სენაკის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

სენაკის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2
დოკუმენტის მიმღები სენაკის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/01/2025
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/01/2025
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2026
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.108.016551
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
2
24/01/2025
ვებგვერდი, 28/01/2025
190020020.35.108.016551
სენაკის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
სენაკის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (28/01/2025 - 29/01/2025)

 

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №2

2025 წლის 24 იანვარი

ქ. სენაკი

 

სენაკის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:

„თავი 1.

სენაკის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები    

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

         ათასი ლარი

 დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

I. შემოსავლები

25990,8

36113,0

15032,9

21080,1

24947,5

0,0

24947,5

გადასახადები

14855,8

17894,2

0,0

17894,2

20581,1

0,0

20581,1

გრანტები

9063,5

15312,8

15032,9

279,9

293,6

0,0

293,6

სხვა შემოსავლები

2071,5

2906,0

0,0

2906,0

4072,8

0,0

4072,8

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ხარჯები

13509,6

20567,2

1245,7

19321,5

21376,1

0,0

21376,1

შრომის ანაზღაურება

2613,7

3602,1

0,0

3602,1

4132,8

0,0

4132,8

საქონელი და მომსახურება

1885,8

3084,0

939,6

2144,4

2326,7

0,0

2326,7

პროცენტი

25,4

10,1

0,0

10,1

8,7

0,0

8,7

სუბსიდიები

6819,4

11005,0

0,0

11005,0

12777,2

0,0

12777,2

გრანტები

23,0

50,0

0,0

50,0

60,0

0,0

60,0

სოციალური უზრუნველყოფა

956,0

1374,6

0,0

1374,6

1473,3

0,0

1473,3

სხვა ხარჯები

1186,2

1441,5

306,2

1135,3

597,4

0,0

597,4

 

 

 

 

 

 

 

 

III. საოპერაციო სალდო

12481,2

15545,8

13787,1

1758,7

3571,4

0,0

3571,4

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

9617,5

18508,8

13993,2

4515,6

3630,6

110,5

3520,1

ზრდა

9922,4

19108,8

13993,2

5115,6

4230,6

110,5

4120,1

კლება

304,8

600,0

0,0

600,0

600,0

0,0

600,0

 

 

 

 

 

 

 

 

V. მთლიანი სალდო

2863,7

-2963,0

-206,0

-2757,0

-59,2

-110,5

51,3

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

2812,3

-3014,4

-206,0

-2808,3

-110,5

-110,5

0,0

ზრდა

2812,3

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

2812,3

0,0

 

 

0,0

 

0,0

კლება

0,0

3014,4

206,0

2808,3

110,5

110,5

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

 

3014,4

206,0

2808,3

110,5

110,5

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ვალდებულებების ცვლილება

-51,3

-51,3

0,0

-51,3

-51,3

0,0

-51,3

კლება

51,3

51,3

0,0

51,3

51,3

0,0

51,3

საშინაო

51,3

51,3

0,0

51,3

51,3

0,0

51,3

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 2.  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

         ათასი ლარი

 დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

35305,7

36713,0

14473,0

21680,1

25547,5

0,0

25547,5

შემოსავლები

25990,8

36113,0

15032,9

21080,1

24947,5

0,0

24947,5

არაფინანსური აქტივების კლება

304,8

600,0

0,0

600,0

600,0

0,0

600,0

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

23483,3

39727,4

15238,9

24488,5

25658,0

110,5

25547,5

ხარჯები

13509,6

20567,2

1245,7

19321,5

21376,1

0,0

21376,1

არაფინანსური აქტივების კლება

9922,4

19108,8

13993,2

5115,6

4230,6

110,5

4120,1

ვალდებულებების კლება

51,3

51,3

0,0

51,3

51,3

0,0

51,3

ნაშთის ცვლილება

2812,3

-3014,4

-206,0

-5099,2

-110,5

-110,5

0

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის  შემოსავლები განისაზღვროს  25547,5  ათასი ლარის ოდენობით.

         ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის ფქტი

სულ

 

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

34941,7

36713,0

15032,9

21680,1

25547,5

0,0

25547,5

გადასახადები

16372,9

36113,0

15032,9

17894,2

20581,1

0,0

20581,1

გრანტები

16793,1

15312,8

15032,9

279,9

293,6

0,0

293,6

სხვა შემოსავლები

1775,7

2906,0

0,0

2906,0

4072,8

0,0

4072,8

 

მუხლი 4.  მუნიციპალიტეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის  საგადასახადო შემოსავლები  განისაზღვროს  20581,1 ათასი ლარით.

         ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის ფქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

გადასახადები

16372,9

17894,2

20581,1

საშემოსავლო გადასახადი

0,0

0,0

0,0

ქონების გადასახადი

1712,0

1950,0

1900,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 

1063,7

1437,1

1700,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

37,1

35,3

0,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

37,1

0,0

0,0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

0,0

35,3

0,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე    

403,1

277,7

80,0

ფიზიკური პირებიდან

187,7

125,6

30,0

იურიდიული პირებიდან

215,4

152,1

50,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე     

208,1

200,0

120,0

ფიზიკური პირებიდან

39,5

30,0

30,0

იურიდიული პირებიდან

168,6

170,0

90,0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

14660,9

15944,2

18681,1

დამატებული ღირებულების გადასახადი

14660,9

15944,2

18681,1

 

მუხლი 5.  გრანტები

ბიუჯეტის  გრანტები განისაზღვროს 293,6 ათასი ლარით.

     ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის ფქტი

სულ

 

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ  ლები

გრანტები

16793,1

15312,8

15032,9

279,9

293,6

0,0

293,6

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მიმდინარე

0,1

0,0

 

 

0,0

 

 

სხვა დონის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული გრანტები

16793,1

15312,8

15032,9

279,9

293,6

0,0

293,6

მიმდინარე

1355,9

1188,3

908,4

279,9

293,6

0,0

293,6

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტდან

 

 

 

 

 

 

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

1147,9

1169,0

889,1

279,9

293,6

0,0

293,6

სხვა მიმდინარე გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

208,0

19,3

19,3

0,0

0,0

 

0,0

სპეციალური ტრანსფერი

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

კაპიტალური

15437,2

14124,5

14124,5

0,0

0,0

0,0

0,0

    

 

 მუხლი 6. ბიუჯეტის  სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს   4072,8 ათასი ლარით.

 

     ათასი ლარი

 

დასახელება

2023 წლის ფქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროგნოზი

სხვა შემოსავლები

1775,7

2906,0

4072,8

შემოსავლები საკუთრებიდან

587,8

714,7

807,6

პროცენტები

333,6

369,5

450,0

დივიდენდები

0,0

0,0

60,0

რენტა

254,2

345,3

297,6

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის    

219,2

307,0

250,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

34,9

38,3

47,6

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

145,4

182,8

169,7

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

95,4

154,3

140,0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

0,0

0,0

0,0

სანებართვო მოსაკრებელი

36,0

72,3

50,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

59,4

82,0

90,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

50,0

28,5

29,7

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0,0

18,5

0,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

50,0

10,0

29,7

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

997,0

1913,0

3000,0

ტრანსფერები რომლებიც არ არის კლასიფიცირებული

45,4

95,5

95,5

 

მუხლი 7. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

ბიუჯეტის ხარჯები  განისაზღვროს  21376,1 ათასი ლარით.

     ათასი ლარი

 

 დასახელება

2023 წლის ფაქტი

სულ

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

II. ხარჯები

13509,6

20567,2

1245,7

19321,5

21376,1

0,0

21376,1

შრომის ანაზღაურება

2613,7

3602,1

0,0

3602,1

4132,8

0,0

4132,8

საქონელი და მომსახურება

1885,8

3084,0

939,6

2144,4

2326,7

0,0

2326,7

პროცენტი

25,4

10,1

0,0

10,1

8,7

0,0

8,7

სუბსიდიები

6819,4

11005,0

0,0

11005,0

12777,2

0,0

12777,2

გრანტები

23,0

50,0

0,0

50,0

60,0

0,0

60,0

სოციალური უზრუნველყოფა

956,0

1374,6

0,0

1374,6

1473,3

0,0

1473,3

სხვა ხარჯები

1186,2

1441,5

306,2

1135,3

597,4

0,0

597,4

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  განისაზღვროს 3630,6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა 4230,6 ათასი ლარით;

        ათასი ლარი

ორგან. კოდი

 

2023 წლის ფაქტი

სულ

2024 წლის მოსალოდნელი დაფინანსება

2025 წლის გეგმა

დასახელება

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულება

409,9

282,3

0,0

282,3

268,0

0,0

268,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობა

409,9

282,3

0,0

282,3

268,0

0,0

268,0

01 01 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

131,6

178,9

0,0

178,9

83,0

0,0

83,0

01 01 02

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

276,9

103,4

0,0

103,4

185,0

0,0

185,0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

51,3

51,3

0,0

51,3

51,3

0,0

51,3

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

16899,4

17353,8

13372,6

3981,2

3391,9

110,5

3281,4

02 01

გზების რეკონსტრუქცია და მოვლა- შენახვა

10767,1

8548,6

8218,8

329,8

48,3

0,0

48,3

02 02

გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

40,9

31,5

0,0

31,5

10,0

0,0

10,0

02 04

სოფლის მეურნეობის ღონისძიებები

0,0

17,4

0,0

17,4

9,0

0,0

9,0

02 05

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

564,8

530,0

0,0

530,0

1385,0

0,0

1385,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2358,1

2504,2

127,1

2377,1

789,6

0,0

789,6

02 07

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

0,0

15,0

0,0

15,0

5,0

0,0

5,0

02 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია

3400,3

4293,6

4288,6

5,0

110,5

110,5

0,0

02 09

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

7,5

70,5

0,0

70,5

90,5

0,0

90,5

02 10

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

737,7

738,0

738,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 11

სამოქალაქო ბიუჯეტი

89,1

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

02 12

რეგიონული განვითარების ფონდის თანადაფინანსება

300,7

505,0

0,0

505,0

844,0

0,0

854,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

14,9

12,1

0,0

12,1

8,0

0,0

8,0

03 01

ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები, ნარჩენების გატანა

0,0

6,5

0,0

6,5

4,0

0,0

4,0

03 02

ქალაქის მწვანე საფარის შექმნის, მოვლა-პატრონობის და კეთილმოწყობის პროგრამა

14,9

5,6

0,0

5,6

4,0

0,0

4,0

04 00

განათლება

0,0

70,2

0,0

70,2

0,0

0,0

0,0

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

0,0

70,2

0,0

70,2

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

782,0

1373,5

620,6

752,9

554,0

0,0

554,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

182,1

828,1

360,6

467,5

41,0

0,0

41,0

05 01 01

სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა  

4,9

6,9

0,0

6,9

5,0

0,0

5,0

05 01 02

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

8,6

19,1

0,0

19,1

5,0

0,0

5,0

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა  

0,0

28,0

0,0

28,0

28,0

0,0

28,0

05 01 04

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა  

172,2

774,2

360,6

413,6

3,0

0,0

3,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

596,4

545,4

260,0

285,4

513,0

0,0

513,0

05 02 01

მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

46,4

27,0

0,0

27,0

27,0

0,0

27,0

05 02 02

ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამაში

0,0

1,9

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

05 02 04

კულტურული  ღონისძიებების  პროგრამა

126,4

256,6

0,0

256,6

250,0

0,0

250,0

05 02 05

კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა

423,6

260,0

260,0

0,0

236,0

0,0

236,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

11,5

16,9

0,0

16,9

8,7

0,0

8,7

06 02

სოციალური დაცვა

11,5

16,9

0,0

16,9

8,7

0,0

8,7

06 02 01

მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა

11,5

16,9

0,0

16,9

8,7

0,0

8,7

 

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

19477,7

19108,8

13993,2

5115,6

4230,6

110,5

4120,1

 

ბ) განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 600,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

         ათასი ლარი

 

დასახელება

2023 წლის ფქტი

2024 წლის გეგმა

2025წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

364,0

600,0

600,0

ძირითადი აქტივები

58,6

200,0

200,0

არასაცხოვრებელი შენობები

58,6

200,0

200,0

ფასეულობები

0,0

0,0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

275,0

400,0

400,0

მიწა

305,4

400,0

400,0

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების  ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, შემდეგი რედაქციით:

     ათასი ლარი

 

 

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4913,6

5683,4

0,0

5683,4

6530,5

0,0

6530,5

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4843,5

5620,9

0,0

5620,9

6469,5

0,0

6469,5

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4843,5

5619,2

0,0

5619,2

6369,5

0,0

6369,5

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

1,7

0,0

1,7

100,0

0,0

100,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

70,1

62,5

0,0

62,5

61,0

0,0

61,0

702

თავდაცვა

118,3

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

10996,4

8702,0

8218,8

483,2

221,7

0,0

221,7

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

11,6

43,4

0,0

43,4

43,4

0,0

43,4

70421

სოფლის მეურნეობა

11,6

43,4

0,0

43,4

43,4

0,0

43,4

7045

ტრანსპორტი

10947,3

8548,6

8218,8

329,8

48,3

0,0

48,3

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

10947,3

8548,6

8218,8

329,8

48,3

0,0

48,3

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

37,5

110,0

0,0

110,0

130,0

0,0

130,0

70473

ტურიზმი

37,5

110,0

0,0

110,0

130,0

0,0

130,0

705

გარემოს დაცვა

1391,1

2007,0

0,0

2007,0

2207,0

0,0

2207,0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

933,6

1337,0

0,0

1337,0

1507,0

0,0

1507,0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

457,6

670,0

0,0

670,0

700,0

0,0

700,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

10680,4

11649,7

5510,4

6139,3

5696,3

110,5

5585,8

7061

ბინათმშენებლობა

200,3

703,7

0,0

703,7

17,6

0,0

17,6

7064

გარე განათება

1210,6

1553,6

0,0

1553,6

2133,6

0,0

2133,6

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

9269,4

9392,4

5510,4

3882,0

3545,1

110,5

3434,6

707

ჯანმრთელობის დაცვა

869,6

970,1

0,0

970,1

1057,1

0,0

1057,1

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

260,7

295,3

0,0

295,3

429,1

0,0

429,1

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

608,9

674,7

0,0

674,7

628,0

0,0

628,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3769,2

4719,7

620,6

4099,1

4276,1

0,0

4276,1

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1331,8

2180,7

360,6

1820,1

1579,5

0,0

1579,5

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

2273,2

2377,0

260,0

2117,0

2546,6

0,0

2546,6

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

50,0

52,0

0,0

52,0

55,0

0,0

55,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

100,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

14,3

60,0

0,0

60,0

45,0

0,0

45,0

709

განათლება

3668,0

4622,6

889,1

3733,5

4081,7

0,0

4081,7

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2721,7

3578,0

0,0

3578,0

3926,2

0,0

3926,2

7092

ზოგადი განათლება

866,4

949,1

889,1

60,0

0,0

0,0

0,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

866,4

949,1

889,1

60,0

0,0

0,0

0,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

79,9

95,5

0,0

95,5

155,5

0,0

155,5

710

სოციალური დაცვა

1113,8

1371,4

0,0

1371,4

1587,6

0,0

1587,6

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

119,0

125,4

0,0

125,4

124,4

0,0

124,4

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

119,0

125,4

0,0

125,4

124,4

0,0

124,4

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

261,2

250,8

0,0

250,8

305,0

0,0

305,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

733,6

995,1

0,0

995,1

1158,2

0,0

1158,2

 

მუხლის 10.  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

         ათასი ლარი

 დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

III. საოპერაციო სალდო

12481,2

15545,8

13787,1

1758,7

3571,4

0,0

3571,4

V. მთლიანი სალდო

2863,7

-2963,0

-206,0

-2757,0

-59,2

-110,5

51,3

მუხლის 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის  ფინანსური აქტივების ცვლილება  განისაზღვროს  -110,5  ათასი ლარით.

     ათასი ლარი

 დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2812,3

-3014,4

-206,0

-2808,3

-110,5

-110,5

0,0

ზრდა

2812,3

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

ვალუტა და დეპოზიტები

2812,3

25,0

 

 

0,0

 

 

კლება

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

 

3014,4

206,0

2808,3

110,5

110,5

0,0

 

მუხლის 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის  ვალდებულებების ცვლილება  განისაზღვროს 51,322 ათ.ლარის ოდენობით.

აღნიშნული გათვალისწინებულია მუნიციპალური განვითარების  ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის   ძირითადი თანხის დაფარვის მიზნით.

         ათასი ლარი

 დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 ვალდებულებების ცვლილება

-51,3

-51,3

0,0

-51,3

-51,3

0,0

-51,3

კლება

51,3

51,3

0,0

51,3

51,3

0,0

51,3

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

51,3

51,3

0,0

51,3

51,3

0,0

51,3

 

თავი II. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას განეკუთვნება მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. შესაბამისად, ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს გზების რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა.  პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, რაც ხელს შეუწყობს ტურიზმის, მრეწველობისა და სხვა დარგების განვითარებას.

