„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის N45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის N45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 13
დოკუმენტის მიმღები ახალციხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 21/07/2023
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/07/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.138.016509
13
21/07/2023
ვებგვერდი, 24/07/2023
190020020.35.138.016509
„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის N45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
 

 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №13

2023 წლის 21 ივლისი

ქ. ახალციხე

 

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ნორმატიული აქტების შესახებ “  საქართველოს ორგანული კანონის მე -20 მუხლის მე -4  პუნქტის შესაბამისად , ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:


მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №45 დადგენილებაში (ვებგვერდი www.matsne.gov.ge, 26/12/2022, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.138.016492) და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით ლომიძე



ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი


თავი I
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021
წლის
 ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

26 611,8

31 879,6

26 626,2

5 253,4

35 926,2

30 847,8

5 847,8

 გადასახადები

17 364,5

23 640,0

23 640,0

-

27 346,9

27 346,9

-

 გრანტები

6 813,1

5 753,4

500,0

5 253,4

6 592,8

745,0

5 847,8

 სხვა  შემოსავლები

2 434,2

2 486,2

2 486,2

-

1 986,5

1 986,5

-

 II. ხარჯები

13 072,7

19 325,1

18 941,7

383,3

22 832,4

22 628,2

204,2

 შრომის ანაზღაურება

1 953,7

3 080,4

3 080,4

-

4 250,1

4 250,1

-

 საქონელი და მომსახურება

2 177,7

3 167,9

2 963,4

204,5

3 205,0

3 000,74

204,2

 პროცენტი

62,0

62,0

62,0

-

40,0

40,0

-

 სუბსიდიები

6 977,9

9 493,8

9 493,8

-

10 984,0

10 984,0

-

გრანტები

248,0

280,0

280,0

-

327,0

327,0

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

1 090,5

1 631,2

1 631,2

-

1 626,3

1 626,3

-

 სხვა ხარჯები

562,9

1 609,8

1 431,0

178,8

2 399,9

2 399,9

-

 III. საოპერაციო სალდო

13 539,0

12 554,6

7 684,5

4 870,1

13 093,8

7 450,2

5 643,6

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8 649,8

20 108,9

13 182,7

6 926,2

24 544,8

18 546,4

5 998,4

ზრდა

9 907,4

20 392,5

13 466,3

6 926,2

24 846,4

18 848,0

5 998,4

 კლება

1 257,6

283,6

283,6

-

301,6

301,6

-

 V. მთლიანი სალდო

4 889,3

- 7 554,3

- 5 498,2

- 2 056,1

-11 451,0

-11 096,1

-354,9

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

4 769,5

-  7 674,2

-  5 618,1

- 2 056,1

-11 570,9

-11 216,0

-354,9

 ზრდა

4 769,5

0,0

0,0

0,0

-

-

-

      ვალუტა და დეპოზიტები

4 769,5

0,0

0,0

0,0

-

-

-

 კლება

0,0

7 674,2

  5 618,1

2 056,1

11 570,9

11 216,0

354,8

     ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

7 674,2

  5 618,1

2 056,1

-

-

-

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-119,8

- 119,9

- 119,9

-

-119,9

-119,9

-

 კლება

119,8

119,9

119,9

-

119,9

119,9

-

საშინაო

119,8

119,9

119,9

-

119,9

119,9

-

 სესხები

-

-

-

-

-

-

-

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

-

-

-

-

-

-

-

 VIII. ბალანსი

0,0

0,0

 0,0

-

0,0

0,0

-


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021
წლის
 ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

27 869,4

32 163,2

26 909,8

5 253,4

36 227,8

30 380,0

847,8

 შემოსავლები

26 611,8

31 879,6

26 626,2

5 253,4

35 926,2

30 078,4

5 847,8

 არაფინანსური აქტივების კლება

1 257,6

283,0

283,0

-

301,6

301,6

-

 გადასახდელები

23 100,0

39 837,4

32 527,9

7 309,5

47 798,7

41 596,0

6 202,7

 ხარჯები

13 072,7

19 325,1

18 941,7

383,3

22 832,4

22 628,2

204,2

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 907,4

20 392,5

13 466,3

6 926,2

24 846,4

18 848,0

5 998,4

 ვალდებულებების კლება

119,8

119,9    

119,9    

-

119,9

119,9

-

 ნაშთის ცვლილება

 4 769,5

 -7 674,2  

-5 618,1  

-2 056,1  

-11 570.9

-354.8

-11 216.0

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს  35 926,2  ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021
წლის
 ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსავლები

26 611,8

31 879,6

26 626,2

5 253,4

35 926,2

30 078,4

5 847,8

გადასახადები

17 364,5

23 640,0

23 640,0

-

27 346,9

27 346,9

-

ქონების გადასახადი

4 425,1

6 280,0

6 280,0

-

6 300,0

6 300,0

-

დამატებული ღირებულების გადასახადი

12 939,4

17 360,0

17 360,0

-

21 046,9

21 046,9

-

გრანტები

6 813,1

5 753,4

500,0

5 253,4

6 592,8

745,0

5 847,8

სხვა შემოსავლები

2 434,2

2 486,2

2 486,2

-

1 986,5

1 986,5

-


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 27 346,9  ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021
წლის
 ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

17 364,5

23 640,0

23 640,0

-

27 346,9

27 346,9

-

      საშემოსავლო გადასახადი

-

-

-

-

-

-

 -

      დამატებული ღირებულების გადასახადი

12 939,4

17 360,0

17 360,0

 -

21 046,9

21 046,9

 -

ქონების გადასახადი

4 425,1

6 280,0

6 280,0

-

6 300,0

6 300,0

-

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3 952,3

5 905,0

5 905,0

 

5 925,0

5 925,0

-

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

-55,6

1,0

1,0

-

1,0

1,0

-

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

47,3

22,0

22,0

22,0

22,0

-

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

81,1

47,0

47,0

 -

47,0

47,0

-

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

399,9

305,0

305,0

305,0

305,0

-

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 6 592,8 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 გრანტები

6 813,1

5 753,4

6 592,8

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

-

 -

-

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

6 813,1

5 753,4

6 592,8

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

273,6

500,0

745,0

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

-

-

 

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

270,0

300,0

745,0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებალად

3,6

200,0

-

 კაპიტალური ტრანსფერი

-

-

-

 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

6 539,4

5 253,4

5 847,8

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

5 562,7

3 846,8

4 484,0

საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

-

85,0

-

 მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ფონდი

300,0

17,3

547,6

მიმდინარე ტრანსფერი (სკოლების ტრანსპორტირება)

64,8

242,3

204,2

ამბულატორიის მშენებლობის დაფინანსება

-

-

-

სპეციალური ტრანსფერი (დეფიციტის შევსება)

-

-

-

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

-

450

-

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

612,0

612,0

612,0


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1 986,5 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები

2 434,2

2 486,2

1 986,5

 შემოსავლები საკუთრებიდან

1 334,0

1 003,2

803,0

პროცენტი

426,6

700,0

500,0

დივიდენდი

533,3

-

-

 რენტა

374,2

303,2

303,0

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

234,3

263,0

266,5

 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

217,8

233,0

236,5

სანებართვო მოსაკრებელი

29,3

28,0

28,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,0

-

-

სათამაშო ბიზნესის  მოსაკრებელი

0.0

55,0

48,5

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

188,5

150,0

160,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

-

-

-

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

16,4

30,0

30,0

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

701,7

1 000,0

817,0

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

164,3

220,0

100,0


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  22 832,4  ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021
 წლის
 ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

13 072,7

19 325,1

18 941,7

383,3

22 832,4

22 628,2

204.2

 შრომის ანაზღაურება

1 953,7

3 080,4

3 080,4

-

4 250,1

4 250,1

-

 საქონელი და მომსახურება

2 177,7

3 167,9

2 963,4

204,5

3 205,0

3 000,8

204.2

 პროცენტები

62,0

62,0

62,0

-

40,0

40,0

-

 სუბსიდიები

6 977,9

9 493,8

9 493,8

-

10 984,0

10 984,0

-

გრანტები

248,0

280,0

280,0

-

327,0

327,0

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

1 090,5

1 631,2

1 631,2

-

1 625,3

1 625,3

-

 სხვა ხარჯები

562,9

1 609,8

1 431,0

178,8

 2 399,9

 2 399,9

-


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 24 544,8 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 946,4 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება 301,6 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით

 2021 წლის
ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3,2

325,9

115,0

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,2

325,9

115,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

-

-

-

01 03

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

-

-

-

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

8 098,9

17 827,2

17 948,7

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1 363,6

6 878,8

8 849,8

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

1 895,4

2 773,7

2 394,9

 02 03

    გარე განათება

162,1

387,7

152,5

 02 07

კეთილმოწყობა

4 677,8

7 778,5

6 546,6

 02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

-

8,5

4.9

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

-

1 207,7

3 907,0

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

-

1 140,0

3 877.0

03 02

ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი

-

67,7

30,0

 04 00

 განათლება

1 230,7

285,0

1 296,1

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

86,0

138,9

38,7

 04 02

განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1 144,7

146,1

1 257,4

04 03

ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს

-

-

-

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

509,4

742,0

1 569,6

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

269,2

709,0

838,0

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

240,2

33,1

726,6

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

-

-

5.0

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

65,3

4,6

10,0

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

65,3

4,6

-

06 02

სოციალური დაცვა

-

-

10,0

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 907,4

20 392,5

24 846,4

 

ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის
ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

1 257,6

283,6

301,6

 ძირითადი აქტივები

620,8

12,0

30,0

 არაწარმოებული აქტივები

636,9

271,6

271,6

        მიწა

636,9

271,6

271,6


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2021 წლის
ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 7 1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3 156,1

5 183,4

6 552,2

 7 1 1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3 156,1

5 183,4

6 552,2

 7 1 1 1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 156,1

5 141,7

6 398,0

 7 1 1 2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

-

41,7

154,2

 7 1 6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

-

-

-

 7 4

 ეკონომიკური საქმიანობა

6 800,1

15 935,7

18 059,4

7 4 2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

432,3

472,9

650,0

7 4 2 1

სოფლის მეურნეობა

432,3

472,9

650,0

 7 4 5

ტრანსპორტი

1 616,9

6 590,1

8 980.2

 7 4 5 1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 616,9

6 590,1

8 980,2

7 4 9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

4 750,9

8 872,7

8 429,2

 7 5

გარემოს დაცვა

2 011,7

3 799,8

6 897,9

 7 5 1

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

2 011,7

3 799,8

6 897,9

 7 6

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

2 503,6

4 228,7

3 215,7

7 6 1

ბინათმშენებლობა

-

-

-

 7 6 3

წყალმომარაგება

1 867,8

2 751,0

2 423,6

 7 6 4

გარე განათება

635,8

927,7

682,5

7 6 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0,0

550,0

109,6

 7 7

 ჯანმრთელობის დაცვა

238,7

223,0

-

 7 7 4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

232,0

223,0

-

7 7 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

6,8

-

-

 7  8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

2 530,5

3 519,6

4 240,9

 7 8 2

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 872,0

2 633,7

2 563,7

 7 8 6

სხვა არაკლასიფიცრიებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა

და რელიგიის სფეროში

658,5

885,9

1 677,2

 7 9

განათლება

4 462,3

5 077,5

7 026,0

 7 9 1

სკოლამდელი აღზრდა

3 669,1

4 257,0

6 189,3

 7 9 8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

793,2

820,5

836,7

 7 10

სოციალური დაცვა

1 397,0

1 869,7

1 806,6

 7 10 1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

829,7

1 219,5

1 053,3

7 10 11

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

647,3

1 008,5

830,7

7 10 12

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

182,4

211,0

222,6

 7 10 2

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

15,9

34,4

42,0

 7 10 4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

98,9

87,0

107,0

 7 10 9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

452,5

528,8

604,2

 

სულ

23 100,0

39 837,4

47 798,7

 

 

 

 

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -11 451,0 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 13 093,8 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

13 539,0

12 554,6

13 093,8

 მთლიანი სალდო

4 889,3

- 7 554,3

-11 451,0


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -11 570,9 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

4 769,5

- 7 674,2

-11 570,9

 ზრდა

4 769,5

-

-

         ვალუტა და დეპოზიტი

4 769,5

-

-

 კლება

-

 7 674,2

11 570,9

        ვალუტა და დეპოზიტი

-

 7 674,2

11 570,9


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 119,9 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ახალციხის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენდა 419.363 ათას ლარს, ხოლო 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 340.598  ათასი ლარი.


