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების  ხელშეწყობა  (050201)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამ დაწესებულებების, კერძოდ ა(ა)იპ-ი „ჩხოროწყუს კულტურის ცენტრის“ მიერ  ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა:  თეატრალური ხელოვნების განვითარება, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ტრადიციების აღორძინება და განვითარება.

ბ.ბ) მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი (05 02 02)

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „ჩხოროწყუ ისტორუიულის მუზეუმი“-ს დაფინანსებას, რომელიც სისტემატიურად მოიპოვებს, იცავს, იკვლევს, პოპულარიზაციას უწევს და გამოფენს ადამინათა და მათი საარსებო გარემოს ამსახველ ნივთიერ ისტორიულ მასალას, შეისწავლის მათ, განათლების, საზოგადოებისათვის ცოდნის გაცემის და ესთეტიური სიამოვნების მინიჭების მიზნით;

ბ.გ) სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა (05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ-ი „ჩხოროწყუს მუსიკალური სკოლა“, სადაც სწავლობს 170-მდე მოსწავლე;

ბ.დ) კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა (05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  სხვადასხვა კულტურული და შემეცნებითი   ღონისძიებები.

გ) ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (05 03)

პროგრამა უზრუნველყოფს სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვას, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5. მოსახლეობისჯანმრთელობისდაცვადასოციალურიუზრუნველყოფა (06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედმთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  (0601)

პროგრამა ითვალისწინებს „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ააიპ „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი“-ს დაფინანსებას, რომლის მიერ განხორციელდება: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეპიკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა და შენარჩუნება; ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნეფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება, ორგანიზაციებში, სკვერებში, ნაგვისშემკრებ ბუნკერებში; მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სამღზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობის გზით ეპიკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა.

) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (0602)

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ჩხოროწყუს ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ქალქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები (06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 150 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება.

გ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა 48 მრავალშვილიან ოჯახის 220 ბენეფიციარზე, 290-მდე ახალ დაბადებულ ბავშვებზე, 4-მდე ას წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე, 43-მდე უსინათლოებზე, მეორე მსოფლიო ომის 5 მონაწილეზე, ავღანეთის ომში 40 მონაწილეთა ოჯახებზე, ჩერნობილის ავარიის ლიკვიდაციაში 16 მონაწილეთა ოჯახებზე გაიცემა ერთჯერად დახმარებები.   თირკმლის დიალეზზე მყოფი 14 პირზე, შშმ 60 მოზარდზე გაიცემა ყოველთვიური დახმარება. გათვალისწინებულია  27 უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრეუნველყოფა, გაუსაძლის საბინაო პირობებში მყოფთა დახმარება, ხელმოკლე ოჯახებისათვის სამედიცინო დახმარებების თანადაფინანსება და სხვა ერთჯერადი დახმარებები.

) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო) (060203)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

ე) სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ლიკვიდაციის ხარჯი (06 03)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სტიქიის შედეგად დაზარეალებული მოსახლეობის ხელშეწყობა, როგორც ფულადი ისე მატერიალური სახით. ხანძრის სხვა უბედური და ფორსმაჟორული შემთხვევების შედეგად საცხოვრებელი სახლის დაზიანებისას მიყენებული ზიანის აღსადგენად, დაზარალებულ ოჯახებს ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწევათ ზარალის ოდენობის შესაბამისად შემსწავლელი მუდმივმოქმედი კომისიის დასკვნისა და გამგებლის ბრძანების საფუძველზე.


თავი VI
 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 


მუხლი 15. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

14 903,7

7 855,2

7 048,5

15 552,9

7 022,9

8 530,0

15 083,7

4 571,4

10 512,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

141,0

0,0

141,0

142,0

0,0

142,0

142,0

0,0

142,0

 

ხარჯები

7 086,5

469,4

6 617,1

8 059,7

426,9

7 632,8

10 661,6

536,9

10 124,7

 

შრომის ანაზღაურება

1 857,8

0,0

1 857,8

2 051,0

0,0

2 051,0

3 350,6

0,0

3 350,6

 

ხელფასი

1 857,8

0,0

1 857,8

2 051,0

0,0

2 051,0

3 350,6

0,0

3 350,6

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

1 857,8

0,0

1 857,8

2 051,0

0,0

2 051,0

3 350,6

0,0

3 350,6

 

თანამდებობრივი სარგო

1 833,6

0,0

1 833,6

2 011,0

0,0

2 011,0

3 155,6

0,0

3 155,6

 

პრემია

2,8

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

დანამატი

21,4

0,0

21,4

40,0

0,0

40,0

195,0

0,0

195,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 043,1

294,9

748,2

1 351,5

426,9

924,6

1 650,5

536,9

1 113,6

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

173,1

0,0

173,1

185,0

0,0

185,0

231,0

0,0

231,0

 

მივლინებები

3,3

0,0

3,3

15,0

0,0

15,0

10,0

0,0

10,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

3,3

0,0

3,3

#NAME?

0,0

15,0

10,0

0,0

10,0

 

ოფისის ხარჯები

97,4

0,0

97,4

169,7

0,0

169,7

175,4

0,0

175,4

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

8,4

0,0

8,4

11,2

0,0

11,2

11,0

0,0

11,0

 

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

3,5

0,0

3,5

4,0

0,0

4,0

4,0

0,0

4,0

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

14,0

0,0

14,0

16,0

0,0

16,0

13,0

0,0

13,0

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

6,1

0,0

6,1

12,5

0,0

12,5

13,0

0,0

13,0

 

კომპიუტერული ტექნიკა

1,8

0,0

1,8

6,5

0,0

6,5

5,0

0,0

5,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

4,3

0,0

4,3

6,0

0,0

6,0

8,0

0,0

8,0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0,1

0,0

0,1

7,0

0,0

7,0

9,0

0,0

9,0

 

საოფისე ავეჯი

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

2,0

0,0

2,0

 

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0,1

0,0

0,1

4,0

0,0

4,0

7,0

0,0

7,0

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

7,9

0,0

7,9

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

   რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენი ხარჯი

0,9

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0,7

0,0

0,7

11,0

0,0

11,0

7,0

0,0

7,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

31,9

0,0

31,9

71,0

0,0

71,0

62,0

0,0

62,0

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

0,6

0,0

0,6

3,0

0,0

3,0

1,7

0,0

1,7

 

კომუნალური ხარჯი

23,5

0,0

23,5

34,0

0,0

34,0

48,2

0,0

48,2

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

21,6

0,0

21,6

31,0

0,0

31,0

42,0

0,0

42,0

 

წყლის ხარჯი

1,9

0,0

1,9

3,0

0,0

3,0

6,2

0,0

6,2

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

3,4

0,0

3,4

18,0

0,0

18,0

15,0

0,0

15,0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

4,9

0,0

4,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

579,6

294,9

284,7

233,0

0,0

233,0

334,0

0,0

334,0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

259,2

0,0

259,2

210,0

0,0

210,0

307,0

0,0

307,0

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

21,6

0,0

21,6

10,0

0,0

10,0

2,0

0,0

2,0

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

4,0

0,0

4,0

13,0

0,0

13,0

25,0

0,0

25,0

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

294,9

294,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

181,3

0,0

181,3

303,9

0,0

303,9

348,2

0,0

348,2

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

2,5

0,0

2,5

10,0

0,0

10,0

12,0

0,0

12,0

 

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

2,2

0,0

2,2

3,0

0,0

3,0

10,0

0,0

10,0

 

საარქივო მომსახურების ხარჯი

4,0

0,0

4,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

61,4

0,0

61,4

65,0

0,0

65,0

67,0

0,0

67,0

 

კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები

1,3

0,0

1,3

28,2

0,0

28,2

29,4

0,0

29,4

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

110,0

0,0

110,0

192,7

0,0

192,7

224,8

0,0

224,8

 

პროცენტი

58,0

0,0

58,0

0,0

0,0

0,0

40,3

0,0

40,3

 

საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა

58,0

0,0

58,0

0,0

0,0

0,0

40,3

0,0

40,3

 

სუბსიდიები

3 112,3

0,0

3 112,3

3 611,7

0,0

3 611,7

4 187,2

0,0

4 187,2

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

 

მიმდინარე

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

662,7

2,1

660,6

814,7

0,0

814,7

817,5

0,0

817,5

 

სოციალური დახმარება

621,9

2,1

619,8

799,7

0,0

799,7

806,5

0,0

806,5

 

ფულადი ფორმით

621,9

2,1

619,8

799,7

0,0

799,7

806,5

0,0

806,5

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

40,8

0,0

40,8

15,0

0,0

15,0

11,0

0,0

11,0

 

ფულადი ფორმით

40,8

0,0

40,8

15,0

0,0

15,0

11,0

0,0

11,0

 

სხვა ხარჯები

352,6

172,4

180,2

200,9

0,0

200,9

655,9

0,0

655,9

 

სხვადასხვა ხარჯები

352,6

172,4

180,2

200,9

0,0

200,9

655,9

0,0

655,9

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

130,2

0,0

130,2

120,9

0,0

120,9

525,9

0,0

525,9

 

სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი

55,0

0,0

55,0

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

 

მოსაკრებლები

4,3

0,0

4,3

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

70,9

0,0

70,9

60,9

0,0

60,9

463,9

0,0

463,9

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

222,4

172,4

50,0

80,0

0,0

80,0

130,0

0,0

130,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 765,9

7 385,8

380,1

7 493,3

6 596,0

897,2

4 422,2

4 034,5

387,7

 

ძირითადი აქტივები

7 765,9

7 385,8

380,1

7 493,3

6 596,0

897,2

4 422,2

4 034,5

387,7

 

შენობა-ნაგებობები

7 722,5

7 385,8

336,7

7 323,5

6 596,0

727,5

4 323,5

4 034,5

289,0

 

საცხოვრებელი შენობები

165,7

165,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არასაცხოვრებელი შენობები

