,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 დეკემბრის N17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 დეკემბრის N17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 06
დოკუმენტის მიმღები ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/04/2025
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 02/05/2025
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2026
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.131.016417
06
30/04/2025
ვებგვერდი, 02/05/2025
190020020.35.131.016417
,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 დეკემბრის N17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №06

2025 წლის 30 აპრილი

ქ. ქობულეთი

 

,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 დეკემბრის N17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 დეკემბრის №17 დადგენილებაში (სსმ, 30/12/2024წ. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.131.016409) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილება დამტკიცდეს თანდართული  რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით მჭედლიშვილი




თავი I

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:

ლარი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი სახსრები

არასაკუ-არი სახსრები

საკუთარი სახსრები

არასაკუ-თარი სახსრები

საკუთარი სახსრები

არასაკუ-თარი სახსრები

შემოსავლები

61,159,010

61,159,010

-

67,740,838

67,740,838

-

92,112,530

92,112,530

-

გადასახადები

30,788,417

30,788,417

 

35,729,538

35,729,538

 

42,394,400

42,394,400

 

გრანტები

24,671,084

24,671,084

 

27,410,081

27,410,081

 

45,106,330

45,106,330

 

სხვა შემოსავლები

5,699,510

5,699,510

 

4,601,219

4,601,219

 

4,611,800

4,611,800

 

ხარჯები

40,978,049

40,978,048

-

45,115,764

45,115,764

-

59,209,999

59,209,999

-

შრომის ანაზღაურება

4,164,473

4,164,473

-

4,345,517

4,345,517

-

6,015,104

6,015,104

 

საქონელი და მომსახურება

4,667,222

4,667,222

-

4,581,783

4,581,783

-

5,127,776

5,127,776

 

პროცენტი

234,361

234,361

-

223,398

223,398

-

163,508

163,508

 

სუბსიდიები

21,409,615

21,409,615

-

23,548,275

23,548,275

-

30,734,969

30,734,969

 

გრანტები

-

-

-

-

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,928,064

2,928,064

-

3,363,369

3,363,369

-

2,785,671

2,785,671

 

სხვა ხარჯები

7,574,314

7,574,314

-

9,053,422

9,053,422

-

14,382,971

14,382,971

 

საოპერაციო სალდო

20,180,962

20,180,962

-

22,625,074

22,625,074

-

32,902,531

32,902,531

-

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

19,158,622

19,158,622

-

23,646,591

23,646,591

-

32,715,228

32,715,228

-

ზრდა

19,289,833

19,289,833

-

24,408,785

24,408,785

-

33,714,028

33,714,028

 

კლება

131,211

131,211

 

762,194

762,194

 

998,800

998,800

 

მთლიანი სალდო

1,022,340

1,022,340

-

-1,021,517

-1,021,517

-

187,303

187,303

-

ფინანსური აქტივების ცვლილება

106,234

106,234

-

-1,695,817

-1,695,817

-

- 330,670

-330,670

-

ზრდა

106,234

106,234

 

-

-

-

-

-

 

ვალუტა და დეპოზიტები

106,234

106,234

 

-

   

-

   

კლება

-

-

 

1,695,817

1,695,817

-

330,670

330,670

-

ვალუტა და დეპოზიტები

-

   

1,695,817

1,695,817

 

330,670

330,670

 

ვალდებულებების ცვლილება

-916,106

-916,106

-

-674,300

-674,300

-

-517,973

-517,973

-

კლება

-

   

-

   

-

   

საშინაო

916,106

916,106

-

674,300

674,300

-

517,973

517,973

 

ბალანსი

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:

ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი სახსრები

 არასაკუთარი სახსრები

 საკუთარი სახსრები

არასაკუთარი სახსრები

 შემოსულობები

61,290,221

68,503,032

68,503,032

-

93,111,330

93,111,330

-

 შემოსავლები

61,159,010

67,740,838

67,740,838

-

92,112,530

92,112,530

 

 არაფინანსური აქტივების კლება

 131,211

762,194

762,194

-

998,800

998,800

 

 გადასახდელები

61,183,987

70,198,850

70,198,850

-

93,442,000

93,442,000

-

 ხარჯები

40,978,048

45,115,764

45,115,764

-

59,209,999

59,209,999

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,289,833

24,408,785

24,408,785

-

33,714,028

33,714,028

-

ვალდებულებების კლება

916,106

674,300

674,300

-

517,973

517,973

-

 ნაშთის ცვლილება

106,234

-1,695,817

-1,695,817

-

-330,670

-330,670

-

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსავლები 92,112,530 ლარის ოდენობით. მათ შორის

 ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი 

ემოსავლები

სსახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი 

შემოსავლები

შემოსავლები

61,159,010

67,740,838

67,740,838

-

92,112,530

92,112,530

-

გადასახადები

30,788,417

35,729,538

35,729,538

 

42,394,400

42,394,400

 

გრანტები

24,671,084

27,410,081

27,410,081

 

45,106,330

45,106,330

 

სხვა შემოსავლები

5,699,510

4,601,219

4,601,219

 

4,611,800

4,611,800

 

 

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

 ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები განისაზღვროს 42,394,400 ლარის ოდენობით. მათ შორის:

 ლარი

 

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი 

შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

 გადასახადები

30,788,417

35,729,538

35,729,538

-

42,394,400

42,394,400

-

საშემოსავლო გადასახადი

 

-

   

-

   

დამატებული ღირებულების გადასახადი

23,266,209

29,787,255

29,787,255

 

36,394,400

36,394,400

 

ქონების გადასახადი

7,522,209

5,942,284

5,942,284

 

6,000,000

6,000,000

 

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

 ბიუჯეტის შემოსავლები გრანტებიდან (ტრანსფერები) განისაზღვროს 45,106,330 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

გრანტები

24,671,084

27,410,081

 45,106,330

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

24,671,084

27,410,081

 45,106,330

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

 

251,269

 42,330

სპეციალური ტრანსფერი

7,627,908

8,206,629

 12,564,000

მ.შ .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

7,627,908

8,206,629

 12,564,000

კაპიტალური ტრანსფერი

17,043,175

18,952,183

 32,500,000

მ.შ. საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი კაპიტალური გრანტი

500,000

   

 .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

16,543,175

18,952,183

 32,500,000

 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

 ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 4,611,800 ლარის ოდენობით. მათ შორის,

 ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

5,699,510

4,601,219

4,611,800

შემოსავლები საკუთრებიდან

712,633

591,189

750,000

პროცენტები

324,188

221,564

200,000

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

324,188

221,564

200,000

რენტა

388,445

369,626

550,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

104,527

48,363

200,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

283,917

321,263

350,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

979,392

938,957

1,052,100

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

956,551

920,853

1,002,100

სანებართვო მოსაკრებელი

592,860

532,217

641,400

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

592,860

532,217

641,400

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

210

   

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

37

4,419

 

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

363,444

384,216

360,700

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

22,841

18,104

50,000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

22,841

18,104

50,000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

2,940,573

2,731,220

2,500,000

შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები

1,066,912

339,853

309,700

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები

 ბიუჯეტისხარჯები განისაზღვროს 59,209,999 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 ლარი

ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

40,978,049

45,115,764

45,115,764

-

59,209,999

59,209,999

-

შრომის ანაზღაურება

4,164,473

4,345,517

4,345,517

-

6,015,104

6,015,104

-

საქონელი და მომსახურება

4,667,222

4,581,783

4,581,783

-

5,127,776

5,127,776

-

პროცენტები

234,361

223,398

223,398

-

163,508

163,508

-

სუბსიდიები

21,409,615

23,548,275

23,548,275

-

30,734,969

30,734,969

-

გრანტები

-

-

-

-

-

-

-

სოციალური უზრუნველყოფა

2,928,064

3,363,369

3,363,369

-

2,785,671

2,785,671

-

სხვა ხარჯები

7,574,314

9,053,422

9,053,422

-

14,382,971

14,382,971

-

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 32,715,228 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 33,714,028 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,289,833

24,408,785

33,714,028

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 998,800 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

131,211

762,194

998,800

ძირითადი აქტივები

50,000

 

998,800

არაწარმოებული აქტივები

81,211

762,194

 

მიწა

81,211

762,194

 

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით:

 ლარი

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

6,471,485

 6,757,740

9,827,407

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

6,202,704

 6,495,105

9,245,840

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

6,136,474

 6,470,005

8,540,740

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

66,230

 25,100

705,100

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

234,361

 223,398

263,575

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

34,420

 39,237

317,992

702

თავდაცვა

239,631

 -

-

7021

შეიარაღებული ძალები

239,631

 -

-

704

ეკონომიკური საქმიანობა

7,677,927

 10,516,505

13,827,239

7045

ტრანსპორტი

7,677,927

 10,516,505

13,827,239

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

7,677,927

 10,516,505

13,827,239

705

გარემოს დაცვა

5,490,638

 5,007,264

6,603,482

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

5,272,743

 4,828,433

5,992,142

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

217,895

 178,831

611,340

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

18,942,634

 21,832,276

32,306,793

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

9,990,226

 13,341,193

19,921,006

7063

წყალმომარაგება

5,538,589

 4,483,377

7,456,461

7064

გარე განათება

1,512,559

 1,957,891

3,084,361

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,901,261

 2,049,815

1,844,965

707

ჯანმრთელობის დაცვა

2,458,897

 2,694,779

2,774,256

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

2,458,897

 2,694,779

2,774,256

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

4,560,526

 5,727,505

7,578,750

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,247,010

 2,434,857

4,116,075

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

3,313,516

 3,292,648

3,462,675

709

განათლება

10,273,852

 12,687,880

13,951,737

7091

სკოლამდელი აღზრდა

7,751,459

 8,242,040

10,683,627

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

2,522,393

 4,445,841

3,268,110

710

სოციალური დაცვა

4,152,290

 4,300,601

6,054,363

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

324,294

 435,941

445,950

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

3,827,996

 3,864,660

5,608,413

 

მთლიანი ხარჯები

60,267,882

 69,524,550

92,924,027

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 32 902 531 ლარი ხოლო, მთლიანი სალდო 187 303 ლარის ოდენობით;

მუხლი 11. ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 330 670 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 ლარის ოდენობით.

3. განისაზღვროს ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 330 670 ლარის ოდენობით.

ფინანსური აქტვების კლება 330 670 ლარი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო ანგარიშებზე 2025 წლის 1 იანვრისათვის არსებული თავისუფალი ნაშთიდან გადასახდელების დასაფინანსებლად მიმართული სახსრები. 

მუხლი 12. ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -517 973 ლარის ოდენობით.

ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 517 973 ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის’’ ფარგლებში 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას 30 106 ლარის ოდენობით. ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლის ნაპირდაცვითი ნაგებობის რეაბილიტაციის ფარგლებში 2018 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას 124 115 ლარის ოდენობით და ქობულეთის წყალარინების პროექტის ფარგლებში 2010 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას 363 752 ლარის ოდენობით. 2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 2 865 087 ლარს, ხოლო 2025 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 2 183 669 ლარი.

 

თავი II

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

 მმართველობით სფეროში განხორციელებული პროექტები, მუნიციპალიტეტის მერიას აძლევს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.

მონაწილეობითი ბიუჯეტი, პრაქტიკაში გამოიყენებენ, როგორც (თანამონაწილეობითი ბიუჯეტირება), რომელიც ხელს უწყობს ინკლუზიური დემოკრატიას, იწვევს საჯარო სექტორის მოდერნიზაციასა, ხელისუფლების აღმასრულებელი შტოს საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების გაზრდას და წარმოადგენს მასსა და მოსახლეობას შორის დემოკრატიულ დიალოგისა და გადაწყვეტილების მიღების ეფექტიან პროცესს.

მუციპალიტეტის მიერ თანადაფინასნებით მონაწილეობას საგრანტო კონკურსებში, რომელსაც განახორცილებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია ან მის მიერ და ფუძნებული იურიდიული პირები. მოქმედი თუ შემოსული არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ საგრანტო კონკურს, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობს ადგილობრივი თვითმართველობა რაც საშუალებას აძლევს მოიგოს პროექტი და განახორციელოს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სოციალური მიმართულებით. აღნიშნული მიმართულებები მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტის წარმომამდენლობით და აღმასრულებელი რგოლების განვითარებისთვის და თანამედროვე მართვის სისტემის საფუძვლების დანერგვაში, რაც ხელს შეუწყობს პროგრამული ბიუჯეტის სრულყოფას.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

 

01 02 05

50 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და გენდერული თანასწორობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

საქართველოში გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის საკითხი განსაკუთრებულ გამოწვევას წარმოადგენს. მიუხედავად გადადგმული ნაბიჯებისა და გატარებული ღონისძიებებისა, დღემდე გადაუჭრელ პრობლემად რჩება ადგილობრივ დონეზე ქალების საზოგადოებრივი აქტიურობის ხარისხი და გენდერული თანასწორობა, რომელიც თავის მხრივ უზრუნველყოფდა ადგილობრივი თვითმმართველობის პროცესში ქალთა ჩართულობას.

არაერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიების მიუხედავად, საჭიროა დამატებითი აქტივობების განხორციელება, გენდერული თანასწორობის მიღწევის პროგრესის დაჩქარების მიზნით. ქალთა სოციალურ–ეკონომიკური გაძლიერება, ერთის მხრივ, გენდერული თანასწორობის ნიშვნელოვან იარაღს წარმოადგენს. მეორეს მხრივ, აღსანიშნავია მისი სოციალური მნიშვნელობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქალების მეტი ჩართულობისა და გააქტიურებისათვის ზრუნვა, ქალების, როგორც საზოგადოების სრულფასოვანი და თანაბარუფლებიანი წევრების განვითარების ხელშეწყობა. მცირე მეწარმეობის განვითარება, სტიმული, მოტივაცია და მაგალითი სხვა ქალებისთვის, რათა უფრო მეტად გააქტიურდნენ და მიიღონ მონაწილეობა არა მარტო მუნიციპალიტეტის მერიის მიზნობრივ პროგრამებში, არამედ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების, დონორების, მიერ გამოცხადებულ პროექტებში თავიანთი იდეების განსახორციელებლად.

ა) ქალების სოციალურ-ეკონომიკურად გაძლიერება და გააქტიურება;

ბ) მათი იდეების, მოსაზრებების განხილვა, განზოგადება;

გ) მათი დაინტერესების ამაღლება;

დ) მეტი ქალი ბიზნესში;

ე) მიგრაციის შეჩერების ხელშეწყობა;

ვ) ქალთაშემოსავლებისზრდისხელშეწყობა;

ზ) მეწარმე ქალთა წახალისების ღონისძიებების გატარება.

 

მუხლი 14.ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 45,779,267 ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ლარი

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

2025 წლის გეგმა

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 45,779,267

 

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

 16,911,600

 

 02 01 01

 ქუჩებისქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა 

და  ბორდიურებისკეთილმოწყობა

 5,333,215

 

 02 01 03

 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების 

კალაპოტის გასწორხაზოვნება

 80,259

 

 02 01 04

 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის

მიმართულებით მუნიციპალური   ტრანსპორტით 

(ავტობუსებითმომსახურეობა

 1,550,555

 

 02 01 05

 გარე განათების ღონისძიებები

 3,084,361

 

 02 01 06

 ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებებისსამუშაოები

 6,800,000

 

 02 02

 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

 და ექსპლოატაცია

 11,575,102

 

 02 02 01

 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები

 3,340,441

 

 02 02 02

 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპოლუატაცია

 7,456,461

 

 02 02 03

 სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა

 611,340

 

 02 02 04

 უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

 50,000

 

 02 02 05

 შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური

 116,860

 

 02 03

 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

 17,292,565

 

 02 03 01

 სკვერებისაპარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები

 14,013,202

 

 02 03 03

 საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

 750,000

 

 02 03 04

 აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

 12,000

 

 02 03 11

 ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ატრაქციონების 

შეძენა-მონტაჟი (12 ერთეული

 401,317

 

 02 03 12

 ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი ციხისძირის ცენტრის კეთილმოწყობა

 436,308

 

 02 03 13

 ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი გვარას 

ცენტრის კეთილმოწყობა

 279,907

 

 02 03 14

 ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი ქვედა აჭყვას ცენტრის კეთილმოწყობა

 623,583

 

 02 03 15

 ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი აჭის 

ცენტრის კეთილმოწყობა

 300,000

       
 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

 
 

02 01

16 911 600

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

 

პროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში გზების მშენებლობას და გენდერულად მგრძნობიარე და პასუხისმგებლიანი საგზაო ინფრასტრუქტურის შექმნას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას. მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 20% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება. სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 5 ქვეპროგრამა:
-
ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა:
 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების კალაპოტის გასწორხაზოვნება;
- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობა;
-
 გარე განათების ღონისძიებები;

- ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოები;
გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე. საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა. გზების რეაბილიტაციის პროცესში გაიმართება კონსულტაციები ადგილობრივ მოსახლეობასთან, უზრუნველყოფილი იქნება ქალებისადაკაცებისთანაბარიჩართულობა. მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე საგზაო ინფრასტრუქტურა, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით მოხდება გზების ადაპტირება, ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები.

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო მიზანია: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ფორს-მაჟორული პირობების არსებობისას მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო მომსახურებით; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
პროგრამის საბოლოო შედეგი: გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით რეაბილიტირებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა; მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა;

 

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა;
მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები

 გენდერული

 დიახ

     

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

 

02 01 01

5 333 215

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე. ბოლო წლების განმავლობაში, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია.
გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2025 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ფინანსდება 7 ქვეპროგრამა:

  • საგზაო მონიშვნები;
  • ვიდეოკამერების ექსპლოატაცია;
  • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობა;
  • . ქობულეთში, რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები;
  • . ქობულეთი, აღმაშენებლის გამზირი №318-ის მიმდებარედ გადასასვლელის კეთილმოწყობის სამუშაოები;
  • . ქობულეთში, აღმაშენებლის გამზირის N86‐ის მიმდებარედ გზის გამყოფისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა;
  • . ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირის ტროტუარების (ორივე მხარეს) მოწყობა (I ეტაპი).

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო მიზანია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე არსებული გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ფორს-მაჟორული პირობების არსებობისას მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო მომსახურებით; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება,

პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება;

გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ღამის საათებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა.

პროგრამის შუალედური შედეგი: გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა,გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი, ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა, მათ შორის შშმ პირებისა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა დღეღამის განმავლობაში.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

02 01 02

63 210

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მოწყობას სამუშაოებსს

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მოწყობის სამუშაოები

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროექტის ფარგლებში გატარდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება

მგზავრთა კომფორტული გადაადგილება (ტრანსპორტის მოლოდინში მყოფი მგზავრების მოცდა-დასვენების პირობების შექმნა)

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების კალაპოტის გასწორხაზოვნება

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

 

02 01 03

80 259

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების შესართავებთან ტერიტორიის მოწესრიგება. 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების კალაპოტის გასწორხაზოვნება

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო მიზანია მდინარეების შესართავებთან ტერიტორიის მოწესრიგება.

 პროგრამის საბოლოო შედეგი: გასწორხაზოვნებული მდინარეებს კალაპოტი

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით ტრანსპორტით მომსახურეობის პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

02 01 04

1 550 555

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახური და ... , ,ქობულეთის ტრანსრეგულირების» 

ქვეპროგრამის აღწერა

ქობულეთის ტრანსრეგულირება მიმდინარე ეტაპზე უზრუნველყოფს მგზავრთა რეგულარულ გადაყვანას რაიონის სხვადასხვა მიმართულებით და ქალაქ ბათუმში. თვის განმავლობაში კომპანიის მიერ მოსახლეობისადმი გაწეული მომსახურეობა შეადგენს საშუალოდ 26400 მგზავრთა ბრუნვას ემსახურება 15 სამარშუტო ხაზს. ესენია: ქობულეთი -ბათუმი; ჯიხანჯური-ბათუმი, აჭყვისთავი -ბათუმი, ჩოლოქის მეურნეობა-ბათუმი, ქობულეთი-ჭახათი, დაგვა-ქობულეთი, ზედა ხუცუბანი-ქობულეთი, ქობულეთი - ზენითი; ქობულეთი - კვირიკე, ქობულეთი - ზედა კვირიკე, ქობულეთი-ზედა სამება; ქობულეთი ქვედა სამება; ქობულეთი ოჩხამური; რკინიგზის სადგური- აღმაშენებლის ქუჩა და რკინიგზის სადგური -რუსთაველის ქუჩა (ორი ავტობუსი)ყოველდღიურად საშუალოდ 950-1100 მგზავრს ემსახურება და შემოსავალი შეადგენს 950 -1050 ლარს, ხოლო ხარჯი 3750 ლარს. აქედან გამომდინარე ყოველდღიური ზარალი შეადგენს 2700 ლარს. ამიტომ მუნიციპალიტეტი იღებს ვალდებულებას შეინარჩუნოს მგზავრობის ფიქსირებული მინიმალური საფასური. არსებული ფინანსური გაანგარიშებით საწარმოს შემოსავლებიარ არისსაკმარისი შეუფერხებელი მუშაობისათვის. საწვავისა და სათადარიგო ნაწილების ფასის მზარდი ტენდენციიდან გამომდინარე საწარმოსშემოსავლები ხარჯებთან მიმართებაში უარყოფითია. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს წლის განმავლობაში ცალკეული თვეების მიხედვით სატრანსპორტო კომპანიის მიერ წარმოქმნილი საოპერაციო დეფიციტის დაფარვას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალური საატრანსპორტო სერვისის შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

პროგრამის შუალედურუ შედეგი: უზრუნველყოს შეუფერხებელი და ეფექტური მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისი,

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ღონისძიებები

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

02 01 05

3 084 361

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; ქუჩების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა. ინანსდება შემდეგი ქვეპროგრამები;

  • გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
  • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გარე განათების მოწყობა.

