,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 20 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 20 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 8
დოკუმენტის მიმღები ახალციხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/02/2025
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/02/2025
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2026
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.138.016564
8
27/02/2025
ვებგვერდი, 28/02/2025
190020020.35.138.016564
,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 20 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №8

2025 წლის 27 თებერვალი

ქ.ახალციხე

 

,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 20 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,  ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 20 დეკემბრის №23 დადგენილებაში (ვებგვერდი: www.matsne.gov.ge, 23/12/2024, სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.138.016551) და დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით ლომიძე




ახალციხის  მუნიციპალიტეტის  2025  წლის  ბიუჯეტი  


თავი I
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023
წლის
 ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

38 595,4

44 586,8

33 715,4

10 870,4

44 197,2

36 650,3

7 546,9

 გადასახადები

27 332,4

29 023,1

29 023,1

-

31 944,3

31 944,3

-

 გრანტები

7 858,7

11 755,6

885,2

10 870,4

8 337,9

791,0

7 546,9

 სხვა  შემოსავლები

3 404,3

3 808,1

3 808,1

-

3 915,0

3 915,0

 

 II. ხარჯები

21 329,3

28 570,8

28 236,8

334,0

27 534,1

27 493,4

41,1

 შრომის ანაზღაურება

3 549,4

4 373,3

4 373,3

-

5 009,7

5 009,7

 

 საქონელი და მომსახურება

2 905,8

4 221,8

3 887,8

334,0

3 084,8

3 043,7

41,1

 პროცენტი

43,8

40,0

40,0

-

20,0

20,0

 

 სუბსიდიები

11 039,5

13 791,6

13 791,6

-

15 915,7

15 915,7

 

გრანტები

566,2

348,0

348,0

-

120,0

120,0

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

1 555,3

1 916,9

1 916,9

-

1 921,7

1 921,7

 

 სხვა ხარჯები

1 669,3

3 879,2

3 879,2

-

1 462,6

1 462,6

 

 III. საოპერაციო სალდო

17 266,0

16 015,9

5 479,6

10 536,3

16 662,8

9 156,9

7 505,9

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

16 695,8

27 855,4

16 777,2

11 078,2

23 417,9

15 350,2

8 067,7

 ზრდა

17 372,9

28 285,4

17 207,2

11 078,2

23 947,9

15 880,2

8 067,7

 კლება

677,1

430,0

430,0

-

530,0

530,0

 

 V. მთლიანი სალდო

570,2

-11 839,5

-11 297,6

-541,9

-6 755,2

-6 193,3

-561,9

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

450,4

-11 959,4

-11 417,5

-541,9

0,0

0,0

 

 ზრდა

450,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

      ვალუტა და დეპოზიტები

450,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 კლება

0,0

11 959,4

11 417,5

541,9

0,0

0,0

 

      ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

11 959,4

11 417,5

541,9

0,0

0,0

 

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-119,8

- 119,9

- 119,9

-

6 875,1

6 313,2

561,9

 კლება

119,8

119,9

119,9

-

6 875,1

6 313,2

561,9

     საშინაო

119,8

119,9

119,9

-

119,9

119,9

-

           სესხები

-

-

-

-

119,9

119,9

 

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

-

-

-

-

 

 

 

 VIII. ბალანსი

0,0

0,0

              0,0

-

0,0

0,0

-

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023
წლის
 ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

39 272,4

45 016,8

34 146,4

10 870,4

44 727,2

37 180,3

7 546,9

 შემოსავლები

38 595,4

44 586,8

33 716,4

10 870,4

44 197,2

36 650,3

7 546,9

 არაფინანსური აქტივების კლება

677,1

430,0

430,0

0,0

530,0

530,0

 

 გადასახდელები

38 822,0

56 976,2

45 563,9

11 412,2

51 602,3

43 493,5

8 108,8

 ხარჯები

21 329,3

28 570,8

28 236,8

334,0

27 534,4

27 493,3

41,1

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 372,9

28 285,4

17 207,2

11 078,2

23 947,9

15 880,2

8 067,7

 ვალდებულებების კლება

119,8

119,9    

119,9    

-

119,9

119,9

 

 ნაშთის ცვლილება

 450,4

 -11 959,4  

-11 417,5  

-541,9  

-6 875,1

-6 313,2

-561,9

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს  44 197,2  ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023
წლის
 ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსავლები

38 595,4

44 016,8

34 146,4

10 870,4

44 197,2

36 650,3

7 546,9

გადასახადები

27 332,4

29 023,1

29 023,1

-

31 944,3

31 944,3

 

ქონების გადასახადი

5 819,1

5 800,0

5 800,0

-

4 600,0

4 600,0

 

დამატებული ღირებულების გადასახადი

21 513,3

23 223,1

23 223,1

-

27 344,3

27 344,3

 

გრანტები

7 858,7

11 755,6

885,2

10 870,4

8 337,9

791,0

7 546,9

სხვა შემოსავლები

3 404,3

3 808,1

3 808,1

-

3 915,0

3 915,0

-

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 31 944,3 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023
წლის
 ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

27 332,4

29 023,1

29 023,1

-

31 944,3

31 944,3

-

      საშემოსავლო გადასახადი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

      დამატებული ღირებულების გადასახადი

21 513,3

23 223,1

23 223,1

 -

27 344,3

27 344,3

 -

      ქონების გადასახადი

5 819,1

5 800,0

5 800,0

-

4 600,0

4 600,0

-

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

5 172,4

5 425,0

5 425,0

-

4 225,0

4 225,0

-

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1,1

1,0

1,0

-

1,0

1,0

-

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

88,9

22,0

22,0

22,0

22,0

-

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

91,0

47,0

47,0

 -

47,0

47,0

-

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

465,7

305,0

305,0

305,0

305,0

-

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 8 337,9 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

 გრანტები

7 858,7

11 755,6

8 337,9

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0,0

15,4

 

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

7 858,7

11 740,2

8 337,9

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1 245,0

1 479,8

791,0

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

0,0

0,0

0,0

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

365,0

269,8

291,0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად სპეციალური ტრანსფერი

880,0

1 210,0

500,0

 კაპიტალური ტრანსფერი

-

-

 

 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

6 613,7

10 260,4

7 546,9

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

5 025,3

7 448,5

6 493,9

საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

125,0

0,0

 

 მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ფონდი

538,3

 335,9

 

მიმდინარე ტრანსფერი (სკოლების ტრანსპორტირება)

313,1

334,0

41,1

ამბულატორიის მშენებლობის დაფინანსება

-

-

 

მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობა

0,0

344,9

 

სპეციალური ტრანსფერი (დეფიციტის შევსება)

-

-

0,0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

0,0

1 185,0

400,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

612,0

612,0

612,0

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 3 915,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

3 404,3

3 808,1

3 915,0

 შემოსავლები საკუთრებიდან

1 786,0

1 438,0

1 470,0

პროცენტი

1 428,6

1 000,0

1 000,0

დივიდენდი

0,1

0,0

-

 რენტა

357,3

438,0

470,0

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

345,3

346,0

395,0

 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

322,8

316,0

365,0

სანებართვო მოსაკრებელი

27,6

60,0

65,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,2

0,0

-

სათამაშო ბიზნესის  მოსაკრებელი

94,0

70,0

110,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის 

201,0

186,0

190,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,0

0,0

-

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

22,5

30,0

30,0

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

938,6

1 850,0

1 900,0

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

334,4

174,1

150,0

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  27 534,4  ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023
 წლის
 ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

21 329,3

28 570,8

28 236,8

334,0

27 534,4

27 493,4

41,1

 შრომის ანაზღაურება

3 549,4

4 373,3

4 373,3

-

5 009,7

5 009,7

 

 საქონელი და მომსახურება

2 905,8

4 211,8

3 887,8

334,0

3 084,8

3 084,8

 

 პროცენტები

43,8

40,0

40,0

-

20,0

20,0

 

 სუბსიდიები

11 039,5

11 595,3

11 595,3

-

15 915,3

15 915,3

-

გრანტები

566,2

348,0

348,0

-

120,0

120,0

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

1 555,3

1 916,9

1 916,9

-

1 921,7

1 921,7

-

 სხვა ხარჯები

1 669,3

3 879,2

3 879,2

-

1 462,6

1 462,6

-

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 23 417,9 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 947,9 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება 530,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2023 წლის
ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

262,1

218,1

206,9

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

262,1

218,1

206,9

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

01 03

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

0,0

0,0

0,0

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

12 436,8

24 273,0

16 029,6

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

8 083,7

10 867,1

6 620,9

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

1 265,1

3 521,7

855,2

 02 03

    გარე განათება

72,2

389,6

415,3

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

0,0

3 253,7

2 751,9

 02 07

კეთილმოწყობა

3 008,9

6 220,9

5 376,3

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

3,8

20,0

10,0

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

3 298,8

727,4

125,0

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

3 291,9

722,4

70,0

03 02

ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი

6,8

5,0

55,0

 04 00

 განათლება

201,5

1 499,0

1 774,6

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

29,3

213,2

150,0

 04 02

განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

172,2

1 285,8

1 624,6

04 03

ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს

0,0

0,0

0,0

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 169,9

1 567,2

5 811,8

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

669,2

1 298,2

2 972,1

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

495,8

269,0

2839,7

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

5,0

0,0

0,0

05 04

თეატრები

0,0

0,0

0,0

05 05

ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია

0,0

0,0

0,0

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

3,8

0,7

0,0

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

0,0

0,0

0,0

06 02

სოციალური დაცვა

3,8

0,7

0,0

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 372,9

28 285,4

23 947,9

 

ათას ლარში

დასახელება

 2023 წლის
ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

677,1

430,0

530,0

 ძირითადი აქტივები

174,1

30,0

130,0

 არაწარმოებული აქტივები

502,9

400,0

400,0

        მიწა

502,9

400,0

400,0

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2023 წლის
ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

 7 1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5 548,9

7 023,9

7 652,1

 7 1 1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5 548,9

7 023,9

7 652,1

 7 1 1 1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5 548,9

7 023,9

7 484,8

 7 1 1 2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

0,0

167,3

 7 1 6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0

0,0

0,0

 7 4

 ეკონომიკური საქმიანობა

13 320,4

25 425,3

17 289,9

7 4 2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

632,0

825,0

866,3

7 4 2 1

სოფლის მეურნეობა

632,0

825,0

866,3

 7 4 5

ტრანსპორტი

8 215,7

14 953,2

10 191,3

 7 4 5 1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

8 215,7

14 953,2

10 191,3

7 4 9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

4 472,8

9 647,1

6 232,3

 7 5

გარემოს დაცვა

6 334,4

4 336,3

3 644,5

 7 5 1

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

6 334,4

4 336,3

3 644,5

 7 6

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

1 937,6

4 729,3

2 040,5

7 6 1

ბინათმშენებლობა

0,0

0,0

0,0

 7 6 3

წყალმომარაგება

1 341,4

3 689,7

866,2

 7 6 4

გარე განათება

583,0

989,6

1 015,3

7 6 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

13,2

50,0

159,0

 7 7

 ჯანმრთელობის დაცვა

0,0

0,0

0,0

 7 7 4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

7 7 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0

0,0

0,0

 7  8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

3 818,0

4 925,4

9 404,5

 7 8 2

მომსახურება კულტურის სფეროში

2 519,5

3 095,2

3 452,4

 7 8 6

სხვა არაკლასიფიცრიებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

1 298,5

1 830,2

5 952,1

 7 9

განათლება

6 114,3

8 167,8

9 380,0

 7 9 1

სკოლამდელი აღზრდა

5 107,3

7 212,2

8 986,8

 7 9 8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1 007,0

955,6

393,2

 7 10

სოციალური დაცვა

1 748,5

2 368,1

2 190,8

 7 10 1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1 104,6

1 406,3

1 291,5

7 10 11

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

918,1

1 136,3

1 008,0

7 10 12

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

186,5

270,0

283,5

 7 10 2

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

26,3

37,0

40,0

 7 10 4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

92,6

113,0

129,2

 7 10 9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

525,0

811,8

730,1

 

სულ

38 822,0

56 976,1

51 602,3

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -6 755,2 ათასი ლარით,  ხოლო საოპერაციო სალდო 16 662,8 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

17 266,0

16 015,9

16 662,8

 მთლიანი სალდო

570,2

-11 839,5

-6 755,2

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 6 875,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

450,4

11 959,4

6 875,0

 ზრდა

450,4

0,0

0,0

         ვალუტა და დეპოზიტი

450,4

0,0

0,0

 კლება

0,0

11 959,4

6 875,0

        ვალუტა და დეპოზიტი

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 119,9 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ახალციხის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენდა 340.598 ათას ლარს, ხოლო 2025 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 196.112  ათასი ლარი.