თავი II
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 21 275,1 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023 წლის პროექტი

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

21 275,1

02 01

საგზაო ინფრასრტუქტურის განვითარება

9 089,8

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

240,0

02 01 02

ახალი გზების მშენებლობა

8 740,2

02 01 03

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

109,6

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

3 073,6

02 02 03

წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

2 423,6

02 02 04

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება

650,0

 02 03

 გარე განათება

682,5

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

530,0

02 03 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

152,5

 02 07

 კეთილმოწყობა

8 314,2

02 07 01

საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

1 536,7

02 07 02

შენობების ფასადებისა და სახურავების რეაბილიტაცია

2 880,1

 02 07 03

პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

1 662,3

02 07 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2 235,1

 02 08

 სარიტუალო ღონისძიებები

115,0

02 08 02

 ა(ა)იპ ახალციხის სასაფლაოების მართვის ცენტრი

115,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

9 089,8

პროგრამის განმახორციელებელი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების)  კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას. მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 20% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება. სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 3 ქვეპროგრამა:

   - გზების მიმდინარე შეკეთება;

   - ახალი გზების მშენებლობა;

  - ნაპირსამაგრი სამუშაოები;

გზების მმიმდინარე შეკეთების ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  კაპიტალური (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე. ბოლო წლების განმავლობაში, საშუალოდ წლის განმავლობაში, კაპიტალური რეაბილიტაცია უტარდება 8000 გრძ/მ გზას (მათ შორის ახალი გზებია 3500 გრძ/მ, ან ბეტონის გზაა 1500 გრძ/მ). სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 300000 კვ/მ გზის მიმდინარე შეკეთება; ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების თოვლის საფარისგან გაწმენდა.

 ახალი გზების მშენებლობის ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალი გზების მოწყობა.
ნაპირსამაგრი სამუშაოების ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული ნაპირების გამაგრებითი სამუშაოები.

პროგრამის საბოლოო მიზანია ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ფორს-მაჟორული პირობების არსებობისას მოსახლეობის სწრაფი უზრუნველყოფა  სატრანსპორტო მომსახურებით; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის გზებზე გადაადგილება არის უსაფრთხო და კომფორტული;

გაზრდილია გზების ექსპლოატაციის პერიოდი;

ადგილობრივ გზებზე მოწესრიგებულია ინფრასტრუქტურა;

შემცირებულია მგზავრობის  დრო;

გზებზე პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

გზების მიმდინარე შეკეთება

2023 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

კოდი

02 01 01

 

240,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

  გზების მიმდინარე შეკეთების ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  კაპიტალური (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია.  ბოლო წლების განმავლობაში, საშუალოდ წლის განმავლობაში,  რეაბილიტაცია უტარდება 80 000 გრძ/მ გზას.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ახალციხის  მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  მშენებლობა-რეკონსტრუქცია. გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2023 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანია არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ფორს-მაჟორული პირობების არსებობისას მოსახლეობის სატრანსპორტო მომსახურებით სწრაფი უზრუნველყოფის ხელშეწყობა; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობა გადაადგილდება უსაფრთხოდ და კომფორტულად;
შემცირებულია მგზავრთა გადაადგილების დრო;
ტურიზმის განვითარებისთვის შექმნილია ხელშემწყობი პირობები;
გაუმჯობესებულია მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

ახალი გზების მშენებლობა

2023 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

კოდი

02 01 02

 

8 740,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

       ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ახალციხის  მუნიციპალიტეტში  ახალი გზების მშენებლობა.  კერძოდ: ქვეპროგრამის ფარგლებში 2023 წელს დაგეგმილია შემდეგი  პროექტების განხორციელება, როგორც ადგილობრივი, ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან:

სოფელ თისელის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;

ქალაქ ახალციხეში ასპინძის ქუჩის რეაბილიტაცია;

ქალაქ ახალციხეში ხანძთელის, მთაწმინდელის და თამარაშვილის ქუჩების რეაბილიტაცია;

ქალაქ ვალეში მაჭარაშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია.

     გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2023 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

 ქვეპროგრამის მიზანია ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება და ახალი გზების მშენებლობის კუთხით მეტი პროექტის განხორციელება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის გზებზე გადაადგილება არის უსაფრთხო და კომფორტული;
გაზრდილია გზების ექსპლუატაციის პერიოდი,
შემცირებულია მგზავრთა გადაადგილების დრო;
შემცირებულია ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთა;
ტურიზმის განვითარებისთვის შექმნილია  ხელშემწყობი პირობები;
გაუმჯობესებულია მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 03

109,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

            პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული მონაკვეთების ნაპირსამაგრი სამუშაოები.

 

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში ლიკვიდირებულია სტიქიის შედეგები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

3 073,6

პროგრამის განმახორციელებელი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

      პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:

-წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია;  

-ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება;

 წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. 
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება  ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტში 14 თემის ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯები.                                                                              
გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლების მოსახლეობას სასმელი წყალი მიეწოდებოდეს შეუფერხებლად, წყლის სისტემები ფუნქციონირებდეს გამართულად.

მოსალოდნელი შედეგი

     მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას მიეწოდება სასმელი წყალი;

მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებელებს გააჩნით შეუფერხებელი წვდომა სარწყავ წყალზე;

 წყლის სისტემების ექსპლუატაცია მიმდინარეობს სისტემატური სახით  და წარმოქმნილ გაუმართაობებზე ხდება მყისიერი რეაგირება.   

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 03

2 423,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური;  

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება;

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

     ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვ.) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. ქვეპროგრამისათვის ასევე გამოყოფილია თანხები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებიდან. 2023 წლისათვის სახელმწიფო  ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრებით და თანადაფინანსებით დაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება:

- სოფელ სვირის სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია;

- სოფელ გიორგიწმინდის სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია;


გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას  სასმელი წყალი მიეწოდებოდეს შეუფერხებლად, წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებელი წვდომა სასმელ წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი და სასმელი წყლის სისტემების და ხელოვნური ტბის  მოვლა- შენახვა-რეაბილიტაცია

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 04

650,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ  ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი მომარაგება სასმელი წყლით  წლის ნებისმიერ პერიოდში. ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციას.

    ქვეპროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ ახალციხეში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.

პროგრამის მიზანია:

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

 - წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოიფხვრას დროულად.

წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;

წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

2023  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03

682,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

      ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 80%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 1 000-ზე მეტ განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 6 500-ზე მეტ სანათ წერტილს, 20 000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 530,0 ათასი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას.
პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:

- გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია;

- გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა.

გარე განათების ქვეპროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).
   ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქმედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი. 2023 წლის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია როგორც გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის ქვეპროგრამაზე, ასევე ახალი წერტილების მოწყობისათვის, ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით, ასევე საკუთარი სახსრების თანადაფინანსებით.

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

02 03 01

 

530,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქვეპროგრამის ფარგლებში და ფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (530,0 ათასი ლარი).

 მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

02 03 02

 

152,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს გარე განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა, არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობა,  რეაბილიტირებულ გზებზე  ახალი სანათი წერტილების მოწყობა. ქვეპროგრამის მიზანია უფრო მეტ ქუჩაზე და დასახლებულ ადგილებზე განთავსდეს გარე განათების ახალი წერტილები, რათა ხელი შეუწყოს მოქალაქეების (მოზარდების, შშმ პირების, ეტლით მოსარგებლე ადამიანების, ბავშვიანი დედების და სხვ.) უსაფრთხო გადაადგილებას დღე-ღამის ნებისმიერ პერიოდში.

 მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

8 314,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; დაზიანებული   ინფრასტრუქტურის  ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა; სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს არსებული ინფრასტრუქტურა,   მოსახლეობისათვის შეიქმნას სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები და სხვ.    

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერების და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა; შენობების, ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის შექმნილია რეკრეაციული ზონები; გაუმჯობესებული და გალამაზებულია კორპუსებისა და შენობების იერსახე.

 გაზრდილია რეაბილიტირებული და ახლად მოწყობილი პარკების და სკვერების რაოდენობა, სადაც შექმნილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშემწყობი სპორტულ-გამაჯანსაღებელი გარემო  და დასვენების კომფორტული პირობები ყველა მოქალაქისთვის, მათ შორის ბავშვიანი დედებისთვის, შშმ პირებისთის და ა.შ.;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

02 07 01

 

1 536,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე, რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50,0 ათას ლარს,  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50,0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.

 ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით. პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

 მოსალოდნელი შედეგი

  ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურადაა მომზადებული; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები გამოირჩევა მაღალი ხარისხით და აკმაყოფილებს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდარტებს).


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 6 738,0 ათასი ლარი. დასუფთავების და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023 წლის პროექტი

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

6 738,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2023  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

3 877,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიის   დასუფთავება, რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვას, ნარჩენების შეგროვებას და გატანას და სხვ. მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ისეთი ხარჯები როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნაგვის გატანაზე მუშაობს 9 ნაგავმზიდი. ქვეპროგრამის მიზანია სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნა მთელი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი

      მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შექმნილია ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო, დასუფთავების მუნიციპალური სერვისი  ფუნქციონირებს ხარისხიანად და ეფექტურად.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 02

2 861,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ძირითადი მიზნები და ამოცანებია: ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე ქუჩების, მოედნების, ბაღების, სკვერების და საერთო თავშეყრის ადგილების დაგვა-დასუფთავება, მოვლა-პატრონობა, ნარჩენების შეგროვება-გატანა და კეთილმოწყობა. ასევე სერვის ჯგუფის საქმიანობაში შედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა, აღდგენა, რეაბილიტაცია. სანაგვე ბუნკერების შეკეთება და აღდგენა, სანიაღვრე არხების სრულფასოვანი ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ასევე, პროგრამით გათვალისწინებულია საერთო სარგებლობის სველი წერტილების მოვლა-პატრონობა  და აღდგენა-რეაბილიტაცია. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოხეტიალე უპატრონო ცხოველების იმუნიზაცია, კასტრაცია და სტერილიზაცია. ადმინისტრაციული შენობების დასუფთავება. სერვის ჯგუფში დასაქმებულია 170-მდე თანამშრომელი, ორგანიზაციის მიზანია დასაქმებულთა შრომის უსაფრთხოების დაცვა, სპეცტანსაცმლით უზრუნველყოფა, სამუშაო პირობების გაუმჯობესება, სატრანსპორტო საშუალებების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-შენახვა.

პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილი კულტურული და სპორტული ღონისძებების ორგანიზებაში ხელშეწყობა, საბავშო ატრაქციონებისა და გარე გამოყენების სპორტული მოწყობილობების მოვლა-პატრონობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, პერიოდულად ნარჩენების შემკრები ბუნკერების რეცხვა-დეზინფექცია, მწვანე ნარგავებისა და ხე-მცენარეების, საგზაო ნიშნების მოვლა-პატრონობა.

მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია ეკოლოგიურად ჯანსაღი და სუფთა გარემო;

დასუფთავების მუნიციპალური სერვისი  ფუნქციონირებს ხარისხიანად და ეფექტურად.


მუხლი 15. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 6 491,8 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023 წლის პროექტი

 04 00

განათლება

6 491,8

 04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

4 988,0

04 01 01

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

4 988,0

04 02

განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1 461,6

04 02 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა

1 201,3

04 02 02

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

260,

04 03

ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს

42,2

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01 01

4 988,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის - „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ შესაბამისად ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად  აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება.  ახალციხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს.  დღეის მდგომარეობით ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 29 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 2 000 ბავშვი. 

ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 470 აღმზრდელი, სხვა პერსონალი და ადმინისტრაციის წარმომადგენელი. „სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:  ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან;  ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; 

ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;  ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.  ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა.

მოსალოდნელი შედეგი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილია შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცულია საქართველოს მოქმედი კანმდებლობით დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცულია სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2000-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 80%-ს შეადგენს

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

განათლების დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა

2023  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

04 02 01

1 201,3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

    აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციისა და მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენის  ხარჯები. მუნიციპალიტეტში არსებული საჯარო სკოლების შენობების რეაბილიტაცია და აღდგენა, ასევე მოსწავლეთა უზრუნველყოფა სასკოლო ტრანსპორტით.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისა და სკოლის  მოსწავლეთა ხელშეწყობა განათლების მიღებაში და მათთვის კომფორტული გარემოს შექმნა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა

2022  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

04 02

260.3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

    აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის ხარჯები, ამასთანავე მანქანა დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენის  ხარჯები. ასევე ახალციხის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფის ხარჯი.

მოსალოდნელი შედეგი

    მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პატარების განათლების დონის ამაღლება და მოსახლეობის დასაქმების  ხელშეწყობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს

2023  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

04 03

42,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების სპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

      პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წარმატებული სტუდენტების დაფინანსება ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის სტიპენდიით. ქვეპროგრამის მიზანია სტუდენტების ხელშეწყობა, წახალისება და მოტივაციის ამაღლება.

მოსალოდნელი შედეგი

წარმატებული და მოტივირებული სტუდენტების გაზრდილი რაოდენობა.


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურის, ახალგაზრდობის და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4 775,1 ათასი ლარი. კულტურის, ახალგაზრდობის და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023 წლის პროექტი

 05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

4 765,1

 05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

1 917,1

 05 01 01

სპორტული ღონისძიებები

221,1

 05 01 02

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

781,0

05 01 03

ა(ა)იპ – სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

0,0

05 01 04

ა(ა)იპ – ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი

0,0

05 01 04

ა(ა)იპ – ახალციხის მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება

915,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

2 544,9

 05 02 01

ა(ა)იპ – ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება

568,5

 05 02 02 

ა(ა)იპ –სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

450,0

05 02 03

ა(ა)იპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქ ახალციხის სამხატვრო სკოლა

169,0

05 02 04

ა(ა)იპ – ახალციხის ციხე

200,0

05 02 07

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

261,2

 05 02 08

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

696,2

05 02 09

კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

200,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

108,1

05 03 01

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

108,1

05 04

 თეატრები

175,0

05 05

ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია

30,0

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

221,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის სამსახურის სპორტული პროგრამების განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

  ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:  

 სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი  და ფასიანი საჩუქრებით;

სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირების ორგანიზება;

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, რომლებშიც მონაწილეობენ  ახალციხის  მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები.
    პროგრამის მიზანია  ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

      მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ჩატარებული სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების გაზრდილი რაოდენობა და მასში ახალგაზრდების მასიური ჩართულობა. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში.  მეტი მოტივირებული ახალგაზრდა და წარმატებული სპორტსმენი.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

 

781,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის  მინიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  ახალციხის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება  სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა; ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცხოვრების დონის ამაღლება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

      მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცხოვრების დონის ამაღლება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალციხის მუნიციპალიტეტში სპორტის განვითარება

2023   წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 01 05

915,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – ახალციხის მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტული გაერთიანება მოიცავს 8 სპორტულ მიმართულებას (კლუბს), ესენია: ფეხბურთი, (სპორტული გაერთიანების ბაზაზე ფუნქციონირებს ფეხბურთის გუნდი ,,სამცხე“), ჭიდაობისა და ძიუდოს კლუბი, მძლეოსნობის კლუბი, რაგბის კლუბი, ჭადრაკის კლუბი, კალათბურთის კლუბი, კრივის კლუბი, ორთაბრძოლის კლუბი, სპორტულ გაერთიანებაში სპორტის სახეობებს ეუფლება 470 მოზარდი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ, სპორტულ გაერთიანებაში დასაქმებულია 63 თანამშრომელი, მათ შორის მწვრთნელი - 34 და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი - 29.

სპორტული გაერთიანების სპორტსმენები პერიოდულად მონაწილეობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც ადგილობრივი, ასევე რეგიონალური და რესპუბლიკური მასშტაბით, მონაწილეობენ საერთაშორისო შეჯიბრებებშიც.

სპორტული გაერთიანება მიზნად ისახავს სისტემატურად იზრუნოს სპორტული მოედნის, ბილიკებისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობაზე,

ქვეპროგრამის განმახორციელებელის თანაბრად უწყობს ხელი როგორც გოგონების, ასევე ვაჟების დაინტერესებას, ხელშეწყობას და მოზიდვას სპორტულ სახეობებში.

ქვეპროგრამის მიზანია ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება-პოპულარიზაცია, სპორტსმენების განვითარების ხელშეწყობა, ოლიმპიურ, მსოფლიო და საერთაშორისო შეჯიბრებებზე ლიცენზიების მოპოვება და ღირსეულად წარდგომა და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

  წარმატებით ჩატარებული  ადგილობრივი და გასვლითი სპორტული შეჯიბრებების გაზრდილი რაოდენობა. მეტი წარმატებული სპორტსმენი,

    გაუმჯობესებული და განახლებული სპორტული ინფრასრტუქტურა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

568,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – ახალციხის  მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 4 კულტურის სახლი, 1 სკოლა-მუზეუმი, 13 ბიბლიოთეკა, 13 ახალგაზრდული ცენტრი და ერთი ფოლკლორული ანსამბლი - ,,მესხეთი“.

 კულტურის სახლებში გაერთიანებულია ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული, ფოლკლორული, ბავშვთა მუსიკალური წრეები.  წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 700 აღსაზრდელი, ფოლკლორული   ანსამბლი ,,მესხეთი“ შედგება 11  წევრისაგან.  ანსამბლი  აქტიურად  მონაწილეობს  როგორც მუნიციპალიტეტში დაგეგმილ ღონისძიებებში, ასევე  ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა ფესტივალებში.

 გაერთიანებაში შემავალ სოფელ მუსხის სკოლა-მუზეუმში ახალგაზრდები ეუფლებიან ტრადიციული მესხური ფარდაგ-ხალიჩების ქსოვის, მატყლის დამუშავების ხელოვნებას.  დღეის მდგომარეობით მუზეუმში განთავსებულია 3000 ექსპონატი.  წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს  700-ს.

მუნიციპალიტეტის 13 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 127 160 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 16 000 მოსახლე (გაცემული წიგნების რაოდებობით)  2023 წლისათვის  12 660 ლარია  გათვალისწინებული ახალი წიგნების შესაძენად (მკითხველთა მოთხოვნის შესაბამისად).

 მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების  გაერთიანების   დაქვემდებარებაში შემავალი 13 ახალგაზრდული ცენტრის მიზანია ქვეპოგრამის ფარგლებში ახალგაზრდების დაინტერესება სხვადასხვა  კულტურულ-საგანმანათლებლო აქტივობებით, რათა არ მოხდეს ახალგაზრდობის მიგრაცია სოფლიდან  ქალაქად და  მეტი ახალგაზრდა ჩაერთოს კულტურულ ღონისძიებებში, რაც ხელს  შეუწყობს  მათ განვითარებას  და  შეძენილი უნარ-ჩვევები გამოყენებას სოფლის  სასარგებლოდ  (ახალგაზრდობის ცენტრები ძირთადად სოფლადაა). ქალაქ ახალციხეში  2021-2022 წელს რეაბილიტაცია ჩაუტარდა (ყოფილი სამხედრო დასახლების ტერიტორიაზე) ახალგაზრდულ ცენტრს, რომელიც გათვალისწინებულია  სხვადასხვა წრეობრივი მუშაობისათვის, სადაც ახალგაზრდებს შეეძლებათ საკუთარი უნარ-ჩვევების გამოვლინება. ახალგაზრდულ ცენტრებში აქტიურად მუშაობენ  ახალგაზრდა მუშაკები, რომლებიც ჩართულები არიან სოფლის განვითარებაში. ეხმარებიან მოსახლეობას სხვდასხვა   აქტივობების შესრულებაში.

მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება, ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა ახალგაზრდულ ცენტრებში. ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები  შეუფერხებლად ფუნქციონირებენ.   კულტურის სახლები და ახალგაზრდული ცენტრები  სრულად  აკმაყოფილებენ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების და მოზარდების მოთხოვნას ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და მუსიკალურ წრეებზე, რაც ხელს უწყობს შემოქმედებითი უნარების მქონე ბავშვების და მოზარდების რეალიზებას,  მოზარდების  ნაკლებ მიგრაციას  ქალაქში. ბიბლიოთეკები (განახლებული  ახალი წიგნადი ფონდით) და  მუზეუმი  საკუთარ მომსახურებას სთავაზობენ  მსურველებს.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სამუსიკო ხელოვნების შესწავლა და პოპულარიზაცია

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებშ

05 02 02

450,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის  მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 3 სამუსიკო სკოლა: ქალაქ ახალციხის, ქალაქ ვალის და სოფელ აწყურის სამუსიკო სკოლები, რომლებშიც დაწყებით და საბაზისო მუსიკალურ განათლებას იღებს სულ 338 მოსწავლე. ორგანიზაციაში დასაქმებულია 52 პედაგოგი და 17 ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი. სამუსიკო სკოლებში ფუნქციონირებს 3 განყოფილება: საფორტეპიანო, საგუნდო-სადირიჟორო და საორკესტრო. ქვეპროგრამის განხორციელების მიზანია ახალციხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მომავალი თაობების მუსიკალური, კულტურული და ესთეტიკური აღზრდა, მუნიციპალიტეტის კულტურული გარემოს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარება, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლა, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბება,    საზოგადოების აქტიური ჩართვა მიმდინარე კულტურულ პროცესებში, სოციალურად დაუცველ და შეზღუდული შესაძლებლობის მოსწავლეთა  დაინტერესება. სამუსიკო სკოლები ხელს უწყობენ და აძლევენ შესაბამის განათლებას განსაკუთრებული მუსიკალური მონაცემების მქონე მოსწავლეებს, რომლებიც მომავალში გეგმავენ უმაღლესი მუსიკალური განათლების მიღებას. სისტემატურად მიმდინარეობს  პედაგოგთა გადამზადება, რათა ამაღლდეს მათი შესაძლებლობები და ერთნაირად იზრუნონ ყველა ბავშვზე, მათ შორის შშმ  მოსწავლეებზე. პროგრამის მიზანია  ყველა დაინტერესებულმა ბავშვმა მიიღოს დაწყებითი მუსიკალური განათლება. მოხდეს ეროვნული უმცირესობის მუსიკალური ცნობიერების ამაღლება, რათა სკოლის ასაკიდანვე ეზიარონ ქართულ მუსიკას. მოსწავლებმა მიიღონ მონაწილეობა, როგორც რეგიონულ ისე ეროვნულ და საერთაშორისო ფესტივალებში.  პედაგოგთა მაღალი შემოქმედებითი აქტივობის შედეგად გამოვლინდა მრავალი ნიჭიერი მოსწავლე, რომლებმაც მიაღწიეს წარმატებებს რეგიონის, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ღონისძიებებსა და კონკურსებში.  პროგრამის ფარგლებში ეტაპობრივად უნდა გაიზარდოს დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება, რათა  მოხდეს სკოლებში მაღალი დონის სპეციალისტების შენარჩუნება და ახალგაზრდა თაობისათვის სკოლაში მუშაობის დაწყების მოტივაციის ამაღლება და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

მუსიკალური განათლება ხელმისაწვდომია მუნიციპალიტეტის ყველა მოსწავლისათვის, წინა წელთან შედარებით გაზრდილია მოსწავლეთა რაოდენობა 5%-ით. მაღალია მუსიკალური კულტურა, მუნიციპალიტეტში სისტემატიურად ტარდება  მუსიკალური ფესტივალები და კონკურსები. სამუსიკო სკოლის მოსწავლეები მონაწილეობენ და წარმატებებს აღწევენ რეგიონულ, ეროვნულ და საერთაშორისო კონსკურსებსა და ფესტივალებზე. მნიშვნელოვნად ამაღლებულია მოსწავლეთა მუსიკალური განათლების დონე; განსაკუთრებული მუსიკლაური ნიჭის მქონე  კურსდამთვრებულები სწავლას აგრძელებენ უმაღლეს მუსიკალურ სასწავლებლებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სამხატვრო ხელოვნების შესწავლა და პოპულარიზაცია

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03

169,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის სამხატვრო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ახალციხის სამხატვრო სკოლაში ისწავლება ხელოვნების შემდეგი მიმართულებები: ხატვა, ფერწერა, მოდელირება, ქანდაკება, კერამიკა, გამოყენებითი ხელოვნება. მომავალი სასწავლო წლიდან იგეგმება ხალხური ფარდაგების და თექის დამზადების ტექნოლოგიის შესწავლა. სკოლა  წარმატებულია როგორც საქართველოს, ისე საერთაშორისო მასშტაბით. სკოლის მოსწავლეებს სხვადასხვა გამოფენებსა და კონკურსებში მიღებული აქვთ საპრიზო ადგილები. სკოლაში დასაქმებულია 12 თანამშრომელი, აქედან: 8 პედაგოგი და 4 ადმინისტრაციის წარმომადგენელი. ახალციხის სამხატვრო სკოლაში 2021-2022  სასწავლო წელს ირიცხებოდა 312 მოსწავლე. სწავლის მსურველთა რიცხვი იმატებს ყოველწლიურად, გასულ წელს განხორციელდა სკოლის რეაბილიტაცია.  სკოლის ბიუჯეტი შეადგენს 111 464 ლარს.  2023 წელს მოსწავლეთა რაოდენობა განისაზღვრება 349 მოსწავლის ოდენობით და ბიუჯეტი იზრდება 159 000 ლარამდე.

 მომავალი თაობების აღზრდაში, ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მოსწავლეთათვის ხელოვნების შესწავლას. ახალციხის სამხატვრო სკოლის მიზანია მომავალი თაობების  კულტურული და ესთეტიკური აღზრდა, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში განხორციელდება სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, განვითარება, შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გაუმჯობესება. სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა სწავლის დონის განვითარების ხელშეწყობა, სრულფასოვანი სასწავლო გარემოს შექმნა და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

 დაწესებულების სასწავლო და კულტურული გარემო მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებულია,  ხდება მოსწავლეთა ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირების მაქსიმალური ხელშეწყობა,  სამუშაო ჯგუფების მუშაობა გაუმჯობესებული, დახვეწილი და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებულია. აქტიურად ხორციელდება შშმ მოსწავლეთა აქტივობის ამაღლება და საზოგადოებაში სოციალური ინტეგრაცია და სხვ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

,,ახალციხის ციხის“, როგორც ტურისტული ობიექტის  განვითარებისა და მოვლა-პატრონობის პროგრამა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 04

200,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ახალციხის ციხე

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ ,,ახალციხის ციხის " წარმოჩენა-პოპულარიზაციას, როგორც საქართველოს, ისე საერთაშორისო მასშტაბით,  ტურისტების რაოდენობის ზრდის ხელშეწყობას ვიზიტორებისთვის მრავალფეროვანი და მაღალი სტანდარტის მომსახურების შეთავაზებით. ობიექტის სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის კომპლექსის ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობას, შენახვას, დასუფთავებასა და გამწვანებას.

 მიუხედავად იმისა, რომ ა(ა)იპ "ახალციხის ციხე" გახსნის დღიდან ყოველწლიურად ტურისტების მზარდ ნაკადს მასპინძლობს, საქართველოს ტურისტულ ბაზარზე ობიექტის სწორი პოზიციონირებით ციხის ადმინისტრაციის მიერ წარმოებული სტატისტიკური მონაცემების მაჩვენებლების მნიშვნელოვნად გაზრდაა შესაძლებელი. ა(ა)იპ "ახალციხის ციხეს" აქვს პოტენციალი კიდევ უფრო დიდი წვლილი შეიტანოს მუნიციპალიტეტის შემოსავლების, დასაქმებისა და ინვესტიციების ზრდაში. რეკლამირება, როგორც ადგილობრივ ისე საერთაშორისო ბაზარზე, ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობა, სწორედ დაგეგმილი ინფო-ტურები და მოწვეულ ტურისტული სააგენტოებისათვის მრავალფეროვანი და მაღალი სტანდარტის პროდუქტისა და მომსახურების შეთავაზება მნიშვნელოვნად გაზრდის "ახალციხის ციხის" და ზოგადად ქალაქის მიმართ დაინტერესებას, რაც პირდაპირ იმოქმედებს რეგიონის ეკონომიკის განვითარებაზე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ტურიზმის სწორი განვითარებისათვის მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ტურიზმის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაცემების სწორი ინტერპრეტირება, ხარისხიანი საცნობარი-საპრომოციო მასალის დროული მომზადება, ბეჭდვა და გავრცელება, ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება. 

ქვეპროგრამის მიზანია კომპლექსის ინფრასტრუქტურული განვითარების უზრუნველყოფა, რაც თავისთავად გულისხმობს 10 წლის განმავლობაში ექსპლოატაციაში არსებული შენობა-ნაგებობების საჭიროების შემთხვევაში დროულ და ხარისხიან სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოებას, არსებული ინფრასტრუქტურის შშმ და სსსმ პირებისთვის ადაპტირებასა და სხვა ღონისძიებების გატარებას.  8 ჰექტრამდე ტერიტორიის მოვლა პატრონობას - მწვანე საფარის ზოლის განახლებასა და გამრავალფეროვნებას, არსებული მრავალწლოვანი ნარგავების მოვლას, ტერიტორიის დასუფთავებას.     

კომპლექსის ვიზიტორების კმაყოფილებას ასევე განსაზღვრავს როგორც ციხის ტერიტორიაზე, ასევე   ქალაქ ახალციხის მასშტაბით არსებული (სწრაფი) კვების ობიექტების, სუვენირების მაღაზიების, სასტუმროების, ბარების, კაფეების, რესტორნებისა და სხვა ტურისტული ინფრასრუქტურის გამართულობა და ხელმისაწვდომობა. კომპლექსის ტერიტორიაზე არსებული ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი მუდმივად ზრუნავს და აახლებს საინფორმაციო ბაზას რეგიონის და ქალაქის   სასტუმროების ფასების, ადგილების რაოდენობისა და სპეციალური შეთავაზებების შესახებ. ადგილზე ასევე შესაძლებელია რეგიონის მასშტაბით მოძრავი საჯარო ტრანსპორტის გრაფიკისა და ფასების შესახებ ინფორმაციის მიღება ქალაქების და სოფლები მიმართულებით.

მოსალოდნელი შედეგი

(ა)იპ „ახალციხის ციხის“ წარმოჩენა/პოპულარიზაცია, როგორც საქართველოს, ისე საერთაშორისო მასშტაბით,  ტურისტების რაოდენობის ზრდის ხელშეწყობა ვიზიტორებისთვის მრავალფეროვანი და მაღალი სტანდარტის მომსახურების შეთავაზებით. ობიექტის სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის კომპლექსის ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა, შენახვა , დასუფთავება და  გამწვანება. ინფრასტრუქტურულად გამართული ა(ა)იპ  „ახალციხის ციხის“ მიერ მაღალკვალიფიციური კადრებით ვიზიტორებისათვის ხარისხიანი მომსახურების შეთავაზება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 02 07

261,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპაალიტეტის მერიის  განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის, კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტში კულტურული ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას; კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას, შენარჩუნებას და სხვ;

     ქვეპროგრამების მიზანია:  ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია, კულტურულ ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობის ზრდა, კულტურული პროექტების ორგანიზება- განხორციელება და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

კულტურის სფეროში მოღვაწე, განსაკუთრებული ნიჭის და შესაძლებლობების მქონე მეტი წარმოჩენილი  ადამიანი, რომელთაც გაზრდილი აქვთ შემოქმედებითი საქმიანობის მოტივაცია; შენარჩუნებული კულტურული მემკივიდრეობა; ჩატარებული კულტურული პროექტების და ღონისძიებების გაზრდილი რაოდენობა და სხვ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2023 წლის დაფინანსება

ათას ლარებში

05 02 08

696,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  ახალციხის მუნიციპალიტეტში განხორციელდება  კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა; ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობაში კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლების ხელშეწყობა, ხელოვნების პოპულარიზაცია და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კულტურული ცხოვრების დონე მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებულია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 02 09

200,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, ეკლესიების და მონასტრების მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია და კულტურული ძეგლების და რელიგიური ორგანიზაციების ინფრასტრუქტურული  მოწყობა. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის და რელიგიური ძეგლების ისტორიული იერსახის შენარჩუნება, მისასვლელი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, ტურიზმის ხელშეწყობა და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ძეგლების ისტორიული იერსახე შენარჩუნებულია, გაზრდილია ტურისტული პოტენციალი, მოწესრიგებულია ინფრასრტუქტურა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 03 01

108,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის განხორციელებას, ღონისძიებების დაგეგმვას ახალციხის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიის ოთხი მიმართულებით:

1. ახალგაზრდების დასაქმების ხელმისაწვდომობის გაზრდა;

2. ახალგაზრდებისთვის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვის მიზნით შესაბამისი პირობების შექმნა;

3. ახალგაზრდების მონაწილეობის მხარდაჭერა;

4. ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების მხარდაჭერა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება თანამშრომლობა ადგილობრივ და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან;   

  ტურისტული ღონისძიებების ორგანიზება - ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაცია ცნობადობის ამაღლება და ტურისტული პროდუქტის (ბუკლეტი, რუქა, საიმიჯო ბროშურების და ა.შ) ბეჭდვა; ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობის მიღება;   ახალგაზრდობის გააქტიურება-ჩართულობის, ინიციატივების წახალისების, კომპეტენციების ამაღლების, საგანმანათლებლო-შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა.