გარე განათების სისტემის მოწყობა გენდერულად მნიშვნელოვანია, რადგან გაუნათებელი ქუჩები განსაკუთრებით რისკის შემცველია ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირებისთვის. გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება ამცირებს დანაშაულის რისკებს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო მიზანია: გარე განათების სისტემის გაფართოება და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქობულეთის ყველა სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 8183 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა.

გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების 8183 სანათი წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.

გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:

 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;

 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;

 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას. პროგრამის საბოლოო შედეგი: გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით მოწყობილი გარე განათების სისტემა,

ღამის საათებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;

გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;

პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;

მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 100%;

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოები

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

02 01 06

6 800 000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების გატარება, სამუშოები განხორცელდება როგორც დაზარელებულთა სახლის ტერიტორიაზე, ასევე მისასვლელ გზებზე.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უხვი ნალექის შედეგად გააქტიურებული მეწყრული პროცესებით მიყენებული ზარალის ლიკვიდაციის მიზნით განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშოების ჩატარება. სტიქიური მოვლენებისგან დაცული მოსახლეობა.

პროგრამის საბოლოო შედეგი: სტიქიური მოვლენებისგან დაცული მოსახლეობა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

02 02

11 575 102

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის აღწერა: ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 5 ქვეპროგრამა:

- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები;

- წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპოლუატაცია;

-სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა;

-უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი;

-შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური;

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე კომონალური ინფრასტრუქტურა.

 გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით მოწყობილი კომუნალური ინფრასტრუქტურა; ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;

წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად;

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა

მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები

გენდერული

დიახ

 

 

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

02 02 01

3 340 441

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 10 ქვეპროგრამა:

  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის სამუშაოები;
  • მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია;
  • ქ. ქობულეთი აღმაშენებლის ქ. №1-3 და მემედ აბაშიძის 4-6-ის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სკვერების კეთილმოწყობა
  • ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა №162ბ-ს , მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სკვერის კეთილმოწყობა
  • ქ. ქობულეთში, კომახიძის №100-ის მიმდებარედ, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სკვერის კეთილმოწყობა
  • ქ. ქობულეთი. სოფელ ბობოყვათში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს სკვერის კეთილმოწყობა,
  • ქ. ქობულეთი, რუსთაველის №162ა-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები,
  • დაბა ჩაქვი, ბათუმის ქ. №18 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს სკვერის კეთილმოწყობა,
  • დაბა ჩაქვი, თამარ მეფის ქ. №24-26-28-32 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს სკვერის კეთილმოწყობა,
  • ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, მუხაესტატეში, ჩაის ფაბრიკის მრავალბინიანი საცოხვრებელი სახლი ეზოს სკვერის კეთილმოწყობა.

 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების დროს გათვალისწინებულია მოსახლეობის საჭირობები, განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მოწყვლადი ჯგუფების ინტერესების შესაბამისად გარემოს მოწესრიგება

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა: ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის. მრავალბინიანი საცოხვრებელი სახლების მოწესრიგება: სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპოლუატაცია

2025 წლის დაფინანსება

 ლარში

02 02 02

7 456 461

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახურიშპს "ქობულეთის წყალიდა ()იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი ";

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. ასევე განხორციელდება შპს "ქობულეთის წყალის" სუბსიდირება. წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 3 ქვეპროგრამისაგან:,

წყალმომარაგების სისტემის გამართული ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია. წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული საჭიროებები და სამუშაოების განხორციელების შედეგად მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე ინფრასტრუქტურა. წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის. გენდერული როლების გათვალისწინებით სოფლად მცხოვრები ქალები მეტად არიან ჩართული შინამეურნეობის მართვაში. გამართული წყალმომარაგება ქალებს შეუმსუბუქებს საოჯახო საქმეებს და ნაკლებად მოუწევთ ფიზიკური შრომა (შორი მანძილიდან წყლის მოტანა, ხელით რეცხვა და სხვა), ექნებათ სხვადასხვა საოჯახო ტექნიკის გამოყენების საშუალება,

 

 

 წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები:

  • სოფელ გვარაში (ცენტრი) 2 ერთეული ჭაბურღილის მოწყობა რეზერვუარით, სოფელ ხუცუბანში (ცენტრის მიმართულება) 2 ერთეული ჭაბურღილის მოწყობა, არსებული ჭაბურღილის მილის გასწორება და ახალი მაგისტრალის დამატება, სოფელ ალამბარში 2 ერთეული ჭაბურღილის მოწყობა;
  • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. დაგვაში მე-5 უბნის წყალმომარაგების სისტემების მოწყობა/რეაბილიტაცია;
  • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელი დაგვას (ლაზისტანში), წყალმომარაგების სისტემების მოწყობა/რეაბილიტაცია;
  • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ ხუცუბანში სასმელი წყლის გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა;
  • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ წყავროკაში ორი ერთეული ჭაბურღილის მოწყობა;
  • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა კვირიკეში წყალსადენის სისტემის მოწყობა;

შპსქობულეთის წყალი“;

()იპქობულეთის სოფლის წყალი“;  

ქალაქ ქობულეთში საქლორატორის რეაბილიტაცია.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;

წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

02 02 03

611 340

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროექტის ფარგლებში მოხდება დაზიანებული საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია.

- ქალაქ ქობულეთში, ფიჭვნარის საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის მოწყობა;

- სანიაღვრე მილების შეძენა;

 - ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებში არსებული დაზიანებული ცენტრალური კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;

საკანალიზაციო სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად. უზრუნველყოფილია ჩამდინარე წყლების სისტემების გამტარუნარიანობა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

02 02 04

50 000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უნებართვო, უსახური და ამორტიზირებული შენობა - ნაგებობების (მიშენებების) სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გაწმენდა უნებართვო, უსახური, ამორტიზირებული შენობა ნაგებობებისაგან. განხორციელებული უნებართო, უსახური და ამორტიზირებული შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

02 02 05

116 860

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური და შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური

ქვეპროგრამის აღწერა

დაგეგმილი პროფილაქტიკური სადეზინსექციო სამუშაოების ჩატარება დაკავშირებულია მავნე მწერებისა და მღრნელების მაქსიმალურ შემცირებასთან მოსახლეობის ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. სამუშაოები ჩატარდება შემდეგი მიმართულებით: მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებისა და სარდაფების დეზინსექცია და მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებისა და სარდაფების დერატიზაცია თვეში ერთჯერ,

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მაღალი რისკის ზონებში დერატიზაცია-დეზინსექციის ჩატარება. განხორციელებულია დერატიზაციადეზინსექციის ღონისძიებები

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

02 03

17 292 565

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა, სარეკრეაციო და გამწვანებული ტერიტორიების გაფართოება. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 9 ქვეპროგრამა:

- სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები;

-შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

- საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა;

-აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი;

- ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი (12 ერთეული);

- ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი ციხისძირის ცენტრის კეთილმოწყობა;

-ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი გვარას ცენტრის კეთილმოწყობა;

- ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი ქვედა აჭყვას ცენტრის კეთილმოწყობა;

- ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი აჭის ცენტრის კეთილმოწყობა.

პროგრამის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების შედეგად მოეწყობა გენდერულად პასუხისმგებლიანი ინფრასტრუქტურა.მოეწყობა გენდერულად პასუხისმგებლიანი ღია დასასვენებელი სივრცეები, სადაც მოსახლეობას, მათ შორის მოწყვლად ჯგუფებს (შშმ პირებს, ახალგაზრდებს, მოხუცებს, ბავშვებს და ქალებს)შეუფერხებლად შეუძლიათ ამ სივრცეებით, პარკებით, სკვერებითა და მოედნებით, სარგებლობა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნა, შედეგად გენდერული ასპექტების გათვალისწინებითკეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი, მოსახლეობას აქვს დასვენების და გართობის ზონა

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა;

მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები

გენდერული

დიახ

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები

2025 წლის დაფინანსება

ლარში

02 03 01

14 013 202

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი ხარჯებიკერძოდ:

  • ქ. ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის №271-ში სკვერის მოწყობა;
  • ქალაქ ქობულეთში, ახალი სანაპირო ზოლის (ზღვისპირა პარკი) მოწყობა (I ეტაპი);
  • ქ. ქობულეთში გელაურის დასახლებაში კაიკაციშვილის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა;
  • ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, მტს-ის სანაპიროს (სკვერი) კეთილმოწყობის სამუშაოები;
  • ქ. ქობულეთში, ეკო-პლაჟის სკვერის მოწყობა;
  • ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის გამზირი №578-ის მოპირდაპირედ სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოები;
  • ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, ცეცხლაურში, ლიმონტრესტის დასახლებაში, სკვერის მოწყობა;
  • ქ. ქობულეთში სკვერებში ღობეებისა და გარე განათების სისტემის მოწყობის სამუშაოები;
  • ქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის გამზირი №141-ში, ეზოს სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები;
  • ქ. ქობულეთი, 9 აპრილის ქუჩა №109 (დევნილთა სახლი) ეზოს სკვერის რეაბილიტაცია;
  • ქ. ქობულეთი, მემედ აბაშიძის ქუჩაზე სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოები;
  • ქ. ქობულეთში, თამარ მეფის №88-ს ეზოს/სკვერის რეაბილიტაცია;
  • ქ. ქობულეთში გელაურის დასახლებაში, პუშკინის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა;
  • საშხაპეებისა და გასახდელების მოწყობა (20 ერთეული საშხაპე, 20 ერთეული გასახდელი, 3 ერთეული საშხაპე (ცხოველების));
  • ქობულეთის ცენტრალური მოედნის მოდერნიზაცია;
  • ქ. ქობულეთში, ლესელიძის N1-ში სკვერის რეაბილიტაცია;
  • ქ. ქობულეთში გელაურის დასახლებაში ჩოგბურთის მოედნის მოწყობა.
 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენება, შედეგად კეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი, კმაყოფილი მოსახლეობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული კულტურული და სამედიცინო ობიექტების ინფრასტრუქტურის განახლება.

   

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

2025 წლის დაფინანსება

ლარში 476 248

 

02 03 02

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის ხარჯები, კერძოდ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სამედიცინო პუნქტების მოწყობა/რეაბილიტაცია;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მუნიციპალური შენობებისა სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რეაბილიტაცია

ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის N-140-ში მდებარე ყოფილი არქივის შენობის სარემონტო სამუშაოები

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიხანჯურსა და სოფელ ცეცხლაურში ადმინისტრაციული შენობის მოწყობა.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენება, შედეგად კეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი, კმაყოფილი მოსახლეობა. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიხანჯურსა და სოფელ ცეცხლაურში ადმინისტრაციული შენობის მოწყობა

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო პროექტების შეძენა

2025 წლის დაფინანსება

ლარში 750 000

02 03 03

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამომავლოდ განსახორციელებელი სხვადასხვა პროექტების საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქობულეთის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტიდან სამომავლოდ განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამზადება

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

2025 წლის დაფინანსება

ლარში 12 000

02 03 04

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს აზომვითი ნახაზების შედგენას

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო-სამეურნეო და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები (გარდა კერძო საკუთრებაში არსებული მიწებისა) დარეგისტრირება პრიორიტეტულად მიგვაჩნია, რადგან იგი საშუალებას მოგვცემს შემდგომში მართული იქნას პრივატიზაციის პროცესები, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო შემოსავლებს.
 მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პირობებიანი აუქციონის ფორმით განკარგვა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თანამედროვე ტურისტული და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მშენებლობას, ქალაქის, დაბებისა და სოფლების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, დამსვენებლებისა და ტურისტების რაოდენობის ზრდას და ნაწილობრივ გადაჭრის დასაქმების პრობლემას.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი (12 ერთეული)

2025 წლის დაფინანსება

ლარში

02 03 11

401,317

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ატრაქციონის შეძენა მონტაჟი (12 ერთეული)

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი ციხისძირის ცენტრის კეთილმოწყობა

2025 წლის დაფინანსება

ლარში

02 03 12

436 308

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი ციხისძირის ცენტრის მოწესრიგდება ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურა: მოეწყობა ბორდიურები და ტერიტორია მოპირკეთდება დეკორატიული ფილებით

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი ციხისძირის ცენტრის კეთილმოწყობა

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს სოფლის ცენტრებში ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ტურისტებისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნას და ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას.

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი გვარას ცენტრის კეთილმოწყობა

2025 წლის დაფინანსება

ლარში

02 03 13

279 907

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი გვარას ცენტრის მოწესრიგდება ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურა: მოეწყობა ბორდიურები და ტერიტორია მოპირკეთდება დეკორატიული ფილებით

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი გვარას ცენტრის კეთილმოწყობა

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს სოფლის ცენტრებში ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ტურისტებისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნას და ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას.

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი ქვედა აჭყვას ცენტრის კეთილმოწყობა

2025 წლის დაფინანსება

ლარში

02 03 14

   

623 583

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი ქვედა აჭყვას ცენტრის მოწესრიგდება ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურა: მოეწყობა ბორდიურები და ტერიტორია მოპირკეთდება დეკორატიული ფილებით

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი ქვედა აჭყვას ცენტრის კეთილმოწყობა

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს სოფლის ცენტრებში ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ტურისტებისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნას და ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას.

   

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი აჭი ცენტრის კეთილმოწყობა

2025 წლის დაფინანსება

ლარში

02 03 15

300 000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი აჭი ცენტრის კეთილმოწყობა პროექტის ფარგლებში სოფლის ცენტრში მოწესრიგდება ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურა: მოეწყობა ბორდიურები და ტერიტორია მოპირკეთდება დეკორატიული ფილებით, დამონტაჟდება ახალი გარე განათების სისტემა,

 
 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს სოფლის ცენტრებში ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ტურისტებისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნას და ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას.

 

მუხლი 15. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 7,872,717 ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

დასახელება

2025 წლის გეგმა

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 7,872,717

 03 01

 მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

 5,992,142

 03 01 01

 დასუფთავების ღონისძიებები

 85,000

 03 01 02

 ()იპ ქობულეთის სანდასუფთავება

 5,707,142

 03 01 03

 სანაგვე კონტეინერების შეძენა (300 ერთეული)

 200,000

 03 02 

 გარემოს დაცვა

 1,880,575

 03 02 01

 ()იპ ქობულეთის გამწვანება

 966,105

 03 02 02

 ()იპ ქობულეთის პარკი

 914,470

კოდი

პროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

03 01

5 992 142

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური და ()იპ ქობულეთის სანდასუფთავება

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიის დასუფთავება,რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვას, ნარჩენების შეგროვებასდა გატანას. ნარჩენების მართვის პროცესში მოხდება გენდერული ასპექტების გათვალისწინება.მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. მთელი წლის განმავლობაში ა(ა)იპ „ ქობულეთის სანდასუფთავება მუნიციპალურ ტერიტორიის, 22 სოფლის დაგვა დასუფთავებას ასვე მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებლო ნარჩენების გატანას ჯამში სანდასუფთავების სამსახური ემსახურება 98 090, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელ მოქალაქეს.

დასუფთავების ღონისძიებები;

ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება;

სანაგვე კონტეინერების შეძენა (300 ერთეული).

მუნიციპალიტეტებში ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება , განსაკუთრებით კი ქალებისთვის მნიშვნელოვანია, რადგან ძირითადად ქალები არიან ჩართული საოჯახო საქმეებში და მათი არაანაზღაურებადი შრომის ნაწილია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებზე ზრუნვა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივი სუფთა გარემოს არსებობა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა;

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა;

მიზანი 12 - მდგრადი მოხმარება და წარმოება

გენდერული

დიახ

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

 დასუფთავების ღონისძიებები

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

03 01 01

85 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დასუფთავების ღონისძიებები (მაწანწალა ცხოველების დაჭერა, ტრანსპორტირება და დაჭერილი ცხოველების გაუვნებელყოფა) დაგეგმილია მაწანწალა ცხოველების (ძაღლების) პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები: დაჭერა და ტრანსპორტირება; ევთანაზია (ჰუმანური დაძინება ნარკოზით); სტერილიზაცია; კასტრაცია; ვაქცინაცია და დაბირკვა. 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივი სუფთა გარემოს არსებობა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა;

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

 ()იპ ქობულეთის სანდასუფთავება

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

 

03 01 02

5 707 142

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ()იპ ქობულეთის სანდასუფთავება

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიის დასუფთავება, რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვას, ნარჩენების შეგროვებას და გატანას. მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. მთელი წლის განმავლობაში ა(ა)იპ „ ქობულეთის სანდასუფთავება მუნიციპალურ ტერიტორიის, 22 სოფლის დაგვა დასუფთავებას ასვე მუნიციპალიტეტის მთელი მთელი ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებლო ნარჩენების გატანას ჯამში სანდასუფთავების სამსახური ემსახურება 98090, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელ მოქალაქეს, ამ საქმიანობას ემსახურება 328 ადმინისტრაცია.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივი სუფთა გარემოს არსებობა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა;

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სანაგვე კონტეინერების შეძენა (300 ერთეული)

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

03 01 03

200,000

პროგრამისგანმახორციელებელისამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამისაღწერა

სანაგვე ურნების განთავსება ხელს შეუწყობს ტურისტული ადგილებში სისუფთავის შენარჩუნებას, რაც უკავშირდება ტურისტული მომსახურების ხარისხს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებლად შეძენილი იქნება სანაგვე ურნები (300 ერთეული)

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ეკოლოგიური და სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

 ()იპ ქობულეთის გამწვანება

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

 

03 02 01

966 105

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ()იპ ქობულეთის გამწვანება

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო-სამეურნეო და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები (გარდა კერძო საკუთრებაში არსებული მიწებისა) დარეგისტრირება პრიორიტეტულად მიგვაჩნია, რადგან იგი საშუალებას მოგვცემს შემდგომში მართული იქნას პრივატიზაციის პროცესები, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტოშემოსავლებს.
 მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პირობებიანი აუქციონის ფორმით განკარგვა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თანამედროვე ტურისტული და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მშენებლობას, ქალაქის, დაბებისა და სოფლების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, დამსვენებლებისა და ტურისტების რაოდენობის ზრდას და ნაწილობრივ გადაჭრის დასაქმების პრობლემას. პროგრამის ფარგლებში ასაევე ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნარგგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება. განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში და პარკებში მოსახლეობისთვის სასიამოვნო, ჯანსაღი გარემოს შექმნა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

()იპ ქობულეთის პარკი

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

03 02 02

914 470

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

()იპ ქობულეთის პარკი

ქვეპროგრამის აღწერა

მცენარეების მოვლა პატრონობა: ხე-მცენარეების დეკორატიული სხვლა, გადამხმარი და დაზიანებული ხე მცენარეების ამოძირკვა და გატანა, სასუქის და მიწის შეტანა, ხე-მცენარეების გადაბელვა, ხე-მცენარეების შეხვევა გახსნა სეზონურად, მწვანე ნარგავების მორწყვა, ტერიტორიის ჰერბიციდებით დამუშავება, ხე-მცენარეების შეღებვა ჩაუმქრალი კირით, ხე-მცენარეების ირგვლივ შემობარვა გათოხნა-გაფხვიერება, სეზონური მოყვავილე ერთწლიანი ყვავილების დარგვა და ამოღება, მცენარეების ირგვლივ გამარგვლა-გამოხილვა, მცენარეების შეწამლვა შხამქიმიკატი

 მწვანე ზოლის მოვლა-პატრონობა: გაცელვითი სამუშაოები 83739 კვ.მ. დაფოცხვა გაწმენდა. არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა,შენახვა პატრონობა (მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები): განათების სისტემის მიმდინარე შეკეთება, დაზიანებული ნათურების შეცვლა, სავალი ბილიკების და ბორდიურების შეკეთება გამოცვლა. შადრევნების (სულ 5 ერთეული) მოვლა-პატრონობა, ღობეების, სკამების, განათების ბოძების, სანაგვე ურნების, ატრაქციონების, ტრენაჟორების, შენობა-ნაგებობების და ა.შ. მიმდინა-რე რემონტი, აღდგენა/შეღებვა. ტერიტორიების დალაგება-დასუფთავება: სავალი ტერიტორიის (სულ 25862 კვ.მ.) დახვეტა, დალაგება, ნაგვის ურნების დაცლა. საპირფარეშოების დალაგება (სულ 8 ერთეული). ქობულეთის პარკებისა და სკვერების მოვლა პატრონობა, განაშენიანება

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქობულეთის პარკებისა და სკვერების მოვლა პატრონობა, განაშენიანება

 

მუხლი 16. განათლების ხელშეწყობა

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 12,150,215 ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ლარი

 დასახელება

2025 წლის გეგმა

04 00

განათლების ხელშეწყობა

 12,150,215

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

 12,150,215

04 01 01

()იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

 10,683,627

04 01 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

 1,466,588

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

04 01

12,150,215

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

()იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება, ქობულეთის მუნიცპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური და განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 29 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 3295 ბავშვი. (მათ შორის გოგო 50.8 %, ბიჭი 49.2%). ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 631 აღმზრდელი, სხვა პერსონალი და ადმინისტრაცა. 

