ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 14
დოკუმენტის მიმღები ქედის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/12/2023
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/12/2023
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.134.016374
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
14
29/12/2023
ვებგვერდი, 29/12/2023
190020020.35.134.016374
ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქედის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (29/12/2023 - 12/03/2024)

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №14

2023 წლის 29 დეკემბერი

დაბა ქედა

ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

,,საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი”-ს მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 89-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამები და ქვეპროგრამები დანართი №2-ის შესაბამისად.
მუხლი 3
დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი დანართი №3-ის შესაბამისად
მუხლი 4
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქედის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 დეკემბრის №22 დადგენილება (გამოქვეყნების წყარო: სსმ,  ვებგვერდი www.matsne.gov.ge, 29/12/2022, სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.134.016358
მუხლი 5
დადგენილება ამოქმედდეს 2024 წლის 01 იანვრიდან.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან ცინცაძე



დანართი №1

თავი I
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის               გეგმა

2024 წლის პროექტი

 

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18 818 507

23 107 800

24 760 800

24 760 800

გადასახადები

12 902 820

15 402 400

16 690 800

16 690 800

გრანტები

5 287 900

7 200 000

7 500 000

7 500 000

სხვა შემოსავლები

627 787

505 400

570 000

570 000

ხარჯები

11 691 969

15 555 658

16 440 300

16 440 300

შრომის ანაზღაურება

4 206 779

5 981 035

6 787 600

6 787 600

საქონელი და მომსახურება

2 632 305

3 650 752

4 115 500

4 115 500

პროცენტი

13 273

18 750

18 400

18 400

სუბსიდიები

2 278 495

2 938 917

2 975 100

2 975 100

სოციალური უზრუნველყოფა

1 220 706

1 357 066

1 478 100

1 478 100

სხვა ხარჯები

1 336 931

1 604 788

1 065 600

1 065 600

საოპერაციო სალდო

7 126 538

7 552 142

8 320 500

8 320 500

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7 153 027

8 860 978

9 189 000

9 189 000

ზრდა

7 171 870

8 890 978

9 219 000

9 219 000

კლება

18 843

30 000

30 000

30 000

მთლიანი სალდო

-26 488

-1 308 836

-868 500

-868 500

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-53 278

-1 335 836

-896 500

-896 500

კლება

0

1 335 836

896 500

896 500

ვალუტა და დეპოზიტები

0

1 335 836

896 500

896 500

ვალდებულებების ცვლილება

-26 790

-27 000

-28 000

-28 000

ზრდა

0

0

0

0

საშინაო

26 790

27 000

28 000

28 000

ბალანსი

0

0

0

0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის               გეგმა

2024 წლის პროექტი

 

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

18 837 350

23 137 800

24 790 800

24 790 800

შემოსავლები

18 818 507

23 107 800

24 760 800

24 760 800

არაფინანსური აქტივების კლება

18 843

30 000

30 000

30 000

გადასახდელები

18 890 629

24 473 636

25 687 300

25 687 300

ხარჯები

11 691 969

15 555 658

16 440 300

16 440 300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 171 870

8 890 978

9 219 000

9 219 000

ვალდებულებების კლება

26 790

27 000

28 000

28 000

ნაშთის ცვლილება

-53 278

-1 335 836

-896 500

-896 500

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის შემოსავლები 24 760 800  ლარის ოდენობით.

შემოსავლების სახეების დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის პროექტი

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18 818 507

23 107 800

24 760 800

24 760 800

გადასახადები

12 902 820

15 402 400

16 690 800

16 690 800

გრანტები

5 287 900

7 200 000

7 500 000

7 500 000

სხვა შემოსავლები

627 787

505 400

570 000

570 000

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 24 760 800 ლარის ოდენობით.

შემოსავლების სახეების დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის პროექტი

შემოსავალი

18 818 507

23 107 800

24 760 800

გადასახადები

12 902 820

15 402 400

16 690 800

გადასახადები ქონებაზე

441 624

400 000

400 000

გადასახადები უძრავ ქონებაზე

441 624

400 000

400 000

ქონების გადასახადი

441 624

400 000

400 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

361 406

367 000

367 000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3 891

3 000

3 000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

5 580

0

0

 ფიზიკური პირებიდან

4 473

 0

0

 იურიდიული პირებიდან

1 107

 0

0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

70 747

30 000

30 000

ფიზიკური პირებიდან

2 806

2 000

2 000

იურიდიული პირებიდან

67 941

28 000

28 000

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

12 461 196

15 002 400

16 290 800

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

12 461 196

15 002 400

16 290 800

დამატებული ღირებულების გადასახადი

12 461 196

15 002 400

16 290 800

საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან

3 805 333

4 233 600

4 514 300

იმპორტირებული პროდუქციიდან

8 655 863

10 768 800

11 776 500

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები (ტრანსფერები)
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის გრანტები 7 500 000 ლარის ოდენობით.

შემოსავლების სახეების დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის პროექტი

გრანტები

5 287 900

7 200 000

7 500 000

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან

1 200,00

0,00

0,00

კაპიტალური

1 200,00

0,00

0,00

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

5 286 700

7 200 000

7 500 000

მიმდინარე

1 108 255

350 000

350 000

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან

1 108 255

350 000

350 000

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

1 108 255

350 000

350 000

სპეციალური ტრანსფერი

1 108 255

350 000

350 000

კაპიტალური

4 178 445

6 850 000

7 150 000

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან

4 178 445

6 850 000

7 150 000

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

4 178 445

6 850 000

7 150 000

კაპიტალური ტრანსფერი

4 178 445

6 850 000

7 150 000

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 570 000 ლარის ოდენობით.

შემოსავლების სახეების დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის პროექტი

სხვა შემოსავალი

627 787,00

505 400

570 000

შემოსავალი საკუთრებიდან

263 489,01

260 500

257 000

პროცენტი

176 225

160 500

140 000

რეზიდენტებისგან, სხვა სამთავრობო სექტორის გარდა

176 225

160 500

140 000

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

176 225

160 500

140 000

რენტა

87 264,11

100 000

117 000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

84 051

98 000

114 000

მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

10 000

10 000

12 000

მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის

50 000

50 000

60 000

მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის

15 000

15 000

17 000

სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

9 051

23 000

25 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

3 213

2 000

3 000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

103 009,1

50 000

77 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

84 745

35 000

57 000

სანებართვო მოსაკრებლები

63 326

10 000

30 000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

63 326

10 000

30 000

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

21 385

25 000

27 000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

34,60

 

0,00

არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები

18 264

15 000

20 000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

18 264

15 000

20 000

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

18 264

15 000

20 000

სანქციები, ჯარიმები და საურავები

30 756

54 900

36 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

0

44 200

29 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში

 0

11 200

7 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში

 0

3 000

2 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

0

30 000

20 000

 საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო

 0

25 000

17 000

 სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

 0

5 000

3 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

 0

8 700

7 000

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

30 756,21

2 000,00

0,00

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

230 533

140 000

200 000

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

230 533

140 000

200 000

სხვა მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

230 533

140 000

200 000

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

230 533

140 000

200 000

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის ხარჯები 16 440 300 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის პროექტი