     ათასი ლარი

ორგანიზ. კოდი

 

2025 წლის გეგმა

2026 წლის პროგნოზი

2027 წლის პროგნოზი

2028 წლის პროგნოზი

დასახელება

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5918,0

110,5

5807,5

6737,0

7480,1

8266,7

02 01

გზების რეკონსტრუქცია და მოვლა- შენახვა

48,3

0,0

48,3

0,0

0,0

0,0

02 02

გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2133,6

0,0

2133,6

2342,0

2575,6

2832,5

02 03

ბინათმშენებლობა

17,6

0,0

17,6

0,0

0,0

0,0

02 04

სოფლის მეურნეობის ღონისძიებები

43,4

0,0

43,4

44,7

46,7

49,4

02 05

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

1400,0

0,0

1400,0

1538,5

1690,9

1858,4

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

889,6

0,0

889,6

1301,9

1406,9

1512,3

02 07

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

191,0

0,0

191,0

250,0

280,0

315,0

02 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია

110,5

110,5

0,0

0,0

0,0

0,0

02 09

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

130,0

0,0

130,0

150,0

180,0

200,0

02 10

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 11

სამოქალაქო ბიუჯეტი

100,0

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

02 12

რეგიონული განვითარების ფონდის თანადაფინანსება

854,0

0,0

854,0

910,0

1000,0

1099,0

 

პროგრამის დასახელება

კ ოდი

გზების რეკონსტრუქცია და მოვლა- შენახვა

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

02 01

48,3

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

გზების რეკონსტრუქცია მოვლა-შენახვის სამუშაოები სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას და მიმდინარე შეკეთებას.

 პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ქუჩების ორმული შეკეთების სამუშაოები. ასევე, გათვალისწინებულია სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხის 2,5%-ის დაფარვა.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 ადამიანების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და შეუფერხებელი გადაადგილება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

02 02

2133,6

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „ სენაკის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება,  რისი გათვალისწინებითაც  პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის განათების მომსახურება და გარე განათების სისტემის განვითარება და ექსპლოტაცია.

   გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორ კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).

 მუნიციპლიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი მოიცავს 8000 ბოძს, ამდენივე სანათს. არსებული მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში გარე განათების სერვისი მიეწოდება ქალაქში მოსახლეობის 95% და სოფლად 40%. პროგრამის ფარგლრბში ხორციელდება გარე-განათების წერტილების(ქუჩები, მოედნები, პარკები) განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა.

 პროგრამის ფარგლებში 2025 წელს ქალაქის შიდა ქუჩებში (დაახლოებით 10 ქუჩა) დაგეგმილია არსებული ძველი სანათები (პლასმასის კორპუსით) ჩანაცვლდეს ახალი ლედ ნათურებით.

 უსაფთხოებისა და ეკონომიის გათვალისწინებით 2023 წლიდან დაიწყო და 2025 წლის ბოლომდე ქალაქის ტერიტორიაზე არსებულ მინი სტადიონებზე (15 ერთეული) შეიცვლება არსებული განათება მზის ენერგიაზე მომუშავე ლედ დიოდური სანაით. 2025 წელს სრულად მოხდება მუნიციპალიტეტში არსებული ყველა მინი სტადიონის გადაყვანა მზის ენერგიაზე მომუშავე ლედ. დიოდურ სანათზე.

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

 -განათებული ქალაქისა და სოფლის გზები.

-მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარე-განათების სისტემა

- ელ. ენერგიის ხარჯის ეკონომია 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმშენებლობა

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

02 03

17,6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული კორპუსის რეაბილიტაცია.

გათვალისწინებულია სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხის 2,5%-ის დაფარვა.

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

 

ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის  მეურნეობის ღონისძიება

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

 

02 04

 

43,4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

  • პროგრამა „სოფლის მეურნეობის სექტორში ჩართული ქალებისა და ახალგაზრდების ხელშეწყობა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით“- საგრანტო კონკურსი. სოფლის მეურნეობაში არსებული  საჭიროებების კვლევის საფუძველზე მოხდება განაცხადების მიღება და ფერმერთა საჭიროებების ტექნიკური დახმარების გაწევა. პროგრამის მიზანია ფერმერი ქალებისა და ახლგაზრდების ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა.
  • პროგრამა „აგრო ტური“ - ფერმერების, მცირე მეწარმეებისა და ადმინისტრაციული ერთეულების სპეციალისტებისათვის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოებაში დანერგილი თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ახალი სტანდარტების გაცნობა პრაქტიკაში დანერგვის მიზნით.
  • ყველის-ფესტივალი - აგრარულ სექტორში ჩართული ფერმერების, კოოპერატივებისა და მცირე საწარმოების გაცნობა, მათ მიერ წარმოებული პროდუქციის პოპულარიზება, ცნობადობის გაზრდა და ხელშეწყობა.
  • სასოფლო სამეურნეო სავარგულების მიმდებარედ ქარსაფარი ზოლის მოწყობა - კლიმატნეიტრალური გარემოს შექმნის მიზნით სასოფლო სამეურნეო სავარგულების მიმდებარედ ქარსაფარი ზოლების მოწყობა,რომელიც დაიცავს ნათეს და ნარგავ ფართობებს ძლიერი ქარისგან,რაც ხელს შეუწყობს ტერიტორიის გამწვანებას და მეტი ჟანგბადის მიღებას.
  • პროექტი „მოარგე ტექნოლოგია შენს ბიზნესს“ - ადგილობრივი მეწარმეებისა და ფერმერების გაძლიერება ინოვაციურ ტექნოლოგიებთან ხელმისაწვდომობით.სტარტაპ ეკოსისტემის შექმნა, რაც ითალისწინებს ინოვაციური აზროვნების ფორმირებას, მათ საქმიანობაში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების ინტეგრირებას და მათი კონკურენტუნარიანობის ზრდას. პროექტი განხორციელდება  სენაკის ტექნოპარკში სადაც მენტორებთან ერთად იმუშავებენ ბიზნეს იდეების დახვეწაზე და საბოლოოდ წარადგენენ სტარტაპ იდეებს ჟიურის წინაშე. დღის განმავლობაში იმუშავებენ სამეწარმეო მიმართულებით და პროტოტიპის შექმნაზე, რაც საშუალებას მისცემს დახვეწონ პროდუქტები და მიიღონ მენტორის უკუკავშირი, სამომავლოდ კი გაზარდონ შემოსავლები საკუთარი სამეწარმეო საქმიანობიდან და მიიღონ თამამი და კრეატიული გადაწყვეტილებები ბიზნესის მართვის პროცესში. 7 დღიანი ინტენსიური ტრენინგის შემდეგ თითოეულ მონაწილეს, ერთი დღის განმავლობაში ექნება ინდივიდუალური მენტორინგის სესია, სადაც ისინი იმუშავებენ მათი ბიზნესების ინოვაციურობაზე, კონკურენტუნარიანობის გაზრდაზე, საბოლოოდ კი დემო დღეზე სპეციალურად შერჩეულ კომისიის წევრებს წარუდგენენ ინოვაციურ იდეას ან/და პროტოტიპს. პროექტის ფარგლებში მონაწილეებმა, უნდა განავითარონ მათი არსებული ბიზნესები და შექმნან კომერციალიზაციის პოტენციალის მქონე სტარტაპ იდეები.
  • „მერების შეთანხმების ფარგლებში „ მდგრადი ენერგეტიკის კვირეულის ორგანიზება.
  • სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის და საბავშვო ბაღების უზრუნველყოფა ენერგო ეფექტური ღუმელებითა და მზის წყალ გამაცხელებლებით.
  • კლიმატის ცვლილების ღონისძიებები: პროექტი Climate Senaki- Innovate for climate action. ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლება გარემოსდაცვითი ინჟინერიის და მწვანე ტექნოლოგიების მიმართულებებით, მათი ხელშეწყობა ეკომეგობრული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

სოფლის მეურნეობის სექტორში დასაქმებული ქალებისა და ახალგაზრდების ხელშეწყობა; კლიმატის ცვლილების შემარბილებელი ღონისძიების გატარება სოფლის მეურნეობის სექტორში, ქარისგან დაცული ნათესი ფართობები; ადგილობრივი სპეციალისტებისა და ფერმერების კვალიფიკაციის დონის ამაღლება, მათთვის სამეწარმეო საქმიანობაში არსებული თანამედროვე მიდგომების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებით; მ„მდგრადი ენერგეტიკის კვირეულის“ ფარგლებში ენერგოეფექტურობისა და მდგრადი ენერგეტიკის საკითხებზე ცნობიერების ამაღლება; ბაღის აღსაზრდელების და თანამშრომლებისათვის ჯანსაღი, კომფორტულ გარემოს შექმნა და ენერგოდანახარჯები შემცირდება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპრტო მომსახურების შესყიდვა

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

02 05

1400,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს, პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით;

მრავალწლიანი შესყიდული პროექტების და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება.

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნარმებს.

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

02 06

889,580

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები; საგზაო ნიშნების განთავსება და გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა; მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია; სახიდე გადასასვლელების, ხიდ-ბოგირებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები;

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: სენაკი-ფოთი; სენაკი-ხობი; სენაკი-მარტვილი; სენაკი-აბაშა; სენაკი-ჩხოროწყუს საავტომობილო გზებზე არსებული ფირნიშების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია; 12 მეტრიანი 1 ერთეული ამწე კალათის შესყიდვა;

მრავალწლიანი დავალიანების დაფარვა (ავტობუსის შესყიდვა); ვიდეოსამეთვალყურეო კამერების მომსახურების დავალიანების დაფარვა; ასევე, გათვალისწინებულია სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხის 2,5%-ის დაფარვა.

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარება

 

პროგრამის დასახელება:

კოდი

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

02 07

191,0

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „სენაკის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სენაკის მუნიპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული 103 სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა.
პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ „სენაკის მუნიციპალიტეტის  საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრის“ შესაბამისი განყოფილება უზრუნველყოფს:
 - სასაფლაოების შესასვლელი ჭიშკრებისა და ღობის დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთება და შეღებვას;
 - სასაფლაოების მისასვლელი გზებისა და შიდა ბილიკების გაცელვით და შეწამვლით სამუშაოების შესრულებას;

სამარხისათვის გამოყოფილ მიწის ფართობზე სასაფლაო მომსახურების საფასურისა და  საფლავზე მიცვალებულის დაკრძალვის რეგისტრაციის საფასურის ადმინისტრირებას, როგორც ქალაქად ასევე სოფლად

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

- შეღებილი და შეკეთებული ჭიშკრები და ღობეები

- კმაყოფილი მოსახლეობა.

 -გაცელილი და შეწამლული სასაფლაოების მისასვლელი გზები

 

პროგრამის დასახელება:

კოდი

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

02 08

 

110,5

 

პროგრამის განმახორციელებელი:

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

გათვალისწინებულია სტიქიის შედეგად დაზარალებული ინფრასტრუქტურის აღდგენის სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხის 2,5%-ის დაფარვა.

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

 მოსახლეობიის კმაყოფილების დონის ამაღლება და განახლებული ინფრასტრუქტურა

 

პროგრამის დასახელება:

კოდი

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

02 09

130,0

პროგრამის განმახორციელებელი:

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

სენაკის მუნიციპალიტეტის ტურისტული რუკის დამზადება/მონტაჟი (ზომით 3 მეტრი/2 მეტრზე, ღამის განათებით, ვანდალიზმისგან დაცული სპეციალური შუშით)

 

სენაკის მუნიციპალიტეტის ციფრული გზამკვლევი -

პროექტი გულისხმობს რუკის ელექტრონული ვერსიის მომზადებას, ჩაწერილი სპეციალურ "თაჩ სქრინ" მონიტორზე, სადაც განთავსებული იქნება სენაკის ისტორიულ, არქიტექრულ, რელიგიურ, კულტურულ და ტურისტულ ობიექტებზე სრული ინფორმაცია და ფოტო/ვიდეო მასალა, ასევე ინფორმაცია ბუნების ძეგლებსა და ღირსშესანიშნაობებზე - განთავსდება ქალაქში, ცენტრალურ ადგილას.

მნიშვნელოვანი ტურისტული ობიექტებისათვის სპეციალური საინფორმაციო/QR დაფების დამზადება და განთავსება მიმდებარედ.

საკალანდარიშვილოს ციხის გაწმენდა/განათების დამონტაჟება. ციხემდე მისასვლელი საფეხმავლო ბილიკის მომზადება და მოწყობა.

 

სენაკის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის/ეროვნული მნიშვნელობის სტატუსის მატარებელ ობიექტებზე ,,ძეგლის პასპორტის“ მომზადება, სადაც იქნება აღწერილი სრული ინფორმაცია არსებული ობიექტების მდგომარეობის შესახებ, ასევე ფოტო-ვიდეო მასალა და სამომავლო ხედვა.

 

- ვებ-გვერდის მარკეტინგული მომსახურება:

- დანიშნულების მართვის ორგანიზაციის ხელშეწყობა:

დმო-ს დანიშნულებაა სამეგრელო ზემო-სვანეთის რეგიონის ტურიზმის პოპულარიზაცია.

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

ტურიზმის ხელშეწყობა და განვითარება; ტურისტული პოტენციალის გაზრდა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამოქლაქო ბიუჯეტი

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

02 11

100,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 პროგრამის აღწერა:

1. პროგრამით ყოველწლიურად განსახორციელებელი ადგილობრივი მნიშვნელობის პროექტის რაოდენობა განისაზღვრება მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით და განხორციელდება ისეთი პროექტი, რომელიც შერჩეული იქნება მოსახლეობის მიერ მათ მიერვე წარმოდგენილი პროექტების სიიდან.

2. სამუშაო ჯგუფმა, შესაძლებელია, მუნიციპალიტეტის მერს მიმართოს წინადადებით მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით დადგენილი დასაფინანსებელი პროექტების რაოდენობაზე მეტით დაფინანსების წინადადებით. დასაფინანსებელი პროექტების რაოდენობის გაზრდის გადაწყვეტილების მიღება შესაძლებელია მხოლოდ კენჭისყრის ეტაპის დაწყებამდე.

3. პროგრამის განხორციელების ეტაპები განისაზღვრება მერის შესაბამისი ბრძანებით.

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

საბოლოო მიზანია გაიზარდოს მოქალაქეთა ჩართულობა საჯარო ფინანსების მართვის საქმეში და გაიზარდოს მუნიციპალიტეტის მერიის საქმიანობის ეფექტურობა განსახორციელებელი პროექტების ადგილობრივი მოსახლეობის პრიორიტეტების შესაბამისად შერჩევის გზით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

რეგიონული განვითარების ფონდის თნადაფინანსება

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

 

02 12

 

854,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რეგიონული განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი ინფრასტრუქტურული პროექტების  თანადაფინანსება.

პროგრამის აღწერა

ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარება

 

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია.

     ათასი ლარი

ორგანიზ. კოდი

 

2025 წლის გეგმა

2026 წლის პროგნოზი

2027 წლის პროგნოზი

2028 წლის პროგნოზი

დასახელება

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2207,0

0,0

2207,0

2742,0

2874,0

3096,0

03 01

ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები, ნარჩენების გატანა

1507,0

0,0

1507,0

1852,0

1954,0

2106,0

03 02

ქალაქის მწვანე საფარის შექმნის, მოვლა-პატრონობის და კეთილმოწყობის პროგრამა

680,0

0,0

680,0

870,0

900,0

970,0

03 03

უმეთვალყურეოდ დარჩენი ცხოველების იზოლაცია

20,0

0,0

20,0

20,0

20,0

20,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები, ნარჩენების გატანის პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

03 01

1507,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „სენაკის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრი“

პროგრამის მიზანი და აღწერა

დასუფთავების კუთხით, პროგრამა გულისხმობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების უზრუნველყოფას, რაც თავის მხრივ მოიცავს სკვერების, ბაღების, ქუჩებისა და ტროტუარების დაგვას, ნაგვის ურნებში მოთავსებას და ნარჩენების გატანას. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტს ემსახურება 34 მეეზოვე, 6 მუშა-მეეზოვე, 22 მტვირთავი, რომლებიც ყოველდღიურად ასუფთავებენ 10 ჰ. ფართობს. წელიწადში ხორციერდება  დაახლოებით 8000 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. მუნიციპალიტეტში  განთავსებულია  625 ურნა. ქალაქის ტერიტორიაზე ჩანაცვლებული და დამატებულია ახალი ურნები. გარემონტებულია 60 ურნა.