 "სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირებისპროგრამის მიზანია: ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების, დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა.

-()იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია, ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შექმნითა და ინკლუზიური სწავლების დანერგვით იქნმება თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველა ბავშვისთვის. ამასთან ხელს უწყობს 2-დან 6-წლამდე ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რადგან მშობლებს, განსაკუთრებით კი დედებს უთავისუფლდებათ დრო და საშუალება ეძლევათ დასაქმდნენ, რაც მნიშვნელოვანია ოჯახის მატერიალური მდგომარების გაუმჯობესებისა და ქალთა ეკონომიკური თავისუფლებისთვის.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება საქართველოს მოქმედი კანმდებლობით დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების, დაწესებულებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 3500-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 80%-ს შეადგენს

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის

მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა

გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები

დიახ

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

()იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

04 01 01

10 683,627

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

()იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება და განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 29 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 3295 ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 631 აღმზ "სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების “ პროგრამის მიზანია: ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების, დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება საქართველოს მოქმედი კანმდებლობით დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების, დაწესებულებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 3295-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 80%-ს შეადგენს

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

 საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

04 01 02

1 466 588

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიცპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია

- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა. 

- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა კვირიკეში საბავშვო ბაღის მშენებლობა,

- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარას და კვირიკეს საბავშვო ბაღში გათბობის ქვაბის და სამზარეულოს აგრეგატების მოწყობის სამუშაოები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

საბავშვო ბაღების მშენებლობა/რეაბილიტაცია, ბაღების კეთილმოწყობა, აშენებულია ახალი საბავშვო ბაღები; მოწესრიგებულია საბავშვო ბაღის ეზოები

 

მუხლი 17. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 8,465,802 ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ლარი

 დასახელება

2025 წლის გეგმა

05. 00

კულტურარელიგიაახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

8,465,802

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

3,987,827

05 01 01

()იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

786,222

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

240,000

05 01 03

სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა

678,510

05 01 04

სპორტული მოედნების მოწყობა

1,993,020

05 01 05

შპს ქობულეთის სტადიონი

290,075

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

4,477,975

05 02 01

()იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა"

1,015,300

05 02 02

()იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

1,367,640

05 02 04

გურამ თამაზაშვილის სახელობის ()იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"'

1,018,300

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

97,500

05 02 06

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

73,800

05 02 07

()იპ ქობულეთის მუზეუმი

415,435

05 02 08

წარმატებულ სტუდენტთა წახალისება

310,000

05 02 10

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება

180,000

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

()იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

05 01 01

786 222

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

()იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა და განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ბავშვთა და მოზართდა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში.სასპორტო სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება. სკოლაში არსებული სპორტის სახეობაში მომეცადინე სპორტსმენთაგან ეროვნული ნაკრები გუნდების რეზერვის მომზადება, სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება.

ქვეპროგრამის და მიზანი სპორტულ-გამაჯანსაღებელ, პროფესიულ სასპორტო და სპორტულ მეთოდური საქმიანობა.

ქვეპროგრამა ხელს უწყობს სპორტულ აქტივობებში გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის განხორციელებას და სპორტული წრეების საქმიანობაში გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

- ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია;
 - მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში.
-გამოვლენილი ახალგაზრდები, რომელთაც აღმოაჩნდათ განსაკუთრებული ნიჭი და შესაძლებლობები. პერსპექტიული მოსწავლე სპორტსმენების შერჩევა, სასპორტო სკოლის და მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდების დაკომპლექტება და სპორტსმენთა მიერ მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევა.

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის

მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა
მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა 

გენდერული

დიახ

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

05 01 02

240 000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება: სპორტული ღონისძიებების დაფინანსების მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს სპორტის მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება და მათი განხორციელების კოორდინაცია. პროგრამა ემსახურება სპორტული ღონისძიებების დაგეგმვასა და ორგანიზებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაციას, სპორტსმენთა პროფესიული ზრდის ხელშეწყობას, ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ დაგეგმილ ტურნირებში ადგილობრივ სპორტსმენთა ჩართულობის ზრდას, პერსპექტიული ახალგაზრდების გამოვლენას, გამარჯვებულ სპორტსმენთა დაჯილდოვებას.

ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდთაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება.

ქობულეთელი სპორტსმენების/მწვრთნელების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა-წახალისება.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: 1. პირველობა „მხიარულითამაშებში“-ქობულეთისმუნიციპალიტეტისსაჯარო და კერძოსკოლებისსპორტის მასწავლებელთა შორის“. 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასკოლო სპორტულიოლიმპიადა; 3. ტურნირი მინი-ფეხბურთში სლოგანით „არა-ნარკოტიკს“! 4.1 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენების სხადასხვა სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა. 4.2 გამარჯვებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა წახალისება ფინანსური ჯილდოთი. 5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მოქმედი სპორტის სხვადასხვა სახეობის გაძლიერება და მხარდაჭერა.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მოქმედი სპორტის სხვადასხვა სახეობის გაძლიერება და მხარდაჭერა

ქვეპროგრამა მოიცავს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მოქმედი ფასიანი სპორტული სახეობების (ოლიმპიური და არაოლიმპიური) დაფინანსებას, როგორიცაა: კალათბურთი, ფეხბურთი, კრივი, ფარიკაობა და სხვა, რომლებიც მუნიციპალიტეტში ფუნქიონირებენ და მათში გაწევრიანებულია გოგონებიცა და ვაჟებიც. აღნიშნული სპორტული სექციებიდან სპორტსმენები აქტიურად უნდა ღებულობდნენ მონაწილეობას სხვადასხვა სპორტულ შეჯიბრებებში, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო დონეზე. ფინანსური მხარდაჭერის გაწევა გულისხმობს: მომართვის საფუძველზე დახმარების გაწევას - უნიფორმების, შეკრებების, ინვენტარის, იჯარის თანხის გადახდასდა სხვა. ეს თანხა ერთ კონკრეტულ სპორტულ სექციაზე, წლიურად უნდა შეადგენდეს ჯამში - 15 000 ლარს - მოთხოვნის შემთხვევაში შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

- ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია;
 - მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში.
-გამოვლენილი ახალგაზრდები, რომელთაც აღმოაჩნდათ განსაკუთრებული ნიჭი და შესაძლებლობები. პერსპექტიული მოსწავლე სპორტსმენების შერჩევა, სასპორტო სკოლის და მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდების დაკომპლექტება და სპორტსმენთა მიერ მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევა. სპორტისადმი გაზრდილი ინტერესი ახალგაზრდებში და საზოგადოების ჩართულობა სპორტის სხადასხვა სახეობებში

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

05 01 03

678 510

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

სპორტულ-გამაჯანსაღებელ, პროფესიულ სასპორტო და სპორტულ მეთოდური საქმიანობა.

პროგრამებისმიზანია: მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ჩატარებული მეტი სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება და მასში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობის ზრდა.

რაგბის სპორტული კლუბი საქართველოს ეროვნული სარაგბო ჩემპიონატისა და გათამაშებებში, ბ. ლიგის, დასავლეთ საქართველოს და საქართველოს ჩემპიონატზე მონაწილეობისას შეეცდება დაიკავოს საპრიზო ადგილები, ვინაიდან მისი ამოცანაა, შექმნას ბრძოლისუნარიანი გუნდი და წარმატებით ასპარეზობების შედეგად, სამომავლოდ დამკვიდრდეს უმაღლეს ლიგაში. გარკვეული ფინანსური მხარდაჭერა გავლენას მოახდენს გუნდების შემდგომ გაძლიერებასა და წარმატებით ასპარეზობაზე. სარაგბო გუნდი წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, ეტაპობრივად გამოიყენებს ბიუჯეტით გათვალისწინებულ ხარჯებს: შრომითი ანაზღაურების, ოფისის ხარჯების, საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატებსა და გათამაშებებში მონაწილეობის შენატანის, გუნდების საწვრთნელი შეკრებების, ტრანსპორტის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის, მივლინების, ღონისძიებების ორგანიზების დაფინანსების, სამედიცინოხარჯების, ინვენტარისა და უნიფორმების, არაფინანსური აქტივის, აგრეთვე სხვა დანარჩენი საქონელის შეძენისათვის.

სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი


- ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია;
 - მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში.
- გამოვლენილი ახალგაზრდები, რომელთაც აღმოაჩნდათ განსაკუთრებული ნიჭი და შესაძლებლობები.

რაგბის სახეობის განვითარება. რაგბის სპორტული კლუბ “პონტოს“ საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატებსა და გათამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, ბრძოლის უნარიანი გუნდის შექმნისა და წარმატებით ასპარეზობების სტიმული.

 მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა. სპორტის პოპულარიზაცია, მასობრივი სპორტი განვითარება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული მოედნების მოწყობა

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

05 01 04

1 993 020

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტადიონების მშენებლობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები, რუსთაველის N174-ში სტადიონის მიმდინარე მოვლა-შენახვის ხარჯი და ასევე დაგეგმილია სტადიონების მოწყობა/რეაბილიტაცია;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტადიონების მშენებლობა/რეაბილიტაცია;

 სტადიონების მოწყობა/რეაბილიტაცია;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ოჩხამურში არსებული შენობის სავარჯიშო დარბაზად რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი


 ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვის მიზნით სპორტული ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შპსქობულეთის სტადიონი"

2025 წლის დაფინანსება ლარში

05 01 05

290 075

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შპსქობულეთის სტადიონი" და განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

სპორტული სტადიონი საჭიროებს მოწესრიგებულ მდგომარეობაში შენარჩუნებას რაც ამავე დროს ჯანსაღი მომავალი თაობების გაზრდისა და განვითარებისათვის წინ გადადგმული ნაბიჯია.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი


ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა N174 -ის მიმდებარედ არსებული საფეხბურთო მოედნის მოვლა და ექსპლუატაცია

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

()იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებაქობულეთის სახელოვნებო სკოლა

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

 

05 02 01

1 015 300

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური და ()იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა"

 

ქვეპროგრამის აღწერა

კლასიკური და საესტრადო მუსიკის სწავლება; კლასიკური და თანამედროვე საესტრადო მუსიკის კომპოზიტორთა და მხატვართა შემოქმედების გაცნობა; სხვსდასხვა ხალხურ და საესტრადი ინსტრუმენტებზე დაკვრის ხელოვნების დაუფლება; ახალგაზრდა თაობის ჩამოყალიბება განათლებულ მსმენელად; სკოლის მოსწავლეები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კლასიკური და ხალხური მუსიკის ფესტივალებსა და კონკურსებში. სარაიონო ღონისძიებებში. მუსიკალური და სამხატვრო განათლების მიცემა მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის. სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებისღონისძიებები პასუხობს გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებულ საჭიროებებს და ითვალისწინებდეს მათ ინტერესებს.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა: განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა; კლასიკური მუსიკის, სიმღერის, და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, საქართველოს მთელ ტერიტიორიაზე.

მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო და სამხატვრო სკოლები, წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამუსიკო და სამხატვრო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში. 

 

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის

მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა
მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა 

გენდერული

დიახ

 
         

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

()იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

 05 02 02

1 367 640

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ()იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქობულეთის კულტურის ცენტრი განახორცილებს სხვადასხვაკულტურული აქტივობების ორგანიზებას, მათ შორის ქვეყნის ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ქალაქის მოსახლეობისა და სტუმრებისთვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზებას, კულტურის ცენტრის ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობას, სხვადასხვაკულტურული აქტივობების ორგანიზებას, კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების ორგანიზებას - ლიტერატურული საღამოები, ცნობილი მწერლების დაბადების დღისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოები, ღირშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები, ბიბლიოთეკის კვირეული, საიუბილეო საღამოები, ფოლკლორის საღამოები, საშობაო საახალწლო შეხვედრები, ასევე კულტურის ცენტრი განახორციელებს საბიბლიოთეკო ფონდების უზრუნველყოფას, საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვებას, აღრიცხვა დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად, მათი დაცვის უზრუნველყოფას, საბიბლიოთეკო პროცესებში ელექტრონული მონაცემთა ბაზის შექმნას და სრულყოფას, საბიბლიოთეკო ფონდების ელექტრონული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას. მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკქებით, კულტურულ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების, გამოფენების მოწყობა, საინფორმაციო ბაზის შექმნა და სრულყოფას, საბიბლიოთეკო საქმიანობის წარმოება საერთაშორისო სტანდარტების და სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბამისად. საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, კულტურული ღონისძიებების უზრუნველყოფა, ანსამბლებისა და კლუბების ფუნქციონირება. სხვადასხვა ღონისზიების ჩატარდება კერძოდ: 1. პროექტი ‘ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა“ 2. ფოლკლორული ანსამბლების დათვალიერება 3. ჩაქვისთავობა - ფოლკლორის ფესტივალი, 4. ზურაბ გორგილაძის სახელობის ლიტერატურული კონკურსი, 5. ამირან ხაბაზის სახელობის ლიტერატურული კონკურსი,6.ჯემალ ქათამაძის სახელობის ლიტერატურული კონკურსი, 7. შშმ პირების უფლებატა დაცვის დღეები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისათვის სადღესასწაულო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა;

საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ნიჭიერი და პერსპექტიული შემოქმედების წარმოჩენა;

საზოგადოებაში მოხალისეობის იდეის წახალისება, აქტიური და ინიციატორი მოქალაქეების სტიმულირებას.

განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესის, ასევე, ღონისძიებებზე მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობის ზრდა.
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, მოსახლეობის წიგნიერების დონის ამაღლება.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გურამ თამაზაშვილის სახელობის ()იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

 

05 02 04

1 018 300

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური და გურამ თამაზაშვილის სახელობის ()იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"

ქვეპროგრამის აღწერა

ანსამბლში ღონისძიებებისა და კულტურული პროგრამების დაგეგმვა, ორგანიზება და განხორციელება; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურულ სფეროში მიმდინარე პროცესებში მონაწილეობა; კონკურსებში და ფესტივალებში მონაწილეობა; ღვაწმოსილ მუშაკთა საიუბილეო და შემოქმედებითი საღამოების ჩატარება, წახალისების სხვადასხვა ფორმებზე წარდგენა შესაბამის ზემდგომ ორგანოებში. ქართული ხალხური ცეკვებისა და სიმღერების საუკეთესო ნიმუშების დადგმა და რეპერტუარის განახლება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ანსამბლი "მხედრული" ხელშეწყობის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა: განსაკუთრებული ცეკვის ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა; სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, საქართველოს მთელ ტერიტიორიაზე.

მოსალოდნელი შედეგი: წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

05 02 05

 97 500

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, ჩვენი ქვეყნის ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაცია და თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგება. საგანმანათლებლო პროგრამები ხელს შეუწყობს მოსწავლეებში მოტივაციის ამაღლებას და მათი აკადემიურ ზრდას, პედადოგოგთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ხელს უწყობს მათი ღვაწლის დაფასებასდა სამომავლოდ მათი მოტივაციის გაზრდას, რაც მნიშვნელოვნად აისახება სწავლების ხარისხზე. კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობა, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება და ინფორმირება გენდერული თანასწორობის საკითხებში, ქობულეთის სახელოვანი ადამიანების სახელების უკვდავყოფა და მათი სახელობის კონკურსების გამართვა ხელს შეუწყობს ამ ადამიანების ცნობადობის ამაღლებას. ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების მხარდაჭერა ახალგაზრდების მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. ახალგაზრდების ინფორმირებულობის გაზრდა, ჯანმრთელობის, ადრეული ქორწინების საკითხებში ინფორმირებულობის გაზრდა. ახალგაზრდებში არაძალადობრივი და უსაფრთხო კულტურის ჩამოყალიბება.

კულტურული ღონისძიებები, კერძოდ:

  1. ალილო; 2. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა (9 აპრილი, 26 მაისი), 3. გურამ თამაზაშვილის სახელობის ქართული ხალხური და ქართველი კომპოზიტორების კონკურს-ფესტივალი; 4. პედაგოგის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;5. 1 ივნისი - ბავშვთა დაცვის დღე; 6. საგანმანათლებლო-საინფორმაციო ტრენინგ/სემინარების ჩატარება ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის, ქორწინება ადრეულ ასაკში და მისი შედეგები, ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების, გენდერული თანასწორობის და სხვა საკითხებზე; 7. რა? სად? როდის? 8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული კერძო და საჯარო სკოლების კურსდამამთავრებელ ახალგაზრდებთან შეხვედრა.

მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას და გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისათვის სადღესასწაულო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა; საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ნიჭიერი და პერსპექტიული შემოქმედების წარმოჩენა;საზოგადოებაში მოხალისეობის იდეის წახალისება, აქტიური და ინიციატორი მოქალაქეების სტიმულირებას. განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესის, ასევე, ღონისძიებებზე მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობის ზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

05 02 06

73 800

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 1. ბათუმის ტურიზმისა და სასტუმრო აღჭურვილობის საერთაშორისო გამოფენა " ექსპო ბათუმი-2024"-ში მონაწილეობისთვის და საგამოფენო ფართით უზრუნველყოფა (ტრანსპორტირება მონაწილეებისთვის და საგამოფენო ნივთებისთვის, ტკბილეულით და ტრადიციული კერძებით უზრუნველყოფა 3 დღის განმავლობაში). 2. აგრო-სასურსათოგამოფენა (ტრანსპორტირება მონაწილეებისთვის და საგამოფენო ნივთებისთვის, ხილით, აგროპროდუქტებით, ტკბილეულით უზრუნველყოფა 3 დღის განმავლობაში) 3. ფესტივალი სოფლად " მზე სოფელში ანათებს" (ფესტივალი სოფლად " მზე სოფელში ანათებს" ღონისძიებისთვის ტერიტორიის მოწყობა, მონაწილეთა და საჭირო ინვენტარის ტრანსპორტირება, სხვადასხვა სახის აქტივობების გამართვა,ქართული სამზარეულოს კუთხის მოწყობა, და კულინარიული მასტერკლასის გამართვა, ბენდის მოწვევა, დაბინავება. განათებით, აპარატურით და ხმის რეჟისორით უზრუნველყოფა, წამყვანის მოწვევა, ტურის ორგანიზება,ღონისძიების დრონით და ვიდეოკამერით გადაღება, მონტაჟი.

მოსალოდნელი შედეგი

ტურიზმის პოპულარიზების მიზნით, ქობულეთის ტურისტული ადგილების, ტრადიციის და საინტერესო ადამიანების წარმოჩენა, ტურისტების მოზიდვა, როგორც საქართველოს ასევე უცხოეთის სხვადასხვა ქალაქებიდან, ტრადიციების წარმოჩენა, დაცული ტერიტორიების პოპულარიზება

   

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

()იპ ქობულეთის მუზეუმი

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

05 02 07

415 435

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური და ()იპ ქობულეთის მუზეუმი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამის ფარგლკებში ქობულეთის მუზეუმი განახორციელებს სხვადასხვა კულტურულ–შემეცნებითი და საგანმანათლებლო–სამეცნიერო აქტივობების ორგანიზებას, მათ შორის: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ისტორიული და კულტურული ღირსშესანიშნაობების შესწავლისა და კვლევის მიზნით მუნიციპალიტეტის მკვიდრებისა და სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზებას, მუზეუმის ინფრასტრუქტურის მოვლა–პატრონობას, მუზეუმში დაცული სამუზეუმო მნიშვნელობის მქონე ნივთების დაცვას, ინტერპრეტაციას და პოპულარიზაციას. კულტურულ–შემეცნებითი და საგანმანათლებლო–სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზება

მოსალოდნელი შედეგი

ჩატარებული ღონისძიებების ფონზე მუნიციპალიტეტის სამუზეუმო ცხოვრების გამრავალფეროვნება, მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წარმატებულ სტუდენტთა წახალისება

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

05 02 08

310 000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

წარმატებულ სტუდენტთა წახალისება განათლებული საზოგადოება წარმატებული და ძლიერი სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი საყრდენია. ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი მომავალი თაობის ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფაა. იმისათვის, რომ უფრო მეტად ამაღლდეს სტუდენტის სწავლის ხარისხი, მნიშვნელოვანია მათი მოტივირება. სწორედ, ამ მიზნით შეიქმნა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ საუკეთესო შედეგების მქონე სტუდენტებზე მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის დავით ხახუტაიშვილისა და აკადემიკოსს ნინო ჯავახიშვილის სახელობის სტიპენდიის გაცემას. სტიპენდია ეძლევათ სტუდენტებს კვარტალში ერთხელ ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში, რომლებსაც მიღებული აქვთ სემესტრში საშუალო დადებითი შეფასება (A)-ფრიადი (91 ქულა და მეტი) იმავე საფეხურის წინა სემესტრის საგნების მოსწრების დოკუმენტის თანახმად. პროგრამით დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინებით, თანხა სემესტრში შეადგენს 500 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალსიწინებული გადასახადების ჩათვლით. ხოლო სოციალურად დაუცველის (100 001 სოციალურ ქულამდე), ობოლის და მრავალშვილიანი ოჯახების (200 001 სოციალურ ქულამდე) და შშმ სტატუსის მქონე (სოციალური ქულის გარეშე) სტუდენტების სტიპენდია სემესტრში შეადგენს 1000 ლარს.

2. ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მიღებული 100%, 70% და 50% გრანტის მქონე სტუდენტებისათვის ერთჯერადი ფინანსური წახალისება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო და კერძო სკოლის მოსწავლეები, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე ჩაირიცხნენ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და მოიპოვეს სახელმწიფო გრანტის ოდენობა-100%, 70% და 50%. ერთ მოსწავლეზე გასაცემი ჯილდო 100% გრანტის შემთხვევაში 2000 ლარი, 70% გრანტის შემთხვევაში 1000 ლარი და 50% გრანტის შემთხვევაში 500 ლარი. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

3. უცხოეთის უმაღლეს საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო სასწავლებლებში ჩარიცხული და გაცვლითი პროგრამით მოსარგებლე სტუდენტების ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობა.უცხოეთის უმაღლეს საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო სასწავლებლებში ჩარიცხული სტუდენტებზე გაიცემა ერთჯერადად წელიწადში 3000 ლარი, ხოლო გაცვლითი პროგრამებით მოსარგებლე სტუდენტებისთვის ერთჯერადად წელიწადში 1500 ლარი. გაცვლითი პროგრამა უნდა მოიცავდეს სასწავლო პერიოდს არანაკლებ 6 ( ექვსი) თვისა.

4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კერძო და საჯარო სკოლის კურსდამთავრებულები, რომლებმაც ზოგად საგანმანათლებლო პროგრამა დაასრულეს ოქროს ან ვერცხლის მედალზე, ერთჯერადად გადაეცემათ ფულადი პრემია, ოქროს მედლის შემთხვევაში 500 (ხუთასი) ლარი ერთ მოსწავლეზე. ვერცხლის მედლის შემთხვევაში 300 (სამასი) ლარი ერთ მოსწავლეზე.

 

ქვეპროგრამის განხორციელების პროცესში გათვალისწინებულია გენდერული ასპექტები და თაბანარ არის ხელშეწყობილი წარმატებული სტუდენტი გოგონებისა და ბიჭების მხარდაჭერა.

მოსალოდნელი შედეგი

სტუდენტებისდა მოსწავლეების წახალისება, აქტიური და ინიციატორი სტუდენტების სტიმულირებას. განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესი

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4 ხარისხიანი განათლება

მიზანი5 გენდერული თანასწორობა
მიზანი 10 შემცირებული უთანასწორობა

გენდერული

დიახ

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

05 02 10

180 000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

  1. ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების პროექტების დაფინანსება

საქართველოში ახალგაზრდების ჩართულობისა და გააქტიურების უზრუნველყოფის საკითხი განსაკუთრებულ გამოწვევას წარმოადგენს. მიუხედავად გადადგმული ნაბიჯებისა და გატარებული ღონისძიებებისა, დღემდე გადაუჭრელ პრობლემად რჩება ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდების აქტიურობის საკითხი.

 პროგრამა განსაზღვრავს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 14 დან 29 წლამდე ახალგაზრდებისთვის, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფებისთვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან (შემდგომში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი) ინიციატივით წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსების პირობებსა და წესებს. პროგრამა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების წარმოჩენას, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების გაძლიერებას. ახალგაზრდებს ეძლევათ საშუალება იყვნენ აქტიური მოქალაქეები და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, განახორციელონ საკუთარი იდეები და ინიციატივები.გამოცხადებულ კონკურსში ერთი და იგივე ორგანიზაციას, ახალგაზრდას, საინიციატივო ჯგუფს მხოლოდ ერთი პროექტის წარდგენის საშუალება ეძლევა

 ახალგაზრდობა არის საზოგადოების მნიშვნელოვანი სეგმენტი, რომელსაც ქვეყნის სოციალურ ეკონომიკურ განვითარებაში წვლილის შეტანის დიდი პოტენციალი აქვს. მნიშვნელოვანია ახალგაზრდები, როგორც საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები, აქტიურად ჩაერთონ და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, რათა წვლილი შეიტანონ ქვეყნის განვითარებაში. ახალგაზრდებმა საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით შეიმუშაონ პროექტები, რომლებიც ემსახურება მათი თანატოლების საჭიროებების დაკმაყოფილებას. პროგრამა ხელს შეუწყოს ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების გაძლიერებას. ახალგაზრდული პროექტების ფინანსური ხელშეწყობის (დაფინანსება) პროგრამა, ვრცელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფებზე, 14 დან 29 წლის ჩათვლით ახალგაზრდებზე. ახალგაზრდებს მრავალი ფორმით შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივ ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, კულტურულ და სოციალურ ცხოვრებაში. ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ისინი ფლობდნენ სრულყოფილ, პრაქტიკულ და რელევანტურ ინფორმაციას არსებული რესურსებისა და შესაძლებლობების შესახებ; მუდმივად ხდებოდეს მონაწილეობის ახალი და ინოვაციური გზების მოძიება; ყურადღება არ იქნას გადატანილი მხოლოდ ახალგაზრდების დიდი რაოდენობით მონაწილეობაზე, არამედ ფოკუსირება ხდებოდეს ისეთ გზებსა და საშუალებებზე, რომლებიც ახალგაზრდების მონაწილეობის უკეთესს ხარისხს უზრუნველყოფენ და საჭიროებების შემთხვევაში, ახალგაზრდები იღებდნენ ფინანსურ, მორალურ, ინსტიტუციონალურ და სხვა მხარდაჭერას.

მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას და გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. 

2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ფესტივალების, კონკურსების, გამოფენების და სხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტების მხარდაჭერა

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ფესტივალების, კონკურსების, გამოფენებისა და სხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტების მხარდაჭერის პროგრამა განსაზღვრავს წარმოდგენილი, ფესტივალების, კონკურსების, საგანმანათლებლო და ინტელექტუალური პროექტების მხარდაჭერას.

საქართველოში კულტურულ-საგანმანათლებლო და ინტელექტუალურ-სახელოვნებო საკითხი განსაკუთრებულ გამოწვევას წარმოადგენს. არაერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიების მიუხედავად, საჭიროა დამატებითი აქტივობების განხორციელება, საზოგადოების გააქტიურებისა და პროგრესის დაჩქარების მიზნით. კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია წელიწადში ერთხელ (ერთი პროექტის წარმოდგენის შესაძლებლობით) საქართველოს სრულწლოვან ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს.

მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას და გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

1. ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების პროექტების დაფინანსება

ახალგაზრდების მეტი ჩართულობა, მათი ინიციატივებისა და იდეების განხორციელება, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების გაძლიერება.

2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ფესტივალების, კონკურსების, გამოფენების და სხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტების მხარდაჭერა

კულტურისა და არაფორმალური განათლების განვითარება, სტიმული, მოტივაცია და მაგალითი სხვა მოქალაქეებისათვის, რათა უფრო მეტად გააქტიურდნენ. მოქალაქეების მეტიჩართულობა, მათი ინიციატივებისა და იდეების განხორციელება. კულტურისა და ხელოვნების სფეროს განვითარების მხარდაჭერა; ინტელექტუალური განვითარების ხელშეწყობა; არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია; კულტურული და საგანმანათლებლო სივრცეების შექმნა და განვითრება.

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის

მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა
მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა 

გენდერული

დიახ

 

მუხლი 18. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 8 828 619 ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 ლარი

დასახელება

2025 წლის გეგმა

 06 00

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 8,828,619

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

 2,774,256

 06 01 01

 იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება

 14,500

 06 01 02

 თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური 

აშლილობის მქონე პირებისთვის

 187,200

 06 01 03

 სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

 700,000

 06 01 04

 ()იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი

 1,072,556

 06 01 05

 მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

 800,000

 06 02

 სოციალური დაცვის ღონისძიებები

 6,054,363

 06 02 01

 ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

 23,080

 06 02 02

 დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება

 18,000

 06 02 05

 მუნიციპალური უფასო სასადილო

 445,950

 06 02 06

 ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირება

 50,000

 06 02 07

 მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

 70,000

 06 02 08

 მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარება

 240,000

 06 02 09

 გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება

 50,000

 06 02 10

 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

 95,000

 06 02 11

 დიალიზის ცენტრის პაციენტების და ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციისრეაბილიტაციის 

პროგრამის  ბენეფიციართა მატერიალური  დახმარება

 140,000

 06 02 12

 მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა

 896,133

 06 02 13

 ქობულეთშიპოპოვის ქუჩა N-12 მრავალბინიანი სოციალური სახლების მშენებლობა

 2,553,700

 06 02 14

 სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან სახლებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება

 1,446,300

 06 02 15

 „საქმიანობათა ცენტრი ქობულეთის უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის 

ხელშეწყობისათვის

 26,200

 

პროგრამის კოდი

პროგრამის დასახელება

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

ჯანმრთელობისადა სოციალური დაცვა

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის ბიუჯეტი

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

2 774 256

პროგრამის აღწერა

სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის (უპირატესად მოწყვლადი კატეგორიის) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, შესაძლებლობის შეზღუდვის რისკის შემცირება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება ქვეყნის სახელმწიფო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით გაგრძელდება დაავადებების პრევენციისა და მკურნალობის ქვეპროგრამები და ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

  •  იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება;
  • თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის;
  • სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება;
  • ა(ა)იპ ,,ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი";
  • მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

პროგრამა ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე ჯანდაცვის პოლიტიკის გატარებას, დაგეგმარებისა და განხორციელების დროს ქალებისა და კაცების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია ბავშვების, შშმ პირების, მოხუცების, ქალებისა და კაცებისთვის სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სიცოცხლის გახანგრძლივება.

მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება, დაავადების სტაბილიზაცია, გამწვავებებისა და რეცივიდების თავიდან აცილება და ჯანდაცვის სერვისებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობა. 

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა

გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები

დიახ

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 01 01

იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

14 500

პროგრამის აღწერა

ფენილკეტონურია წარმოადგენს თანდაყოლილ იშვიათ გენეტიკურ დაავადებას, რომელიც დაკავშირებულია ამინომჟავების ცვლის დარღვევებთან და იწვევს ც.ნ.ს.-ისა და სხვა შინაგანი ორგანოების ღრმა დაზიანებას. ამ დაავადების მქონე პირები მთელი ცხოვრების მანძილზე საჭიროებენ დიეტოთერაპიას; კვებას კაზეინის ჰიდროლიზატის შემცველი ნარევებითა და მკურნალობას სხვადასხვა მედიკამენტებით, 18 წლამდე ასაკის ბავშვები ფედერალური პროგრამის ფარგლებში ყოველთვიურად მარაგდებიან მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარევებით, რომელიც მხოლოდ ნაწილობრივ აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნილებებს. ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის პირები, არ სარგებლობენ შეღავათებით.

 გლუტეინის ავადმყოფობა (ცელიაკია) ქრონიკული დაავადებაა, რომელსაციწვევსსაკვებშიშემავალიგლუტეინისპეპტიდები. ავადმყოფებს ესაჭიროებათ მუდმივი დიეტოთერაპია.

იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებულ 2 ბენეფიციარზე 2000 ლარის ოდენობით, 18 წლამდე ასაკისფენილკეტონურიით დაავადებულ 4 ბენეფიციარზე 1000 ლარის ოდენობით. 18 წლის ზემოთ ასაკის გლუტეინის ავადმყოფობით, ცელიაკიით დაავადებულ 5 ბენეფიციარზე 500 ლარის ოდენობით, 18 წლამდე ასაკის ცელიაკიით დაავადებულ 4 პირზე 1000 ლარის ოდენობით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

იშვიათი დაავადების მქონე პირთათვის მატერიალური დახმარების გაწევა

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 01 02

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

187 200

პროგრამის აღწერა

მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირები, რომლებიც ხანგრძლივი დროით თავსდებიან სტაციონარში, სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ არ აკითხავენ ამბულატორიულ დაწესებულებას, წყვეტენ მკურნალობას, ვერ ხორციელდება მედიკამენტების უწყვეტად მიწოდება, რაც ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომატიკის გაუარესებას იწვევს. ირღვევა საფეხურებრივი და უწყვეტი სამედიცინო მომსახურების პრინციპი, რის გამოც შეფერხებულია ხანგრძლივი რემისიისა და სტაბილიზაციის შენარჩუნების შესაძლებლობა, რაც ხშირად ხდება პაციენტის მხრიდან ძალადობრივი ქცევის მიზეზად, როგორც საკუთარი თავის, ასევე ირგვლივ მყოფთა მიმართ.

 

წარმოდგენილი მიზნობრივი ქვეპროგრამა განაპირობებს მძიმე ფსიკური აშლილობის მქონე პირთა ჩართულობას ფსიქიატრიულ სერვისებში, ასევე ხელს შეუწყობს პაციენტთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებასაც. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ორი მობილური გუნდის დაფინანსებას თვის განმავლობაში 100 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით (თითოეული მობილური გუნდის მიერ თვეში არანაკლებ 50 პაციენრის ადგილზე მომსახურებას). გუნდის მუშაობა ითვალისწინებს ბინაზე ვიზიტსა და მედიკამენტოზურ მკურნალობას საქართველოში რეგისტრირებული, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული და ნეიროლეფსიური საშუალებებით, რომელსაც გამოიყენებს მობილური გუნდის ფსიქიატრი, კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციების (გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები) შესაბამისად.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ბენეფიციარები ჩართული არიან ფსიქიატრიულ სერვისებში

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 01 03

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

700 000

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სამედიცინო მომსახურება, რომელიც ნაწილობრივ ან არ ფინანსდება მოქმედი სახელმწიფო ან/და აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამებით. დასაფინანსებელი თანხა განისაზღვრება წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე, ქვეპროგრამით გათვალისწინებული პროპორციების დაცვით.

ქვეპროგრამით განსაზღვრული პროპორციებით ასევე დაფინანსდება 2024 წლის დეკემბერში და 2025 წლის განმავლობაში წარმოშობილი ვალდებულებები, რაც დასტურდება სამედიცინო დაწესებულებასთან გაფორმებული იურიდიული დოკუმენტით.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეები, კერძოდ:

  1. პაციენტები სტიქიური მოვლენებისა და კატასტროფების შედეგად გამოწვეული დაზიანებებით; შშმ პირები; ომის ვეტერანები; ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეები, დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილი); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტიშვილი) ოჯახის წევრები; ტრეფიკინგისა და ძალადობის მსხვერპლი პირები - სოციალური ქულით შეზღუდვის გარეშე;
  2. 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოქალაქეები;
  3. სარეიტინგო ქულის არმქონე ბენეფიციარები;

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციარების სიცოცხლის შენარჩუნება, ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, შესაძლებლობების შეზღუდვის შემცირება; მკურნალობასთან დაკავშირებული ფინანსური რისკებისაგან დაცვა.

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 01 04

()იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია()იპ „ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

1 072 556

პროგრამის აღწერა

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის დასახლებულ ადგილებში, განსაკუთრებით მთიან სოფლებში, გეოგრაფიული მდებარეობის და კლიმატური პირობების გამო მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება გართულებულია. აღნიშნულის გათვალისწინებით, სოფლის მოსახლეობის ადგილზე სამედიცინო მომსახურებით უზრულვენყოფის მიზნით საჭირო გახდა

  1. პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობა: ამბულატორიის მედპერსონალის უზრუნველყოფა სატრანსპორტო საშუალებით- მაღალი გამავლობის ავტომანქანით;
  1. ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზება: მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდების მიზნით ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზება და პირველადი დახმარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
  1. მოწყვლადი კატეგორიის ბენეფიციარების სოციალური მხარდაჭერა:

3,1 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მძიმე და ღრმა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირთა და ასევე 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მხცოვანი (80 წლის და მეტი) მწოლიარე ბენეფიციარების უზრუნველყოფას მოვლის საშუალებებით; კერძოდ, ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა პირებს, რომლებიც ჯანმრთელობის არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე საჭიროებენ სხვა პირის მუდმივ დახმარებას და შესაბამისად მოვლის საშუალებებს, რაც დასტურდება ცნობით ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (სამედიცინო დოკუმენტი ფორმა - №IV- 100/ა). 

3,2 მგრძნობელობის დაქვეითების მქონე მძიმე და ღრმა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირთა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფას; კერძოდ, ნაწოლებისაგან დამცავი ბალიში, რომელიც ,,ტეტრაპარეზი"-ს, მგრძნობელობის დაქვეითების მქონე შშმ პირებს დაიცავს ნაწოლების გაჩენისაგან. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა პირებს, რომელთაც აქვთ ,,კვადრიპლეგია"(ოთხივე კიდურის დამბლა).

3,3 სოციალურად დაუცველ ოჯახებში - 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე - შვილის დაბადებისას, ბავშვის უზრუნველყოფას ერთი წლის ასაკამდე მოვლის საშუალებებით ან/და ბავშვთა კვებით. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება ოჯახს უწყდება 1 წლის ასაკის შესრულების მომდევნო თვიდან.

3,4 მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლოთა - 30 ბენეფიციარის - უზრუნველყოფა სპეციალური ხმოვანი სამედიცინო ტექნიკით - არტერიული წნევის საზომი აპარატით და გლუკომეტრით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოფლის მოსახლეობის ადგილზე სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა, ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის ბენეფიციარების, მათ შორის მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცხოვრების ხარისხის ამაღლება და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა;

 

ქვეპროგრამის ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი არიან მედიკამენტებით, მოვლის საჭიროების მქონე პირები უზრუნველყოფილი არიან მოვლის და დამხმარე საშუალებებით, მკვეთრად გამოხატული შშმ უსინათლოები ხმოვანი სამედიცინო აპარატურით, ხოლო სოციალურად დაუცველი ოჯახები ბავშვის შეძენისას მოვლის საშუალებებით ან/და ბავშვთა კვებით.

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 01 05

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

800 000

პროგრამის აღწერა

საქართველოს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარება ძირითადად უზრუნველყოფილია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული მთელი რიგი სამედიცინო პროგრამებით. მიუხედავად ამისა Covid-19 პანდემიის დროს ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტებისა და მოწყვლადი კატეგორიის მქონე ბენეფიციარებისათვის მედიკამენტების მიწოდება სასიცოცხლო აუცილებლობას წარმოადგენს, რადგან დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და მოწყვლადი კატეგორიის მქონე მოსახლეობას მედიკამენტების შეძენა არ შეუძლია.

აქედან გამომდინარე ქობულეთის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა მოწყვლადი ოჯახებისათვის - სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები; ომის ვეტერანები; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები; მარტოხელა მშობლებo და მათ შვილები; მარტოხელა ასაკით პენსიონერები - რომლებიც უსახსრობის გამო ვერ ახერხებენ მკურნალობის ჩატარებას, მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა.

ქვეპროგრამის ბენეფიციარები, რომლებიც საჭიროებენ მედიკამენტოზურ მკურნალობას წელიწადში ერთხელ ოჯახზე მიიღებენ 200 ლარიან დახმარებას მედიკამენტების ვაუჩერის სახით. იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, შშმპირი/ ვეტერანი მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. მკურნალობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. დაავადებულთა გართულებების თავიდან აცილება. მედიკამენტებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარი.

 

პროგრამის კოდი

პროგრამის დასახელება

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა

 

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის ბიუჯეტი

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

 

6 054 363

 

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. მოწყვლადი კატეგორიის ბენეფიციარების ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში და ბავშვთა აბილიტაციის/რეაბილიტაციის პროგრაამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხელშეწყობა პროგრამა; და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამა ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე სოციალური პოლიტიკის განხორციელებას და სოციალური პროგრამის დაგეგმარებისა და განხორციელების დროს ქალებისა და კაცების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია ბავშვების, შშმ პირების, მოხუცების, ქალებისა და კაცებისთვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: გარკვეული კატეგორიის ბენეიციარების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

მოსალოდნელი შედეგიგენდერული ასპექტების გათვალისწინებით დაგეგმილი სოციალური სერვისები დამოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა;

გენდერული

დიახ

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 02 01

ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

23 080

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების უზრუნველყოფა, პროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკდავყოფას, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას. ქვეპროგრამას კანონმდებლობით დადგენილი წესით, არეგულირებს 2000 წლის საქართველოს კანონი „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და ასევე 1995 წლის საქართველოს კანონი „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“ მუხლი 14, პუნქტი „გ“, მუხლი 15, პუნქტი „გ“, მუხლი 16, პუნქტი „გ“, მუხლი 17, პუნქტი „ბ“.

საქართველოს კანონის “სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ მე-11 მუხლის პირველი პუნქტისა და „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ 1995 წლის კანონის“ 21 მუხლის თანახმად გარდაცვლილი ომის მონაწილის ოჯახებზე გამოიყოფა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 600 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. სამიზნე ჯგუფებისათვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება ომის მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, გარდაცვლილ ვეტერანთა სახელის უკვდავყოფა. გარდაცვლილი ომის ვეტერანის პატივის მიგება.