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

11 688 489

15 551 308

16 440 300

16 440 300

შრომის ანაზღაურება

4 206 779

5 981 035

6 787 600

6 787 600

საქონელი და მომსახურება

2 632 305

3 650 752

4 115 500

4 115 500

პროცენტი

13 273

18 750

18 400

18 400

სუბსიდიები

2 278 495

2 938 917

2 975 100

2 975 100

სოციალური უზრუნველყოფა

1 220 706

1 357 066

1 478 100

1 478 100

სხვა ხარჯები

1 336 931

1 604 788

1 065 600

1 065 600

 


მუხლი 8. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9 189 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 219 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის პროექტი

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 231 061

335 485

1 436 500

1 436 500

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 251 506

7 048 993

4 409 500

4 409 500

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

29 700

172 300

258 400

258 400

განათლება

117 875

144 500

54 100

54 100

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

1 229 895

969 000

2 710 500

2 710 500

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

311 833

220 700

350 000

350 000

სულ ჯამი

7 171 870

8 890 978

9 219 000

9 219 000

ბ) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  30 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის პროექტი

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

18 843

30 000

30 000

30 000

ძირითადი აქტივები

15 655

10 000

10 000

10 000

არაწარმოებული აქტივები

3 188

20 000

20 000

20 000

მიწა

3 188

20 000

20 000

20 000

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  25 439 800 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, მათ შორის:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის პროექტი

 

საკუთარი შემოსავლები

7,1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4 381 297

4 768 300

6 664 500

6 664 500

7,11

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                               

3 207 776

4 626 600

5 036 100

5 036 100

7,111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 207 776

4 336 600

4 936 100

4 936 100

7,112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

290 000

100 000

100 000

7,16

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

13 273

18 400

18 400

18 400

7,18

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

1 160 248

123 300

1 610 000

1 610 000

7,2

თავდაცვა

0

128 400

0

0

7,21

 სამოქალაქო თავდაცვა

0

128 400

0

0

7,4

ეკონომიკური საქმიანობა

1 927 081

4 218 170

2 130 500

2 130 500

7,42

სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

11 760

8 000

13 000

13 000

7,421

სოფლის მეურნეობა

11 760

8 000

13 000

13 000

7,45

ტრანსპორტი

1 588 582

3 824 970

1 593 500

1 593 500

7,451

საავტომობილო ტრანსპორტი

1 588 582

3 824 970

1 593 500

1 593 500

7,47

ეკონომიკის სხვა დარგები

326 739

385 200

524 000

524 000

7,473

ტურიზმი

326 739

385 200

524 000

524 000

7,5

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 084 575

1 581 150

1 695 500

1 695 500

7,56

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

1 084 575

1 581 150

1 695 500

1 695 500

7,6

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

3 574 201

4 537 723

3 676 700

3 676 700

7,62

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 856 421

2 675 300

1 750 000

1 750 000

7,63

წყალმომარაგება

932 679

1 287 150

1 560 700

1 560 700

7,66

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

785 101

575 273

366 000

366 000

7,7

ჯანმრთელობის დაცვა

1 041 566

921 240

911 800

911 800

7,76

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

1 041 566

921 240

911 800

911 800

7,8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2 946 514

3 005 955

5 051 800

5 051 800

7,81

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 015 439

746 240

1 670 500

1 670 500

7,82

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 931 075

2 259 715

3 381 300

3 381 300

7,9

განათლება

2 687 282

3 933 051

3 913 000

3 913 000

7,91

სკოლამდელი აღზრდა

2 136 747

2 967 000

3 010 000

3 010 000

7,98

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

550 535

966 051

903 000

903 000

7 10

სოციალური დაცვა

1 221 323

1 352 647

1 615 500

1 615 500

7 107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

30 473

32 000

32 000

32 000

7 109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1 190 850

1 320 647

1 583 500

1 583 500

 

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

18 863 839

24 446 636

25 659 300

25 659 300

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  - 896 500 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 28 000 ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100 000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა
2024 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. პრიორიტეტი: მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

მმართველობით სფეროში განხორციელებული პროექტები, მუნიციპალიტეტის მერიას აძლევს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.

აღნიშნული მიმართულებები მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტის წარმომამდენლობით და აღმასრულებელი რგოლების განვითარებისთვის და თანამედროვე მართვის სისტემის საფუძვლების დანერგვაში, რაც ხელს შეუწყობს პროგრამული ბიუჯეტის სრულყოფას.

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

01 02

 საერთო დანიშნულების ხარჯები

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

01 02 02

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

01 02 03

მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში

01 02 04 01

სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

01 02 04 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების
დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების
ფინანსური უზრუნველყოფა

01 02 05

ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა

01 02 06

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის მხარდამჭერი მუნიციპალური პროგრამა

01 02 07

 გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა/ცნობიერების ამღლება

01 02 08

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

პრიორიტეტი:

2. ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00).

  • პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01). პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, დაზიანებული გზებისა და საგზაო ნაგებობების (ხიდები, მილხიდები, გზების დამცავი კედლები და გაბიონები და სხვა) რეაბილიტაციას, ფეხით მოსიარულეთა ინფრასტრუქტურის განვითარებას (ტროტუარების, პანდუსებისა და ბორდიურების მოწყობა), გზების მოდინებული წყლის ზემოქმედებისაგან დაცვის მიზნით კიუვეტების, ცხაურების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციას, საგზაო მოძრაობის ორგანიზების მიზნით საგზაო ნიშნების და მონიშვნების (მ. შ. ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები და სიჩქარის შემზღუდავი საშუალებები) მოწყობას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში მოწესრიგებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა და შექმნილია პირობები ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები :

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 01

    საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

02 01 01

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

02 01 02

ავტობუსის შესყიდვა (ერთი ერთეული)

02 01 03

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

02 01 04

ბურღვა აფეთქება

02 01 05

დაბა ქედის საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა

02 01 06

შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო

  • პროგრამასაბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02). მუნიციპალიტეტსი განაშენიანების ახალი პროექტებიდან გამომდინარე, უახლოეს მომდევნო წლებშიც, კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება კვლავაც პრიორიტეტად რჩება. მუნიციპალიტეტის კომუნალური მეურნეობა წარმოადგენს რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემას, რომელიც ქმნის მოსახლეობისათვის აუცილებელ საცხოვრებელ პირობებს, უზრუნველყოფს საქმიანობის განხორციელებას, ასევე მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში მომუშავე საწარმოებისა და ორგანიზაციების შეუფერხებელ, გამართულ ფუნქციონირებას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

02 02 02

შპს ქედის წყალკანალი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში რეაბილიტირებულია და აშენებულია წყლის სისტემის ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია მოსახლეობის წყალმომარაგება.

  • ქვეპროგრამაწყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 02 01). ქვეპროგრამა ითვალისწინებს არსებული წყლის სისტემაზე დაზიანებული ქსელის ამოცვლას, სარეზერვო გამანაწილებელი აუზების აშენებას, დამატებით მომხმარებლების მიერთებას და ოჯახებისათვის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებას, მილების შეძენას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

02 02 01 01

სოფელ პ/მაისის ცენტრის მოსახლეობის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა

02 02 01 02

სოფელ წონიარისის სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

02 02 01 03

სოფელ პ/მაისის ბაგა-ბაღის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა

02 02 01 04

სოფელ ძენწმანში სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა

 

  • ქვეპროგრამა: შპს ქედის წყალკანალი (პროგრამული კოდი 02 02 02). მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირება გაეწევა შპს ქედის წყალკანალს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას და საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოვლა-შენახვა.
  •  

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტის დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის, საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოვლა-შენახვა, ქლორირება და ფილტრაცია.გაუმჯობესებულია წყალმომარაგების მომსახურება, უზრუნველყოფილია წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება და მოვლილია კანალიზაციო და სანიაღვრე არხები.