საჭიროება მოითხოვს დაემატოს ახალი ურნები 250 ერთეულამდე. 2025 წლიდან  იგეგმება ნარჩენების სეპარირება, რაც გამოიწვევს ნარჩენების რაოდენობის შემცირებას. ამისათვის დამატებით საჭიროა 400 ურნა, დაახლოებით 1100 წერტილზე, რათა განცალკავდეს და ცალკ-ცალკე შეგროვდეს ქაღალდის, მუყაოს, მინის, ლითონისა და პლასმასის ნარჩენები.

2025 წლიდან პროგრამის ფარგლებში ემატება 6 ღამის ცვლის მუშა-მეეზოვე, რომლებიც უზრუნველყოფენ ქალაქში ნარჩენების მართვას.

ამ ეტაპზე დასუფთავების მოსაკრებელის ამოღება ხდება იურიდიული პირებისაგან საკრებულოს მიერ დადგენილი ტარიფის შესაბამისად.

პროგრამის ფარგლებში 2025 წლის იგეგმება მოსახლეობიდან მოსაკრებელის ამოღება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

- დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება,

- ეკოლოგიურად  ჯანსაღი გარემო.

- კმაყოფილი მოსახლეობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ქალაქის მწვანე საფარის შექმნის, მოვლა-პატრონობის და კეთილმოწყობის პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

03 02

680,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „ სენაკის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრი“

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალი ხეების, ყვავილების და სხვადასხვა ნარგავების დარგვა, არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა პატრონობა. ხეების გადაბელვა და შეთეთრება, რათა შენარჩუნებული იქნეს და გაუმჯობესდეს ქალაქის იერსახე და ეკოსისტემა.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკების განახლება ახალი სხვადასხვა ჯიშის ხე მცენარეებით.

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის გამწვანება და გამწვანებულ ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, რის შედეგადაც მიღებული იქნება გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების, ღელეების  გაწმენდა, არსებული სანიაღვრე სისტემების მოვლა-პატრონობა, ქალაქის გზისპირა გვერდულებზე ბორდიურების შეღებვა, ფეხის სავალი ნაწილის დაზიანებული ფილების აღდგენა, სკვერებსა და პარკებში დაზიანებული სკამების შეკეთება, საცხოვრებელი კორპუსებიდან წყლის ამოტუმბვა, ლითონის მუაჯირების შეღებვა, სანათი ლითონის ბოძების შეღებვა.

პროგრამის ფარგლებში 2025 წლიდან დაგეგმილია დამატებით ნაგვის ბუნკერებისთვის უბეების მოწყობა რკინა-ბეტონით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

-გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო.

-გაწმენდილი სანიაღვრე არხები

-შეღებილი ბორდიურები,მოაჯირები, ლითონის ბოძები.

-რკინა ბეტონით მოწყობილი ნაგვის ბუნკერების უბეები.

-აღდგენილი დაზიანებული ფილები

-შეკეთებული სკამები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

03 02

20, 0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის და ქონების მართვის სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება სენაკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა/ლაბორატორიული შემოწმება და სათანადო პროცედურების ჩატარება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ამ მიმართულებით პრევენციული ღონისძიებების გატარება და მიუსაფარი ცხოველების რიცხვის შემცირება

 

მუხლი 15. განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.

ათასი ლარი

ორგანიზა

ციული კოდი

 

2025 წლის გეგმა

2026 წლის პროგნოზი

2027 წლის პროგნოზი

2028 წლის პროგნოზი

დასახელება

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

04 00

განათლება

4081,7

0,0

4081,7

4484,8

4942,2

5447,7

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

3926,2

0,0

3926,2

4318,8

4750,7

5225,8

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 04

განათლების ღონისძიებების პროგრამა

105,5

0,0

105,5

115,5

130,5

150,5

04 06

სტუდენტთა დაფინანსების პროგრამა

50,0

0,0

50,0

60,0

70,0

80,0

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

04 01

3926,2

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,, სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანება’’

პროგრამის მიზანი და აღწერა

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. სენაკის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 27 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 883 ბავშვი.  ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 110 აღმზრდელი, 241 სხვა პერსონალი და ადმინისტრაცა. სულ 351 თანამშრომელი. ,,სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების    დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27    ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით       დადგენილ ნორმებთან და HACCP სისტემით დადგენილ ნორმებთან;        ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;       ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა, მათი ეტაპობრივი გადამზადება, საგანმანათლებლო რესურსით მომარაგება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

 სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანების დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება საქართველოს მოქმედი კანმდებლობით დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; ბაღების ავტორიზაციის პროცესისათვის მზადება,ყველა ბაღის თვითშეფასების პროცესის განხორციელება; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით; მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანების მომსახურებით წლის განმავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 883 შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 92%-ს შეადგენს. 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

განათლების ღონისძიებების პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

04 04

105,5

პროგრამის განმახორციელებელი

 

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ინტელექტუალური და შემეცნებით, თეატრალური, კლასიკური მუსიკის პროექტების დაფინანსება და თანადაფინანსებას; სხვადასხვა შემეცნებით და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას;  საგანმანათლებლო ექსკურსიებში მონაწილეობას; სახელოვნებო სფეროში მაღალი რანგის პროფესიონალი სპეციალისტების მოწვევას და მასტერ კლასების ჩატარებას; კლასიკური, ხალხური, თეატრალური ფესტივალების გამართვას;  სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო, შემეცნებით, პროფესიულ, სადღესასწაულო დღეებზე, მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და საგანმანათლებლო სფეროში ფულადი ჯილდოებით, სხვადასხვა პრიზითა და ფასიანი საჩუქრით წახალისებას; საცნობარო ბუკლეტებისა და სიგელების დამზადებას; ხელოვნებისა და საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე ადამიანებთან შეხვედრას და საიუბილეო საღამოების მოწყობას; გამოჩენილი ადამიანების ხსოვნის საღამოების მოწყობას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტი, შესაძლებელი იქნება წარმატებული მოსწავლეების წახალისება. მოზარდთა ჰარმონიული განვითარების ხელშეწყობა. მათი პატრიოტული სულისკვეთებთ აღზრდა  და ეროვნული ცნობიერების ამაღლება;

საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა.

 თეატრალური, კლასიკური და საგუნდო მუსიკის პოპულარიზაცია და ხელოვნების ამ დარგით მოზარდი თაობის დაინტერესება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

სტუდენტების დაფინანსების პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

04 06

50,0

პროგრამის განმახორციელებელი

 

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს  სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მრავალშვილიანი, სოციალურად დაუცველი ოჯახების (სარეგისტრაციო ქულა 70 000-ზე ნაკლებია) სტუდენტებზე, ასევე დედ- მამით ობოლ ახალგაზრდა სტუდენტებზე, რომლებიც სწავლობენ აკრედიტირებულ უმაღლეს/პროფესიულ სასწავლებლებში და არ არიან ჩართული დაფინანსების არცერთ სახელმწიფო პროგრამაში, ფინანსური დახმარების გაწევას.

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

 ახალგაზრდებში სწავლის გადასახადის ფინანსურ ხელშეწყობას და დახმარებას, მათვის უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობას და ხარისხის გაუმჯობესებას.

 

მუხლი 16. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების მიმართულებით აუცილებელია ხელი შევუწყოთ კულტურული ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას.

         ათასი ლარი

 

ორგანიზ.

 კოდი

 

2025 წლის გეგმა

2026 წლის პროგნოზი

2027 წლის პროგნოზი

2028 წლის პროგნოზი

დასახელება

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

4276,1

0,0

4276,1

4238,8

4402,4

4785,2

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1579,5

0,0

1579,5

1737,2

1901,8

2079,9

05 01 01

სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა  

930,0

0,0

930,0

1022,5

1124,3

1236,2

05 01 02

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

584,0

0,0

584,0

649,7

702,5

758,7

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა  

62,5

0,0

62,5

65,0

75,0

85,0

05 01 04

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა  

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2546,6

0,0

2546,6

2345,6

2339,6

2537,3

05 02 01

მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

1131,6

0,0

1131,6

1215,1

1154,0

1279,9

05 02 02

ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამაში

535,0

0,0

535,0

523,0

530,0

550,0

05 02 04

კულტურული  ღონისძიებების  პროგრამა

644,0

0,0

644,0

607,5

655,6

707,4

05 02 05

კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა

236,0

0,0

236,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამა

45,0

0,0

45,0

50,0

55,0

60,0

05 05

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

50,0

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

05 06

საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა

55,0

0,0

55,0

56,0

56,0

58,0

 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

05 01 01

930,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება’’

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, დაინტერესება და ჩართულობის ზრდა სპორტით დაინტერესებული მოსახლეობის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

 სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება;სპორტული ინვენტარით აღჭურვა.

 ა(ა)იპ სენაკის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება ახორციელებს სწავლებებს სპორტის შემდეგი მიმართულებებით: ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, ქართული ჭიდაობა,კრივი,პროფესიული კრივი, რაგბი, ჭადრაკი, კარატე-დო,კალათბურთი, ძიუდო, ტაეკვანდო, ხელბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, მკლავჭიდი, სამბო, კიკბოქსინგი, კუდო.

სასპორტო გაერთიანება აერთიანებს 16 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: ბერძნულ რომაული ჭიდაობა (72 ბავშვი); კრივი-(102ბავშვი; ,რაგბი (38ბავშვი); ჭადრაკი (49 ბავშვი); ,კარატე (72 ბავშვი); კალათბურთი (107 ბავშვი); ძიუდო (97 ბავშვი); ტაეკვანდო (56 ბავშვი); ხელბურთი (47 ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (22 ბავშვი); მკლავჭიდი (8 ბავშვი); სამბო (10 ბავშვი);, ქართული ჭიდაობა (18 ბავშვი); კუდო (15 ბავშვი); პროფესიული კრივი(5ბავშვი; ,კიკბოქსინგი(14 ბავშვი), სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 732 მოზარდი,რომელთაც სამწვრთნელო პროცესები უტარდებათ სასპორტო გაერთიანების სპორტის სასახლისა და სპორტ სკოლის დარბაზებში.ასევე ირიცხება 18 წელს ზემოთ 38 სპორტსმენი. სასპორტო გაერთიანების აღსაზრდელები პერიოდულად მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; სპორტული ცენტრის ფუნქციონირებას შეუფერხებლად; ყველა მსურველის დაკმაყოფილება ცენტრის მომსახურებით; მოზარდებისათვის სპორტული წრეებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობას.

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

ფეხბურთის ხელშეწყობის პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

05 01 02

584,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი’’

პროგრამის მიზანი და აღწერა

  1. ბავშვთა  და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა ფეხბურთში. სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადება ნაკრები გუნდებისათვის; თანამედროვე საწვრთნელი პროცესის დანერგვა (2025-2028 ) წწ. შეჯიბრებებსა და ტურნირებში მონაწილეობის მიღება; ბავშთა რაოდენობის გაზრდა, მწვრთნელთა მომზადება; ტრენინგის გავლა და ლიცენზიიის კატეგორიების მოპოვებისათვის;  პროგრამის შემუშავება, რომელიც ხელს შეუწყობს  ფეხბურთის განვითარებას.
  2. გუნდი „ეგრისი“-ს  დაკომპლექტება, განვითარება, ხელშეწყობა ინფრასტრუქტურის მომზადება.
  3. სენაკის ,,ეგრისის“ ბავშვთა ასაკობრივი გუნდები მონაწილეობას ღებულობენ სამეგრელო ზემო-სვანეთის რეგიონის კალენდარულ შეხვედრებში. ამჟამად სენაკის ეგრისის U- 15 მონაწილეობას ღებულობს ბრინჯაოს ლიგაში.

ვგეგმავთ სტადიონზე ფეხბურთელების დასაჯდომი სკამებისთვის ლითონის კონსტრუქციის საფარის მოწყობას. კლუბში სწავლება უფასოა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ჯანმრთელი ცხოვრების წესი ქართული ფეხბურთის განვითარება და გამორჩეული ბავშვების მიწოდება საქართველოს ეროვნული ნაკრებისა და სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის, საფეხბურთო კლუბი „ეგრისი“-ს  დაკომპლექტება ადგილობრივი აღსაზრდელებით; საფეხბურთო კლუბის ფეხბურთელთა გუნდი  ეგრისისა და  ასაკობრივი  ჯგუფების მიერ სხვადასხვა ტურნირებში მონაწილეობის შედეგად  დაკავებული ადგილები; საანგარიშო პერიოდში ბავშვთა დაინტერესება და ჩართვა სპორტულ ცხოვრებაში ფეხბურთის განვითარებისათვის.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებების პროგრამა

 

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

 

05 01 03

 

    62,5

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამა მოიცავს:

 სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზებას, მასში      მონაწილე მოყვარული სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოებას, წახალისება      ფულადი ჯილდოებითა და ფასიანი საჩუქრებით;  საანგარიშო წლის მანძილზე წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების წახალისება ერთჯერადი ფულადი ჯილდოებით; წლის წარმატებული სპორტსმენებისა და მწვრთნელების დაჯილდოება, სხვადასხვა სპორტულ ღონისძებებზე სპორტსმენებისა  და მწვრთნელების ტრანსპორტირაბაში დახმარებას.
პროექტები: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, სპორტი ბარიერების გარეშე,      მოყვარულთა ფეხბურთის ლიგის, მასტერ ლიგისა და ევროპის სპორტული კვირეულის,    სენაკის მუნიციპალური თამაშების ჩატარება-ორგანიზება და გამარჯვებულებისათვის რეგიონალურ და ზონალურ ეტაპებზე ტრანსპორტირებაში და ფორმებით     უზრუნველყაფაში ხელშეწყობა; სენაკში საცხენოსნო სპორტის ხელშეწყობა; მინიფეხბურთის ტურნირი მოყვარულ ფეხბურთელთა შორის „თვითმმართველობის თასი 2025“.

 პროგრამის მიზანია:
  ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული პროექტი, შესაძლებელი იქნება წარმატებული მოყვარული, ვეტერანი, თუ მოქმედი სპორტსმენის წახალისება. და ეროვნული ცნობიერების ამაღლება, განვითარების ახალ ეტაპზე გადავა სენაკის საცხენოსნო სპორტი.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

05 01 04

3,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

 2024 წელს სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხის 2,5%-ის დაფარვა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოსახლეობის კმაყოფილების დონის ამაღლება

 

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, სადღესასწაულო დღეებში ჩატარდება სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

 

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

05 02 01

1131,6

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და კულტურის ცენტრი’’

პროგრამის მიზანი და აღწერა

 პროგრამის მიზანია სენაკისა და მის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მცხოვრები მოსწავლე-ახალგაზრდობის ესთეტიკურ-შემეცნებითი აღზრდა, განვითარება და მთლიანად მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება, მათი შემოქმედებითი ცხოვრების გამრავალფეროვნება. მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და ზოგადად მოსახლეობის ესთეტიკურ-კულტურული დონის ამაღლების მიზნით აღნიშნულ ცენტრში ფუნქციონირებს ხალხური და საესტრადო ცეკვებისა და სიმღერის ანსანბლები, ახალგაზრდული კლუბი, თეატრალური სტუდია. წრეები: საესტრადო საკრავების, მხატვრული კითხვის, აგრეთვე ეკოლოგიისა და ეკოტურიზმის სექცია ,,მწვანე ერთობა“ წიგნის და კულტურული ტურიზმის კლუბები.

ცენტრში ფუნქციონირებს 1 საჯარო,1 საბავშვო და სენაკის სხვადასხვა სოფლებში განლაგებული 15 ბიბლიოთეკა. სულ დღეის მდგომარეობით  წიგნადი ფონდის ოდენობა შეადგენს 161152.ცალს. ბიბლიოთეკებში 2024 წელს მკითხველთა რაოდენობამ შეადგინა სულ 4240 კაცი. მკითხველთა დასწრებადობა-46363 კაცი. ცენტრის შემავალ ორგანიზაციებიდან ფუნქციონირებს 2 ქალაქის და 2 სოფლის მუზეუმი. სულ მუზეუმების ფონდის ოდენობა  შეადგენს  8311 ექსპონატს, 2024 წელს მუზეუმებში ვიზიტორთა.რაოდენობა შეადგენდა 1250 -ს,

  1. სასწავლო წლისათვის განსახორციელებელი მომსახურების ნუსხა:
  • მხატვრული კითხვის სექცია (უფასო);
  • ეკოლოგიის სექცია(უფასო);
  • საესტრადო საკრავების  სწავლების სექცია (ფასიანი);
  • სპორტული ცეკვების სწავლების სექცია (ფასიანი);
  • ქართული ხალხური ცეკვის სწავლების სექცია(ფასიანი);
  • საესტრადო სიმღერების სწავლების სექცია(ფასიანი);
  • საბავშვო თეატრალური სკოლა-სტუდია (ფასიანი)
  • კულტურის ცენტრის ახალგაზრდული თეატრი (უფასო);
  • ქორეოგრაფიული ანსამბლი ,,კოლხი“ (უფასო);
  • ტურიზმის განვითარების სექცია (უფასო)
  • წიგნის სიყვარულთა სექცია (უფასო)
  • საესტრადო მუსიკალური ბენდი ,,აკუსტიკა“ (უფასო)

თითოეულ ფასიან სექციაზე სწავლის ღირებულება შეადგენს 20 ლარს.