1 249,1

1 116,3

132,7

687,7

477,4

210,3

936,5

859,6

76,9

 

გზები

5 401,6

5 209,4

192,2

5 277,9

5 122,6

155,3

2 473,0

2 373,0

100,0

 

ხიდები

128,4

128,4

0,0

420,3

366,5

53,8

175,0

162,9

12,1

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

362,3

354,6

7,7

273,4

268,4

5,0

405,3

405,3

0,0

 

ელექტრო გადაცემი ხაზები

302,7

302,7

0,0

70,6

65,0

5,6

134,8

134,8

0,0

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

112,8

108,7

4,1

593,6

296,1

297,5

198,9

98,9

100,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

43,3

0,0

43,3

169,8

0,0

169,8

98,7

0,0

98,7

 

სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

0,0

0,0

140,0

0,0

140,0

70,4

0,0

70,4

 

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა

0,0

0,0

0,0

140,0

0,0

140,0

70,4

0,0

70,4

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

43,3

0,0

43,3

29,8

0,0

29,8

28,3

0,0

28,3

 

კომპიუტერის შეძენა

0,0

0,0

0,0

8,2

0,0

8,2

0,0

0,0

0,0

 

პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა

6,7

0,0

6,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ავეჯის შეძენა

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

       ნახატის, ქანდაკების, ხელოვნების სხვა ნიმუშების, ანტიკვარიატის და    ძვირადღირებული კოლექციების შეძენა

0,2

0,0

0,2

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

27,4

0,0

27,4

20,5

0,0

20,5

28,3

0,0

28,3

 

ვალდებულებების კლება

51,3

0,0

51,3

0,0

0,0

0,0

51,3

0,0

51,3

 

საშინაო

51,3

0,0

51,3

0,0

0,0

0,0

51,3

0,0

51,3

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

51,3

0,0

51,3

0,0

0,0

0,0

51,3

0,0

51,3

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2 621,7

0,0

2 621,7

2 949,2

0,0

2 949,2

4 398,0

0,0

4 398,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

141,0

0,0

141,0

142,0

0,0

142,0

142,0

0,0

142,0

 

ხარჯები

2 584,9

0,0

2 584,9

2 929,2

0,0

2 929,2

4 372,0

0,0

4 372,0

 

შრომის ანაზღაურება

1 857,8

0,0

1 857,8

1 957,2

0,0

1 957,2

3 201,4

0,0

3 201,4

 

ხელფასი

1 857,8

0,0

1 857,8

1 957,2

0,0

1 957,2

3 201,4

0,0

3 201,4

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

1 857,8

0,0

1 857,8

1 957,2

0,0

1 957,2

3 201,4

0,0

3 201,4

 

თანამდებობრივი სარგო

1 833,6

0,0

1 833,6

2 011,0

0,0

2 011,0

3 155,6

0,0

3 155,6

 

პრემია

2,8

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

დანამატი

21,4

0,0

21,4

40,0

0,0

40,0

195,0

0,0

195,0

 

საქონელი და მომსახურება

632,5

0,0

632,5

724,2

0,0

724,2

870,4

0,0

870,4

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

173,1

0,0

173,1

185,0

0,0

185,0

231,0

0,0

231,0

 

მივლინებები

3,3

0,0

3,3

15,0

0,0

15,0

10,0

0,0

10,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

3,3

0,0

3,3

15,0

0,0

15,0

10,0

0,0

10,0

 

ოფისის ხარჯები

92,3

0,0

92,3

168,2

0,0

168,2

172,4

0,0

172,4

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

8,4

0,0

8,4

11,2

0,0

11,2

11,0

0,0

11,0

 

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

3,5

0,0

3,5

4,0

0,0

4,0

4,0

0,0

4,0

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

14,0

0,0

14,0

16,0

0,0

16,0

13,0

0,0

13,0

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

6,1

0,0

6,1

12,5

0,0

12,5

13,0

0,0

13,0

 

კომპიუტერული ტექნიკა

1,8

0,0

1,8

6,5

0,0

6,5

5,0

0,0

5,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

4,3

0,0

4,3

6,0

0,0

6,0

8,0

0,0

8,0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0,1

0,0

0,1

7,0

0,0

7,0

9,0

0,0

9,0

 

საოფისე ავეჯი

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

2,0

0,0

2,0

 

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0,1

0,0

0,1

4,0

0,0

4,0

7,0

0,0

7,0

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

3,7

0,0

3,7

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

    რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის  ხარჯი

0,9

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0,7

0,0

0,7

11,0

0,0

11,0

7,0

0,0

7,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

31,9

0,0

31,9

71,0

0,0

71,0

62,0

0,0

62,0

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

0,6

0,0

0,6

3,0

0,0

3,0

1,7

0,0

1,7

 

კომუნალური ხარჯი

22,5

0,0

22,5

32,5

0,0

32,5

45,2

0,0

45,2

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

21,6

0,0

21,6

31,0

0,0

31,0

42,0

0,0

42,0

 

წყლის ხარჯი

0,9

0,0

0,9

1,5

0,0

1,5

3,2

0,0

3,2

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

3,4

0,0

3,4

18,0

0,0

18,0

15,0

0,0

15,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

284,7

0,0

284,7

233,0

0,0

233,0

334,0

0,0

334,0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

259,2

0,0

259,2

210,0

0,0

210,0

307,0

0,0

307,0

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

21,6

0,0

21,6

10,0

0,0

10,0

2,0

0,0

2,0

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

4,0

0,0

4,0

13,0

0,0

13,0

25,0

0,0

25,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

75,6

0,0

75,6

105,0

0,0

105,0

108,0

0,0

108,0

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

2,5

0,0

2,5

10,0

0,0

10,0

12,0

0,0

12,0

 

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

2,2

0,0

2,2

3,0

0,0

3,0

10,0

0,0

10,0

 

საარქივო მომსახურების ხარჯი

4,0

0,0

4,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

61,4

0,0

61,4

65,0

0,0

65,0

67,0

0,0

67,0

 

კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

5,2

0,0

5,2

22,0

0,0

22,0

12,0

0,0

12,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

40,8

0,0

40,8

15,0

0,0

15,0

11,0

0,0

11,0

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

40,8

0,0

40,8

15,0

0,0

15,0

11,0

0,0

11,0

 

ფულადი ფორმით

40,8

0,0

40,8

15,0

0,0

15,0

11,0

0,0

11,0

 

სხვა ხარჯები

53,8

0,0

53,8

139,0

0,0

139,0

140,0

0,0

140,0

 

სხვადასხვა ხარჯები

53,8

0,0

53,8

139,0

0,0

139,0

140,0

0,0

140,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

53,8

0,0

53,8

59,0

0,0

59,0

60,0

0,0

60,0

 

სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

მოსაკრებლები

4,3

0,0

4,3

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

49,5

0,0

49,5

59,0

0,0

59,0

58,0

0,0

58,0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

0,0

0,0

0,0

80,0

0,0

80,0

80,0

0,0

80,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,8

0,0

36,8

20,0

0,0

20,0

26,0

0,0

26,0

 

ძირითადი აქტივები

36,8

0,0

36,8

20,0

0,0

20,0

26,0

0,0

26,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

36,8

0,0

36,8

20,0

0,0

20,0

26,0

0,0

26,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

36,8

0,0

36,8

20,0

0,0

20,0

26,0

0,0

26,0

 

პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა

5,8

0,0

5,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

26,0

0,0

26,0

20,0

0,0

20,0

26,0

0,0

26,0

01 01

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 621,7

0,0

2 621,7

2 868,2

0,0

2 868,2

4 317,0

0,0

4 317,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

141,0

0,0

141,0

142,0

0,0

142,0

142,0

0,0

142,0

 

ხარჯები

2 584,9

0,0

2 584,9

2 848,2

0,0

2 848,2

4 291,0

0,0

4 291,0

 

შრომის ანაზღაურება

1 857,8

0,0

1 857,8

1 957,2

0,0

1 957,2

3 201,4

0,0

3 201,4

 

ხელფასი

1 857,8

0,0

1 857,8

1 957,2

0,0

1 957,2

3 201,4

0,0

3 201,4

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

1 857,8

0,0

1 857,8

1 957,2

0,0

1 957,2

3 201,4

0,0

3 201,4

 

თანამდებობრივი სარგო

1 833,6

0,0

1 833,6

2 011,0

0,0

2 011,0

3 155,6

0,0

3 155,6

 

პრემია

2,8

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

დანამატი

21,4

0,0

21,4

40,0

0,0

40,0

195,0

0,0

195,0

 

საქონელი და მომსახურება

632,5

0,0

632,5

724,2

0,0

724,2

870,4

0,0

870,4

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

173,1

0,0

173,1

185,0

0,0

185,0

231,0

0,0

231,0

 

მივლინებები

3,3

0,0

3,3

15,0

0,0

15,0

10,0

0,0

10,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

3,3

0,0

3,3

15,0

0,0

15,0

10,0

0,0

10,0

 

ოფისის ხარჯები

92,3

0,0

92,3

168,2

0,0

168,2

172,4

0,0

172,4

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

8,4

0,0

8,4

11,2

0,0

11,2

11,0

0,0

11,0

 

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

3,5

0,0

3,5

4,0

0,0

4,0

4,0

0,0

4,0

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

14,0

0,0

14,0

16,0

0,0

16,0

13,0

0,0

13,0

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

6,1

0,0

6,1

12,5

0,0

12,5

13,0

0,0

13,0

 

კომპიუტერული ტექნიკა

1,8

0,0

1,8

6,5

0,0

6,5

5,0

0,0

5,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

4,3

0,0

4,3

6,0

0,0

6,0

8,0

0,0

8,0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0,1

0,0

0,1

7,0

0,0

7,0

9,0

0,0

9,0

 

საოფისე ავეჯი

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

2,0

0,0

2,0

 

