საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 17
დოკუმენტის მიმღები საჩხერის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/11/2024
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/11/2024
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2025
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.130.016504
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
17
29/11/2024
ვებგვერდი, 29/11/2024
190020020.35.130.016504
საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (29/11/2024 - 17/01/2025)

 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №17

2024 წლის 29 ნოემბერი

ქ. საჩხერე

 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ საქართველოს კანონის 78-ე მუხლის მეორე ნაწილისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

თავი I
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023
წლის
 ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 I. შემოსავლები

44,129.0

41,291.1

16,085.1

25,206.0

26,921.4

285.8

26,635.6

 გადასახადები

20,211.7

21,746.8

0.0

21,746.8

23,646.0

0.0

23,646.0

 გრანტები

20,785.9

16,461.1

16,085.1

376.0

285.8

285.8

0.0

 სხვა  შემოსავლები

3,131.4

3,083.2

0.0

3,083.2

2,989.6

0.0

2,989.6

 II. ხარჯები

19,045.9

21,613.4

2,147.6

19,465.8

21,757.7

279.8

21,477.9

 შრომის ანაზღაურება

3,576.4

3,877.2

0.0

3,877.2

4,551.4

0.0

4,551.4

 საქონელი და მომსახურება

3,227.1

4,371.8

1,680.5

2,691.3

2,785.4

0.0

2,785.4

 პროცენტი

27.2

25.4

0.0

25.4

18.5

0.0

18.5

სუბსიდიები

10,109.5

10,997.0

256.6

10,740.4

11,968.4

263.8

11,704.6

გრანტები

51.7

71.3

0.0

71.3

61.7

0.0

61.7

 სოციალური უზრუნველყოფა

1,210.4

1,414.7

15.0

1,399.7

1,635.0

16.0

1,619.0

 სხვა ხარჯები

843.6

856.0

195.5

660.5

737.3

0.0

737.3

 III. საოპერაციო სალდო

25,083.1

19,677.7

13,937.5

5,740.2

5,163.7

6.0

5,157.7

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

26,377.7

35,766.9

24,842.2

10,924.7

5,089.3

6.0

5,083.3

 ზრდა

26,514.3

35,905.8

24,842.2

11,063.6

5,224.3

6.0

5,218.3

 კლება

136.6

138.9

0.0

138.9

135.0

0.0

135.0

 V. მთლიანი სალდო

-1,294.6

-16,089.2

-10,904.7

-5,184.5

74.4

0.0

74.4

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1,369.0

-16,163.6

-10,904.7

-5,258.9

0.0

0.0

0.0

 კლება

1,369.0

16,163.6

10,904.7

5,258.9

0.0

0.0

0.0

      ვალუტა და დეპოზიტები

1,369.0

16,163.6

10,904.7

5,258.9

0.0

0.0

0.0

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-74.4

-74.4

0.0

-74.4

-74.4

0.0

-74.4

 კლება

74.4

74.4

0.0

74.4

74.4

0.0

74.4

     საშინაო

74.4

74.4

0.0

74.4

74.4

0.0

74.4

სესხები

74.4

74.4

0.0

74.4

74.4

0.0

74.4

 VIII. ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023
წლის
 ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

სულ

 სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 შემოსულობები

44265.6

41430.0

16085.1

25344.9

27056.4

285.8

26770.6

 შემოსავლები

44129.0

41291.1

16085.1

25206.0

26921.4

285.8

26635.6

 არაფინანსური აქტივების კლება

136.6

138.9

0.0

138.9

135.0

0.0

135.0

 გადასახდელები

45634.6

57593.6

26989.8

30603.8

27056.4

285.8

26770.6

 ხარჯები

19045.9

21613.4

2147.6

19465.8

21757.7

279.8

21477.9

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

26514.3

35905.8

24842.2

11063.6

5224.3

6.0

5218.3

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 ვალდებულებების კლება

74.4

74.4

0.0

74.4

74.4

0.0

74.4

 ნაშთის ცვლილება

-1369.0

-16163.6

-10904.7

-5258.9

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 26921,4  ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023
წლის
 ფაქტი

2024 წლის გეგმა

  2025 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 შემოსავლები

44129.0

41291.1

16085.1

25206.0

26921.4

285.8

26635.6

       გადასახადები

20211.7

21746.8

0.0

21746.8

23646.0

0.0

23646.0

       გრანტები

20785.9

16461.1

16085.1

376.0

285.8

285.8

0.0

       სხვა შემოსავლები

3131.4

3083.2

0.0

3083.2

2989.6

0.0

2989.6

 

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 23646.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023 წლის
 ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

 გადასახადები

20211.7

21746.8

23646.0

      ქონების გადასახადი

1088.8

950.0

950.0

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

686.5

640.0

640.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

129.3

110.0

110.0

ეკონომიკურ საქმიანობაზე გამოყენებულ ქონებაზე

0.4

0.0

0.0

არაეკონომიკურ საქმიანობაზე გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

128.9

110.0

110.0

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

50.9

40.0

40.0

ფიზიკური პირებიდან

38.9

25.0

25.0

იურიდიული პირებიდან

12.0

15.0

15.0

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

222.1

160.0

160.0

ფიზიკური პირებიდან

70.3

50.0

50.0

იურიდიული პირებიდან

151.8

110.0

110.0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

19122.9

20796.8

22696.0

 

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 285.8 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023 წლის
 ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

გრანტები

20785.9

16461.1

285.8

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

20785.9

16461.1

285.8

მიზნობრივი ტრანსფერი

1667.3

1817.2

285.8

სხვა მიმდინარე გრანტები  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან-

8.0

0.0

0.0

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

19110.6

14643.9

0.0

სპეციალური ტრანსფერი

3640.0

2110.0

0.0

კაპიტალური ტრანსფერი

13825.8

11310.0

0.0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

7634.8

10628.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

682.0

682.0

0.0

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი

509.3

0.0

0.0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

4999.7

0.0

0.0

სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

430.0

1223.9

0.0

,,საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018-2021 წლების სტრატეგიის ფარგლებში ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების თაობაზე"

430.0

510.0

0.0

სახელმწიფო პროგრამა ,,განახლებული რეგიონები''

0.0

376.0

0.0

მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობა

0.0

337.9

0.0

გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან

1214.8

0.0

0.0

 

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 2,989.6 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023
წლის
 ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

3131.4

3083.2

2989.6

შემოსავლები საკუთრებიდან

1220.7

1348.1

1195.5

პროცენტები

888.2

947.0

790.0

რენტა

332.5

401.1

405.5

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

326.5

400.0

400.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუმფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

6.0

1.1

5.5

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1343.3

1205.1

1264.1

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1140.4

1110.1

1060.1

სანებართვო მოსაკრებელი

8.6

10.0

10.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.0

0.1

0.1

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

2.6

0.0

0.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

1086.1

1050.0

1000.0

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

43.1

50.0

50.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

202.9

95.0

204.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

202.9

95.0

204.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

494.8

450.0

450.0

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებილი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

0.6

0.0

0.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0.0

80.0

80.0

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

72.6

0.0

0.0

 

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  21757.7 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023
წლის
 ფაქტი

   2024 წლის გეგმა

  2025 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

სულ

 სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 საკუთარი შემო-სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო-სავლები

 ხარჯები

19,045.9

21,613.4

2,147.6

19,465.8

21,757.7

279.8

21,477.9

 შრომის ანაზღაურება

3,576.4

3,877.2

0.0

3,877.2

4,551.4

0.0

4,551.4

 საქონელი და მომსახურება

3,227.1

4,371.8

1,680.5

2,691.3

2,785.4

0.0

2,785.4

პროცენტი

27.2

25.4

0.0

25.4

18.5

0.0

18.5

სუბსიდიები

10,109.5

10,997.0

256.6

10,740.4

11,968.4

263.8

11,704.6

გრანტები

51.7

71.3

0.0

71.3

61.7

0.0

61.7

 სოციალური უზრუნველყოფა

1,210.4

1,414.7

15.0

1,399.7

1,635.0

16.0

1,619.0

 სხვა ხარჯები

843.6

856.0

195.5

660.5

737.3

0.0

737.3

 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 5089.3 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 5224.3 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება  135.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 დასახელება

 2023 წლის
ფაქტი

2024 წლის გეგმა

  2025 წლის გეგმა

01 01

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

353.4

441.0

141.1

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

353.4

441.0

141.1

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

24325.2

30391.8

3556.8

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

11068.2

14276.4

1784.9

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

8368.8

9522.9

138.7

02 03

 გარე განათება

236.1

177.4

42.4

02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2197.1

2308.2

148.6

02 06

მდინარის ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

380.8

1678.2

0.0

02 07

სოფლის  პროგრამების  განსახორციელებელი პროექტები

1206.2

1488.4

166.6

02 08

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

455.9

307.0

350.0

02 09

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა

412.1

633.3

925.6

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

111.9

112.6

150.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

109.9

112.6

150.0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

2.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

325.5

204.3

101.0

04 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება

21.0

70.6

70.0

04 03

განათლების დაწესებულების ხელშეწყობა

9.9

6.2

11.0

04 04

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია

294.6

127.5

20.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1385.0

4739.9

1269.4

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1134.5

4035.2

1162.9

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

250.5

704.7

106.5

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

13.3

16.2

6.0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

6.3

16.2

6.0

06 03

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია

7.0

0.0

0.0

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

26514.3

35905.8

5224.3

 

ათას ლარში

დასახელება

 2023 წლის
ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

136.6

138.9

135.0

ძირითადი აქტივები

46.2

104.2

85.0

შენობა ნაგებობები

46.2

104.2

85.0

არასაცხოვრებელი შენობები

46.2

104.2

85.0

არაწარმოებული აქტივები

90.4

34.7

50.0

მიწა

90.4

34.7

50.0

 

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქცი-ონალური კოდი

 დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5,036.8   

6,257.8   

7,331.5   

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5,009.6   

6,227.5   

7,308.1   

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5,009.6   

6,067.8   

6,858.1   

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

159.7   

450.0   

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

27.2   

25.4   

18.5   

7.0.1.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

4.9   

4.9   

 7.2

 თავდაცვა

257.0   

0.0   

0.0   

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

257.0   

0.0   

0.0   

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

13,698.8   

17,688.2   

3,496.3   

 7.4 5

 ტრანსპორტი

12,374.6   

16,116.6   

3,329.7   

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

12,374.6   

16,116.6   

3,329.7   

 7.4 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1,324.2   

1,571.6   

166.6   

 7.5

 გარემოს დაცვა

2,450.9   

4,708.2   

1,920.4   

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

1,040.3   

1,317.8   

1,488.9   

7.5 2

ჩამდინარე წყლების მართვა

746.5   

1,427.7   

134.4   

7.5 3

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

388.3   

1,678.2   

0.0   

7.5 4

ბიომრავალფეროვნებისა დალანშაფტების დაცვა

275.8   

284.5   

297.1   

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

12,725.2   

13,262.3   

2,756.0   

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

230.9   

367.7   

0.0   

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

483.9   

1,022.6   

0.0   

 7.6 3

 წყალმომარაგება

9,569.3   

9,795.2   

2,004.3   

 7.6 4

 გარე განათება

720.1   

791.2   

603.1   

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

1,721.0   

1,285.6   

148.6   

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

179.6   

272.8   

269.8   

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

172.6   

272.8   

269.8   

7.7 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

7.0   

0.0   

0.0   

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

4,440.8   

8,009.5   

4,819.7   

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2,586.9   

5,671.4   

2,883.4   

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

1,757.4   

2,288.1   

1,886.3   

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

96.5   

50.0   

50.0   

 7.9

 განათლება

5,373.8   

5,715.6   

4,543.2   

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

3,777.1   

3,860.7   

4,199.2   

7.9 6

განათლების სფეროში დამხმარე მომსახურება

1,307.3   

1,532.4   

0.0   

7.9 8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

289.4   

322.5   

344.0   

 7 10

 სოციალური დაცვა

1,397.3   

1,604.8   

1,845.1   

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

716.6   

830.6   

895.0   

7 10 11

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

661.1   

715.6   

800.0   

7 10 12

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

55.5   

115.0   

95.0   

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

2.0   

20.0   

20.0   

7 10 3

მარჩენადაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

39.6   

50.0   

50.0   

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

422.2    

460.0   

590.0   

7 10 6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

8.1   

40.0   

40.0   

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

55.2   

54.4   

70.0   

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

153.6   

149.8   

180.1   

 

 სულ

45,560.2   

57,519.2   

26,982.0   

 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 74,4 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 5163.7 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

  2024 წლის გეგმა

  2025 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

25,083.1

19677.7

5163.7

 მთლიანი სალდო

-1,294.6

-16,089.2

74.4

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1,369.0

-16,163.6

0.0

 კლება

1,369.0

16,163.6

0.0

        ვალუტა და დეპოზიტი

1,369.0

16,163.6

0.0

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

 

დასახელება

 2023 წლის
ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

 ვალდებულებების ცვლილება

-74.4

-74.4

-74.4

 კლება

74.4

74.4

74.4

        საშინაო

74.4

74.4

74.4

 

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსასხურება და დაფარვა.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა განისაზღვროს 92,9 (პროცენტი 18,5 ათასი ლარი; ძირი 74.4 ათასი ლარი) ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებულ "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში მიღებული სასესხო ვალდებულებების (ძირი) ძირითადი თანხის დაფარვას.

2018 წლიდან 2024 წლის დღეის მდგომარეობით გადახდილია სასესხო ვალდებულებები  (ძირი) 409068 ლარი.

2025 წლისათვის იგეგმება 74,4 ათასი ლარის ოდენობით ვალის (ძირი) შემცირება.

 

დასახელება

საპროგნოზო ვალი

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსასხურება და დაფარვა

92,9

პროცენტი

18,5

ძირი

74.4

 

თავი II. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:

  1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
  2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
  3. განათლება;
  4. კულტურა, რელიგია,  ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები;
  5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
  6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 6386,7 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

  2025 წლის გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6,386.7

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

2,054.1

02 01 01

საყრდენი კედლის მოწყობა

97.7

02 01 02

თოვლისაგან გზის გაწმენდის სამუშაოები

250.0

02 01 05

საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და ქუჩების მონიშვნითი სამუშაოები

91.6

02 01 06

ქალაქ საჩხერეში ქუჩების რეაბილიტაცია

104.0

02 01 07

მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობა

1,510.8

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

2,138.7

02 02 01

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგება, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2,004.3

02 02 02

საკანალიზაციო სისტემების, კოლექტორების და გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა

134.4

02 03

 გარე განათება

603.1

02 03 01

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

40.0

02 03 02

 გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

563.1

02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

148.6

02 04 01

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

30.0

02 04 03

ქალაქის კეთილმოწყობა

118.6

02 07

სოფლის  პროგრამების  განსახორციელებელი პროექტები

166.6

02 08

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

350.0

02 09

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა

925.6

 

1. პრიორიტეტი -ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა,  რეაბილიტაცია  და  ექსპლოატაცია   (პროგრამული  კოდი  02 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება კვლავაც ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია, რაც გულისხმობს  საგზაო ინფრასტრუქტურის, წყლის სიტემების, ქალაქის კეთილმოწყობის სამუშაოებს  და სხვა.

1.1  პროგრამა -საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,  რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა  (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საჩხერის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, გზის საფარის თოვლისგან გაწმენდა საჭიროების შემთხვევაში, საყრდენი კედლების მოწყობა, დაგეგმილია  გზებზე ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების მოვლა-პატრონობა, ქალაქ საჩხერეში ქუჩების რებილიტაცია,  მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობა.

პროგრამის მიზანია: მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. საბავშვო ეტლით მოსარგებლეებისათვის და შშმ პირებისათვის ადაპტირებული, ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულთა კომფორტული, უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, მგზავრობის დროის და სატრანსპორტო დანახარჯების დაზოგვა, ფეხით გადაადგილებისას მაღალი კომფორტის შექმნა და სხვა.

პროგრამა კავშირშია მდგრადი განვითარების შემდეგ მიზანთან: SDG 3, SDG 9, SDG 11.