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 02 02

დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

18 000

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშვთა (9 ბენეფიციარი) მატერიალურ დახმამარებას თვეში 200 ლარის ოდენობით, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს არ აქვს ელემენტარული სახსრები რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარებას თვითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით. მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა.

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 02 05

მუნიციპალური უფასო სასადილო

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

445 950

ქვეპროგრამის აღწერა

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენის დახმარება წარმოადგენს ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის ძირითად პრიორიტეტს. ქ. ქობულეთში მუნიციპალური უფასო სასადილო ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 400 ბენეფიციარს ერთჯერადი ცხელი საკვებით კვირაში 7-ჯერ (წელიწადში 365 დღის) განმავლობაში პროგრამით გათვალისწინებულ მენიუს შესაბამისად.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, პროგრამით განსაზღვრული, ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი იქნებიან უფასო ერთჯერადი კვებით. გაუმჯობესდება მათი ყოფითი პირობები.

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 02 06

ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირება

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

50 000

ქვეპროგრამის აღწერა

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის, რომელთა შემოსავალი მეტად მწირია, დიდ პრობლემას წარმოადგენს ბუნებრივი აირის შეყვანისათვის თანხის გაღება. ასევე მნიშვნელოვანი მორალური და მატერიალური მხარდაჭერაა 0-დან 200 001 ქულამდე ომის ვეტერანების ოჯახებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრების ოჯახების გაზიფიცირება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბაზაში 0-დან 100 001-მდე სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული ოჯახების, 0-დან 200 001 ქულამდე ომის ვეტერანებისა და 0-დან 200 001 ქულამდე შშმ პირების ოჯახების და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრების ოჯახების გაზიფიცირებას - ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფინანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით (გაზქურამდე) არაუმეტეს 400 (ოთხასი) ლარით.

ქვეპროგრამაში გათვალისწინებულია 2025 წლის „ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირების“ ქვეპროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების გაზიფიცირების სამუშაოების დაფინანსება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მდგომარეობის, ცხოვრების ხარისხის, ფსიქოლოგიური და ფიზიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში წვლილის შეტანა. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრებისა და 0-დან 200 000 ქულამდე ომის ვეტერანებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ოჯახების მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა.

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 02 07

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

70 000

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას. კერძოდ, სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 000 ქულის ჩათვლით დარეგისტრირებული ოჯახებზე მე-3, მე-4, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებისას მატერიალური დახმარების გაწევას. მე-3 შვილის დაბადებისას 600 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებისას 800 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებისას 1000 ლარი. ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული იქნება დახმარების გაწევა იმ ოჯახებზე, სადაც 2023 წლის დეკემბრის თვეში დაიბადა მე-3, მე-4 და მომდევნო შვილი და ასევე, იმ ოჯახებზე, რომლებმაც 2023 წლის დეკემბრის თვეში მომართა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიას მე-3, მე-4 და მომდევნო შვილის დაბადების გამო და აკმაყოფილებს ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ კრიტერიუმებს.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარება მე-3, მე-4 მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებასთან დაკავშირებით. მათთვის მორალური და მატერიალური მახარდაჭერა. სტიმულის მიცემა.

სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 000 ქულის ჩათვლით დარეგისტრირებული ოჯახები მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მომდევნო შვილის შეძენისას უზრუნველყოფილი არიან მატერიალური დახმარებით.

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 02 08

მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარება

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

240 000

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 0-დან 200 001-მდე ქულის მქონე მარტოხელა მშობლების მატერიალურ დახმამარებას თითოეულ ბავშვზე (სავარაუდოდ 180 ბენეფიციარი) თვეში 100 ლარის ოდენობით, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არ აქვს ელემენტარული სახსრები რაც ესაჭიროებათ ბავშვების ზრდისა და განვითარებისთვის.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 001-მდე ქულის მქონე მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარება. მათი მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა.

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიის ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი არიან მატერიალური დახმარებით

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 02 09

გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება

 სოციალური დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

50 000

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველპირთაგარდაცვალებისშემთხვევაში მათოჯახებზეერთჯერადიმატერიალური დახმარებისგაწევას სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 100 001 -მდესარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისთვის;

ერთ ოჯახზე გასაცემი თანხა შეადგენს 600 ლარს.

ქვეპროგრამაშიასევე, გათვალისწინებულია უპატრონო გარდაცვლილი მოქალაქეები, რომლების დასაკრძალვა ხშირ შემთხვევებში ქმნის სერიოზულ პრობლემას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მატერიალური მხარდაჭერა

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიის ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან მატერიალური დახმარებით

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 02 10

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

95 000

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადად მატერიალურ დახმარებას 1500 ლარის ოდენობით, ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული იქნება ის ოჯახებიც, რომელთა შვილებსაც 2025 წელს შეუსრულდება 18 წელი.
  2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 4 მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები), რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 100 001-მდე სარეიტინგო ქულით ერთჯერადად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით,

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელება, მათთვის მორალური დამატერიალური მხარდაჭერა, სტიმულის მიცემა.

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

 

06 02 11

დიალიზის ცენტრის პაციენტების და ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/ რეაბილიტაციის პროგრამის ბენეფიციართა მატერიალური დახმარება

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

140 000

ქვეპროგრამის აღწერა

ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტები არიან თირკმლის პათოლოგიის მქონე შ.შ. მ პირები, რომელთაც თვის განმავლობაში ესაჭიროებათ 12-13 პროცედურა და შესაბამისად ტრანსპორტირების ხარჯები, რისი საშუალებაც მათ არ გააჩნიათ. ასევე, „ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია/რეაბილიტაცია" ქვეპროგრამის მოსარგებლეებია ბავშვთა ცერებრალური დამბლის, კუნთების პირველადი დაზიანების, ცენტრალური ნერვული სისტემის ანთებითი და სისხლძარღვოვანი დაავადებების ნარჩენი მოვლენების, ეპილეფსიის, სპინური კუნთოვანი ატროფიისა და მასთან დაკავშირებული სინდრომების, კუნთოვანი დისტროფიის, თანდაყოლილი მიოპათიების, კუნთების სხვა (მათ შორის დაუზუსტებელი) დაზიანების, ჰემიპლეგიის, პარაპლეგიის და ტეტრაპლეგიის მქონე ბავშვები. ზემო აღნიშნული დაავადებების მქონე ბავშვებს უმეტეს შემთხვევაში უჭირთ ან არ შეუძლიათ დამოუკიდებლად გადაადგილება, შესაბამისად ოჯახებისთვის დიდ პრობლემას წარმოადგენს რეაბილიტაციის ცენტრებში სეანსების ჩასატარებლად სიარული.

წინამდებარე ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული:

  1. თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე დიალიზის ცენტრებამდე ტრანსპორტირების ყოველთვიური ხარჯების დაფინანსებას 80 ლარით, ხოლო ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საზღვრებს გარეთ მდებარე დიალიზის ცენტრებამდე 150 ლარით (სულ 70 ბენეფიციარი);
  2. ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია /რეაბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსარგებლე, სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 001- მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 100 ბენეფიციარის ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 500 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ბენეფიციარების კომპენსაციით უზრუნველყოფა. ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

 06 02 12

მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

896 133

ქვეპროგრამის აღწერა

სიღარიბისა და ცხოვრების არასათანადო დონისაგან დაცვის მიზნით, სახელმწიფო ახორციელებს პროგრამებს სხვადასხვა მიმართულებით. სოციალური ასპექტების გათვალისწინებით პროგრამების ძირითადი განმახორციელებელია სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო.

მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის, ხშირ შემთხვევაში,შემოსავლის ერთადერთი წყარო სოციალური სუბსიდიაა, რომელიც მხოლოდ აუცილებელ მოთხოვნილებებს უკმაყოფილებს. რაც შეეხება სიძველისაგან ამორტიზირებული სახლების მოვლა-პატრონობასა და გამაგრებას, მათი შემოსავლები მეტად მწირია რომ ასეთი სამუშაოები ჩაატარონ. ზოგ შემთხვევაში ასეთი ამორტიზირებული სახლები ინგრევა და ოჯახი თავშესაფრის გარეშე რჩება. შესაძლებელია ვიღაცის სიცოცხლეც კი შეიწიროს.

ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით მერიამ მიიღო გადაწყვეტილება ჩაერთოს უკიდურესად მძიმე ეკონომიურ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების, რომელთა საცხოვრებელი სახლები ამორტიზირებულია, შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს/პირის მიერ გაცემული დასკვნის თანახმად, არ ექვემდებარება აღდგენას და მასში ცხოვრება მოსახლეების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საფრთხის შემცველია, საცხოვრებელი პირობების მოგვარებაში, რათა ოჯახებს მიეცეს პრობლემის შემსუბუქების და სოციალური ფუნქციონირების ამაღლების პერსპექტივა.

აღნიშნულის გათვალისწინებით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებულ იქნა „მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა ქვეპროგრამა.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მოწყვლადი ოჯახებისათვის,რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანბაზაში 0-120 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით, რომელთა საცხოვრებელი სახლი ამორტიზირებულია, შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს/პირის მიერ გაცემული დასკვნის თანახმად, არ ექვემდებარება აღდგენა-რეაბილიტაციას, მცირეფართიანი ინდივიდუალური სახლების მშენებლობას, (სავარაუდოდ 12 სახლის) მუნიციპალიტეტის მერიის„ მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნის“ ქვეპროგრამის ბენეფიციართა შესარჩევი კომისიის მიერ მოწონებულიპროექტით დაგადაწყვეტილებით. ე.წ. „მცირეფართიანი საცხოვრებელისახლის მშენებლობის პროექტისფარგლებში ოჯახები, რომელთა წევრების რაოდენობა არ აღემატება 5-ს, დაკმაყოფილდება 61,8 კვ.მ. ფართის, ხოლო 6 და მეტ წევრიანი ოჯახები 71,9 კვ. მ. ფართის ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში არ დაკმაყოფილდება სტიქიური მოვლენების (მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავი,ქვათაცვენა, მდინარეების ან ზღვის ნაპირების გარეცხვა, თოვლის ზვავი, ჯდენადიგრუნტი და სხვა.) შედეგად დაზარალებული ოჯახები.

დახმარების მიღების წესი

საცხოვრებელი სახლით უზრუნველყოფის მიზნით, დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე, განისაზღვრება მოწყვლადი ოჯახების საჭიროებების პრიორიტეტულობა.

 

კრიტერიუმების გათვალისწინების პროცესის გამარტივების მიზნით, თითოეული კრიტერიუმი ტოლია გარკვეული რაოდენობის ქულისა, რომლებიც ოჯახების საჭიროების შეფასებისას დაჯამდება. ქულები მითითებულია კრიტერიუმების პრიორიტეტულობის განსაზღვრისათვის. ოჯახი, რომელიც მეტ ქულას დააგროვებს, ენიჭება პრიორიტეტი მცირეფასიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის პროექტში ჩართვის პროცესში.

მცირეფართიანი საცხოვრებელისახლის მშენებლობის პროექტში ჩართვის კრიტერიუმები

სოციალური კრიტერიუმი

ქულა

სოციალურ პროგრამაში მონაწილეობა

(ქულა ენიჭება იმ შემთხვევაში, თუ ოჯახის წევრთა ნახევარი ან მეტი ფიქსირდება ერთი და იგივემისამართზე სოციალური სააგენტოს ბაზაში)

 

 

0-37000 ქულა

4

 

37001 – 60 000 ქულა

3

 

60 001-65 000 ქულა

2

 

65 001-120 000 ქულა

1

ოჯახში არის 3 და მეტი 18 წელზე დაბალი ასაკის ოჯახის წევრი. 3-ზე –2 ქულა, ყოველ დამატებითზე 1 ქულა

შესაბამის ქულათა

ჯამი

მძიმედ დაავადებული ოჯახის წევრი/წევრები. მუდმივად მწოლიარე (0,5 ქულა), ფსიქიკური ფუნქციისდარღვევა (0,5 ქულა), ონკოლოგიური დაავადება (0.5 ქულა) (უნდა არსებობდეს ცნობა ჯანმრთელობისმდგომარეობის შესახებ – სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა №IV-100/ა. ონკოლოგიური დაავადებისშემთხვევაში ფორმა №50/2)

შესაბამისქულათა

ჯამი

ოჯახის წევრი ან წევრები არიან მკვეთრად (1,5 ქულა), მნიშვნელოვნად (1 ქულა), ზომიერად(0,5 ქულა)გამოხატული შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირები ან შშმ ბავშვი (1,5 ქულა),

შესაბამის ქულათა ჯამი

მშობელი ან ქვრივი, რომელიც იძულებულია მარტომ იზრუნოს მცირეწლოვან შვილზე ან შვილებზე (დამადასტურებელი დოკუმენტაცია: მეუღლის გარდაცვალების მოწმობა, ბავშვების დაბადების მოწმობებიდა სხვა აღნიშნული ფაქტის დამადასტურებელი დოკუმენტი)

1

ხანდაზმულ (ებ)ი, რომელიც ახორციელებს მეურვეობას ან მზრუნველობას არასრულწლოვანი შვილ(ებ)ის ანშვილიშვილ(ებ)ის მიმართ კანონმდებლობის შესაბამისად. (მეურვეობა/მზრუნველობის დამადასტურებელიდოკუმენტები და სხვა აღნიშნული ფაქტის დამადასტურებელი დოკუმენტი)

1

პენსიონერი, რომელიც ცხოვრობს მარტო და ოჯახი, რომელიც შედგება ხანდაზმული წევრებისგან. ოჯახიშედგება მხოლოდ ან ძირითადად (ნახევარზე მეტი) საპენსიო ასაკს მიღწეული პირებისაგან

1

ოჯახის შემადგენლობაში არის 7 და მეტი სული

1

 

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, თუ პირი ერთობლივად აკმაყოფილებს ამ დანართის „გ“ და „დ“ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ რამდენიმე კრიტერიუმს, მაშინ მას ქულა ენიჭება იმკრიტერიუმით, რომელიც ითვალისწინებს უფრო მაღალ ქულას.

ქვეპროგრამაში ბენეფიციართა ჩართვა განხორციელდება პრიორიტეტულობის ქულის შესაბამისად, უპირატესობა მიენიჭება მაღალ პრიორიტეტულობის ქულას.

თანაბარი პრიორიტეტულობის ქულის არსებობის შემთხვევაში, ქვეპროგრამაში ჩართვის რიგითობა განისაზღვრება განაცხადის რეგისტრაციის თარიღის მიხედვით (უპირატესობა მიენიჭება უფრო ადრე დარეგისტრირებულ განაცხადს).

გადაწყვეტილებას ბენეფიციარების ქვეპროგრამაში ჩართვის შესახებ ღებულობს შესაბამისი კომისია (შემდეგ- კომისია), რომლის შემადგენლობა განისაზღვრება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტით.

საცხოვრებელი სახლების მშენებლობის პროექტში ჩართვის მიზნით 0-დან 120 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულმა ოჯახმა მუნიციპალიტეტის მერიაში შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენლის მომართვის შემდეგ უნდა წარმოადგინოს:

ა) ინდივიდუალური მცირეფართიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის თაობაზეგანაცხადი;

ბ) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან,სარეიტინგო ქულა 0-დან 120 000-ის ჩათვლით.

გ) ცნობა ოჯახის შემადგენლობის შესახებ;

დ) განმცხადებლისდა მისი ოჯახის წევრების პირადობის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად, არასრულწლოვანი წევრების შემთხვევაში დაბადების მოწმობის ასლები;

ე) შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან, შშმპ, მარჩენალდაკარგული, მრავალშვილიანიდასხვა);

ვ) ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან;

ზ) გეოლოგური დასკვნა;

თ) ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის წერილი.

შენიშვნა: ქვეპროგრამის ასიგნების ფარგლებში შესაძლებელია მოხდეს ბენეფიციართა რიცხვის ცვლილება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის შექმნილია მინიმალური საცხოვრებელი პირობები

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

. ქობულეთში, პოპოვის ქუჩა N-12 მრავალბინიანი სოციალური სახლების მშენებლობა

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

06 02 13

2 553 700

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრქუტურის სამსახური, ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროექტის ფარგლებში აშენდება ქ. ქობულეთში, პოპოვის ქუჩა N12-ში (ს/კ 20.42.10.159) სოციალური სახლ(ებ)ი. საპროექტო ტერიტორიაზე განთავსებული კორპუს(ებ)ში განლაგებული ბინების რაოდენობამ ჯამში უნდა შეადგინოს არანაკლებ 120 ერთეული ბინა. თითოეული საცხოვრებელი კორპუს(ებ)ი უნდა იყოს არაუმეტეს 10 სართულისა. კორპუსების სასურველი რაოდენობაა 2 ერთეული, თუმცა მათი რაოდენობა არ უნდა იყოს ორ ერთეულზე ნაკლები. ბინების რაოდენობა განისაზღვრება არანაკლებ: 50 ერთეული ოროთახიანი; 50 ერთეული სამოთახიანი; 20 ერთეული ოთხოთახიანი;

დასახელება

თანხა ლარი

 

1

ქ. ქობულეთში, პოპოვის ქუჩა N-12 მრავალბინიანი სოციალური სახლების მშენებლობა

2 553 700

ლარი

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაგეგმილია ადგილმონაცვლეობას დაქვემდებარებული, ეკომიგრანტი ოჯახების საცხოვრებელი პირობების მოგვარება, რათა ოჯახებს მიეცეს პრობლემის შემსუბუქების და სოციალური ფუნქციონირების ამაღლების პერსპექტივა.

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 02 14

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

1 446 300

ქვეპროგრამის აღწერა

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარაებულ და გადაადგილებას დაქვემდებარებულ ოჯახებზე მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიდან ხორციელდებოდა დროებითი საცხოვრებლის ბინის ქირის უზრუნველსაყოფად მატერიალური დახმარება. 2021 წლის შემოდგომაზე მოსულმა უხვმა ატმოსფერულმა ნალექმა დიდი ზარალი მიაყენა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობას, მნიშვნელოვნად გაზარდა ქირის მიმღები ოჯახების რაოდენობა და საჭირო გახდა მიზნობრივი პროგრამის შემუშავება.

ამასთანავე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის რამოდენიმე ავარიული/ამორტირიზებულიმრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი. შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს/სამსახურის მიერ გაცემული დასკვნის თანახმად, არსებული სახით შენობის ექსპლუატაცია არ არის მიზანშეწონილი, შესაბამისად, აღნიშნულ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრება არ არის უსაფრთხო. საჭიროა ავარიული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებლებზე დროებითი თავშესაფარის უზრუნველყოფის მიზნით დახმარების გაწევა.

 წინამდებარე ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან სახლებში მცხოვრები ოჯახების ოჯახების დროებითი უსაფრთხო თავშესაფარით უზრუნველყოფის მიზნით ფინანსურ დახმარებას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში (ბინის ქირის ასანაზრაურებლად) კომპენსაციის მიღების უფლება აქვს:

1) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიით დაზარალებულ ოჯახს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სტიქიური პროცესის ზონაში მოხვედრილი საცხოვრებელი სახლი, რომლის ნაწილი ან მთლიანად დანგრეულია ნებისმიერი სტიქიური მოვლენით (მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავი, ქვათაცვენა, მდინარის ზღვის, წყლის მოქმედების შედეგად ნაპირების გარეცხვა, ჯდენადი გრუნტი, თოვლს ზვავი და სხვა) და შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან გაცემული დასკვნის საფუძველზე ექვემდებარება ადგილმონაცვლეობას და არ გააჩნია ალტერნატიული თავშესაფარი.

2) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიით დაზარალებულ ოჯახს, რომლის ფლობელობაში/საკუთრებაში არსებული სახლი არ არის დანგრეული მაგრამ მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სტიქიური მოვლენები (მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავი, ქვათაცვენა, მდინარის ზღვის, წყლის მოქმედების შედეგად ნაპირების გარეცხვა, ჯდენადი გრუნტი, თოვლს ზვავი და სხვა) საფრთხეს უქმნის იქ მცხოვრებ ადამიანთა სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას და მათ ქონებას, შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან გაცემული დასკვნის საფუძველზე ექვემდებარება ადგილმონაცვლეობას და არ გააჩნია ალტერნატიული თავშესაფარი.

3) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიით დაზარალებულ ოჯახს, რომლის ფლობელობაში/საკუთრებაში არსებული სახლი იმყოფება სტიქიური მოვლენების ზონაში, არ გააჩნია ალტერნატიული თავშესაფარი და შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან გაცემული დასკვნის საფუძველზე ექვემდებარება დროებით გაყვანას უსაფრთხო ადგილას, საცხოვრებელი სახლების შედგომი ექსპლუატაციის მიზნით, სხვადასხვა სახის პრევენციული ღონისძიების განხორციელებამდე.

4) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიით დაზარალებულ ოჯახს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი სახლი დაიწვა მთლიანად ან/და ნაწილობრივ სხვადასხვა მიზეზით, მასში ცხოვრება შეუძლებელია და არ გააჩნია ალტერნატიული თავშესაფარი.

5) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ავარიული/ამორტირიზებულიმრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელ იმ ოჯახს, რომლისფლობელობაში/საკუთრებაში არსებული ბინა ავარიულია/ამორტიზირებლია და შესაბამისი უფლებამისილი ორგანოდან გაცემული დასკვნის საფუძველზეექვემდებარება დროებით გაყვანას უსაფრთხო ადგილას, საცხოვრებელი სახლების შედგომი ექსპლუატაციის მიზნით, სხვადასხვა სახის პრევენციული ღონისძიების განხორციელებამდე. ამასთანავე, ოჯახისწევრებს არ უნდა გააჩნდეთ საკუთრებაში/ ფაქტიურ მფლობელობაში სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ალტერნატიული ფართი, შესაბამისი უფლებამისილი ორგანოდან გაცემული დასკვნის დადების თარიღიდან დღემდე.

ალტერნატული თავშესაფარად არ ჩაითვლება და არ წარმოადგენს ხელისშემშლელ გარემოებას მოქალაქეებისთვისსტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან სახლებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება“ ქვეპროგრამით სარგებლობისას:

  1. ალტერნატიული ქონება, რომელიც მდებარეობს მაღალმთიან საკურორტო ზონაში (გომისმთა, ბახმარო, ბეშუმი და ..);
  2. ალტერნატიულ საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული უძრავი ქონება, რომელიც არის/იყო ქორწინების შედეგად შემატებული წევრის თანასაკუთრება ქორწინებამდე.
 
  1. კომპენსაციის გაცემა ერთ ბენეფიციარზე შესაძლებელია განხორციელდეს ყოველთვიურად იმ პრობლემის აღმოფხვრამდე, რაც საფუძვლად დაედო კომპენსაციის გაცემას, მაგრამ არაუმეტეს საბიუჯეტო წლის დეკემბრის თვისა.
  2. დაუშვებელია ოჯახების დაყოფა და ცალკე-ცალკე ფართის დაქირავება კომპენსაციის დადგენილზე მეტი ოდენობის მიღების მიზნით, გარდა იმ შემთხვევისა თუ ოჯახი დაყოფილი იყო დაზარალებამდე, ეწეოდა ცალკ-ცალკე მეორნეობას და არიან ენერგომოხმარების დამოუკიდებელი აბონენტები რაც დადასტურდება მოხსენებითი ბარათით შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენლის მიერ და შესაბამისი დოკუმენტით (ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, ენერგოკომპანიაში აბონენტად რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი/გადახდის ქვითარი).
  3. ოჯახებისთვის, რომელთა წევრების რაოდენობა არ აღემატება შვიდს, დახმარების ოდენობა თვეში ოჯახზე განისაზღვრება 400 ლარის ოდენობით, ხოლო 8 და მეტ სულიან ოჯახებზე 500 ლარის ოდენობით.
  4. კომპენსაციის გაცემა განხორციელდება ქირავნობის ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელიც ნოტარიულად (სავალდებულოა მხოლოდ ნოტარიუსის მიერ ხელშეკრულებაზე მხარეთა ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება) ან სსიპ- საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ იქნება დამოწმებული.
  5. თანხა ჩაირიცხება სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული/ავარიულ(ამორტიზირებულ) მრავალბინიან სახლებში მცხოვრები ოჯახის წევრის საბანკო რეკვიზიტებზე.
  6. დროებითი საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის შემთხვევაში, ბენეფიციარი ვალდებულია წარმოადგინოს განცხადება და ახალი ნოტარიულად (სავალდებულოა მხოლოდ ნოტარიუსის მიერ ხელშეკრულებაზე მხარეთა ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება) ან სსიპ- საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ დამოწმებული (ხელშეკრულებაში ცვლილების დადასტურება) ქირავნობის ხელშეკრულება.

დაფინანსება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით სტიქიით დაზარალებული ოჯახის უფლებამოსილი წევრის საბანკო რეკვიზიტებზე შემდეგი დოკუმენტაციის წარდგენის შემთხვევაში.

  1. ოჯახის ერთობლივი განცხადებადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;
  2. ცნობა ოჯახის შემადგენლობის შესახებ;
  3. განმცხადებლის და მისი ოჯახის წევრების პირადობის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად, არასრულწლოვანი წევრების შემთხვევაში დაბადების მოწმობის ასლები;
  4. შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან გაცემული დასკვნა;
  5. შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულშიმერის წარმომადგენლისმოხსენებითი ბარათი (ინფორმაცია, წარმოადგენს, თუ არა ოჯახი მუდმივ მაცხოვრებელს სტიქიით დაზარალების მისამართზე და აქვთ თუ არა ფაქტიურ მფლობელობაში ალტერნატიული უძრავი ქონება);
  6. ქირავნობის ხელშეკრულება;

 საბანკო რეკვიზიტები და პირადობის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად;

საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი დოკუმენტაცია.

 

შენიშვნა: იმ შემთცვევაში, თუ ალტერნატიულ საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ფართი გასხვისებულია საპატიო მიზეზით, ან ალტერნატიული ქონება არ შეესაბამება საცხოვერებლით უზრუნველყოფისთვის საჭირო პირობებს, ბენეფიციარის ქვეპროგრამაში ჩართვის საკითხი გადაწყდეს შესაბამისი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან სახლებში მცხოვრები ოჯახების უზრუნველყოფა უსაფრთხო თავშესაფარით

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან სახლებში მცხოვრები ოჯახები უზრუნველყოფილია კომპენსაციით

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 02 15

საქმიანობათა ცენტრი ქობულეთის უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება

 

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

26 200

ქვეპროგრამის აღწერა

საქართველო რადიკალური და სწრაფი ცვლილებების აუცილებლობის წინაშე დგას, რადგან სპონტანურად და არათანმიმდევრულად განხორციელებულმა რეფორმებმა ქვეყანაში ვითარება საგრძნობლად გააუმჯობესა, მაგრამ სასურველი შედეგი ვერმოგვცა, განსაკუთრებით, უმუშევრობისა და სიღარიბის დონის შემცირების კუთხით. დღემდე არსებულ სტრატეგიულ და საპროგრამო დოკუმენტებში გაცხადებული მიზნები, რომლებიც სიღარიბისა და უმუშევრობის მნიშვნელოვან შემცირებას უკავშირდებოდა, კვლავ მიუღწეველია. ეროვნული ეკონომიკის განვითარებაზე უარყოფითად მოქმედებს ასევე გახშირებული სტიქიური უბედურებები თუ სხვადასხვა სახის დაავადებათა გავრცელების საფრთხე, რაც მოსახლეობას, განსაკუთრებით კი მოწყვლადჯგუფებს, დიდი რისკის წინაშეაყენებს. საქართველოშიამ მიმართულებითაც არაერთი რეფორმა განხორციელდა და შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა სრულყოფილიდა სტაბილური სისტემის შექმნა მოითხოვს გრძელვადიან განვითარებას. თანამედროვე მსოფლიოში, მათ შორის ჩვენ ქვეყანაში, გლობალურმა პანდემიამ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დააყენა როგორც საზოგადოება, ასევე ჯანდაცვის სისტემა და ადგილობრივი თვითმმართველობა. გასათვალისწინებელია, რომ არაერთიგამოწვევის წინაშემდგომიმოსახლეობის დღის წესრიგი გულისხმობს მოქალაქეების საყოველთაო ჩართულობასა და უშუალოდ თემის წევრების აქტიურ მონაწილეობას განვითარების პროცესში.

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება, როგორც ჰუმანიტარულ სფეროში მთავრობის დამხმარე ორგანიზაცია (საქართველოს კანონი ,,საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების შესახებ“ 15/07/2017), ემსახურება განსაცდელში ჩავარდნილი ადამიანების ხვედრის შემსუბუქებას, მათი სიცოცხლისა და ღირსების დაცვას. აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის sაქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება წარმოადგენს ერთადერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც ქვეყნის სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის #508 დადგენილება) შესაბამისად შემდეგი ფუნქციები აქვს: მონაწილეობს სამძებრო და სამაშველო საქმიანობებში; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს კოორდინირებით ორგანიზებას უწევს საგანგებო სიტუაციის შედეგების აღმოფხვრაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობებს; არის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დამხმარე რგოლი დაზარალებული მოსახლეობისათვის პირველი დახმარების უზრუნველყოფაში და საველე ჰოსპიტალის მოწყობაში; ასევე ეხმარება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაზარალებული მოსახლეობისათვის წყლისა და საკვების მიწოდებაში საგანგებო სიტუაციის დროს.

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების მნიშვნელოვან პრიორიტეტებს წარმოადგენს:

  • კატასტროფების მართვა (რისკის შემცირება, მზადება და რეაგირება), რაც გულისხმობს თემის მოწყვლადობისა და შესაძლებლობების შეფასებას, ცოდნის ამაღლებას კატასტროფების შესახებ თემში მათი შესაძლებლობების გაზრდისა და თემის ეფექტური რეაგირებისათვის საგანგებო/კრიზისული სიტუაციის დროს; რეაგირების გუნდების შექმნას (მათ შორის პირველი დახმარების და ფსიქოსოციალური დახმარების გუნდები), წვრთნას/სწავლებას, სიმულაციური ვარჯიშების მოწყობას და რეაგირების მექანიზმში ჩართულ ყველა დაინტერესებულ მხარესთან თანამშრომლობის გაუმჯობესებას; მუნიციპალიტეტების რეაგირებისა და ევაკუაციის გეგმების (მათ შორის საოჯახო გეგმის) შემუშავებაში/განახლებაში აქტიურ მონაწილეობას.
  • ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდარაც ითვალისწინებს მობილური პირველადი ჯანდაცვის კაბინეტების მეშვეობით უფასო სამედიცინო-დიაგნოსტიკურ კვლევებსა (მუცლის ღრუსა და სხვა შინაგანი ორგანოების ექოსკოპირება უახლესი აპარატურით, კარდიოლოგიური, გინეკოლოგიური და ოფთალმოლოგიური გამოკვლევა, სისხლში შაქრის შემცველობის დონის განსაზღვრა, ფარისებრი ჯირკვლის რადიოლოგიური კვლევა) და ექიმი-თერაპევტის, გინეკოლოგისა თუ ოფთალმოლოგის კონსულტაციას მოწყვლადი ჯგუფებისთვის, განსაკუთრებით ქალაქებიდან მოშორებით მდებარე დასახლებებსა და თემებში. ასევე სისხლის უანგარო, ნებაყოფლობითი დონაციის პროპაგანდის მეშვეობით სისხლის დონორების მობილიზებას და ქვეყანაში არსებული სისხლის მარაგის შევსებას, იმუნიზაციის გზით ქვეყნის მოსახლეობის ეფექტურ დაცვას მართვადი დაავადებებისაგან, საგანგებო სიტუაციებისთვის, მათ შორის პანდემიებისთვის მზადყოფნას, ეპიდემიური კონტროლის, წყლის ჰიგიენისა და სანიტარიის, მასობრივი საგანგებო სიტუაციებიის მართვის, პირველი დახმარებისა და ფსიქოლოგიური პირველი დახმარების შესახებ ცოდნის ამაღლების და პრაქტიკული უნარების განვითარების გზით, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს თემის დონეზე საგანგებო მდგომარეობებზე რეაგირების გაუმჯობესებას;
  • სოციალური მხარდაჭერა, რომლის ფარგლებში ,,ინტეგრირებულ საქმიანობათა დღის ცენტრის“ ბაზაზე არის შექმნილი სხვადასხვა საქმიანობათა ჯგუფები და ხორციელდება ბენეფიციართა უნარ-ჩვევების განვითარება (თემატური ტრენინგები, სემინარები, სასწავლო სესიები და ა.შ.), სერვისების მიწოდება (ბინაზე ვიზიტები, შინმოვლა, საოჯახო საქმეებში დახმარება, რეცხვა და ა.შ.) და ადვოკატირება (სამუშაო შეხვედრები დაინტერესებულ პირთა მონაწილეობით, კონსულტაცია და ინფორმირება). ბენეფიციარებს შესაძლებლობა ეძლევათ ღირსეულ გარემოში დაგეგმონ და აქტიური მონაწილეობა მიიღონ ზემოაღნიშნული ცენტრის ყოველდღიურ საქმიანობაში, სხვადასხვა სოციალურ ღონისძიებაში, რაც ხელს უწყობს მათი ყოფის შემსუბუქებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და თაობათაშორისი ურთიერთობების გაუმჯობესებას.
  • ახალგაზრდული და მოხალისეობრივი მოძრაობის განვითარება, რომელიც მიზნად ისახავს მოხალისეობრივი ინსტიტუტის პოპულარიზებასა და გაძლიერებას, მოსახლეობის ჩართვას სხვადასხვა მოხალისეობრივ აქტივობებში, რაც თავისმხრივ ხელს უწყობს თითოეული ინდივიდის პიროვნულ ზრდას (ტრენინგების/სემინარების/სასწავლო სესიების/პრაქტიკული სავარჯიშოების და ა. შ. საშუალებით) სხვადასხვამიმართულებით, მათშიჰუმანიტარულიღირებულებებისჩამოყალიბებას, სოციალური პასუხისმგებლობის ამაღლებას, მათ მობილიზებას და აქტიურ მონაწილეობას მოწყვლადი ჯგუფების დახმარებაში, როგორც სასოფლო, ასევე საქალაქო თემებში. ახალგაზრდებს ეძლევათ არაფორმალური განათლების და სხვადასხვა ცხოვრებისეული უნარ-ჩვევების განვითარების საშუალება, რაც ხელს უწყობს მათ თვითრეალიზებას და უშუალო მონაწილეობას თემის, მუნიციპალიტეტისა და ქვეყნის განვითარებაში. ახალგაზრდებისთვის ასევე ხელმისაწვდომი ხდება ჩაერთონ თანასწორთაგან ათლების პროცესში და დაეხმარონ თანატოლებს გახდენენუფრომოტივირებულები, აქტიურები და გაიუმჯობესონ მათთვისსაჭიროშესაბამისიუნარ-ჩვევები.

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებას აქვს როგორც თემებში მოწყვლადი ჯგუფების ((სკოლამდელი ასაკის ბავშვები და მოზარდები, ხანდაზმულები, ასევე იძულებით გადაადგილებული, განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე და სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი პირები) წინაშე არსებულ გამოწვევებზე მყისიერი რეაგირების, ასევე პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებისა და რისკების შემცირების მრავალწლიანი გამოცდილება, ცოდნა და პოტენციალი. იგი ხელს უწყობს უსაფრთხოადგილობრივითემებისგანვითარებას საერთაშორისო თუ ადგილობრივ დონეზე პარტნიორთა მობილიზებით და თთგ (თემის თანამონაწილეობით განვითარება) მიდგომის გამოყენებით, რომლის უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ ის ყველა დაინტერესებულ მხარეს თემის საჭიროებებზე რეაგირების პროცესში აქტიური მონაწილეობის შესაძლებლობას აძლევს, განსაკუთრებით ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებსა და თვით თემის წევრებს, რაც შემდგომში არის ამ პროცესის მდგრადობის წინაპირობა.

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება და მისი მოხალისეთა ჯგუფი ქობულეთის თავისი პრიორიტეტებიდან და განსაზღვრული მანდატიდან გამომდინარე ცდილობს წვლილი შეიტანოს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში ადგილობრივ ხელისუფლებასთან მჭიდრო თანამშრომლობით, რისთვისაც ის თავის რესურსსა და გამოცდილებას იყენებს მოსახლეობის კეთილდღეობისა და ღირსეული გარემოს შექმნისათვის.

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების მოხალისეთა ჯგუფი ქობულეთის აქტიურად ახორციელებს მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის ხანდაზმულების, სოციალურ მხარდაჭერასა და თემის უნარიანობის ამაღლებაზე ორიენტირებულ საქმიანობებს. იგი ასევე მუშაობს ახალგაზრდების გაძლიერების და მოხალისეთა ინიციციატივების განვითარების მიმართულებით, კვალიფიციურ მოხალისეთა ქსელის საშუალებით აწვდის სხვადასხვა სახის სერვისებს დაუცველ ჯგუფებს და აქტიურად და მჭიდროდ თანამშრომლობს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან. სულ უფრო თვალსაჩინო და ხელშესახები ხდება სარგებელი როგორც მიზნობრივი ჯგუფებისათვის, ასევე მთლიანად თემის წევრებისათვის. სასწავლო ტრენინგ მოდულებისა და კვალიფიციური ტრენერების არსებობა საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებას საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად საშუალებას აძლევს განახორციელოს როგორც თემის წევრების სწავლება, ასევე მოახდინოს სათანადო რეაგირება საჭიროებებისა და გამოწვევების საპასუხოდ. 

პროექტი საშუალებას მისცემს თემს შეისწავლოს და პრაქტიკაში გამოიყენოს ის ცოდნა და გამოცდილება, რომელსაც წითელი ჯვრის საზოგადოება გადასცემს თემის წევრებს თავის პარტნიორებთან ერთად. თემის წევრები მიღებულ ცოდნასა და გამომუშავებულ უნარ-ჩვევებზე დაყრდნობით შეძლებენ უფრო მეტად უსაფრთხო და სტაბილური თემების ჩამოყალიბებას, რომელსაც შესწევს უნარი ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და ქობულეთის წითელი ჯვრის გუნდთან კოორდინირებაში მოახდინონ კატასტროფების მიმართ მოწყვლადობის რისკის შემცირება და გაუმკლავდნენ ადგილზე წარმოქმნილ სხვადასხვა ტიპის გამოწვევებს, მათ შორის covid-19-ით მიღებულ ზიანს. შეთავაზებული პროექტის განხორციელებით, საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებას და მოხალისეთა ჯგუფს ქობულეთის შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს კატასტროფებისადმი მოწყვლადი ჯგუფების, ახალგაზრდების, ხანდაზმულების და მთლიანად თემის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებასა და შენარჩუნებაში, მათ გაძლიერებასა და მათივე პრობლემების ადვოკატირებაში. მობილიზებული პარტნიორები, თემის წევრები და სერვისების მიწოდებასა და განხორციელებაში გაწრთვნილი მოხალისეები კი არის შეთავაზებული პროექტის წარმატებით განხორციელებისა და მდგრადობის გარანტი.

   

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების/განვითარების ხელშეწყობა კატასტროფებისთვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდითა და სოციალური მხარდაჭერით

საქმიანობათა ცენტრი, რომელიც პასუხობსმოწყვლადი ჯგუფებისსაჭიროებებსდა ფუნქციონირებს პერსონალის, მოხალისეებისა დაბენეფიციარების თანამონაწილეობით.

ჩამოყალიბებული საქმიანობათა ჯგუფები, რომელთა მართვა ხორციელდება ჯგუფის ლიდერების მიერ.

რეგულარული ტრენინგები და წამახალისებელი ღონისძიებები მოხალისეთათვის შერჩეული, გადამზადებული და აღჭურვილი მოხალისეთა მობილური ჯგუფი კატასროფებზე, მათ შორის მასობრივ საგანგებო სიტუაციებზე სწრაფი და ეფექტური რეაგირებისათვის.

პერსონალის, მოხალისეებისა და ბენეფიციარების გაზრდილი რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ პროგრამის მომსახურებით.