ფასიანი წრეების ყოველთვიური გადასახადის გადახდისაგან გათავისუფლდებიან იმ ოჯახის მოზარდები და ახალგაზრდები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს არაუმეტეს 70 000 (სამოცდაათი ათასს), ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებულ ომებში და სამშვიდობო ოპერაციების განხორციელებისას დაღუპული, უგზოუკვლოდ დაკარგული მებრძოლთა შვილები და ასევე ცენტრის თანამშრომელთა ოჯახის წევრები (შვილები, შვილიშვილები).

დევნილებზე და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე (შშმპ) გავრცელდება 50%-იანი შეღავათი.

ერთი ოჯახიდან ორი ბენეფიციარის ერთ პედაგოგთან სწავლის შემთხვევაში მე-2 ბენეფიციარის ყოველთვიური გადასახადის ოდენობა განახევრდება (საფასური 50%).

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

სრულიად სენაკისა და მისი ადმინისტრაციული ერთეულების მაცხოვრებლების(მოსწავლე-ახალგაზრდობის ჩათვლით) ესთეტიკურ-კულტურული დონის ამაღლება,მათი ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ტრადიციების დაცვა და სხვა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამა

 

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

 

 

05 02 02

535,0

 

535,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების ცენტრი“

 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

 პროგრამის მიზანია: სკოლისგარეშე სახელოვნებო განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა, ნიჭიერთა გამოვლენა და შემოქმედებითი მხარდაჭერა, ხელოვნების დარგების პოპულარიზაცია.

პროგრამა უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის ხელოვნები ცენტრის” დაფინანსებას, რომლის სისტემაში ფუნქციონირებს სამუსიკო და სამხატვრო სკოლები, შემოქმედებითი ჯგუფები/ანსამბლები, ხელოვნების საკვირაო და საზაფხულო სკოლების პროექტები. ცენტრში  მოქმედებს პროექტები: ინკლუზიური სახელოვნებო განათლება, მოსამზადებელი ჯგუფები ხელოვნების დარგების მიმართულებით. ხორციელდება 70000-მდე ქულის მქონე, სოციალურად დაუცველო ოჯახების, და-ძმები ერთი ოჯახიდან მოსწავლეების, ნიჭიერი მოსწავლეების და პედაგოგების შემოქმედებითი წახალისება და სტიმულირება.

სამუსიკო სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, საორკესტრო (ვიოლინო, ჩელო, საქსაფონი, ფლეიტა, ალტი) განყოფილება, საგუნდო სიმღერის სპეციალობა, საესტრადო განყოფილება, გიტარისა და ხალხური საკრავთა ჯგუფები. სკოლაში ირიცხება 263 მოსწავლე. მომსახურეობის წლიური ღირებულება შეადგენს:

ა) საფორტეპიანო განყოფილება 250 ლარი;

ბ) საორკესტრო განყოფილება- უმაღლესი განათლების პედაგოგისათვის: -250 ლარი; პროფესიული განათლების პედაგოგისათვს: -200 ლარი;

გ) საგუნდო-სადირიჟორო - 250 ლარი;

დ) საესტრადო-230 ლარი;

ე) კლასიკური გიტარა - ბაკალავრი პედაგოგისათვის - 250 ლარი, პროფესიული განათლების პედაგოგისათვის - 200 ლარი;  

ვ) ქართული ხალხური საკრავები (ფანდური) - 200 ლარი;

სამხატვრო სკოლაში ეწყობა შიდა და საკლასო გამოფენები, გაკვეთილ-პლენერები, ისწავლება: ხატვა, ფერწერა, ხელოვნების (მსოფლიო და ქართული), ისტორია, გრაფიკა, ძერწვა, კომპოზიცია. ფუნქციონირებს მოსამზადებელი ჯგუფი. სკოლაში ირიცხება 102 მოსწავლე. მომსახურეობის წლიური ღირებულება შეადგენს 150 ლარს;

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

  • ხელშეწყობილია  სახელოვნებო - საგანმანათლებლო  მიმართულებების ფუნქციონირება და გამოვლენილია ნიჭიერი მოსწავლეები.
  • უზრუნველყოფილია შემოქმედებით ღონისძიებებში  ჩართულობა  და  გაზრდილია მომხმარებელთა რაოდენობა

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებების პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

05 02 04

644,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

   

 პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში კულტურული თვითმყოფადობის გაღრმავების ხელშეწყობა და შემოქმედებითი პროცესების წარმართვა, კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა და განვითარება; ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის შენარჩუნება; ადამიანის სულიერი, ინტელექტუალური, მორალური და ემოციური განვითარების ხელშეწყობა; სადღესასწაულო დღეების კულტურული ღონისძიებების, ადგილობრივი, ქვეყნის შიდა და საერთაშორისო ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების, კონცერტების დაგეგმვა და ორგანიზება; ადგილობრივ მწერალთა, საზოგადო მოღვაწეთა საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა, ხელოვნების საღამოების მოწყობა; შემოსული მცირე პროექტების ხელშეწყობა. კულტურული პროექტების დაფინანსება; კულტურის სფეროში მოღვაწე, ნიჭიერი შემოქმედებითი ადამიანებისა და ჯგუფების წარმოჩენა და პოპულარიზაცია; კულტურულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის მიზნით საზოგადოებაში მოტივაციის ამაღლება; მატერიალური და არამატერიალური (ეთნოგრაფიული მასალები, ზეპირსიტყვიერების ნიმუშები) კულტურული მემკვიდრეობის, კულტურის უძრავი და მოძრავი ძეგლების, ფოლკლორის, ისტორიულ, არქეოლოგიურ, ეთნოლოგიურ, მემორიალურ რელიგიურ, ესთეტიკურ, მხატრულ ,მეცნიერულ, ტექნიკურ თუ სხვა ღირებულებათა აღრიცხვა, დაცვა, შენარჩუნება და პოპულარიზაცია; შესაბამისი პროფილის საქართველოს სხვა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას; მემკვიდრეობის დაცვა-შენარჩუნების მიზნით ამ პროფილის საგანმანათლებლო საქმიანობის, პროფესიული დაოსტატების ხელშეწყობას; კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში სხვა საქმიანობის განხორციელება; მუნიციპალიტეტის მმართველობის სფეროში შემავალ დაწესებულებებში თავმოყრილი ეროვნული სიმდიდრის დაცვის ხელშეწყობას და პოპულარიზაცია;, გამოჩენილი პიროვნებების ხსოვნის უკვდავყოფ;. კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში განათლების დონის ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება; გამოჩენილ ღვაწმოსილ ადამიანებთან შეხვედრას და მათი ღვაწლის პოპულარიზებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია საზოგადოების სხადასხვა ჯგუფებისთვის კულტურული ფასეულობებისა და ღირებულებების ხელმისაწვდომობა, კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა და ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობა. კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, აღდგენა განვითარება და პოპულარიზაცია; პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაზიარდება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოტივაცია,მოსახლეობაში შეიქმნება პოზიტიური განწყობა,მოხდება ნიჭიერი შემოქმედებითი ადამიანებისა და ჯგუფების წარმოჩენა და პოპულარიზაცია; გაიზრდება მონაწილეთა ჩართულობა და გახდება მასობრივი; წელიწადის ყველა ღირშესანიშნავი დღისა და დღესასწაულის აღნიშვნა; კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი და მოძრავი ძეგლების შენარჩუნება; პოპულარიზებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ძეგლები; გაზრდილი ტურიზმი.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

05 02 05

236,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

   სამუსიკო სკოლის მრავალწლიანი შესყიდვის დავალიანების დაფარვა.

ადმინისტრაციული შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოსახლეობის კმაყოფილების დონის ამაღლება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამა

2024 წლის დაფინანსება   (ათასი ლარი)

05 03

45,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარება

ახალგაზრდების საჭიროებებისა და ინტერესების შესაბამისად ახალგაზრდული საქმიანობის უნივერსალური და მიზნობრივი სერვისების და პროგრამების შეთავაზება, რომელიც არაფორმალური განათლების საშუალებით ხორციელდება, ხელს უწყობს ახალგაზრდებში სხვადასხვა კომპეტენციების განვითარებას. ახალგაზრდებისთვის, ახალგაზდული ორგანიზაციებისა და არასამთავრობო სექტორებისთვის იდეებისა და ინიციატივების მხარდაჭერა ხელს შეუწყობს ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას, გენდერულ თანასწორობას ინოვაციას და მეწარმეობას ხარისხიანი განათლების ხელშეწყობას, ტურიზმის განვითარებას,  გარემოს დაცვა და სხვა. პროექტების მხარდაჭერა დასაქმების და განათლების მიღების საუკეთესო საშუალება გახდება. სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის საინიციატივო ჯგუფების დაარსება და მათი მხარდაჭერა, მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების განვითარებისთვის და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობისთის. სკოლის გარეშე აქტივობებში მონაწილეობის მიღება მათ საშუალებას მისცემს არაფორმალური განათლებით იმ უნარების გაუმჯობესებას, რომელიც სამომავლოდ უზრუნველყოფს მათ პროფესიონალური უნარ ჩვევების განვითარებას, ასევე მისცემს საშუალებას აქტიურად იყვნენ ჩართული ახალგაზრდულ საქმიანობაში, მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა პროექტებში და ღონისძიებებში, წარმოაჩინონ საკუთარი ცოდნა და შესაძლებლობები. დავაინტერესებთ ახალგაზრდებს და მივაწვდით მათვის საჭირო ინფორმაციას ახალგაზრდული მუშაკის საქმიანობის შესახებ. მუნიციპლიტეტის შესაბამისი სამსახურების და სხვა დაინტერესებული მხარეების ერთობლივი მონაწილეობით დავგეგმავთ და განვახორციელებთ ახალგაზრდულ პროექტებს, ახალგაზრდების საჭიროებების მიხედვით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შეთავაზებული სერვისებითა და პროგრამებით ისარგებლებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალგაზრდები, რომლებიც არაფორმალური განათლების მეშვეობით გაიუმჯობესებენ პიროვნულ უნარ-ჩვევებს, დაეუფლებიან ახალ კომპეტენციებს.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება   (ათასი ლარი)

 

05 05

 

50,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის მიზანი და აღწერა

 სენაკისა და ჩხოროწყუს ეპარქიის  განვითარებისათვის  ხელშეწყობა. ინფრასტრუქტურული სამუშაოების თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

 რელიგიური ორგანიზაციების პირობების გაუმჯობესება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

05 06

55.0

პროგრამის განმახორციელებელი

შპს „საინფორმაციო ცენტრი“

პროგრამის მიზანი და აღწერა

 მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სხვადასხვა ღონისძიებების გაშუქება; ინფორმაციული უზრუნველყოფა; საზოგადოებასთან ურთიერთობა

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

 მოსახლეობის საინფორმაციო უზრუნველყოფა

 

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსება განისაზღვრა 2496,5 ათასი ლარით. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

      ათასი ლარი

ორგანიზ.

 კოდი

 

2025 წლის გეგმა

2026 წლის პროგნოზი

2027 წლის პროგნოზი

2028 წლის პროგნოზი

დასახელება

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2644,7

0,0

2644,7

2824,5

3036,5

3257,5

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1057,1

0,0

1057,1

1118,1

1179,1

1240,1

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

429,1

0,0

429,1

429,1

429,1

429,1

06 01 02

ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური და  ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა

500,0

0,0

500,0

550,0

600,0

650,0

06 01 03

მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსება

120,0

0,0

120,0

130,0

140,0

150,0

06 01 04

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა

8,0

0,0

8,0

9,0

10,0

11,0

06 02

სოციალური დაცვა

1587,6

0,0

1587,6

1706,4

1857,4

2017,4

06 02 01

მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა

460,0

0,0

460,0

506,0

557,0

612,0

06 02 02

მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა

270,0

0,0

270,0

300,0

320,0

350,0

06 02 03

ბავშვებზე ზრუნვის პროგრამა

35,0

0,0

35,0

40,0

45,0

50,0

06 02 04

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

18,7

0,0

18,7

18,7

18,7

18,7

06 02 05

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია

172,2

0,0

172,2

160,0

180,0

190,0

06 02 06

ხანძრის შედეგად დაზარალებული  მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

40,0

0,0

40,0

45,0

50,0

55,0

06 02 07

სოციალური ადაპტაციისა და ძალადობისა მსხვერპლთა პროგრამა

60,0

0,0

60,0

65,0

70,0

75,0

06 02 08

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა

124,4

0,0

124,4

150,0

160,0

170,0

06 02 09

სოციალური ღონისძიებების პროგრამა

65,0

0,0

65,0

70,0

75,0

80,0

06 02 10

თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

65,0

0,0

65,0

70,0

75,0

85,0

 

06 02 11

სოციალურად დაუცველი ოჯახების საცხოვრებელი პირობრების გაუმჯობესება

120,0

0,0

120,0

140,0

160,0

180,0

06 02 12

დღის ცენტრ აიპ „ლაზარე-2015“ თანადაფინანსება

10,0

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

06 02 13

პროექტი ,,საქმიანობათა ცენტრი სენაკში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის“ თანადაფინანსება

43,9

0,0

43,9

36,7

36,7

36,7

06 02 14

პროექტი „ვიზრუნოთ ჩვენს უფროს თაობაზე“ თანადაფინანსება

90,0

0,0

90,0

95,0

100,0

105,0

06 02 15

სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების სასკოლო ნივთებით უზრუნველყოფა

13,4

0,0

13,4

0,0

0,0

0,0

 

ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

06 01 01

429.1

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ სენაკის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა,; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა.დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი. ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათცვის. ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას.მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა. ზ) ,,ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელება. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:

1. ეპიდზედამხედველობა(მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა).

2. მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი.

3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა;

4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

 

ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსება და თანადაფინანსება

 

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

06 01 02

500.0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.

 

 ა) სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის (გარდა ესთეტიკური ქირურგიის და კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობის შემთხვევებისა) თანადაფინანსება ბენეფიციარებს გაეწევათ გადასახდელი თანხის 50 %-ით, მაგრამ არაუმეტეს 1000 ლარისა; დახმარება გაიცემა წელიწადში ერთხელ, გამონაკლისი დაიშვება მხოლოდ ონკოლოგიური პაციენტებისა და 18 წლამდე მოზარდების შემთხვევაში:

ბ) სამკურნალო-სარეაბილიტაციო მომსახურების (ქცევითი თერაპია, მეტყველების თერაპია) თანადაფინანსებით ისარგებლებენ განვითარების დარღვევის ან ამ მხრივ რისკის მქონე 18 წლამდე ბავშვები. ბენეფიციარებს დახმარება გაეწევათ გადასახდელი თანხის 50 %-ით, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა. დახმარება გაიცემა წელიწადში ერთხელ.

გ) სამკურნალო მასაჟი, ვარჯიში, ფიზიო-მაგნიტო და ულტრაბგერითი თერაპიებით ისარგებლებენ შშმ პირები და სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70 000-მდე და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე 18 წლამდე მოზარდები და შშმ პირები. დახმარება გაიცემა წელიწადში ერთხელ.

დ) მაღალტექნოლოგიური კვლევების თანადაფინანსება (მაგნიტო-რეზონანსული ტომოგრაფია; კომპიუტერული ტომოგრაფია; პოზიტრონულ-ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფია): პროგრამით ისარგებლებენ სოციალურად დაუცველთა ოჯახების ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარები 18 წლამდე, შშმ პირები და ონკოლოგიური პაციენტები. მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევების დაფინანსება გაეწევათ გადასახდელი თანხის 50 %-ით, მაგრამ არაუმეტეს 1000 ლარისა.

სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს: განცხადება; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული სამედიცინო დოკუმენტაცია – ფორმა №100; ანგარიშ-ფაქტურა; კალკულაცია; მომართვა ჯანდაცვის მომსახურეობის სააგენტოდან, ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამიდან ბენეფიციარის დაფინანსების ოდენობის შესახებ (აღნიშნული დოკუმენტის წარმოდგენა აუცილებელი არ არის იმ შემთხვევაში, თუ სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემულ ანგარიშფაქტურაში ასახულია პაციენტის მიერ თანაგადასახდელი თანხა). შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების გამწევი დაწესებულებიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე ბენეფიციარზე წინასწარ გაიცემა წერილი დაფინანსების თაობაზე.