1.1.1 ქვეპროგრამა -საყრდენი კედლის მოწყობა  (პროგრამული კოდი 02 01 01)

ქვეპროგრამით ძირითადად საქმე გვაქვს, როგორც მეწყერული მოვლენების პრევენციასთან, ასევე რომ არ მოხდეს მიწის ჩამოშლა სავალ ნაწილზე. აღნიშნული ღონიძიებების გატარება საჭიროა  მოსახლეობის უსაფრთხოების და მათი შეუფერხებელი გადაადგილების მიზნით. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ სარეკში საყრდენი რკ/ბეტონის კედლის მოწყობა; კორბოულის, საირხის, ჭალის, ჩიხის ადმინისტრაციულ ერთეულებში საყრდენი კედლის მოწყობა.

ქვეპროგრამის მიზანია:  საყრდენი კედლების მოწყობით უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება.

ქვეპროგრამა კავშირშია მდგრადი განვითარების შემდეგ მიზანთან: SDG 9, SDG 11.

1.1.2 ქვეპროგრამა -თოვლისაგან გზის გაწმენდის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 02 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ზამთრის პერიოდში ცენტრალურ საავტომობილო  და საუბნო გზებზე  საჭიროებიდან გამომდინარე  თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა მძიმე ტექნიკის საშუალებით, ასევე მოყინულ გზებზე მარილისა და ქვიშის ნაზავის მოყრა.  აღნიშნული ღონიძიებების გატარება საჭიროა, ვინაიდან არ მოხდეს დასახლებული პუნქტის მოწყვეტა რაიონულ ცენტრს და ასევე ხელმისაწვდომი იყოს კონკრეტული დასახლებებისათვის სასწრაფო სამედიცინო თუ სხვა გადაუდებელი დახმარების მომსახურება, აღნიშნული ემსახურება მოსახლეობის უსაფრთხო და  შეუფერხებელ გადაადგილებას.

ქვეპროგრამის მიზანია:  საავტომობილო ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება.

ქვეპროგრამა კავშირშია მდგრადი განვითარების შემდეგ მიზანთან: SDG 3, SDG 9, SDG 11.

1.1.3 ქვეპროგრამა -საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და ქუჩების მონიშვნითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 02 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ვიდეო სათვალთვალო კამერების (სატრანსპორტო საშუალებების სახელმწიფო ნომრის ამომცნობი და ზოგადი ხედვის) მოვლა-პატრონობის მომსახურების შესყიდვა; ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემის მოსაწყობად საჭირო ტექნიკის შეძენა-მონტაჟი-ინსტალაცია.

ქვეპროგრამის მიზანია: როგორც ფეხით მოსიარულეთა ასევე ავტოტრანსპორტის გადაადგილების მოწესრიგება და უსაფრთხოების გაზრდა.

ქვეპროგრამა კავშირშია მდგრადი განვითარების შემდეგ მიზანთან: SDG 3, SDG 9, SDG 11.

1.1.4 ქვეპროგრამა -ქალაქ საჩხერეში ქუჩების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 01 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ საჩხერის ქუჩების  რეაბილიტაცია, ასევე რგპფ-ის თანადაფინანსება.

ქვეპროგრამის მიზანია: გამართული და მოწესრიგებული ქუჩები და ტროტუარები.

ქვეპროგრამა კავშირშია მდგრადი განვითარების შემდეგ მიზანთან: SDG 9, SDG 11.

1.1.5  ქვეპროგრამა -მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 12 ადმინისტრაციულ ერთეულში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობას, დაახლოებით 26500 კვ.მ. ასევე სანიაღვრე სისტემების მოწყობა. იგეგმება საჩხერის მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში საუბნო გზებზე რკ-ბეტონის საფაროს მოწყობა. ქვეპროგრამით განხორციელდება გარდამავალი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების რგპფ -ის თანადაფინანსება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყობა: სარეკის, ცხომარეთის, ჩიხის, ჭალის, არგვეთის, გორისის, საირხის, ქორეთის, ჯალაურთის, კორბოულის, მერჯევის, ჭალოვანის ადმინისტრაციულ ერთეულებში საუბნო გზებზე რკინა-ბეტონის გზის მოწყობა.   

ქვეპროგრამის მიზანია: პროექტების განხორციელების შედეგად შემცირდება გამოფრქვევები და გზის გაუმართაობის შედეგად გზაზე წარმოქმნილი მტვერი, გზის რეაბილიტაცია დადებითად იმოქმედებს სოფლებიდან ადგილობრივი მოსახლეობის მიგრაციის შემცირებაზე.

ქვეპროგრამა კავშირშია მდგრადი განვითარების შემდეგ მიზანთან: SDG 3, SDG 9, SDG 11

1.2 პროგრამა- წყლის სიტემების განვითარება (პროგრამული კოდი 0202)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის შპს ,,საჩხერის წყალკანალი“-ის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) განვითარების ხელშეწყობას.  წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება ორი  ქვეპროგრამისაგან: 1) მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგება, რეაბილიტაცია, მშენებლობა, 2)საკანალიზაციო სისტემის, კოლექტორების და გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა.  საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი  ბიუჯეტის სახრებით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდანაც. 

წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული საჭიროებები და სამუშაოების განხორციელების შედეგად მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე ინფრასტრუქტურა. წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ყველა კატეგორიისათვის.

პროგრამის მიზანია: წყლის სისტემების და სანიაღვრე არხების გამართული ფუნქციონირება, მოსახლეობის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება, წყლის მოხმარების დონის ამაღლება ოჯახებში. წყლის სისტემების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგების უზრუნველყოფა.

პროგრამა კავშირშია მდგრადი განვითარების შემდეგ მიზანათან: SDG 6, SDG 11.

1.2.1 ქვეპროგრამა -მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგება, რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 020201)

წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია), რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიანს, ამ ეტაპზე ქვეპროგრამა გულისხმობს მუნიციპალიტეტის კონკრეტული დასახლებებისათვის წყალმომარაგებას. პროგრამით ხორციელდება შპს ,,საჩხერის წყალკანალის“ სუბსიდირება. შ.პ.ს ,,საჩხერის წყალკანალის“ მომხმარებლის არიალში ამ ეტაპზე შედის ქ. საჩხერე და მუნიციპალიტეტის 28 სოფელი: იცქისი, არგვეთი, სავანე, მერჯევი, ივანწმინდა, გორისა, გამოღმა  არგვეთი, უზუნთა, ბაჯითი, სარეკი, საირხე, ჭორვილა, სხვიტორი,  ჩიხა, ზედა და ქვედა ორღული, დუნთა, ჭალა, სპეთი, დარყა, ჯრია, პერევი, ცხამი, მახათაური, შალაური, მოძვი, ქორეთი, კალვათა, ქვემოხევი.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის გარდამავალი სამუშაოების რგპფ-ის თანადაფინანსება.

ვეპროგრამის მიზანია: 24 საათიანი წყალმომარაგება, სუფთა და ხარისხიანი წყლის  უწყვეტი მიწოდება ქალებისათვის, მამაკაცებისათვის, ბავშვებისათვის, შშმ პირებისათვის. (არსებული ლაბორატორიის გადაიარაღება); წყლის დანაკარგების არსებულ ნიშნულზე შენარჩუნება; არსებული ძირითადი საშუალებების ექსპლუატაციის ნორმების, მისთვის განსაზღვრული პირობების შენარჩუნებით და თავისდროული მიმდინარე შეკეთებით; მოწესრიგებული წყლის სიტემები, ასევე წყლის სისტემების გაზრდილი რაოდენობა.

ქვეპროგრამა კავშირშია მდგრადი განვითარების შემდეგ მიზანათან: SDG 6.

1.2.2 ქვეპროგრამა -საკანალიზაციო სისტემების, კოლექტორების და გამწმენ ნაგებობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 020202)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ყველა კატეგორიის დასახლებებში საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების, საკანალიზაციო სისტემების გამწმენდი ნაგებობების, წყალარინების და სანიაღვრე სისტემების მოწესრიგებას და განვითარებას. პროგრამით დაგეგმილია კანალიზაციის სისტემის მოწყობის გარდამავალი სამუშაოების  რგპფ-ის თანადაფინანსება. იგეგმება: ქ. საჩხერეში ე.წ  ,,გელბახიანების ტბის'' სადრენაჟო სისტემის მოწყობა.

ქვეპროგრამის მიზანია: მოწესრიგებული საკანალიზაციო სისტემები.

ქვეპროგრამა კავშირშია მდგრადი განვითარების შემდეგ მიზანათან: SDG 6, SDG 11

1.3. პროგრამა -გარე განათება (პროგრამული კოდი  02  03 )

ღამის საათებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულ და შშმ პირთა კონფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის მნიშვნელოვანია გარე-განათების სისტემის მოწყობა და მისი გამართული ფუნქციონირება. პროგრამა ითვალისწინებს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერირორიაზე გარეგანათების ორგანიზებას და სრულყოფილ ფუნქციონირებას, კერძოდ; ქალაქის ქუჩების, სკვერების, ბაღების (დასვენების პარკები), სატრანსპორტო და საფეხმავლო ხიდების განათების ქსელის მოვლასა და ექსპლოატაციას. ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების ცენტრალური გზების გარეგანათების ქსელის მოვლა-ექსპლოატაცია.

პროგრამის მიზანია: ღამის პერიოდში განათებული საჩხერის მუნიციპალიტეტი.

პროგრამა კავშირშია მდგრადი განვითარების შემდეგ მიზანათან: SDG 11.

1.3.1 ქვეპროგრამა - გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 01)

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. საჩხერეში (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები) და 8 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში, საუბნო გზებზე), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 20%. იგეგმება: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქ. საჩხერე, საირხე, ქორეთი, პერევი, სარეკი, არგვეთის, გორისა გარე განათების ქსელის ახლის მოწყობისა და არსებულის სარემონტო სამუაოები.

ქვეპროგრამის მიზანია: ღამის პერიოდში განათებული საჩხერის მუნიციპალიტეტი.

1.3.2 ქვეპროგრამა - გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი  02 03 02)

ღამის საათებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულ და შშმ პირთა კონფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის მნიშვნელოვანია გარე-განათების სისტემის მოწყობა და მისი გამართული ფუნქციონირება, პროგრამა ითვალისწინებს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერირორიაზე გარეგანათების ორგანიზებასა და სრულყოფილ ფუნქციონირებას კერძოდ; ქუჩების, სკვერების, ბაღების (დასვენების პარკები), სატრანსპორტო და საფეხმავლო ხიდების განათების ქსელის მოვლასა და ექსპლოატაციას. ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლების: სხვიტორის, ჩიხის, ორღულის, პერევის, სავანის, არგვეთის, ჭორვილის, კალვათის, ივანწმინდის, საირხის, მერჯევის, იცქისის, სარეკის, ბაჯითის, გამოღმა არგვეთის, ქვემოხევის, ჭალის, კორბოულის  მიმართულებით ცენტრალური გზებისა და გომი-საჩხერე-ჭიათურის გზის საჩხერის მონაკვეთზე განლაგებული გარეგანათების ქსელის მოვლა-ექსპლოატაცია.

ქვეპროგრამის მიზანია: ღამის პერიოდში განათებული საჩხერის მუნიციპალიტეტი.

1.4 პროგრამა -მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი  02  04 )  

 კეთილმოწყობის პროგრამაში  იგულისხმება მუნიციპალიტეტში არსებული საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა, ასევე კეთილმოწყობის ობიექტების (პარკები, სკვერები) მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

პროგრამის მიზანია: მოწესრიგებული მუნიციპალიტეტის იერსახე, მიმზიდველი გარემოს შექმნა  მაცხოვრებლებისათვის  და სტუმრებისათვის.

პროგრამა კავშირშია მდგრადი განვითარების შემდეგ მიზანათან: SDG 11.

1.4.1 ქვეპროგრამა -სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი  02  04 01)  

ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული სასაფლაოების შემოღობვის სამუშაოები. კერძოდ: ჩიხისა და არგვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ სოფლებში  სასფლაოების შემოღობვის აღდგენა.

ქვეპროგრამის მიზანია: დაცული სასაფლაოები.

1.4.2 ქვეპროგრამა -ქალაქის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი  02  04 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქ. საჩხერეში არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა, იმ ტეროტრიაზე რომელიც წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის საკუთრებას. დაგეგმილია: ქ. საჩხერეში სკვერებისა და ფანჩატურების მოწყობა;  გარდამავალი სამუშაოების რგპფ-ის თანადაფინანსება.

ქვეპროგრამის მიზანია: დასასვენებელი და გასართობი სივრცის შექმნა ქალაქის ტერიტორიაზე, გაუმჯობესებული მუნიციპალიტეტის იერსახე.

1.5 პროგრამა -სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტები (პროგრამული კოდი  02  07)

პროგრამა ითვალისწინებს ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადმინისტრაციული შენობებისა  და სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობას, ამბულატორიებისა და ბიბლიოთეკების სარემონტო სამუშაოებს. დასასვენებლი ფანჩატურების მოწყობა. დაგეგმილია: სოფელ ჯალაურთაში ადმინისტრაციული შენობისა და სოფლის ბიბლიოთეკის რემონტი; არგვეთისა და ქორეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში ფანჩატურების  მოწყობა; არგვეთისა და ქორეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა; კორბოულის, ჩიხის, გორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში დასასვენებელი სივრცეებისა და ფანჩატურების  მოწყობა.

პროგრამის მიზანია: სოფლის კატეგორიის დასახლებების კავშირის გაძლიერება  ურბანულ დასახლებებთან და მათთვის საჭირო ხარისხიანი მომსახურეობის ადგილზე მიწოდება. სოფლის კატეგორიის დასახლებებში მაცხოვრებელი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

პროგრამა კავშირშია მდგრადი განვითარების შემდეგ მიზანათან: SDG 11.

1.6 პროგრამა -საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა (პროგრამული კოდი  02  08)

პროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოების მოწყობის მიზნით საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვას.

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განახლება-განვითარების კუთხით ხარისხიანი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა.

1.7 პროგრამა -სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი  02  09)

ამ პროგრამით ხორციელდება ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოების დოკუმენტაციის ინსპექტირების ანგარიში და სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურება.

პროგრამის მიზანია: ხარისხიანად შესრულებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოები.

პროგრამა კავშირშია მდგრადი განვითარების შემდეგ მიზანათან: SDG 9.

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1786,0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2025 წლის გეგმა

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,786.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,488.9

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

277.1

03 03

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

20.0


2. პრიორიტეტი -დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი  0300)

პრიორიტეტის ფარგლებში ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება-გაუმჯობესების და ეპიდემიური დაავადებებისგან თავის დაცვის მიზნით, განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება, დამატებითი ურნების დადგმა, არსებული მწვანე საფარის მოვლა, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის გათიბვა. უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები.

2.1 პროგრამა -დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (პროგრამული კოდი  0301)

საჩხერის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. ა(ა)იპ ,,ზურმუხტი" ახორციელებს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ქუჩებისა და სკვერების დასუფთავებას, ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალი ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება-გატანას, რომელსაც ყოველდღიურად ემსახურება 7 ერთეული ნაგავმზიდი სპევ/ავტომანქანა. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში: სარეკის, ბაჯითის, ქვემოხევის, მოხვის, ცხომარეთის, უზუნთის, გაღმა მთის, ქორეთის, პასიეთის, სხვიტორის, კვერეთის, გორისის, გამოღმა არგვეთის, ივანწმინდის, მერჯევის, არგვეთის, სავანის, იცქისის, მახათაურის, შალაურის, ბახიოთის, იტავაზის, დურევის, ცხამის, ზედა და ქვედა ორღულის, ჩიხის, დუნთის, ჭორვილის, საირხის, კალვათის, მოძვის, ჯალაურთის, ჭალის, პერევის, ღონის, სპეთის, ჭურნალის, იფხორის, კორბოულის, შომახეთის, ნიგვზარის, ხვანის, ჭალოვანის, ლიჩის, ღოდორის საუბნო გზების პირზე  დაგროვილი და ბუნკერში შეგროვილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენის გატანა არანაკლებ კვირაში ორჯერ. ქ. საჩხერის ცენტრალურ ქუჩებზე: ივ. გომართლის ქუჩა-აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია, ცენტრალური საავადმყოფოს მიმდებარე ტერიტორია, მ. კოსტავას ქუჩა-რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორია, საავტომობილო და საცალფეხო ხიდების მიმდებარე ტერიტორია, თავისუფლების ქუჩიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა ყოველდღიურად დღეში სამჯერ. გომი-საჩხერე-ჭიათურის გზის საჩხერეის მონაკვეთზე შეგროვილი და ნაგვის ბუნკერებში დაგროვილი ნაგვის გატანა კვირაში ორჯერ. სანიაღვრე არხებიდან ამოღებული ნარჩენების გატანა საჭიროებისამებრ. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად ნაგავსაყრელზე გადის 350-400 მ3 საყოფაცხოვრებო ნარჩენი. ნაგავშემკრებ ურნებს კვირაში ერთჯერ უტარდებათ სანიტარული დასუფთავება.