 

თავი III

 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების, პროგრამების და ქვეპროგრამების მიხედვით განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრა-მული კოდი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

61,183,987

61,183,987

-

70,198,849

70,198,849

-

93,442,000

93,442,000

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

224

224

-

220

220

-

221

221

-

 

ხარჯები

40,978,049

40,978,049

-

45,115,764

45,115,764

-

59,209,999

59,209,999

-

 

შრომის ანაზღაურება

4,164,473

4,164,473

-

4,345,517

4,345,517

-

6,015,104

6,015,104

-

 

საქონელი და მომსახურება

4,667,222

4,667,222

-

4,581,783

4,581,783

-

5,127,776

5,127,776

-

 

პროცენტი

234,361

234,361

-

223,398

223,398

-

163,508

163,508

-

 

სუბსიდიები

21,409,615

21,409,615

-

23,548,275

23,548,275

-

30,734,969

30,734,969

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,928,064

2,928,064

-

3,363,369

3,363,369

-

2,785,671

2,785,671

-

 

სხვა ხარჯები

7,574,314

7,574,314

-

9,053,422

9,053,422

-

14,382,971

14,382,971

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,289,833

19,289,833

-

24,408,785

24,408,785

-

33,714,028

33,714,028

-

 

ვალდებულებების კლება

916,106

916,106

-

674,300

674,300

-

517,973

517,973

-

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

7,627,222

7,627,222

-

7,432,039

7,432,039

-

10,345,380

10,345,380

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

224

224

-

220

220

-

221

221

-

 

ხარჯები

6,377,277

6,377,277

-

6,554,518

6,554,518

-

9,666,323

9,666,323

-

 

შრომის ანაზღაურება

4,164,473

4,164,473

-

4,345,517

4,345,517

-

6,015,104

6,015,104

-

 

საქონელი და მომსახურება

1,728,718

1,728,718

-

1,780,116

1,780,116

-

2,519,421

2,519,421

-

 

პროცენტი

234,361

234,361

-

223,398

223,398

-

163,508

163,508

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

40,480

40,480

-

17,879

17,879

-

30,471

30,471

-

 

სხვა ხარჯები

209,245

209,245

-

187,607

187,607

-

937,819

937,819

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

333,839

333,839

-

203,222

203,222

-

161,084

161,084

-

 

ვალდებულებების კლება

916,106

916,106

-

674,300

674,300

-

517,973

517,973

-

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

6,376,105

6,376,105

-

6,470,005

6,470,005

-

8,540,740

8,540,740

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

224

224

-

220

220

-

221

221

-

 

ხარჯები

6,042,266

6,042,266

-

6,274,418

6,274,418

-

8,408,634

8,408,634

-

 

შრომის ანაზღაურება

4,164,473

4,164,473

-

4,345,517

4,345,517

-

6,010,484

6,010,484

-

 

საქონელი და მომსახურება

1,677,605

1,677,605

-

1,753,366

1,753,366

-

2,169,927

2,169,927

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

40,480

40,480

-

17,879

17,879

-

30,471

30,471

-

 

სხვა ხარჯები

159,708

159,708

-

157,655

157,655

-

197,752

197,752

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

333,839

333,839

-

195,587

195,587

-

132,106

132,106

-

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,313,389

1,313,389

-

1,327,623

1,327,623

-

1,684,380

1,684,380

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33

33

 

33

33

 

33

33

-

 

ხარჯები

1,292,009

1,292,009

-

1,314,111

1,314,111

-

1,670,880

1,670,880

-

 

შრომის ანაზღაურება

867,366

867,366

 

939,237

939,237

 

1,159,520

1,159,520

-

 

საქონელი და მომსახურება

267,176

267,176

-

229,192

229,192

-

323,368

323,368

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,050

4,050

 

-

   

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

153,417

153,417

 

145,683

145,683

 

187,992

187,992

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,380

21,380

 

13,512

13,512

 

13,500

13,500

-

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

4,823,085

4,823,085

-

5,142,381

5,142,381

-

6,856,360

6,856,360

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

183

183

 

187

187

 

188

188

-

 

ხარჯები

4,528,421

4,528,421

-

4,960,306

4,960,306

-

6,737,754

6,737,754

-

 

შრომის ანაზღაურება

3,142,336

3,142,336

 

3,406,280

3,406,280

 

4,850,964

4,850,964

-

 

საქონელი და მომსახურება

1,343,364

1,343,364

-

1,524,175

1,524,175

-

1,846,559

1,846,559

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36,430

36,430

 

17,879

17,879

 

30,471

30,471

-

 

სხვა ხარჯები

6,291

6,291

 

11,972

11,972

 

9,760

9,760

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

294,664

294,664

 

182,075

182,075

 

118,606

118,606

-

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

239,631

239,631

-

-

-

-

-

-

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

 

-

   

-

-

-

 

ხარჯები

221,836

221,836

-

-

-

-

-

-

-

 

შრომის ანაზღაურება

154,770

154,770

 

-

   

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

67,066

67,066

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,795

17,795

 

-

   

-

-

-

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

1,251,117

1,251,117

-

962,035

962,035

-

1,804,640

1,804,640

-

 

ხარჯები

335,011

335,011

-

280,100

280,100

-

1,257,689

1,257,689

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

4,620

4,620

-

 

საქონელი და მომსახურება

51,112

51,112

-

26,750

26,750

-

349,494

349,494

-

 

პროცენტი

234,361

234,361

-

223,398

223,398

-

163,508

163,508

-

 

სხვა ხარჯები

49,538

49,538

-

29,952

29,952

-

740,067

740,067

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

7,635

7,635

-

28,978

28,978

-

 

ვალდებულებების კლება

916,106

916,106

-

674,300

674,300

-

517,973

517,973

-

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

-

-

-

-

-

-

590,000

590,000

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

590,000

590,000

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

-

   

590,000

590,000

-

01 02 02

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა

1,150,467

1,150,467

-

897,698

897,698

-

681,481

681,481

-

 

ხარჯები

234,361

234,361

-

223,398

223,398

-

163,508

163,508

-

 

პროცენტი

234,361

234,361

-

223,398

223,398

-

163,508

163,508

-

 

ვალდებულებების კლება

916,106

916,106

-

674,300

674,300

-

517,973

517,973

-

01 02 02 01

ქობულეთის წყალარინების პროექტი

946,990

946,990

-

699,304

699,304

-

464,000

464,000

-

 

ხარჯები

160,696

160,696

-

166,353

166,353

-

100,248

100,248

-

 

პროცენტი

160,696

160,696

 

166,353

166,353

 

100,248

100,248

-

 

ვალდებულებების კლება

786,294

786,294

 

532,951

532,951

 

363,752

363,752

-

01 02 02 02

"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში, მუნიციპალიტეტისათვის 1 ცალი კომპაქტორიანი თვითმცლელი ნაგავმზიდი მანქანის გადაცემა.

41,105

41,105

-

36,022

36,022

-

55,106

55,106

-

 

ხარჯები

10,999

10,999

-

5,916

5,916

-

25,000

25,000

-

 

პროცენტი

10,999

10,999

 

5,916

5,916

 

25,000

25,000

-

 

ვალდებულებების კლება

30,106

30,106

 

30,106

30,106

 

30,106

30,106

-

01 02 02 03

ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლის ნაპირდაცვითი ნაგებობის რეაბილიტაცია

162,372

162,372

-

162,372

162,372

-

162,375

162,375

-

 

ხარჯები

62,666

62,666

-

51,129

51,129

-

38,260

38,260

-

 

პროცენტი

62,666

62,666

 

51,129

51,129

 

38,260

38,260

-

 

ვალდებულებების კლება

99,706

99,706

 

111,243

111,243

 

124,115

124,115

-

01 02 03

დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

66,230

66,230

-

25,100

25,100

-

115,100

115,100

-

 

ხარჯები

66,230

66,230

-

25,100

25,100

-

115,100

115,100

-

 

საქონელი და მომსახურება

51,112

51,112

-

25,100

25,100

-

115,100

115,100

-

 

სხვა ხარჯები

15,117

15,117

 

-

   

-

-

-

01 02 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

-

-

-

-

-

-

100,067

100,067

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

100,067

100,067

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

-

   

100,067

100,067

-

01 02 05

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამა

34,420

34,420

-

29,952

29,952

-

50,000

50,000

-

 

ხარჯები

34,420

34,420

-

29,952

29,952

-

50,000

50,000

-

 

სხვა ხარჯები

34,420

34,420

 

29,952

29,952

 

50,000

50,000

-

01 02 05

,,შემოქმედებითი კომპასი'' ,, ფიზიკური ინფრასტრუქტურის აღნუსხვა''

-

-

-

9,285

9,285

-

5,424

5,424

-

 

ხარჯები

-

-

-

1,650

1,650

-

4,620

4,620

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

   

-

   

4,620

4,620

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

1,650

1,650

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

7,635

7,635

 

804

804

-

01 02 06

შავი ზღვის რეგიონში კლიმატის ცვლილებისთვის ადგილობრივი ინტერვენციის შესაძლებლობების გაძლიერება“, მოპოვებული ევროკავშირისა და Interreg NEXT შავი ზღვის აუზის ქვეყნების გრანტი

-

-

-

-

-

-

262,568

262,568

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

234,394

234,394

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

234,394

234,394

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

28,174

28,174

-

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

26,044,253

26,044,253

-

31,669,232

31,669,232

-

45,779,267

45,779,267

-

 

ხარჯები

10,616,343

10,616,343

-

12,242,252

12,242,252

-

15,855,686

15,855,686

-

 

საქონელი და მომსახურება

2,103,769

2,103,769

-

1,984,606

1,984,606

-

2,078,557

2,078,557

-

 

სუბსიდიები

4,167,710

4,167,710

-

4,518,244

4,518,244

-

5,925,610

5,925,610

-

 

სხვა ხარჯები

4,344,864

4,344,864

-

5,739,403

5,739,403

-

7,851,519

7,851,519

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,427,911

15,427,911

-

19,426,980

19,426,980

-

29,923,581

29,923,581

-

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

9,190,486

9,190,486

-

12,474,396

12,474,396

-

16,911,600

16,911,600

-

 

ხარჯები

6,035,392

6,035,392

-

7,132,279

7,132,279

-

10,361,214

10,361,214

-

 

საქონელი და მომსახურება

1,702,742

1,702,742

-

1,853,158

1,853,158

-

2,010,659

2,010,659

-

 

სუბსიდიები

821,684

821,684

-

1,125,950

1,125,950

-

1,550,555

1,550,555

-

 

სხვა ხარჯები

3,510,966

3,510,966

-

4,153,171

4,153,171

-

6,800,000

6,800,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,155,095

3,155,095

-

5,342,117

5,342,117

-

6,550,386

6,550,386

-

02 01 01

ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა

3,160,399

3,160,399

-

4,834,544

4,834,544

-

5,333,215

5,333,215

-

 

ხარჯები

253,332

253,332

-

340,821

340,821

-

420,000

420,000

-

 

საქონელი და მომსახურება

253,332

253,332

-

340,821

340,821

-

420,000

420,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,907,067

2,907,067

-

4,493,722

4,493,722

-

4,913,215

4,913,215

-

02 01 01 01

. ქობულეთში აღმაშენებელის N197-201-ის გადასასვლელის კეთილმოწყობა

24,477

24,477

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,477

24,477

 

-

   

-

-

-

02 01 01 02

. ქობულეთში გზებზე ასფალტის საფარის ორმული შეკეთება

54,631

54,631

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

54,631

54,631

-

-

-

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

54,631

54,631

-

-

-

-

-

-

-

02 01 01 03

საგზაო მონიშვნები

52,586

52,586

-

67,360

67,360

-

70,000

70,000

-

 

ხარჯები

52,586

52,586

-

67,360

67,360

-

70,000

70,000

-

 

საქონელი და მომსახურება

52,586

52,586

-

67,360

67,360

-

70,000

70,000

-

02 01 01 04

ვიდეო კამერების შეძენა-მონტაჟი

332,931

332,931

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

332,931

332,931

 

-

   

-

-

-

02 01 01 05

ვიდეო-კამერების ექსპლოატაცია

128,512

128,512

-

268,479

268479

-

350,000

350,000

-

 

ხარჯები

128,512

128,512

-

268,479

268,479

-

350,000

350,000

-

 

საქონელი და მომსახურება

128,512

128,512

-

268,479

268,479

-

350,000

350,000

-

02 01 01 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობა

2,549,658

2,549,658

-

4,258,804

4,258,804

-

3,705,580

3,705,580

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,549,658

2,549,658

 

4,258,804

4,258,804

 

3,705,580

3,705,580

-

02 01 01 07

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერისა და საგზაო ნიშნების მოწყობა

17,603

17,603

-

4,983

4983

-

-

-

-

 

ხარჯები

17,603

17,603

-

4,983

4,983

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

17,603

17,603

-

4,983

4,983

-

-

-

-

02 01 01 08

. ქობულეთი, აღმაშენებლის გამზირი №246-ის მოპირდაპირედ გადასასვლელი კეთილმოწყობა

-

-

-

84,919

84,919

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

84,919

84,919

 

-

-

-

02 01 01 09

. ქობულეთში, რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები

-

-

-

150,000

150,000

-

250,970

250,970

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

150,000

150,000

 

250,970

250,970

-

02 01 01 10

. ქობულეთი, აღმაშენებლის გამზირი №318-ის მიმდებარედ გადასასვლელის კეთილმოწყობის სამუშაოები

-

-

-

-

-

-

106,819

106,819

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

106,819

106,819

-

02 01 01 11

. ქობულეთში, აღმაშენებლის გამზირის N86‐ის მიმდებარედ გზის გამყოფისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა

-

-

-

-

-

-

649,846

649,846

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

649,846

649,846

-

02 01 01 12

. ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირის ტროტუარების (ორივე მხარეს) მოწყობა (I ეტაპი)

-

-

-

-

-

-

200,000

200,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

200,000

200,000

-

02 01 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

-

-

-

291,704

291,704

-

63,210

63,210

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

291,704

291,704

-

63,210

63,210

-

02 01 02 01

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მოწყობის სამუშაოები

-

-

-

291,704

291,704

-

63,210

63,210

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

291,704

291,704

 

63,210

63,210

-

02 01 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების კალაპოტის გასწორხაზოვნება

184,878

184,878

-

111,137

111,137

-

80,259

80,259

-

 

ხარჯები

184,878

184,878

-

111,137

111,137

-

80,259

80,259

-

 

საქონელი და მომსახურება

184,878

184,878

-

111,137

111,137

-

80,259

80,259

-

02 01 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობა

821,684

821,684

-

1,125,950

1,125,950

-

1,550,555

1,550,555

-

 

ხარჯები

821,684

821,684

-

1,125,950

1,125,950

-

1,550,555

1,550,555

-

 

სუბსიდიები

821,684

821,684

 

1,125,950

1,125,950

 

1,550,555

1,550,555

-

02 01 05

გარე განათების ღონისძიებები

1,512,559

1,512,559

-

1,957,891

1,957,891

-

3,084,361

3,084,361

-

 

ხარჯები

1,264,531

1,264,531

-

1,401,199

1,401,199

-

1,510,400

1,510,400

-

 

საქონელი და მომსახურება

1,264,531

1,264,531

-

1,401,199

1,401,199

-

1,510,400

1,510,400

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

248,028

248,028

-

556,692

556,692

-

1,573,961

1,573,961

-

02 01 05 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1271131.29

1271131.29

0

1411699.42

1411699

0

1530400

1530400

-

 

ხარჯები

1,264,531

1,264,531

-

1,401,199

1,401,199

-

1,510,400

1,510,400

-

 

საქონელი და მომსახურება

1,264,531

1,264,531

-

1,401,199

1,401,199

-

1,510,400

1,510,400

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,600

6,600

 

10,500

10,500

 

20,000

20,000

-

02 01 05 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გარე განათების მოწყობა

241,428

241,428

-

546,192

546,192

-

1,553,961

1,553,961

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

241,428

241,428

 

546,192

546,192

 

1,553,961

1,553,961

-

02 01 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოები

3,510,966

3,510,966

-

4,153,171

4,153,171

-

6,800,000

6,800,000

-

 

ხარჯები

3,510,966

3,510,966

-

4,153,171

4,153,171

-

6,800,000

6,800,000

-

 

სხვა ხარჯები

3,510,966

3,510,966

 

4,153,171

4,153,171

 

6,800,000

6,800,000

-

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8,847,957

8,847,957

-

7,722,700

7,722,700

-

11,575,102

11,575,102

-

 

ხარჯები

4,113,977

4,113,977

-

4,869,126

4,869,126

-

5,240,472

5,240,472

-

 

საქონელი და მომსახურება

8,230

8,230

-

-

-

-

55,898

55,898

-

 

სუბსიდიები

3,346,026

3,346,026

-

3,392,294

3,392,294

-

4,375,055

4,375,055

-

 

სხვა ხარჯები

759,721

759,721

-

1,476,832

1,476,832

-

809,519

809,519

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,733,981

4,733,981

-

2,853,574

2,853,574

-

6,334,630

6,334,630

-

02 02 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები

3,040,066

3,040,066

-

2,996,993

2,996,993

-

3,340,441

3,340,441

-

 

ხარჯები

759,721

759,721

-

1,283,819

1,283,819

-

749,913

749,913

-

 

სხვა ხარჯები

759,721

759,721

-

1,283,819

1,283,819

-

749,913

749,913

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,280,344

2,280,344

-

1,713,174

1,713,174

-

2,590,528

2,590,528

-

02 02 01 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის სამუშაოები

715,429

715,429

-

840,770

840,770

-

500,000

500,000

-

 

ხარჯები

715,429

715,429

-

840,770

840,770

-

500,000

500,000

-

 

სხვა ხარჯები

715,429

715,429

 

840,770

840,770

 

500,000

500,000

-

02 02 01 02

ქალაქ ქობულეთში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (რუსთაველის ქუჩა №156 და კომახიძის . №13, რუსთაველის ქუჩა №105) ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა

484,628

484,628

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

484,628

484,628

 

-

   

-

-

-

02 02 01 03

ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა №164 - და №166 - შორის მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოს/სკვერების კეთილმოწყობა

218,380

218,380

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

218,380

218,380

 

-

   

-

-

-

02 02 01 04

ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის . №162- და №162- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოს/სკვერების კეთილმოწყობა

323,472

323,472

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

323,472

323,472

 

-

   

-

-

-

02 02 01 05

ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის №136 №138 მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა

473,441

473,441

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

473,441

473,441

 

-

   

-

-

-

02 02 01 06

დაბა ჩაქვში, აღმაშენებლის ქუჩა №1 მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა

114,249

114,249

-

2,748

2,748

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114,249

114,249

 

2,748

2,748

 

-

-

-

02 02 01 07

დაბა ჩაქვი, აღმაშენებლის ქუჩა №6-8-10-12 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა

232,631

232,631

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

232,631

232,631

 

-

   

-

-

-

02 02 01 08

სოფ. კვირიკეში ჩაის ფაბრიკის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა

433,543

433,543

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

433,543

433,543

 

-

   

-

-

-

02 02 01 09

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ქობულეთში, მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული ლიფტის შეკეთება

10,600

10,600

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

10,600

10,600

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

10,600

10,600

 

-

   

-

-

-

02 02 01 10

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია

33,693

33,693

-

443,048

443,048

-

249,913

249,913

-

 

ხარჯები

33,693

33,693

-

443,048

443,048

-

249,913

249,913

-

 

სხვა ხარჯები

33,693

33,693

 

443,048

443,048

 

249,913

249,913

-

02 02 01 11

. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა №138, №140, №140 და №140 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა

-

-

-

1,059,274

1,059,274

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

1,059,274

1,059,274

 

-

-

-

02 02 01 12

. ქობულეთში, ტაბიძის ქუჩა № 5 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები

-

-

-

396,072

396,072

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

396,072

396,072

 

-

-

-

02 02 01 13

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა ჩაქვი, თბილისის ქუჩა№ 9-11-13 N24-26 N28-32 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები

-

-

-

227,361

227,361

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

227,361

227,361

 

-

-

-

02 02 01 14

. ქობულეთში აღმაშენებლის №104-ის არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ
ტერიტორიის ფილებით მოპირკეთება

-

-

-

27,718

27,718

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

27,718

27,718

 

-

-

-

02 02 01 15

. ქობულეთი აღმაშენებლის . №1-3 და მემედ აბაშიძის 4-6-ის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სკვერების კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

437,768

437,768

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

437,768

437,768

-

02 02 01 16

. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა №162- , მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს სკვერის კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

319,190

319,190

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

319,190

319,190

-

02 02 01 17

. ქობულეთში, კომახიძის №100-ის მიმდებარედ, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს სკვერის კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

103,436

103,436

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

103,436

103,436

-

02 02 01 18

. ქობულეთი. სოფელ ბობოყვათში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს სკვერის კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

419,308

419,308

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

419,308

419,308

-

02 02 01 19

. ქობულეთი, რუსთაველის №162-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები

-

-

-

-

-

-

211,228

211,228

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

211,228

211,228

-

02 02 01 20

დაბა ჩაქვი, ბათუმის . №18 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს სკვერის კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

398,340

398,340

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

398,340

398,340

-

02 02 01 21

დაბა ჩაქვი, თამარ მეფის . №24-26-28-32 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს სკვერის კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

478,353

478,353

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

478,353

478,353

-

02 02 01 22

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, მუხაესტატეში, ჩაის ფაბრიკის მრავალბინიანი საცოხვრებელი სახლი ეზოს სკვერის კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

222,905

222,905

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

222,905

222,905

-

02 02 02

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპოლუატაცია

5,538,589

5,538,589

-

4,483,377

4,483,377

-

7,456,461

7,456,461

-

 

ხარჯები

3,302,847

3,302,847

-

3,521,808

3,521,808

-

4,264,093

4,264,093

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

5,898

5,898

-

 

სუბსიდიები

3,302,847

3,302,847

-

3,328,795

3,328,795

-

4,258,195

4,258,195

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

193,013

193,013

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,235,742

2,235,742

-

961,569

961,569

-

3,192,368

3,192,368

-

02 02 02 01

წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები

2,222,872

2,222,872

-

1,005,985

1,005,985

-

3,133,466

3,133,466

-

 

ხარჯები

-

-

-

193,013

193,013

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

193,013

193,013

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,222,872

2,222,872

-

812,972

812,972

-

3,133,466

3,133,466

-

02 02 02 01 01

წყალარინების სისტემისათვის №1 სატუმბი სადგურისათვის ტუმბოს შეძენა და მონტაჟი

26,260

26,260

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,260

26,260

 

-

   

-

-

-

02 02 02 01 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეში (კონცხა) ჭაბურღილების მოწყობა (№1, №2)

496,615

496,615

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

496,615

496,615

 

-

   

-

-

-

02 02 02 01 03

ქობულეთის წყლის სათავე ნაგებობების, წყალანირების სატუმბი სადგურებისა და გამწმენდი ნაგებობებისათვის წყლის ტუმბოების შეძენა (19 ერთეული)

321,177

321,177

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

321,177

321,177

 

-

   

-

-

-

02 02 02 01 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვირიკეში (მუხნარის მიმართულება) ჭაბურღილების მოწყობა

522,706

522,706

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

522,706

522,706

 

-

   

-

-

-

02 02 02 01 05

სოფელ ხუცუბანში მდინარე კინტრიშისა და მდინარე კინკიშის მიმდებარე ტერიტორიაზე 2 მაგისტრალური წყალსადენის ქსელის და ჭაბურღილების მოწყობა