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0,1

0,0

0,1

4,0

0,0

4,0

7,0

0,0

7,0

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

3,7

0,0

3,7

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

    რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის  ხარჯი

0,9

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0,7

0,0

0,7

11,0

0,0

11,0

7,0

0,0

7,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

31,9

0,0

31,9

71,0

0,0

71,0

62,0

0,0

62,0

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

0,6

0,0

0,6

3,0

0,0

3,0

1,7

0,0

1,7

 

კომუნალური ხარჯი

22,5

0,0

22,5

32,5

0,0

32,5

45,2

0,0

45,2

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

21,6

0,0

21,6

31,0

0,0

31,0

42,0

0,0

42,0

 

წყლის ხარჯი

0,9

0,0

0,9

1,5

0,0

1,5

3,2

0,0

3,2

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

3,4

0,0

3,4

18,0

0,0

18,0

15,0

0,0

15,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

284,7

0,0

284,7

233,0

0,0

233,0

334,0

0,0

334,0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

259,2

0,0

259,2

210,0

0,0

210,0

307,0

0,0

307,0

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

21,6

0,0

21,6

10,0

0,0

10,0

2,0

0,0

2,0

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

4,0

0,0

4,0

13,0

0,0

13,0

25,0

0,0

25,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

75,6

0,0

75,6

105,0

0,0

105,0

108,0

0,0

108,0

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

2,5

0,0

2,5

10,0

0,0

10,0

12,0

0,0

12,0

 

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

2,2

0,0

2,2

3,0

0,0

3,0

10,0

0,0

10,0

 

საარქივო მომსახურების ხარჯი

4,0

0,0

4,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

61,4

0,0

61,4

65,0

0,0

65,0

67,0

0,0

67,0

 

კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

5,2

0,0

5,2

22,0

0,0

22,0

12,0

0,0

12,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

40,8

0,0

40,8

15,0

0,0

15,0

11,0

0,0

11,0

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

40,8

0,0

40,8

15,0

0,0

15,0

11,0

0,0

11,0

 

ფულადი ფორმით

40,8

0,0

40,8

15,0

0,0

15,0

11,0

0,0

11,0

 

სხვა ხარჯები

53,8

0,0

53,8

58,0

0,0

58,0

59,0

0,0

59,0

 

სხვადასხვა ხარჯები

53,8

0,0

53,8

58,0

0,0

58,0

59,0

0,0

59,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

53,8

0,0

53,8

58,0

0,0

58,0

59,0

0,0

59,0

 

მოსაკრებლები

4,3

0,0

4,3

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

49,5

0,0

49,5

58,0

0,0

58,0

58,0

0,0

58,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,8

0,0

36,8

20,0

0,0

20,0

26,0

0,0

26,0

 

ძირითადი აქტივები

36,8

0,0

36,8

20,0

0,0

20,0

26,0

0,0

26,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

36,8

0,0

36,8

20,0

0,0

20,0

26,0

0,0

26,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

36,8

0,0

36,8

20,0

0,0

20,0

26,0

0,0

26,0

 

პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა

5,8

0,0

5,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

26,0

0,0

26,0

20,0

0,0

20,0

26,0

0,0

26,0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

794,1

0,0

794,1

845,8

0,0

845,8

1 275,9

0,0

1 275,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31,0

 

31,0

31,0

 

31,0

31,0

 

31,0

 

ხარჯები

790,3

0,0

790,3

840,8

0,0

840,8

1 270,9

0,0

1 270,9

 

შრომის ანაზღაურება

463,2

0,0

463,2

520,6

0,0

520,6

891,4

0,0

891,4

 

ხელფასი

463,2

0,0

463,2

520,6

0,0

520,6

891,4

0,0

891,4

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

463,2

0,0

463,2

520,6

0,0

520,6

891,4

0,0

891,4

 

თანამდებობრივი სარგო

460,7

 

460,7

517,6

 

517,6

866,4

 

866,4

 

დანამატი

2,6

 

2,6

3,0

 

3,0

25,0

 

25,0

 

საქონელი და მომსახურება

266,0

0,0

266,0

262,2

0,0

262,2

319,5

0,0

319,5

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

93,7

 

93,7

85,0

 

85,0

103,0

 

103,0

 

მივლინებები

0,3

0,0

0,3

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

0,3

 

0,3

3,0

 

3,0

3,0

 

3,0

 

ოფისის ხარჯები

23,5

0,0

23,5

58,2

0,0

58,2

39,5

0,0

39,5

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

2,9

 

2,9

2,2

 

2,2

3,0

 

3,0

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

9,1

 

9,1

10,0

 

10,0

7,0

 

7,0

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

1,0

0,0

1,0

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

 

კომპიუტერული ტექნიკა

0,4

 

0,4

3,0

 

3,0

2,0

 

2,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

0,7

 

0,7

3,0

 

3,0

4,0

 

4,0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

4,0

4,0

0,0

4,0

 

საოფისე ავეჯი

0,0

 

 

3,0

 

3,0

2,0

 

2,0

 

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0,0

 

 

1,0

 

1,0

2,0

 

2,0

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

0,9

 

0,9

0,0

 

 

2,0

 

2,0

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0,5

 

0,5

1,0

 

1,0

2,0

 

2,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

9,2

 

9,2

34,0

 

34,0

15,0

 

15,0

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

0,0

 

 

1,0

 

1,0

0,5

 

0,5

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

1,3

 

1,3

6,0

 

6,0

5,0

 

5,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

146,9

0,0

146,9

110,0

0,0

110,0

160,0

0,0

160,0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

137,9

 

137,9

100,0

 

100,0

150,0

 

150,0

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

9,0

 

9,0

5,0

 

5,0

0,0

 

 

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

0,0

 

 

5,0

 

5,0

10,0

 

10,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

9,0

0,0

9,0

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

2,0

 

2,0

 

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

0,0

 

 

0,0

 

 

5,0

 

5,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

0,3

 

0,3

0,0

 

0,0

2,0

 

2,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11,5

0,0

11,5

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

11,5

0,0

11,5

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

ფულადი ფორმით

11,5

 

11,5

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

 

სხვა ხარჯები

49,5

0,0

49,5

53,0

0,0

53,0

55,0

0,0

55,0

 

სხვადასხვა ხარჯები

49,5

0,0

49,5

53,0

0,0

53,0

55,0

0,0

55,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

49,5

0,0

49,5

53,0

0,0

53,0

55,0

0,0

55,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

49,5

 

49,5

53,0

 

53,0

55,0

 

55,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,9

0,0

3,9

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

ძირითადი აქტივები

3,9

0,0

3,9

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

3,9

0,0

3,9

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

3,9

0,0

3,9

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა

3,9

 

3,9

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0,0

 

0,0

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 726,6

0,0

1 726,6

1 914,6

0,0

1 914,6

2 872,5

0,0

2 872,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

103,0

 

103,0

104,0

 

104,0

104,0

 

104,0

 

ხარჯები

1 693,7

0,0

1 693,7

1 899,6

0,0

1 899,6

2 852,5

0,0

2 852,5

 

შრომის ანაზღაურება

1 301,0

0,0

1 301,0

1 436,6

0,0

1 436,6

2 310,0

0,0

2 310,0

 

ხელფასი

1 301,0

0,0

1 301,0

1 436,6

0,0

1 436,6

2 310,0

0,0

2 310,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

1 301,0

0,0

1 301,0

1 436,6

0,0

1 436,6

2 310,0

0,0

2 310,0

 

თანამდებობრივი სარგო

1 279,9

 

1 279,9

1 401,6

 

1 401,6

2 150,0

 

2 150,0

 

პრემია

2,8

 

2,8

0,0

 

 

0,0

 

 

 

დანამატი

18,2

 

18,2

35,0

 

35,0

160,0

 

160,0

 

საქონელი და მომსახურება

359,1

0,0

359,1

448,0

0,0

448,0

532,5

0,0

532,5

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

79,5

 

79,5

100,0

 

100,0

128,0

 

128,0

 

მივლინებები

2,3

0,0

2,3

10,0

0,0

10,0

5,0

0,0

5,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

2,3

 

2,3

10,0

 

10,0

5,0

 

5,0

 

ოფისის ხარჯები

67,4

0,0

67,4

104,0

0,0

104,0

125,5

0,0

125,5

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

5,5

 

5,5

8,0

 

8,0

7,0

 

7,0

 

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

3,5

 

3,5

4,0

 

4,0

4,0

 

4,0

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

4,9

 

4,9

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

5,1

0,0

5,1

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

 

კომპიუტერული ტექნიკა

1,5

 

1,5

3,0

 

3,0

2,0

 

2,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

3,6

 

3,6

3,0

 

3,0

4,0

 

4,0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0,1

0,0

0,1

3,0

0,0

3,0

5,0

0,0

5,0

 

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0,1

 

0,1

3,0

 

3,0

5,0

 

5,0

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

2,8

 

2,8

0,0

 

 

3,0

 

3,0

 

    რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის  ხარჯი

0,9

 

0,9

0,0

 

 

1,5

 

1,5

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0,2

 

0,2

10,0

 

10,0

5,0

 

5,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

22,1

 

22,1

35,0

 

35,0

45,0

 

45,0

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

0,6

 

0,6

1,5

 

1,5

1,0

 

1,0

 

კომუნალური ხარჯი

21,8

0,0

21,8

31,5

0,0

31,5

43,0

0,0

43,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

20,9

 

20,9

30,0

 

30,0

40,0

 

40,0

 

წყლის ხარჯი

0,9

 

0,9

1,5

 

1,5

3,0

 

3,0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

2,0

 

2,0

12,0

 

12,0

10,0

 

10,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

132,5

0,0

132,5

117,0

0,0

117,0

165,0

0,0

165,0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

116,2

 

116,2

105,0

 

105,0

150,0

 

150,0

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

12,4

 

12,4

4,0

 

4,0

0,0

 

 

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

4,0

 

4,0

8,0

 

8,0

15,0

 

15,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

75,4

0,0

75,4

105,0

0,0

105,0

99,0

0,0

99,0

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

2,5

 

2,5

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

 

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

2,2

 

2,2

3,0

 

3,0

5,0

 