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 02 02

შპს ქედის წყალკანალი

  • პროგრამა: კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03). პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მოსახლეობის დასვენებისა და გართობის მიზნით სკვერების, პარკების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

02 03 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

02 03 02

ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

02 03 03

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: შექმნილია ახალი საბინაო ფონდი, გაუმჯობესებულია მრავალბინიანი სახლების ინფრასტრუქტურა და შექმნილია კომფორტული საცხოვრებელი გარემო; რეაბილიტირებულია ადმინისტრაციული შენობები და მოსახლეობისთვის შექმნილია პირობები მუნიციპალური სერვისების კომფორტულ გარემოში მისაღებად.

  • ქვეპროგრამა: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 02 03 01). პროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია, ფასადების მოწესრიგება, შიდა საერთო მოხმარების წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემების შეკეთება, კიბის უჯრედების მოწესრიგება.
    ასევე ადმინისტრაციული და სხვა შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მრავალბინიანი სახლების მობინადრეთათვის უსაფრთხო, გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა, ადმინისტრაციული და სხვა შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია; შექმნილია ახალი საბინაო ფონდი, გაუმჯობესებულია მრავალბინიანი სახლების ინფრასტრუქტურა და შექმნილია კომფორტული საცხოვრებელი გარემო; რეაბილიტირებულია ადმინისტრაციული შენობები და მოსახლეობისთვის შექმნილია პირობები მუნიციპალური სერვისების კომფორტულ გარემოში მისაღებად.

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 03 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

02 03 01 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

02 03 01 02

ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფლის სახლის მოწყობა

02 03 01 03

სოციალური სახლის მშენებლობა(მათ შორის: საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა)

  • პროგრამა: ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; (პროგრამული კოდი 02 03 02). გეოლოგიური დასკვნების საფუძველზე ხორციელდება სამუშაოები დაზიანებული გზების, წყლის სისტემების, სანიაღვრე არხების, უმისამართოდ გამდინარე წყლების უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანის, მეწყერის შედეგად დაზიანებული შენობა-ნაგებობების და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, ასევე ახალი ტერიტორიების ათვისება რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 03 02

ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

02 03 02 01

მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებები

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: სტიქიისგან მოსახლეობის, მუნიციპალური და კერძო საკუთრების დაცვა და ახალი ტერიტორიების ათვისება; სტიქიისგან დაცული მოსახლეობა, მუნიციპალური და კერძო საკუთრება და ათვისებული ახალი ტერიტორიები

  • პროგრამა: პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 02 03 03). პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა–პატრონობა, კერძოდ, ნარგავების მოვლა, ნიადაგის მომზადება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. სკვერებისა და პარკების მოწყობის დროს გათვალისწინებული იქნება ქალთა და ბავშვთა, შშმ პირების, ახალგაზრდების, მოხუცების, კაცების და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების საჭიროებები. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 03 03

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

02 03 03 01

ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ახოში სკვერის მოწყობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგიმუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; მოწყობილი და გაფართოებული სარეკრეაციო და ტურისტული ინფრასტრუქტურა და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი გარემო დასვენებისა და გართობისთვის, მოვლილი ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები და პარკები.

  • პროგრამა: მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 02 04). მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 2022 წლისათვის დაგეგმილი და შესყიდული მშენებლობის პროექტების სისტემატურ კონტროლს. ფარული სამუშაოების ზუსტად აღრიცხვას და ფორმა N2-ების მიხედვით შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ხარისხისა და ზომების შემოწმებას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
  •  

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

02 04 01

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

02 04 02

 პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

02 04 03

მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგიინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება; მომზადებული ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ჩატარებული ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურები.

  • პროგრამა: სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 05). მუნიციპალიტეტის მიერ ფერმერებისათვის ხელშეწყობა საერთაშორისო და აგო გაყიდვების გამოფენა-გაყიდვაში, ასევე პირუტყვთა ვაქცინაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 05

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

02 05 01

აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა

02 05 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგიმუნიციპალიტეტის მიერ ფერმერებისათვის ხელშეწყობა საერთაშორისო და აგო გაყიდვების გამოფენა-გაყიდვაში, ასევე პირუტყვთა ვაქცინაცია; ხელშეწყობილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ფერმერები.

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 07

საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა

02 08

შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

02 09

მთების ელექტროფიკაცია(მათ შორის: საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა, გომის მთა)

პრიორიტეტი

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00).

  • პროგრამა: მუნიციპალური ნარჩენების მართვა და დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 00). პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიის, მწვანე საფარის, არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების დეზიფექცია, მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ ურნებში და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანას მოემსახურება 2 ნაგავმზიდი. გარე- განათების მოვლა პატრონობა, უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერის მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის მოვლა-პატრონობა. მუნიციპალიტეტში სოფლებისათვის დამატებით კომუნალური მომსახურებისათვის კონტეინერების განთავსება დღემდე მომსახურების გარეშე დარჩენილი უბნებისათვის. რითაც მომსახურების სფეროში მოექცევა მუნიციპალიტეტის მთელი დასახლებული ტერიტორია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

03 01 01

შპს ქედის კომუნალურსერვისი

03 01 02

ნაგავმზიდის შეძენა (ერთი ერთეული)

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგიმუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება; გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური მდგომარეობა და მუნიციპალური ნარჩენების მართვა.

პრიორიტეტი:

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00).

პროგრამა: სკოლამდელი აღზრდა და განათლება (პროგრამული კოდი 04 00). მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი 490 აღსაზრდელით, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ა(ა)ი.პ. ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება. სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 255 თანამშრომელი, მათ შორის 30 კაცი და 225 ქალი. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. პროგრამით დაგეგმილია სკოლამდელი განათლების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და არსებულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა. ამასთან პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი აღზრდის წარმატებულ პედაგოგთა შრომის სტიმულირება და წახალისება. განათლებული საზოგადოება ძლიერი სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი საყრდენია. ჩვენს ქვეყანაში ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი მომავალი თაობის ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფაა. იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად ამაღლდეს მოსწავლისა და სტუდენტის სწავლის ხარისხი, ძალზედ მნიშვნელოვანია მათი მოტივირება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წარმოდგენილი განცხადებების მიღება, განხილვა და დაზუსტება. შერჩეულ ბენეფიციარებზე წლის განმავლობაში ერთხელ გაიცემა სტიპენდია, რომლებსაც ბოლო ორი წელი ნასწავლი აქვთ ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლაში, ამასთან მოსწავლეს უნდა ჰქონდეს მინიჭებული ოქროს ან ვერცხლის მედალოსანის/მედალოსნის კანდიდატის სტატუსი. ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება იმ სტუდენტთა წახალისება, რომლებიც ბოლო ორი წელი სწავლობდნენ ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლაში და ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მოიპოვებენ სახელმწიფო (50 %, 70%, 100 %) გრანტს და ჩაირიცხებიან საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე.