თავი II
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 19 330,4 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

  პრიორიტეტი , პროგრამა , ქვეპროგრამა  

  20 2 5 წლის გეგმა

  02 00

  ინფრასტრ ქტურის განვითარება

19   330 , 4

02 01

საგზაო ინფრასრტუქტურის განვითარება

6   748 , 7

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

127,8

02 01 02

ახალი გზების მშენებლობა

6 461,9

02 01 03

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

159,0

  02 02

  წყლის სისტემების განვითარება

732 , 4

02 02 03

წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

866,2

02 02 04

()იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება

866,3

  02 03

  გარე განათება

1 0 15 , 3

  02 03 01

  გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

600,0

02 03 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

415,3

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

3   601 , 6

02 04 01

()იპახალციხის მუნიციპალური ტრანსპორტი

896,7

02 04 02

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

2 704,9

  02 07

  კეთილმოწყობა

6   010 , 9

02 07 01

საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

1 108,2

02 07 02

შენობების ფასადებისა და სახურავების რეაბილიტაცია

2 832,5

  02 07 03

პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

261,0

02 07 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 809,2

  02 08

  სარიტუალო ღონისძიებები

2 2 1,4

02 08 01

სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა

0,0

02 08 02

()იპ ახალციხის სასაფლაოების მართის ცენტრი

221,4

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ინფრასტრუქტურის განვითარება

202 5   წლის დაფინანსება   
ათას ლარში

 

02 00

 

19   330 , 4

პროგრამის განმახორციელებელი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

        ახალციხის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია, რომლის ფარგლებშიც გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია, გარე განათებების ქსელის ექსპლოატაცია-რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობის ღონისძიებების განხორციელება, სკვერების, პარკების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. პროგრამის მიზანია რეაბილიტაცია ჩაუტარდეს გზებს, რათა მაქსიმალურად  შემცირდეს გაუმართავი საავტომობილო გზის მიზეზით გამოწვეული ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა. მოეწყოს პანდუსები და გადასასვლელები, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მოქალაქეების, მათ შორის  ბავშვებისა და საბავშვო ეტლებით მოძრავის დედების, შშმ პირების, ასაკოვანი ადამიანების უსაფრთხო გადაადგილება და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა,

უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწესრიგებული და დასუფთავებულია  ქუჩები და პარკები, მაქსიმალურად დაცულია სანიტარული წესები, რაც ხელს უწყობს ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნას; და სხვ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

20 2 5 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

02 0 1

6   748 , 7

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

       საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების)  კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას. მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 20% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება. სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 3 ქვეპროგრამა:

    - გზების მიმდინარე შეკეთება;

     - ახალი გზების მშენებლობა;

    -ნაპირსამაგრი სამუშაოები;

     გზების მმიმდინარე შეკეთების ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  კაპიტალური (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე. ბოლო წლების განმავლობაში, საშუალოდ წლის განმავლობაში, კაპიტალური რეაბილიტაცია უტარდება 8000 გრძ/მ გზას (მათ შორის ახალი გზებია 3500გრძ/მ, ან ბეტონის გზაა 1500 გრძ/მ) ახალი გზების მშენებლობის ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება აალი გზების მოწყობა. სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 300000 კვ/მ გზის მიმდინარე შეკეთება; ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების თოვლის საფარისგან გაწმენდა.

       ნაპირსამაგრი სამუშაოების ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული ნაპირების გამაგრებითი სამუშაოები.

    ქვეპროგრამის მიზანია ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ფორს-მაჟორული პირობების არსებობისას მოსახლეობის სწრაფი უზრუნველყოფ  სატრანსპორტო მომსახურებით; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

  მუნიციპალიტეტის გზებზე გადაადგილება არის უსაფრთხო და კომფორტული;

გაზრდილია გზების ექსპლატაიის ერიოდი;

ადგილობრივ გზებზე მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა;

შემცირებულია მგზავრობის  დრო;

გზებზე პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად, და სხვ.

 

ქვე პროგრამის დასახელება

 

გზების მიმდინარე შეკეთება

2025 წლის დაფინანსება   
(
ათას ლარში )

კოდი

02 01 01

 

12 7 , 8

ქვე პროგრამის განმახორციელებელი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

       გზების მიმდინარე შეკეთების ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  კაპიტალური (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება-რეაბილიტაცია.   ბოლო წლების განმავლობაში, საშუალოდ წლის განმავლობაში,  რეაბილიტაცია უტარდება 80 000 გრძ/მ გზას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ახალციხის  მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  მშენებლობა-რეკნსტრუქცია. გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2025 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

        ქვეპროგრამის მიზანია არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ფორს-მაჟორული პირობების არსებობისას მოსახლეობის სატრანსპორტო მომსახურებით სწრაფი უზრუნველყოფის ხელშეწყობა; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;
მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;
ტურიზმის ხელშეწყობა;
მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება
და სხვ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალი გზების მშენებლობა

202 5 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

02 0 1 0 2

6   461 , 9

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

              ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ახალციხის  მუნიციპალიტეტში   ახალი გზების მშენებლობა.  კერძოდ: ქვეპროგრამის ფარგლებში 2025 წელს დაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება, როგორც ადგილობრივი, ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან:

-ქალაქ ახალციხეში ნათენაძის, ფარსმან მეფის, ნებიერიძის და სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩების რეაბილიტაცია - 3 500,0 ათასი ლარი;

-სოფელ მუსხში და სოფელ ივლიტაში ხიდების მშენებლობა-რეაბილიტაცია - 1 400,0  ათასი ლარი;

     გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2025ლს არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

  ქვეპროგრამის მიზანია ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება და ახალი გზების მშენებლობის კუთხით მეტი პროექტის განხორციელება და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შენარჩუნებულია გზების მაღალი ხარისხი;
მუნიციპალიტეტის გზებზე გადაადგილება
არის უსაფრთხო და კომფორტული;
გაზრდილი
  გზების ექსპლატაციის პერიოდი,
შემცირებულია მგზავრთა გადაადგილების დრო;
შემცირებულია
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის;
ტურიზმის ხელშეწყობა;
გაუმჯობესებულია მოსახლეობის სოციალურ
-ეკონომიკური მდგომარეობა და სხვ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

2025   წლის დაფინანსება
  ათას ლარში


  ათას ლარში

02 0 1 0 3

159,0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

            ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული მონაკვეთების ნაპირსამაგრი სამუშაოები. ქვეპროგრამის მიზანია დაზიანებული მონაკვეთების დროული აღდგენა და სხვ.

 

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგების ლიკვიდირებულია დროულად და სხვ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების განვითარება

20 25 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

02 0 2

732 , 5

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

          პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:

-წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია; 

-ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება;

  წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. 
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება  ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტში 14 თემის ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯები.                                                                              
გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლების მოსახლეობას სასმელი წყალი მიეწოდებოდეს შეუფერხებლად, წყლის სისტემები ფუნქციონირებდეს გამართულად და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

      მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლება მიეწოდება სასმელი წყალი; მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებელებს გააჩნით შეუფერხებელი წვდომა სარწყავ წყალზე; წყლის სისტემების ექსპლატაცია მიმდინარეობს სისტემატური სახით  და წარმოქმნილ გაუმართაობებზე ხდება მყისიერი რეაგირება  და სხვ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

2025 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

02 0 2 03

866 , 2

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური;  

()იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება;

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვ.) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. ქვეპროგრამისათვის ასევე გამოყოფილია თანხები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებიდან.

  ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით სხვა და სხვა პროექტები. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას  სასმელი წყალი მიეწოდებოდეს შეუფერხებლად, წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებ
ლი წვდომა სასმელ წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად
და სხვ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი და სასმელი წყლის სისტემების და ხელოვნური ტბის   მოვლა - შენახვა - რეაბილიტაცია

2025 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

02 0 2 04

866,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

( ) იპ   ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი მომარაგება სასმელი წყლით  წლის ნებისმიერ პერიოდში. ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციას, ქალაქ ახალციხეში ხელოვნური ტბის ინფრასტრუქტურის განვითარებასა და მოვლა-პატრონობას,

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ვალეში და 14 თემში 11 სატუმბი სადგურის და 50 კმ-იანი სარწყავი არხის მოვლა-პატრონობა, რეაბილიტაცია, ბუნებრივი სარწყავი არხებითა და მექანიკური სატუმბი სადგურების მეშვეობით სარწყავი წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების, მაგისტრალური მილსადენების, რეზერვუარების მოწყობა და შიდა ქსელური არხების რეაბილიტაცია და სხვ.

წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

    ქვეპროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ ახალციხეში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.

პროგრამის მიზანია:

  - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

  - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

  - წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოიფხვრას დროულად,

   ახალციხის ტბაზე ინფრასრტუქტურა და გარემო იყოს მოწესრიგებული, რაც ხელს შეუწყობს ტურისტული გარემოს შექმნას და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;

წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად, სატუმბი სადგურები მუშაობს გამართულად; ახალციხის ტბის ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებული და გაუმჯობესებულია, მოქალაქეებისა და სტუმრებისთვის შექმნილია დასვენების და ფიზიკური გაჯანსაღების პირობები და სხვ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

20 25   წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

02 0 3

1 0 15,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

      ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 80%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 1000-ზე მეტ განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 6500-ზე მეტ სანათ წერტილს, 20000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას. პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:

- გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია;

- გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა.

გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას). ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი. ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია როგორც გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამაზე, ასევე ახალი წერტილების მოწყობისათვის, ექსპლოტაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით, ასევე საკუთარი სახსრების თანადაფინანსებით. პროგრამის მიზანია გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მოქალაქეებისთვის ღამის პერიოდში უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა, უსაფრთხო გარემოს შექმნა და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%; და სხვ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2025 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

 

02 03 01

 

600,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

      ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქვეპროგრამის ფარგლებში და ფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
  - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
  - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
  - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.

ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (530,0 ათასი ლარი). ქვეპროგრამის მიზანია გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მოქალაქეებისთვის ღამის პერიოდში უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა, უსაფრთხო გარემოს შექმნა და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად და სხვ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

2025 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

 

02 03 02

 

415,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს გარე განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა, არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობა,  რეაბილიტირებულ გზებზე  ახალი სანათი წერტილების მოწყობა. ქვეპროგრამის მიზანია უფრო მეტ ქუჩაზე და დასახლებულ ადგილებზე განთავსდეს გარე განათების ახალი წერტილები, რათა ხელი შეეწყოს მოქალაქეების (მოზარდების, შშმ პირების, ეტლით მოსარგებლე ადამიანების, ბავშვიანი დედების და სხვ.) უსაფრთხო გადაადგილებას დღე-ღამის ნებისმიერ პერიოდში და სხვ.

  მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად და სხვ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

( ) იპ ახალციხის მუნიციპალური ტრანსპორტი

2025 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

 

02 0 4 01

 

896,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ,,ახალციხის მუნიციპალური ტრანსპორტი“, რომელიც ახორციელებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოქალაქეთა მომსახურებას. ორგანიზაციის ავტოპარკი შედგება საქართველოს მტავრობის მხარდაჭერით მუნიციპალიტეტისთვის შეძენილი 18 ერთეული ავტობუსისგან. ორგანიზაციაში საშტატო ნუსხით გათვალისწინებულია 75 საშტატო ერტეული და 15 ერთეული შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულის პოზიცია. ტრანსპორტის ბაზა-ავტოსადგომი მდებარეობს ქალაქ ახალციხის მიმდებარედ სოფელ კლდის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ იჯარით აღებულ ტერიტორიაზე, მგზავრობის ტარიფები და ავტობუსების მოძრაობის მარშრუტები (დღეის მდგომარეობით 17 მარშრუტი) დამტკიცებულია ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ. მგზავრობის საფასურის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული საგადახდო სისტემით, რომლის ინსტალაცია და მიმდინარე მომსახურება ხორციელდება სს ,,თიბისი ბანკი“-ს მიერ, ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიას, ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალურ ტრანსპორტსა და სს ,,თიბისი ბანკს“ შორის გაფორმებული სამმხრივი ხელშეკრულების საფუძველზე, ამავე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ტრანსპორტის ელექტრონული დისპეტჩერიზაციის სისტემის დანერგვა.

  ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობის ხელშეწყობა, გადაადგილების ოპტიმალური მარშრუტების დადგენა და მუნიციპალური ტრანსპორტის უსაფრთხო,  ეფექტური ფუნქციონირება, ადაპტირება შშმ პირებზე, ასაკოვან მოქალაქეებზე, ბავშვიან დედებზე და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული მუნიციპალური ტრანსპორტი, კმაყოფილი მოსახლეობის გაზრდილი რაოდენობა, და სხვ.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

2025 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

 

02 0 4 0 2

 

2 704 , 9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ახალი მუნიცპალური ტრანსპორტის შეძენა, ავტოპარკის განახლება. ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობის ხელშეწყობა, გადაადგილების ოპტიმალური მარშრუტების დადგენა და მუნიციპალური ტრანსპორტის უსაფრთხო,   ეფექტური ფუნქციონირება, და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული მუნიციპალური ტრანსპორტი, კმაყოფილი მოსახლეობის გაზრდილი რაოდენობა და სხვ.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობა

20 25 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

02 0 7

6   010 , 9

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

     პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; დაზიანებული   ინფრასტრუქტურულ  ობიექტების აღდგენა–რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა; სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოების შესრულებას, რათა გაუმჯობესდეს არსებული ინფრასტრუქტურა,   მოსახლეობისათვის შეიქმნას სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.    

     პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესების მიზნით სკვერების და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა; შენობების, ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის შექმნილია რეკრეაციული ზონები;

  გაზრდილია რეაბილიტირებული და ახლად მოწყობილი პარკების და სკვერების რაოდენობა, სადაც შექმნილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშემწყობი სპორტულ-გამაჯანსაღებელი გარემო   და დასვენების კომფორტული პირობები ყველა მოქალაქისთვის, მათ შორის ბავშვიანი დედებისთის, შშმ პირებისთის და ა.შ.;

გაუმჯობესებული და გალამაზებულია კორპუსებისა და შენობების იერსახე და სხვ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საკადასტრო აზომვითი ნახაზები , ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

2025 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

 

02 07 01

 

1 108 , 2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

        ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე, რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50,0 ათას ლარს,  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50,0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.

      ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით. პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

               ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცი დროულად და კვალიფიციურადაა მომზადებული; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები გამოირჩევა მაღალი ხარისხით და აკმაყოფილებს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდარტებს) და სხვ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შენობების , ფასადებისა და სახურავების რეაბილიტაცია

2025 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

 

02 07 02

 

2 832 , 5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქ  ახალციხეში და ქალაქ ვალეში, ასევე ახალციხის მუნიციპალიტეტში  შემავალ სოფლებში   ადმინისტრაციული შენობების, სოფლის სახლების, ამბულატორიების,  რიტუალების სახლების და სხვათა მოწყობა-რეაბილიტაცია. ასევე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (კორპუსების) გადახურვა, ფასადების და სადარბაზოების რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის მიზანია სხვადასხვა სახის შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია, მოწესრიგება და იერსახის გაუმჯობესება და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

კეთილმოწყობილი და რეაბილიტირებული შენობები, სუფთა და მოწესრიგებული სადარბაზოები და სხვ.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

პარკებისა და სკვერების მშენებლობა - რეაბილიტაცია

2025 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

02 0 7 0 3

26 1,0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

      ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი პარკებისა და სკვერების მოწყობა, არსებული   პარკების და სკვერების კეთილმოწყობა, რეაბილიტაცია, ქვეპროგრამის მიზანია სათანადო კომფორტული და ადაპტირებული დასასვენებელი გარემოს შექმნა ახალგაზდრებისთვის, ბავშვიანი დედებისთვის, გოგონებისთვის და ბიჭებისთვის, შშმ პირებისთვის, ასაკოვანი მოქალაქეებისთვის ტურისტებისთვის და სხვ.

 

მოსალოდნელი შედეგი

     ახალციხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისთვის და ჩამოსული ტურისტებისთის  შექმნილია ნორმალური სპორტულ-გამაჯანსაღებელი გარემო და რეკრეაციული ზონები და სხვ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის ქვეპროგრა

2025 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

02 0 7 0 4

1 809 , 2

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სოფლის მხარდაჭერის ქვეპროგრამის ფარგლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი, რომლის გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით:

ა) დასახლებას, რომლი მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 5 000 ლარი;

ბ) დასახლებას, რომლი მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400-მდე მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 6 000 ლარი;

გ) დასახლებას, რომლის მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 401-დან 1 000-მდე მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 8 000 ლარი;

დ) დასახლებას, რომლის მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 10 000 ლარი.

დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტის შერჩევა ხორციელდება შემდეგი წესით:

ა) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა დასახლების საერთო კრებაზე, რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი;

ბ) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს 501-დან 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 100 ამომრჩეველმა;

გ) დასახლებას, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა აღემატება 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 200 ამომრჩეველმა.

თანხის გამოყოფასთან და ხარჯვასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები და კრიტერიუმები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის N654 დადგენილებით.

ქვეპროგრამის მიზანია გამოიკვეთოს,  დადგინდეს და განხორციელდეს ის პროიროტეტული ღონისძიებები, რომელთა მოგვარება და გადაჭრაც მნიშვნელოვანია ამა თუ იმ სოფლის მოსახლეობისთვის, გაიზარდოს მოსახლეობის აქტიურობა და სხვ.

  მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია მოსახლეობის აქტიურობა;

  მოსახლეობის აზრი გათვალისწინებულია საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყეტაში;

დაფინანსებული და განხორციელებულია პროექტები, რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის) მოსახლეობის უმრავლესობა, და სხვ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

( ) იპ ,, ახალციხის სასაფლაოების მართვის ცენტრი

2025 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

02 0 8 02

22 1 , 4

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

( ) იპ ,, ახალციხის სასაფლაოების მართვის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქ ახალციხის სასაფლაოების მოწყობა, გამწვანება, შემოღობვა,  გასასვლელებისა და სავალი გზების კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 25 თებერვლის N8 დადგენილებით დამტკიცებული ,,ქალაქ ახალციხის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის წესი“-ს შესაბამისად დადგენილი საფლავის საფასურისა და სარიტუალო საქმიანობასთან (სასაფლაოების დახურვა, ახალი სასაფლაოს გახსნა) დაკავშირებული შემოსავლების ადმინისტრირება.

  ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ ახალციხის ტერიტორიაზე არსებულ 7 სასაფლაოზე, რომლის ფართობია 283 366 კვ.მ, გასასვლელები, სავალი გზები იყოს მოწესრიგებული, მიმდინარეობდეს ინფრასტრუქტურის განახლება, სასაფლაოების  მოვლა-პატრონობა და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

არსებული სასაფლაოები შემოღობილი, გამწვანებული და მოწესრიგებულია, გასასვლელები და გზები კეთილმოწყობილია, ხორციელდება სასაფლაოების აღრიცხვა,  დაურეგისტრირებელი სასაფლაოების საკადასტრო ნახაზების მომზადება-აღიცხვა და სხვ.

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3 504,6 ათასი ლარი. დასუფთავების და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

  პრიორიტეტი , პროგრამა , ქვეპროგრამა

  20 25 წლის პროექტი

  03 00

  დასუფთავება და გარემოს დაცვა

3 504,6

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

70.0

03 02

( ) იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი

3 434,6

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

20 25   წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

  03 01

7 0 ,0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

     პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტისათვის სანაგვე ურნების და სპეცტექნიკის შეძენა. ქვეპროგრამის მიზანია დასუფთავების ღონისძიების განხორციელებისთვის ხელშეწყობა და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

   შექმნილია ეკოლოგიურად ჯანსაღი და სუფთა გარემო,   დასუფთავების მუნიციპალური სერვისი ფუნქციონირებხარისხიანად და სხვა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2025 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

  03 0 2

3   434 , 6

 

პროგრამის განმახორციელებელი

( ) იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

     პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიის   დასუფთავება, მოვლა-პატრონობა,  რაც თავის მხრივ მოიცავ მუნიციპალიტეტის ქალაქების, სოფლების, ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვა, ნარჩენების შეგროვება და  გატანა. მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ასევე პრიორიტეტულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საავტომობილო გზებისა და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის სამუშაოების უზრუნველყოფა.   ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოხეტიალე უპატრონო ცხოველების იმუნიზაცია, კასტრაცია და სტერილიზაცია.

      ისეთი ხარჯები, როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ, დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან.
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნაგვის გატანაზე  მუშაობს
12 ნაგავმზიდი სატრანსპორტო საშუალება. ქუჩების გადასარეცხად და მწვანე ნარგავების მოსარწყავად, ქუჩების გასაწმენდად და მტვრის ასარებად ორგანიზაცია იყენებს სპეციალიზირებულ სატრანსპორტო საშუალებებს.

     ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალური სერვისების ხარისხიანი ფუნქციონირება, ეკოლოგიურად სუფთა, ჯანსაღი და მოწესრიგებული გარემოს შექმნა და სხვა.

  მოსალოდნელი შედეგი

   შექმნილია ეკოლოგიურად ჯანსაღი და სუფთა გარემო,   დასუფთავების მუნიციპალური სერვისი ფუნქციონირებხარისხიანად და სხვა.

 


მუხლი 15. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 9 075,0 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

  პრიორიტეტი , პროგრამა , ქვეპროგრამა

  20 2 5 წლის გეგმა

  04 00

განათლება

9 075,0

  04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

7 3 65 ,0

04 01 01

()იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

7 365,0

04 0 2

განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია , მშენებლობა

1 665 , 7

04 02 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა

1 624,8

04 02 02

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

43,9

04 03

ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს

44 , 3

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2025 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

04 01 01

7 3 65 ,0

პროგრამის განმახორციელებელი

( ) იპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

ქვე პროგრამის აღწერა და მიზანი

      საქართველოს ორგანული კანონის - ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-     შესაბამისად ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად  აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.    შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება.   ახალციხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს.   დღეის მდგომარეობით ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 26 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1740 ბავშვი.    ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 476 თანამშრომელი - აღმზრდელი (მათ შორის კაცი 0%), სხვა პერსონალი და ადმინისტრაციის წარმომადგენელი (მათ შორის კაცი 5%).  "სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირებისპროგრამის მიზანია:  ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნებაადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებსაქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან;  ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;      ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლაშენახვა;  ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.   ()იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა და სხვა.

მოსალოდნე

ლი შედეგი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული საქართველოს მოქმედი კანმდებლობით დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილისამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1870-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 95%-ს შეადგენს. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული, სტანდარტების შესაბამისი თანაბარხელმისაწვდომი სააღმზრდელო გარემო და უზრუნველყოფილია ბავშვთა ადრეული განვითარება და სასკოლო მზაობა და სხვ

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა - ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა

20 25 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

04 02 01

1 621 , 8

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის   მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვე პროგრამის აღწერა და მიზანი

       აღნიშნული ქვეპროგრამიდან ფინანსდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის ხარჯები, ასევე მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენის  ხარჯები.

        ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის ხელშეწყობა და აღსაზრდელთათვის და პერსონალისთვის საუკეთესო პირობების შექმნა, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, ინვენტარის განახლება და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდების განათლების დონის ამაღლება და სხვა.

 

ქვე პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

202 5 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

04 02 02

43 , 9

 

ქვე პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის   მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვე პროგრამის აღწერა და მიზანი

     ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტში არსებული საჯარო სკოლების შენობების რეაბილიტაცია და აღდგენა, ასევე მოსწავლეთა უზრუნველყოფა სასკოლო ტრანსპორტით. ქვეპროგრამის მიზანია საჯარო სკოლებში ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, პედაგოგებისთვის ეფექტური მუშაობისთვის ხელშეწყობა, სამუშაო პირობების გაუმჯობესება და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

    მუნიციპალიტეტის სკოლებში სასკოლო ასაკის მოზარდები განათლებას იღებენ კომფორტულ გარემოში, სასწავლო პროცესის ხარისხიანად წარმართვის და ეფექტური მუშაობის ხელშეწყობის მიზნით პედაგოგებისთვის  შექმნილია ხელსაყრელი პირობები და სხვ.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს

20 25   წლის დაფინანსება
ათას ლარში

04 03

4 4 , 3

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების სპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წარმატებული სტუდენტების დაფინანსება ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის სტიპენდიით. ქვეპროგრამის მიზანია სტუდენტების ხელშეწყობა, წახალისება, მოტივაციის ამაღლება და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

წარმატებული და მოტივირებული სტუდენტების გაზრდილი რაოდენობა და სხვ.

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
კულტურის, ახალგაზრდობის და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 9 709,5 ათასი ლარი. კულტურის, ახალგაზრდობის და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2025 წლის გეგმა

 05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

9 709,5

 05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

4 637,5

 05 01 01

სპორტული ღონისძიებები

130,0

 05 01 02

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2 952,1

05 01 05

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება

1 555,4

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

4 897,0

 05 02 01

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება

697,7

 05 02 02 

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო-სახელოვნებო დაწესებულება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

685,0

05 02 03

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო-სახელოვნებო დაწესებულება ქალაქ ახალციხის სამხატვრო სკოლა

254,3

05 02 04

ა(ა)იპ ახალციხის ციხე

0,0

05 02 07

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

260,0

 05 02 08

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2 800,0

05 02 09

კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

200,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

120,0

05 03 01

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

120,0

05 04

 

თეატრები

25,0

 

 

 

05 05

()იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია

30,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის სფეროს განვითარება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 

4 637,5

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის სამსახურის, სპორტული პროგრამების განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სპორტული მოედნების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას; სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზებას (შესაბამისი სამსახურების მიერ), სპორტული ოლიმპიადების, სპორტის კვირეულების და სხვა სპორტული ღონისძიებების განხორციელებას, სპორტსმენების და ახალგაზრდების ხელშეწყობას, დაინტერესებას და სხვ.