გადაუდებელი სტაციონალური მომსახურების შემთხვევაში ბენეფიციარი ან მისი უფლებამოსილი პირი გაწერიდან 10 დღის ვადაში წარმოადგენს ბენეფიციარის პირადობის მოწმობას; შესრულებული სამედიცინო მომსახურების დამადასტურებულ სამედიცინო ფორმა №100; ანგარიშფაქტურას (კალკულაცია); მომართვას ჯანდაცვის სააგენტოდან, ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამიდან ბენეფიციარის დაფინანსების ოდენობის შესახებ; ცნობას ან სხვა დოკუმენტს სამედიცინო დაწესებულებიდან (ხელშეკრულება, შეთანხმება) გადასახდელი თანხის დავალიანების (გადავადების) თაობაზე.

ბენეფიციარის დაფინანსების შემთხვევაში მომსახურების გამწევი დაწესებულება წარმოადგენს სამედიცინო მომსახურების შესრულების დამადასტურებელ დოკუმენტაციას, რის შემდეგაც მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე განხორციელდება თანხის გადარიცხვა შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე.

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ჯანმრთელობაგაუარესებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ფინანსური ხელშეწყობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსება

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

06 01 03

120,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახზე მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებას  სამ თვეში ერთხელ 70 ლარის ფარგლებში.

დახმარების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; მოზარდის შემთხვევაში დაბადების მოწმობის ასლი; ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან; ფორმა №100 და ამონაწერი სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან.

ბ) სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 100 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე საპენსიო ასაკის პირზე, რომელიც სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში ფიქსირდება მარტოხელად ან მარტო მცხოვრებად, მედიკამენტოზური მკურნალობის საჭიროების შემთხვევაში დაფინანსებას  სამ თვეში ერთხელ, 70 ლარის ფარგლებში.

დახმარების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის მიერ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან; ფორმა №100; ამონაწერი სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან.

ბ) ონკოლოგიურ პაციენტთა ქიმიოთერაპიული, იმუნოთერაპიული და ჰორმონოთერაპიული მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსებას გადასახდელი თანხის 50 %-ით, მაგრამ არაუმეტეს 1000 ლარისა. (500 ლარამდე ღირებულების მედიკამენტები დაფინანსდება სრულად).

დახმარების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან; ფორმა №100; მომართვა ჯანდაცვის სააგენტოდან, ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამიდან ბენეფიციარის დაფინანსების ოდენობის შესახებ;

გ) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ პაციენტთა მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსებას სამ თვეში ერთხელ, 100 ლარის ფარგლებში;

დახმარების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის მიერ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან; ფორმა №100; ამონაწერი სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან.

დ) შშმ პირებზე მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების, სამედიცინო სახარჯი მასალებისა და ჰიგიენური საშუალებების დაფინანსება სამ თვეში ერთხელ, 100 ლარის ფარგლებში;

დახმარების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან; ფორმა №100 და სსე აქტის ამონაწერი.

ე) მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირებზე და მათ შვილებზე მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსებას სამ თვეში ერთხელ, 70 ლარის ოდენობით.

დახმარების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; მოზარდის შემთხვევაში დაბადების მოწმობის ასლი; ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან; ფორმა №100 და სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ გაცემული ცნობა მარტოხელა მშობლის სტატუსის თაობაზე.

ვ) ვეტერანის სტატუსის მქონე პირთათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსებას სამ თვეში ერთხელ, 100 ლარის ფარგლებში.

დახმარების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან; ფორმა №100; ვეტერანის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი.

ზ)უარყოფითი რეზუს ფაქტორის მქონე ორსულთათვის (ან როდესაც ორსულობა მთავრდება თვითნებითი ან ხელოვნური აბორტით) მედიკამენტ იმუნოგლობულინის დაფინანსება.

დახმარების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან; ფორმა №100.

წარმოდგენილი დოკუმენტაციების საფუძველზე ბენეფიციარზე წინასწარ გაიცემა წერილი დაფინანსების თაობაზე. ბენეფიციარის დაფინანსების შემთხვევაში შესაბამისი სააფთიაქო დაწესებულება წარმოადგენს მედიკამენტების ბენეფიციარზე გაცემის დამადასტურებელ დოკუმენტაციას, რის შემდეგაც მერის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე განხორციელდება თანხის გადარიცხვა შესაბამისი დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე.

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

დაავადებულთა მედიკამენტებით მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური

გამოკვლევის პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

06 01 04

8,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ზოგადასაგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებითი კლასების მოსწავლეების პროფილაქტიკურ გამოკვლევას აღნიშნულ ასაკობრივ ჯგუფში ყველაზე უფრო გავრცელებული პათოლოგიების (ჰიპერაქტივობისა და ჰიპერკინეზების სინდრომი, თვალის პათოლოგია და სქოლიოზი) დროული მკურნალობისა და მათთან დაკავშირებული სხვა დაავადებების აღმოცენების პრევენციის მიზნით. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სენაკის მუნიციპალიტეტის ყველა საჯარო და კერძო სკოლის დაწყებითი კლასების პირველი და მეორე კლასის მოსწავლეები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

დაავადებულთა მედიკამენტებით მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

სოციალური დაცვა

პროგრამა ითვალისწინებს სოციალური რისკების პრევენციასა და კრიზისზე დროულ რეაგირებას მოწყვლადი ჯგუფებისა და პირების დაცვა-გაძლიერების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფას, კერძოდ: მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მზრუნველობამოკლებული ნაწილის კვებით უზრუნველყოფას;

კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სარიტუალო მომსახურებას; ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფებისათვის

სადღესასწაულო დღეებში დახმარებას; ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარებას; სოციალური ადაპტაციის ხელშეწყობას; ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვას; თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარებას; იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარებას; მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარებას; დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარებას; სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა ხელოვნური საკვებით უზრუნველყოფას; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ხანდაზმულთა სოციალურ დახმარებას; აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარებას; სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საამშენებლო მასალებით დახმარებას. აღნიშნული პროგრამები მთლიანობაში უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის დასახელება

კოდი

მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

06 02 01

460,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ სენაკის მუნიციპალიტეტის მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ა(ა)იპ სენაკის მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრის სასადილო ემსახურება სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარებს ყოველდღიურად დღეში ერთჯერადი ცხელი საკვებით.რაციონში შედის სამი დასახელების მზა საკვები. სისტემატიურად ხდება მოსარგებლე პირთა რაოდენობაში ცვლილებების შეტანა ცენტრთან არსებული კომისიის დასკვნის საფუძველზე. მომსახურებით სარგებლობენ აგრეთვე მზრუნველობამოკლებული ოჯახები, მარტოხელა მოხუცები. 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების შეჭირვებული მდგომარეობის შემსუბუქება, მათთვის სოციალური პირობების გაუმჯობესება. ბენეფიციარები უზრუნველყოფილია ყოველდღიური საკვებით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების

დახმარების პროგრამა

 

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

06 02 02

270,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში მრავალშვილიანი ოჯახების გაძლიერება ოჯახში ბავშვის აღზრდისა და სრულფასოვანი განვითარებისთვის აუცილებელი პირობების უზრუნველსაყოფად, სიღარიბის დაძლევა და სიღარიბეში ჩავარდნის პრევენცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიანი (4 და 4-ზე მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების ყოველთვიური დახმარება თითოეულ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით.

დახმარების მისაღებად მრავალშვილიანმა (4 და 4-ზე მეტ შვილიან 18 წლამდე ასაკის) ერთ-ერთმა მშობელმა (მეუღლემ, მზრუნველმა) მერიაში უნდა წარმოადგინოს: წერილობითი განცხადება; მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი (გარდაცვლილის შემთხვევაში – გარდაცვალების მოწმობის ასლი); მეურვის (მზრუნველის) შემთხვევაში მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს მიერ გაცემული მეურვეობისა და მზრუნველობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი და მეურვის (მზრუნველის) პირადობის მოწმობის ასლი; შვილების დაბადების მოწმობის ასლები; ამონაწერი საბანკო ანგარიშის შესახებ.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მრავალშვილიან ოჯახში ბავშვის აღზრდისა და სრულფასოვანი განვითარებისთვის აუცილებელი მინიმალური პირობების შექმნა. მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარების გაწევა (100 მრავალშვილიანი ოჯახი)

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვზე ზრუნვის პროგრამა

 

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

06 02 03

35,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) დედმამით ობოლ ბავშვებზე (18 წლამდე) დახმარებას, კერძოდ, ყოველთვიურად ერთ ბავშვზე გაიცემა 200 ლარი; 

დახმარების მისაღებად დედ-მამით ობოლი ბავშვების მეურვემ მერიაში უნდა წარმოადგინოს: წერილობითი განცხადება; ბავშვის (ბავშვების) დაბადების მოწმობის ასლი (ასლები); ცნობა სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს მეურვეობა-მზრუნველობის და მხარდაჭერის სერვისების დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონული ცენტრიდან მეურვის ვინაობის შესახებ; მეურვის პირადობის მოწმობის ასლი. ამონაწერი საბანკო ანგარიშის შესახებ.

ბ) იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა დახმარებას. პროგრამა ითვალისწინებს თითოეულზეყოველთვიურად 150 ლარის გაცემას;

დახმარების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, სადაც მითითებულია შესაბამისი სამედიცინო ჩვენება; ამონაწერი საბანკო ანგარიშის შესახებ

.

გ)ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფა – ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვიანი ოჯახი, რომელმაც „სოციალურირეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2025 წლის სახელმწიფო პროგრამით“ გათვალისწინებული „კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანიოჯახების ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფა – ქვეპროგრამის  სამიზნე  ჯგუფს წარმოადგენს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვიანი ოჯახი, რომელმაც „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2025 წლის  სახელმწიფოპროგრამით“ გათვალისწინებული „კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიან ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამის“ ბენეფიციარია და მოცემული პერიოდისათვის იმყოფება მომლოდინეთა რეესტრში. პროგრამა ითვალისწინებს ბავშვის ხელოვნური საკვების დაფინანსებას ერთ გაცემაზე  არაუმეტეს 150 ლარის ოდენობით.

დახმარების მისაღებად ოჯახის კანონიერ წარმომადგენელის მიერ მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს განცხადება; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; ბავშვის დაბადების მოწმობა;მომართვა/ცნობა სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს მეურვეობა-მზრუნველობის და მხარდაჭერის სერვისების დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონული ცენტრიდან ბავშვთა ხელოვნური კვებით უზრუნველყოფის შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად დარეგისტრირების თაობაზე; ანგარიშფაქტურა სააფთიაქო დაწესებულებიდან ხელოვნური საკვების მისაღებად.

წარმოდგენილი დოკუმენტაციების საფუძველზე ბენეფიციარზე წინასწარ გაიცემა წერილი დაფინანსების თაობაზე. ბენეფიციარის დაფინანსების შემთხვევაში შესაბამისი სააფთიაქო დაწესებულება წარმოადგენს მედიკამენტების ბენეფიციარზე გაცემის დამადასტურებელ დოკუმენტაციას, რის შემდეგაც მერის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე განხორციელდება თანხის გადარიცხვა შესაბამისი დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე.

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სიღატაკეში ან/და კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილება.

დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე და იშვიათი დაავადებების მქონე პირებზე ფინანსური დახმარება. სოციალურად დაუცველ 1 წლამდე ასაკის ბავშვები უზრუნველყოფილია ხელოვნური საკვებით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურებ

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

06 02 04

 

18,7

 

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება, კერძოდ; გარდაცვლილი დევნილი მოქალაქის ოჯახზე 300 ლარი; ომის ვეტერანის ოჯახზე 300 ლარი.

დახმარების მისაღებად გარდაცვლილი დევნილის მოქალაქის ოჯახის წევრის მიერ მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს: წერილობითი განცხადება; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი; გარდაცვალების მოწმობის ასლი; გარდაცვლილი იძულებით გადაადგილებული პირის დევნილის მოწმობის ასლი; ამონაწერი საბანკო ანგარიშის შესახებ. ასევე, სხვა სახის დოკუმენტი განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ მოთხოვნის შემთხვევაში.

დახმარების მისაღებად გარდაცვლილი ომის ვეტერანის ოჯახის წევრის მიერ მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს: წერილობითი განცხადება; გარდაცვლილი ომის ვეტერანის პლასტიკური ბარათის ქსეროასლი; ომის ვეტერანის გარდაცვალების მოწმობის ასლი; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი. ასევე, სხვა სახის დოკუმენტი განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში. ამონაწერი საბანკო ანგარიშიდან.

დახმარება გაიცემა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერის სამართლებრივი აქტით, სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

გარდაცვლილი ვეტერანის (ომის მონაწილე) და დევნილი ოჯახის წევრებზე  ფინანსური დახმარების გაწევა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

06 02 05

172,2

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტში ბოლო 6 თვის განმავლობაში რეგისტრირებული 2–დან 17 წლის ასაკის ჩათვლით ბავშვების, რომელთა ძირითადი დიაგნოზია („ICD–10“) კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები („F84.0“; „F84.9“) სააბილიტაციო მომსახურებას. ქვეპროგრამა მოიცავს შემდეგ მომსახურებებს და ღონისძიებებს:

ა) აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა განვითარებისა და ადაპტური ფუნქციონირების დონის შეფასება და ინდივიდუალური განვითარების გეგმის შედგენა;

ბ) ბავშვის მოტორული, შემეცნებითი, სოციალური განვითარების, თვითმოვლისა და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. აღნიშნული ღონისძიება მოიცავს მულტიდისციპლინური გუნდის, საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ნევროლოგი, ფსიქიატრი, ფსიქოლოგი, ოკუპაციური თერაპევტი, სპეციალური პედაგოგი, ქცევითი ანალიტიკოსი, მეტყველების თერაპევტი და სხვა) მიერ ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად, მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიული სეანსების მიწოდებას, თვეში 18 სეანსი. მათ შორის: ქცევის გამოყენებითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური/სენსორული თერაპია და სხვა. თითოეული სეანსის ხანგრძლივობა შეადგენს არანაკლებ 1 საათს, რომელიც მოიცავს უკუკავშირს ბენეფიციარის მშობელთან/კანონიერ წარმომადგენელთან;

გ) ბავშვის განვითარების ინდივიდუალური გეგმის განხორციელების უზრუნველყოფის მიზნით, მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის კონსულტირება;

დ) ბენეფიციართა შეფასებისა და ინდივიდუალური გეგმის წარდგენა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურში, ხოლო ინდივიდუალური გეგმის ცვლილების შემთხვევაში, კორექტირებული გეგმის წარდგენა არაუგვიანეს შეცვლილი ინდივიდუალური გეგმის თვის წინა თვისა.

ე) 6 თვეში ერთხელ ქვეპროგრამის მოსარგებლისათვის გაწეული თერაპიის შედეგების შეფასება/გადაფასება საერთაშორისოდ აღიარებული ინსტრუმენტების გამოყენებით (მ.შ. „ABLLS-R,“ „VB-MAPP,“ „ESDM“ და სხვა) და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „საქართველოს ქცევის ანალიტიკოსთა ასოციაციის“ მიერ დამტკიცებული ანგარიშების სტანდარტიზებული ფორმის მიხედვით ანგარიშის წარდგენა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალურ დაცვის სამსახურში, აღნიშნული პერიოდის გასვლის შემდგომ ერთი თვის განმავლობაში.