5,0

 

საარქივო მომსახურების ხარჯი

4,0

 

4,0

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

61,4

 

61,4

65,0

 

65,0

67,0

 

67,0

 

კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები

0,3

 

0,3

0,0

 

 

2,0

 

2,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

5,0

 

5,0

22,0

 

22,0

10,0

 

10,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29,3

0,0

29,3

10,0

0,0

10,0

6,0

0,0

6,0

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

29,3

0,0

29,3

10,0

0,0

10,0

6,0

0,0

6,0

 

ფულადი ფორმით

29,3

 

29,3

10,0

 

10,0

6,0

 

6,0

 

სხვა ხარჯები

4,3

0,0

4,3

5,0

0,0

5,0

4,0

0,0

4,0

 

სხვადასხვა ხარჯები

4,3

0,0

4,3

5,0

0,0

5,0

4,0

0,0

4,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

4,3

0,0

4,3

5,0

0,0

5,0

4,0

0,0

4,0

 

მოსაკრებლები

4,3

 

4,3

0,0

 

 

1,0

 

1,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

0,0

 

 

5,0

 

5,0

3,0

 

3,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,9

0,0

32,9

15,0

0,0

15,0

20,0

0,0

20,0

 

ძირითადი აქტივები

32,9

0,0

32,9

15,0

0,0

15,0

20,0

0,0

20,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

32,9

0,0

32,9

15,0

0,0

15,0

20,0

0,0

20,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

32,9

0,0

32,9

15,0

0,0

15,0

20,0

0,0

20,0

 

პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა

1,9

 

1,9

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა

5,0

 

5,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

26,0

 

26,0

15,0

 

15,0

20,0

 

20,0

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

101,0

0,0

101,0

107,8

0,0

107,8

168,6

0,0

168,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

 

7,0

7,0

 

7,0

7,0

 

7,0

 

ხარჯები

101,0

0,0

101,0

107,8

0,0

107,8

167,6

0,0

167,6

 

შრომის ანაზღაურება

93,6

0,0

93,6

93,8

0,0

93,8

149,2

0,0

149,2

 

ხელფასი

93,6

0,0

93,6

93,8

0,0

93,8

149,2

0,0

149,2

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

93,6

0,0

93,6

93,8

0,0

93,8

149,2

0,0

149,2

 

თანამდებობრივი სარგო

93,0

 

93,0

91,8

 

91,8

139,2

 

139,2

 

დანამატი

0,6

 

0,6

2,0

 

2,0

10,0

 

10,0

 

საქონელი და მომსახურება

7,4

0,0

7,4

14,0

0,0

14,0

18,4

0,0

18,4

 

მივლინებები

0,7

0,0

0,7

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0

2,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

0,7

 

0,7

2,0

 

2,0

2,0

 

2,0

 

ოფისის ხარჯები

1,4

0,0

1,4

6,0

0,0

6,0

7,4

0,0

7,4

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

0,0

 

 

1,0

 

1,0

1,0

 

1,0

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

0,0

 

 

1,0

 

1,0

1,0

 

1,0

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

1,0

0,0

1,0

 

კომპიუტერული ტექნიკა

0,0

 

 

0,5

 

0,5

1,0

 

1,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

0,6

 

0,6

2,0

 

2,0

2,0

 

2,0

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

0,0

 

 

0,5

 

0,5

0,2

 

0,2

 

კომუნალური ხარჯი

0,8

0,0

0,8

1,0

0,0

1,0

2,2

0,0

2,2

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

0,7

 

0,7

1,0

 

1,0

2,0

 

2,0

 

წყლის ხარჯი

0,1

 

0,1

0,0

 

 

0,2

 

0,2

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5,3

0,0

5,3

6,0

0,0

6,0

9,0

0,0

9,0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

5,1

 

5,1

5,0

 

5,0

7,0

 

7,0

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0,2

 

0,2

1,0

 

1,0

2,0

 

2,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0,0

 

 

0,0

 

 

1,0

 

1,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

81,0

0,0

81,0

81,0

0,0

81,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

81,0

0,0

81,0

81,0

0,0

81,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

81,0

0,0

81,0

81,0

0,0

81,0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

81,0

0,0

81,0

81,0

0,0

81,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

0,0

0,0

0,0

80,0

0,0

80,0

80,0

0,0

80,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

80,0

0,0

80,0

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

80,0

0,0

80,0

80,0

0,0

80,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

80,0

0,0

80,0

80,0

0,0

80,0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

80,0

0,0

80,0

80,0

0,0

80,0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

0,0

 

 

80,0

 

80,0

80,0

 

80,0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი

0,0

 

 

0,0

 

 

1,0

 

1,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

0,0

0,0

 

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

02 00

 ინფრასტრუქტურა

7 216,8

6 342,9

873,9

7 760,4

6 522,9

1 237,5

5 440,3

3 949,5

1 490,8

 

ხარჯები

485,8

0,0

485,8

569,3

0,0

569,3

1 090,0

0,0

1 090,0

 

საქონელი და მომსახურება

82,7

0,0

82,7

142,2

0,0

142,2

189,0

0,0

189,0

 

ოფისის ხარჯები

1,0

0,0

1,0

1,5

0,0

1,5

3,0

0,0

3,0

 

კომუნალური ხარჯი

1,0

0,0

1,0

1,5

0,0

1,5

3,0

0,0

3,0

 

წყლის ხარჯი

1,0

0,0

1,0

1,5

0,0

1,5

3,0

0,0

3,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

81,8

0,0

81,8

140,7

0,0

140,7

186,0

0,0

186,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

81,8

0,0

81,8

140,7

0,0

140,7

186,0

0,0

186,0

 

პროცენტი

58,0

0,0

58,0

0,0

0,0

0,0

40,3

0,0

40,3

 

საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა

58,0

0,0

58,0

0,0

0,0

0,0

40,3

0,0

40,3

 

სუბსიდიები

331,4

0,0

331,4

427,1

0,0

427,1

460,7

0,0

460,7

 

სხვა ხარჯები

13,7

0,0

13,7

0,0

0,0

0,0

400,0

0,0

400,0

 

სხვადასხვა ხარჯები

13,7

0,0

13,7

0,0

0,0

0,0

400,0

0,0

400,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

13,7

0,0

13,7

0,0

0,0

0,0

400,0

0,0

400,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

13,7

0,0

13,7

0,0

0,0

0,0

400,0

0,0

400,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 679,7

6 342,9

336,8

7 191,1

6 522,9

668,2

4 299,0

3 949,5

349,5

 

ძირითადი აქტივები

6 679,7

6 342,9

336,8

7 191,1

6 522,9

668,2

4 299,0

3 949,5

349,5

 

შენობა-ნაგებობები

6 678,2

6 342,9

335,3

7 051,1

6 522,9

528,2

4 226,3

3 949,5

276,8

 

საცხოვრებელი შენობები

165,7

165,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არასაცხოვრებელი შენობები

204,8

73,4

131,3

495,3

404,3

91,0

851,5

774,6

76,9

 

გზები

5 401,6

5 209,4

192,2

5 277,9

5 122,6

155,3

2 473,0

2 373,0

100,0

 

ხიდები

128,4

128,4

0,0

420,3

366,5

53,8

175,0

162,9

12,1

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

362,3

354,6

7,7

273,4

268,4

5,0

405,3

405,3

0,0

 

ელექტრო გადაცემი ხაზები

302,7

302,7

0,0

70,6

65,0

5,6

134,8

134,8

0,0

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

112,8

108,7

4,1

513,6

296,1

217,5

186,7

98,9

87,8

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

1,4

0,0

1,4

140,0

0,0

140,0

72,7

0,0

72,7

 

სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

0,0

0,0

140,0

0,0

140,0

70,4

0,0

70,4

 

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა

0,0

0,0

0,0

140,0

0,0

140,0

70,4

0,0

70,4

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

1,4

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

2,3

0,0

2,3

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

1,4

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

2,3

0,0

2,3

 

ვალდებულებების კლება

51,3

0,0

51,3

0,0

0,0

0,0

51,3

0,0

51,3

 

საშინაო

51,3

0,0

51,3

0,0

0,0

0,0

51,3

0,0

51,3

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

51,3

0,0

51,3

0,0

0,0

0,0

51,3

0,0

51,3

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5 339,3

5 202,0

137,3

5 537,2

5 283,1

254,1

2 543,8

2 351,7

192,1

 

ხარჯები

137,3

0,0

137,3

165,0

0,0

165,0

177,7

0,0

177,7

 

სუბსიდიები

137,3

0,0

137,3

165,0

0,0

165,0

177,7

0,0

177,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 202,0

5 202,0

0,0

5 372,2

5 283,1

89,1

2 366,1

2 351,7

14,4

 

ძირითადი აქტივები

5 202,0

5 202,0

0,0

5 372,2

5 283,1

89,1

2 366,1

2 351,7

14,4

 

შენობა-ნაგებობები

5 202,0

5 202,0

0,0

5 372,2

5 283,1

89,1

2 363,8

2 351,7

12,1

 

გზები

5 086,5

5 086,5

0,0

4 951,9

4 916,6

35,3

2 230,0

2 230,0

0,0

 

ხიდები

115,4

115,4

0,0

420,3

366,5

53,8

133,8

121,7

12,1

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,3

0,0

2,3

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,3

0,0

2,3

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,3

0,0

2,3

02 01 01

მუნიციპალიტეტეტის გზის მოწყობა-რეაბილიტაცია

5 086,5

5 086,5

0,0

4 951,9

4 916,6

35,3

2 230,0

2 230,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 086,5

5 086,5

0,0

4 951,9

4 916,6

35,3

2 230,0

2 230,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

5 086,5

5 086,5

0,0

4 951,9

4 916,6

35,3

2 230,0

2 230,0

0,0

 

შენობა-ნაგებობები

5 086,5

5 086,5

0,0

4 951,9

4 916,6

35,3

2 230,0

2 230,0

0,0

 

გზები

5 086,5

5 086,5

 