პროგრამის მიზანია: კარგად დასუფთავებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიები.

პროგრამა კავშირშია მდგრადი განვითარების შემდეგ მიზანათან: SDG 11.

2.2 პროგრამა -მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება (პროგრამული კოდი  0302)

საჩხერის მუნიციპალიტეტში მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა მნიშვნელოვანია. ა(ა)იპ ,,ზურმუხტი" პროგრამის ფარგლებში ახორციელებს: სკვერების, გაზონების, ბაღების (დასვენების პარკების) მოვლა-პატრონობას, სატრანსპორტო მაგისტრალური გზის პირების მწვანე საფარის გაკრეჭვას, მწვანე ნარგავების განაშენიანება და მოვლა-პატრონობას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვას, გამხმარ და ნახევრად გამხმარ ხეებზე ტარდება შესაბამისი ღონისძიებები. ინტენსიურად ტარდება მწვანე საფარისა და ნარგავების მორწვა (მწვანე საფარის შენარჩუნება),  საჭირო შხამ-ქიმიკატებით დამუშავება.   განხორციელდება ქალაქის ქუჩების კეთილმოწყობის სამუშაოები, კერძოდ: სკვერებისა და ხიდების მოაჯირების შეღებვა, ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.  სისტემატიურად მოხდება სანიაღვრე არხების გაწმენდა.

პროგრამის მიზანია: გამწვანებული მუნიციპალიტეტი, მოსახლეობისთვის შექმნილი დასასვენებელი გარემო.

პროგრამა კავშირშია მდგრადი განვითარების შემდეგ მიზანათან: SDG 11.

2.3 პროგრამა -უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  0303)

შესაბამის ლიცენზირებულ ორგანიზაციასთან ხელშეკრულებით ხორციელდება უსახლკარო ცხოველთა იზოლირება ჰუმანური/უმტკივნეულო მეთოდით ლასოთი/ბადით, დეჰელმენტიზაცია (დამუშავება ჭიებზე, პარაზიტებზე), სტერილიზაცია/კასტრაცია, ანტირაბიული და კომპლექსური ვაქცინაცია, იდენტიფიკაცია (სპეციალური ცხოველისათვის განკუთვნილი ქარხნული დანომრილი საჭდით, ბირკით), თითოეული მონაცემის ასახვა სარეგისტრაციო შესაბამის ბლანკში და ყველა სხვა პროცედურის შესრულება, რაც საჭიროა ამ სფეროში არსებული ნორმებითა და დამკვიდრებული საუკეთესო პრაქტიკით; გაყვანილი ძაღლები ბრუნდებიან უკან ბუნებრივ არიალში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

პროგრამის მიზანია: უპატრონო ცხოველებისგან მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა.

პროგრამა კავშირშია მდგრადი განვითარების შემდეგ მიზანათან: SDG 11

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4543,2 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2025 წლის გეგმა

04 00

განათლება

4,543.2

04 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება

4,179.2

04 03

განათლების დაწესებულების ხელშეწყობა

344.0

04 04

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია

20.0

3.  პრიორიტეტი -განათლება (პროგრამული კოდი  0400)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, ასევე მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ აღზრდას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გამართული ფუნქციონირება და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხდება მოსწავლე-ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე განათლების დონის ამაღლების ხელშეწყობა.

3.1 პროგრამა -სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი  0401)

საჩხერის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 23 საბავშო ბაღი, ბაღის 4 განყოფილება ქალაქის ტერიტორიაზეა, ხოლო 19 მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებშია განლაგებული, დაწესებულებაში დასაქმებულია 350 თანამშრომელი, მათგან 301 ქალი და 49 კაცი. მთლიანად რეგისტრირებულია 1044 აღსაზრდელი, რომელთაგან 504 არის გოგო, ხოლო 540 ბიჭი, რომელთა აღზრდას ემსახურება 67 აღმზრდელი ქალბატონი, მათგან 64 არის სერთიფიცირებული აღმზრდელ-პედაგოგი, ერთი ფლობს მარტოხელა მშობლის სტატუსს, ერთი, კი არის შშმ პირი. აღმზრდელებთან ერთად მსახურობენ 67 აღმზრდელის თანაშემწე ქალბატონი: ხოლო სტანდარტის შესაბამისი მენიუს კერძების მომზადებას უზრუნველყოფს ჰასპის (HASP) სერთიფიკატის მქონე 23 მზარეული და 15 მზარეულის თანაშემწე.  

პროგრამის მიზანია: სკოლამდელი ასაკის  ბავშვების სკოლისთვის მზაობა, საბავშვო ბაღის აღსაზრდელების ბავშვებისთვის იმ უნარ-ჩვევების მიცემა, რომელიც განსაზღვრულია შესაბამისი სტანდარტებით. სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისათვის ხარისხიანი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო სერვისების მიწოდება.

პროგრამა კავშირშია მდგრადი განვითარების შემდეგ მიზანათან: SDG 4.

3.2 პროგრამა -განათლების დაწესებულების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  0403)

საჩხერის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები: საგნობრივი, მხატვრულ-შემოქმედებითი, სპორტული, ესტეთიკური ციკლის წრეები, ქორეოგრაფიული სტუდიები, ფოლკლორული ანსამბლი "საწერეთლო", ბავშვთა საესტრადო წრეები, საბავშვო თეატრი "თე-არტი", თოჯინების თეატრი  "კოკროჭინა", ფოლკლორის  მუნიციპალური კლუბი "თავთუხები",  ბიოლოგიის მუნიციპალური კავშირი და ჭადრაკის მუნიციპალური კლუბი, ასევე ფუნქციონირებს საბალეტო სტუდია. საგნობრივ წრეებში, კლუბებსა და სტუდიებში გაერთიანებულია დაახლოებით 490-მდე მოსწავლე. აქედან გოგონების რაოდენობა შეადგენს 310, ხოლო ბიჭების რაოდენობა 180.

პროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, ბავშვთა და მოზარდთა შემოქმედებითი უნარების განვითარება, თეატრალური სფეროსადმი ახალგაზრდა თაობის დაინტერესების ზრდა, სპორტში მოსწავლეთა ჩართულობა.

პროგრამა კავშირშია მდგრადი განვითარების შემდეგ მიზანათან: SDG 4.

3.3 პროგრამა - სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხოორციელდება მუნიციპალიტეტის მაშტაბით არსებულ 23 ერთეულ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში საჭიროების მიხედვით განხორციელდება სარეაბილიტაციო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

პროგრამის მიზანია: ბავშვებისათვი კომფორტული და უსაფრთხო გარემო.

პროგრამა კავშირშია მდგრადი განვითარების შემდეგ მიზანათან: SDG 4.

მუხლი 16. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4819,7 ათასი ლარი. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების  პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების, ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2025 წლის გეგმა

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

4,819.7

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2,883.4

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

190.0

05 01 02

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,547.5

05 01 02 01

საჩხერის სპორტული სკოლა

749.8

05 01 02 02

საჩხერის საცურაო  აუზი

386.7

05 01 02 03

საჩხერის ძალოსნობის დარბაზი

261.0

05 01 02 04

ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება

150.0

05 01 03

სპორტული ობიექტების მშენებლობა რებილიტაცია

1,145.9

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,745.3

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

210.0

05 02 02

კულტურული  ობიექტების მშენბლობა რეაბილიტაცია

92.6

05 02 03

კულტურული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,442.7

05 02 03 01

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

264.8

05 02 03 02

საჩხერის კულტურის ცენტრი

459.0

05 02 03 03

სარეკის კულტურულ– საგანმანათლებლო ცენტრი

43.5

05 02 03 04

მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

146.8

05 02 03 05

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი

33.7

05 02 03 06

აკადემიკოს კონსტანტინე და მხატვარ სოსო წერეთლების სახელობის მუზეუმი

52.0

05 02 03 07

სამუსიკო სკოლა

299.7

05 02 03 08

სამხატვრო სკოლა

75.2

05 02 03 09

არგვეთის კულტურის სახლი

68.0

05 03

ტურიზმისა და ახალგაზრდულ ღონისძიებათა  პროგრამა

141.0

05 04

რელიგიის ხელშეწყობა

50.0

 

4. პრიორიტეტი -კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  0500

მუნიციპალიტეტი საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში აგრძელებს კულტურული, ახალგაზრდული, სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობას. პრიორიტეტი გულისხმობს კულტურულ-საგანმანათლებლო, სასპორტო სფეროს პოპულარიზაცია-განვითარებას. კულტურის სფეროში წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების ხელშეწყობას, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და შენარჩუნებას. კულტურულ, სახელოვნებო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თაობის შემეცნებით- საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, კულტურული  ცხოვრების მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებას და პოპულარიზაციას, სპორტის განვითარების ხელშეწყობას და პოპულარიზაციას, სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებას და მათ მრავალფეროვნებას. ტურიზმის განვითარებას ადგილობრივ და საერთაშორისო  დონეზე.

4.1 პროგრამა -სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  0501)

სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული  სპორტსმენების წახალისება.

პროგრამის მიზანია: ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მეტი მოზარდის ჩართვას, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოს მეტი გოგონას ჩართვას სპორტის სხვადასხვა სახეობებში. ახალგაზრდა თაობებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება და ხელშეწყობა.

პროგრამა კავშირშია მდგრადი განვითარების შემდეგ მიზანათან: SDG 3, SDG 11

4.1.1 ქვეპროგრამა -სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი  050101)

ადამიანისათვის ფიზიკური აქტივობა აუცილებელია, იგი პირდაპირ გავლენას ახდენს მის როგორც ფიზიკურ, ისე გონებრივ განვითარებაზე, ის აძლიერებს იმუნიტეტს და ანვითარებს ტვინის უჯრედებს. სპორტი ხელს უწყობს სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირებას. სპორტს გააჩნია როგორც აღმზრდელობითი, ისე გამაჯანსაღებელი ფუნქცია. სპორტით დაკავება საუკეთესო საშუალებაა ჭარბი წონის, სიგარეტზე დამოკიდებულების, თუ სხვა მანკიერი თვისების თავიდან ასარიდებლად. აღნიშნულის გათვალისწინებით, მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია მოსახლეობაში და განსაკუთრებით მოზარდ  თაობაში ფიზიკური აქტივობისა და განათლების ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პრინციპების დამკვიდრება, მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის პოპულარიზაცია.

 საჩხერლებისათვის საყვარელი, წარსულში პოპულარული სპორტსმენების სახელების უკვდავსაყოფად მოეწყობა სპორტული ღონისძიებები და გაიხსნება მემორიალური დაფები. მოხდება საჩხერელი ახალგაზრდებისა და ზოგადად მოსახლეობის სპორტულად გააქტიურება. ვეტერანი სპორტსმენების მოტივირება, მათი საზოგადოებრივი აქტიურობა. მათ შორის: ჩემპიონისა და პრიზიორების წახალისება. (შენიშვნა: ყველა აქტივობა განხორციელებულდება გენდერეული თანასწორობის პრინციპით, მათ შორის ადაპტირებული შშმ და სსმ პირებისათვის).

ქვეპროგრამის მიზანია: ახალგზრდების სპორტიულ ცხოვრებაში ჩართვა. სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

4.1.2 ქვეპროგრამა -სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 050102)

ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტში სპორტის განვითარება. წარმატებული და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება და ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია როგორც ბიჭების, ასევე გოგონების ჩართულობა სპორტის სხვადასხვა სახეობაში.

ქვეპროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტში სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; ახალგაზრდობის სულიერი და ფიზიკური ჰარმონიული განვითარება; სპორტული ტრადიციების დაცვა-გაღრმავება, სპორტის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

4.1.2.1 ღონისძიება -საჩხერის სპორტული სკოლა (პროგრამული კოდი  05010201)

საჩხერის სასპორტო სკოლა აერთიანებს 13 სპორტულ სახეობას, ესენია: ფეხბურთი, კალათბურთი, ფრენბურთი, ძიუდო, სამბო, ქართული ჭიდაობა, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, თავისუფალი ჭიდაობა, კარატე, ტაეკვონდო, ჭადრაკი, რაგბი, კრივი. სულ სასპორტო სკოლაში სპორტის სახეობებს ეუფლება ყველა სახეობაში 790 მოზარდი, აქედან 148 გოგონა, რომელთა საწვრთნელი ვარჯიშები უტარდებათ ყოველ დღე კვირის გარდა. სკოლის სპორტსმენები მონაწილეობას ღებულობენ რეგულარულად საქართველოს ჩემპიონატებზე და საერთაშორისო ტურნირებზე, სადაც არაერთი საპრიზო ადგილები აქვთ დაკავებული. აგრეთვე სპორტსმენები რეგულარულად გადიან საწვრთნელ შეკრებებს. სასპორტო სკოლა ფუნქციონირებს მთელი წლის განმავლობაში შეუფერხებლად, ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია სკოლის მომსახურებით, საჩხერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ყველა სპორტული წრით სარგებლობა უფასოა. საპრიზო ადგილზე გასული სპორტსმენები ჯილდოვდებიან სპორტული პრიზებით.

ღონისძიების მიზანია:  ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მეტი მოზარდის ჩართვას (განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოს მეტი გოგონას ჩართვას) სპორტის სხვადასხვა სახეობებში; მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

4.1.2.2 ღონისძიება - -საჩხერის საცურაო აუზი (პროგრამული კოდი  05010202)

ახალგაზრდობა საზოგადოების უმნიშვნელოვანესი ნაწილია, რომელმაც მომავალში ცვლილებებისა და განვითარების პროცესში დიდი როლი უნდა  ითამაშოს. მათი განვითარებისთვის  სპორტი ისეთივე მნიშვნელობისაა, როგორც  სხვა ნებისმიერი ფორმალური თუ არაფორმალური განათლება.

ახალგაზრდების დაინტერესება, ხელშეწყობა სპორტსმენებად ჩამოყალიბებაში და ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, როგორც  სახელმწფოს, ასევე ადგილობრივი მუნიციპალიტეტისთვისაც ერთ ერთი პრიორიტეტია.

 საცურაო აუზზე არსებული სპორტულ ჯგუფებში მთლიანობაში   95 სპორტსმენია.

სპორტსმენების რაოდენობა  სპორტული სახეობების მიხედვით:

- წყალბურთი-  45 ბიჭი.

- ცურვა და თანამედროვე ხუთჭიდი  - 50,  მათ შორის: 20  ბიჭი და  30 გოგონა;

- გენდერულ ჭრილში, რომ განვიხილოთ სპორტსმენი გოგონები საერთო რაოდენობის 32% შეადგენს.

გარდა სპორტული დატვირთვისა აუზი ასევე წარმოადგენს გამაჯანსაღებელ ცენტრს და ემსახურება წელიწადში საშუალოდ 10000 -დან 14000  მომხმარებელს. გენდერულ ჭრილში  სტატისტიკით მომხმარებელთა უმრავლესობა არის  კაცი/ბიჭი 55% ხოლო 45% ქალი/გოგონა. თუ რატომ არის ქალი/გოგონა მომხმარებელი ნაკლები ვიდრე კაცი/ბიჭი ამაზე კვლევა არ ჩაგვიტარებია. თუმცა ინფრასტრუქტურულად, იქნება ეს საშხაპეები, ტუალეტები, გასახდელები, კარადები თუ სხვა, ერთნაირადაა მოწყობილი ორივე სქესის წარმომადგენლებისთვის.  სპორტსმენები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს,  მონაწილეობას იღებენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში. მეტწილად არიან საპრიზო  ადგილების მფლობელები.