ქვეპროგრამის მიზანია შეიქმნას და ხელი შეეწყოს ახალგაზრდების შეხვედრებს, სადაც მათ საშუალება მიეცემათ, გამოავლინონ თავიანთი ინიციატივები და გამართონ დისკუსიები (მაგ. ფილმების ჩვენება და შემდეგ დისკუსია), მათთვის საინტერესო და საჭირბოროტო საკითხებზე. გამოავლინონ თავიანთი საჭიროებები და დასახონ სამოქმედო გეგმები. საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობის მიზნით კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე პირების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი    და ფასიანი საჩუქრებით და სხვა;  შემუშავებულ იქნას შესაბამისი მიდგომები და პროგრამები ახალგაზრდების მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. ახალგაზრდობის კიდევ უფრო გააქტიურება, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება, სპეციფიკური  საჭიროებების და ინტერესების გათვალისწინება და სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა.

მოსალოდნელი შედეგი

 მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების სრულფასოვანი განვითარებისთვის  შექმნილია შესაბამისი გარემო, სადაც ახალგაზრდებს შეუძლიათ საკუთარი პოტენციალის სრულად რეალიზება და საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში აქტიურად ჩართვა. შესწავლილი და გათვალისწინებულია  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების სპეციფიკური საჭიროებები და ინტერესები;

  პროფესიონალების მიერ შემუშავებულია შესაბამისი მიდგომები და პროგრამები. გაუმჯობესებულია ახალგაზრდების მდგომარეობა. ახალგაზრდების ინტელექტუალური დონე მნიშვნელოვნად  ამაღლებულია, პროექტები განხორციელებულია თვისობრივად და ხარისხობრივად მაღალორგანიზებულად და სხვ.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

თეარტები

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 04

175,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამა ითვალისწინებს მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრისა და ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრის ფინანსურ მხარდაჭერას და ხელშეწყობას.

პროგრამის მიზანია ხელოვნების პოპულარიზაცია და  რეგიონში კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია მოქალაქეების მხრიდან ხელოვნების მიმართ დაინტერესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 05

30,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციისა და USAID/Zrda-ის მხარდაჭერით, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში არსებულმა ექვსივე მუნიციპალიტეტმა (ადიგენი, ასპინძა, ახალციხე, ახალქალაქი, ბორჯომი, ნინოწმინდა) დააფუძნა ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია. ორგანიზაცია წარმოადგენს არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს და მისი არსებობა დამოუკიდებელია მისი წევრებისგან. სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია მიზნად ისახავს სფეროში ჩართულ სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობით, ტურიზმის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობას რეგიონში.  ტურისტული აქტივობებისა და მიმართულებების მხარდასაჭერად, ორგანიზაცია მოახდენს რეგიონის პოპულარიზებისაკენ მიმართული აქტივობების კოორდინირებას კერძო და საჯარო სექტორებსა და თვითონ ორგანიზაციის წევრებს შორის. აქტივობები განხორციელდება სტრატეგიის შემუშავებისა და რეგიონული ტურიზმის განვითარების კუთხით, ტურიზმის მდგრადი განვითარების პრინციპების შესაბამისად და საქართველოს ეროვნული ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისა და პრიორიტეტების მიხედვით. ორგანიზაცია ხელს შეუწყობს ახალი ტურისტული პროდუქტებისა და მომსახურებების შექმნას, როგორც ორგანიზაციის წევრების, ასევე ზოგადად, რეგიონში ტურიზმის სექტორის საკეთილდღეოდ; წაახალისებს კერძო და საჯარო სექტორების თანამშრომლობას რეგიონული ტურიზმის პოპულარიზებისთვის აქტივობების დასაგეგმად და განსახორციელებლად. ხელს შეუწყობს რეგიონში მოქმედი ბიზნეს-კომპანიების ხარისხის განვითარებას და რეგიონის იმიჯის შექმნას, როგორც საქართველოში, ასევე მის საზღვრებს გარეთ, ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტების მოსაზიდად.

მოსალოდნელი შედეგი

რეგიონის ტურიზმის სტრატეგიული დაგეგმვა, ტურიზმის სფეროში ჩართული მხარეების (სთეიქჰოლდერების) კოორდინაცია და სამცხე-ჯავახეთის, როგორც დანიშნულების ადგილის მარკეტინგი. 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 791,6 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023 წლის პროექტი

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1 791,6

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

0,0

 06 01 01

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

0,0

 06 01 02

ამბულატორიების  აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0,0

 06 02

 სოციალური დაცვა

1 791,6

 06 02 01

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება

4,0

 06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება

222,6

 06 02 03

II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდების და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

19,0

 06 02 04

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი

220,6

 06 02 05

ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

18,0

 06 02 06

იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება

283,6

06 02 07

99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

42,0

06 02 08

ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა

44,0

06 02 09

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე

97,0

06 02 10

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება

10,0

06 02 11

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება

830,7

06 02 12

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება

0,0

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01

4,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

   ქვეპროგრამა  უზრუნველყოფს   დევნილთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ (მიმდინარე საანგარიშო წელს) გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებას, 

ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. ომის მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, გარდაცვლილ ვეტერანთა სახელის უკვდავყოფა და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

სამიზნე ჯგუფებისათის შემსუბუქებულია სოციალური მდგომარეობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

222,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირებისთვის და შშმ ბავშვთათვის ყოველთვიური, კვარტალური და ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მათი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად; მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების,  მნიშვნელოვნად გამოხატული უსინათლო პირებისათვის არაფორმალური განათლების მისაღებად ხმოვანი კომპიუტერული ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობა და  შშმ პირების  ადაპტირებულ დასასვენებელ სახლში შესაბამისი პროექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ბენეფიციარებისთვის სხვა სერვისების  მიწოდების ხელშეწყობა და სხვ.

ქვეპროგრამის მიზანია მოსარგებლე ბენეფიციარების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. 

მოსალოდნელი შედეგი

    ბენეფიციარისთვის შემცირებული  ხარჯები, მეტი ინტეგრირებული ოჯახი საზოგადოებაში.

  

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

19,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამა ითვალისწინებს II მსოფლიო ომის ვეტერანთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვა ტერიტორიული ბრძოლების შედეგად დაზარალებულ, ომის მონაწილე შშმ პირთა და აღნიშნულ ბრძოლებში გარდაცვლილთა ოჯახების სოციალურ დახმარებას ფულადი ფორმით,  სერვისების  მიწოდების ხელშეწყობას. ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება,  ომის მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, გარდაცვლილ ვეტერანთა სახელის უკვდავყოფა და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

  ბენეფიციარისთვის შემცირებული  ხარჯები.   

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი პირების, უსახლკაროების  კვებით უზრუნველყოფა

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

220,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

       ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლში ბენეფიციარების  კვებით უზრუნველყოფა ხდება მათი მომართვის საფუძველზე. დღეის მდგომარეობით   190-მდე სოციალურად დაუცველის  სტატუტის მქონე პირის, უსახლკარო ადამიანების, ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ 0-დან 18 წლამდე ასაკის შვილები, რომლებიც ვერ ახერხებენ მათი კვებით უზრუნველყოფას და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირის განაცხადია გაკეთებული სოციალურ სამსახურში  კვებით უზრუნველყოფის მითხოვნით. სათნოების სახლს აქვს  200 ბენეფიციარის გამოკვების შესაძლებლობა ქალაქის მასშტაბით.  მომავალი წლისთვის არ იგეგმება მომართვიანობის ზრდა, ვინაიდან დღეის მდგომარეობით არ გვყავს 190 ბენეფიციარზე მეტი.   ბენეფიციარების უმეტეს ნაწილს ასაკოვანი ადამიანები შეადგენენ, ამიტომ  გარდაცვალების რისკიც საკმაოდ მაღალია. ამის გამო წლის განმავლობაში ხშირად ხდება ბენეფიციარების ჩანაცვლება. პრაქტიკამ გვაჩვენა, რომ ბენეფიციართა ძირითად ნაწილს ქალბატონები წარმოადგენენ, ახალციხის მუნიციპალიტეტში შეჭირვებულ მამაკაცთა რიცხვი დაბალი არ არის, მაგრამ მამაკაცები სხვადასხვა მიზეზის გამო არ მიმართავენ სოციალურ სამსახურს დახმარებისთვის, ამიტომ, ხშირად სხვა ბენეფიციართა დახმარებით ხერხდება მათი დაკმაყოფილება, აქედან გამომდინარე, საჭიროა მათთან მეტი შემეცნებითი სახის მუშაობა.  

დაწესებულების ბენეფიციართა  70 პროცენტი კმაყოფილია არსებული მდგომარეობით. ქვეპროგრამის მიზანია საჭიროების მქონე მოქალაქეების დახმარება, თანადგომა და სხვ. 

მოსალოდნელი შედეგი

„სათნოების სახლში“ შექმნილია სრულფასოვანი და სანდო გარემო.

 კვებით უზრუნველყოფილი, ნდობით განმსჭვალული და კმაყოფილი ბენეფიციარების გაზრდილი რაოდენობა.

   

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05

18,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ ფართზე ხანძრით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ ერთჯერადი სოციალური დახმარების გაცემა.

ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. ოჯახების სოციალური  მდგომარეობის შემსუბუქება.  მორალური და ეკონომიკური მხარდაჭერა. ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციარისთვის შემცირებული  ხარჯები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება

2023  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 06

283,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის/დევნილთათვის და ლტოლვილთათვის, რომლებიც სარგებლობენ ჰუმანიტარული სტატუსით საქართველოში სადღესასწაულო (საახალწლო და სააღდგომო) დღეებში სოციალური დახმარების გაცემას ფულადი ან მატერიალური ფორმით, ჰემოდიალიზით მოსარგებლეთა სოციალურ დახმარებას ფულადი ფორმით, მათ ფინანსურ მხარდაჭერას, მზრუნველობამოკლებულთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სურსათით უზრუნველყოფას ყოველკვარტალურად, ხოლო სათნოების სახლის კვებით მოსარგებლე ბენეფიციარებისთვის ფულად დახმარებას სააღდგომოდ და საახალწლოდ.  უსახლკაროთა ბინის ქირით უზრუნველყოფას და სხვ.

    ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება, მზრუნველობამოკლებულთა, დევნილთა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა დახმარება სურსათით, მემკვიდრის გარეშე დარჩენილთა სარიტუალო მომსახურება, მეწყერის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება, უსახლკაროთათვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა, თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულ ბენეფიციართათვის აუცილებელ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

საჭიროების მქონე მოქალაქეებისთვის შექმნილია უკეთესი სოციალურ-ეკონომიკური პირობები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 07

42,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია უხუცესთა ფინანსური მხარდაჭერა, დედ-მამით ობოლი ბავშვებისათვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. 

მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, მეტი ინტეგრირებული ოჯახი საზოგადოებაში.  უხუცესთა ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფა; დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის უზრუნველყოფა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის შერავათის პროგრამა

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 08

44,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

   ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ახალციხის ტერიტორიაზე წრიული მარშრუტით საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით მგზავრთა გადაყვანის საფასურის 50%-ის თანადაფინანსებას. ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა.  ახალციხეში საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით მოსარგებლეთა დახმარება და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

  ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 09

97,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:

ა) ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული/დროებით რეგისტრაციის მქონე ყოველი ახალშობილისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაცემა, თუ ახალშობილის ერთ-ერთი მშობელი მაინც რეგისტრირებულია ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე;

ბ)ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 1 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, რომელთა ერთ-ერთი მშობელი რეგისტრირებულია ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ამასთან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მათი ოჯახის მოქმედი სარეირინგო ქულა შეადგენს 0-დან 65 000-ს და ახალშობილი საჭიროებს ხელოვნური კვების პროდუქტებით/ჰიგიენური მოვლის საშუალებებით უზრუნველყოფას, თითოეულ ბავშვზე გაიცემა ყოველთვიური დაფინანსება 150 (აორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, აღნიშნული მომსახურების ხანგრძლივობა შეადგენს წელიწადში არაუმეტეს სამ თვეს.

 ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება.  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა და სხვ.                                                                            

მოსალოდნელი შედეგი

    ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები,  გაუმჯობესებული დემოგრაფიული მდგომარეობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 10

10,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მეწყერის შედეგად დაზარალებულთათვის ყოველთვიური ფულადი დახმარების გაწევას საცხოვრებელი ფართის უზრუნველსაყოფად.  

ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა.  სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება.  ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, მიყენებული ზარალის კომპენსირება და საცხოვრისით უზრუნველყოფა. 

მოსალოდნელი შედეგი

  საჭიროების მქონე ოჯახების გაუმჯობესებული  სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამა

2023     წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 11

830,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება-მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის ჩატარებული/ ჩასატარებელ სამედიცინო მომსახურებებისა და მედიკამენტების შეძენის ხარჯები. კერძოდ:
სამედიცინო გამოკვლევებზე გადასახდელი/გადახდილი ხარჯების დაფინანსება/ანაზღაურება;
ქირურგიულ მომსახურებაზე მოქალაქის მიერ გადასახდელი ხარჯების დაფინანსება;
ონკოლოგიურ პაციენტთა მკურნალობის დაფინანსება (ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, თანმხლები კვლევები, მედიკამენტები);
შშმ ვეტერანთა მედიკამენტების დაფინანსება;
ქრონიკული დაავადების მქონე პირთა მედიკამენტების დაფინანსება.

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებასა და მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა.
ონკოლოგიურ პაციენტთა, შშმ ვეტერანთა, სოციალურად დაუცველთა და სხვა კატეგორიის პაციენტთა მხარდაჭერა ჯანმრთელობის პრობლემების გადასაჭრელად ფინანსური დახმარების გზით. შეღავათიანი სამედიცინო მომსახურება.  მოსახლეობის ჯანმრთელობის პრობლემათა გადაჭრა კომპლექსური მომსახურებების მიწოდების გზით.

მოსალოდნელი შედეგი

დროულად მიღებული სამედიცინო მომსახურება, მოქალაქის მიერ გადასახდელი სამედიცინო ხარჯების შემცირება და სხვა.


მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.


თავი III
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

 

 

 

 

 

 

 ათას ლარში

 პროგრამული კოდი

 დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 00 00

 ახალციხის  მუნიციპალიტეტი

23 100,0

39 837,4

32 527,9

7 309,5

47 798,7

41 596,0

6 202,7

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

171

203

203

 

203

203

-

 

 ხარჯები

13 072,7

19 325,0

18 941,7

383,3

22 832,4

22 628,2

204.2

 

    შრომის ანაზღაურება

1 953,7

3 080,4

3 080,4

-

4 250,1

4 250,1

-

 

    საქონელი და მომსახურება

2 177,7

3 167,9

2 963,4

204,5

3 204,0

3 000,8

204,2

 

    პროცენტები

62,0

62,0

62,0

-

40,0

40,0

-

 

    სუბსიდიები

6 977,9

9 493,8

9 493,8

-

10 984,0

10 984,0

-

 

    გრანტები

247,9

280,0

280,0

-

327,0

327,0

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

1 090,5

1 631,2

1 631,2

-

 1 626,3

 1 626,3

-

 

    სხვა ხარჯები

562,9

1 609,8

1 431,0

178,8

2 399,9

2 399,9

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 907,4

20 392,5

13 466,3

6 926,2

24 846,4

18 848,0

5 998,4

 

 ვალდებულებები

119,8

119,9

119,9

-

119,9

119,9

-

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3 338,4

5 365,3

5 365,3

-

6 727,1

6 727,1

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

171

203

203

 

203

203

-

 

 ხარჯები

3 215,4

4 919,5

4 919,5

 

6 492,2

6 492,2

-

 

    შრომის ანაზღაურება

1 953,7

3 080,4

3 080,4

 

4 250,1

4 250,1

-

 

    საქონელი და მომსახურება

965,3

1 447,0

1 447,0

 

1 744,6

1 744,6

-

 

    პროცენტები

62,0

62,0

62,0

 

40,0

40,0

-

 

   გრანტები

-

 

 

 

-

-

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

33,5

75,6

75,6

 

99,0

99,0

-

 

    სხვა ხარჯები

200,9

254,6

254,6

 

358,5

358,5

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,2

325,9

325,9

 

115,0

115,0

-

 

 ვალდებულებები

119,8

119,9

119,9

-

119,9

119,9

-

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 156,1

5 141,7

5 141,7

-

6 398,0

6 398,0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

171

203

203

 

203

203

-

 

 ხარჯები

3 152,9

4 815,8

4 815,8

-

6 283,0

6 283,0

-

 

    შრომის ანაზღაურება

1 953,7

3 080,4

3 080,4

-

4 250,1

4 250,1

-

 

    საქონელი და მომსახურება

964,7

1 447,0

1 447,0

-

1 729,6

1 729,6

-

 

    პროცენტები

-

-

-

-

-

-

-

 

გრანტები

-

-

-

 

-

-

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

33,5

75,6

75,6

-

99,0

99,0

-

 

    სხვა ხარჯები

200,9

212,8

212,8

-

204,0

204,0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,2

325,9

325,9

-

115,0

115,0

-

 

 ვალდებულებები

-

 

 

-

-

-

-

 01 01 01

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

901,3

1 437,5

1 437,5

-

1 618,0

1 618,0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

29

33

33

 

33

33

 

 

 ხარჯები

900,5

1 415,9

1 415,9

-

1 603,0

1 603,0

-

 

    შრომის ანაზღაურება

425,7

780,5

780,5

-

899,7

899,7

-

 

    საქონელი და მომსახურება

334,2

479,0

479,0

-

497,8

497,8

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

7,9

4,6

4,6

-

37,0

37,0

-

 

    სხვა ხარჯები

132,8

151,8

151,8

-

168,5

168,5

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,8

21,6

21,6

-

15,0

15,0

-

 01 01 02

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია

2 174,0

3 587,2

3 587,2

-

4 608,0

4 608,0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

136

164

164

 

164

164

 

 

 ხარჯები

2 171,6

3 282,9

3 282,9

-

4 508,0

4 508,0

-

 

    შრომის ანაზღაურება

1 471,3

2 210,9

2 210,9

-

3 237,0

3 237,0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

606,6

941,0

941,0

-

1 175,2

1 175,2

-

 

გრანტები

-

-

-

 

0,0

0,0

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

25,6

70,0

70,0

-

60,0

60,0

-

 

    სხვა ხარჯები

68,0

61,0

61,0

-

35,8

35,8

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,5

304,3

304,3

-

100,0

100,0

-

 

 ვალდებულებები

-

 

 

-

-

-

-

 01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

80,8

117,0

117,0

-

172,0

172,0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

6

6

 

 

6

6

 

 

 ხარჯები

80,8

117,0

117,0

-

172,0

172,0

-

 

    შრომის ანაზღაურება

56,7

89,0

89,0

-

113,4

113,4

-

 

    საქონელი და მომსახურება

24,0

27,0

27,0

-

56,6

56,6

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

1,0

1,0

-

2,0

2,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

 

0,0

0,0

 

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

181,8

223,6

223,6

-

314,1

314,1

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

-

 

 

-

 

 ხარჯები

62,0

103,7

103,7

-

194,2

194,2

-

 

    შრომის ანაზღაურება

-

 

 

-

 

-

-

 

    საქონელი და მომსახურება

-

 

 

-

 

-

-

 

    პროცენტები

62,0

62,0

62,0

-

40,0

40,0

-

 

    სუბსიდიები

-

 

 

-

 

-

-

 

    სხვა ხარჯები

-

41,7

41,7

-

154,2

154,2

-

 

 ვალდებულებები

119,8

119,9

119,9

-

119,9

119,9

-

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

 

41,7

41,7

-

154,2

154,2

-

 

 ხარჯები

 

 

 

-

154,2

154,2

-

 

    საქონელი და მომსახურება

 

 

 

-

 

 

-

 

    სხვა ხარჯები

-

41,7

41,7

-

154,2

154,2

-

 01 02 02

     წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

 

 

 

-

 

 

-

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

-

 

    სხვა ხარჯები

 

 

 

 

0.0

0.0

 

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდბულებების მომსახურება და დაფარვა

181,8

181,9

181,9

 

159,9

159,9

-

 

 ხარჯები

62,0

62,0

62,0

 

40,0

40,0

-

 

    პროცენტები

62,0

62,0

62,0

 

40,0

40,0

 

 

 ვალდებულებები

119,8

119,9

119,9

 

119,9

119,9

 

01 03

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

0,5

 

 

 

15,0

15,0

 

 

ხარჯები

0,5

 

 

 

15,0

15,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,5

 

 

 

15,0

15,0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

 

 

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

-

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

9 303,6

20 164,4

13 181,0

6 983,4

21 275,1

15 332,7

5 942,4

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

-

 

 ხარჯები

1 204,7

2 337,3

2 158,5

178,8

3 326,3

3 326,3

-

 

    შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

 

 

-

 

    საქონელი და მომსახურება

755,6

866,3

866,3

-

840,7

840,7

-

 

    სუბსიდიები

404,7

481,8

481,8

-

743,1

743,1

-

 

    სხვა ხარჯები

44,4

989,2

810,3

178,8

1 742,6

1 742,6

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 098,9

17 827,1

11 022,6

6 804,5

17 948,7

12 006,3

5 942,4

.