4 951,9

4 916,6

35,3

2 230,0

2 230,0

 

02 01 02

სახიდე ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია

115,4

115,4

0,0

420,3

366,5

53,8

133,8

121,7

12,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

115,4

115,4

0,0

420,3

366,5

53,8

133,8

121,7

12,1

 

ძირითადი აქტივები

115,4

115,4

0,0

420,3

366,5

53,8

133,8

121,7

12,1

 

შენობა-ნაგებობები

115,4

115,4

0,0

420,3

366,5

53,8

133,8

121,7

12,1

 

ხიდები

115,4

115,4

 

420,3

366,5

53,8

133,8

121,7

12,1

02 01 03

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა

133,8

0,0

133,8

160,0

0,0

160,0

175,0

0,0

175,0

 

ხარჯები

133,8

0,0

133,8

160,0

0,0

160,0

172,7

0,0

172,7

 

სუბსიდიები

133,8

 

133,8

160,0

 

160,0

172,7

 

172,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,3

0,0

2,3

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,3

0,0

2,3

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,3

0,0

2,3

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,3

0,0

2,3

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0,0

 

 

0,0

 

 

2,3

 

2,3

02 01 04

მუნიციპალური ღონისძიებებისათვის სატრანსპორტო გადაყვანა

3,6

0,0

3,6

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

3,6

0,0

3,6

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

სუბსიდიები

3,6

 

3,6

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

02 02

გარე განათება

304,6

187,3

117,3

199,0

0,0

199,0

235,0

0,0

235,0

 

ხარჯები

117,3

0,0

117,3

193,4

0,0

193,4

235,0

0,0

235,0

 

საქონელი და მომსახურება

81,8

0,0

81,8

138,4

0,0

138,4

180,0

0,0

180,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

81,8

0,0

81,8

138,4

0,0

138,4

180,0

0,0

180,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

81,8

0,0

81,8

138,4

0,0

138,4

180,0

0,0

180,0

 

სუბსიდიები

35,6

0,0

35,6

55,0

0,0

55,0

55,0

0,0

55,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

187,3

187,3

0,0

5,6

0,0

5,6

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

187,3

187,3

0,0

5,6

0,0

5,6

0,0

0,0

0,0

 

შენობა-ნაგებობები

187,3

187,3

0,0

5,6

0,0

5,6

0,0

0,0

0,0

 

ელექტრო გადაცემი ხაზები

187,3

187,3

0,0

5,6

0,0

5,6

0,0

0,0

0,0

02 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

269,0

187,3

81,8

144,0

0,0

144,0

180,0

0,0

180,0

 

ხარჯები

81,8

0,0

81,8

138,4

0,0

138,4

180,0

0,0

180,0

 

საქონელი და მომსახურება

81,8

0,0

81,8

138,4

0,0

138,4

180,0

0,0

180,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

81,8

0,0

81,8

138,4

0,0

138,4

180,0

0,0

180,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

81,8

 

81,8

138,4

 

138,4

180,0

 

180,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

187,3

187,3

0,0

5,6

0,0

5,6

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

187,3

187,3

0,0

5,6

0,0

5,6

0,0

0,0

0,0

 

შენობა-ნაგებობები

187,3

187,3

0,0

5,6

0,0

5,6

0,0

0,0

0,0

 

ელექტრო გადაცემი ხაზები

187,3

187,3

 

5,6

 

5,6

0,0

 

 

02 02 02

გარე განათების მოვლა-შენახვა

35,6

0,0

35,6

55,0

0,0

55,0

55,0

0,0

55,0

 

ხარჯები

35,6

0,0

35,6

55,0

0,0

55,0

55,0

0,0

55,0

 

სუბსიდიები

35,6

 

35,6

55,0

 

55,0

55,0

 

55,0

02 03

წყლის სისტემები

374,3

285,0

89,4

399,5

260,9

138,6

327,6

186,6

141,0

 

ხარჯები

89,4

0,0

89,4

133,6

0,0

133,6

141,0

0,0

141,0

 

საქონელი და მომსახურება

1,0

0,0

1,0

1,5

0,0

1,5

3,0

0,0

3,0

 

ოფისის ხარჯები

1,0

0,0

1,0

1,5

0,0

1,5

3,0

0,0

3,0

 

კომუნალური ხარჯი

1,0

0,0

1,0

1,5

0,0

1,5

3,0

0,0

3,0

 

წყლის ხარჯი

1,0

0,0

1,0

1,5

0,0

1,5

3,0

0,0

3,0

 

სუბსიდიები

88,4

0,0

88,4

132,1

0,0

132,1

138,0

0,0

138,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

285,0

285,0

0,0

265,9

260,9

5,0

186,6

186,6

0,0

 

ძირითადი აქტივები

285,0

285,0

0,0

265,9

260,9

5,0

186,6

186,6

0,0

 

შენობა-ნაგებობები

285,0

285,0

0,0

265,9

260,9

5,0

186,6

186,6

0,0

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

285,0

285,0

0,0

265,9

260,9

5,0

186,6

186,6

0,0

02 03 01

სასმელი წყლის სისტემებეის მოწყობა-რეაბილიტაცია მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია

369,1

285,0

84,2

391,5

260,9

130,6

319,6

186,6

133,0

 

ხარჯები

84,2

0,0

84,2

125,6

0,0

125,6

133,0

0,0

133,0

 

საქონელი და მომსახურება

1,0

0,0

1,0

1,5

0,0

1,5

3,0

0,0

3,0

 

ოფისის ხარჯები

1,0

0,0

1,0

1,5

0,0

1,5

3,0

0,0

3,0

 

კომუნალური ხარჯი

1,0

0,0

1,0

1,5

0,0

1,5

3,0

0,0

3,0

 

წყლის ხარჯი

1,0

 

1,0

1,5

 

1,5

3,0

 

3,0

 

სუბსიდიები

83,2

 

83,2

124,1

 

124,1

130,0

 

130,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

285,0

285,0

0,0

265,9

260,9

5,0

186,6

186,6

0,0

 

ძირითადი აქტივები

285,0

285,0

0,0

265,9

260,9

5,0

186,6

186,6

0,0

 

შენობა-ნაგებობები

285,0

285,0

0,0

265,9

260,9

5,0

186,6

186,6

0,0

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

285,0

285,0

 

265,9

260,9

5,0

186,6

186,6

 

02 03 02

საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია

5,2

0,0

5,2

8,0

0,0

8,0

8,0

0,0

8,0

 

ხარჯები

5,2

0,0

5,2

8,0

0,0

8,0

8,0

0,0

8,0

 

სუბსიდიები

5,2

 

5,2

8,0

 

8,0

8,0

 

8,0

02 04

მუნიციპალუიტეტის შენობების რეაბილიტაცია

296,3

165,7

130,7

474,3

404,3

70,0

734,6

664,6

70,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

296,3

165,7

130,7

474,3

404,3

70,0

734,6

664,6

70,0

 

ძირითადი აქტივები

296,3

165,7

130,7

474,3

404,3

70,0

734,6

664,6

70,0

 

შენობა-ნაგებობები

296,3

165,7

130,7

474,3

404,3

70,0

734,6

664,6

70,0

 

საცხოვრებელი შენობები

165,7

165,7

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არასაცხოვრებელი შენობები

128,4

0,0

128,4

474,3

404,3

70,0

734,6

664,6

70,0

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

2,3

 

2,3

0,0

 

 

0,0

 

 

02 05

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია

18,0

18,0

0,0

7,5

7,5

0,0

159,7

159,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,0

18,0

0,0

7,5

7,5

0,0

159,7

159,7

0,0

 

ძირითადი აქტივები

18,0

18,0

0,0

7,5

7,5

0,0

159,7

159,7

0,0

 

შენობა-ნაგებობები

18,0

18,0

0,0

7,5

7,5

0,0

159,7

159,7

0,0

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

18,0

18,0

0,0

7,5

7,5

 

159,7

159,7

 

02 06

მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჩხოროწყუსა და სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობა

0,0

0,0

0,0

60,5

10,7

49,8

87,8

0,0

87,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

60,5

10,7

49,8

87,8

0,0

87,8

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

60,5

10,7

49,8

87,8

0,0

87,8

 

შენობა-ნაგებობები

0,0

0,0

0,0

60,5

10,7

49,8

87,8

0,0

87,8

 

არასაცხოვრებელი შენობები

0,0

 

 

21,0

 

21,0

0,0

 

 

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

0,0

 

 

39,5

10,7

28,8

87,8

 

87,8

02 07

სასაფლაოების მოვლა-შენახვა

38,0

0,0

38,0

40,0

0,0

40,0

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

36,6

0,0

36,6

40,0

0,0

40,0

45,0

0,0

45,0

 

სუბსიდიები

36,6

 

36,6

40,0

 

40,0

45,0

 

45,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,4

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

1,4

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

1,4

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

1,4

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

1,4

 

1,4

0,0

 

 

0,0

 

 

02 08

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

27,5

27,5

0,0

110,4

110,4

0,0

98,9

98,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,5

27,5

0,0

110,4

110,4

0,0

98,9

98,9

0,0

 

ძირითადი აქტივები

27,5

27,5

0,0

110,4

110,4

0,0

98,9

98,9

0,0

 

შენობა-ნაგებობები

27,5

27,5

0,0

110,4

110,4

0,0

98,9

98,9

0,0

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

27,5

27,5

0,0

110,4

110,4

0,0

98,9

98,9

0,0

02 09

საპროექტო-სახარჯთაარრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის, სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები

235,3

30,6

204,6

321,9

13,0

308,9

522,9

13,0

509,9

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

2,3

0,0

2,3

403,0

0,0

403,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

2,3

0,0

2,3

6,0

0,0

6,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

2,3

0,0

2,3

6,0

0,0

6,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

0,0

 

 

2,3

 

2,3

6,0

 

6,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

397,0

0,0

397,0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

397,0

0,0

397,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

397,0

0,0

397,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

0,0

 

 

0,0

 