ქვეპროგრამაში პირველადი ჩართვის შემთხვევაში ბენეფიციარის დიაგნოზი განსაზღვრული უნდა იყოს „ADOS–2“ ტესტირების აუტიზმის სადიაგნოსტიკო კვლევის შედეგის საფუძველზე. მიმწოდებელი, ქვეპროგრამაში ჩართვისას, ქვეპროგრამის განმახორციელებელთან წარმოადგენს სიას მასთან აღრიცხვაზე მყოფი იმ პირების შესახებ, რომლებიც აკმაყოფილებენ პროგრამის კრიტერიუმებს. ქვეპროგრამის განმახორციელებლის მიერ დადგენილი ფორმის სიას თან უნდა ერთვოდეს შემდეგი დოკუმენტაცია: მოსარგებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დაბადების მოწმობა, პასპორტი, იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა) ასლი; მშობლის (კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის) მოქალაქის პირადობის მოწმობა, ან პასპორტი (ასლი, კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში – აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; სენაკის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი – საინფორმაციო ბარათი); მოსარგებლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა №IV–100/ა), რომელიც გაცემული უნდა იყოს პროგრამის განმახორციელებელთან წარდგენამდე არაუმეტეს 2 თვით ადრე და მასში მითითებული უნდა იყოს პირის ძირითადი დიაგნოზი და დიაგნოსტიკისთვის აუცილებელი, სულ მცირე, „ADOS–2“ აუტიზმის სადიაგნოსტიკო კვლევის შედეგი, „ADOS“ ტესტირების შედეგი;

ამასთან, სერვისით უწყვეტად სარგებლობისათვის, ყოველი მომდევნო წლის დასაწყისში უნდა იქნეს წარმოდგენილი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა №IV–100/ა), შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). მომლოდინეთა სიაში ბენეფიციარის ჩართვა ხდება სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურში, მომსახურების მომწოდებელი ორგანიზაციის წერილობითი მომართვის საფუძველზე. მომართვას თან უნდა ერთვოდეს ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (დაბადების მოწმობა, პასპორტი, იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა, დიაგნოზის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტი და სენაკის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი საინფორმაციო ბარათი). ქვეპროგრამაში ბენეფიციართა ჩარიცხვა იწარმოებს ორ ეტაპად: საბიუჯეტო წლის დასაწყისიდან (იანვრის თვე) და 1-ლი ივნისიდან. მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციასთან გაჩენილ თავისუფალ ადგილზე, მომლოდინეთა სიაში მყოფი პირის მომავალი საანგარიშო წლის დასაწყისში ჩართვის მიზნით, აუცილებელია შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენა მიმდინარე წლის 1 დეკემბრამდე, ხოლო 1-ლი ივნისიდან ჩაერთვებიან პირები, რომელთათვის შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენა სავალდებულოა მ/წლის 1-ელ მაისამდე. ქვეპროგრამაში ჩართვისას, პრიორიტეტი მიენიჭება მომლოდინეთა სიაში მყოფ სოციალურად დაუცველ ოჯახს, რომლის ქულა არ აღემატება 70000–ს; ასევე იმ პირს, რომელმაც უფრო ადრე მიმართა მიმწოდებელ დაწესებულებას განცხადებით.

წლიური გეგმის შესაბამისად, თვეში 18 სეანსის განსაზღვრის შემთხვევაში, ქცევის გამოყენებითი ანალიზის თერაპიის სეანსების რაოდენობა ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით შეადგენს: 2-7 წლის ასაკის ჩათვლით მოსარგებლეებისათვის – არანაკლებ 14 სეანსის; 8-11 წლის ასაკის ჩათვლით მოსარგებლეებისათვის – არანაკლებ 12 სეანსის; 12-17 წლის ასაკის ჩათვლით მოსარგებლეებისათვის – მულტიდისციპლინური გუნდის ინდივიდუალური შეფასების საფუძველზე. სეანსების რაოდენობა და ბავშვის თერაპიის ტიპი ყოველთვის უნდა თანხმდებოდეს მშობელთან/კანონიერ წარმომადგენელთან და აღნიშნული შეთანხმების დამადასტურებელი დოკუმენტი უნდა ინახებოდეს მომსახურების მიმწოდებელ დაწესებულებაში.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გაცემული წერილობითი თანხმობის საფუძველზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში, განვითარების გეგმის მიხედვით გათვალისწინებული 18 სეანსის დაფინანსება ხორციელდება თვეში 350 ლარის ოდენობით. ინდივიდუალური განვითარების გეგმის 1/3-ზე მეტი სეანსის არ ჩატარების შემთხვევაში, ანაზღაურდება პრაქტიკულად ჩატარებული სეანსები, მხოლოდ ერთი თვე. შემდეგ თვეში ანალოგიური შემთხვევის დადგომისას (არასაპატიო მიზეზით სეანსების გაცდენა), ბენეფიციარი მომსახურების მიმწოდებლისგან იღებს წერილობით გაფრთხილებას მომსახურების შეწყვეტაზე და განმეორებითი შემთხვევის გამოვლენისას შეუწყდება პროგრამით მომსახურება. ბენეფიციარს მომსახურება არ შეუწყდება თუ: გაცდენა გამოწვეულია მოსარგებლის ჯანმრთელობის მდგომარეობით; გაცდენა გამოწვეულია მოსარგებლის აქტიური სოციალური სტატუსის ხელშეწყობის მიზეზით (კურორტული დასვენება, კულტურული, შემეცნებითი და სპორტული გასვლები); გაცდენა გამოწვეულია მიმწოდებელი დაწესებულების ფუნქციონირების დროებითი შეჩერების გამო, რაზედაც მიმწოდებელი ვალდებულია აღნიშნულის თაობაზე გონივრულ ვადაში წერილობით აცნობოს მოსარგებლის მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს და ქვეპროგრამის განმახორციელებელს. აღნიშნული გამონაკლისი შემთხვევების შესახებ მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშგებისას წარმოადგინოს შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.

სხვადასხვა მიზეზით მომსახურებიდან გასული ბენეფიციარის განცხადების საფუძველზე მიმწოდებელი, წერილით მიმართავს განმახორციელებელს პირის ქვეპროგრამაში ჩანაცვლების მოთხოვნით. ქვეპროგრამაში ჩართვისას პრიორიტეტი მიენიჭება იმ პირს, რომელმაც უფრო ადრე მიმართა მიმწოდებელს განცხადებით. ქვეპროგრამაში მოსარგებლეთა ჩართვა ხორციელდება მიმწოდებლის წერილობითი მიმართვის საფუძველზე, რომელსაც თან უნდა ერთვოდეს შემდეგი დოკუმენტაცია: ა) მოსარგებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დაბადების მოწმობა, პასპორტი, იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა) ასლი; ბ) მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი) ასლი, კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში – აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; გ) სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო 6 თვის განმავლობაში უწყვეტი რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი. დ) მოსარგებლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა №IV-100/ა), რომელიც გაცემული უნდა იყოს ცნობის ქვეპროგრამის მიმწოდებელთან წარდგენამდე არაუმეტეს 2 თვით ადრე და მასში მითითებული უნდა იყოს პირის ძირითადი დიაგნოზი და დიაგნოსტიკისთვის აუცილებელი, სულ მცირე, „ADOS“ ტესტირების შედეგი.

მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეპროგრამის განმახორციელებელს ყოველთვიურად, არაუგვიანეს საანგარიშგებო თვის მომდევნო თვის 5 რიცხვისა, წარუდგინოს საანგარიშგებო დოკუმენტაცია. ანგარიშგებისას მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი უნდა იყოს ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ანგარიშ-ფაქტურა), მოსარგებლის კანონიერ წარმომადგენელთა ხელმოწერებით დადასტურებული შემთხვევათა რეესტრი მიღებული სეანსების რაოდენობის თაობაზე. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პერიოდულად ამოწმებს მიმწოდებლის მიერ ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ საქმიანობას. შემოწმების განხორციელების ფორმა და მექანიზმი განისაზღვრება ქვეპროგრამის განმახორციელებლის მიერ. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ამოწმებს შესრულებული სამუშაოს შესახებ წარმოდგენილ საანგარიშგებო დოკუმენტაციას, რომლის დროსაც ხდება: ა) მოსარგებლის იდენტიფიცირება; ბ) ხარჯის დამადასტურებელ დოკუმენტში (ანგარიშ-ფაქტურა) მითითებული თანხის შედარება შემთხვევათა რეესტრში ცალკეულ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯის ჯამურ ოდენობასთან; წარმოდგენილ საანგარიშგებო დოკუმენტაციაში შეუსაბამობის აღმოჩენისას, განმახორციელებელმა დაუყოვნებლივ უნდა დაუბრუნოს დოკუმენტები მიმწოდებელს და მისცეს 3 სამუშაო დღე აღმოჩენილი ხარვეზების აღმოსაფხვრელად და ხელახლა წარმოსადგენად. სრულყოფილად წარმოდგენილ შესრულებული სამუშაოს ანგარიშის წარმოდგენის შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე განხორციელდება თანხის გადარიცხვა შესაბამისი მომსახურების მიმწოდებლის საბანკო ანგარიშზე.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

აუტიზმის სპექტრის მქონე მოზარდთა ფინანსური დახმარება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

ხანძრის შედეგად დაზარალებული  მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

 

 

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

06 02 06

40,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება, კერძოდ: სრული ზარალის შემთხვევაში ერთ ოჯახზე 4000 ლარის ოდენობით; ნაწილობრივი ზარალის შემთხვევაში 1500 ლარით.

დახმარების მისაღებად დაზარალებულმა მოქალაქემ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინოს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; აქტი ხანძრის შესახებ გაცემული შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს ქ. სენაკის სახანძრო-სამაშველო განყოფილების მიერ. ასევე, სხვა სახის დოკუმენტი განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში; ამონაწერი საბანკო ანგარიშიდან. დახმარება გაიცემა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერის სამართლებრივი აქტით, სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების  ფინანსური მდგომარეობის ხელშეწყობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური ადაპტაციისა და ძალადობის მსხვერპლთა პროგრამა

 

 

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

06 02 07

60,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ფინანსური დახმარების გაწევას დამოუკიდებლად ცხოვრების, სოციალური ინტეგრაციისა და ადაპტაციის ხელშეწყობის მიზნით, ასევე ძალადობის მსხვერპლთა მხარდაჭერისათვის შემდეგ პირებზე:

ა) სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 18 წლამდე მზრუნველობამოკლებული ბავშვის სტატუსის მქონე პირები, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და ვერ იქნენ რეინტეგრირებული ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებებიდან, „მინდობით აღზრდისა“ და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის “მომსახურებებიდან. დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად 400 ლარის ოდენობით საბიუჯეტო წლის განმავლობაში. (დახმარება გაიცემა 30 წლამდე პირებზე);

 ბ) ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან

საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების,   უბედურიშემთხვევის ან სხვა გარემოებების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფას ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად 300 ლარის ოდენობით საბიუჯეტო წლის  განმავლობაში.

გ) სენაკის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული რეინტეგრირებული ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებზე. დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად 200 ლარის ოდენობით საბიუჯეტო წლის

განმავლობაში.

დ) მოქალაქეზე, რომლის უფლებები დაირღვა და „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობისმსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად გაიცემა  ერთჯერადად 500 ლარი.

 ე) სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ასოციაცია „მერკურს“ შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე სენაკის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ძალადობის მსხვერპლზე ასოციაცია „მერკურის“ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ქალთა და ბავშვთა თავშესაფრის სერვისით სარგებლობის შემთხვევაში განხორციელდება თავშესაფრით სარგებლობის დღიური ხარჯის ანაზღაურება 30 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მოსარგებლე პირები არიან მოქალაქეები, რომლებიც მერიისათვის განცხადებით მიმართვამდე 6 თვით ადრე მაინც, რეგისტირებულნი არიან სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. აღნიშნული მოთხოვნა არ ვრცელდება იძულებით გადაადგილებულ პირებზე, რომელთა დახმარების მისაღებად საკმარისია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ წარმოებულ „დევნილთა მონაცემთა ბაზაში“ რეგისტრაციის მისამართად უფიქსირდებოდეთ სენაკის მუნიციპალიტეტი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მისაღებად მოქალაქემ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინოს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; განცხადებაში აღნიშნული გარემოებების დამადასტურებელი დოკუმენტები. ასევე, სხვა სახის დოკუმენტაცია განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში. დახმარება გაიცემა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერის სამართლებრივი აქტით, სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე. ამონაწერი საბანკო ანგარიშიდან; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საინფორმაციო ბარათი)

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე მოწყვლადი კატეგორიების ფინანსური ხელშეწყობა და მათი გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

 

 

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

06 02 08

124,4

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს

ა) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინდივიდუალურ დახმარებას: ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს განეკუთვნება: გონებრივი განვითარების შეფერხების, მათ შორის, დაუნის სინდრომი, ცერებრული დამბლა, აუტიზმი) მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები; (60 ბენეფიციარი) ყოველთვიურად თითოეულ ბენეფიციარზე გაიცემა 100 ლარი;  დახმარება გაიცემა აუტისტური სპექტრის მქონე მოზარდებზე, რომლებიც არ არიან ჩართული აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში (06 02 05))

ბ) მხედველობის პრობლემის მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები; (56 ბენეფიციარი) წელიწადში ორჯერ თითოეულ ბენეფიციარზე გაიცემა 200 ლარი;  სმენადაქვეითებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები; (28 ბენეფიციარი) წელიწადში ორჯერ თითოეულ ბენეფიციარზე გაიცემა 200 ლარი

დახმარების მისაღებად პირის ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის განცხადებას თან უნდა ერთოდეს: პირის ან კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთის (მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი) ასლი; მოზარდის შემთხვევაში მისი დაბადების მოწმობის ასლი; ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა №IV-100/ა); სსე შემოწმების აქტის ამონაწერი. ამონაწერი საბანკო ანგარიშიდან.

გ) შშმ პირთა მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება; ქვეპროგრამის მიზანია შშმ პირების შესაძლებლობების განვითარებისა და რეალიზებისათვის უაღრესადმნიშვნელოვანი ისეთი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელება, რომლებიც ხელს შეუწყობსსაზოგადოებაში მათ სრულყოფილ ინტეგრაციას. ამასთან, კიდევ უფრო ეფექტური იქნება ასეთიპროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელება შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოსა დაარასამთავრობო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ინიციატივითა და თავად შშმ პირთა ჩართულობით.გამომდინარე აქედან, წინამდებარე ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შესაბამისი პროფილით მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული ისეთი პროექტების/ღონისძიებების დაფინანსება/თანადაფინანსებას, რომლებიც მიზნად ისახავს შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

148 შშმ პირს გაეწევა ფინანსური დახმარება და გაუმჯობესდება მათი სოციალური პირობები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური ღონისძიების პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება 

  ათას ლარში

06 02 09

65,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ხანდაზმულთა, ვეტერანთა და საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულთა ოჯახებზე სოციალურ დახმარებას, კერძოდ: ა) 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე კვარტალურად ერთ ხანდაზმულზე გაიცემა 300 ლარი (3 ბენეფიციარი); ბ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ლიკვიდაციაში მონაწილეთათვის (26 აპრილს) გაიცემა 100 ლარი. (15 ბენეფიციარი).

გ)აგვისტოს ომის დროს და ISAF-ის მისიაში დაღუპულის ოჯახებზე (8 აგვისტოს) გაიცემა 500 ლარი (7 ბენეფიციარი). დ) ქვეპროგრამის ფარგლებში „სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის“ მიერფორმირებული ბაზის მიხედვით სენაკის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანებზე და მათთან გათანაბრებულ პირებზე მათი ღვაწლის დაფასების, თანადგომისა და მხარდაჭერის მიზნით, 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით, განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 100 ლარის ოდენობით. (450 ბენეფიციარი)

დახმარების მისაღებად მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; წარმომადგენლის შემთხვევაში – წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი პირადობის მოწმობის ასლი; ამონაწერი საბანკო ანგარიშიდან.

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე მოქალაქეების სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარება.

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

06 02 10

65,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარებას 200 ლარით (30 ბენეფიციარი)

დახმარების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილ იქნეს წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, სადაც მითითებულია შესაბამისი სამედიცინო ჩვენება; ამონაწერი საბანკო ანგარიშიდან.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე 30 ბენეფიციარს გაეზარდა ფინანსური ხელმისაწვდომობა დიალიზის პროგრამით მომსახურების მისაღებად.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

06 02 11

120,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს დახმარებას სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 65 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, რომელთაც მცირე შემოსავლების გამო არ აქვთ საშუალება მცირედით მაინც გაიუმჯობესონ საცხოვრებელი გარემო, განხორციელდება მათ საკუთრებაში არსებული დაზიანებული  საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაციისათვის საჭირო სამუშაოების ჩატარება.