 ვალდებულებები

 

 

 

 

 

 

-

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1 616,9

7 140,1

4 045,1

3 095,0

9 089,8

4 565,0

4 524,8

 

ხარჯები

253,3

261,4

261,4

-

240,0

240,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

253,3

261,4

261,4

-

240,0

240,0

 

 

სხვა ხარჯები

 

-

-

-

-

-

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 363,6

6 878,7

3 783,7

3 095,0

8 849,8

4 325,0

4 524,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

233,3

170,0

170,0

 

240,0

240,0

-

 

 ხარჯები

233,3

170,0

170,0

 

240,0

240,0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

233,3

170,0

170,0

 

240,0

240,0

-

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

 

 

 

-

 

 ვალდებულებები

 

 

 

 

 

 

-

 02 01 02

ახალი გზების მშენებლობა

1 383,6

6 420,1

3 775,1

2 645,0

8 740,2

4 225,0

4 515,2

 

ხარჯები

20,0

91,4

91,4

 

 

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

20,0

91,4

91,4

 

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 363,6

6 328,7

3 683,7

2 645,0

8 740,2

4 225,0

4 515,2

 

 ვალდებულებები

 

 

 

 

 

 

 

 02 01 03

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

-

550,0

100,0

450,0

109,6

100,0

9,6

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

550,0

100,0

450,0

109,6

100,0

9,6

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

2 300,1

3 223,9

1 757,3

1 466,6

3 073,6

2 526,0

547,6

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

-

 

 ხარჯები

404,7

450,3

450,3

-

678,7

678,7

-

 

    შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

 

 

 

 

სუბსიდიები

404,7

450,3

450,3

-

633,0

633,0

 

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

-

-

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 895,4

2 773,6

1 307,0

1 466,6

2 394,9

1 847,3

547,6

02 02 03

წყალსადენისა და საკანალიზაციო  ქსელის რეაბილიტაცია

1 867,7

2 751,0

1 284,4

1 466,6

2 423,6

1 876,0

547,6

 

ხარჯები

-

-

-

-

45,7

45,7

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 867,8

2 751,0

1 284,4

1 466,6

2 377,9

1 830,3

547,6

02 02 04

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება

432,3

472,9

472,9

 

650,0

650,0

 

 

ხარჯები

404,7

450,3

450,3

 

633,0

633,0

 

 

სუბსიდიები

404,7

450,3

450,3

 

633,0

633,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,6

22,6

22,6

 

17,0

17,0

 

 02 03

    გარე განათება

635,8

927,7

926,8

0,9

682,5

682,5

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

-

 

 ხარჯები

473,7

540,0

540,0

 

530,0

530,0

-

 

    შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

 

 

-

 

    საქონელი და მომსახურება

473,7

540,0

540,0

 

530,0

530,0

-

 

    სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

162,1

387,7

386,8

0,9

152,5

152,5

-

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

473,7

540,0

540,0

 

530,0

530,0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

473,7

540,0

540,0

 

530,0

530,0

-

 

    შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

 

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

473,7

540,0

540,0

 

530,0

530,0

-

 

    სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

 

-

-

 

 02 03 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

162,1

387,7

386,8

0,9

152,5

152,5

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

162,1

387,7

386,8

0,9

152,5

152,5

-

 02 07

   კეთილმოწყობა

4 750,9

8 832,7

6 411,8

2 420,9

8 314,2

7 444,2

870,0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

-

 

 ხარჯები

73,1

1 054,1

875,3

178,8

1 767,6

1 767,6

-

 

    შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

 

 

-

 

    საქონელი და მომსახურება

28,6

65,0

65,0

-

25,0

25,0

-

 

სხვა ხარჯები

44,4

989,1

810,3

178,8

1 742,6

1 742,6

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 677,8

7 778,5

5 536,5

2 242,0

6 546,6

5 676,6

870,0

 

 ვალდებულებები

 

 

 

 

 

 

-

 02 07 01

საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

253,5

1 057,6

1 057,6

-

1 536,7

1 536,7

-

 

 ხარჯები

10,3

68,2

68,2

 

20,0

20,0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

10,3

10,0

10,0

 

10,0

10,0

-

 

სხვა ხარჯები

0,1

58,2

58,2

 

10

10

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

243,2

989,4

989,4

-

1 516,7

1 516,7

 

 

 ვალდებულებები

 

 

 

 

 

 

 

 02 07  02

შენობების ფასადებისა და სახურავების რეაბილიტაცია

1 398,1

3 393,1

2 252,9

1 140,2

2 880,1

2 856,9

23,2

 

 ხარჯები

44,3

931,0

752,2

178,8

1 732,6

1 732,6

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

 

 

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

44,3

931,0

752,2

178,8

1 732,6

1 732,6

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 353,8

2 462,1

1 500,7

961,4

1 147,5

1 124,3

23,2

 02 07 03

პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

2 304,5

3 051,1

2 427,8

623,3

1 662,3

1 651,8

10,5

 

 ხარჯები

18,4

55,0

55,0

 

15,0

15,0

-

 

არაფინანსური აქტივები

2 286,2

2 996,1

2 372,8

623,3

1 647,3

1 636,8

10,5

 02 07 04

სოფლის მხარდაჭერის ქვეპროგრამა

794,7

1 330,8

673,5

657,3

2 235,1

1 398,8

836,3

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

794,7

1 330,8

673,5

657,3

2 235,1

1 398,8

836,3

 02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

-

40,0

40,0

-

115,0

115,0

-

 

                              ხარჯები

-

31,5

31,5

 

115,0

115,0

-

 

 სუბსიდიები

-

31,5

31,5

 

115,0

115,0

-

 

    სხვა ხარჯები

 

 

 

 

 

 

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

8,5

8,5

-

 

 

-

 02 08 01

სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა

-

 

 

-

 

 

-

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

-

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

-

 

 

 

02 08 02

ა(ა)იპ „ახალციხის სასაფლაოების მართვის ცენტრი“

 

40,0

40,0

 

115,0

115,0

 

 

                             ხარჯები

 

31,5

31,5

 

115,0

115,0

 

 

სუბსიდიები

 

31,5

31,5

 

115,0

115,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

8,5

8,5

 

 

 

 

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 829,9

3 617,9

3 617,9

 

6 738,0

6 738,0

-

 

 ხარჯები

1 829,9

2 410,1

2 410,1

 

2 831,0

2 831,0

-

 

საქონელი და მომსახურება

171,7

 

 

 

 

 

 

 

სუბსიდია

1 658,2

2 410,1

2 410,1

 

2 831,0

2 831,0

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

1 207,8

1 207,8

 

3 907,0

3 907,0

 

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

171,7

1 140,0

1 140,0

 

3 877,0

3 877,0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

171,7

 

 

 

 

 

-

 

    შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

 

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

171,7

 

 

 

 

 

-

 

    სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

1 140,0

1 140,0

 

3 877,0

3 877,0

 

03 02

ა(ა)იპ – ახალციხის სერვის ჯგუფი

1 658,2

2 477,9

2 477,9

 

2 861,0

2 861,0

 

 

ხარჯები

1 658,2

2 410,1

2 410,1

 

2 831,0

2 831,0

 

 

სუბსიდიები

1 658,2

2 410,1

2 410,1

 

2 831,0

2 831,0

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

67,8

67,8

 

30,0

30,0

 

04 00

განათლება

4 150,1

4 621,5

4 295,3

326,1

6 491,0

6 231,5

260,3

 

 ხარჯები

2 919,4

4 336,5

4 132,0

204,5

5 195,7

4 991,5

204,2

 

    შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

 

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

131,6

204,5

204,5

 

204,2

 

204,2

 

    სუბსიდიები

2 754,8

4 091,0

4 091,0

 

4 949,3

4 949,3

 

 

სხვა ხარჯები

33,0

41,0

41,0

 

42,2

42,2

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 230,7

284,9

163,3

121,6

1 296,1

1 240,1

56,0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2 840,8

4 229,9

4 229,9

-

4 988,0

4 988,0

 

 

 ხარჯები

2 754,8

4 091,0

4 091,0

-

4 949,3

4 949,3

 

 

    სუბსიდიები

2 754,8

4 091,0

4 091,0

 

4 949,3

4 949,3

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

86,0

138,9

138,9

-

38,7

38,7

 

04 01 01

ა(ა)იპ – ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

2 840,8

4 229,9

4 229,9

 

4 988,0

4 988,0

 

 

ხარჯები

2 754,8

4 091,0

4 091,0

 

4 949,3

4 949,3

 

 

სუბსიდიები

2 754,8

4 091,0

4 091,0

 

4 949,3

4 949,3

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

86,0

138,9

138,9

 

38,7

38,7

 

   

 

 

 

 

 

 

 

04 02

განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1 276,3

350,5

24,4

326,1

1 461,6

1 201,3

260,3

 

 ხარჯები

131,6

204,5

 

204,5

204,2

 

204,2

 

    საქონელი და მომსახურება

131,6

204,5

 

204,5

204,2

 

204,2

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 144,7

146,1

24,4

121,6

1 257,4

1 201,3

56,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 04 02 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა

828,3

27,0

24,4

2,6

1 201,3

1 201,3

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

828,3

27,0

24,4

2,6

1 201,3

1 201,3

 

04 02 02

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

448,0

323,5

 

323,5

260,3

 

260,3

 

 ხარჯები

131,6

204,5

 

204,5

260,3

 

260,3

 

    საქონელი და მომსახურება

131,6

204,5

 

204,5

260,3

 

260,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

316,4

119,0

 

119,0

 

 

 

04 03

ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს

33,0

41,0

41,0

 

42,2

42,2

 

 

ხარჯები

33,0

41,0

41,0

 

42,2

42,2

 

 

სხვა ხარჯები

33,0

41,0

41,0

 

42,2

42,2

 

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2 842,8

3 975,5

3 975,5

-

4 775,1

4 775,1

 

 

 ხარჯები

2 333,4

3 233,5

3 233,5

 

3 205,5

3 205,5

 

 

    საქონელი და მომსახურება

153,5

647,1

647,1

 

415,4

415,4

 

 

    სუბსიდიები

1 806,2

2 099,4

2 099,4

 

2 250,1

2 250,1

 
 

გრანტები

248,0

280,0

280,0

 

327,0

327,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

125,8

206,9

206,9

 

213,0

213,0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

509,4

742,0

742,0

 

1 5696

1 569,6

 

 

 ვალდებულებები

 

 

 

 

 

 

-

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

982,3

1 545,5

1 545,5

 

1 917,1

1 917,1

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

-

 

 ხარჯები

713,1

836,5

836,5

 

1 079,1

1 079,1

-

 

    საქონელი და მომსახურება

52,2

62,5

62,5

 

68,1

68,1

-

 

    სუბსიდიები

509,6

626,5

626,5

 

858,0

858,0

-

 

გრანტები

138,0

135,0

135,0

 

145,0

145,0

 

 

სხვა ხარჯები

13,3

12,5

12,5

 

8,0

8,0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

269,2

708,9

708,9

 

838,0

838,0

-

 

 ვალდებულებები

 

 

 

 

 

 

-

 05 01 01

 სპორტული ღონისძიებები

172,9

210,0

210,0

 