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში მცხოვრების მოსახლეობის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცხოვრების დონის ამაღლება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია, მოზარდების ჩართვა სპორტის სახეობებში, პროგრამის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანია დაიცვას გენდერული თანასწორობა და თანაბრად შეუწყოს ხელი როგორც ვაჟების, ასევე გოგონების დაინტერესებას და მოზიდვას სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, განავითაროს სპორტული ინფრასტრუქტურა, რათა გაიზარდოს როგორც ახალგაზრდების, ასევე ნებისმიერი ასაკის მოსახლეობის დაინტერესება სპორტით და ჯანსაღი ცხოვრების წესით, და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

      მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გაზრდილია რეაბილიტირებული და ახლად მოწყობილი სპორტული მოედნების რაოდენობა; სპორტული ინფრასტრუქტურა განახლებული, მოწესრიგებული  და გაუმჯობესებულია და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი ასაკის, შესაძლებლობის და დაინტერესების მქონე მოქალაქისთვის, გაზრდილია ჩატარებული  ადგილობრივი და გასვლითი სპორტული შეჯიბრებების  და წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობა, გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცხოვრების დონე, გაზრდილია ჯანსაღი ცხოვრების წესით დაინტერესება, და სხვ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

130,0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის სამსახურის, სპორტული პროგრამების განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:  
 სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოვება, წახალისება ფულადი  და ფასიანი საჩუქრებით;

სხვადასხვა სპორტულ ღონისძებებში მონაწილეობის მისაღებად სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირების ორგანიზება;

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, რომლებშიც მონაწილეობენ  ახალციხის  მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები და სხვა ღონისძიებები.
    პროგრამის მიზანია  ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

      მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ჩატარებული სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების გაზრდილი რაოდენობა და მასში ახალგაზრდების მასიური ჩართულობა. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში.  მეტი ახალგაზრდა და წარმატებული სპორტსმენი და სხვ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

2 952,1

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის  მინიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  ახალციხის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება  სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა; ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცხოვრების დონის ამაღლება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა და სხვ.

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2025 წელს იგეგმება მნიშვნელოვანი სპორტული ობიექტის - სპორტკომპლექსის მშენებლობა ქალაქ ახალციხეში ასპინძის ქუჩაზე, პროექტის ღირებულება - 4 500,00 ათასი ლარი.

მოსალოდნელი შედეგი

            მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცხოვრების დონის ამაღლება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა და სხვ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კომპლექსური სასპორტო ღონისძიებების განვითარება

 

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 05

555,4

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

()იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სპორტული  გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტული გაერთიანება მოიცავს 9 სპორტულ მიმართულებას (კლუბს), ესენია: ფეხბურთი, სპორტული გაერთიანების ბაზაზე ფუნქციონირებს ფეხბურთის გუნდი ,,სამცხე“, ჭიდაობისა და ძიუდოს კლუბი, მძლეოსნობის კლუბი, რაგბის კლუბი, ჭადრაკის კლუბი, კალათბურთის კლუბი, კრივის კლუბი, ორთაბრძოლის კლუბი, ფიტნეს კლუბი. სპორტულ გაერთიანებაში სპორტის სახეობებს ეუფლება 476 მოზარდი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ, სპორტულ გაერთიანებაში დასაქმებულია 81 თანამშრომელი, მათ შორის მწვრთნელი - 41, ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი - 40, არასაშტატო თანამშრომელი -27.

სპორტული გაერთიანების სპორტსმენები პერიოდულად მონაწილეობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც ადგილობრივი, ასევე რეგიონალური და საქართველოს პირველობასა და საერთაშორისო შეჯიბრებებში. 2024 წელს გაერთიანების სპორტსმენებმა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მოიპოვეს ოქროს 49, ვერცხლის 38 და ბრინჯაოს 52 მედალი.

სპორტული გაერთიანება მიზნად ისახავს სისტემატურად იზრუნოს სპორტული მოედნის, ბილიკებისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობაზე,

ქვეპროგრამის მიზანია დაიცვას გენდერული თანასწორობა და თანაბრად შეუწყოს ხელი როგორც ვაჟების, ასევე გოგონების დაინტერესებას, ხელშეწყობას და მოზიდვას სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში,  ქვეპროგრამის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება-პოპულარიზაცია, სპორტსმენების აღზრდა, განვითარება, ოლიმპიურ, მსოფლიო და საერთაშორისო შეჯიბრებებზე ლიცენზიების მოპოვება და სხვ.

მოსალოდნელი  შედეგი

  წარმატებით ჩატარებული  ადგილობრივი და გასვლითი სპორტული შეჯიბრებების გაზრდილი რაოდენობა. მეტი წარმატებული სპორტსმენი, გაუმჯობესებული და განახლებული სპორტული ინფრასრტუქტურა, სპორტული ინვენტარითა და ფორმებით აღჭურვილი სპორტსმენების გაზრდილი რაოდენობა და სხვ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

697,7

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

()იპ ახალციხის  მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

       ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 4 კულტურის სახლი, 1 სკოლა- მუზეუმი, 13 ბიბლიოთეკა, 13 ახალგაზრდული ცენტრი და  ფოლკლორული ანსამბლი - ,,მესხეთი“.

კულტურის სახლებსა და ახალგაზრდულ ცენტრებში მოქმედებს სხვადასხვა წრეები: ქართული ცეკვის, სამეჯლისო და ფოლკლორული. ბავშვთა მუსიკალური წრეები.  წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 700 აღსაზრდელი, ფოლკლორული   ანსამბლი ,,მესხეთი“ შედგება 11  წევრისაგან.  ანსამბლი  აქტიურად  მონაწილეობს  როგორც ქვეყნის შიგნით დაგეგმილ ღონისძიებებში, ასევე  ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა ფესტივალებში.

სოფელ მუსხის სკოლა-მუზეუმში ახალგაზრდები ეუფლებიან ფარდაგ-ხალიჩების ქსოვას და მატყლის დამუშავების ხელოვნებას.  დღეის მდგომარეობით მუზეუმში განთავსებულია 3 000 ექსპონატი.  წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს  1000-ს.

მუნიციპალიტეტის 13 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 140 150 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 18 800 მოსახლე (გაცემული წიგნების რაოდენობის მიხედვით)  2025 წლისათვის  12 000 ლარია  გათვალისწინებული ახალი წიგნების შესაძენად (მკითხველთა მოთხოვნის შესაბამისად).

 

13 ახალგაზრდული ცენტრის მიზანია ქვეპოგრამის ფარგლებში ახალგაზრდების დაინტერესება სხვადასხვა  კულტურულ-საგანმანათლებლო აქტივობებით, რათა არ მოხდეს ახალგაზრდობის მიგრაცია სოფლიდან  ქალაქად და  მეტი ახალგაზრდა ჩაერთოს კულტურულ ღონისძიებებში, რაც ხელს  შეუწყობს  მათ განვითარებას  და  შეძენილი უნარ-ჩვევების გამოყენებას სოფლის  სასარგებლოდ.  ახალგაზრდულ ცენტრებში აქტიურად მუშაობენ  ახალგაზრდა მუშაკები, რომლებიც ეხმარებიან მოსახლეობას სხვადასხვა   საკითხების მოგვარებაში.

მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება, ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა ახალგაზრდულ ცენტრებში. ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

      მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად.   კულტურის სახლებსა და ახალგაზრდულ ცენტრებში  მოქმედებს სხვადასხვა წრეები. კულტურის სახლები, ახალგაზრდული ცენტრები, ბიბლიოთეკები და მუზეუმი საკუთარ მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს, კულტურის გაერთიანება უზრუნველყოფს მასში შემავალი ობიექტების სამუშაო პროცესის შეუფერხებელ მიმდინარეობას, ხელს უწყობს სხვადასხვა აქტივობების ორგანიზებას და ახალგაზრდების წახალისებას (განსაკუთრებით სოფლად), გაზრდილია ინფორმაციის მიწოდება და ჩართულობა სხვადასხვა შემეცნებითი საკითხების ირგვლივ და სხვ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სამუსიკო ხელოვნების შესწავლა და პოპულარიზაცია

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 02 02

685,0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

()იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის  მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

     ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 3 სამუსიკო სკოლა: ქალაქ ახალციხის, ქალაქ ვალის და სოფელ აწყურის სამუსიკო სკოლები, რომლებშიც დაწყებით და საბაზისო მუსიკალურ განათლებას 2024-2025 სასწავლო წელს იღებს სულ 481 მოსწავლე. ორგანიზაციაში დასაქმებულია 49 პედაგოგი და 18 ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი. სამუსიკო სკოლებში ფუნქციონირებს 5 განყოფილება: საფორტეპიანო, საგუნდო-სადირიჟორო, ჩასაბერი ინსტრუმენტების (ფლეიტა), დასარტყამი ინსტრუმენტების  და საორკესტრო.  ქვეპროგრამის განხორციელების მიზანია ახალციხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მომავალი თაობების მუსიკალური, კულტურული და ესთეტიკური აღზრდა, მუნიციპალიტეტის კულტურული გარემოს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარება, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლა, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბება,    საზოგადოების აქტიური ჩართვა მიმდინარე კულტურულ პროცესებში, სოციალურად დაუცველ და შეზღუდული შესაძლებლობის მოსწავლეთა  დაინტერესება. სამუსიკო სკოლები ხელს უწყობენ და აძლევენ შესაბამის განათლებას განსაკუთრებული მუსიკალური მონაცემების მქონე მოსწავლეებს, რომლებიც მომავალში გეგმავენ უმაღლესი მუსიკალური განათლების მიღებას. ქვეპროგრამის მიზანია  ყველა დაინტერესებულმა ბავშვმა მიიღოს დაწყებითი მუსიკალური განათლება. მოხდეს ეროვნული უმცირესობის მუსიკალური ცნობიერების ამაღლება, რათა სკოლის ასაკიდანვე ეზიარონ ქართულ მუსიკას. მოსწავლებმა მიიღონ მონაწილეობა, როგორც რეგიონულ ისე ეროვნულ და საერთაშორისო ფესტივალებში.  სამუსიკო სკოლების პედაგოგები ვერ სარგებლობენ ,,პედაგოგის  სტატუსით“, კერძოდ, სახელმწიფო ბიუჯეტის მიერ განხორციელებული პედაგოგთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების სპეციალური პროგრამებით, როგორიცაა: პედაგოგთა ჯანმრთელობის დაზღვევა, დანამატი მაღალმთიან დასახლებაში დასაქმებული პედაგოგებისთვის, პედაგოგთა სერტიფიცირების შედეგად ხელფასის ზრდა და სხვ. ამდენად,    სასურველია პროგრამის ფარგლებში ეტაპობრივად გაიზარდოს დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება, რათა  მოხდეს სკოლებში მაღალი დონის სპეციალისტების შენარჩუნება და ახალგაზრდა თაობისათვის სკოლაში მუშაობის დაწყების მოტივაციის ამაღლება. სამუსიკო სკოლებში სწავლა უფასოა, სკოლა სრულად ფინანსდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

მოსალოდნელი შედეგი

      მუსიკალური განათლება ხელმისაწვდომია მუნიციპალიტეტის ყველა მოსწავლისთვის, წინა წელთან შედარებით გაზრდილია მოსწავლეთა რაოდენობა 5%-ით. მაღალია მუსიკალური კულტურა, მუნიციპალიტეტში სისტემატურად ტარდება  მუსიკალური ფესტივალები და კონკურსები. სამუსიკო სკოლის მოსწავლეები მონაწილეობენ და წარმატებებს აღწევენ რეგიონულ, ეროვნულ და საერთაშორისო კონსკურსებსა და ფესტივალებზე. მნიშვნელოვნად ამაღლებულია მოსწავლეთა მუსიკალური განათლების დონე; განსაკუთრებული მუსიკლაური ნიჭის მქონე  კურსდამთვრებულები სწავლას აგრძელებენ უმაღლეს მუსიკალურ სასწავლებლებში და სხვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სამხატვრო ხელოვნების შესწავლა და პოპულარიზაცია

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03

254,3

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

()იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

       ახალციხის სამხატვრო სკოლაში ისწავლება ხელოვნების შემდეგი მიმართულებები: ხატვა, ფერწერა, მოდელირება, ქანდაკება, კერამიკა, გამოყენებითი ხელოვნება, ტრადიციული ხალხური ფარდაგების და თექის დამზადების ტექნოლოგიის შესწავლა. სკოლა  წარმატებულია როგორც საქართველოს, ისე საერთაშორისო მასშტაბით. სკოლის მოსწავლეებს სხვადასხვა გამოფენებსა და კონკურსებში მიღებული აქვთ საპრიზო ადგილები. სკოლაში დასაქმებულია 19 თანამშრომელი, აქედან: 11 პედაგოგი და 8 ადმინისტრაციის წარმომადგენელი. ახალციხის სამხატვრო სკოლაში 2023-2024  სასწავლო წელს ირიცხებოდა 361 მოსწავლე. სწავლის მსურველთა რიცხვი იზრდება ყოველწლიურად.  სკოლის ბიუჯეტი შეადგენს 190 800 ლარს.  2025 წელს მოსწავლეთა რაოდენობა განისაზღვრება 380 მოსწავლის ოდენობით და ბიუჯეტი იზრდება 200 300,00  ლარამდე.