დახმარების მისაღებად მოქალაქემ უნდა წარმოადგინოს: პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; საცხოვრებელი სახლის საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტი. წარმოდგენილი განცხადებისა და თანდართული დოკუმენტების განხილვა განხორციელდება სენაკის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი სათანადო კომისიის მიერ, „სოციალურად დაუცველი ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების პროგრამიდან დახმარების გაცემის წესის“ საფუძველზე. კომისიის სხდომის ოქმი და დასკვნა, საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების მიზნით წარედგინება სენაკის მუნიციპალიტეტის მერს. სახურავის რეაბილიტაციისათვის საჭირო სამუშაოები განხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგი

8 სოციალურად დაუცველ ოჯახს გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დღის ცენტრ ა(ა)იპ „ლაზარე-2015“ თანადაფინანსება

 

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

06 02 12

10,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამით გათვალისწინებულია დღის ცენტრ ა(ა)იპ „ლაზარე-2015“-თვის ქირავნობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხით უზრუნველყოფა

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ცენტრისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა, შშმ პირთათვის ხარისხიანი სერვისის მიწოდების მიზნით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

პროექტი ,,საქმიანობათა ცენტრი სენაკში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის“ თანადაფინანსება

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

06 02 13

43,910

პროგრამის განმახორციელებელი

„საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება”

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საქმიანობათა ცენტრის ფუნქციონირება პერსონალის,მოხალისეებისა და ბენეფიციარების თანამონაწილეობით. ჩატარდება რეგულარული ტრენინგები მოხალისეთათვის, შეიქმნება მოხალისეთა აღჭურვილი და გადამზადებული მობილური ჯგუფები. პროექტის ამოცანაა მედეგობის გაძლიერება უბედურ შემთხვევებთან, დაავადებებთან და ეპიდემიებთან, კონფლიქტურ და კრიზისულ სიტუაციებთან გამკლავებისა და ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით. ასევე ცენტრზე დაფუძნებული საქმიანობების განვითარება თემებში მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის ხანდაზმულებისა და ახალგაზრდებისათვის.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბა/განვითარება კატასტროფებისათვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სოციალური მხარდაჭერა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

პროექტი „ვიზრუნოთ ჩვენს უფროს თაობაზე“ თანადაფინანსება

 

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

06 02 14

90,0

პროგრამის განმახორციელებელი

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტეგრაციისა და განვითარების ასოციაცია „ჰანგი“

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია სენაკის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარტოხელა და მარტო მცხოვრები ხანდაზმულებისა და შშმ პირებისათვის თბილი, უსაფრთხო და ღირსეული პირობების შექმნა მათთვის შინ მომსახურების მიწოდების დანერგვით; პროექტის ფარგლებში, შინ მომსახურების სერვისის მიწოდება ხორციელდება სენაკის მუნიციპალიტეტში მისი 16 ადმინისტრაციული ერთეულის ჩათვლით. აღნიშნული სერვისის მისაწოდებლად შეიქმნა მულტიდისციპლინარული ჯგუფი რომელიც დაკომპლექტდა შემდეგი სპეციალობების ადამიანებისაგან: სოციალური მუშაკი, ხელოსანი, დამლაგებელი და მძღოლი, რომელსაც ასევე შეუძლია საჭიროების შემთხვევაში შეაკეთოს საოჯახო ინვენტარი, ელექტრო მოწყობილობები, ავეჯი, ელექტრო გაყვანილობა. შერჩეულ 22 ბენეფიციარს მომსახურება მიეწოდება. წინასწარ შექმნილი ინდივიდვალური გეგმის მიხედვით, რომელიც მოიცავს საჭიროებისამებრ სხვადასხვა სამუშაოებს, საოჯახო საქმეებში დახმარებას, ჯანდაცვის სერვისის მიღებას, ფსიქოლოგიური მხარდაჭერას, სოციალურ საკითხებს, ზამთვრისთვის მზადებაში დახმარებას. თითო ბენეფიციარის ოჯახში მომსახურეობის დრო მოიცავს საშუალოდ 2-4 საათს რაც თვეში საერთო მოცულობით ერთ ბენეფიციარზე შეადგენს 36 კაცი-საათს, ხოლო ყველა ბენეფიციარზე საშუალოდ 720 კაც-საათის მომსახურება თვეში. თვეში ბენეფიციარებს მომსახურეობის მიწოდება 3-4 ჯერ ხდება სხვადასხვა ინტესივობით, რადგან იკვეთება საჭიროება გარკვეულ ბენეფიციარებთან უფრო მეტი, ამას განაპირობებს მათი ჯამრთელობის მდგომარეობა, მხედველობის თუ მსხვილი და ნატიფი მოტორიკის ფუნქციონირების ხარისხი. დიასახლისის მიერ ყოველი ვიზიტისას ხდება სახლის მშრალი და სველი ტიპით დალაგება, ირეცხება ჭურჭელი, იწმინდება ფანჯრები, წესრიგდება სან-ჰიგიენური ქსელი.

პროგრამის სამიზნე ჯგუფები: შინმომსახურება მიეწოდება 22 მარტოხელა და მარტო მცხოვრები ხანდაზმულს, მათ შორის არიან სოციალურად დაუცველები, ონკოლოგიური ავადმყოფები, შშმ პირები, რომლებიც განსაკუთრებულ მოვლა-პატრონობას საჭიროებენ.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ხანდაზმულთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება, ჰიგიენური პირობების მოწესრიგებით მათი ჯანმრთელობის გაუარესების პრევენცია

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების სასკოლო ნივთებით უზრუნველყოფა

 

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

06 02 15

13,4

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ქვეყნის განვითარების ყველაზე მთავარი რესურსი, ძალა და პოტენციალი ბავშვია და ბავშვის საუკეთესო ინტერესი. მისთვის განათლების მიღების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა კი პრიორიტეტული. სოციალური თანასწორობისთვის და ბავშვის საუკეთესო ინტერესის გათვალისწინებით, აუცილებელია მოხდეს სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებიდან ბავშვების იდენტიფიცირება და მათი მხარდაჭერა. კერძოდ, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსწავლეთა სასწავლო ნივთებით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამით ისარგებლებენ სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და მცხოვრები, საჭიროების მქონე სოციალურად დაუცველი (30 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე) I-IV კლასის მოსწავლეები. წელიწადში ერთხელ, თითოეულ ბავშვზე გაიცემა სასწავლო ნივთები (სასკოლო ჩანთა, რვეულები, ბურთულიანი კალამი, სახატავი რვეული, ფანქრები, წებო, მაკრატელი, ფერადი ქაღალდები, სახაზავი, გუაში, ფუნჯი, პლასტელინი, საძერწი დაფა, სამაგიდო თამაშები-ჭადრაკი და სხვა) 100 ლარის ფარგლებში.

სამიზნე ჯგუფის იდენტიფიცირება განხორციელდება სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების მიერ.

დახმარების მისაღებად ოჯახის კანონიერი წარმომადგენლის მიერ მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს განცხადება; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; ბავშვის დაბადების მოწმობა; ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან; მეწარმე/იურიდიული პირის მიერ გაცემული ინვოისი, თითოეულ ბავშვზე არაუმეტეს 100 ლარისა; სხვა დამატებითი დოკუმენტი საჭიროების შემთხვევაში.

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების (სოციალური მუშაკის დასკვნის საფუძველზე) მიერ ბენეფიციარზე წინასწარ გაიცემა წერილი დაფინანსების თაობაზე. ბენეფიციარის დაფინანსების შემთხვევაში შესაბამისი მეწარმე/იურიდიული პირი წარმოადგენს სასწავლო ნივთების ბენეფიციარზე გაცემის დამადასტურებელ დოკუმენტაციას, რის შემდეგაც მერის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე განხორციელდება თანხის გადარიცხვა შესაბამისი იურიდიული პირის საბანკო ანგარიშზე.

ADO

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

134 სოციალურად დაუცველი მოსწავლის სასწავლო ნივთებით უზრუნველყოფა.

 

მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწობის პროგრამის ხარჯებს, ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს.

ორგანიზა

ციული კოდი

დასახელება

 

რიცხოვნობა

2025 წლის გეგმა

2026 წლის პროგნოზი

2027 წლის პროგნოზი

2028 წლის პროგნოზი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულება

157

6530,5

6840,5

7338,2

7885,1

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობა

 

157

6369,5

6679,5

7177,2

7724,1

01 01 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 

34

1951,1

2022,8

2170,0

2329,7

01 01 02

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

 

123

4418,4

4656,7

5007,2

5394,4

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

 

161,0

161,0

161,0

161,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

 

100,0

100,0

100,0

100,0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

 

1,0

1,0

1,0

1,0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების დაფარვა

 

60,0

60,0

60,0

60,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების დაფარვა

2025 წლის დაფინანსება    ათას ლარში

01 02 03

60.0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსიო-საბიუჯეტო სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო და სესხების ძირი თანხების დაფარვა. „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში, თანხის გადახდა განხორციელდება გადახდის დღისთვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) გადასახდელი ძირი და დარიცხული საპროცენტო თანხის, საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება

 

მუხლი 19. პრიორიტეტების/პროგრამების/ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორები

 ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტების/პროგრამების/ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში   

თავი III სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

  მუხლი 20.   ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

     ათასი ლარი

ორგანიზა

ციული

 კოდი

 

 

 

 

 

დასახელება

 

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სენაკის მუნიციპალიტეტი

37505,7

39727,4

15238,9

24488,5

25658,0

110,5

25547,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149,0

157,0

0,0

157,0

157,0

0,0

157,0

 

ხარჯები

17976,6

20567,2

1245,7

19321,5

21376,1

0,0

21376,1

 

შრომის ანაზღაურება

3173,9

3602,1

0,0

3602,1

4132,8

0,0

4132,8

 

საქონელი და მომსახურება

2629,1

3084,0

939,6

2144,4

2326,7

0,0

2326,7

 

პროცენტი

18,8

10,1

0,0

10,1

8,7

0,0

8,7

 

სუბსიდიები

8733,7

11005,0

0,0

11005,0

12777,2

0,0

12777,2

 

გრანტები

80,0

50,0

0,0

50,0

60,0

0,0

60,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1188,8

1374,6

0,0

1374,6

1473,3

0,0

1473,3

 

სხვა ხარჯები

2152,4

1441,5

306,2

1135,3

597,4

0,0

597,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19477,7

19108,8

13993,2

5115,6

4230,6

110,5

4120,1

 

ვალდებულებების კლება

51,3

51,3

0,0

51,3

51,3

0,0

51,3

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულება

5031,9

5684,9

0,0

5684,9

6530,5

0,0

6530,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149,0

157,0

0,0

157,0

157,0

0,0

157,0

 

ხარჯები

4570,7

5351,3

0,0

5351,3

6211,2

0,0

6211,2

 

შრომის ანაზღაურება

3173,9

3602,1

0,0

3602,1

4132,8

0,0

4132,8

 

საქონელი და მომსახურება

1227,8

1546,0

0,0

1546,0

1760,4

0,0

1760,4

 

პროცენტი

18,8

10,1

0,0

10,1

8,7

0,0

8,7

 

სუბსიდიები

0,0

15,0

0,0

15,0

25,0

0,0

25,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,0

39,0

0,0

39,0

25,0

0,0

25,0

 

სხვა ხარჯები

134,2

139,0

0,0

139,0

259,3

0,0

259,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

409,9

282,3

0,0

282,3

268,0

0,0

268,0

 

ვალდებულებების კლება

51,3

51,3

0,0

51,3

51,3

0,0

51,3

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობა

4961,8

5620,8

0,0

5620,8

6369,5

0,0

6369,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149,0

157,0

0,0

157,0

157,0

0,0

157,0

 

ხარჯები

4551,9

5338,4

0,0

5338,4

6101,5

0,0

6101,5

 

შრომის ანაზღაურება

3173,9

3602,1

0,0

3602,1

4132,8

0,0

4132,8

 

საქონელი და მომსახურება

1227,8

1546,0

0,0

1546,0

1760,4

0,0

1760,4

 

სუბსიდიები

0,0

15,0

0,0

15,0

25,0

0,0

25,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,0

39,0

0,0

39,0

25,0

0,0

25,0

 

სხვა ხარჯები

134,2

136,3

0,0

136,3

158,3

0,0

158,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

409,9

282,3

0,0

282,3

268,0

0,0

268,0

01 01 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1432,5

1771,3

0,0

1771,3

1951,1

0,0

1951,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34,0

34,0

 

34,0

34,0

 

34,0

 

ხარჯები

1301,0

1592,5

0,0

1592,5

1868,1

0,0

1868,1

 

შრომის ანაზღაურება

847,7

1016,4

0,0

1016,4

1201,0

0,0

1201,0

 

საქონელი და მომსახურება

337,2

430,7

0,0

430,7

498,8

0,0

498,8

 

სუბსიდიები

0,0

15,0

 

15,0

25,0

 

25,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,7

9,0

0,0

9,0

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

115,4

121,3

0,0

121,3

138,3

0,0

138,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

131,6

178,9

0,0

178,9

83,0

0,0

83,0

01 01 02

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

3411,0

3847,8

0,0

3847,8

4418,4

0,0

4418,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

111,0

123,0

 

123,0

123,0

 

123,0

 

ხარჯები

3134,1

3744,4

0,0

3744,4

4233,4

0,0

4233,4

 

შრომის ანაზღაურება

2236,9

2585,7

0,0

2585,7

2931,8

0,0

2931,8

 

საქონელი და მომსახურება

864,4

1113,7

0,0

1113,7

1261,6

0,0

1261,6

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15,3

30,0

0,0

30,0

20,0

0,0

20,0

 

სხვა ხარჯები

17,6

15,0

0,0

15,0

20,0

0,0

20,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

276,9

103,4

0,0

103,4

185,0

0,0

185,0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

118,3

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

116,8

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

89,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

26,3

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

70,1

64,2

0,0

64,2

161,0

0,0

161,0

 

ხარჯები

165,2

12,8

0,0

12,8

109,7

0,0

109,7

 

პროცენტი

18,8

10,1

0,0

10,1

8,7

0,0

8,7

 

სხვა ხარჯები

95,1

2,7

0,0

2,7

101,0

0,0

101,0

 

ვალდებულებების კლება

51,3

51,3

0,0

51,3

51,3

0,0

51,3

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

1,7

0,0

1,7

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

0,0

1,7

0,0

1,7

100,0

0,0

100,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

1,7

0,0

1,7

100,0

0,0

100,0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების დაფარვა

70,1

61,5

0,0

61,5

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

18,8

10,2

0,0

10,2

8,7

0,0

8,7

 

პროცენტი

18,8

10,1

0,0

10,1

8,7

0,0

8,7

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

51,3

51,3

0,0

51,3

51,3

0,0

51,3

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

21676,8

20351,7

13729,3

6622,5

5918,0

110,5

5807,5

 

ხარჯები

3410,7

2997,9

356,6

2641,3

2526,1

0,0

2526,1

 

საქონელი და მომსახურება

202,0

231,5

50,5

181,1

121,8

0,0

121,8

 

სუბსიდიები

1279,8

1683,1

0,0

1683,1

2309,6

0,0

2309,6

 

გრანტები

30,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

სხვა ხარჯები

1898,9

1053,3

306,2

747,1

64,7

0,0

64,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16899,4

17353,8

13372,6

3981,2

3391,9

110,5

3281,4

02 01

გზების რეკონსტრუქცია და მოვლა- შენახვა

10947,3

8548,6

8218,8

329,8

48,3

0,0

48,3

 

ხარჯები

180,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

180,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10767,1

8548,6

8218,8

329,8

48,3

0,0

48,3

02 02

გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1210,6

1553,6

0,0

1553,6

2133,6

0,0

2133,6

 

ხარჯები

1169,7

1522,1

0,0

1522,1

2123,6

0,0

2123,6

 

სუბსიდიები

1169,7

1522,1

 

1522,1

2123,6

 

2123,6

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,9

31,5

0,0

31,5

10,0

0,0

10,0

02 03

ბინათმშენებლობა

200,3

703,7

0,0

703,7

17,6

0,0

17,6

 

ხარჯები

200,3

703,7

0,0

703,7

17,6

0,0

17,6

 

სხვა ხარჯები

200,3

703,7

0,0

703,7

17,6

0,0

17,6

02 04

სოფლის მეურნეობის ღონისძიებები

11,6

43,4

0,0

43,4

43,4

0,0

43,4

 

ხარჯები

11,6

26,1

0,0

26,1

34,4

0,0

34,4

 

საქონელი და მომსახურება

7,1

9,8

0,0

9,8

7,3

0,0

7,3

 

სხვა ხარჯები

4,6

16,3

0,0

16,3

27,1

0,0

27,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

17,4

0,0

17,4

9,0

0,0

9,0

02 05

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

577,0

530,0

0,0

530,0

1400,0

0,0

1400,0

 

ხარჯები

12,2

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

 

საქონელი და მომსახურება

12,2

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

564,8

530,0

0,0

530,0

1385,0

0,0

1385,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2726,6

2726,5

177,6

2548,8

889,6

0,0

889,6

 

ხარჯები

368,5

222,3

50,5

171,8

100,0

0,0

100,0

 

საქონელი და მომსახურება

179,1

212,3

50,5

161,8

90,0

0,0

90,0

 

სხვა ხარჯები

189,4

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2358,1

2504,2

127,1

2377,1

789,6

0,0

789,6

02 07

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

110,1

176,0

0,0

176,0

191,0

0,0

191,0

 

ხარჯები

110,1

161,0

0,0

161,0

186,0

0,0

186,0

 

სუბსიდიები

110,1

161,0

 

161,0

186,0

 

186,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

15,0

0,0

15,0

5,0

0,0

5,0

02 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია

4721,7

4612,0

4594,8

17,2

110,5

110,5

0,0

 

ხარჯები

1321,4

318,3

306,2

12,2

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1320,5

318,3

306,2

12,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3400,3

4293,6

4288,6

5,0

110,5

110,5

0,0

02 09

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

37,5

110,0

0,0

110,0

130,0

0,0

130,0

 