221,1

221,1

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

-

 

 ხარჯები

172,9

210,0

210,0

 

221,1

221,1

-

 

    საქონელი და მომსახურება

21,6

62,5

62,5

 

68,1

68,1

-

 

სუბსიდიები

-

 

 

 

 

 

 
 

გრანტები

138,0

135,0

135,0

 

145,0

145,0

 

 

სხვა ხარჯები

13,3

12,5

12,5

 

8,0

8,0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

-

 

 ვალდებულებები

 

 

 

 

 

 

-

05 01 02

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

299,8

708,9

708,9

 

781,0

781,0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

30,6

 

 

 

 

 

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

269,2

708,9

708,9

 

781,0

781,0

 

05 01 03

ა(ა)იპ – სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება – ქალაქ ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

297,2

192,8

192,8

 

 

 

-

 

 ხარჯები

297,2

192,8

192,8

 

 

 

-

 

    სუბსიდიები

297,2

192,8

192,8

 

 

 

-

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

 

 

 

-

05 01 04

ა(ა)იპ – ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი

212,3

143,1

143,1

 

 

 

-

 

 ხარჯები

212,3

143,1

143,1

 

 

 

-

 

    სუბსიდიები

212,3

143,1

143,1

 

 

 

-

 

 

არაფინანსური აქტივები

-

 

 

 

 

 

 

05 01 05

ა(ა)იპ – ახალციხის მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება

 

290,6

290,6

 

915,0

915,0

 

 

 ხარჯები

 

290,6

290,6

 

858,0

858,0

 

 

    სუბსიდიები

 

290,6

290,6

 

858,0

858,0

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

 

 

 

57,0

57,0

 

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1 721,1

2 184,1

2 184,1

 

2 544,9

2 544,9

-

 

 ხარჯები

1 480,9

2 151,0

2 151,0

 

1 818,3

1 818,3

-

 

საქონელი და მომსახურება

86,9

534,6

534,6

 

249,2

249,2

 

 

    სუბსიდიები

1 281,6

1 437,9

1 437,9

 

1 362,1

1 362,1

 

 

გრანტები

-

-

-

 

7,0

7,0

 
 

სხვა ხარჯები

112,5

178,5

178,5

 

200,0

200,0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

240,2

33,1

33,1

 

726,6

726,6

 

05 02 01

ა(ა)იპ – ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება

446,1

513,0

513,0

 

568,5

568,5

-

 

 ხარჯები

441,2

501,0

501,0

 

551,8

551,8

-

 

    სუბსიდიები

441,2

501,0

501,0

 

551,8

551,8

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,9

12,0

12,0

 

16,7

16,7

 

05 02 02

ა(ა)იპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება – ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

264,0

392,2

392,2

 

450,0

450,0

-

 

 ხარჯები

257,0

382,5

382,5

 

442,3

442,3

-

 

    სუბსიდიები

257,0

382,5

382,5

 

442,3

442,3

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,0

9,8

9,8

 

7,7

7,7

 

05 02 03

ა(ა)იპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება – ქალაქ ახალციხის სამხატვრო  სკოლა

82,2

111,5

111,5

 

169,0

169,0

-

 

 ხარჯები

79,8

111,5

111,5

 

168,0

168,0

-

 

სუბსიდიები

79,8

111,5

111,5

 

158,0

158,0

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,4

 

 

 

1,0

1,0

 

05 02 04

ა(ა)იპ – ახალციხის ციხე

499,6

442,0

442,0

 

200,0

200,0

-

 

ხარჯები

499,6

442,0

442,0

 

200,0

200,0

 

 

სუბსიდიები

499,6

442,0

442,0

 

200,0

200,0

 

05 02 07

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

70,5

548,5

548,5

 

261,2

261,2

-

 

 ხარჯები

70,5

544,1

544,1

 

249,2

249,2

-

 

საქონელი და მომსახურება

54,1

534,6

534,6

 

249,2

249,2

-

 

სუბსიდიები

4,0

1,0

1,0

 

-

-

 

 

გრანტები

-

-

-

 

7,0

7,0

 

 

სხვა ხარჯები

12,5

8,5

8,5

 

-

-

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

4,4

4,4

 

5,0

5,0

 

05 02 08

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

258,8

6,9

6,9

 

696,2

696,2

-

 

 ხარჯები

32,9

 

 

 

 

 

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

225,9

6,9

6,9

 

696,2

696,2

 

05 02 09

კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

100,0

170,0

170,0

 

200,0

200,0

-

 

 ხარჯები

100,0

170,0

170,0

 

200,0

200,0

-

 

სხვა ხარჯები

100,0

170,0

170,0

 

200,0

200,0

-

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

14,4

86,0

86,0

 

108,1

108,1

-

 

ხარჯები

14,4

86,0

86,0

 

108,1

108,1

 

 

საქონელი და მომსახურება

14,4

50,0

50,0

 

103,1

103,1

 

 

სუბსიდია

 

20,0

20,0

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

16,0

16,0

 

5,0

5,0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

 

-

-

 

05 03 01

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

14,4

86,0

86,0

 

108,1

108,1

 

 

 ხარჯები

14,4

86,0

86,0

 

108,1

108,1

 

 

საქონელი და მომსახურება

14,4

50,0

50,0

 

103,1

103,1

 

 

სუბსიდია

-

20,0

20,0

 

-

-

 

 

სხვა ხარჯები

 

16,0

16,0

 

5,0

5,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

 

-

-

 

05 04

თეატრები

110,0

145,0

145,0

 

175,0

175,0

 

 

 ხარჯები

110,0

145,0

145,0

 

175,0

175,0

 

 

გრანტები

110,0

145,0

145,0

 

175,0

175,0

 

05 05

ა(ა)იპ – სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია

15,0

15,0

15,0

 

30,0

30,0

 

 

 ხარჯები

15,0

15,0

15,0

 

30,0

30,0

 

 

    სუბსიდიები

15,0

15,0

15,0

 

30,0

30,0

 

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1 635,2

2 092,7

2 092,7

 

1 791,6

1 791,6

 

 

 ხარჯები

1 569,9

2 088,1

2 088,1

 

1 781,9

1 781,9

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

3,0

3,0

 

 

 

 

 

    სუბსიდიები

354,1

411,4

411,4

 

210,6

210,6

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

1 057,0

1 555,6

1 555,6

 

1 527,3

1 527,3

 

 

    სხვა ხარჯები

158,8

118,1

118,1

 

43,6

43,6

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,3

4,6

4,6

 

10,0

10,0

 

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

238,7

223,0

223,0

 

 

 

 

 

 ხარჯები

173,5

218,4

218,4

 

 

 

 

 

    სუბსიდიები

173,5

218,4

218,4

 

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,3

4,6

4,6

 

 

 

 

 06 01 01

ა(ა)იპ – ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

232,0

223,0

223,0

 

 

 

 

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

173,5

218,4

218,4

 

 

 

 

 

    სუბსიდიები

173,5

218,4

218,4

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,5

4,6

4,6

 

 

 

 

 06 01 02

ამბულატორიების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

6,8

 

 

 

-

-

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,8

 

 

 

 

 

 

 06 02

   სოციალური დაცვა

1 396,4

1 869,7

1 869,7

 

1 791,6

1 791,6

 

 

 ხარჯები

180,6

1 869,7

1 869,7

 

1 781,6

1 781,6

 

 

    საქონელი და მომსახურება

 

3,0

3,0

 

 

 

 

 

    სუბსიდიები

180,5

193,0

193,0

 

210,6

210,6

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

1 057,0

1 555,6

1 555,6

 

1 527,7

1 527,7

 

 

    სხვა ხარჯები

158,8

118,1

118,1

 

43,6

43,6

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

 

-

-

 

 06 02 01

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება

3,8

4,1

4,1

 

4,0

4,0

 

 

 ხარჯები

3,8

4,1

4,1

 

4,0

4,0

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

2,8

3,0

3,0

 

4,0

4,0

 

 

სხვა ხარჯები

1,0

1,1

1,1

 

 

 

 

 06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება

182,4

211,0

211,0

 

222,6

222,6

 

 

 ხარჯები

182,4

211,0

211,0

 

222,6

222,6

 

 

    საქონელი და მომსახურება

 

3,0

3,0

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

28,2

 

 

 

 

 

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

154,2

208,0

208,0

 

222,6

222,6

 

 06 02 03

II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდების და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

14,9

18,0

18,0

 

19,0

19,0

 

 

 ხარჯები

14,9

18,0

18,0

 

19,0

19,0

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

14,9

18,0

18,0

 

19,0

19,0

 

 06 02 04

ა(ა)იპ – ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი

152,4

193,0

193,0

 

220,6

220,6

-

 

 ხარჯები

152,4

193,0

193,0

 

210,6

210,6

-

 

    სუბსიდიები

152,4

193,0

193,0

 

210,6

210,6

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

 

10,0

10,0

 

 06 02 05

ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

61,7

64,0

64,0

 

18,0

18,0

-

 

 ხარჯები

61,7

64,0

64,0

 

18,0

18,0

-

 

სხვა ხარჯები

61,7

64,0

64,0

 

18,0

18,0

 

 06 02 06

იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება

200,4

205,8

205,8

 

283,6

283,6

-

 

 ხარჯები

200,4

205,8

205,8

 

283,6

283,6

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

145,2

174,0

174,0

 

268,0

268,0

 

 

სხვა ხარჯები

55,2

31,8

31,8

 

15,6

15,6

 

 06 02 07

99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

15,9

34,4

34,4

 

42,0

42,0

-

 

 ხარჯები

15,9

34,4

34,4

 

42,0

42,0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

15,9

34,4

34,4

 

42,0

42,0

 

 06 02 08

ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა

18,6

44,0

44,0

 

44,0

44,0

-

 

 ხარჯები

18,6

44,0

44,0

 

44,0

44,0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

18,6

44,0

44,0

 

44,0

44,0

 

 06 02 09

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე

90,2

83,0

83,0

 

97,0

97,0

 

 

 ხარჯები

90,2

83,0

83,0

 

97,0

97,0

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

90,2

83,0

83,0

 

97,0

97,0

 

 06 02 10

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება

8,7

4,0

4,0

 

10,0

10,0

 

 

 ხარჯები

8,7

4,0

4,0

 

10,0

10,0

 

 

სხვა ხარჯები

8,7

4,0

4,0

 

10,0

10,0

 

 06 02 11

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება

615,2

991,2

991,2

 

830,7

830,7

 

 

 ხარჯები

615,2

991,2

991,2

 

830,7

830,7

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

615,2

991,2

991,2

 

830,7

830,7

 

 06 02 12

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება

32,1

17,3

17,3

 

 

 

 

 

 ხარჯები

32,1

17,3

17,3

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

32,1

17,3

17,3

 

 

 

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები


მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.


მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2023 წლის განმავლობაში ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურებებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.


მუხლი 23. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 24. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 25. დავალიანებების ანაზღაურება
მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 03-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2023 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.


მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 365,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) „ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  206.0 ათასი  ლარი.

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ“ საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  155.0 ათასი ლარი.

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 4.0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 27. სარეზერვო ფონდი
2023 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 200,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 28. საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა
2023 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამის მოცულობა განისაზღვროს 25,0 ათასი ლარის ოდენობით.