         მომავალი თაობების აღზრდაში, ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მოსწავლეთათვის ხელოვნების შესწავლას. ახალციხის სამხატვრო სკოლის მიზანია მომავალი თაობების  კულტურული და ესთეტიკური აღზრდა, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში განხორციელდება სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, განვითარება, შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის მიზანია სასწავლო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, მოსწავლეთა ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირება, სამუშაო ჯგუფების მუშაობის გაუმჯობესება, დახვეწა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგება, შშმ მოსწავლეთა აქტივობის ამაღლება და საზოგადოებაში სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

  დაწესებულების სასწავლო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესებულია,  ხდება მოსწავლეთა ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირების მაქსიმალური ხელშეწყობა,  სამუშაო ჯგუფების მუშაობა გაუმჯობესებული, დახვეწილი და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებულია. აქტიურად ხორციელდება შშმ მოსწავლეთა აქტივობის ამაღლება და საზოგადოებაში სოციალური ინტეგრაცია და სხვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ,,ახალციხის ციხის“ როგორც ტურისტული ობიექტის  განვითარებისა და მოვლა  - პატრონობის პროგრამა

2025       წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 04

0,0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

()იპ  ახალციხის ციხე

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

        მიუხედავად იმისა, რომ ა(ა)იპ "ახალციხის ციხე" გახსნის დღიდან ყოველწლიურად ტურისტების მზარდ ნაკადს მასპინძლობს, საქართველოს ტურისტულ ბაზარზე ობიექტის სწორი პოზიციონირებით ციხის ადმინისტრაციის მიერ წარმოებული სტატისტიკური მონაცემების მაჩვენებლების მნიშვნელოვნად გაზრდაა შესაძლებელი. ა(ა)იპ "ახალციხის ციხეს" აქვს პოტენციალი კიდევ უფრო დიდი წვლილი შეიტანოს მუნიციპალიტეტის შემოსავლების, დასაქმებისა და ინვესტიციების ზრდაში. რეკლამირება, როგორც ადგილობრივ ისე საერთაშორისო ბაზარზე, ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობა, სწორად დაგეგმილი ინფო-ტურები და მოწვეულ ტურისტული სააგენტოებისათვის მრავალფეროვანი და მაღალი სტანდარტის პროდუქტისა და მომსახურების შეთავაზება მნიშვნელოვნად გაზრდის "ახალციხის ციხის" და ზოგადად ქალაქის მიმართ დაინტერესებას, რაც პირდაპირ იმოქმედებს რეგიონის ეკონომიკის განვითარებაზე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ტურიზმის სწორი განვითარებისათვის მტკიცებულებებზე დაფუძვნებული ტურიზმის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაცემების სწორი ინტერპრეტირება, ხარისხიანი საცნობარი-საპრომოციო მასალის დროული მომზადება, ბეჭდვა და გავრცელება, ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება.                                                                                                                                                                                

ობიექტის სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია კომპლექსის ინფრასტრუქტურული განვითარების უზრუნველყოფა, რაც თავისთავად გულისხმობს 12 წლის განმავლობაში ექსპლოატაციაში არსებული შენობა-ნაგებობების საჭიროების შემთხვევაში დროულ და ხარისხიან სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოებას, არსებული ინფრასტრუქტურის შშმ პირებისთვის ადაპტირებასა და სხვა ღონისძიებების გატარებას.  8 ჰექტრამდე ტერიტორიის მოვლა პატრონობას - მწვანე საფარის ზოლის განახლებასა და გამრავალფეროვნებას, არსებული მრავალწლოვანი ნარგავების მოვლას, ტერიტორიის დასუფთავებას.       კომპლექსის ვიზიტორების კმაყოფილებას ასევე განსაზღვრავს როგორც ციხის ტერიტორიაზე, ასევე   ქალაქ ახალციხის მასშტაბით არსებული (სწრაფი) კვების ობიექტების, სუვენირების მაღაზიების, სასტუმროების, ბარების, კაფეების, რესტორნებისა და სხვა ტურისტული ინფრასრუქტურის გამართულობა და ხელმისაწვდომობა. კომპლექსის ტერიტორიაზე არსებული ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი მუდმივად ზრუნავს და აახლებს საინფორმაციო ბაზას მუნიციპალიტეტის და ქალაქის   სასტუმროების ფასების, ადგილების რაოდენობისა და სპეციალური შეთავაზებების შესახებ. ადგილზე ასევე შესაძლებელია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მოძრავი საჯარო ტრანსპორტის გრაფიკისა და ფასების შესახებ ინფორმაციის მიღება ქალაქების და მიმართულებების მიხედვით, თავის მხრივ ა(ა)იპ  ახალციხის ციხის ადმინისტრაცია ცდილობს ფართების ერთჯერადად გაიჯარებისას (ღონისძიებები, საკონფერენციო დარბაზი) მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი ციხის ფუნქციურ მრავალფეროვნებას და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

       წარმატებით ხორციელდება ა(ა)იპ ,,ახალციხის ციხის " წარმოჩენა/პოპულარიზაცია, როგორც საქართველოს, ისე საერთაშორისო მასშტაბით,  ტურისტების რაოდენობის ზრდის ხელშეწყობა ვიზიტორებისთვის მრავალფეროვანი და მაღალი სტანდარტის მომსახურების შეთავაზებით. ობიექტის სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის კომპლექსის ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა, შენახვა, დასუფთავება და გამწვანება.                                                                                               ინფრასტრუქტურულად გამართული ა(ა)იპ  "ახალციხის ციხის" მიერ მაღალკვალიფიციური კადრებით ვიზიტორებისათვის ხარისხიანი მომსახურების შეთავაზება და სხვ. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 02 07

260,0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპაალიტეტის მერიის  განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის, კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალციხის მინიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებში ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას;

კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას;

კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას;

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას;

კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების ხელშეწყობას, ტრანსპორტით უზრუნველყოფას კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად.

 გენდერულ საკითხებში პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობას და ადგილობრივ დონეზე გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის განხორციელების უზრუნველყოფას; საზოგადოების ინფორმირებას გენდერული თანასწორობის თემებთან დაკავშირებით;

ბ) ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის პრევენციის, ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარების და სხვა პრობლემური ქცევების პრევენციის უზრუნველყოფის მიზნით  დაგეგმილი  აქტივობების  ადმინისტრაციული ხელშეწყობას;

გ) ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელი ქალების  საზოგადოებაში ჩართულობის და ინტეგრაციის ხარისხის გაზრდის მიზნით დაგეგმილი აქტივობებს;

დ) ქალთა და გოგონათა ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით აქტივობების ორგანიზებასა  და წახალისებას.

ე) შშმ პირების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების დახმარებისა და გააქტიურების  უზრუნველყოფის მიზნით დაგეგმილი  აქტივობების უზრუნველყოფას, აგრეთვე სხვა ღონისძიებებს, და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებებლი იქნება მასობრივი კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და კულტურულ ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობის ზრდა, კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოტივაციის ამაღლების ხელშეწყობა მათი შემოქმედების წარმოჩენის გზით.   მუნიციპალიტეტში შექმნილია ყველა პირობა გენდერული თანასწორობის დაცვისა და ხელშეწყობისათვის     და სხვ.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 02 08

2 800,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

       ქვეპროგრამის ფარგლებში  ახალციხის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება  კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა; ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობაში კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლების ხელშეწყობა, ხელოვნების პოპულარიზაცია და სხვ.

  ქვეპროგრამის ფარგლებში 2025 წელს იგეგმება ორი მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება:      

ქალაქ ახალციხეში სამუსიკო სკოლის ახალი შენობის მშენებლობა  - 2 000 ,00 ათასი ლარი;

ქალაქ ახალციხეში რუსთაველის ქუჩის  N124-ში კულტურის სახლის მშენებლობა - 2 500 ,00 ათასი ლარი.

მოსალოდნელი შედეგი

       მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კულტურული ცხოვრების დონე გაუმჯობესებულია და სხვ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2025  წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 02 09

200,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, ეკლესიების და მონასტრების მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია და კულტურული ძეგლების და რელიგიური ორგანიზაციების ინფრასტრუქტურული  მოწყობა. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის და რელიგიური ძეგლების ისტორიული იერსახის შენარჩუნება, მისასვლელი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, ტურიზმის ხელშეწყობა და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

      მუნიციპალიტეტში კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ძეგლების ისტორიული იერსახე შენარჩუნებულია, გაზრდილია ტურისტული პოტენციალი, მოწესრიგებულია ინფრასრტუქტურა და სხვ.

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2025  წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 03 01

120,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისათვის მრავალფეროვანი და გრძელვადიანი პროგრამების დაგეგვმა/განხორციელებას.

 პროგრამების დაგეგმვამდე  სამსახური იკვლევს ადგილობრივ დონეზე არსებულ საჭიროებებს და ინტერესებს.   მნიშვნელოვანია, რომ განხორციელებული პროგრამები იყოს გრძელვადიანი და შედეგებზე ორიენტირებული, სწორედ ამიტომ,  მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა ახალგაზრდული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომელიც არის მტკიცებულებებზე დაფუძნებული და წარმოადგენს გრძელვადიან დოკუმენტს.  სტრატეგია მოიცავს რამდენიმე მიმართულებას: ახალგაზრდების დასაქმების ხელმისაწვდომობის გაზრდას, ახალგაზრდებისთვის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვის შესაბამისი პირობების შექმნას, ახალგაზრდების მონაწილეობის მხარდაჭერას;

        ქვეპროგრამის მიზანია: მოხდეს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების სპეციფიკური საჭიროებების და ინტერესების გათვალისწინება, შემუშავდეს შესაბამისი მიდგომები და პროგრამები ახალგაზრდების მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.           

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენას და პოპულარიზაციას, როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო დონეზე,

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების სრულფასოვანი განვითარებისთვის  შექმნილია შესაბამისი გარემო, სადაც ახალგაზრდებს შეუძლიათ საკუთარი პოტენციალის სრულად რეალიზება და საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში აქტიურად ჩართვა.
შესწავლილი და გათვალისწინებულია  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების სპეციფიკური საჭიროებები და ინტერესები; პროფესიონალების მიერ შემუშავებულია შესაბამისი მიდგომები და პროგრამები. გაუმჯობესებულია ახალგაზრდების მდგომარეობა. ახალგაზრდების ინტელექტუალური დონე მნიშვნელოვნად  ამაღლებულია, პროექტები განხორციელებულია თვისობრივად და ხარისხობრივად მაღალორგანიზებულად და სხვ.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

თეატრები

2025  წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 04

25,0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრისა და ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრის ფინანსურ მხარდაჭერას და ხელშეწყობას.

პროგრამის მიზანია ხელოვნების პოპულარიზაცია, რეგიონში კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

     გაზრდილია მოქალაქეების მხრიდან ხელოვნების მიმართ დაინტერესება და სხვ.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

()იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 05

30,0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

      სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციისა და USAID/Zrda-ის მხარდაჭერით, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში არსებულმა ექვსივე მუნიციპალიტეტმა (ადიგენი, ასპინძა, ახალციხე, ახალქალაქი, ბორჯომი, ნინოწმინდა) დააფუძნა სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია. ორგანიზაცია წარმოადგენს არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს და მისი არსებობა დამოუკიდებელია მისი წევრებისგან. სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია მიზნად ისახავს სფეროში ჩართულ სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობით, ტურიზმის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობას რეგიონში. 
ტურისტული აქტივობებისა და მიმართულებების მხარდასაჭერად, ორგანიზაცია მოახდენს რეგიონის პოპულარიზებისაკენ მიმართული აქტივობების კოორდინირებას კერძო და საჯარო სექტორებსა და თვითონ ორგანიზაციის წევრებს შორის. აქტივობები განხორციელდება სტრატეგიის შემუშავებისა და რეგიონული ტურიზმის განვითარების კუთხით, ტურიზმის მდგრადი განვითარების პრინციპების შესაბამისად და საქართველოს ეროვნული ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისა და პრიორიტეტების მიხედვით.
ორგანიზაცია ხელს შეუწყობს ახალი ტურისტული პროდუქტებისა და მომსახურებების შექმნას, როგორც ორგანიზაციის წევრების, ასევე ზოგადად, რეგიონში ტურიზმის სექტორის საკეთილდღეოდ; წაახალისებს კერძო და საჯარო სექტორების თანამშრომლობას რეგიონული ტურიზმის პოპულარიზებისთვის აქტივობების დასაგეგმად და განსახორციელებლად. ხელს შეუწყობს რეგიონში მოქმედი ბიზნეს-კომპანიების ხარისხის განვითარებას და რეგიონის იმიჯის შექმნას, როგორც საქართველოში, ასევე მის საზღვრებს გარეთ, ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტების მოსაზიდად და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

    რეგიონის ტურიზმის სტრატეგიული დაგეგმვა, ტურიზმის სფეროში ჩართული მხარეების (სთეიქჰოლდერების) კოორდინაცია და სამცხე-ჯავახეთის, როგორც დანიშნულების ადგილის მარკეტინგი და სხვ. 