შენიშვნა: ქვეპროგრამის ფარგლებში სტიპენდია გაიცემა შემდეგნაირად - სტუდენტი, რომელიც ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მოიპოვებს 100 % გრანტს, სტიპენდიის სახით ერთჯერადად ჩაერიცხება 1250 ლარი, 70% -ის შემთხვევაში 875 ლარი, ხოლო 50% - 625 ლარი.

მოსწავლეს, რომელსაც მიენიჭება ოქროს მედალოსანის სტატუსი, წლის განმავლობაში ერთხელ სტიპენდიის სახით ჩაერიცხება 625 ლარი, ხოლო ვერცხლის მედალოსანს 500 ლარი.

დაფინანსება: პროგრამის ფარგლებში თანხა გაიცემა წლის განმავლობაში ერთხელ.

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

04 00

განათლება

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

04 01 01

ა.ა.ი.პ. ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური
 რეაბილიტაცია

04 02

ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ სტუდენტთა, ოქროსა და ვერცხლის მედალოსან მოსწავლეთა ხელშეწყობის პროგრამა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგისკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელშეწყობა; საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად. მოსწავლეებისა და სტუდენტების წახალისება, განათლების ხელშეწყობა, სწავლით დაინტერესება, მოტივაციის ამაღლება; მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის თანაბარი ხელმისაწვდომობა,შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო გარემო, წახალისებულია წარმატებული სტუდენტები და მოსწავლეები.

პრიორიტეტი:

5. კულტურაახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00).

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

  • პროგრამა: სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01). ქედის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრებით; ოლიმპიადის, მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ოფიციალური ჩემპიონატების საპრიზო (I,II,III) ადგილებზე გასული, ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებისა და მწრთვნელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი; ღვაწლმოსილი ვეტერანი სპორტსმენების (წარსულში ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე წარმატებული ვეტერანი სპორტსმენი) დაჯილდოება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით; სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირებაში დახმარება; საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები. რეგიონალური სპორტული შეჯიბრება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

05 01 01

.... ქედის სასპორტო სკოლა

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგიმასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა; ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და წახალისებულია სპორტული მიღწევები.

  • პროგრამა: სპორტული კლუბების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 03). მოხდება ნიჭიერი და პერსპექტიული ბავშვების გამოვლენა და განვითარება მზადების ყველა ეტაპზე, რათა შემდეგ მოხდეს ძირითადი გუნდისათვის კვალიფიციური რაგბისტების ჩამოყალიბება. სელექციის პროცესი ხელს შეუწყობს გუნდების სასწავლო საწვრთნელი პროცესის ამაღლებას. მწვრთნელთა კვალიფიკაციის ამაღლება ერთერთი მთავარი პირობაა შედეგის მისაღწევად. 1.სარაგბო კლუბ „ფირალები“-ს საქართველოს რეგიონალურ ჩემპიონატში პირველ სამეულში მოხვედრა. აგრეთვე, რაგბის პოპულარიზაციის მიზნით მეტი ახალგაზრდის მოზიდვა რაგბის ასაკობრივ გუნდში, რაც ადგილობრივი პროფესიონალი სპორტსმენების აღზრდისა და ძირითადი გუნდის ქედის სპორტსმენებით დაკოპლექტების წინაპირობაა. კლუბის ბაზაზეა 2 ბავშვთა ასაკობრივი ჯგუფი. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

05 01 03 02

... სარაგბო კლუბი ფირალები

05 01 03 03

ააიპ ,,ბავშვთა საფეხბურთო კლუბი ქედა"

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგირაგბის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა და კლუბებში ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობის უზრუნველყოფა; უზრუნველყოფილია რაგბის კლუბების გამართული ფუნქციონირება და ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა.

  • პროგრამა: სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 04). ქედის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

05 01 04 01

მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია (დანდალო, ზესოფელი, კოლოტაური, სოფ.ცხმორისი)

05 01 04 02

სოფელ ცხემნაში მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა

05 01 04 03

დაბა ქედაში თედო სახოკიას ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგიხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, განახლებული მინი სპორტული მოედნები.

  • პროგრამა: კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02). ტრადიციული და სახალხო დღსასწაულების ჩატარება, მთავრობის მიერ ოფიციალურად დადგენილი დღეების აღნიშვნა.კონცერტების გამოფენების, გასტროლების, სახელოვნებო პროექტების, თეატრალური წარმოდგენების, საერთაშორისო, რეგიონალური და ადგილობრივი ფესტივალების,იუბილარ, ღვაწლმოსილ კულტურის მუშაკებთან შეხვედრა, მადლობის სიგელების,საპატიო ტიტულების, ერთჯერადი ფულადი ჯილდოების გაცემა და სხვა ღონისძიებების ორგანიზებას/ორგანიზების ხელშეწყობას.
  • კულტურის სფეროში დასაქმებული ადამიანების პროფესიული განვითარება/გადამზადება/(ტრენინგები,ვორქშოფები, სემინარები,მასტერკლასები)
  • კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაცია, ქედის მუნიციპალიტეტის ტრადიციული სამზარეულოს გამოფენა-დეგუსტაცია, კულტურული ღონისძიებების მოწყობა-ჩატარება.)
  • საერთაშორისო კულტურულ-ურთიერთობათა გაღრმავება ,დამეგობრებულ ქვეყნებთან და მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობა და ერთობლივი პროექტების განხორციელება, ჩვენი კულტურის წარმოჩენა და გამოცდილების გაზიარება. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

05 02 01

.().. ქედის კულტურის ცენტრი

05 02 02

.... ქედის სახელოვნებო სკოლა

05 02 03

.... ქედის ისტორიული მუზეუმი

05 02 04

კულტურული ღონისძიების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

05 02 05

 ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

05 02 06

კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის პოპულარიზაცია; შექმილია პირობები კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისთვის, ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა კოლექტევები და სტუდიები და უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა. გაზრდილია მუნიციპალიტეტის კულტურული აქტივობა, ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.

  • პროგრამა: ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05). პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა ახალგაზრდული ღონისძიებები, ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა; პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

05 02 05

 ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

05 02 05 01

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგიახალგაზრდობის გააქტიურება და სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება, ახალგაზრების შესაძლებლობების რეალიზება და მათი სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა; შექმნილია ახალგაზრდების განვითარებაზე ორიენტირებული გარემო, უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობა და ხელშეწყობილია მათი სამოქალაქო ინიციატივები, ხელშეწყობილია გენდერული თანასწორობის საკითხებზე საზოგადოების ინფორმირებულობა.

  • პროგრამა: კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა (პროგრამული კოდი 05 02 06). ქედის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული ცხოვრების აქტივობის გაზრდა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, კულტურულ საგანმანათლებლო სფეროების განვითარების ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პაპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

05 02 06

კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

05 02 06 01

დაბა ქედის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

05 02 06 02

წონიარისის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგიქედის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული ცხოვრების აქტივობის გაზრდა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, კულტურულ საგანმანათლებლო სფეროების განვითარების ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პაპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება; გაზრდილია მუნიციპალიტეტის კულტურული აქტივობა, ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.