 

397,0

 

397,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

235,3

30,6

204,6

319,6

13,0

306,6

119,9

13,0

106,9

 

ძირითადი აქტივები

235,3

30,6

204,6

319,6

13,0

306,6

119,9

13,0

106,9

 

შენობა-ნაგებობები

235,3

30,6

204,6

319,6

13,0

306,6

119,9

13,0

106,9

 

არასაცხოვრებელი შენობები

2,9

 

2,9

0,0

 

 

9,9

3,1

6,9

 

გზები

198,7

6,5

192,2

126,0

6,0

120,0

103,9

3,9

100,0

 

ხიდები

3,8

3,8

 

0,0

 

 

1,2

1,2

 

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

18,7

11,0

7,7

0,0

 

 

1,2

1,2

 

 

ელექტრო გადაცემი ხაზები

0,0

 

 

0,0

 

 

3,6

3,6

 

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

11,1

9,3

1,8

193,6

7,0

186,6

0,0

 

 

02 10

რგფ-სა და მგფ-ს პროექტების თანადაფინანსება

123,0

0,0

123,0

140,0

0,0

140,0

165,0

0,0

165,0

 

ხარჯები

71,7

0,0

71,7

0,0

0,0

0,0

43,3

0,0

43,3

 

პროცენტი

58,0

0,0

58,0

0,0

0,0

0,0

40,3

0,0

40,3

 

საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა

58,0

 

58,0

0,0

 

 

40,3

 

40,3

 

სხვა ხარჯები

13,7

0,0

13,7

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

 

სხვადასხვა ხარჯები

13,7

0,0

13,7

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

13,7

0,0

13,7

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

13,7

 

13,7

0,0

 

 

3,0

 

3,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

140,0

0,0

140,0

70,4

0,0

70,4

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

140,0

0,0

140,0

70,4

0,0

70,4

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0,0

0,0

0,0

140,0

0,0

140,0

70,4

0,0

70,4

 

სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

0,0

0,0

140,0

0,0

140,0

70,4

0,0

70,4

 

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა

0,0

 

 

140,0

 

140,0

70,4

 

70,4

 

ვალდებულებების კლება

51,3

0,0

51,3

0,0

0,0

0,0

51,3

0,0

51,3

 

საშინაო

51,3

0,0

51,3

0,0

0,0

0,0

51,3

0,0

51,3

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

51,3

 

51,3

0,0

 

 

51,3

 

51,3

02 11

სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა

33,6

0,0

33,6

35,0

0,0

35,0

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

33,6

0,0

33,6

35,0

0,0

35,0

45,0

0,0

45,0

 

სუბსიდიები

33,6

 

33,6

35,0

 

35,0

45,0

 

45,0

02 12

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

426,9

426,9

0,0

435,1

433,0

2,1

475,1

475,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

426,9

426,9

0,0

435,1

433,0

2,1

475,1

475,1

0,0

 

ძირითადი აქტივები

426,9

426,9

0,0

435,1

433,0

2,1

475,1

475,1

0,0

 

შენობა-ნაგებობები

426,9

426,9

0,0

435,1

433,0

2,1

475,1

475,1

0,0

 

არასაცხოვრებელი შენობები

73,4

73,4

 

0,0

 

 

107,0

107,0

 

 

გზები

116,3

116,3

 

200,0

200,0

 

139,1

139,1

 

 

ხიდები

9,2

9,2

 

0,0

 

 

40,0

40,0

 

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

40,6

40,6

 

0,0

 

 

57,9

57,9

 

 

ელექტრო გადაცემი ხაზები

115,5

115,5

 

65,0

65,0

 

131,2

131,2

 

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

71,9

71,9

 

170,1

168,0

2,1

0,0

 

 

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

400,4

0,0

400,4

460,0

0,0

460,0

465,0

0,0

465,0

 

ხარჯები

400,4

0,0

400,4

400,0

0,0

400,0

465,0

0,0

465,0

 

სუბსიდიები

400,4

0,0

400,4

400,0

0,0

400,0

465,0

0,0

465,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

60,0

0,0

60,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

60,0

0,0

60,0

0,0

0,0

0,0

 

შენობა-ნაგებობები

0,0

0,0

0,0

60,0

0,0

60,0

0,0

0,0

0,0

 

არასაცხოვრებელი შენობები

0,0

0,0

0,0

60,0

0,0

60,0

0,0

0,0

0,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

400,4

0,0

400,4

460,0

0,0

460,0

465,0

0,0

465,0

 

ხარჯები

400,4

0,0

400,4

400,0

0,0

400,0

465,0

0,0

465,0

 

სუბსიდიები

400,4

 

400,4

400,0

 

400,0

465,0

 

465,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

60,0

0,0

60,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

60,0

0,0

60,0

0,0

0,0

0,0

 

შენობა-ნაგებობები

0,0

0,0

0,0

60,0

0,0

60,0

0,0

0,0

0,0

 

არასაცხოვრებელი შენობები

0,0

 

 

60,0

 

60,0

0,0

 

 

04 00

განათლება

2 530,4

1 055,9

1 474,5

2 386,7

496,7

1 890,0

2 731,9

621,9

2 110,0

 

ხარჯები

1 762,8

294,9

1 467,9

2 259,2

426,9

1 832,3

2 646,9

536,9

2 110,0

 

საქონელი და მომსახურება

294,9

294,9

0,0

426,9

426,9

0,0

536,9

536,9

0,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

294,9

294,9

0,0

426,9

426,9

0,0

536,9

536,9

0,0

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

294,9

294,9

0,0

426,9

426,9

0,0

536,9

536,9

0,0

 

სუბსიდიები

1 467,9

0,0

1 467,9

1 832,3

0,0

1 832,3

2 110,0

0,0

2 110,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

767,6

761,0

6,5

127,6

69,8

57,7

85,0

85,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

767,6

761,0

6,5

127,6

69,8

57,7

85,0

85,0

0,0

 

შენობა-ნაგებობები

762,4

761,0

1,4

126,0

69,8

56,2

85,0

85,0

0,0

 

არასაცხოვრებელი შენობები

762,4

761,0

1,4

126,0

69,8

56,2

85,0

85,0

0,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

5,1

0,0

5,1

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

5,1

0,0

5,1

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

 

პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა

0,9

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ავეჯის შეძენა

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

       ნახატის, ქანდაკების, ხელოვნების სხვა ნიმუშების, ანტიკვარიატის და    ძვირადღირებული კოლექციების შეძენა

0,2

0,0

0,2

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1 414,2

0,0

1 414,2

1 800,0

0,0

1 800,0

2 000,0

0,0

2 000,0

 

ხარჯები

1 407,9

0,0

1 407,9

1 743,3

0,0

1 743,3

2 000,0

0,0

2 000,0

 

სუბსიდიები

1 407,9

 

1 407,9

1 743,3

 

1 743,3

2 000,0

0,0

2 000,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,3

0,0

6,3

56,7

0,0

56,7

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

6,3

0,0

6,3

56,7

0,0

56,7

0,0

0,0

0,0

 

შენობა-ნაგებობები

1,4

0,0

1,4

56,2

0,0

56,2

0,0

0,0

0,0

 

არასაცხოვრებელი შენობები

1,4

 

1,4

56,2

 

56,2

0,0

 

 

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

4,9

0,0

4,9

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

4,9

0,0

4,9

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

 

პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა

0,9

 

0,9

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ავეჯის შეძენა

4,0

 

4,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0,0

 

 

0,5

 

0,5

0,0

 

 

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

115,2

115,2

0,0

16,4

16,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

115,2

115,2

0,0

16,4

16,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

115,2

115,2

0,0

16,4

16,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შენობა-ნაგებობები

115,2

115,2

0,0

16,4

16,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არასაცხოვრებელი შენობები

115,2

115,2

 

16,4

16,4

 

0,0

 

 

04 03

საჯარო სკოლების საქმიანობის ხელშეწყობა

5,5

0,0

5,5

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

5,5

0,0

5,5

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

სუბსიდიები

5,5

 

5,5

30,0

 

30,0

30,0

 

30,0

04 04

საჯარო სკოლების მშენებლობა რეაბილიტაცია

645,8

645,8

0,0

53,4

53,4

0,0

85,0

85,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

645,8

645,8

0,0

53,4

53,4

0,0

85,0

85,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

645,8

645,8

0,0

53,4

53,4

0,0

85,0

85,0

0,0

 

შენობა-ნაგებობები

645,8

645,8

0,0

53,4

53,4

0,0

85,0

85,0

0,0

 

არასაცხოვრებელი შენობები

645,8

645,8

 

53,4

53,4

 

85,0

85,0

 

04 05

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

294,9

294,9

0,0

426,9

426,9

0,0

536,9

536,9

0,0

 

ხარჯები

294,9

294,9

0,0

426,9

426,9

0,0

536,9

536,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

294,9

294,9

0,0

426,9

426,9

0,0

536,9

536,9

0,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

294,9

294,9

0,0

426,9

426,9

0,0

536,9

536,9

0,0

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

294,9

294,9

 

426,9

426,9

 

536,9

536,9

 

04 06

განათლების ხელშეწყობა

54,8

0,0

54,8

60,0

0,0

60,0

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

54,5

0,0

54,5

58,9

0,0

58,9

80,0

0,0

80,0

 

სუბსიდიები

54,5

 

54,5

58,9

 

58,9

80,0

 

80,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,2

0,0

0,2

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,2

0,0

0,2

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0,2

0,0

0,2

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0,2

0,0

0,2

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

 

       ნახატის, ქანდაკების, ხელოვნების სხვა ნიმუშების, ანტიკვარიატის და    ძვირადღირებული კოლექციების შეძენა

0,2

 

0,2

1,1

 

1,1

0,0

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

855,2

0,0

855,2

970,0

0,0

970,0

1 092,2

0,0

1 092,2

 

ხარჯები

855,2

0,0

855,2

888,1

0,0

888,1

1 080,0

0,0

1 080,0

 