 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2 165,8 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2025 წლის გეგმა

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2 165,8

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

0,0

 06 01 02

ამბულატორიების  აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0,0

 06 02

 სოციალური დაცვა

2 165,8

 06 02 01

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება

4,4

 06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება

283,5

 06 02 03

II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდების და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

16,8

 06 02 04

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი

280,0

 06 02 05

ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

22,6

 06 02 06

იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება

381,3

06 02 07

95 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

40,0

06 02 08

ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა

0,0

06 02 09

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე

104,0

06 02 10

მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება

25,2

06 02 11

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება

1 008,0

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01

4,4

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

      ქვეპროგრამა  უზრუნველყოფს   დევნილთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ (მიმდინარე საანგარიშო წელს) გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებას, 

ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. ომის მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, გარდაცვლილ ვეტერანთა სახელის უკვდავყოფა და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

      სამიზნე ჯგუფებისათვის შემსუბუქებულია სოციალური მდგომარეობა და სხვ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება

2025        

 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

283,5

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

      ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირებისთვის და შშმ ბავშვთათვის ყოველთვიური, კვარტალური და ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მათი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად; მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების,  მნიშვნელოვნად გამოხატული უსინათლო პირებისათვის არაფორმალური განათლების მისაღებად ხმოვანი კომპიუტერული ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობა და  შშმ პირების  ადაპტირებულ დასასვენებელ სახლში შესაბამისი პროექტების ფინანსური მხარდაჭერა, შშმ პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების და საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობა,  ბენეფიციარებისთვის სხვა სერვისების  მიწოდების ხელშეწყობა და სხვ.

ქვეპროგრამის მიზანია მოსარგებლე ბენეფიციარების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

     ბენეფიციარისთვის შემცირებული  ხარჯები, მეტი ინტეგრირებული ოჯახი საზოგადოებაში და სხვ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე შშმ პირებისა  და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

2025     

 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

16,8

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

     ქვეპროგრამა ითვალისწინებს II მსოფლიო ომის ვეტერანთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვა ტერიტორიული ბრძოლების შედეგად დაზარალებულ, ომის მონაწილე შშმ პირთა და აღნიშნულ ბრძოლებში გარდაცვლილთა ოჯახების სოციალურ დახმარებას ფულადი ფორმით,  სერვისების  მიწოდების ხელშეწყობას. ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება,  ომის მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, გარდაცვლილ ვეტერანთა სახელის უკვდავყოფა და სხვა.

 მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციარისთვის შემცირებული  ხარჯები და სხვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი პირების, უსახლკაროების კვებით უზრუნველყოფა

 

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

280,0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

       ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლში ბენეფიციარების  კვებით უზრუნველყოფა ხდება მათი მომართვის საფუძველზე. დღეის მდგომარეობით   190 -მდე სოციალურად დაუცველის  სტატუტის მქონე პირის, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირის განაცხადია გაკეთებული სოციალურ სამსახურში  კვებით უზრუნველსაყოფად. სათნოების სახლს აქვს  200 ბენეფიციარის გამოკვების შესაძლებლობა ქალაქის მასშტაბით.  მომავალი წლისთვის არ იგეგმება მომართვიანობის ზრდა, ვინაიდან დღეის მდგომარეობით არ გვყავს 190 ბენეფიციარზე მეტი.   ბენეფიციარების უმეტეს ნაწილს ასაკოვანი ადამაიანები შეადგენენ, ამიტომ  გარდაცვალების რისკიც საკმაოდ მაღალია. ამის გამო წლის განმავლობაში ხშირად ხდება ბენეფიციარების ჩანაცვლება. პრაქტიკამ გვაჩვენა, რომ ბენეფიციართა ძირითად ნაწილს ქალბატონები წარმოადგენენ, რადგან მამაკაცები სხვადასხვა მიზეზის გამო არ მიმართავენ სოციალურ სამსახურს დახმარებისთვის, ხშირად სხვა ბენეფიციართა დახმარებით ხერხდება მათი დაკმაყოფილება, აქედან გამომდინარე, საჭიროა მათთან მეტი შემეცნებითი სახის მუშაობა.  

დაწესებულების ბენეფიციართა  70 პროცენტი კმაყოფილია არსებული მდგომარეობით.

ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირების კვებით უზრუნველყოფა, სოციალური, მორალური დახმარება და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

 ,,სათნოების სახლში“ შექმნილია სრულფასოვანი და სანდო გარემო.

  გაზრდილია უკეთესად გამოკვებილი, ნდობით განმსჭვალული და კმაყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა და სხვ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

2025      

 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05

22,6

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

      ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ ფართზე ხანძრით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ ერთჯერადი სოციალური დახმარების გაცემა.

ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. ოჯახების სოციალური  მდგომარეობის შემსუბუქება.  მორალური და ეკონომიკური მხარდაჭერა. ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

      ბენეფიციარებისთვის შემცირებული  ხარჯები და სხვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახნარება

2025           

   წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 06

381,3

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

     ქვეპროგრამა ითვალისწინებს იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის/დევნილთათვის და ლტოლვილთათვის, რომლებიც სარგებლობენ ჰუმანიტარული სტატუსით საქართველოში სადღესასწაულო (საახალწლო და სააღდგომო) დღეებში სოციალური დახმარების გაცემას ფულადი ან მატერიალური ფორმით, ჰემოდიალიზით მოსარგებლეთა სოციალურ დახმარებას ფულადი ფორმით, მათ ფინანსურ მხარდაჭერას, მზრუნველობამოკლებულთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა, რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახები და სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული პირების, მარტოხელა დედის და მარჩენალდაკარგულის სტატუსის მქონე ოჯახების, სოციალურად დაუცველის სტატუსის არმქონე ღარიბი/ღატაკი, ბავშვიანი ოჯახის, ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ტუბერკულოზით დაავადებული (ტუბერკულოზის რეზისტენტული და სენსიტიური ფორმა) მოქალაქეების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლების სურსათით უზრუნველყოფას ყოველკვარტალურად, ხოლო სათნოების სახლის კვებით მოსარგებლე ბენეფიციარებისთვის ფულად დახმარებას სააღდგომოდ და საახალწლოდ.  უსახლკაროთა ბინის ქირით უზრუნველყოფას და სხვ. უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯების უზრუნველყოფა. 0-დან 200 000-ის

 ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება. ბინაზე მოვლის საჭიროების მქონე პირების მედიკამენტებითა და ჰიგიენური მოვლის საშუალებებით უზრუნველყოფა.

    ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება, მზრუნველობამოკლებულთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა, რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახები და სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული პირების, მარტოხელა დედის და მარჩენალდაკარგულის სტატუსის მქონე ოჯახების, სოციალურად დაუცველის სტატუსის არმქონე ღარიბი/ღატაკი, ბავშვიანი ოჯახის, ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ტუბერკულოზით დაავადებული (ტუბერკულოზის რეზისტენტული და სენსიტიური ფორმა) მოქალაქეების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლების სურსათით უზრუნველყოფა, დევნილთა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა დახმარება სურსათით, მემკვიდრის გარეშე დარჩენილთა სარიტუალო მომსახურება, მეწყერის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება, უსახლკაროთათვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა, თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულ ბენეფიციართათვის აუცილებელ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა, ბინაზე მოვლის საჭიროების მქონე პირების დახმარება და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

    საჭიროების მქონე მოქალაქეებისთვის შექმნილია უკეთესი სოციალურ-ეკონომიკური პირობები და სხვ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

95 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

2025        

 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 07

40,0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

       ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია უხუცესთა ფინანსური მხარდაჭერა, დედ-მამით ობოლი ბავშვებისათვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება და სხვა. 

მოსალოდნელი შედეგი

        ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, მეტი ინტეგრირებული ოჯახი საზოგადოებაში.  უხუცესთა ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფა; დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის უზრუნველყოფა და სხვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე

2025      

  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

 

06 02 09

 

104,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:

ა) ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული/დროებით რეგისტრაციის მქონე ყოველი ახალშობილისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაცემა, თუ ახალშობილის ერთ-ერთი მშობელი მაინც რეგისტრირებულია ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე;

ბ)ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 1 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, რომელთა ერთ-ერთი მშობელი რეგისტრირებულია ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ამასთან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მათი ოჯახის მოქმედი სარეირინგო ქულა შეადგენს 0-დან 65 000-ს და ახალშობილი საჭიროებს ხელოვნური კვების პროდუქტებით/ჰიგიენური მოვლის საშუალებებით უზრუნველყოფას, თითოეულ ბავშვზე გაიცემა ყოველთვიური დაფინანსება 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, აღნიშნული მომსახურების ხანგრძლივობა შეადგენს წელიწადში არაუმეტეს სამ თვეს.

   ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება.  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

  ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები,  გაუმჯობესებული დემოგრაფიული მდგომარეობა  და სხვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება

2025       

 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 10

25,2

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

      ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეებისათვის და ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დროებითი რეგისტრაციის მქონე იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის-დევნილებისათვის, ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე ოჯახებისთვის, მეწყერის შედეგად დაზარალებულთათვის ყოველთვიური ფულადი დახმარების გაწევას საცხოვრებელი ფართის უზრუნველსაყოფად.  

         ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა.  სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება.  ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, მიყენებული ზარალის კომპენსირება და საცხოვრისით უზრუნველყოფა  და სხვ.   

მოსალოდნელი შედეგი

სამიზნე ჯგუფებისათვის შემსუბუქებულია სოციალური მდგომარეობა  და სხვ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 11

1 008,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

          მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო/სარეაბილიტაციო მომსახურებასა და მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. ონკოლოგიურ პაციენტთა, შშმ ვეტერანთა, ქრონიკული დაავადების მქონე ბენეფიციართა მათ შორის თირკმლის უკმარისობით დაავადებული მოქალაქეები, რომლებიც იმყოფებიან ჰემო ან პერიტონიულ დიალეზზე,  სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვთა, სოციალურად დაუცველთა და სხვა კატეგორიის ბენეფიციართა მხარდაჭერა ჯანმრთელობის პრობლემების გადასაჭრელად ფინანსური დახმარების გზით და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

       შეღავათიანი სამედიცინო/სარეაბილიტაციო მომსახურება. მოსახლეობის ჯანმრთელობის პრობლემათა გადაჭრა კომპლექსური მომსახურების მიწოდების გზით. დროულად მიღებული სამედიცინო მომსახურება, მოქალაქის მიერ გადასახდელი სამედიცინო ხარჯების შემცირება და სხვ.

 


მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

 პროგრამული კოდი

 დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

00 00

 ახალციხის  მუნიციპალიტეტი

38 822,0

56 976,1

45 563,9

11 412,2

51 602,3

43 493,5

8 108,8

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

171

203

203

 

198

198

 

 

 ხარჯები

21 329,3

28 570,8

28 236,8

334,0

27 534,4

27 493,4

41,1

 

    შრომის ანაზღაურება

3 549,4

4 373,3

4 373,3

-

5 009,7

5 009,7

 

 

    საქონელი და მომსახურება

2 905,8

4 211,9

3 887,8

334,0

3 084,8

3 084,8

41,1

 

    პროცენტები

48,3

40,0

40,0

-

20,0

20,0

 

 

    სუბსიდიები

11 039,5

13 791,6

13 791,6

-

15 915,3

15 915,3

 

 

    გრანტები

566,2

348,0

348,0

-

120,0

120,0

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

1 555,3

1 916,9

1 916,9

-

 1 921,7

 1 921,7

 

 

    სხვა ხარჯები

1 669,3

3 879,2

3 879,2

-

1 462,6

1 462,6

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 372,9

28 285,4

17 207,2

11 078,2

23 947,9

15 880,2

8 067,7

 

 ვალდებულებები

119,8

119,9

119,9

-

119,9

119,9

 

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5 713,9

7 208,8

7 208,8

-

7 817,0

7 817,0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

171

203

203

 

198

198

-

 

 ხარჯები

5 332,0

6 870,8

6 870,8

-

7 490,2

7 490,2

-

 

    შრომის ანაზღაურება

3 549,4

4 373,3

4 373,3

-

5 009,7

5 009,7

-

 

    საქონელი და მომსახურება

1 439,9

1 953,9

1 953,9

-

1 791,0

1 791,0

-

 

    პროცენტები

43,8

40,0

40,0

-

20,0

20,0

-

 

   გრანტები

-

-

-

-

-

-

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

82,0

114,0

114,0

-

130,0

130,0

-

 

    სხვა ხარჯები

217,0

389,6

389,6

-

539,6

539,6

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

262,1

218,6

218,6

-

206,9

206,9

-

 

 ვალდებულებები

119,8

119,9

119,9

-

119,9

119,9

-

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5 548,9

7 023,8

7 023,8

-

7 484,8

7 484,9

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

171

203

203

-

198

198

-

 

 ხარჯები

5 286,8

6 805,8

6 805,8

-

7 277,9

7 277,9

-

 

    შრომის ანაზღაურება

3 549,4

4 373,3

4 373,3

-

5 009,1

5 009,1

-

 

    საქონელი და მომსახურება

1 439,9

1 928,9

1 928,9

-

1 765,9

1 765,9

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

82,0

114,0

114,0

-

130,0

130,0

-

 

    სხვა ხარჯები

215,5

389,6

389,6

-

372,3

372,3

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

262,1

218,6

218,6

-

206,9

206,9

-

 01 01 01

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 506,4

1 906,6

1 906,6

-

2 031,3

2 031,3

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

29

33

33

 