პრიორიტეტი:

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00).

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

  • პროგრამა: ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01). პროგრამის ფარგლებში არსებული 6 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის წარმომადგენელი მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

06 01 01

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ამბულატორიებში დასაქმებული ექიმების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

06 01 02

სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა

06 01 03

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

06 01 04

ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება

06 01 05

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა

06 01 06

ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგიმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა. გაზრდილია ხელმისაწვდომობა სამედიცინო სერვისებზე.

  • პროგრამა: სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02). პროგრამის ფარგლებში არსებული 12 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მძიმე სოციალური მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარება. მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ხელშეწყობა და სხვა სოციალური ღონისძიებების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
  •  

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

06 02 02

ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

06 02 04

ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

06 02 05

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

06 02 06

ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა

06 02 07

სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

06 02 09

ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლის პროგრამა

06 02 10

მოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის ფინანსური დახმარება

06 02 11

0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციალური სამკურნალო კვების პროდუქტების შესაძენად ფინანსური დახმარება

06 02 12

საქმიანობათა ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის

06 02 13

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარება

06 02 14

მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე ფინანსური დახმარება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგიმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა კატეგორიის მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებითა და სოციალური სერვისებით.


თავი III
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. ქედის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

 ლარებში

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის პროექტი

1

ქედის მუნიციპალიტეტი

18 890 629

24 473 636

25 687 300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

508

542

544

 

ხარჯები

11 691 969

15 555 658

16 440 300

 

შრომის ანაზღაურება

4 206 779

5 981 035

6 787 600

 

საქონელი და მომსახურეობა

2 632 305

3 650 752

4 115 500

 

პროცენტი

13 273

18 750

18 400

 

სუბსიდიები

2 278 495

2 938 917

2 975 100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 220 706

1 357 066

1 478 100

 

სხვა ხარჯები

1 336 931

1 604 788

1 065 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 171 870

8 890 978

9 219 000

 

ვალდებულებების კლება

26 790

27 000

28 000

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

4 408 087

4 923 700

6 692 500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

120

124

125

 

ხარჯები

3 150 237

4 561 215

5 228 000

 

შრომის ანაზღაურება

1 871 040

2 520 434

2 855 700

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 120 968

1 618 165

2 017 300

 

პროცენტი

13 273

18 400

18 400

 

გრანტები

3 480

4 350

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6 817

10 716

0

 

სხვა ხარჯები

134 659

367 240

336 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 231 061

335 485

1 436 500

 

ვალდებულებების კლება

26 790

27 000

28 000

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 207 776

4 465 000

4 936 100

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

120

124

125

 

ხარჯები

2 979 546

4 129 515

4 799 600

 

შრომის ანაზღაურება

1 871 040

2 520 434

2 855 700

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 044 655

1 558 165

1 902 300

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6 817

5 716

0

 

სხვა ხარჯები

57 034

45 200

41 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

228 231

335 485

136 500

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

857 132

1 013 153

1 193 900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24

25

30

 

ხარჯები

850 832

1 006 553

1 107 300

 

შრომის ანაზღაურება

622 411

696 000

760 599,60

 

საქონელი და მომსახურეობა

200 872

277 353

313 500

 

სხვა ხარჯები

27 549

33 200

33 200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 300

6 600

86 600

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2 278 361

3 323 447

3 742 200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

92

95

95

 

ხარჯები

2 056 430

2 998 962

3 692 300

 

შრომის ანაზღაურება

1 190 261

1 741 434

2 095 100

 

საქონელი და მომსახურეობა

829 867

1 240 312

1 588 800

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6 817

5 716

0

 

სხვა ხარჯები

29 485

11 500

8 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

221 931

324 485

49 900

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

72 283

128 400

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

4

0

 

ხარჯები

72 283

124 000

0

 

შრომის ანაზღაურება

58 367

83 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

13 916

40 500

0

 

სხვა ხარჯები

 

500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

4 400

0

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

1 200 311

458 700

1 756 400

 

ხარჯები

170 691

431 700

428 400

 

საქონელი და მომსახურეობა

76 313

60 000

115 000

 

პროცენტი

13 273

18 400

18 400

 

სუბსიდიები

0

21 910

0

 

გრანტები

3 480

4 350

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

5 000

0

 

სხვა ხარჯები

77 625

322 040

295 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 002 830

0

1 300 000

 

ვალდებულებების კლება

26 790

27 000

28 000

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0

290 000

100 000

 

ხარჯები

0

290 000

100 000

 

სხვა ხარჯები

0

290 000

100 000

01 02 02

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

1 085 393

50 000

1 500 000

 

ხარჯები

82 563

50 000

200 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

72 063

50 000

100 000

 

სხვა ხარჯები

10 500

0

100 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 002 830

0

1 300 000

01 02 03

მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა  საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში

31 405

27 000

50 000

 

ხარჯები

31 405

27 000

50 000

 

სუბსიდიები

 

21 910

0

 

გრანტები

3 480

4 350

0

 

სხვა ხარჯები

27 925

740

50 000

01 02 04

სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

40 063

45 400

46 400

 

ხარჯები

13 273

18 400

18 400

 

პროცენტი

13 273

18 400

18 400

 

ვალდებულებების კლება

26 790

27 000

28 000

01 02 04 01

სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

40 063

45 400

45 400

 

ხარჯები

13 273

18 400

18 400

 

პროცენტი

13 273

18 400

18 400

 

ვალდებულებების კლება

26 790

27 000

27 000

01 02 04 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების
დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების
ფინანსური უზრუნველყოფა

0

0

1 000

 

ვალდებულებების კლება

0

0

1 000

01 02 05

ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა

14 430

29 000

45 000

 

ხარჯები

14 430

29 000

45 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

510

0

0

 

სხვა ხარჯები

13 920

29 000

45 000

01 02 06

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის მხარდამჭერი  მუნიციპალური პროგრამა

3 740

5 000

5 000

 

ხარჯები

3 740

5 000

5 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

3 740

0

5 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

5 000

0

01 02 07

 გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა/ცნობიერების ამღლება

0

10 000

10 000

 

ხარჯები

0

10 000

10 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

10 000

10 000

01 02 08

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

25 280

2 300

0

 

ხარჯები

25 280

2 300

0

 

სხვა ხარჯები

25 280

2 300

0

02 00

   ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

5 501 282

8 755 893

5 807 200

 

ხარჯები

1 249 776

1 706 900

1 397 700

 

საქონელი და მომსახურეობა

19 853

47 500

23 000

 

სუბსიდიები

721 334

1 015 860

1 236 200

 

სხვა ხარჯები

508 589

643 540

138 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 251 506

7 048 993

4 409 500

02 01

                                                                                                                                                                                                     საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1 588 582

3 824 970

1 593 500

 

ხარჯები

31 191

103 160

128 400

 

საქონელი და მომსახურეობა

14 991

17 000

18 000

 

სუბსიდიები

16 200

86 160

110 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 557 390

3 721 810

1 465 100

02 01 01

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

1 557 390

1 995 760

1 259 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 557 390

1 995 760

1 259 000

02 01 02

ავტობუსის შესყიდვა (ერთი ერთეული)