საქონელი და მომსახურება

28,9

0,0

28,9

58,2

0,0

58,2

54,2

0,0

54,2

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

4,9

0,0

4,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24,0

0,0

24,0

58,2

0,0

58,2

54,2

0,0

54,2

 

კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები

1,0

0,0

1,0

28,2

0,0

28,2

27,4

0,0

27,4

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

23,0

0,0

23,0

30,0

0,0

30,0

26,8

0,0

26,8

 

სუბსიდიები

768,6

0,0

768,6

798,1

0,0

798,1

970,0

0,0

970,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

 

მიმდინარე

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

57,7

0,0

57,7

1,9

0,0

1,9

55,9

0,0

55,9

 

სხვადასხვა ხარჯები

57,7

0,0

57,7

1,9

0,0

1,9

55,9

0,0

55,9

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

7,7

0,0

7,7

1,9

0,0

1,9

5,9

0,0

5,9

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

7,7

0,0

7,7

1,9

0,0

1,9

5,9

0,0

5,9

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

81,9

0,0

81,9

12,2

0,0

12,2

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

81,9

0,0

81,9

12,2

0,0

12,2

 

შენობა-ნაგებობები

0,0

0,0

0,0

80,0

0,0

80,0

12,2

0,0

12,2

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

0,0

0,0

0,0

80,0

0,0

80,0

12,2

0,0

12,2

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

 

კომპიუტერის შეძენა

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

307,8

0,0

307,8

420,0

0,0

420,0

392,2

0,0

392,2

 

ხარჯები

307,8

0,0

307,8

338,1

0,0

338,1

380,0

0,0

380,0

 

საქონელი და მომსახურება

20,7

0,0

20,7

28,2

0,0

28,2

27,4

0,0

27,4

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

4,9

0,0

4,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

15,8

0,0

15,8

28,2

0,0

28,2

27,4

0,0

27,4

 

კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები

1,0

0,0

1,0

28,2

0,0

28,2

27,4

0,0

27,4

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

14,8

0,0

14,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

281,1

0,0

281,1

278,1

0,0

278,1

350,0

0,0

350,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

 

მიმდინარე

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

6,0

0,0

6,0

1,9

0,0

1,9

2,6

0,0

2,6

 

სხვადასხვა ხარჯები

6,0

0,0

6,0

1,9

0,0

1,9

2,6

0,0

2,6

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

6,0

0,0

6,0

1,9

0,0

1,9

2,6

0,0

2,6

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

6,0

0,0

6,0

1,9

0,0

1,9

2,6

0,0

2,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

81,9

0,0

81,9

12,2

0,0

12,2

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

81,9

0,0

81,9

12,2

0,0

12,2

 

შენობა-ნაგებობები

0,0

0,0

0,0

80,0

0,0

80,0

12,2

0,0

12,2

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

0,0

0,0

0,0

80,0

0,0

80,0

12,2

0,0

12,2

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

 

კომპიუტერის შეძენა

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

05 01 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

136,5

0,0

136,5

120,0

0,0

120,0

160,0

0,0

160,0

 

ხარჯები

136,5

0,0

136,5

120,0

0,0

120,0

160,0

0,0

160,0

 

სუბსიდიები

136,5

 

136,5

120,0

 

120,0

160,0

 

160,0

05 01 02

სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა

144,6

0,0

144,6

160,0

0,0

160,0

190,0

0,0

190,0

 

ხარჯები

144,6

0,0

144,6

158,1

0,0

158,1

190,0

0,0

190,0

 

სუბსიდიები

144,6

 

144,6

158,1

 

158,1

190,0

 

190,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

 

კომპიუტერის შეძენა

0,0

 

 

1,9

 

1,9

0,0

 

 

05 01 03

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება.

26,7

0,0

26,7

140,0

0,0

140,0

42,2

0,0

42,2

 

ხარჯები

26,7

0,0

26,7

60,0

0,0

60,0

30,0

0,0

30,0

 

საქონელი და მომსახურება

20,7

0,0

20,7

28,2

0,0

28,2

27,4

0,0

27,4

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

4,9

 

4,9

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

15,8

0,0

15,8

28,2

0,0

28,2

27,4

0,0

27,4

 

კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები

1,0

 

1,0

28,2

 

28,2

27,4

 

27,4

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

14,8

 

14,8

0,0

 

 

0,0

 

 

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

 

მიმდინარე

0,0

 

 

30,0

 

30,0

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

6,0

0,0

6,0

1,9

0,0

1,9

2,6

0,0

2,6

 

სხვადასხვა ხარჯები

6,0

0,0

6,0

1,9

0,0

1,9

2,6

0,0

2,6

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

6,0

0,0

6,0

1,9

0,0

1,9

2,6

0,0

2,6

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

6,0

 

6,0

1,9

 

1,9

2,6

 

2,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

80,0

0,0

80,0

12,2

0,0

12,2

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

80,0

0,0

80,0

12,2

0,0

12,2

 

შენობა-ნაგებობები

0,0

0,0

0,0

80,0

0,0

80,0

12,2

0,0

12,2

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

0,0

 

 

80,0

 

80,0

12,2

 

12,2

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

495,7

0,0

495,7

530,0

0,0

530,0

630,0

0,0

630,0

 

ხარჯები

495,7

0,0

495,7

530,0

0,0

530,0

630,0

0,0

630,0

 

საქონელი და მომსახურება

8,2

0,0

8,2

30,0

0,0

30,0

26,8

0,0

26,8

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8,2

0,0

8,2

30,0

0,0

30,0

26,8

0,0

26,8

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

8,2

0,0

8,2

30,0

0,0

30,0

26,8

0,0

26,8

 

სუბსიდიები

487,5

0,0

487,5

500,0

0,0

500,0

600,0

0,0

600,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,3

0,0

3,3

 

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,3

0,0

3,3

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,3

0,0

3,3

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,3

0,0

3,3

05 02 01

კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

317,0

0,0

317,0

320,0

0,0

320,0

390,0

0,0

390,0

 

ხარჯები

317,0

0,0

317,0

320,0

0,0

320,0

390,0

0,0

390,0

 

სუბსიდიები

317,0

 

317,0

320,0

 

320,0

390,0

 

390,0

05 02 02

 მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა

84,1

0,0

84,1

90,0

0,0

90,0

105,0

0,0

105,0

 

ხარჯები

84,1

0,0

84,1

90,0

0,0

90,0

105,0

0,0

105,0

 

სუბსიდიები

84,1

 

84,1

90,0

 

90,0

105,0

 

105,0

05 02 03

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

84,4

0,0

84,4

90,0

0,0

90,0

105,0

0,0

105,0

 

ხარჯები

84,4

0,0

84,4

90,0

0,0

90,0

105,0

0,0

105,0

 

სუბსიდიები

84,4

 

84,4

90,0

 

90,0

105,0

 

105,0

05 02 04

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

10,2

0,0

10,2

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

10,2

0,0

10,2

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

საქონელი და მომსახურება

8,2

0,0

8,2

30,0

0,0

30,0

26,8

0,0

26,8

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8,2

0,0

8,2

30,0

0,0

30,0

26,8

0,0

26,8

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

8,2

 

8,2

30,0

 

30,0

26,8

 

26,8

 

სუბსიდიები

2,0

 

2,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,3

0,0

3,3

 

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,3

0,0

3,3

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,3

0,0

3,3

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

0,0

 

 

0,0

 

 

3,3

 

3,3

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური  ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

51,7

0,0

51,7

20,0

0,0

20,0

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

51,7

0,0

51,7

20,0

0,0

20,0

70,0

0,0

70,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

20,0

 

20,0

20,0

 

20,0

 

სხვა ხარჯები

51,7

0,0

51,7

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

 

სხვადასხვა ხარჯები

51,7

0,0

51,7

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

1,7

0,0

1,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

1,7

 

1,7

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

50,0

 

50,0

0,0

 

 

50,0

 

50,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 279,2

456,3

822,8

1 026,6

3,3

1 023,3

1 048,0

0,0

1 048,0

 

ხარჯები

997,3

174,5

822,8

1 013,9

0,0

1 013,9

1 048,0

0,0

1 048,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,2

0,0

4,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ოფისის ხარჯები

4,2

0,0

4,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

4,2

0,0

4,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

143,9

0,0

143,9

154,2

0,0

154,2

181,5

0,0

181,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

621,9

2,1

619,8

799,7

0,0

799,7

806,5

0,0

806,5

 

სოციალური დახმარება

621,9

2,1

619,8

799,7

0,0

799,7

806,5

0,0

806,5

 

ფულადი ფორმით

621,9

2,1

619,8

799,7

0,0

799,7

806,5

0,0

806,5

 

სხვა ხარჯები

227,4

172,4

55,0

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

 

სხვადასხვა ხარჯები

227,4

172,4

55,0

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

55,0

0,0

55,0

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

 

სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი

55,0

0,0

55,0

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

172,4

172,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

281,8

281,8

0,0

12,7

3,3

9,4

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

281,8

281,8

0,0

12,7

3,3

9,4

0,0

0,0

0,0

 

შენობა-ნაგებობები

281,8

281,8

0,0

6,4

3,3

3,1

0,0

0,0

0,0

 

არასაცხოვრებელი შენობები

281,8

281,8

0,0

6,4

3,3

3,1

0,0

0,0

0,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

 

კომპიუტერის შეძენა

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

06 01

 ჯანდაცვის მომსახურება

389,1

281,8

107,2

134,4

3,3

131,1

148,0

0,0

148,0

 

ხარჯები

107,2

0,0

107,2

121,7

0,0

121,7

148,0

0,0

148,0

 

სუბსიდიები

107,2

0,0

107,2

121,7

0,0

121,7

148,0

0,0

148,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

281,8

281,8

0,0

12,7

3,3

9,4

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

281,8

281,8

0,0

12,7

3,3

9,4

0,0

0,0

0,0

 

შენობა-ნაგებობები

281,8

281,8

0,0

6,4

3,3

3,1

0,0

0,0

0,0

 