ღონისძიების მიზანია: ახალგაზრდა თაობებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება და ხელშეწყობა; საწყალოსნო სპორტის სახეობათა განვითარების ხელშეწყობა; სპორტის  ისეთი სახეობების განვითარება  როგორიცაა:  წყალბურთი, ცურვა და თანამედროვე ხუთჭიდი,  თანამედროვე ხუთჭიდი  მოიცავს სპორტის შემდეგ მიმართულებებს:  ცურვა, მიზანში სროლა, სირბილი, ფარიკაობა და ცხენოსნობა.

4.1.2.3 ღონისძიება  -საჩხერის ძალოსნობის დარბაზი (პროგრამული კოდი  05010203

ა(ა)იპ ოლიმპიურ ჩემპიონ ლაშა ტალახაძის სახელობის საჩხერის ძალოსნობის დარბაზი სპეციალიზებულია სპორტის სახეობა ძალოსნობის მიმართულებით, რომელიც აერთიანებს 5 ასაკობრივ ჯგუფს. მოსწავლეთა რაოდენობა შეადგენს 132 მოზარდს მათ შორის 5 გოგონა. დარბაზის აღსაზრდელები რეგულარულად მონაწილეობენ ჩემპიონატებში და ტურნირებში, როგორც რეგიონალური, ასევე საერთაშორისო მაშტაბით. გვყავს საქართველოს ჩემპიონატზე ძალოსნობაში  41 მედალოსანი ბიჭი,  ევროპის ჩემპიონი 7 ბიჭი, ექვსგზის ევროპის ჩემპიონი 1 ბიჭი, მსოფლიო ჩემპიონი 2 ბიჭი,  სხვადასხვა რეგიონალურ ტურნირებში გამარჯვებული 50 ბიჭი, რომლებიც დაჯილდოვებულნი არიან მედლებით, თასებით, დიპლომებით და სხვადასხვა სპორტული პრიზებით (სუვენირებით).

ღონისძიების მიზანია: ძალოსნობის მასობრიობის ზრდა, რაც შეიძლება მეტი მოზარდის, მათ შორის გოგონების ჩაბმა. ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, მომსახურების ახალი ფორმების დანერგვა და მისი ხელმისაწვდომობის მიღწევა ქალაქისა და სოფლების მოსახლეობისათვის.

საქართველოს ასაკობრივი ნაკრებისათვის პერსპექტიული სპორტსმენების აღზრდა, ახალგაზრდების წახალისების ახალი მეთოდების დანერგვა და სპორტსმენთა სტიმულირების განვითარება.

4.1.2.4 ღონისძიება  -ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება (პროგრამული კოდი  05010204)

ა(ა)იპ "საფეხბურთო კლუბ საჩხერის ჩიხურა-"ს სკოლაში ირიცხება 350 მოზარდი  6-წლიდან 17 წლის ჩათვლით. ეს ასაკები მოიცავს 6 საშეჯიბრო  და 8 არასაშეჯიბრო ჯგუფებს. სკოლაში არის 9 ლიცენზირებული მწვრთნელი 2 -UEFA PRO, 3- UEFA A. 3-UEFA B, 1  UEFA C. ქვეპროგრამით ხორციელდება ახალგაზრდა პერსპექტიული ფეხბურთელების აღმოჩენა და მათი შემდგომი განვითარება, საქართველოს ასაკობრივ საფეხბურთო ჩემპიონატებში საჩხერელი ფეხბურთელების მონაწილეობა, ფეხბურთით დაინტერესებული მოზარდების საწვრთნელ პროცესში შესაბამისი ლიცენზიის მქონე მწვრთნელების მონაწილეობა და პროფესიონალ ფეხბურთელად ჩამოყალიბება. კლუბის თითოეული გუნდი მიზნად ისახავს ჩემპიონობას ან საპრიზო ადგილების (I-II-III) მოსაპოვებას.

ღონისძიების მიზანია: სპორტის ყველაზე მასიური სახეობის ფეხბურთის განვითარება მუნიციპალიტეტში, ჯგუფებში ბავშვთა რაოდენობის გაზრდა.   

4.1.3 ქვეპროგრამა -სპორტული ობიექტების მშენებლობა რებილიტაცია (პროგრამული კოდი  050103)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია, სავარჯიშო ტრენაჟორების მოწყობა და სხვადსხვა სპორტული ობიექტის რეკოსტრუქცია. დაგეგმილია: სოფელ ჭალოვანში ახალი სპორტული  მოედნის მშენებლობა;  ქალაქ საჩხერეში დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე მრავაფუნქციური სპორტული დარბაზის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოები; ჭალოვანის  ადმინისტრაციულ ერთეულში სპორტული მოედნის მოწყობა; ქ. საჩხერეში სპორტული ინფრასტრუქტურის, ტრენაჟორების მოწყობა-რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის მიზანია: განახლებული სპორტული მოედნები,  მოწესრიგებული სპორტული ინფრასტრუქტურა.

4.2 პროგრამა -კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  0502)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება და მოეწყობა სხვადასხვა  კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის: სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

პროგრამის მიზანია: ქართული   კულტურის  პოპულარიზაცია,  ბიბლიოთეკების,  მუზეუმების  და თეატრისადმი მოსახლეობის დაინტერესებისა და ჩართულობის გაზრდა, შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა, კულტურის დაწესებულებების გამართულად ფუნქციონირება.

4.2.1 ქვეპროგრამა -კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი  050201)

კულტურული ღონისძიებების პროგრამის ფარგლებში წლის განმავლობაში დაგეგმილია სხვადასხვა სახის კულტურულ-საგანმანათლებლო, თეატრალურ-მუსიკალური, ფესტივალ-კონკურსები, გამოფენები, თეატრალური წარმოდგენები, მუსიკალურ-ლიტერატურული კომპიზიციები ემსახურება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ფართო მასების კულტურულ ცხოვრებაში აქტიურ ჩართვას, ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს პოპულარიზაციას. ცნობილი ადამიანების პატივგებას. ასაკობრივ თაობათა შორის კავშირის განმტკიცებას, გართობისა და დასვენების თვალსაზრისით თავისუფალი დროის გონივრულად გამოყენებას, მუნიციპალიტეტის პრესტიჟისა და ღირსების განმტკიცებას.  

ქვეპროგრამის მიზანია: ქართველი ერის იდენტობის დაცვა, ქართული პოეზიის, მეცნიერების, მწერლობის, ფოლკლორის, მართლმადიდებლური ქრისტიანობის, მუსიკალური და თეატრალური ტრადიციების პოპულარიზაცია. მუნიციპალიტეტის პრესტიჟისა და ღირსების ამაღლება. ყველა აქტივობა ხორციელდება გენდერეული თანასწორობის პრინციპით, ადაპტირებული შშმ და სსმ პირებისათვის.

4.2.2 ქვეპროგრამა -კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი  050202)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მშენებლობა და  ინფრასტრუტურის მოწესრიგება. 2025 წელს სრულდება ჯრუჭის მონასტრის მშენებლობა. იგეგემება სხვადასხვა კულტურულ ობიექტზე კეთილმოწყობის სამუშაოები; რგპფ-ს თანადაფინანსება.

ქვეპროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღდგენა-რეაბილიტაცია.

4.2.3 ქვეპროგრამა -კულტურული დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  050203)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის მიერ ა(ა)იპ-ის ფორმით დაფუძნებული სახელოვნებო სკოლების, ბიბლიოთეკების, კულტურის სახლების და მუზეუმების, კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულების დაფინანსება. შრომის ანაზღაურებასთან ერთად პროგრამა ითვალისწინებს სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასაც.

ქვეპროგრამის მიზანია კულტურის სფეროში მომუშავე ა(ა)იპების ხელშეწყობა.

4.2.3.1 ღონისძიება -ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05020301)

ბიბლიოთეკის მნიშვნელოვანი და სოციალური  ფუნქციაა სრულად და ეფექტურად გამოიყენოს თავისი ფონდები და სხვა საბიბლიოთეკო რესურსები მომხმარებელთა მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. ამ მიზნით  ბიბლიოთეკაში შეიქმნა და შენარჩუნდა თანმიმდევრული და დალაგებული კოლექცია მომხმარებელთათვის ცოდნის ხელმისაწვდომობის მიზნით. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პოლიტიკურ, რელიგიურ, ასაკობრივ და ეროვნულ ნეიტრალიტეტს, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას, ოპერატიულობას და შეუზღუდაობას. ბიბლიოთეკაში შექმნილია ინოვაციური გარემო მომხმარებელთა მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებისათვის ელექტრონულ ტექნოლოგიებზე დაყრდნობით. გათვალისწინებულია ბიბლიოთეკართა კვალიფიკაციის ამაღლება მკითხველთათვის კვალიფიციურ მრჩევლებლად  ჩამოყალიბების მიზნით.  აქტიურად ტარდება მასობრივი ღონისძიებები მიმდინარე აქტუალურ საკითხებზე. სისტემატიურად ეწყობა ახალგამოცემული ლიტერატურის ინფორმირება და პრეზენტაცია მომხმარებელთათვის. აუცილებელია სამთავრობო და სამოქალაქო საზოგადოების ხელშეწყობა მასობრივი ბიბლიოთეკების ქსელის გაფართოებაზე. ადგილობრივი ისტორიისა და კულტურის განვითარების  ხელშეწყობით ხდება  მომხმარებელთა  ეროვნული თვითმყოფადობის გაძლიერება. ბიბლიოთეკის ბაზაზე არსებობს ადგილობრივი გაზეთი ,,მოდინახე'', რომელიც თვეში ერთხელ გამოდის. სწორედ ამ მიზნების განხორციელებას ემსახურება რაიონში არსებული 1 მთავარი, 1 საბავშვო და 15 სასოფლო ბიბლიოთეკა-განყოფილება 145490 ერთეული  წიგნადი ფონდითა და  ციფრული ტექნოლოგიებით.

ღონისძიების მიზანია: ბიბლიოთეკა გახდეს ერთ-ერთი ინიციატორი, მამოძრავებელი ძალა და სანდო პარტნიორი სხვადასხავა პროგრამებისა და მიზნების განხორციელებისათვის.

4.2.3.2 ღონისძიება -საჩხერის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი  05020302)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ  „საჩხერის ობოლა ციმაკურიძის სახელობის კულტურის ცენტრი“, სადაც გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები: ქორეოგრაფიული, ფოლკლორული, სამეჯლისო სპორტული ცეკვების სტუდიები და ანსამბლები, სალოტბარო სკოლა, სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი, ბავშვთა ვოკალურ ინსტრუმენტული ბენდი, მ. ხატელიშვილის სახელობის სამუსიკო სტუდია, სადაც შეისწავლება ფორტეპიანო, ვიოლინო, გიტარა, სოლო სიმღერები და ანსამბლი ,,განთიადი“. სტუდიებში და ანსამბლებში გაერთიანებულია 300 -მდე ბავშვი, მათ შორის 180 გოგონა, 120 ბიჭი. აქვეა თვითშემოქმედებითი ნიმუშების მოძიება და პოპულარიზაცია, ხალხური პოეზია, ხალხური სიმღერა და ხალხური ნიმუშების ჩართვა ფოლკლორულ ფესტივალებსა და სახალხო ზეიმებში, რაც მნიშვნელოვანია შემოქმედებითი ნიმუშების შენარჩუნებისა და ოჯახური ტრადიციების გაგრძელების თვალსაზრისით.

ღონისძიების მიზანია: ეროვნული კულტურული ღირებულებების შენარჩუნება და პოპულარიზაცია: მომავალ თაობებში ეროვნული კულტურისა და ხელოვნებისადმი ინტერესის გაღვივება, კულტურულ პროცესებში ადგილობრივი საზოგადოების აქტიურად ჩართვა და მისთვის ხარისხიანი პროდუქციის მიწოდება, ცენტრის მიერ შექმნილი კულტურული ღირებულებების გატანა რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ასპარზზე. სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე მომავალი თაობის მაღალ სულიერ და ზნეობრივ პრინციპებზე აღზრდის ხელშეწყობა.

4.2.3.3 ღონისძიება -სარეკის კულტურულ– საგანმანათლებლო ცენტრი (პროგრამული კოდი  05020303)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სარეკის მოსახლეობის, განსაკუთრებით მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ და საგანმანათლებლო საქმიანობაში ხელშეწყობას და აქტიურ მონაწილეობას  ფესტივალებსა და კონკურსებსში. კულტურის ცენტრში იგეგმება სხვადასხვა წრეების დამატება, დაინტერესება სხვადასხვა კულტურულ და საგანმანათლებლო  ღონისძიებებში, რაც გამოიწვევს  მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაინტერესებას და გაზრდის მოსწავლეთა რაოდენობას. სარეკის  კულტურის სახლში გაერთიანებულია სხვადასხვა წრეები და სტუდიები:  ქორეოგრაფიული სტუდია, მუსიკალური სტუდია, ინგლისურის წრე, მხატვრული წრე. წრეებში მოსწავლეთა რაოდენობა შეადგენს 20-ს მათ შორის: 12 გოგო 8 ბიჭი.  სარეკის კულტურის სახლი აქტიურად თანამშრომლობს სარეკის საჯარო სკოლასთან და სასოფლო ბიბლიოთეკასთან. ეწყობა ერთობლივი ღონისძიებები.

ღონისძიების მიზანია: შემოქმედებითი ჯგუფის ხელშეწყობა.

4.2.3.4 ღონისძიება -მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი (პროგრამული კოდი  05020304)

მუზეუმის კონცეფციით გათვალისწინებული საკითხების გადაჭრისათვის ქვეყნის სამუზეუმო და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კანონებისა და მისი ქვემდებარე ინსტრუქციების საფუძველზე კოლეგიალობის განმტკიცება ხელისუფლების, ზემდგომი ორგანიზაციების და სხვადასხვა საზოგადოებრივ ინსტიტუციებთან ერთად და ქვეყნის კრიზისული სიტუაციების მართვაში ოპერატიული ჩართულობისათვის მუდმივი მზაობა. მდგრადი ტურიზმის განვითარებისთვის ინოვაციური და რელევანტური  მიდგომებით საკუთარი ადგილის დამკვიდრება სამუზეუმო პოლიტიკის უმთავრესი მიზნის-,,მუზეუმი ყველასია"-მისაღწევად.

ღონისძიების მიზანია: სამუზეუმო პოლიტიკის გატარება.

4.2.3.5 ღონისძიება -აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი (პროგრამული კოდი  05020305)

მნიშვნელოვანი ღონისძიებები განხორციელდა მუზეუმის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცებისათვის.  ტურისტებისა და მნახველთა სათანადო დონეზე მომსახურებისათვის. 2025 წლის განმავლობაში კიდევ მეტი  ყურადღება  დაეთმობა  დამთვალიერებელთა და ტურისტთა ნაკადის სათანადო დონეზე მომსახურებას, დედისეული  ბაღის კარმიდამოს  შემოღობვა და კეთილმოწყობას, მნახველები დეტალურად  გაეცნობიან როსტომისეულ  სასახლეს,  საგამოფენო დარბაზსა და სავანის ძიძისეულ კარმიდამოს,  იქ  არსებული  აკაკის  დროინდელი  ავეჯისა  და  საოჯახო  ნივთების გამოფენას. კიდევ უფრო მრავალრიცხოვანი იქნება აკაკის  მედლისა და პრემია ,,სხვიტორი" -ს  მოპოვებისათვის  წარმოდგენილი  ავტორები. 

ღონისძიების მიზანია: თავისი მაღალპროფესიული საქმიანობით მუზეუმი აღწევს მთავარ მიზანს, რაც  ითვალისწინებს  მგოსნის ცხოვრების  და  შემოქმედების  პოპულარიზაციას.

4.2.3.6 ღონისძიება -აკადემიკოს კონსტანტინე და მხატვარ სოსო წერეთლების სახელობის მუზეუმი (პროგრამული კოდი  05020306)

დღეის მდგომარეობით მუზეუმში განთავსებულია 395 ექსპონანტი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 385კაცს, მუზეუმის ინიციატივით იგეგმება სხვადასხვა საგანმანათლებლო ღონისძიებების ჩატარება.