33

33

 

 

 ხარჯები

1 486,2

1 833,2

1 833,2

-

1 976,3

1 976,3

-

 

    შრომის ანაზღაურება

851,7

1 023,3

1 023,3

-

1 138,0

1 138,0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

446,8

592,8

592,8

-

600,0

600,0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

28,3

4,0

4,0

-

30,0

30,0

-

 

    სხვა ხარჯები

159,4

213,1

213,1

-

208,3

208,3

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,2

76,4

76,4

-

55,0

55,0

-

 01 01 02

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია

3 898,1

5 114,2

4 408,0

-

5 453,5

5 453,5

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

136

164

164

 

165

165

 

 

 ხარჯები

3 658,2

4 972,6

4 972,6

-

5 301,6

5 301,6

-

 

    შრომის ანაზღაურება

2 587,5

3 350,0

3 350,0

-

3 871,7

3 871,7

-

 

    საქონელი და მომსახურება

962,9

1 336,1

1 336,1

-

1 165,9

1 165,9

-

 

გრანტები

-

-

-

 

0,0

0,0

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

53,7

110,0

110,0

-

100,0

100,0

-

 

    სხვა ხარჯები

54,1

176,5

176,5

-

164,0

164,0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

239,9

141,6

141,6

-

151,9

151,9

-

 

 ვალდებულებები

-

 

 

-

-

-

-

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

144,4

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

142,4

 

 

 

 

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

110,2

 

 

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

30,2

 

 

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

2,0

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,0

 

 

 

 

 

 

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

163,6

159,9

159,9

-

307,2

307,2

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

-

 

 

-

 

 ხარჯები

43,8

40,0

40,0

-

187,3

187,3

-

 

    შრომის ანაზღაურება

-

 

 

-

 

-

-

 

    საქონელი და მომსახურება

-

 

 

-

 

-

-

 

    პროცენტები

43,8

40,0

40,0

-

20,0

20,0

-

 

    სუბსიდიები

-

 

 

-

 

-

-

 

    სხვა ხარჯები

-

0,03

0,03

-

167,3

167,3

-

 

 ვალდებულებები

119,8

119,9

119,9

-

119,9

119,9

-

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

0,0

0,03

0,03

-

167,3

167,3

-

 

 ხარჯები

0,0

0,03

0,03

-

167,3

167,3

-

 

    საქონელი და მომსახურება

 

 

 

-

 

 

-

 

    სხვა ხარჯები

0,0

0,03

0,03

-

167,3

167,3

-

 01 02 02

     წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

 

 

 

-

 

 

-

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

-

 

    სხვა ხარჯები

 

 

 

 

0.0

0.0

 

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდბულებების მომსახურება და დაფარვა

163,6

159,9

159,9

 

139,9

139,9

-

 

 ხარჯები

43,8

40,0

40,0

 

20,0

20,0

-

 

    პროცენტები

43,8

40,0

40,0

 

20,0

20,0

 

 

 ვალდებულებები

119,8

119,9

119,9

 

119,9

119,9

 

01 03

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

1,5

25,0

25,0

 

25,0

25,0

 

 

ხარჯები

1,5

25,0

25,0

 

25,0

25,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

25,0

25,0

 

25,0

25,0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

-

-

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

1,5

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

15 258,0

30 154,7

19 432,1

10 722,6

19 330,1

14 694,5

4 635,9

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

2 821,2

5 881,6

5 881,6

-

3 000,7

3 000,7

 

 

    შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

 

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

782,9

1 349,5

1 349,5

-

837,8

837,8

 

 

    სუბსიდიები

708,1

1 708,4

1 708,4

-

1 878,4

1 878,4

 

 

    გრანტები

224,2

 

 

 

 

 

 

 

    სხვა ხარჯები

1 106,1

2 823,7

2 823,7

-

584,6

584,6

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 436,8

24 273,0

13 550,5

10 722,6

16 029,6

11 393,8

4 635,9

 

 ვალდებულებები

 

 

 

 

 

 

 

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

8 228,9

11 031,2

3 708,3

7 322,9

6 748,7

3 643,5

3 105,2

 

ხარჯები

145,2

164,1

164,1

-

127,8

127,8

 

 

საქონელი და მომსახურება

145,2

164,1

164,1

 

127,8

127,8

 

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

 

-

-

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 083,0

10 867,1

3 544,2

7 322,9

6 620,9

3 515,7

3 105,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

104,6

121,0

121,0

 

127,8

127,8

-

 

 ხარჯები

104,6

121,0

121,0

 

127,8

127,8

-

 

    საქონელი და მომსახურება

104,6

121,0

121,0

 

127,8

127,8

-

 

სხვა ხარჯები

-

 

 

 

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

 

0,0

0,0

-

 

 ვალდებულებები

 

 

 

 

 

 

-

 02 01 02

ახალი გზების მშენებლობა

8 111,0

10 860,2

3 537,3

7 322,9

6 461,9

3 465,7

2 996,2

 

ხარჯები

40,6

43,1

43,1

-

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

40,6

43,1

43,1

 

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 070,5

10 817,1

3 494,2

7 322,9

6 461,9

3 465,7

2 996,2

 

 ვალდებულებები

 

 

 

 

 

 

 

 02 01 03

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

13,2

50,0

50,0

 

159,0

159,0

 

 

 ხარჯები

-

 

 

 

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,2

50,0

50,0

 

159,0

159,0

 

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

1 973,4

4 514,7

2 969,7

1 545,0

1 732,5

1 732,5

 

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

708,3

993,0

993,0

-

877,3

877,3

-

 

    საქონელი და მომსახურება

75,6

208,0

208,0

-

60,0

60,0

 

 

სუბსიდიები

607,7

785,0

785,0

-

817,3

817,3

-

 

სხვა ხარჯები

25,0

-

-

-

-

-

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 265,1

3 521,7

1 976,7

1 545,0

855,2

424,7

430,5

02 02 03

წყალსადენისა და საკანალიზაციო  ქსელის რეაბილიტაცია

1 341,4

3 689,7

2 144,7

1 545,0

866,2

435,7

430,5

 

ხარჯები

100,6

208,0

208,0

-

60,0

60,0

-

 

საქონელი და მომსახურება

75,6

208,0

208,0

-

60,0

60,0

-

 

სხვა ხარჯები

25,0

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 240,8

3 481,7

1 936,7

1 545,0

806,2

806,2

 

02 02 04

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება

632,0

825,0

825,0

 

866,3

866,3

 

 

ხარჯები

607,7

785,0

785,0

 

817,3

817,3

 

 

სუბსიდიები

607,7

785,0

785,0

 

817,3

817,3

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,4

40,0

40,0

 

49,0

49,0

 

 02 03

    გარე განათება

583,0

989,6

989,6

-

1 015,3

1 000,0

15,3

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

507,8

600,0

600,0

 

600,0

600,0

 

 

    შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

 

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

507,8

600,0

600,0

 

600,0

600,0

 

 

    სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

75,2

389,6

389,6

 

415,3

400,0

15,3

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

507,8

600,0

600,0

 

600,0

600,0

 

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

507,8

600,0

600,0

 

600,0

600,0

-

 

    შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

 

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

507,8

600,0

600,0

 

600,0

600,0

-

 

    სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

 

-

-

 

 02 03 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

75,2

389,6

389,6

 

415,3

400,0

15,3

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

75,2

389,6

389,6

 

415,3

400,0

15,3

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

 

3 972,0

3 972,0

 

3 601,6

3 601,6

 

 

ხარჯები

 

718,3

718,3

 

849,7

849,7

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

0,0

0,0

 

 

სუბსიდიები

 

718,3

718,3

 

849,7

849,7

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3 253,7

3 253,7

 

2 751,9

2 751,9

 

02 04 01

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალური ტრანსპორტი

 

765,0

765,0

 

896,7

896,7

 

 

ხარჯები

 

718,3

718,3

 

849,7

849,7

 

 

სუბსიდიები

 

718,3

718,3

 

849,7

849,7

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

46,7

46,7

 

47,0

47,0

 

02 04 02

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

 

3 207,0

3 207,0

 

2 754,9

2 754,9

 

 

ხარჯები

 

 

 

 

0,0

0,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

3 207,0

3 207,0

 

2 754,9

2 754,9

 

 02 07

   კეთილმოწყობა

4 368,6

9 422,0

7 669,1

1 752,9

6 010,9

4 925,9

1 048,9

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

1 359,6

3 201,1

3 201,1

 

634,6

634,6

 

 

    შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

 

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

54,3

377,4

377,4

-

50,0

50,0

 

 

გრანტები

224,2

 

 

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

1 081,1

2 823,7

2 823,7

 

584,6

584,6

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 008,9

6 220,9

4 468,0

1 752,9

5 376,3

4 291,4

1 048,9

 02 07 01

საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

845,4

1 517,1

1 517,1

-

1 108,2

1 108,2

 

 

 ხარჯები

312,6

149,2

149,2

-

64,6

64,6

 

 

    საქონელი და მომსახურება

6,9

10,0

10,0

-

 

 

 

 

გრანტები

224,2

 

 

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

81,5

139,2

139,2

-

64,6

64,6

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

532,9

1 367,9

1 367,9

-

1 043,6

1 043,6

 

 

 ვალდებულებები

 

 

 

 

 

 

 

 02 07  02

შენობების ფასადებისა და სახურავების რეაბილიტაცია

1 087,0

3 359,6

3 359,6

 

2 832,5

2 447,5

385,0

 

 ხარჯები

994,7

2 924,1

2 924,1

 

520,0

520,0

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

246,9

246,9

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

994,7

2 677,2

2 677,2

 

520,0

520,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92,4

435,5

435,5

 

2 312,5

1 927,5

385,0

 02 07 03

პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

1 435,9

1 758,7

974,9

783,8

261,0

228,7

32,3

 

 ხარჯები

52,4

127,9

127,9

 

50,0

50,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

47,4

120,5

120,5

 

50,0

50,0

 

 

სხვა ხარჯები

5,0

7,4

7,4

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

1 383,5

1 630,8

847,0

783,8

211,0

178,7

32,3

 02 07 04

სოფლის მხარდაჭერის ქვეპროგრამა

1 000,2

2 786,6

1 817,5

969,1

1 809,2

1 141,6

667,6

 

 ხარჯები

-

-

-

-

-

-

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 000,2

2 786,6

1 817,5

969,1

1 809,2

1 141,6

667,6

 02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

104,2

225,1

225,1

-

221,4

221,4

 

 

 ხარჯები

100,4

205,1

205,1

 

211,4

211,4

-

 

სუბსიდიები

100,4

205,1

205,1

 

211,4

211,4

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,8

20,0

20,0

-

10,0

10,0

-

02 08 01

სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა

0,0

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

 

 02 08 02

ა(ა)იპ ახალციხის სასაფლაოების მართვის ცენტრი

104,2

205,1

205,1

-

221,4

221,4

-

 

 ხარჯები

100,4

205,1

205,1

 

211,4

211,4

-

 

    სუბსიდიები

100,4

205,1

205,1

 

211,4

211,4

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,8

 

 

-

10,0

10,0

 

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

6 170,8

4 176,4

4 176,4

 

3 504,6

3 504,6

-

 

 ხარჯები

2 872,0

3 449,0

3 449,0

 

3 379,6

3 379,6

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

73,0

73,0

 

 

 

 

 

სუბსიდია

2 872,0

3 376,0

3 376,0

 

3 379,6

3 379,6

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 298,8

727,4

727,4

 

125,0

125,0

 

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

3 291,9

795,4

795,4

 

70,0

70,0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

-

73,0

73,0

 

 

 

-

 

    შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

 

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

-

73,0

73,0

 

 

 

-

 

    სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 291,9

722,4

722,4

 

70,0

70,0

 

03 02

ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი

2 878,8

3 381,0

3 381,0

 

3 434,6,0

3 434,6,0

 

 

ხარჯები

2 872,0

3 376,0

3 376,0

 

3 379,6

3 379,6

 

 

სუბსიდიები

2 872,0

3 376,0

3 376,0

 

3 379,6

3 379,6

 

 

არაფინანსური აქტივები

6,8

5,0

5,0

 

55,0

55,0

 

04 00

განათლება

5 627,2

7 596,2

6 906,5

689,7

9 075,0

8 191,3

883,7

 

 ხარჯები

5 425,6

6 097,1

5 763,1

334,0

7 300,4

7 300,4

 

 

    შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

 

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

448,8

334,0

 

334,0

41,1

 

41,1

 

    სუბსიდიები

4 945,3

5 718,8

5 718,8

 

7 215,0

7 215,0

 

 

სხვა ხარჯები

31,5

44,3

44,3

 

44,3

44,3

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

201,5

1 499,0

1 143,4

355,6

1 774,6

932,0

842,6

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

4 974,6

5 932,0

5 932,0

-

7 365,0

7 365,0

 

 

 ხარჯები

4 945,3

5 718,8

5 718,8

-

7 215,0

7 215,0

 

 

    სუბსიდიები

4 945,3

5 718,8

5 718,8

 

7 215,0

7 215,0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,3

213,2

213,2

-

150,0

150,0

 