არასაცხოვრებელი შენობები

281,8

281,8

 

6,4

3,3

3,1

0,0

0,0

0,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

 

კომპიუტერის შეძენა

0,0

 

 

6,3

 

6,3

0,0

 

0,0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

107,2

0,0

107,2

128,0

0,0

128,0

148,0

0,0

148,0

 

ხარჯები

107,2

0,0

107,2

121,7

0,0

121,7

148,0

0,0

148,0

 

სუბსიდიები

107,2

 

107,2

121,7

 

121,7

148,0

 

148,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

 

კომპიუტერის შეძენა

0,0

 

 

6,3

 

6,3

0,0

 

 

06 01 02

ამბულატორიების მშენებლობა

281,8

281,8

0,0

6,4

3,3

3,1

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

281,8

281,8

0,0

6,4

3,3

3,1

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

281,8

281,8

0,0

6,4

3,3

3,1

0,0

0,0

0,0

 

შენობა-ნაგებობები

281,8

281,8

0,0

6,4

3,3

3,1

0,0

0,0

0,0

 

არასაცხოვრებელი შენობები

281,8

281,8

 

6,4

3,3

3,1

0,0

 

 

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

662,7

2,1

660,6

832,2

0,0

832,2

840,0

0,0

840,0

 

ხარჯები

662,7

2,1

660,6

832,2

0,0

832,2

840,0

0,0

840,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,2

0,0

4,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ოფისის ხარჯები

4,2

0,0

4,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

4,2

0,0

4,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

36,7

0,0

36,7

32,5

0,0

32,5

33,5

0,0

33,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

621,9

2,1

619,8

799,7

0,0

799,7

806,5

0,0

806,5

 

სოციალური დახმარება

621,9

2,1

619,8

799,7

0,0

799,7

806,5

0,0

806,5

 

ფულადი ფორმით

621,9

2,1

619,8

799,7

0,0

799,7

806,5

0,0

806,5

06 02 01

სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები)

2,0

0,0

2,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

2,0

0,0

2,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,0

0,0

2,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

 

სოციალური დახმარება

2,0

0,0

2,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

 

ფულადი ფორმით

2,0

 

2,0

3,0

 

3,0

3,0

 

3,0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

624,6

2,1

622,5

788,2

0,0

788,2

796,0

0,0

796,0

 

ხარჯები

624,6

2,1

622,5

788,2

0,0

788,2

796,0

0,0

796,0

 

სუბსიდიები

36,7

 

36,7

32,5

 

32,5

33,5

 

33,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

587,9

2,1

585,8

755,7

0,0

755,7

762,5

0,0

762,5

 

სოციალური დახმარება

587,9

2,1

585,8

755,7

0,0

755,7

762,5

0,0

762,5

 

ფულადი ფორმით

587,9

2,1

585,8

755,7

0,0

755,7

762,5

0,0

762,5

06 02 02 01

მრავალშვილიანი ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამა

121,1

0,0

121,1

125,0

0,0

125,0

135,0

0,0

135,0

 

ხარჯები

121,1

0,0

121,1

125,0

0,0

125,0

135,0

0,0

135,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

121,1

0,0

121,1

125,0

0,0

125,0

135,0

0,0

135,0

 

სოციალური დახმარება

121,1

0,0

121,1

125,0

0,0

125,0

135,0

0,0

135,0

 

ფულადი ფორმით

121,1

 

121,1

125,0

 

125,0

135,0

 

135,0

06 02 02 02

ახალშობილ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

40,8

0,0

40,8

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

40,8

0,0

40,8

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

40,8

0,0

40,8

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

 

სოციალური დახმარება

40,8

0,0

40,8

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

 

ფულადი ფორმით

40,8

 

40,8

50,0

 

50,0

50,0

 

50,0

06 02 02 03

თირკმლის დიალეზზე მყოფთა პროგრამა

23,0

0,0

23,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

23,0

0,0

23,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23,0

0,0

23,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

სოციალური დახმარება

23,0

0,0

23,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

ფულადი ფორმით

23,0

 

23,0

30,0

 

30,0

30,0

 

30,0

06 02 02 04

უსინათლოთა პროგრამა

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

სოციალური დახმარება

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

ფულადი ფორმით

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

06 02 02 05

მეორე მსოფლიო და ავღანეთის ომებში მონაწილეთა დახმარების პროგრამა

30,7

0,0

30,7

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

30,7

0,0

30,7

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30,7

0,0

30,7

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

 

სოციალური დახმარება

30,7

0,0

30,7

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

 

ფულადი ფორმით

30,7

 

30,7

50,0

 

50,0

50,0

 

50,0

06 02 02 06

ას წელს გადაცილებულთა დახმარების პროგრამა

2,5

0,0

2,5

2,5

0,0

2,5

3,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

2,5

0,0

2,5

2,5

0,0

2,5

3,0

0,0

3,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,5

0,0

2,5

2,5

0,0

2,5

3,0

0,0

3,0

 

სოციალური დახმარება

2,5

0,0

2,5

2,5

0,0

2,5

3,0

0,0

3,0

 

ფულადი ფორმით

2,5

 

2,5

2,5

 

2,5

3,0

 

3,0

06 02 02 07

უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

29,6

0,0

29,6

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

29,6

0,0

29,6

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29,6

0,0

29,6

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

სოციალური დახმარება

29,6

0,0

29,6

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

ფულადი ფორმით

29,6

 

29,6

30,0

 

30,0

30,0

 

30,0

06 02 02 08

გაუსაძლის საბინაო პირობებში და უკიდურესად შეჭირვწბული ოჯახების  დახმარება

62,1

0,0

62,1

70,0

0,0

70,0

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

62,1

0,0

62,1

70,0

0,0

70,0

70,0

0,0

70,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

62,1

0,0

62,1

70,0

0,0

70,0

70,0

0,0

70,0

 

სოციალური დახმარება

62,1

0,0

62,1

70,0

0,0

70,0

70,0

0,0

70,0

 

ფულადი ფორმით

62,1

 

62,1

70,0

 

70,0

70,0

 

70,0

06 02 02 09

შეჭირვებული ოჯახებისათვის სხვა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

63,0

0,0

63,0

97,5

0,0

97,5

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

63,0

0,0

63,0

97,5

0,0

97,5

100,0

0,0

100,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

63,0

0,0

63,0

97,5

0,0

97,5

100,0

0,0

100,0

 

სოციალური დახმარება

63,0

0,0

63,0

97,5

0,0

97,5

100,0

0,0

100,0

 

ფულადი ფორმით

63,0

 

63,0

97,5

 

97,5

100,0

 

100,0

06 02 02 10

სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსება

194,5

2,1

192,4

275,0

0,0

275,0

266,0

0,0

266,0

 

ხარჯები

194,5

2,1

192,4

275,0

0,0

275,0

266,0

0,0

266,0

 

სუბსიდიები

29,5

 

29,5

25,0

 

25,0

25,0

 

25,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

165,0

2,1

162,9

250,0

0,0

250,0

241,0

0,0

241,0

 

სოციალური დახმარება

165,0

2,1

162,9

250,0

0,0

250,0

241,0

0,0

241,0

 

ფულადი ფორმით

165,0

2,1

162,9

250,0

 

250,0

241,0

 

241,0

06 02 02 11

ჩერნობილის ავარიის ლიკვიდაციაში  მონაწილეთა დახმარება

3,0

0,0

3,0

3,2

0,0

3,2

3,5

0,0

3,5

 

ხარჯები

3,0

0,0

3,0

3,2

0,0

3,2

3,5

0,0

3,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,0

0,0

3,0

3,2

0,0

3,2

3,5

0,0

3,5

 

სოციალური დახმარება

3,0

0,0

3,0

3,2

0,0

3,2

3,5

0,0

3,5

 

ფულადი ფორმით

3,0

 

3,0

3,2

 

3,2

3,5

 

3,5

06 02 02 12

შშმ ბავშვთა და მოზარდთა დახმარების პროგრამა

44,3

0,0

44,3

45,0

0,0

45,0

48,5

0,0

48,5

 

ხარჯები

44,3

0,0

44,3

45,0

0,0

45,0

48,5

0,0

48,5

 

სუბსიდიები

7,2

 

7,2

7,5

 

7,5

8,5

 

8,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

37,1

0,0

37,1

37,5

0,0

37,5

40,0

0,0

40,0

 

სოციალური დახმარება

37,1

0,0

37,1

37,5

0,0

37,5

40,0

0,0

40,0

 

ფულადი ფორმით

37,1

 

37,1

37,5

 

37,5

40,0

 

40,0

06 02 03

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)

36,2

0,0

36,2

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

36,2

0,0

36,2

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,2

0,0

4,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ოფისის ხარჯები

4,2

0,0

4,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

4,2

 

4,2

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

32,0

0,0

32,0

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

 

სოციალური დახმარება

32,0

0,0

32,0

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

 

ფულადი ფორმით

32,0

 

32,0

40,0

 

40,0

40,0

 

40,0

06 02 04

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

ფულადი ფორმით

0,0

 

 

1,0

 

1,0

1,0

 

1,0

06 03

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ლიკვიდაციის ხარჯი

227,4

172,4

55,0

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

227,4

172,4

55,0

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

 

სხვა ხარჯები

227,4

172,4

55,0

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

 

სხვადასხვა ხარჯები

227,4

172,4

55,0

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

55,0

0,0

55,0

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

 

სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი

55,0

 

55,0

60,0

 

60,0

60,0

 

60,0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

172,4

172,4

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 


თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

 


მუხლი 16
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 17
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

 

მუხლი 18
2022 წლის განმავლობაში ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

 

მუხლი 19
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

მუხლი 20
1. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

მუხლი 21
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 22
მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2022 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 23
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

 

მუხლი 24
1. დელეგირებული  უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 195,0  ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  97,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 95,0 ათასი ლარი;

გ) მე 2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები – 3,0 ათასი ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე  წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

 

მუხლი 25
2022 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 80,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.