ღონისძიების მიზანია:  კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიებებით,  ხელოვნების ნიმუშების გამოფენით, ფართო საზოგადოების კიდევ უფრო მეტად დაინტერესება.

4.2.3.7  ღონისძიება -სამუსიკო სკოლა (პროგრამული კოდი  05020307)

სამუსიკო სკოლაში მუსიკალურ განათლებას ღებულობს 310 მოსწავლე, (ბიჭი 80, გოგონა 230) მათ შორის საფორტეპიანო განყოფილებაზე სწავლობს 205 მოსწავლე, სავიოლინო განყოფილებაზე 7 მოსწავლე, ხალხურ საკრავებზე 38 მოსწავლე, საესტრადო განყოფილებაზე 30 მოსწავლე, ფოლკლორულ ანსამბლში ირიცხება 30 მოსწავლე.

ღონისძიების მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა, მოზარდი თაობის ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, განსაკუთრებული მუსაკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა, სიმღერის, ფოლკლორის და სხვადასხვა ინსტრუმენტების შესწავლა.

4.2.3.8 ღონისძიება -სამხატვრო სკოლა (პროგრამული კოდი  05020308)

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებაში ფუნქციონირებს ბავშვთა დაწყებითი სამხატვრო სკოლა. მოსწავლეთა რაოდენობა შეადგენს 151 ბავშვს (101 გოგონა და 50 ბიჭი).   სკოლის   დაფინანსება   ხორციელდება   ქვეპროგრამის   შესაბამისად,   რომელიც ითვალისწინებს   სასწავლო   პროგრამის   განხორციელებას,   მხატვრისთვის საჭირო ჩვევების გამომუშავებას, დამოუკიდებლად აზროვნებას, კომპოზიციების შედგენას, პერსონალური და კოლექტიური გამოფენების მოწყობას.

ღონისძიების მიზანია:  ექვსწლიანი   სასწავლო   პროცესის   ვადაში   შეუქმნას   მოსწავლეებს   შესაბამისი   პირობები ინდივიდუალური შემოქმედების განვითარებისთვის, იზრუნოს მათი ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებაზე   და   აზიაროს   ისინი   დაწყებით   სამხატვრო   საფუძვლებს,   სხვადასხვა მასალების გამოყენებით (ზეთი, გუაში, აკრილი, ტუში, ფანქარი), პლენერების მოწყობით, გემოვნებიანი   ნახატების   შექმნა,   აზიაროს   კომპოზიციის   საფუძვლებს.   მოსწავლეებს შეაძლებინოს   დიდი   მხატვრების   ნამუშევრებში   კონცეპტუალური   აზრის   წაკითხვა   და გამოყენებული   ტექნიკისა   და   მასალის   შესახებ   ინფორმაციის   მიღება,   მსოფლიოს   და ქართული   სამხატვრო   ხელოვნების   ისტორიის   შესწავლა,   სხვადასხვა   მიმდინარეობების (იმპრესიონიზმი,   კუბიზმი,   რეალიზმი   სურეალიზმი   და   ა.შ.)   სტილის   აღქმა,   სხვადასხვა სამხატვრო   დარგის   (ფერწერა,   დაზგური   გრაფიკა,   სამოდელო   დიზაინი,   არქიტექტურა) საფუძვლების   შესწავლა.

4.2.3.9 ღონისძიება -არგვეთის კულტურის სახლი (პროგრამული კოდი  05020309)

კულტურის სახლში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები: ქორეოგრაფიული სტუდია, ცეკვის მოყვარულთა  წრე, ქართულ-ხალხურ საკრავთა ანსამბლი ,,ციცინათელა", ფოლკლორული ანსამბლი  ,,არგვეთი",  ქართულ-ხალხური სიმღერების  შემსწავლელი  წრე,  ქართული საესტრადო სიმღერების შემსწავლელი წრე, ქართულ-ხალხურ  ინსტრუმენტებზე დაკვრის (ფანდური,  ჩონგური, დიპლიპიტო, ბასფანდური) შემსწავლელი წრე, გიტარის შემსწავლელი წრე, მხატვრული კითხვის წრე. წრეებში მონაწილეთა რაოდენობა შეადგენს 120, მათ შორის ქალი 70,  ბიჭი  50.

ღონისძიების მიზანია:  შემოქმედებითი პროცესებისა და ფოლკლორული ჯგუფების ხელშეწყობა,  მივიწყებული  ქართული ხალხური სიმღერების აღდგენა და შენარჩუნება, ლიტერატურული წარმოდგენების გამართვა, ახალგაზრდებში ეროვნული ფასეულობებისა და კულტურული  მემკვიდრეობისადმი  ინტერესის გაღვივება.    

4.3 პროგრამა -ტურიზმისა და ახალგაზრდულ ღონისძიებათა პროგრამა (პროგრამული კოდი  0503)

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, გაიზრდება ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობა, ხელი შეეწყობა ახალგაზრდების ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში, წარმოჩინდება მათი ნიჭი და უნარები.  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მასობრივი ტურისტული და  ახალგაზრდული ღონისძიებები, ფესტივალები, გასართობი, შემეცნებითი და არაფორმალური საგანმანათლებლო აქტივობები, ლაშქრობები.  ტურიზმის მიმართულებით დაგეგმილია ადგილობრივი მეწარმეების ხელშეწყობა, ტურისტულად საინტერესო ადგილების მარკირება, საინფორმაციო ბუკლეტების დამზადება. ყველა აქტივობა განხორციელებულდება გენდერეული თანასწორობის პრინციპით, მათ შორის ადაპტირებულია შშმ და სსმ პირებისათვის. პროგრამის ფარგლებში მოეწყობა  ახალგაზრდული ბანაკები. ტურისტულ ატრაქციებზე სტანდარტების შესაბამისი აბრების დამზადება, სხვადასხვა სახის კონკურს-ფესტივალებში მონაწილეობის მიღება.

პროგრამის მიზანია:  ტურიზმის განვითარება ადგილობრივ და საერთაშორისო  დონეზე, ღვინის ტურიზმის, საოჯახო მეურნეობების ხელშეწყობა, ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, რომელიც გულისხმობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას, მათი საქმიანობის სტიმულირებას. მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენას, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობას. 

პროგრამა კავშირშია მდგრადი განვითარების შემდეგ მიზანათან: SDG 11.

4.4 პროგრამა -რელიგიის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  0504)

ადგილობრივ მოსახლეობაში ქრისტიანული, ტრადიციული ფასეულობების გავრცელება, ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო იდეალების განმტკიცება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება. მოსახლეობის  ცნობიერების ამაღლება საკუთარი ეროვნული იდენტობის შესახებ. ქრისტიანულ-კულტურული მემკვიდრეობის გაცნობიერება და შესწავლა (ქართული საეკლესიო საგალობლები, მედავითნეობა). ქრისტიანული და ტრადიციული ფასეულობების განმტკიცება. ეროვნული სულისკვეთების გაძლიერება. ეპარქიის სახელით საეკლესიო ღონისძიებების ჩატარება.

პროგრამის მიზანია:  საეკლესიო მსახურების ხელშეწყობა. 

მუხლი 17. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2114,9 ათასი ლარი. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2025 წლის გეგმა

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2,114.9

06 01

 ჯანდაცვის პროგრამები

269.8

06 02

 სოციალური პროგრამები

1,815.1

06 02 01

 ავადმყოფთა  სოციალური დაცვა

800.0

06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

95.0

06 02 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

65.0

06 02 02 02

საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალის ხარჯების სუბსიდირება

30.0

06 02 03

ომისა და შრომის ვეტერანებზე და მათ ოჯახებზე ფულადი ფორმით გასაცემი დახმარებები

20.0

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

590.0

06 02 05

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

50.0

06 02 06

უფასო სასადილოს დაფინანსება

70.0

06 02 07

სარიტუალო ხარჯები

5.0

06 02 08

საჩხერე-პერევის და პერევი-საჩხერის საავტობუსო რეისების სუბსიდირება

30.1

06 02 09

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება

100.0

06 02 10

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

40.0

06 02 11

ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამა

15.0

06 04

ინტეგრირებული დღის ცენტრი

30.0

 

5.  პრიორიტეტი -მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  0600)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. არსებული რესურსების ფარგლებში გაგრძელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფა. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 პროგრამა -ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი  0601)

ეპიდზედამხედველობის სახელმწიფო პროგრამა: (იმუნიზაცია, გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა მართვა, პარაზიტოლოგიური დაავადებები, ანტირაბიული-ცოფის საწინააღმდეგო ღონისძიებები. C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა,  COVID-19-ის ვირუსის გავრცელების ერთეული შემთხვევები და მისი მართვა.) პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისათვის ღონისძიებების გატარებას, დელეგირებული  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  სახელმწიფო პროგრამების შესრულებას. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ინტეგრირებული პროგრამა ითვალისწინებს გადამდებ დაავადებათა გავრცელების პრევენციას, (ესენია: ,,C” ჰეპატიტი, შიდსი, ტუბერკულოზი,) აღნიშნული პროგრამა მრავალწლიანია,  გამოკვლევები და მკურნალობა  უფასოა ყველა მოქალაქისათვის. 2025 წლის წინასწარი პროგნოზით  ინტეგრირებული კვლევა ჩაუტარდება მოსახლეობის 95 %-ს. ყველა ვირუს დადასტურებულ პირის ბიოლოგიური მასალა (პლაზმა) გაიგზავნება კონფირმაციული (დამატებით) კვლევისათვის ლუგარის ლაბორატორიაში. დაინფიცირებულ პირს ჩაუტარდება შესაბამისი მკურნალობა. ჯანდაცვის პროგრამებში  მუშაობა სისტემატიურად აისახება ლოჯისტიკის ელ. მოდულში. ჩატარდება პარაზიტულ დაავადებათა  გადამტანი მწერების (კოღო, ტკიპები, მოსკიტები) საწინააღმდეგო  ღონისძიებები, ჩატარდება საბონიფიკაციო სამუშაოები (ჭაობების და წყალსატევების გაწმენდა, თევზი გამბუზიის მოშენება და   გავრცელება), სკოლამდელ და სასკოლო დაწესებულებებში დიდი ყურადღება დაეთმობა სანიტარულ - ჰიგიენური წესების დაცვას.( ხელსაბანები, გამდინარე ცივი და თბილი წყალი,).

პროგრამის მიზანია:  აცრებით მოცული იყოს 0-14 წლის ბავშვთა აბსულუტური უმრავლესობა 98%; ბავშვთა ორგანიზებულ დაწესებულებებში (სკოლები, ბაღები) ჰიგიენის ნორმების დაცვა, წყალმომარაგებით და  კანალიზაციით უზრუნველყოფა. ანტირაბიული ვაქცინისა და იმუნოგლობულინის შეუფერხებელი მიწოდება ამცრელ დაწესებულებაზე. შეტყობინების მიღებიდან მყისიერი რეაგირება, უკუკავშირი ვეტ. სამსახურთან. (ცხოველებზე ვეტ. კონტროლი); რაიონის მოსახლეობის 95% გამოკვლეული იყოს C ჰეპატიტის და შიდსის  ვირუსზე;   საგანმანათლებო შინაარსის შეხვედრები მოსახლეობასთან; საინფორმაციო ბუკლეტების დარიგება; სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შემოტანა და  მოსახლეობის ვაქცინაციის ჩატარება გარკვეულ ასაკობრივ ჯგუფებში;  შშმ პირთა და მოხუცთა თავშესაფარში  ბინადართა ვაქცინაციის ჩატარება ადგილზე.

პროგრამა კავშირშია მდგრადი განვითარების შემდეგ მიზანათან: SDG 3.                                                                                               

5.2 პროგრამა -სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი  0602)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის გარკვეული შეღავათებისა და სოციალური დახმარებებით  უზრუნველყოფას. მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, ავადმყოფთა დახმარებას, სხვადასხვა ორგანიზების და ღონისძიებების სუბსიდირებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურებას, ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამას.

პროგრამის მიზანია:  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.პროგრამა კავშირშია მდგრადი განვითარების შემდეგ მიზანათან: SDG 1, SDG 2,      SDG 3.

5.2.1 ქვეპროგრამა -ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი  060201)

ავადმყოფთა სოციალური დაცვის მუხლიდან გათვალისწინებულია დახმარება საჩხერის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე რეგიტრირებულ მოქალაქეებზე, რომელნიც საჭიროებენ დახმარებას, კერძოდ: ა)მოქალაქეს, რომელსაც ესაჭიროებათ გეგმიური  და გადაუდებელი სტაციონარულ-ქირურგიული ოპერაცია და სხვა სამედიცინო მომსახურება, მიეცემათ 2000 (ორიათასი) ლარამდე ერთჯერადად,  ხოლო მოქალაქეს, რომელიც რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში (100001 ნაკლები ქულის მქონე პირი), ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის და ვეტერანის სტატუსის მქონე მოქალაქეებს მიეცემათ დახმარება ერთჯერადად, არაუმეტეს 3000 (სამიათასი) ლარამდე თანხის ოდენობით;  ბ)მოქალაქეები, რომლებსაც ესაჭიროებათ სხვადასხვა  სახის კვლევა დაფინანსდებიან 500 (ხუთასი) ლარამდე, ხოლო  მოქალაქეს, რომელიც რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში (100001 ნაკლები ქულის მქონე პირი), ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის და ვეტერანის სტატუსის მქონე მოქალაქეებს მიეცემათ დახმარება ერთჯერადად, არაუმეტეს 1000 (ერთიათასი) ლარამდე თანხის ოდენობით;  გ)მოქალაქეები, რომლებიც თირკმლის უკმარისობის გამო, გადიან დიალიზით მკურნალობის კურსს სხვადასხვა ქალაქში მიეცემათ დახმარება ყოველთვიურად 100 (ასი) ლარის ოდენობით, ხოლო მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე მოქალაქეს 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით; დ) მერიის ბიუჯეტიდან ვერ დაფინანსდება მოქალაქე, რომელიც აპირებს სამედიცინო მომსახურება მიიღოს, ან უკვე მიიღო დაფინანსება იმ დაწესებულებაში, რომელიც გასულია საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამიდან, ასევე მოქალაქე, რომლის წლიური შემოსავალიც აღემატება 40000 (ორმოციათასი) ლარს, გარდა იმ მომსახურებისა, რომელიც არ ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ, აღნიშნულ მომსახურებებს მერია დააფინანსებს  1000  (ერთიათასი)  ლარამდე  თანხის  ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანია:  მოსახლეობის სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და პროგრამით მოსარგებლეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

5.2.2 ქვეპროგრამა -შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  060202)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მათ შორის:  ქალების, მამაკაცების, გოგონების, ბიჭების სოციალურ დახმარებას.

ქვეპროგრამის მიზანია:  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოქალაქეების ფინანსური დახმარება.

5.2.2.1 ღონისძიება -შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვ (პროგრამული კოდი  06020201)

1. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე, 0-18 წალამდე არასრულწლოვან მოქალაქეებს წელიწადში ერთჯერადად მიეცემათ 200 (ორასი) ლარი.                                                                          2. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს, რომელსაც ესაჭიროება ინდივიდუალური დამხმარე საშუალება და რომელიც არ ფინანსდება ან ნაწილობრივ ფინანსდება სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, მიეცემა დახმარება ერთჯერადად, არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარამდე ოდენობით.       

3. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  /ეტლით მოსარგებლე, საწოლს მიჯაჭვული/ პირს ჰიგიენური საშუალებებით უზრუნველყოფისთვის მიეცემა დახმარება  წელიწადში ერთჯერადად, არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარამდე ოდენობით.

ღონისძიების მიზანია: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა (0-18 წალამდე არასრულწლოვანთა) ფინანსური დახმარება. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მაქსიმალური ინტეგრაცია საზოგადოებაში, წვდომა საზოგადოებრივ სერვისებზე და მათთვის ადაპტირებული გარემოს ხელმისაწვდომობა.