0

137 400

206 100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

137 400

206 100

02 01 03

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

5 000

7 000

8 000

 

ხარჯები

5 000

7 000

8 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

5 000

7 000

8 000

02 01 04

ბურღვა აფეთქება

9 991

10 000

10 000

 

ხარჯები

9 991

10 000

10 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

9 991

10 000

10 000

02 01 05

დაბა ქედის საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა

16 200

26 360

30 000

 

ხარჯები

16 200

26 360

30 000

 

სუბსიდიები

16 200

26 360

30 000

02 01 06

შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო

0

59 800

80 400

 

ხარჯები

0

59 800

80 400

 

სუბსიდიები

 

0

80 400

02 01 07

 სპეცტექნიკის შეძენა (ტრაქტორი JSB)

0

247 300

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

247 300

0

02 01 08

სოფელ ქვედა აქუცისა და სოფელ ვაიოს დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

0,00

1 341 350

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1 341 350

0

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

932 679

1 287 150

1 560 700

 

ხარჯები

578 644

572 700

612 300

 

სუბსიდიები

455 500

554 300

609 700

 

სხვა ხარჯები

123 144

18 400

2 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

354 035

714 450

948 400

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

403 509

723 550

948 400

 

ხარჯები

49 474

9 100

0

 

სხვა ხარჯები

49 474

9 100

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

354 035

714 450

948 400

02 02 01 01

სოფელ პ/მაისის ცენტრის მოსახლეობის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა

0

0

130 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

130 000

02 02 01 02

სოფელ წონიარისის სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

0

0

588 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

588 400

02 02 01 03

სოფელ პ/მაისის ბაგა-ბაღის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა

0

0

80 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

80 000

02 02 01 04

სოფელ ძენწმანში სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა

0

0

150 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

150 000

02 02 01 05

დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში ორცვასა და არსენაულში სასმელი წყლის სისტემების (შიგა გამანაწილებელი ქსელის, სანიტარული დაცვის ღობის) რეაბილიტაცია

0

714 450

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

714 450

0

02 02 01 06

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოლოგანში სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

188 777

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

188 777

0

0

02 02 01 07

დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ორცვაში არსებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

111 481

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111 481

0

0

02 02 01 08

სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა

49 474

9 100

0

 

ხარჯები

49 474

9 100

0

 

სხვა ხარჯები

49 474

9 100

0

02 02 01 09

სოფელ ქედაში ხაბაზების უბანში 8 ოჯახისათვის ახალი სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

26 776

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26 776

0

0

02 02 01 10

სოფელ კუჭულაში სასმელი წყლის გამანაწილებელი ავზის მოწყობა

6 593

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 593

0

0

02 02 01 11

 სოფელ ახოში არსებული საპირფარეშოსათვის სეპტიკის მოწყობა

20 408

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 408

0

0

02 02 02

შპს  ქედის წყალკანალი

529 170

563 600

612 300

 

ხარჯები

529 170

563 600

612 300

 

სუბსიდიები

455 500

554 300

609 700

 

სხვა ხარჯები

73 670

9 300

2 600

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 856 421

2 675 300

1 750 000

 

ხარჯები

282 580

617 840

100 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

0,00

25 500

0

 

სხვა ხარჯები

282 580

592 340

100 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 573 841

2 057 460

1 650 000

02 03 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

260 477

470 400

850 000

 

ხარჯები

0

51 500

100 000

 

სხვა ხარჯები

0

51 500

100 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

260 477

418 900

750 000

02 03 01 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

0

51 500

100 000

 

ხარჯები

0

51 500

100 000

 

სხვა ხარჯები

0

51 500

100 000

02 03 01 02

ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფლის სახლის მოწყობა

0

0

250 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

250 000

02 03 01 03

სოციალური სახლის მშენებლობა(მათ შორის: საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა)

0,00

0

500 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,00

0

500 000

02 03 01 04

დაბა ქედაში მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობა

176 527

157 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

176 527

157 500

0

02 03 01 05

ქედის მუნიციპალიტეტის ცენტრში, ფრიდონ ხალვაშის სახელობის პარკში ხანდაზმულთთვის განკუთვნილი დასასვენებელი სივრცის მოწყობა

0

188 900

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

188 900

0

02 03 01 06

26 მაისის ქ. N2-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია

4 927

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 927

0

0

02 03 01 07

სოფელ გეგელიძეებში ფრიდონ ხალვაშის სახლმუზეუმის რეაბილიტაცია

79 023

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79 023

0

0

02 03 01 08

სოფელ გარეტყეში სოფლის სახლის მშენებლობა

0

72 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

72 500

0

02 03 02

ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

455 155

603 200

500 000

 

ხარჯები

282 580

540 840

0

 

სხვა ხარჯები

282 580

540 840

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172 575

62 360

500 000

02 03 02 01

მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებები

455 155

603 200

500 000

 

ხარჯები

282 580

540 840

0

 

სხვა ხარჯები

282 580

540 840

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172 575

62 360

500 000

02 03 03

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

1 140 788

1 601 700

400 000

 

ხარჯები

0,00

25 500

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0,00

25 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 140 788

1 576 200

400 000

02 03 03 01

ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ახოში სკვერის მოწყობა

0

0

400 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

400 000

02 03 03 02

დაბა ქედაში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული კედლის მოპირკეთება

0

200 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

200 000

0

02 03 03 03

დაბა ქედაში რუსთაველის ქ. № 13 და № 15-ს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

446 687

603 700

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

446 687

603 700

0

02 03 03 04

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრებისა და მასში შემავალი სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობის, ინფრასტრუქტურის მოწყობის და სხვადასხვა ინვენტარის შეძენა

596 365

798 000

0

 

ხარჯები

0,00

25 500

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0,00

25 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

596 365

772 500

0

02 03 03 05

დაბა ქედაში 9 აპრილის მემორიალის რემონტი

5 387

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 387

0

0

02 03 03 06

ცხმორისის სასაფლაოს შემოღობვა

33 991

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33 991

0

0

02 03 03 07

ზვარის ადმინისტრაციულ ერთეულში შენობის მიმდებარედ პარკის მშენებლობა

58 359

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58 359

0

0

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

153 857

380 273

185 000

 

ხარჯები

4 861

5 000

5 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

4 861

5 000

5 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

148 996

375 273

180 000

02 04 01

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

4 861

5 000

5 000

 

ხარჯები

4 861

5 000

5 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

4 861

5 000

5 000

02 04 02

 პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

104 903

265 273

100 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

104 903

265 273

100 000

02 04 03

მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა

44 093

110 000

80 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44 093

110 000

80 000

02 05

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

11 760

8 000

13 000

 

ხარჯები

11 760

8 000

13 000

 

სხვა ხარჯები

11 760

8 000

13 000

02 05 01

აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა

4 000

0

5 000

 

ხარჯები

4 000

0

5 000

 

სხვა ხარჯები

4 000

0

5 000

02 05 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა

7 760

8 000

8 000

 

ხარჯები

7 760

8 000

8 000

 

სხვა ხარჯები

7 760

8 000

8 000

02 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

617 244

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

617 244

0

0

02 07

საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა

14 000

15 000

15 000

 

ხარჯები

14 000

15 000

15 000

 

სხვა ხარჯები

14 000

15 000

15 000

02 08

შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

326 739

385 200

524 000

 