ხარჯები

30,0

39,5

0,0

39,5

39,5

0,0

39,5

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

9,5

0,0

9,5

9,5

0,0

9,5

 

გრანტები

30,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,5

70,5

0,0

70,5

90,5

0,0

90,5

02 10

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

737,7

738,0

738,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

737,7

738,0

738,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 11

სამოქალაქო ბიუჯეტი

91,8

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

2,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

2,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89,1

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

02 12

რეგიონული განვითარების ფონდის თანადაფინანსება

304,6

510,0

0,0

510,0

854,0

0,0

854,0

 

ხარჯები

3,9

5,0

0,0

5,0

10,0

0,0

10,0

 

სხვა ხარჯები

3,9

5,0

0,0

5,0

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

300,7

505,0

0,0

505,0

844,0

0,0

844,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1391,1

2007,0

0,0

2007,0

2207,0

0,0

2207,0

 

ხარჯები

1376,3

1994,9

0,0

1994,9

2199,0

0,0

2199,0

 

საქონელი და მომსახურება

20,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

 

სუბსიდიები

1356,3

1974,9

0,0

1974,9

2179,0

0,0

2179,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,9

12,1

0,0

12,1

8,0

0,0

8,0

03 01

ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები, ნარჩენების გატანა

933,6

1337,0

0,0

1337,0

1507,0

0,0

1507,0

 

ხარჯები

933,6

1330,5

0,0

1330,5

1503,0

0,0

1503,0

 

სუბსიდიები

933,6

1330,5

0,0

1330,5

1503,0

0,0

1503,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

6,5

0,0

6,5

4,0

0,0

4,0

03 02

ქალაქის მწვანე საფარის შექმნის, მოვლა-პატრონობის და კეთილმოწყობის პროგრამა

437,6

650,0

0,0

650,0

680,0

0,0

680,0

 

ხარჯები

422,8

644,4

0,0

644,4

676,0

0,0

676,0

 

სუბსიდიები

422,8

644,4

 

644,4

676,0

 

676,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,9

5,6

0,0

5,6

4,0

0,0

4,0

03 03

უმეთვალყურეოდ დარჩენი ცხოველების იზოლაცია

20,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

20,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

 

საქონელი და მომსახურება

20,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

04 00

განათლება

3668,0

4622,6

889,1

3733,5

4081,7

0,0

4081,7

 

ხარჯები

3668,0

4552,5

889,1

3663,4

4081,7

0,0

4081,7

 

საქონელი და მომსახურება

865,0

942,6

889,1

53,5

83,5

0,0

83,5

 

სუბსიდიები

2780,2

3567,9

0,0

3567,9

3926,2

0,0

3926,2

 

გრანტები

0,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9,3

20,0

0,0

20,0

50,0

0,0

50,0

 

სხვა ხარჯები

13,5

12,0

0,0

12,0

12,0

0,0

12,0

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

2721,7

3578,0

0,0

3578,0

3926,2

0,0

3926,2

 

ხარჯები

2721,7

3507,9

0,0

3507,9

3926,2

0,0

3926,2

 

სუბსიდიები

2721,7

3507,9

 

3507,9

3926,2

 

3926,2

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

866,4

949,1

889,1

60,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

866,4

949,1

889,1

60,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

807,9

889,1

889,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

58,5

60,0

 

60,0

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 04

განათლების ღონისძიებების პროგრამა

70,6

75,5

0,0

75,5

105,5

0,0

105,5

 

ხარჯები

70,6

75,5

0,0

75,5

105,5

0,0

105,5

 

საქონელი და მომსახურება

57,1

53,5

0,0

53,5

83,5

0,0

83,5

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

გრანტები

0,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

სხვა ხარჯები

13,5

12,0

0,0

12,0

12,0

0,0

12,0

04 06

სტუდენტთა დაფინანსების პროგრამა

9,3

20,0

0,0

20,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

9,3

20,0

0,0

20,0

50,0

0,0

50,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9,3

20,0

0,0

20,0

50,0

0,0

50,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

3752,8

4719,7

620,6

4099,1

4276,1

0,0

4276,1

 

ხარჯები

2970,8

3346,2

0,0

3346,2

3722,1

0,0

3722,1

 

საქონელი და მომსახურება

314,4

343,8

0,0

343,8

341,0

0,0

341,0

 

სუბსიდიები

2574,5

2949,9

0,0

2949,9

3323,1

0,0

3323,1

 

გრანტები

50,0

10,0

0,0

10,0

20,0

0,0

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

31,9

42,5

0,0

42,5

38,0

0,0

38,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

782,0

1373,5

620,6

752,9

554,0

0,0

554,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1331,8

2180,7

360,6

1820,1

1579,5

0,0

1579,5

 

ხარჯები

1149,7

1352,6

0,0

1352,6

1538,5

0,0

1538,5

 

საქონელი და მომსახურება

3,8

6,0

0,0

6,0

10,5

0,0

10,5

 

სუბსიდიები

1121,1

1318,1

0,0

1318,1

1504,0

0,0

1504,0

 

სხვა ხარჯები

24,8

28,5

0,0

28,5

24,0

0,0

24,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

182,1

828,1

360,6

467,5

41,0

0,0

41,0

05 01 01

სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა  

738,6

840,0

0,0

840,0

930,0

0,0

930,0

 

ხარჯები

733,7

833,2

0,0

833,2

925,0

0,0

925,0

 

სუბსიდიები

733,7

833,2

 

833,2

925,0

 

925,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,9

6,9

0,0

6,9

5,0

0,0

5,0

05 01 02

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

392,0

504,0

0,0

504,0

584,0

0,0

584,0

 

ხარჯები

383,4

484,9

0,0

484,9

579,0

0,0

579,0

 

სუბსიდიები

383,4

484,9

 

484,9

579,0

 

579,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,6

19,1

0,0

19,1

5,0

0,0

5,0

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა  

32,5

62,5

0,0

62,5

62,5

0,0

62,5

 

ხარჯები

32,5

34,5

0,0

34,5

34,5

0,0

34,5

 

საქონელი და მომსახურება

3,8

6,0

0,0

6,0

10,5

0,0

10,5

 

სუბსიდიები

3,9

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

24,8

28,5

0,0

28,5

24,0

0,0

24,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

28,0

0,0

28,0

28,0

0,0

28,0

05 01 04

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა  

172,2

774,2

360,6

413,6

3,0

0,0

3,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172,2

774,2

360,6

413,6

3,0

0,0

3,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2273,2

2377,0

260,0

2117,0

2546,6

0,0

2546,6

 

ხარჯები

1676,8

1831,6

0,0

1831,6

2033,6

0,0

2033,6

 

საქონელი და მომსახურება

326,3

287,3

0,0

287,3

290,0

0,0

290,0

 

სუბსიდიები

1303,5

1520,3

0,0

1520,3

1709,6

0,0

1709,6

 

გრანტები

40,0

10,0

0,0

10,0

20,0

0,0

20,0

 

სხვა ხარჯები

7,1

14,0

0,0

14,0

14,0

0,0

14,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

596,4

545,4

260,0

285,4

513,0

0,0

513,0

05 02 01

მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

888,4

1046,1

0,0

1046,1

1131,6

0,0

1131,6

 

ხარჯები

842,0

1019,2

0,0

1019,2

1104,6

0,0

1104,6

 

სუბსიდიები

842,0

1019,2

 

1019,2

1104,6

 

1104,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46,4

27,0

0,0

27,0

27,0

0,0

27,0

05 02 02

ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამაში

437,5

475,0

0,0

475,0

535,0

0,0

535,0

 

ხარჯები

437,5

473,2

0,0

473,2

535,0

0,0

535,0

 

სუბსიდიები

437,5

473,2

 

473,2

535,0

 

535,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,9

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

05 02 04

კულტურული  ღონისძიებების  პროგრამა

523,7

595,9

0,0

595,9

644,0

0,0

644,0

 

ხარჯები

397,3

339,3

0,0

339,3

394,0

0,0

394,0

 

საქონელი და მომსახურება

326,3

287,3

0,0

287,3

290,0

0,0

290,0

 

სუბსიდიები

 

28,0

 

28,0

70,0

 

70,0

 

გრანტები

40,0

10,0

0,0

10,0

20,0

0,0

20,0

 

სხვა ხარჯები

7,1

14,0

0,0

14,0

14,0

0,0

14,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

126,4

256,6

0,0

256,6

250,0

0,0

250,0

05 02 05

კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა

423,6

260,0

260,0

0,0

236,0

0,0

236,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

423,6

260,0

260,0

0,0

236,0

0,0

236,0

05 03

ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამა

14,3

60,0

0,0

60,0

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

24,3

60,0

0,0

60,0

45,0

0,0

45,0

 

საქონელი და მომსახურება

14,3

50,5

0,0

50,5

40,5

0,0

40,5

 

სუბსიდიები

0,0

9,5

 

9,5

4,5

 

4,5

 

გრანტები

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 05

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

100,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

100,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

 

სუბსიდიები

100,0

50,0

 

50,0

50,0

 

50,0

05 06

საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა

50,0

52,0

0,0

52,0

55,0

0,0

55,0

 

ხარჯები

50,0

4,0

0,0

52,0

55,0

0,0

55,0

 

სუბსიდიები

44,0

44,0

 

52,0

55,0

 

55,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1991,6

2341,4

0,0

2341,4

2644,7

0,0

2644,7

 

ხარჯები

1980,1

2324,5

0,0

2324,5

2636,0

0,0

2636,0

 

სუბსიდიები

742,8

814,2

0,0

814,2

1014,3

0,0

1014,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1163,4

1315,6

0,0

1315,6

1398,3

0,0

1398,3

 

სხვა ხარჯები

73,9

194,7

0,0

194,7

223,4

0,0

223,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,5

16,9

0,0

16,9

8,7

0,0

8,7

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

869,6

970,1

0,0

970,1

1057,1

0,0

1057,1

 

ხარჯები

869,6

970,1

0,0

970,1

1057,1

0,0

1057,1

 

სუბსიდიები

260,7

295,3

0,0

295,3

429,1

0,0

429,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

605,4

667,7

0,0

667,7

620,0

0,0

620,0

 

სხვა ხარჯები

3,5

7,0

0,0

7,0

8,0

0,0

8,0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

260,7

295,3

0,0

295,3

429,1

0,0

429,1

 

ხარჯები

260,7

295,3

0,0

295,3

429,1

0,0

429,1

 

სუბსიდიები

260,7

295,3

 

295,3

429,1

 

429,1

06 01 02

 ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური და ამბულატორიული  მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა

503,1

557,2

0,0

557,2

500,0

0,0

500,0

 

ხარჯები

503,1

557,2

0,0

557,2

500,0

0,0

500,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

503,1

557,2

0,0

557,2

500,0

0,0

500,0

06 01 03

მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსება

102,3

110,5

0,0

110,5

120,0

0,0

120,0

 

ხარჯები

102,3

110,5

0,0

110,5

120,0

0,0

120,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

102,3

110,5

0,0

110,5

120,0

0,0

120,0

06 01 04

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა

3,5

7,0

0,0

7,0

8,0

0,0

8,0

 

ხარჯები

3,5

7,0

0,0

7,0

8,0

0,0

8,0

 

სხვა ხარჯები

3,5

7,0

0,0

7,0

8,0

0,0

8,0

06 02

სოციალური დაცვა

1122,1

1371,4

0,0

1371,4

1587,6

0,0

1587,6

 

ხარჯები

1110,6

1354,4

0,0

1354,4

1578,9

0,0

1578,9

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

482,1

518,9

0,0

518,9

585,2

0,0

585,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

558,0

647,8

0,0

647,8

778,3

0,0

778,3

 

სხვა ხარჯები

70,4

187,7

0,0

187,7

215,4

0,0

215,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,5

16,9

0,0

16,9

8,7

0,0

8,7

06 02 01

მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა

365,6

407,0

0,0

407,0

460,0

0,0

460,0

 

ხარჯები

354,1

390,1

0,0

390,1

451,3

0,0

451,3

 

სუბსიდიები

354,1

390,1

 

390,1

451,3

 

451,3

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,5

16,9

0,0

16,9

8,7

0,0

8,7

06 02 02

მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა

239,3

229,3

0,0

229,3

270,0

0,0

270,0

 

ხარჯები

239,3

229,3

0,0

229,3

270,0

0,0

270,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

239,3

229,3

0,0

229,3

270,0

0,0

270,0

06 02 03

ბავშვებზე ზრუნვის პროგრამა

21,9

21,6

0,0

21,6

35,0

0,0

35,0

 

ხარჯები

21,9

21,6

0,0

21,6

35,0

0,0

35,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21,9

21,6

0,0

21,6

35,0

0,0

35,0

06 02 04

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

14,1

11,7

0,0

11,7

18,7

0,0

18,7

 

ხარჯები

14,1

11,7

0,0

11,7

18,7

0,0

18,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14,1

11,7

0,0

11,7

18,7

0,0

18,7

06 02 05

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია

66,1

130,2

0,0

130,2

172,2

0,0

172,2

 

ხარჯები

66,1

130,2

0,0

130,2

172,2

0,0

172,2

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

66,1

130,2

0,0

130,2

172,2

0,0

172,2

06 02 06

ხანძრის შედეგად დაზარალებული  მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

28,5

43,5

0,0

43,5

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

28,5

43,5

0,0

43,5

40,0

0,0

40,0

 

სხვა ხარჯები

28,5

43,5

0,0

43,5

40,0

0,0

40,0

06 02 07

სოციალური ადაპტაციისა და ძალადობისა მსხვერპლთა პროგრამა

38,3

52,9

0,0

52,9

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

38,3

52,9

0,0

52,9

60,0

0,0

60,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

38,3

52,9

0,0

52,9

60,0

0,0

60,0

06 02 08

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა

119,0

125,4

0,0

125,4

124,4

0,0

124,4

 

ხარჯები

119,0

125,4

0,0

125,4

124,4

0,0

124,4

 

სუბსიდიები

3,3

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

115,7

125,4

0,0

125,4

124,4

0,0

124,4

06 02 09

სოციალური ღონისძიებების პროგრამა

41,4

43,0

0,0

43,0

65,0

0,0

65,0

 

ხარჯები

41,4

43,0

0,0

43,0

65,0

0,0

65,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,5

8,8

0,0

8,8

33,0

0,0

33,0

 

სხვა ხარჯები

33,9

34,2

0,0

34,2

32,0

0,0

32,0

06 02 10

თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

55,2

68,0

0,0

68,0

65,0

0,0

65,0

 

ხარჯები

55,2

68,0

0,0

68,0

65,0

0,0

65,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

55,2

68,0

0,0

68,0

65,0

0,0

65,0

 

სოციალური დახმარება

55,2

68,0

0,0

68,0

65,0

0,0

65,0

06 02 11

სოციალურად დაუცველი ოჯახების საცხოვრებელი პირობრების გაუმჯობესება

0,0

100,0

0,0

100,0

120,0

0,0

120,0

 

ხარჯები

0,0

100,0

0,0

100,0

120,0

0,0

120,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

100,0

0,0

100,0

120,0

0,0

120,0

06 02 12

დღის ცენტრ ა(ა)იპ „ლაზარე-2015“ თანადაფინანსება

8,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

8,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

8,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

06 02 13

პროექტი ,,საქმიანობათა ცენტრი სენაკში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის“ თანადაფინანსება

36,7

39,3

0,0

39,3

43,9

0,0

43,9

 

ხარჯები

36,7

39,3

0,0

39,3

43,9

0,0

43,9

 

სუბსიდიები

36,7

39,3

 

39,3

43,9

 

43,9

06 02 14

პროექტი „ვიზრუნოთ ჩვენს უფროს თაობაზე“ თანადაფინანსება

79,7

89,5

0,0

89,5

90,0

0,0

90,0

 

ხარჯები

79,7

89,5

0,0

89,5

90,0

0,0

90,0

 

სუბსიდიები

79,7

89,5

 

89,5

90,0

 

90,0

06 02 15

სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების სასკოლო ნივთებით უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

13,4

0,0

13,4

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

13,4

0,0

13,4

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

თავი IV. მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 21. ასიგნებების დაფინანსება

სენაკის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 22. ასიგნებების გადანაწილება

სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 23. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება     

2025 წლის განმავლობაში სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 24. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების   შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის შესაბამის  სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 25. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა განისაზღვრება სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით.

მუხლი 26. დავალიანებების ანაზღაურება

მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2025 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 27. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 293,6 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 283,6 ათასი ლარი;

ბ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 10,0 ათასი ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი საქართველოს კანონის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 28. სარეზერვო ფონდი

2025 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.“.

მუხლი 2
 სენაკის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალდაკარგულად გამოცხადდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის №18 დადგენილება (ვებგვერდი 22/12/2023, სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.108.016520).

 

მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთნავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2025 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ სამართებლივ ურთიერთობებზე.  

 


სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესაბა ოდიშარია