5.2.2.2 ღონისძიება - საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალის ხარჯების სუბსიდირება (პროგრამული კოდი  06020202)

საქართველოს ყრუთა კავშირის   საჩხერის ფილიალი ახორციელებს 6-18 წლამდე ბავშვებზე ზრუნვას, აღნიშნულ ფილიალში ამჟამად ირიცხება 17 ბენეფიციარი მათშორის  11 ბიჭი და 6 გოგო.  პროგრამა   ემსახურება  6 დან 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციართა ფიზიკური, შემეცნებითი და ფსიქოლოგიური სერვისების მიწოდებას, რაც უზრუნველყოფს მათ ინტელექტუალურ და შემოქმედებით განვითარებას და სოციალურ ინკლუზიას. დღის ცენტრში ფუნქციონირებს მობილური ჯგუფი, რომელიც დაკომპლექტებულია მულტიდისციპლინალური ჯგუფით: სპეც პედაგოგები, ძიძა, ფსიქოლოგი, ექთანი,  სახელოვნებო მიმართულების სპეციალისტი და მუს თერაპევტი, რომლებიც მუშაობენ შშმ ბენეფიციარებთან. სპეც. პედაგოგი მუშაობს როგორც ბავშვებთან ასევე მათ მშობლებთან, იმ ინდივიდუალური გეგმის მიხედვით რომელიც შედგენილი გვაქვს მშობლების ჩართულობით. სწავლის პროცესი მიმდინარეობს, როგორც თეორიული ცოდნის ათვისების, ასევე შესაბამისი პრაქტიკული სავარჯიშოების განხორციელებით, ბენეფიციარების შესაბამისი უნარების შესაბამისად. დღის ცენტრში განხორციელებულია ინდივიდიალური და გუნდური მუშაობა თითოეულ ბენეფიციართან. ბენეფიციარების ტრიგერების შეფასება ქცევის მართვის პროგრამის დაგეგმვა-განხორციელება. ბენეფიციართა ფსიქოლოგიური შეფასება სენსორული და ფუნქციური უნარების განვითარება. აღნიშნული პროგრამის ამოცანაა სამიზნე ჯგუფის ოჯახების მხარდაჭერა, ყოველდღიური მომსახურება ცენტრის ტრანსპორტით, ორჯერადი კვებით მათ შორის სადილი სამ კომპონენტიანი.

ქვეპროგრამის მიზანია:  შშმ პირთა სოციალური ინკლუზიის და ცხოვრების ხარისხის გაზრდის ხელშეწყობა,

6-14 წლამდე ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა; 14-18 წლამდე პროფესიული მომზადება.  

5.2.3 ქვეპროგრამა -ომისა და შრომის ვეტერანებზე და მათ ოჯახებზე ფულადი ფორმით გასაცემი დახმარებები (პროგრამული კოდი  060203)

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ომის მონაწილე  ვეტერანს, რომელიც ასევე არის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მიეცემა დახმარება ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.   

ქვეპროგრამის მიზანია:  ომის მონაწილე ვეტერანთა, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ვეტერანების მხარდაჭერა.

5.2.4 ქვეპროგრამა -ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი  060204)

1.საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეს, რომელსაც შეეძინება მეოთხე ან/და მეხუთე შვილი (0-18 წლის ჩათვლით) მიეცემა დახმარება ერთჯერადად 300 (სამასი) ლარის ოდენობით, ხოლო მეექვსე და მეტი შვილის შეძენის შემთხვევაში (0-18 წლის ჩათვლით), 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით. 2.საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებულ  ხანდაზმულს (100 წელი და ზევით) მიეცემა დახმარება  ერთჯერადად  1000 (ათასი) ლარის ოდენობით. 3.აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის საფასურის თანადაფინანსება ხდება 700 (შვიდასი) ლარამდე ოდენობით და ერთჯერადად გაეწევათ დახმარება: დედით ან მამით ობოლ, მარტოხელ მშობლის სტატუსის მქონე, მრავალშვილიან ოჯახში მცხოვრებ (4 და მეტი შვილი, 20 წლის ჩათვლით), სოციალურად დაუცველ ოჯახში მცხოვრებ (რომელთაც აქვთ მინიჭებული 100000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულა), საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებული მშობლის და  შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მშობლის სტუდენტებს, ხოლო  შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდენტი დაფინანსდება 1000 (ათასი) ლარამდე ოდენობით. 4.საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრებ ოჯახებს, რომლებიც ცხოვრობენ სიცოცხლისათვის საფრთხის შემცველ მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, იმყოფებიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში (100001 ნაკლები ქულის მქონე ოჯახი), არ აქვთ ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი და საკუთარი სახსრებით ეწევიან საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრებით სამუშაოებს, საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით მიეცემათ დახმარება ერთჯერადად არაუმეტეს 5000 (ხუთი ათასი) ლარამდე ოდენობით.  5.საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეს განსაკუთრებულ  შემთხევაში, მიეცემა დახმარება ერთჯერადად, არაუმეტეს 5000 (ხუთი ათასი)  ლარამდე ოდენობით. 6.ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის მონაწილეზე, რომელიც რეგისტრირებულია საჩხერის სოციალური მომსახურების სააგენტოში გაიცემა დახმარება ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. 

ქვეპროგრამის მიზანია:  მრავალშვილიან, ასწლოვან და გაჭირვებულ ოჯახთა დახმარება, ასევე სტუდენტთა თანადაფინანსება, ჩერნობილელთა დახმარება.

5.2.5 ქვეპროგრამა -მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი  060205)

1. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დედით ან მამით ობოლ არასრულწლოვან მოქალაქეს მიეცემა დახმარება ერთჯერადად თითოეულ ბავშვზე 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. 2. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე მოქალაქეს მიეცემა დახმარება ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. 

ქვეპროგრამის მიზანია:  მარჩენალგარდაცვლილი ოჯახების და მარტოხელა მშობლების ფინანსური დახმარება.

5.2.6 ქვეპროგრამა -  უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი  060206)

საჩხერის მუნიციპალიტტეის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სოციალურად შეჭირვებულ მოქალაქეს „უფასო  სადილით“ უზრუნველყოფის მიზნით გაეწევა დახმარება და დღეში ერთჯერადად მიეცემათ უფასო სადილი (მენიუს  შესაბამისად), საჭიროების შემთხვევაში ბინაზე მიტანით.

ქვეპროგრამის მიზანია:  სოციალურად შეჭირვებული ბენეფიციარების  ,,უფასო სადილით“ მომსახურება.                                   

5.2.7 ქვეპროგრამა -  სარიტუალო ხარჯები (პროგრამული კოდი  060207)

1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება შემდეგი სახის სარიტუალო მომსახურება 500 ლარის ოდენობით:

ა) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება;

ბ) სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე მებრძოლ ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება;

გ) მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება.

2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურება უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანია: პროგრამით მოსარგებლე ოჯახების მხარდაჭერა

5.2.8   ქვეპროგრამა -    საჩხერე-პერევის და პერევი-საჩხერის საავტობუსო რეისების სუბსიდირება (პროგრამული კოდი  060208)

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საზღვრისპირა სოფლების მოსახლეობის საჩხერე-პერევი, პერევი-საჩერის მიმართულებით ხორციელდება სოფლების პერევის და ქარძმანის მცხოვრები მოქალაქეებისათვის უფასო ტრანსპორტით  მომსახურება. პერევის მიმართულებით ემსახურება 2 მძღოლი მიკრო ავტობუსთ კვირაში 4 მარშუტი. სოფელ ქარძმანის მიმართულებით ემსახურება 1 მძღოლი მიკრო ავტობუსით კვირაში 3 მარშუტი.

ქვეპროგრამის მიზანია:  საზღვრისპირა სოფლების მოსახლეობის  უფასო ტრანსპორტით  მომსახურება.

5.2.9 ქვეპროგრამა -სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი  060209)

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეს, რომელსაც სტიქიური უბედურების/ხანძრის შედეგად დაეწვა საცხოვრებელი სახლი, მიეცემა დახმარება 6000 (ექვსიათასი) ლარამდე ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანია:  ხანძრის შედეგად დაზარალებულთა მხარდაჭერა.

5.2.10 ქვეპროგრამა -საცხოვრებლით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  060210)

1. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეს, რომელსაც არ აქვს თავშესაფარი, საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით, ბინის დაქირავებისათვის მიეცემა დახმარება  250 ლარამდე  ოდენობით. 2. სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და გადაადგილებას დაქვემდებარებულ, საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ოჯახებს (ეკომიგრანტებს) ბინის დაქირავებისათვის მიეცემათ დახმარება ყოველთვიურად 600 ლარამდე თანხის ოდენობით (თანხის ოდენობა განისაზღვრება სამუშაო ჯგუფის მიერ ოჯახში ფაქტობრივად მცხოვრებ წევრთა რაოდენობის მიხედვით). ბინის დაქირავება მოქალაქემ უნდა უზრუნველყოს მუნიციპალიტეტის იმ ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც თვითონ არის რეგისტრირებული, გარდა ისეთი გამონაკლისისა, როდესაც კონკრეტულ ადმინისტრა-ციულ ერთეულში ფიზიკურად არ მოიძებნება გასაქირავებელი ფართი. ეკომიგრანტ ოჯახებზე, მუნიციპალიტეტის მიერ ბინის დაქირავებისათვის დახმარების მიცემა განხორციელდება, დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს მიერ  დადებითი გადაწყვეტილების მიღებიდან 6 თვის განმავლობაში.

ქვეპროგრამის მიზანია:  გაჭირვებული და თავშესაფრის არმქონე ოჯახების და ეკომიგრანტთა დახმარება-ბინით უზრუნველყოფა.

5.2.11 ქვეპროგრამა  -ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი  060211)

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრებ ბავშვიან ოჯახს, რომელიც ცხოვრობს სოციალური საფრთხის წინაშე და ესაჭიროება დაცვა, მხარდაჭერა და გაძლიერება, ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის შეფასების დოკუმენტის ინტერდისციპლინარული განხილვის საფუძველზე შედგენილი სამოქმედო გეგმის შესაბამისად განსაზღვრულ ოჯახს, მიეცემა დახმარება ერთჯერადად   არაუმეტეს 3000 (სამიათასი) ლარამდე  ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანია:  გაჭირვებულ ოჯახთა, სოციალურად დაუცველთა (სარეიტინგო ქულა 120000-ის ჩათვლით) მარჩენალდაკარგულთა/მშობლის/მშობლების/მეურვის/მარტოხელა მშობლის/მარჩენალგარდაცვლილთა/,  ავადმყოფთა, მძიმე სოციალურ და ეკონომიკურ პირობებში მცხოვრებთა, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა (0-18 წლის ჩათვლით), მრავალშვილიანთა (0-18 წლის ჩათვლით) და ძალადობის მსხვერპლთა  გაძლიერების მიზნით დახმარება

5.3 პროგრამა -ინტეგრირებული დღის ცენტრი (პროგრამული კოდი  0604)

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება და მისი  ფილიალი საჩხერეში თავისი პრიორიტეტებიდან და განსაზღვრული მანდატიდან გამომდინარე ცდილობს წვლილი შეიტანოს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში ადგილობრივ ხელისუფლებასთან  მჭიდრო თანამშრომლობით, რისთვისაც ის თავის რესურსსა და გამოცდილებას იყენებს მოსახლეობის  კეთილდღეობისა და ღირსეული გარემოს შექმნისათვის.

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების საჩხერის ფილიალი მრავალი წელია აქტიურად ახორციელებს მოწყვლადი ჯგუფების სოციალურ მხარდაჭერასა და კატასტროფების რისკის შემცირების შესაძლებლობების გაზრდაზე  ორიენტირებულ  საქმიანობებს. იგი ასევე მუშაობს ახალგაზრდების გაძლიერების და მოხალისეთა ინიციციატივების განვითარების მიმართულებით, კვალიფიციურ მოხალისეთა  ქსელის საშუალებით  აწვდის  სხვადასხვა სახის სერვისებს დაუცველ ჯგუფებს და აქტიურად და მჭიდროდ თანამშრომლობს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან.  თვალსაჩინო და ხელშესახებია სარგებელი როგორც მიზნობრივი ჯგუფებისათვის, ასევე მთლიანად თემის წევრებისათვის. სასწავლო ტრენინგ მოდულებისა და კვალიფიციური ტრენერების არსებობა საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებას საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად საშუალებას აძლევს განახორციელოს როგორც თემის წევრების სწავლება, ასევე მოახდინოს სათანადო რეაგირება საჭიროებებზე და გამოწვევებზე დაყრდნობით. 

პროექტი საშუალებას მისცემს თემს შეისწავლოს და პრაქტიკაში გამოიყენოს  ის  ცოდნა და გამოცდილება, რომელსაც წითელი ჯვრის საზოგადოება გადასცემს თემის წევრებს  თავის პარტნიორებთან ერთად.   თემის წევრებს  მიღებული ცოდნა და გამომუშავებული უნარ-ჩვევები საშუალებას მისცემს უსაფრთხო და სტაბილური თემების ჩამოყალიბებაში, რომელსაც შესწევს უნარი ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და საჩხერის წითელი ჯვრის გუნდთან კოორდინირებაში მოახდინონ  კატასტროფების მიმართ მოწყვლადობის რისკის შემცირება და გაუმკლავდნენ ადგილზე წარმოქმნილ სხვადასხვა ტიპის გამოწვევებს, მათ შორის ჯანდაცვაზე და სოციალურ კეთილდღეობაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდით.  შეთავაზებული პროექტის განხორციელებით, საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებას და საჩხერის ფილიალს შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს კატასტროფებისადმი მოწყვლადი ჯგუფების, ახალგაზრდების, ხანდაზმულების და მთლიანად თემის  ჯანმრთელობისა და ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებასა და შენარჩუნებაში, მათ გაძლიერებასა და მათივე  პრობლემების  ადვოკატირებაში. მობილიზებული პარტნიორები, თემის წევრები და სერვისების მიწოდებასა და განხორციელებაში გაწრთვნილი მოხალისეები კი არის შეთავაზებული პროექტის წარმატებით შესრულების გარანტი.

პროგრამის მიზანია:  უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების/განვითარების ხელშეწყობა კატასტროფებისთვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდითა და სოციალური მხარდაჭერით. ჩამოყალიბებულია კარგად ფუნციონირებადი ინტერგრირებულ საქმიანობათა ცენტრი,რომელიც ემსახურება საზოგადოებაში ხანდაზმულთა ინტეგრაციასა და სოციალური იზოლაციის რღვევას  და ფუნქციონირებს პერსონალის, მოხალისეებისა და ბენეფიციარების თანამონაწილეობით. ახორციელებენ საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზებას  და უნარ-ჩვევების განვითარებას; მათ ასევე რეგულარულად მიეწოდებათ ინფორმაცია თავიანთ უფლებებსა და შეღავათებზე.

ჩამოყალიბებულია საქმიანობათა ჯგუფები, რომელთა მართვა ხორციელდება  ჯგუფის ლიდერების მიერ. ტარდება რეგულარული ტრენინგები და წამახალისებელი ღონისძიებები  მოხალისეთათვის. შერჩეული,  გადამზადებული და აღჭურვილია მოხალისეთა  მობილური ჯგუფი კატასტროფებზე სწრაფი და ეფექტური რეაგირებისათვის კვალიფიციური  მოხალისეები ახორციელებენ  რეგულარულ ვიზიტებს ბინაზე უმწეო ხანდაზმულთათვის უსაფთხო გარემოსა და ცხოვრების ხარისხის შენარჩუნების მიზნით.

მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხის პროცენტისა და ძირი თანხების დაფარვა, კერძოდ "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში გადასახდელი ძირი და  დარიცხული  საპროცენტო თანხის გადახდა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 7405,9 ათასი ლარი. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯის  პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2025 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

7,405.9

01 01

 საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

6,858.1

01 01 01

საჩხერის საკრებულო

1,600.4

01 01 02

საჩხერის მერია

5,227.7

01 01 04

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯები

30.0

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

547.8

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

300.0

01 02 02

 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა  და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

150.0

01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

92.9

01 02 04

გენდერული თანასწორობის საბჭოს ხელშეწყობა

4.9

 

6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი (პროგრამული კოდი  0100)

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფის დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება საერთო დანიშნულების ხარჯები, როგორიცაა სარეზრვო ფონდი, წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები) მომსახურება და დაფარვა; გენდერული თანასწორობის საბჭოს ხელშეწყობა.