ხარჯები

326 739

385 200

524 000

 

სუბსიდიები

249 634

375 400

516 100

 

სხვა ხარჯები

77 105

9 800

7 900

02 09

მთების ელექტროფიკაცია(მათ შორის: საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა, გომის მთა)

0

180 000

166 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

180 000

166 000

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 084 575

1 581 150

1 695 500

 

ხარჯები

1 054 875

1 408 850

1 437 100

 

სუბსიდიები

975 318

1 362 050

1 422 400

 

სხვა ხარჯები

79 557

46 800

14 700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 700

172 300

258 400

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

1 084 575

1 581 150

1 695 500

 

ხარჯები

1 054 875

1 408 850

1 437 100

 

სუბსიდიები

975 318

1 362 050

1 422 400

 

სხვა ხარჯები

79 557

46 800

14 700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 700

172 300

258 400

03 01 01

შპს ქედის კომუნალურსერვისი

1 054 875

1 408 850

1 437 100

 

ხარჯები

1 054 875

1 408 850

1 437 100

 

სუბსიდიები

975 318

1 362 050

1 422 400

 

სხვა ხარჯები

79 557

46 800

14 700

03 01 02

ნაგავმზიდის შეძენა (ერთი ერთეული)

0

172 300

258 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

172 300

258 400

03 01 03

ნაგვისშემგროვებელი კონტეინერების შეძენა

29 700

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 700

0

0

04 00

განათლება

2 139 347

2 987 000

3 035 000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

218

219

219

 

ხარჯები

2 021 472

2 842 500

2 980 900

 

შრომის ანაზღაურება

1 472 561

2 070 060

2 229 500

 

საქონელი და მომსახურეობა

536 028

729 500

721 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6 785

17 540

0

 

სხვა ხარჯები

6 098

25 400

30 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117 875

144 500

54 100

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

2 136 747

2 967 000

3 010 000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

218

218

219

 

ხარჯები

2 018 872

2 822 500

2 955 900

 

შრომის ანაზღაურება

1 472 561

2 070 060

2 229 500

 

საქონელი და მომსახურეობა

536 028

729 500

721 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6 785

17 540

0

 

სხვა ხარჯები

3 498

5 400

5 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117 875

144 500

54 100

04 01 01

ა.ა.ი.პ. ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება

2 136 747

2 967 000

3 010 000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

218

217,5

219,0

 

ხარჯები

2 018 872

2 822 500

2 955 900

 

შრომის ანაზღაურება

1 472 561

2 070 060

2 229 500

 

საქონელი და მომსახურეობა

536 028

729 500

721 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6 785

17 540

0

 

სხვა ხარჯები

3 498

5 400

5 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117 875

144 500

54 100

04 02

ქედის  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ სტუდენტთა,  ოქროსა და ვერცხლის  მედალოსან მოსწავლეთა ხელშეწყობის პროგრამა

2 600

20 000

25 000

 

ხარჯები

2 600

20 000

25 000

 

სხვა ხარჯები

2 600

20 000

25 000

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

3 494 449

3 952 006

5 929 800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

170

199

200

 

ხარჯები

2 264 554

2 983 006

3 219 300

 

შრომის ანაზღაურება

863 178

1 390 541

1 702 400

 

საქონელი და მომსახურეობა

955 457

1 250 027

1 354 200

 

პროცენტი

0,00

350

0

 

სუბსიდიები

390 583

265 900

139 500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4 534

2 330

0

 

სხვა ხარჯები

50 801

73 858

23 200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 229 895

969 000

2 710 500

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1 411 869

1 420 116

2 254 500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

56

56

 

ხარჯები

812 367

1 001 076

1 133 900

 

შრომის ანაზღაურება

171 364

312 466

545 400

 

საქონელი და მომსახურეობა

200 339

354 102

429 600

 

პროცენტი

0,00

350

0

 

სუბსიდიები

390 583

265 900

139 500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 526

0

0

 

სხვა ხარჯები

48 555

68 258

19 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

599 501

419 040

1 120 600

05 01 01

ა.ა.ი.პ. ქედის სასპორტო სკოლა

396 429

673 876

584 000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

29

29

 

ხარჯები

356 196

593 476

577 000

 

შრომის ანაზღაურება

171 364

255 636

270 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

158 951

271 782

293 400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 526

0

0

 

სხვა ხარჯები

24 355

66 058

13 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40 233

80 400

7 000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

63 388

80 000

90 000

 

ხარჯები

63 388

80 000

90 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

41 388

80 000

90 000

 

სხვა ხარჯები

22 000

0

0

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

392 783

330 600

468 700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

81,00

27

27

 

ხარჯები

392 783

327 600

466 900

 

შრომის ანაზღაურება

0,00

56 830

275 400

 

საქონელი და მომსახურეობა

0,00

2 320

46 200

 

პროცენტი

0,00

350

0

 

სუბსიდიები

390 583

265 900

139 500

 

სხვა ხარჯები

2 200

2 200

5 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,00

3 000

1 800

05 01 03 01

საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

224 677

132 800

0

 

ხარჯები

224 677

132 800

0

 

სუბსიდიები

224 677

132 800

0

05 01 03 02

შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალები

168 106

135 300

140 300

 

ხარჯები

168 106

135 300

140 300

 

სუბსიდიები

165 906

133 100

139 500

 

სხვა ხარჯები

2 200

2 200

800

05 01 03 03

ააიპ ,,ბავშვთა საფეხბურთო კლუბი ქედა"

0

62 500

328 400

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

27

27

 

ხარჯები

0

59 500

326 600

 

შრომის ანაზღაურება

 

56 830

275 400

 

საქონელი და მომსახურეობა

0,00

2 320

46 200

 

პროცენტი

 

350

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

5 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3 000

1 800

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

559 268

335 640

1 111 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

559 268

335 640

1 111 800

05 01 04 01

მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია                                 (დანდალო, ზესოფელი, კოლოტაური, სოფ.ცხმორისი)

0

0

646 200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

646 200

05 01 04 02

სოფელ ცხემნაში მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა

0

0

183 900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

183 900

05 01 04 03

დაბა ქედაში თედო სახოკიას ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა

0

0

281 700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

281 700

05 01 04 04

ქედის მუნიციპალიტეტში, სოფელ გოგიაშვილებში არსებული მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

86 100

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

86 100

0

05 01 04 05

ქედის მუნიციპალიტეტში, დანდალოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ხარაულის ცენტრში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

0

145 540

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

145 540

0

05 01 04 06

 ზუნდაგის  მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

104 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

104 000

0

05 01 04 07

სოფელ ზედა მახუნცეთში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

101 728

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101 728

0

0

05 01 04 08

სოფელ კვაშტაში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

178 114

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

178 114

0

0

05 01 04 09

დაბა ქედაში აბუსერიძის ქუჩის მიმდებარედ  მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

279 426

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

279 426

0

0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2 082 580

2 531 890

3 675 300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

141

143

144

 

ხარჯები

1 452 186

1 981 930

2 085 400

 

შრომის ანაზღაურება

691 814

1 078 075

1 157 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

755 118

895 925

924 600

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 008

2 330

0

 

სხვა ხარჯები

2 246

5 600

3 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

630 394

549 960

1 589 900

05 02 01

ა.(ა).ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი

909 536

1 489 030

1 496 000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

103

105

105

 