04 01 01

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

4 974,6

5 932,0

5 932,0

 

7 215,0

7 215,0

 

 

ხარჯები

4 945,3

5 718,8

5 718,8

 

7 215,0

7 215,0

 

 

სუბსიდიები

4 945,3

5 718,8

5 718,8

 

150,0

150,0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,3

213,2

213,2

 

7 215,0

7 215,0

 

   

 

 

 

 

 

 

 

04 02

განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

621,1

1 619,9

930,2

689,7

1 665,7

782,0

883,7

 

 ხარჯები

448,8

334,1

 

334,1

41,1

 

41,1

 

საქონელი და მომსახურება

448,8

334,1

 

334,1

41,1

 

41,1

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

172,2

1 285,8

930,2

355,6

1 624,6

782,0

842,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 04 02 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა

132,8

1 280,2

1 280,2

 

1 621,8

782,0

839,8

 

ხარჯები

113,2

 

 

 

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

1 621,8

782,0

839,8

04 02 02

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

488,3

339,7

 

339,7

43,9

0,0

43,9

 

 ხარჯები

335,7

334,1

 

334,1

0,0

0,0

0,0

 

    საქონელი და მომსახურება

335,7

334,1

 

334,1

41,1

0,0

41,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

152,6

5,6

 

5,6

2,8

0,0

2,8

04 03

ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს

31,5

44,3

44,3

 

44,3

44,3

 

 

ხარჯები

31,5

44,3

44,3

 

44,3

44,3

 
 

სხვა ხარჯები

31,5

44,3

44,3

 

44,3

44,3

 

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

4 305,1

5 497,0

5 497,0

-

9 709,5

7 120,3

2 589,2

 

 ხარჯები

3 135,2

3 929,9

3 929,9

 

3 897,7

3 897,7

 

 

    საქონელი და მომსახურება

230,7

506,2

506,2

 

400,0

400,0

 

 

    სუბსიდიები

2 319,0

2 690,8

2 690,8

 

3 162,7

3 162,7

 

 

გრანტები

342,0

348,0

348,0

 

120,0

120,0

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

243,5

384,9

384,9

 

215,0

215,0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 169,9

1 567,2

1 567,2

-

5 811,8

3 222,6

2 589,2

 

 ვალდებულებები

-

 

 

 

 

 

-

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

1 762,2

2 851,1

2 851,1

 

4 637,5

3 648,3

989,2

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

-

 

 ხარჯები

1 093,0

1 552,9

1 552,9

 

1 690,4

1 690,4

-

 

    საქონელი და მომსახურება

42,6

57,6

57,6

 

40,0

40,0

-

 

    სუბსიდიები

874,5

1 249,7

1 249,7

 

1 535,4

1 535,4

-

 

გრანტები

145,0

208,0

208,0

 

80,0

80,0

 

 

სხვა ხარჯები

31,0

37,6

37,6

 

10,0

10,0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

669,2

1 298,2

1 298,2

 

2 972,1

1 982,9

989,2

 

 ვალდებულებები

-

 

 

 

 

 

-

 05 01 01

          სპორტული ღონისძიებები

218,6

303,2

303,2

 

130,0

130,0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

-

 

 ხარჯები

218,6

303,2

303,2

 

130,0

130,0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

42,6

57,6

57,6

 

40,0

40,0

-

 

სუბსიდიები

-

 

 

 

 

 

 

 

გრანტები

145,0

208,0

208,0

 

80,0

80,0

 

 

სხვა ხარჯები

31,0

37,6

37,6

 

10,0

10,0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

 

 

 

-

 

 ვალდებულებები

-

 

 

 

 

 

-

05 01 02

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

627,5

1 273,1

1 273,1

 

2 952,1

1 962,9

989,2

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

-

 

 

 

 

 

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

627,5

1 273,1

1 273,1

 

2 952,1

1 962,9

989,2

05 01 05

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება

916,1

1 274,8

1 274,8

 

1 555,4

1 555,4

 

 

ხარჯები

874,5

1 249,7

1 249,7

 

1 535,4

1 535,4

 

 

სუბსიდიები

874,5

890,0

890,0

 

1 535,4

1 535,4

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

41,7

25,0

25,0

 

20,0

20,0

-

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

2 274,3

2 377,5

2 377,5

 

4 897,0

3 297,0

1 600,0

 

 ხარჯები

1 778,5

2 108,5

2 108,5

 

2 057,3

2 057,3

-

 

საქონელი და მომსახურება

136,0

340,1

340,1

 

240,0

240,0

 

 

    სუბსიდიები

1 412,0

1 411,0

1 411,0

 

1 597,3

1 597,3

 
 

გრანტები

22,0

15,0

15,0

 

15,0

15,0

 

 

სხვა ხარჯები

208,5

342,4

342,4

 

205,0

205,0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

495,8

269,0

269,0

 

2 639,7

1 039,7

1 600,0

05 02 01

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება

587,0

664,5

664,5

 

697,7

697,7

-

 

 ხარჯები

570,6

652,5

652,5

 

685,7

685,7

-

 

    სუბსიდიები

570,6

652,5

652,5

 

685,7

685,7

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,5

12,0

12,0

 

12,0

12,0

 

05 02 02

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

473,7

554,2

554,2

 

685,0

685,0

-

 

 ხარჯები

466,3

529,7

529,7

 

659,3

689,3

-

 

    სუბსიდიები

466,3

529,7

529,7

 

659,3

689,3

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,4

24,5

24,5

 

25,7

25,7

 

05 02 03

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის სამხატვრო  სკოლა

157,3

190,8

190,8

 

254,3

254,3

-

 

 ხარჯები

156,3

188,8

188,8

 

252,3

252,3

-

 

სუბსიდიები

156,3

188,8

188,8

 

252,3

252,3

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

2,0

2,0

 

2,0

2,0

 

05 02 04

ა(ა)იპ ახალციხის ციხე

198,9

0,0

0,0

 

0,0

0,0

-

 

ხარჯები

198,9

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

 

სუბსიდიები

198,9

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

05 02 07

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

186,5

410,9

410,9

 

260,0

260,0

-

 

 ხარჯები

186,5

405,5

405,5

 

260,0

260,0

-

 

საქონელი და მომსახურება

136,0

340,1

340,1

 

240,0

240,0

-

 

სუბსიდიები

20,0

40,0

40,0

 

 

 

 

 

გრანტები

22,0

15,0

15,0

 

15,0

15,0

 

 

სხვა ხარჯები

8,5

10,4

10,4

 

5,0

5,0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,4

5,4

 

 

 

 

05 02 08

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

470,9

225,1

225,1

 

2 800,0

1 200,0

1 600,0

 

 ხარჯები

-

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

470,9

225,1

225,1

 

2 800,0

1 200,0

1 600,0

05 02 09

კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

200,0

332,0

332,0

 

200,0

200,0

-

 

 ხარჯები

200,0

332,0

332,0

 

200,0

200,0

-

 

სხვა ხარჯები

200,0

332,0

332,0

 

200,0

200,0

-

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

69,2

113,4

113,4

 

120,0

120,0

-

 

ხარჯები

60,6

113,4

113,4

 

120,0

120,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

52,1

108,4

108,4

 

120,0

120,0

 

 

სუბსიდიები

4,5

 

 

 

120,0

120,0

 

 

სხვა ხარჯები

4,0

5,0

5,0

 

120,0

120,0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0

 

 

 

120,0

120,0

 

05 03 01

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

65,5

113,4

113,4

 

120,0

120,0

 

 

 ხარჯები

60,6

113,4

113,4

 

120,0

120,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

52,1

108,4

108,4

 

120,0

120,0

 

 

სუბსიდიები

4,5

 

 

 

-

-

 

 

სხვა ხარჯები

4,0

5,0

5,0

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0

 

 

 

-

-

 

05 04

თეატრები

175,0

125,0

125,0

 

25,0

25,0

 

 

 ხარჯები

175,0

125,0

125,0

 

25,0

25,0

 

 

გრანტები

175,0

125,0

125,0

 

25,0

25,0

 

05 05

ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია

28,0

30,0

30,0

 

30,0

30,0

 

 

 ხარჯები

28,0

30,0

30,0

 

30,0

30,0

 

 

    სუბსიდიები

28,0

30,0

30,0

 

30,0

30,0

 

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1 747,0

2 343,1

2 343,1

-

2 165,8

2 165,8

 

 

 ხარჯები

1 743,3

2 342,4

2 342,4

 

2 165,8

2 165,8

 

 

საქონელი და მომსახურება

3,6

5,2

5,2

 

15,0

15,0

 

 

    სუბსიდიები

195,2

297,7

297,7

 

280,0

280,0

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

1 473,3

1 802,9

1 802,9

 

1 791,7

1 791,7

 

 

    სხვა ხარჯები

71,2

236,6

236,6

 

79,1

79,1

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,4

0,7

0,7

-

 

 

 

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

 

 

 

-

0,0

0,0

 

 

 ხარჯები

 

 

 

 

0,0

0,0

 

 

    სუბსიდიები

 

 

 

 

0,0

0,0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

-

0,0

0,0

 

 06 01 02

ამბულატორიების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

-

 

 

 

-

-

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

 

 

 

 

 06 02

   სოციალური დაცვა

1 747,0

2 343,1

2 343,1

 

2 165,8

2 165,8

 

 

 ხარჯები

1 743,3

2 342,4

2 342,4

 

2 165,8

2 165,8

 

 

    საქონელი და მომსახურება

3,6

5,2

5,2

 

15,0

15,0

 

 

    სუბსიდიები

195,2

297,7

297,7

 

280,0

280,0

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

1 473,3

1 802,9

1 802,9

 

1 791,7

1 791,7

 

 

    სხვა ხარჯები

71,2

236,6

236,6

 

79,1

79,1

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,8

0,7

0,7

 

 

 

 

 06 02 01

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილმეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება

1,5

4,2

4,2

 

4,4

4,4

 

 

 ხარჯები

1,5

4,2

4,2

 

4,4

4,4

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

1,5

4,2

4,2

 

4,4

4,4

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

 

 

 

 

 

 

 06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება

186,5

270,0

270,0

 

283,5

283,5

 

 

 ხარჯები

186,5

270,0

270,0

 

283,5

283,5

 
 

საქონელი და მომსახურება

3,6

5,2

5,2

 

15,0

15,0

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

182,9

260,0

260,0

 

268,5

268,5

 

 

სხვა ხარჯები

 

4,8

4,8

 

 

 

 

 06 02 03

II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდების და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

12,7

16,0

16,0

 

16,8

16,8

 

 

 ხარჯები

12,7

16,0

16,0

 

16,8

16,8

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

12,7

16,0

16,0

 

16,8

16,8

 

 06 02 04

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი

198,9

298,4

298,4

 

280,0

280,0

-

 

 ხარჯები

195,1

297,7

297,7

 

280,0

280,0

-

 

    სუბსიდიები

195,1

297,7

297,7

 

280,0

280,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,8

0,7

0,7

 

 

 

 

 06 02 05

ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

9,6

71,1

71,1

 

22,6

22,6

-

 

 ხარჯები

9,6

71,1

71,1

 

22,6

22,6

-

 

სხვა ხარჯები

9,6

71,1

71,1

 

22,6

22,6

 

 06 02 06

იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება

256,7

353,1

353,1

 

381,3

381,3

-

 

 ხარჯები

256,7

353,1

353,1

 

381,3

381,3

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

196,5

226,2

226,2

 

350,0

350,0

 

 

სხვა ხარჯები

60,2

126,9

126,9

 

31,3

31,3

 

 06 02 07

95 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

26,3

37,0

37,0

 

40,0

40,0

-

 

 ხარჯები

26,3

37,0

37,0

 

40,0

40,0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

26,3

37,0

37,0

 

40,0

40,0

 

 06 02 08

ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა

44.2

44,0

44,0

 

 

 

-

 

 ხარჯები

44.2

44,0

44,0

 

 

 

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

44.2

44,0

44,0

 

 

 

 

 06 02 09

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე

91,1

99,0

99,0

 

104,0

104,0

 

 

 ხარჯები

91,1

99,0

99,0

 

104,0

104,0

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

91,1

99,0

99,0

 

104,0

104,0

 

 06 02 10

მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება

1,5

14,0

14,0

 

25,2

25,2

 

 

 ხარჯები

1,5

14,0

14,0

 

25,2

25,2

 

 

სხვა ხარჯები

1,5

14,0

14,0

 

25,2

25,2

 

 06 02 11

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება

918,1

1 136,3

1 136,3

 

1 008,0

1 008,0

 

 

 ხარჯები

918,1

1 136,3

1 136,3

 

1 008,0

1 008,0

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

918,1

1 136,3

1 136,3

 

1 008,0

1 008,0

 

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2025 წლის განმავლობაში ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურებებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 23. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 


მუხლი 24. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 25. დავალიანებების ანაზღაურება
მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 03-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2025 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.


მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 269.8 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  265.6 ათასი  ლარი.

გ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  4,4 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი’’ საქართველოს კანონის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 27. სარეზერვო ფონდი
2025 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 200,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 28. საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა
2025 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამის მოცულობა განისაზღვროს 25,0 ათასი ლარის ოდენობით.