პრიორიტეტი კავშირშია მდგრადი განვითარების შემდეგ მიზანათან: SDG 5, SDG 16.

 

მუხლი 19. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ ბიუჯეტის პროგრამულ დანართში.

თავი III. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 20. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგ-რამული კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-თარი შემო-სავლები

სულ

საჩხერის მუნიციპალიტეტი

45,634.6

57,593.6

26,989.8

30,603.8

27,056.4

285.8

26,770.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

171.0

161.0

0.0

161.0

161.0

0.0

161.0

 

ხარჯები

19,045.9

21,613.4

2,147.6

19,465.8

21,757.7

279.8

21,477.9

 

შრომის ანაზღაურება

3,576.4

3,877.2

0.0

3,877.2

4,551.4

0.0

4,551.4

 

საქონელი და მომსახურება

3,227.1

4,371.8

1,680.5

2,691.3

2,785.4

0.0

2,785.4

 

პროცენტი

27.2

25.4

0.0

25.4

18.5

0.0

18.5

 

სუბსიდიები

10,109.5

10,997.0

256.6

10,740.4

11,968.4

263.8

11,704.6

 

გრანტები

51.7

71.3

0.0

71.3

61.7

0.0

61.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,210.4

1,414.7

15.0

1,399.7

1,635.0

16.0

1,619.0

 

სხვა ხარჯები

843.6

856.0

195.5

660.5

737.3

0.0

737.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,514.3

35,905.8

24,842.2

11,063.6

5,224.3

6.0

5,218.3

 

ვალდებულებების კლება

74.4

74.4

0.0

74.4

74.4

0.0

74.4

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

5,368.2

6,332.2

0.0

6,332.2

7,405.9

0.0

7,405.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

171.0

161.0

0.0

161.0

161.0

0.0

161.0

 

ხარჯები

4,940.4

5,816.8

0.0

5,816.8

7,190.4

0.0

7,190.4

 

შრომის ანაზღაურება

3,576.4

3,877.2

0.0

3,877.2

4,551.4

0.0

4,551.4

 

საქონელი და მომსახურება

1,122.8

1,647.3

0.0

1,647.3

2,211.2

0.0

2,211.2

 

პროცენტი

27.2

25.4

0.0

25.4

18.5

0.0

18.5

 

გრანტები

0.0

3.6

0.0

3.6

2.0

0.0

2.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

65.2

65.0

0.0

65.0

75.0

0.0

75.0

 

სხვა ხარჯები

148.8

198.3

0.0

198.3

332.3

0.0

332.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

353.4

441.0

0.0

441.0

141.1

0.0

141.1

 

ვალდებულებების კლება

74.4

74.4

0.0

74.4

74.4

0.0

74.4

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5,266.6

6,067.8

0.0

6,067.8

6,858.1

0.0

6,858.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

171.0

161.0

0.0

161.0

161.0

0.0

161.0

 

ხარჯები

4,913.2

5,626.8

0.0

5,626.8

6,717.0

0.0

6,717.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,576.4

3,877.2

0.0

3,877.2

4,551.4

0.0

4,551.4

 

საქონელი და მომსახურება

1,122.8

1,502.9

0.0

1,502.9

1,906.3

0.0

1,906.3

 

გრანტები

0.0

3.6

0.0

3.6

2.0

0.0

2.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

65.2

65.0

0.0

65.0

75.0

0.0

75.0

 

სხვა ხარჯები

148.8

178.1

0.0

178.1

182.3

0.0

182.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

353.4

441.0

0.0

441.0

141.1

0.0

141.1

01 01 01

საჩხერის საკრებულო

1,127.8

1,456.2

0.0

1,456.2

1,600.4

0.0

1,600.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28.0

28.0

0.0

28.0

28.0

0.0

28.0

 

ხარჯები

1,113.5

1,364.0

0.0

1,364.0

1,572.4

0.0

1,572.4

 

შრომის ანაზღაურება

729.6

871.7

0.0

871.7

958.6

0.0

958.6

 

საქონელი და მომსახურება

228.7

319.3

0.0

319.3

421.5

0.0

421.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9.7

10.0

0.0

10.0

15.0

0.0

15.0

 

სხვა ხარჯები

145.5

163.0

0.0

163.0

177.3

0.0

177.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.3

92.2

0.0

92.2

28.0

0.0

28.0

01 01  02

საჩხერის მერია

3,871.7

4,581.6

0.0

4,581.6

5,227.7

0.0

5,227.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

132.0

133.0

0.0

133.0

133.0

0.0

133.0

 

ხარჯები

3,532.6

4,232.8

0.0

4,232.8

5,114.6

0.0

5,114.6

 

შრომის ანაზღაურება

2,619.6

3,005.5

0.0

3,005.5

3,592.8

0.0

3,592.8

 

საქონელი და მომსახურება

855.5

1,153.6

0.0

1,153.6

1,454.8

0.0

1,454.8

 

გრანტები

0.0

3.6

0.0

3.6

2.0

0.0

2.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

54.2

55.0

0.0

55.0

60.0

0.0

60.0

 

სხვა ხარჯები

3.3

15.1

0.0

15.1

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

339.1

348.8

0.0

348.8

113.1

0.0

113.1

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

257.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

257.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

227.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

28.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 04

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

10.1

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

10.1

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

10.1

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

101.6

264.4

0.0

264.4

547.8

0.0

547.8

 

ხარჯები

27.2

190.0

0.0

190.0

473.4

0.0

473.4

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

144.4

0.0

144.4

304.9

0.0

304.9

 

პროცენტი

27.2

25.4

0.0

25.4

18.5

0.0

18.5

 

სხვა ხარჯები

0.0

20.2

0.0

20.2

150.0

0.0

150.0

 

ვალდებულებების კლება

74.4

74.4

0.0

74.4

74.4

0.0

74.4

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

139.5

0.0

139.5

300.0

0.0

300.0

 

ხარჯები

0.0

139.5

0.0

139.5

300.0

0.0

300.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

139.5

0.0

139.5

300.0

0.0

300.0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

20.2

0.0

20.2

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

0.0

20.2

0.0

20.2

150.0

0.0

150.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

20.2

0.0

20.2

150.0

0.0

150.0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

101.6

99.8

0.0

99.8

92.9

0.0

92.9

 

ხარჯები

27.2

25.4

0.0

25.4

18.5

0.0

18.5

 

პროცენტი

27.2

25.4

0.0

25.4

18.5

0.0

18.5

 

ვალდებულებების კლება

74.4

74.4

0.0

74.4

74.4

0.0

74.4

01 02 04

გენდერული თანასწორობის საბჭოს ხელშეწყობა

0.0

4.9

0.0

4.9

4.9

0.0

4.9

 

ხარჯები

0.0

4.9

0.0

4.9

4.9

0.0

4.9

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

4.9

0.0

4.9

4.9

0.0

4.9

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

27,558.8

34,056.4

23,884.7

10,171.7

6,386.7

0.0

6,386.7

 

ხარჯები

3,233.6

3,664.6

343.6

3,321.0

2,829.9

0.0

2,829.9

 

საქონელი და მომსახურება

568.1

983.1

148.1

835.0

269.2

0.0

269.2

 

სუბსიდიები

2,298.9

2,313.8

0.0

2,313.8

2,560.7

0.0

2,560.7

 

სხვა ხარჯები

366.6

367.7

195.5

172.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,325.2

30,391.8

23,541.1

6,850.7

3,556.8

0.0

3,556.8

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

11,500.6

15,171.6

10,910.7

4,260.9

2,054.1

0.0

2,054.1

 

ხარჯები

432.4

895.2

138.1

757.1

269.2

0.0

269.2

 

საქონელი და მომსახურება

432.4

895.2

138.1

757.1

269.2

0.0

269.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,068.2

14,276.4

10,772.6

3,503.8

1,784.9

0.0

1,784.9

02 01 01

საყრდენი კედლის მოწყობა

511.9

778.7

596.8

181.9

97.7

0.0

97.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

511.9

778.7

596.8

181.9

97.7

0.0

97.7

02 01 02

თოვლისაგან გზის გაწმენდის სამუშაოები

217.3

219.0

0.0

219.0

250.0

0.0

250.0

 

ხარჯები

217.3

219.0

0.0

219.0

250.0

0.0

250.0

 

საქონელი და მომსახურება

217.3

219.0

0.0

219.0

250.0

0.0

250.0

02 01 03

 მოსაცდელების  მოწყობა

107.3

19.3

0.0

19.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107.3

19.3

0.0

19.3

0.0

0.0

0.0

02 01 04

ხიდების, ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

22.3

1,343.5

1,270.6

72.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.3

1,343.5

1,270.6

72.9

0.0

0.0

0.0

02 01 05

საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და ქუჩების მონიშვნითი სამუშაოები

102.6

153.6

8.0

145.6

91.6

0.0

91.6

 

ხარჯები

17.6

27.0

4.5

22.5

19.2

0.0

19.2

 

საქონელი და მომსახურება

17.6

27.0

4.5

22.5

19.2

0.0

19.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85.0

126.6

3.5

123.1

72.4

0.0

72.4

02 01 06

ქალაქ საჩხერეში ქუჩების რეაბილიტაცია

756.3

1,169.6

892.3

277.3

104.0

0.0

104.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

756.3

1,169.6

892.3

277.3

104.0

0.0

104.0

02 01 07

მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობა

9,782.9

11,487.9

8,143.0

3,344.9

1,510.8

0.0

1,510.8

 

ხარჯები

197.5

649.2

133.6

515.6

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

197.5

649.2

133.6

515.6

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,585.4

10,838.7

8,009.4

2,829.3

1,510.8

0.0

1,510.8

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

10,315.8

11,222.9

9,175.0

2,047.9

2,138.7

0.0

2,138.7

 

ხარჯები

1,947.0

1,700.0

0.0

1,700.0

2,000.0

0.0

2,000.0

 

სუბსიდიები

1,814.9

1,700.0

0.0

1,700.0

2,000.0

0.0

2,000.0

 

სხვა ხარჯები

132.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,368.8

9,522.9

9,175.0

347.9

138.7

0.0

138.7

02 02 01

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგება, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

9,569.3

9,795.2

7,938.5

1,856.7

2,004.3

0.0

2,004.3

 

ხარჯები

1,947.0

1,700.0

0.0

1,700.0

2,000.0

0.0

2,000.0

 

სუბსიდიები

1,814.9

1,700.0

0.0

1,700.0

2,000.0

0.0

2,000.0

 

სხვა ხარჯები

132.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,622.3

8,095.2

7,938.5

156.7

4.3

0.0

4.3

02 02 02

საკანალიზაციო სისტემების, კოლექტორების და გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა

746.5

1,427.7

1,236.5

191.2

134.4

0.0

134.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

746.5

1,427.7

1,236.5

191.2

134.4

0.0

134.4

02 03

 გარე განათება

720.1

791.2

15.6

775.6

603.1

0.0

603.1

 

ხარჯები

484.0

613.8

0.0

613.8

560.7

0.0

560.7

 

სუბსიდიები

484.0

613.8

0.0

613.8

560.7

0.0

560.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

236.1

177.4

15.6

161.8

42.4

0.0

42.4

02 03 01

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

9.1

175.0

15.6

159.4

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.1

175.0

15.6

159.4

40.0

0.0

40.0

02 03 02

 გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

711.0

616.2

0.0

616.2

563.1

0.0

563.1

 

ხარჯები

484.0

613.8

0.0

613.8

560.7

0.0

560.7

 

სუბსიდიები

484.0

613.8

0.0

613.8

560.7

0.0

560.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

227.0

2.4

0.0

2.4

2.4

0.0

2.4

02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2,204.9

2,308.2

1,259.9

1,048.3

148.6

0.0

148.6

 

ხარჯები

7.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

7.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,197.1

2,308.2

1,259.9

1,048.3

148.6

0.0

148.6

02 04 01

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

23.9

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

7.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

7.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.1

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

02 04 02

სკვერების მოწყობა და მომსახურება

483.9

1,022.6

778.9

243.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

483.9

1,022.6

778.9

243.7

0.0

0.0

0.0

02 04 03

ქალაქის კეთილმოწყობა

1,697.1

1,255.6

481.0

774.6

118.6

0.0

118.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,697.1

1,255.6

481.0

774.6

118.6

0.0

118.6

02 05

ბინათმშენებლობა

230.9

367.7

195.5

172.2

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

230.9

367.7

195.5

172.2

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

230.9

367.7

195.5

172.2

0.0

0.0

0.0

02 06

მდინარის ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

388.3

1,678.2

1,590.7

87.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

7.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

380.8

1,678.2

1,590.7

87.5

0.0

0.0

0.0

02 07

სოფლის  პროგრამების  განსახორციელებელი პროექტები

1,324.2

1,571.6

737.3

834.3

166.6

0.0

166.6

 

ხარჯები

118.0

83.2

10.0

73.2

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

118.0

83.2

10.0

73.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,206.2

1,488.4

727.3

761.1

166.6

0.0

166.6

02 08

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

458.3

311.7

0.0

311.7

350.0

0.0

350.0

 

ხარჯები

2.4

4.7

0.0

4.7

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.4

4.7

0.0

4.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

455.9

307.0

0.0

307.0

350.0

0.0

350.0

02 09

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა

415.7

633.3

0.0

633.3

925.6

0.0

925.6

 

ხარჯები

3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

412.1

633.3

0.0

633.3

925.6

0.0

925.6

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,316.1

1,602.3

0.0

1,602.3

1,786.0

0.0

1,786.0

 

ხარჯები

1,204.2

1,489.7

0.0

1,489.7

1,636.0

0.0

1,636.0

 

სუბსიდიები

1,204.2

1,489.7

0.0

1,489.7

1,636.0

0.0

1,636.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111.9

112.6

0.0

112.6

150.0

0.0

150.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,040.3

1,317.8

0.0

1,317.8

1,488.9

0.0

1,488.9

 

ხარჯები

930.4

1,205.2

0.0

1,205.2

1,338.9

0.0

1,338.9

 

სუბსიდიები

930.4

1,205.2

0.0

1,205.2

1,338.9

0.0

1,338.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109.9

112.6

0.0

112.6

150.0

0.0

150.0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

260.9

264.5

0.0

264.5

277.1

0.0

277.1

 

ხარჯები

258.9

264.5

0.0

264.5

277.1

0.0

277.1

 

სუბსიდიები

258.9

264.5

0.0

264.5

277.1

0.0

277.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

14.9

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

14.9

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

სუბსიდიები

14.9

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

04 00

განათლება

5,373.8

5,715.6

1,532.4

4,183.2

4,543.2

0.0

4,543.2

 

ხარჯები

5,048.3

5,511.3

1,532.4

3,978.9

4,442.2

0.0

4,442.2

 

საქონელი და მომსახურება

1,307.3

1,532.4

1,532.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

3,741.0

3,978.9

0.0

3,978.9

4,442.2

0.0

4,442.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

325.5

204.3

0.0

204.3

101.0

0.0

101.0

04 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება

3,482.5

3,733.2

0.0

3,733.2

4,179.2

0.0

4,179.2

 

ხარჯები

3,461.5

3,662.6

0.0

3,662.6

4,109.2

0.0

4,109.2

 

სუბსიდიები

3,461.5

3,662.6

0.0

3,662.6

4,109.2

0.0

4,109.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.0

70.6

0.0

70.6

70.0

0.0

70.0

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

1,307.3

1,532.4

1,532.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,307.3

1,532.4

1,532.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,307.3

1,532.4

1,532.4

0.0

0.0

0.0

0.0

04 03

განათლების დაწესებულების ხელშეწყობა

289.4

322.5

0.0

322.5

344.0

0.0

344.0

 

ხარჯები

279.5

316.3

0.0

316.3

333.0

0.0

333.0

 

სუბსიდიები

279.5

316.3

0.0

316.3

333.0

0.0

333.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.9

6.2

0.0

6.2

11.0

0.0

11.0

04 04

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია

294.6

127.5

0.0

127.5

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

294.6

127.5

0.0

127.5

20.0

0.0

20.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

4,440.8

8,009.5

1,284.9

6,724.6

4,819.7

0.0

4,819.7

 