ხარჯები

895 435

1 399 080

1 467 700

 

შრომის ანაზღაურება

507 035

788 600

843 500

 

საქონელი და მომსახურეობა

387 077

606 250

621 700

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 278

2 330

0

 

სხვა ხარჯები

45

1 900

2 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 101

89 950

28 300

05 02 02

ა.ა.ი.პ. ქედის სახელოვნებო სკოლა

151 505

272 175

294 000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

29

29

 

ხარჯები

149 945

272 175

291 700

 

შრომის ანაზღაურება

133 240

209 375

221 100

 

საქონელი და მომსახურეობა

16 705

62 400

70 600

 

სხვა ხარჯები

 

400

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 560

0

2 300

05 02 03

ა.ა.ი.პ. ქედის ისტორიული მუზეუმი

100 621

165 450

194 000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

9

10

 

ხარჯები

96 861

158 740

185 000

 

შრომის ანაზღაურება

51 539

80 100

92 400

 

საქონელი და მომსახურეობა

43 391

78 340

92 300

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 730

0

0

 

სხვა ხარჯები

201

300

300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 760

6 710

9 000

05 02 04

კულტურული ღონისძიების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

421 848

112 435

101 000

 

ხარჯები

280 248

112 435

101 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

278 248

109 435

100 000

 

სხვა ხარჯები

2 000

3 000

1 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

141 600

0

0

05 02 05

  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

23 961

39 500

40 000

 

ხარჯები

23 961

39 500

40 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

23 961

39 500

40 000

05 02 05 01

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

23 961

39 500

40 000

 

ხარჯები

23 961

39 500

40 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

23 961

39 500

40 000

05 02 06

კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

475 108

453 300

1 550 300

 

ხარჯები

5 735

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

5 735

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

469 373

453 300

1 550 300

05 02 06 01

დაბა ქედის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

0

0

950 300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

950 300

05 02 06 02

წონიარისის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

0

0

600 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

600 000

05 02 06 03

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დანდალოში არსებული კულტურის სახლისა  და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

392 184

453 300

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

392 184

453 300

0

05 02 06 04

სოფელ გეგელიძეებში ფრიდონ ხალვაშის სახლმუზეუმისათვის ინვენტარის შეძენა

77 768

0

0

 

ხარჯები

5 735

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

5 735

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72 033

0

0

05 02 06 05

სოფელ მერისის კულტურის სახლის რემონტი

5 156

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 156

0

0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

2 262 889

2 273 887

2 527 300

 

ხარჯები

1 951 057

2 053 187

2 177 300

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

5 560

0

 

სუბსიდიები

191 260

273 197

177 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 202 570

1 326 480

1 478 100

 

სხვა ხარჯები

557 227

447 950

522 200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

311 833

220 700

350 000

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1 041 566

921 240

911 800

 

ხარჯები

932 198

921 240

911 800

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

5 560

0

 

სუბსიდიები

191 260

138 700

150 800

 

სოციალური უზრუნველყოფა

740 938

776 980

761 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109 369

0

0

06 01 01

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ამბულატორიებში დასაქმებული ექიმების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

191 260

138 700

150 800

 

ხარჯები

191 260

138 700

150 800

 

სუბსიდიები

191 260

138 700

150 800

06 01 02

სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა

153 411

160 665

225 000

 

ხარჯები

153 411

160 665

225 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

5 560

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

153 411

155 105

225 000

06 01 03

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

90 000

93 600

93 600

 

ხარჯები

90 000

93 600

93 600

 

სოციალური უზრუნველყოფა

90 000

93 600

93 600

06 01 04

ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება

88 980

80 000

80 000

 

ხარჯები

88 980

80 000

80 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

88 980

80 000

80 000

06 01 05

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა

399 954

440 000

350 000

 

ხარჯები

399 954

440 000

350 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

399 954

440 000

350 000

06 01 06

ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფა

8 594

8 275

12 400

 

ხარჯები

8 594

8 275

12 400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8 594

8 275

12 400

06 01 07

თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

109 369

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109 369

0

0

06 01 07 01

 პირველი მაისის ადმინისტრაციულ ერთეულში ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია

50 547

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 547

0

0

06 01 07 02

ზვარის ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია

47 407

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47 407

0

0

06 01 07 03

სოფელ დოლოგანში ადმინისტრაციული შენობისა და ამბულატორიის რეაბილიტაცია

11 415

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 415

0

0

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

1 221 323

1 352 647

1 615 500

 

ხარჯები

1 018 859

1 131 947

1 265 500

 

სუბსიდიები

0

134 497

26 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

461 632

549 500

717 100

 

სხვა ხარჯები

557 227

447 950

522 200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

202 464

220 700

350 000

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

30 473

32 000

32 000

 

ხარჯები

30 473

32 000

32 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30 473

32 000

32 000

06 02 02

ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

71 751

81 750

107 700

 

ხარჯები

71 751

81 750

107 700

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 500

20 500

47 500

 

სხვა ხარჯები

70 251

61 250

60 200

06 02 03

 ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები  არამობილური ხანდაზმულებისათვის

12 120

0

0

 

ხარჯები

12 120

0

0

 

სხვა ხარჯები

12 120

0

0

06 02 04

ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

100 500

105 000

105 000

 

ხარჯები

100 500

105 000

105 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

100 500

105 000

105 000

06 02 05

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

49 400

37 500

75 000

 

ხარჯები

49 400

37 500

75 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

49 400

37 500

75 000

06 02 06

ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა

19 624

32 500

35 000

 

ხარჯები

19 624

32 500

35 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19 624

32 500

35 000

06 02 07

სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

39 284

54 500

50 000

 

ხარჯები

39 284

54 500

50 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

39 284

54 500

50 000

06 02 08

საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა

99 395

100 000

0

 

ხარჯები

99 395

100 000

0

 

სხვა ხარჯები

99 395

100 000

0

06 02 09

ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლის პროგრამა

202 464

220 700

350 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

202 464

220 700

350 000

06 02 10

მოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის  ფინანსური დახმარება

81 000

165 500

249 000

 

ხარჯები

81 000

165 500

249 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

81 000

165 500

249 000

06 02 11

0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციალური სამკურნალო კვების პროდუქტების შესაძენად ფინანსური დახმარება

3 000

14 400

28 800

 

ხარჯები

3 000

14 400

28 800

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 000

14 400

28 800

06 02 12

საქმიანობათა  ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის  ხელშეწყობისათვის

20 000

26 200

26 200

 

ხარჯები

20 000

26 200

26 200

 

სუბსიდიები

 

26 200

26 200

 

სხვა ხარჯები

20 000

0

0

06 02 13

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარება

113 112

286 700

462 000

 

ხარჯები

113 112

286 700

462 000

 

სხვა ხარჯები

113 112

286 700

462 000

06 02 14

მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე ფინანსური დახმარება

0

87 600

94 800

 

ხარჯები

0

87 600

94 800

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

87 600

94 800

06 02 15

ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შშმ პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშემწყობი სერვისების თანადაფინანსება

0

108 297

0

 

ხარჯები

0

108 297

0

 

სუბსიდიები

 

108 297

0

06 02 16

სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი)

379 200

0

0

 

ხარჯები

379 200

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

136 851

0

0

 

სხვა ხარჯები

242 349

0

0