ხარჯები

3,055.8

3,269.6

0.0

3,269.6

3,550.3

0.0

3,550.3

 

საქონელი და მომსახურება

228.9

209.0

0.0

209.0

305.0

0.0

305.0

 

სუბსიდიები

2,617.6

2,837.9

0.0

2,837.9

2,975.6

0.0

2,975.6

 

გრანტები

51.7

67.7

0.0

67.7

59.7

0.0

59.7

 

სხვა ხარჯები

157.6

155.0

0.0

155.0

210.0

0.0

210.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,385.0

4,739.9

1,284.9

3,455.0

1,269.4

0.0

1,269.4

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2,586.9

5,671.4

609.8

5,061.6

2,883.4

0.0

2,883.4

 

ხარჯები

1,452.4

1,636.2

0.0

1,636.2

1,720.5

0.0

1,720.5

 

საქონელი და მომსახურება

8.4

32.0

0.0

32.0

40.0

0.0

40.0

 

სუბსიდიები

1,366.3

1,484.2

0.0

1,484.2

1,530.5

0.0

1,530.5

 

სხვა ხარჯები

77.7

120.0

0.0

120.0

150.0

0.0

150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,134.5

4,035.2

609.8

3,425.4

1,162.9

0.0

1,162.9

05 01 01

სპოირტული ღონისძიბების დაფინანსება

86.1

152.0

0.0

152.0

190.0

0.0

190.0

 

ხარჯები

86.1

152.0

0.0

152.0

190.0

0.0

190.0

 

საქონელი და მომსახურება

8.4

32.0

0.0

32.0

40.0

0.0

40.0

 

სხვა ხარჯები

77.7

120.0

0.0

120.0

150.0

0.0

150.0

05 01 02

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,379.9

1,501.2

0.0

1,501.2

1,547.5

0.0

1,547.5

 

ხარჯები

1,366.3

1,484.2

0.0

1,484.2

1,530.5

0.0

1,530.5

 

სუბსიდიები

1,366.3

1,484.2

0.0

1,484.2

1,530.5

0.0

1,530.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.6

17.0

0.0

17.0

17.0

0.0

17.0

05 01 02 01

საჩხერის სპორტული სკოლა

793.4

735.4

0.0

735.4

749.8

0.0

749.8

 

ხარჯები

789.9

733.4

0.0

733.4

747.8

0.0

747.8

 

სუბსიდიები

789.9

733.4

0.0

733.4

747.8

0.0

747.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

05 01 02 02

საჩხერის საცურაო  აუზი

370.5

361.4

0.0

361.4

386.7

0.0

386.7

 

ხარჯები

366.9

361.4

0.0

361.4

386.7

0.0

386.7

 

სუბსიდიები

366.9

361.4

0.0

361.4

386.7

0.0

386.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02 03

საჩხერის ძალოსნობის დარბაზი

216.0

254.4

0.0

254.4

261.0

0.0

261.0

 

ხარჯები

209.5

239.4

0.0

239.4

246.0

0.0

246.0

 

სუბსიდიები

209.5

239.4

0.0

239.4

246.0

0.0

246.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.5

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

05 01 02 04

ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება

0.0

150.0

0.0

150.0

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

0.0

150.0

0.0

150.0

150.0

0.0

150.0

 

სუბსიდიები

0.0

150.0

0.0

150.0

150.0

0.0

150.0

05 01 03

სპორტული ობიექტების მშენებლობა რებილიტაცია

1,120.9

4,018.2

609.8

3,408.4

1,145.9

0.0

1,145.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,120.9

4,018.2

609.8

3,408.4

1,145.9

0.0

1,145.9

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,708.4

2,189.1

675.1

1,514.0

1,745.3

0.0

1,745.3

 

ხარჯები

1,457.9

1,484.4

0.0

1,484.4

1,638.8

0.0

1,638.8

 

საქონელი და მომსახურება

220.5

127.0

0.0

127.0

200.0

0.0

200.0

 

სუბსიდიები

1,201.3

1,303.7

0.0

1,303.7

1,395.1

0.0

1,395.1

 

გრანტები

29.7

43.7

0.0

43.7

33.7

0.0

33.7

 

სხვა ხარჯები

6.4

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

250.5

704.7

675.1

29.6

106.5

0.0

106.5

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

226.9

137.0

0.0

137.0

210.0

0.0

210.0

 

ხარჯები

226.9

137.0

0.0

137.0

210.0

0.0

210.0

 

საქონელი და მომსახურება

220.5

127.0

0.0

127.0

200.0

0.0

200.0

 

სხვა ხარჯები

6.4

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

05 02 02

კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რებილიტაცია

222.7

688.8

675.1

13.7

92.6

0.0

92.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

222.7

688.8

675.1

13.7

92.6

0.0

92.6

05 02 03

კულტურული  დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,258.8

1,363.3

0.0

1,363.3

1,442.7

0.0

1,442.7

 

ხარჯები

1,231.0

1,347.4

0.0

1,347.4

1,428.8

0.0

1,428.8

 

სუბსიდიები

1,201.3

1,303.7

0.0

1,303.7

1,395.1

0.0

1,395.1

 

გრანტები

29.7

43.7

0.0

43.7

33.7

0.0

33.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.8

15.9

0.0

15.9

13.9

0.0

13.9

05 02 03 01

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

224.7

243.9

0.0

243.9

264.8

0.0

264.8

 

ხარჯები

219.8

239.0

0.0

239.0

259.9

0.0

259.9

 

სუბსიდიები

219.8

239.0

0.0

239.0

259.9

0.0

259.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.9

4.9

0.0

4.9

4.9

0.0

4.9

05 02 03 02

 საჩხერის კულტურის ცენტრი

400.5

424.7

0.0

424.7

459.0

0.0

459.0

 

ხარჯები

392.2

423.7

0.0

423.7

457.0

0.0

457.0

 

სუბსიდიები

392.2

423.7

0.0

423.7

457.0

0.0

457.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.3

1.0

0.0

1.0

2.0

0.0

2.0

05 02 03 03

 სარეკის კულტურულ– საგანმანათლებლო ცენტრი

46.2

39.8

0.0

39.8

43.5

0.0

43.5

 

ხარჯები

46.2

39.8

0.0

39.8

43.5

0.0

43.5

 

სუბსიდიები

46.2

39.8

0.0

39.8

43.5

0.0

43.5

05 02 03 04

 მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

119.7

135.8

0.0

135.8

146.8

0.0

146.8

 

ხარჯები

116.8

130.8

0.0

130.8

142.8

0.0

142.8

 

სუბსიდიები

116.8

130.8

0.0

130.8

142.8

0.0

142.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.9

5.0

0.0

5.0

4.0

0.0

4.0

05 02 03 05

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი

29.7

43.7

0.0

43.7

33.7

0.0

33.7

 

ხარჯები

29.7

43.7

0.0

43.7

33.7

0.0

33.7

 

გრანტები

29.7

43.7

0.0

43.7

33.7

0.0

33.7

05 02 03 06

აკადემიკოს კონსტანტინე და მხატვარ სოსო წერეთლების სახელობის მუზეუმი

44.6

47.8

0.0

47.8

52.0

0.0

52.0

 

ხარჯები

44.6

47.8

0.0

47.8

52.0

0.0

52.0

 

სუბსიდიები

44.6

47.8

0.0

47.8

52.0

0.0

52.0

05 02 03 07

 სამუსიკო სკოლა

250.3

286.3

0.0

286.3

299.7

0.0

299.7

 

ხარჯები

244.7

286.3

0.0

286.3

296.7

0.0

296.7

 

სუბსიდიები

244.7

286.3

0.0

286.3

296.7

0.0

296.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.6

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

05 02 03 08

 სამხატვრო სკოლა

66.4

68.8

0.0

68.8

75.2

0.0

75.2

 

ხარჯები

65.3

68.8

0.0

68.8

75.2

0.0

75.2

 

სუბსიდიები

65.3

68.8

0.0

68.8

75.2

0.0

75.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03 09

არგვეთის კულტურის სახლი

76.7

72.5

0.0

72.5

68.0

0.0

68.0

 

ხარჯები

71.7

67.5

0.0

67.5

68.0

0.0

68.0

 

სუბსიდიები

71.7

67.5

0.0

67.5

68.0

0.0

68.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

05 03

 ტურიზმისა და ახალგაზრდულ ღონისძიებათა  პროგრამა

49.0

99.0

0.0

99.0

141.0

0.0

141.0

 

ხარჯები

49.0

99.0

0.0

99.0

141.0

0.0

141.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

50.0

0.0

50.0

65.0

0.0

65.0

 

გრანტები

22.0

24.0

0.0

24.0

26.0

0.0

26.0

 

სხვა ხარჯები

27.0

25.0

0.0

25.0

50.0

0.0

50.0

05 04

რელიგიის ხელშეწყობა

96.5

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

96.5

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

სუბსიდიები

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

სხვა ხარჯები

46.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,576.9

1,877.6

287.8

1,589.8

2,114.9

285.8

1,829.1

 

ხარჯები

1,563.6

1,861.4

271.6

1,589.8

2,108.9

279.8

1,829.1

 

სუბსიდიები

247.8

376.7

256.6

120.1

353.9

263.8

90.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,145.2

1,349.7

15.0

1,334.7

1,560.0

16.0

1,544.0

 

სხვა ხარჯები

170.6

135.0

0.0

135.0

195.0

0.0

195.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.3

16.2

16.2

0.0

6.0

6.0

0.0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

172.6

272.8

272.8

0.0

269.8

269.8

0.0

 

ხარჯები

166.3

256.6

256.6

0.0

263.8

263.8

0.0

 

სუბსიდიები

166.3

256.6

256.6

0.0

263.8

263.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.3

16.2

16.2

0.0

6.0

6.0

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

1,367.3

1,574.8

15.0

1,559.8

1,815.1

16.0

1,799.1

 

ხარჯები

1,367.3

1,574.8

15.0

1,559.8

1,815.1

16.0

1,799.1

 

სუბსიდიები

51.5

90.1

0.0

90.1

60.1

0.0

60.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,145.2

1,349.7

15.0

1,334.7

1,560.0

16.0

1,544.0

 

სხვა ხარჯები

170.6

135.0

0.0

135.0

195.0

0.0

195.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

661.1

715.6

0.0

715.6

800.0

0.0

800.0

 

ხარჯები

661.1

715.6

0.0

715.6

800.0

0.0

800.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

661.1

715.6

0.0

715.6

800.0

0.0

800.0

06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

55.5

115.0

0.0

115.0

95.0

0.0

95.0

 

ხარჯები

55.5

115.0

0.0

115.0

95.0

0.0

95.0

 

სუბსიდიები

27.5

60.0

0.0

60.0

30.0

0.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28.0

50.0

0.0

50.0

60.0

0.0

60.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

06 02 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

28.0

85.0

0.0

85.0

65.0

0.0

65.0

 

ხარჯები

28.0

85.0

0.0

85.0

65.0

0.0

65.0

 

სუბსიდიები

0.0

30.0

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28.0

50.0

0.0

50.0

60.0

0.0

60.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

06 02 02 02

საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალის ხარჯების სუბსიდირება

27.5

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

27.5

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდიები

27.5

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

06 02 03

ომისა და შრომის ვეტერანებზე და მათ ოჯახებზე ფულადი ფორმით გასაცემი დახმარებები

2.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

2.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

422.2

460.0

0.0

460.0

590.0

0.0

590.0

 

ხარჯები

422.2

460.0

0.0

460.0

590.0

0.0

590.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

349.7

400.0

0.0

400.0

500.0

0.0

500.0

 

სხვა ხარჯები

72.5

60.0

0.0

60.0

90.0

0.0

90.0

06 02 05

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

39.6

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

39.6

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

39.6

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

06 02 06

უფასო სასადილოს დაფინანსება

55.2

54.4

0.0

54.4

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

55.2

54.4

0.0

54.4

70.0

0.0

70.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

55.2

54.4

0.0

54.4

70.0

0.0

70.0

06 02 07

სარიტუალო ხარჯები

1.5

5.7

1.0

4.7

5.0

1.0

4.0

 

ხარჯები

1.5

5.7

1.0

4.7

5.0

1.0

4.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.5

5.7

1.0

4.7

5.0

1.0

4.0

06 02 08

საჩხერე-პერევის და პერევი-საჩხერის საავტობუსო რეისების სუბსიდირება

24.0

30.1

0.0

30.1

30.1

0.0

30.1

 

ხარჯები

24.0

30.1

0.0

30.1

30.1

0.0

30.1

 

სუბსიდიები

24.0

30.1

0.0

30.1

30.1

0.0

30.1

06 02 09

სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება

98.1

70.0

0.0

70.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

98.1

70.0

0.0

70.0

100.0

0.0

100.0

 

სხვა ხარჯები

98.1

70.0

0.0

70.0

100.0

0.0

100.0

06 02 10

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

8.1

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

8.1

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.1

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

06 02 11

ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამა

0.0

14.0

14.0

0.0

15.0

15.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

14.0

14.0

0.0

15.0

15.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

14.0

14.0

0.0

15.0

15.0

0.0

06 03

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია

7.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 04

ინტეგრირებული დღის ცენტრი

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდიები

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

თავი IV. მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 21. ასიგნებების დაფინანსება

საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 22. ასიგნებების გადანაწილება

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 23. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

2025 წლის განმავლობაში საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 24. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

 საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 25. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 26. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაზუსტება

საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის 6-ე პუნქტის შესაბამისად წლიური ბიუჯეტის დაზუსტება განხორციელდეს შემდეგი წესით:

1. ერთი პრიორიტეტიდან სხვა პრიორიტეტზე  ასიგნებების გადანაწილება, გარდა ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდისადა წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფისა, შეიძლება მხოლოდ დამტკიცებულ წლიურ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანით.

2. ერთი პრიორიტეტის ფარგლებში შესაძლებელია განხორციელდეს  პროგრამებს, ქვეპროგრამებსა და საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებს შორის თანხების გადანაწილება.

3. ერთი პრიორიტეტის ფარგლებში პროგრამებს შორის თანხების გადანაწილება არ უნდა აღემატებოდეს ამ პრიორიტეტისათვის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული გადასახდელების 5%-ს, (გარდა ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის და წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის, გათვალისწინებული ასიგნებებისა) და ასიგნების გადანაწილება შეიძლება განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

4. ერთი პრიორიტეტის ფარგლებში პროგრამებს, ქვეპროგრამებს/ღონისძიებებს და საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებს   შორის ასიგენებების გადანაწილება (მათ შორის: სარეზერვო ფონდის და წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის, გათვალისწინებული ასიგნებები), შესაძლებელია  განხორციელდეს საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე;

5. სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებიდან გამოყოფილი თანხების ასახვის მიზნით, მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე შესაძლებელია განხორციელდეს ცვლილებები (მათ შორის: პროგრამული კოდის დამატება) ბიუჯეტით დამტკიცებულ გადასახდელებში და შემოსულობებში. განხორციელებული ცვლილებები 1 თვის ვადაში, მაგრამ არა უგვიანეს საბიუჯეტო წლის დასრულებისა, ცნობის სახით უნდა წარედგინოს საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს;

6. ამ მუხლის 2-5 პუნქტის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის  წლიურ ბიუჯეტში ცვლილებებს ახორციელებს მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო  სამსახური, განწერით დამტკიცებული ასიგნებების დაზუსტების მიზნით ბიუჯეტის მართვის ელექტრონულ სისტემაში (E-Budget).

მუხლი 27. დავალიანებების ანაზღაურება

მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 010202-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2025 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 28. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 285,8 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად:

ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  269,8 ათასი ლარი;

ბ) ,,სამშობლოს დაცვისას  დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1,0 ათასი ლარი;

გ) ,,ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამა“ სოციალურად დაუცველი, ძალადობის მსხვერპლთა ბავშვების დახმარება საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 15,0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 29. სარეზერვო ფონდი

2025 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 300.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 30. ბიუჯეტის ამოქმედება

1. დადგენილება ამოქმედდეს 2025 წლის 1 იანვრიდან.

2. დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 8 დეკემბრის #23 დადგენილება (სსმ,12/12/2023, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.130.016477).



საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგაგა დარბაიძე