255,622

255,622

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

255,622

255,622

 

-

   

-

-

-

02 02 02 01 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარაში (შაინიძეების მიმართულება) 2 ერთეული ჭაბურღილის მოწყობა რეზერვუარით და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვაში წყალსადენის სისტემების მოწყობა

595,297

595,297

-

707,814

707,814

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

595,297

595,297

 

707,814

707,814

 

-

-

-

02 02 02 01 07

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ხუცუბნის არსებული 650 კბმ რეზერვუარის რეაბილიტაცია

-

-

-

105,158

105,158

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

105,158

105,158

 

-

-

-

02 02 02 01 08

წყალსაქაჩი ტუმბოს შეძენა

5,195

5,195

-

193,013

193,013

-

-

-

-

 

ხარჯები

-

-

-

193,013

193,013

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

193,013

193,013

 

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,195

5,195

 

-

   

-

-

-

02 02 02 01 09

სოფელ გვარაში (ცენტრი) 2 ერთეული ჭაბურღილის მოწყობა რეზერვუარით, სოფელ ხუცუბანში (ცენტრის მიმართულება) 2 ერთეული ჭაბურღილის მოწყობა, არსებული ჭაბურღილის მილის გასწორება და ახალი მაგისტრალის დამატება, სოფელ ალამბარში 2 ერთეული ჭაბურღილის მოწყობა

-

-

-

-

-

-

1,455,185

1,455,185

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

1,455,185

1,455,185

-

02 02 02 01 10

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. დაგვაში მე-5 უბნის წყალმომარაგების სისტემების მოწყობა/რეაბილიტაცია

-

-

-

-

-

-

481,249

481,249

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

481,249

481,249

-

02 02 02 01 11

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელი დაგვას (ლაზისტანში), წყალმომარაგების სისტემების მოწყობა/რეაბილიტაცია

-

-

-

-

-

-

9,900

9,900

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

9,900

9,900

-

02 02 02 01 12

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ ხუცუბანში სასმელი წყლის გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

-

-

-

-

-

-

107,858

107,858

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

107,858

107,858

-

02 02 02 01 13

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ წყავროკაში ორი ერთეული ჭაბურღილის მოწყობა

-

-

-

-

-

-

447,512

447,512

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

447,512

447,512

-

02 02 02 01 14

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა კვირიკეში წყალსადენის სისტემის მოწყობა

-

-

-

-

-

-

631,762

631,762

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

631,762

631,762

-

02 02 02 02

შპს "ქობულეთის წყალი"

1,597,040

1,597,040

-

1,454,704

1,454,704

-

1,710,675

1,710,675

-

 

ხარჯები

1,597,040

1,597,040

-

1,454,704

1,454,704

-

1,710,675

1,710,675

-

 

სუბსიდიები

1,597,040

1,597,040

 

1,454,704

1,454,704

 

1,710,675

1,710,675

-

02 02 02 03

()იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი "

1,718,677

1,718,677

-

1,941,929

1,941,929

-

2,589,520

2,589,520

-

 

ხარჯები

1,705,807

1,705,807

-

1,874,091

1,874,091

-

2,547,520

2,547,520

-

 

სუბსიდიები

1,705,807

1,705,807

 

1,874,091

1,874,091

 

2,547,520

2,547,520

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,870

12,870

 

67,838

67,838

 

42,000

42,000

-

02 02 02 04

ქალაქ ქობულეთში საქლორატორის რეაბილიტაცია

-

-

-

80,759

80,759

-

22,800

22,800

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

5,898

5,898

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

5,898

5,898

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

80,759

80,759

 

16,902

16,902

-

02 02 03

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა

217,895

217,895

-

178,831

178,831

-

611,340

611,340

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

59,606

59,606

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

-

-

59,606

59,606

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

217,895

217,895

-

178,831

178,831

-

551,734

551,734

-

02 02 03 01

ქალაქ ქობულეთში, ფიჭვნარის საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის მოწყობა

-

-

-

-

-

-

501,734

501,734

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

501,734

501,734

-

02 02 03 02

დაბა ჩაქვში, ბათუმის ქუჩა №18-ში და სოფელ ციხისძირში მე-20 ქუჩა (საცხოვრებელი სახლი 1 და საცხოვრებელი სახლი 2) ცენტრალური შამბოს (სეპტიკის) მოწყობა

197,895

197,895

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

197,895

197,895

 

-

   

-

-

-

02 02 03 03

სანიაღვრე მილების შეძენა

20000

20000

0

33500

33500

0

50000

50000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,000

20,000

 

33,500

33,500

 

50,000

50,000

-

02 02 03 04

ქალაქ ქობულეთში, ვერულიძის ქუჩა N-9 და N-5 -ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებში არსებული დაზიანებული ცენტრალური კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია

-

-

-

28,004

28,004

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

28,004

28,004

 

-

-

-

02 02 03 05

ქალაქ ქობულეთში აღმაშენებლის გამზირზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობა (4 ლოკაცია); (აღმაშენებლის 363-დან გადასასვლელ ჩიხამდე ; აღმაშენებლის 500-დან 512-მდე: აღმაშენებლის 464-დან 448-მდე და აღმაშენებლის 410-დან 392-მდე)

-

-

-

109,210

109,210

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

109,210

109,210

 

-

-

-

02 02 03 06

. ქობულეთში, თამარ მეფის ქუჩაზე სასტუმრო სანაპიროსთან ზღვაზე გადამსვლელი სანიაღვრე ჭის მოწყობა

-

-

-

8,117

8,117

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

8,117

8,117

 

-

-

-

02 02 03 07

. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებში არსებული დაზიანებული ცენტრალური კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია

-

-

-

-

-

-

59,606

59,606

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

59,606

59,606

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

-

   

59,606

59,606

-

02 02 04

უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

8,230

8,230

-

-

-

-

50,000

50,000

-

 

ხარჯები

8,230

8,230

-

-

-

-

50,000

50,000

-

 

საქონელი და მომსახურება

8,230

8,230

-

-

-

-

50,000

50,000

-

02 02 05

შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური

43,179

43,179

-

63,499

63,499

-

116,860

116,860

-

 

ხარჯები

43,179

43,179

-

63,499

63,499

-

116,860

116,860

-

 

სუბსიდიები

43,179

43,179

 

63,499

63,499

 

116,860

116,860

-

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

7,368,161

7,368,161

-

10,547,473

10,547,473

-

17,292,565

17,292,565

-

 

ხარჯები

462,744

462,744

-

240,848

240,848

-

254,000

254,000

-

 

საქონელი და მომსახურება

388,568

388,568

-

131,448

131,448

-

12,000

12,000

-

 

სხვა ხარჯები

74,176

74,176

-

109,400

109,400

-

242,000

242,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,905,418

6,905,418

-

10,306,625

10,306,625

-

17,038,565

17,038,565

-

02 03 01

სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები

4,520,347

4,520,347

-

6,644,283

6,644,283

-

14,013,202

14,013,202

-

 

ხარჯები

-

-

-

16,239

16,239

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

16,239

16,239

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,520,347

4,520,347

-

6,628,045

6,628,045

-

14,013,202

14,013,202

-

02 03 01 01

ქალაქ ქობულეთში ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია

2,550,000

2,550,000

-

3,211,759

3,211,759

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,550,000

2,550,000

 

3,211,759

3,211,759

 

-

-

-

02 03 01 02

ქალაქ ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №520-ის მოპირდაპირედ სკვერის მოწყობა

870,452

870,452

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

870,452

870,452

 

-

   

-

-

-

02 03 01 03

დაბა ჩაქვში, აღმაშენებლის ქუჩის მე-4 შესახვევი სკვერის მოწყობა

66,379

66,379

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66,379

66,379

 

-

   

-

-

-

02 03 01 04

. ქობულეთში სანაპირო ზოლზე გასახდელებისა და საშხაპეების მოწყობა (10 ერთეული)

133,570

133,570

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133,570

133,570

 

-

   

-

-

-

02 03 01 05

ქალაქ ქობულეთში, დაზიანებული არსებული სანაპირო ზოლის აღდგენა/რეაბილიტაციის სამუშაოები

-

-

-

1,911,209

1,911,209

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

1,911,209

1,911,209

 

-

-

-

02 03 01 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ჩაქვში მდებარე ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია

899,946

899,946

-

286,428

286,428

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

899,946

899,946

 

286,428

286,428

 

-

-

-

02 03 01 07

. ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის №271-ში სკვერის მოწყობა

-

-

-

382,987

382,987

-

775,641

775,641

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

382,987

382,987

 

775,641

775,641

-

02 03 01 08

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვირიკეში (ჯამესთან) სკვერის მოწყობა

-

-

-

214,280

214,280

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

214,280

214,280

 

-

-

-

02 03 01 09

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, ცეცხლაური, თიკერის დასახლებაში, სკვერის მოწყობა

-

-

-

127,728

127,728

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

127,728

127,728

 

-

-

-

02 03 01 10

დაბა ჩაქვში, მე-4 შესახვევში სკვერის მოწყობა

-

-

-

84,474

84,474

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

84,474

84,474

 

-

-

-

02 03 01 11

. ქობულეთში მუზეუმის მიმდებარედ არსებულ სკვერში გარე-განათების ახალი ბოძების მონტაჟი და . ქობულეთში ახალ ბულვარში ქვიშის სპორტულ მოედანზე გარე განათების ბოძების მონტაჟი

-

-

-

62,240

62,240

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

62,240

62,240

 

-

-

-

02 03 01 12

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფანჩატურების შეძენა-მონტაჟი

-

-

-

58,619

58,619

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

58,619

58,619

 

-

-

-

02 03 01 13

ქალაქ ქობულეთში, ახალი სანაპირო ზოლის (ზღვისპირა პარკი) მოწყობა (I ეტაპი)

-

-

-

-

-

-

6,035,911

6,035,911

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

6,035,911

6,035,911

-

02 03 01 14

. ქობულეთში, გელაურის დასახლებაში, კაიკაციშვილის ქუჩაზე სკვერის მოწყობის სამუშაოები

-

-

-

16,239

16,239

-

100,000

100,000

-

 

ხარჯები

-

-

-

16,239

16,239

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

16,239

16,239

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

100,000

100,000

-

02 03 01 15

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, მტს-ის სანაპიროს (სკვერი) კეთილმოწყობის სამუშაოები

-

-

-

-

-

-

567,114

567,114

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

567,114

567,114

-

02 03 01 16

. ქობულეთი, აბაშიძის N16 ეზოს (სკვერი) კეთილმოწყობის სამუშაოები

-

-

-

125,745

125,745

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

125,745

125,745

 

-

-

-

02 03 01 17

. ქობულეთში, აღმაშენებლის 116-ის ეზოს (სკვერი) კეთილმოწყობის სამუშაოები

-

-

-

162,578

162,578

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

162,578

162,578

 

-

-

-

02 03 01 18

. ქობულეთში, ეკო-პლაჟის სკვერის მოწყობა

-

-

-

-

-

-

1,887,848

1,887,848

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

1,887,848

1,887,848

-

02 03 01 19

. ქობულეთში, აღმაშენებლის გამზირი №578-ის მოპირდაპირედ სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოები

-

-

-

-

-

-

898,558

898,558

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

898,558

898,558

-

02 03 01 20

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, ცეცხლაურში, ლიმონტრესტის დასახლებაში, სკვერის მოწყობა

-

-

-

-

-

-

161,326

161,326

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

161,326

161,326

-

02 03 01 21

. ქობულეთში სკვერებში ღობეებისა და გარე განათების სისტემის მოწყობის სამუშაოები

-

-

-

-

-

-

696,900

696,900

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

696,900

696,900

-

02 03 01 22

. ქობულეთი, აღმაშენებლის გამზირი №141-ში, ეზოს სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები

-

-

-

-

-

-

234,792

234,792

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

234,792

234,792

-

02 03 01 23

. ქობულეთი, 9 აპრილის ქუჩა №109 (დევნილთა სახლი) ეზოს სკვერის რეაბილიტაცია

-

-

-

-

-

-

375,484

375,484

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

375,484

375,484

-

02 03 01 24

. ქობულეთი, მემედ აბაშიძის ქუჩაზე სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოები

-

-

-

-

-

-

835,303

835,303

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

835,303

835,303

-

02 03 01 25

. ქობულეთში, თამარ მეფის №88- ეზოს/სკვერის რეაბილიტაცია

-

-

-

-

-

-

38,422

38,422

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

38,422

38,422

-

02 03 01 26

. ქობულეთში გელაურის დასახლებაში, პუშკინის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა

-

-

-

-

-

-

320,089

320,089

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

320,089

320,089

-

02 03 01 27

საშხაპეებისა და გასახდელების მოწყობა (20 ერთეული საშხაპე, 20 ერთეული გასახდელი, 3 ერთეული საშხაპე (ცხოველების))

-

-

-

-

-

-

404,505

404,505

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

404,505

404,505

-

02 03 01 28

ქობულეთის ცენტრალური მოედნის მოდერნიზაცია

-

-

-

-

-

-

100,000

100,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

100,000

100,000

-

02 03 01 29

. ქობულეთში, ლესელიძის N1-ში სკვერის რეაბილიტაცია

-

-

-

-

-

-

100,000

100,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

100,000

100,000

-

02 03 01 30

. ქობულეთში გელაურის დასახლებაში ჩოგბურთის მოედნის მოწყობა

-

-

-

-

-

-

481,309

481,309

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

481,309

481,309

-

02 03 02

შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

1,379,688

1,379,688

-

750,505

750,505

-

476,248

476,248

-

 

ხარჯები

203,368

203,368

-

111,137

111,137

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

203,368

203,368

-

111,137

111,137

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,176,321

1,176,321

-

639,368

639,368

-

476,248

476,248

-

02 03 02 01

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სამედიცინო პუნქტების მოწყობა/რეაბილიტაცია

91,020

91,020

-

58,300

58,300

-

11,449

11,449

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91,020

91,020

 

58,300

58,300

 

11,449

11,449

-

02 03 02 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობაში ოთახებისა და დერეფნების რეაბილიტაცია

203,368

203,368

-

111,137

111,137

-

-

-

-

 

ხარჯები

203,368

203,368

-

111,137

111,137

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

203,368

203,368

-

111,137

111,137

-

-

-

-

02 03 02 03

ადმინისტრაციული შენობის ()იპ ,,ქობულეთის სოფლის წყალის", ()იპ ,,ქობულეთის გამწვანების" და შპს,,ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგურის მშენებლობა

1,084,901

1,084,901

-

219,326

219,326

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,084,901

1,084,901

 

219,326

219,326

 

-

-

-

02 03 02 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ცეცხლაურის სარიტუალო დარბაზში გაზის და დენის შეყვანა (მიერთების საფასური)

400

400

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

400

400

 

-

   

-

-

-

02 03 02 05

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მუნიციპალური შენობებისა სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

-

-

-

244,637

244,637

-

191,822

191,822

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

244,637

244,637

 

191,822

191,822

-

02 03 02 06

მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რეაბილიტაცია

-

-

-

108,779

108,779

-

4,592

4,592

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

108,779

108,779

 

4,592

4,592

-

02 03 02 07

ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის N-140-ში მდებარე ყოფილი არქივის შენობის სარემონტო სამუშაოები

-

-

-

8,325

8,325

-

85

85

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

8,325

8,325

 

85

85

-

02 03 02 08

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიხანჯურსა და სოფელ ცეცხლაურში ადმინისტრაციული შენობის მოწყობა

-

-

-

-

-

-

268,300

268,300

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

268,300

268,300

-

02 03 03

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

421,331

421,331

-

199,200

199,200

-

750,000

750,000

-

 

ხარჯები

74,176

74,176

-

109,400

109,400

-

242,000

242,000

-

 

სხვა ხარჯები

74,176

74,176

 

109,400

109,400

 

242,000

242,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

347,155

347,155

 

89,800

89,800

 

508,000

508,000

-

02 03 04

აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

4,900

4,900

-

4,072

4,072

-

12,000

12,000

-

 

ხარჯები

4,900

4,900

-

4,072

4,072

-

12,000

12,000

-

 

საქონელი და მომსახურება

4,900

4,900

-

4,072

4,072

-

12,000

12,000

-

02 03 05

ქალაქის გაფორმებითი ღონისძიებები

180,300

180,300

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

180,300

180,300

-

-

-

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

180,300

180,300

-

-

-

-

-

-

-

02 03 06

. ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის და შოთა რუსთაველის ძეგლების მოწყობის სამუშაოები

111,650

111,650

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111,650

111,650

 

-

   

-

-

-

02 03 07

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის (სახალვაშოს, ზედა კონდიდის, დაგვას, ქაქუთის, ბობოყვათის, კოხი, ჩაქვი მე-7 რაიონის და საჩინოს) ცენტრების კეთილმოწყობა

749,945

749,945

-

2,505,369

2,505,369

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

749,945

749,945

 

2,505,369

2,505,369

 

-

-

-

02 03 08

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამებაში, ცენტრის კეთილმოწყობა

-

-

-

234,469

234,469

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

234,469

234,469

 

-

-

-

02 03 09

. ქობულეთში, აღმაშენებლის ქუჩა N-181-ის მიმდებარედ ტერიტორიის კეთილმოწყობა

-

-

-

13,944

13,944

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

13,944

13,944

 

-

-

-

02 03 10

დაბა ჩაქვში, სასწრაფოს ეზოს კეთილმოწყობა

-

-

-

63,962

63,962

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

63,962

63,962

 

-

-

-

02 03 11

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი (12 ერთეული)

-

-

-

131,667

131,667

-

401,317

401,317

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

131,667

131,667

 

401,317

401,317

-

02 03 12

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი ციხისძირის ცენტრის კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

436,308

436,308

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

436,308

436,308

-

02 03 13

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი გვარას ცენტრის კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

279,907

279,907

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

279,907

279,907

-

02 03 14

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი ქვედა აჭყვას ცენტრის კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

623,583

623,583

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

623,583

623,583

-

02 03 15

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი აჭის ცენტრის კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

300,000

300,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

300,000

300,000

-

02 04

ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

583,438

583,438

-

760,097

760,097

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

583,438

583,438

 

760,097

760,097

 

-

-

-

02 05

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სხავდასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშოები და ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებები

54,209

54,209

-

164,567

164,567

-

-

-

-

 

ხარჯები

4,230

4,230

-

-

-

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

4,230

4,230

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,979

49,979

 

164,567

164,567

 

-

-

-

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

6,628,222

6,628,222

-

6,360,662

6,360,662

-

7,872,717

7,872,717

-

 

ხარჯები

5,396,637

5,396,637

-

5,939,880

5,939,880

-

7,640,317

7,640,317

-

 

საქონელი და მომსახურება

74,775

74,775

-

66,250

66,250

-

85,000

85,000

-

 

სუბსიდიები

5,321,862

5,321,862

-

5,873,630

5,873,630

-

7,555,317

7,555,317

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,231,585

1,231,585

-

420,782

420,782

-

232,400

232,400

-

03 01

მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

5,272,743

5,272,743

-

4,828,433

4,828,433

-

5,992,142

5,992,142

-

 

ხარჯები

4,169,953

4,169,953

-

4,547,933

4,547,933

-

5,789,142

5,789,142

-

 

საქონელი და მომსახურება

74,775

74,775

-

66,250

66,250

-

85,000

85,000

-

 

სუბსიდიები

4,095,178

4,095,178

-

4,481,683

4,481,683

-

5,704,142

5,704,142

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,102,790

1,102,790

-

280,500

280,500

-

203,000

203,000

-

03 01 01

დასუფთავების ღონისძიებები

74,775

74,775

-

66,250

66,250

-

85,000

85,000

-

 

ხარჯები

74,775

74,775

-

66,250

66,250

-

85,000

85,000

-

 

საქონელი და მომსახურება

74,775

74,775

-

66,250

66,250

-

85,000

85,000

-

03 01 02

()იპ ქობულეთის სანდასუფთავება

4,099,788

4,099,788

-

4,483,183

4,483,183

-

5,707,142

5,707,142

-

 

ხარჯები

4,095,178

4,095,178

-

4,481,683

4,481,683

-

5,704,142

5,704,142

-

 

სუბსიდიები

4,095,178

4,095,178

 

4,481,683

4,481,683

 

5,704,142

5,704,142

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,610

4,610

 

1,500

1,500

 

3,000

3,000

-

03 01 03

სანაგვე კონტეინერების შეძენა (300 ერთეული)

175,500

175,500

-

-

-

-

200,000

200,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175,500

175,500

 

-

   

200,000

200,000

-

03 01 04

სანაგვე კონტეინერების შეძენა

-

-

-

279,000

279,000

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

279,000

279,000

 

-

-

-

03 01 05

სპეციალური ტექნიკის შეძენა (3 ერთეული ნაგავმზიდი)

922,680

922,680

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

922,680

922,680

 

-

   

-

-

-

03 02

გარემოს დაცვა

1,355,479

1,355,479

-

1,532,229

1,532,229

-

1,880,575

1,880,575

-

 

ხარჯები

1,226,684

1,226,684

-

1,391,947

1,391,947

-

1,851,175

1,851,175

-

 

სუბსიდიები

1,226,684

1,226,684

-

1,391,947

1,391,947

-

1,851,175

1,851,175

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128,795

128,795

-

140,282

140,282

-

29,400

29,400

-

03 02 01

()იპ ქობულეთის გამწვანება

794,203

794,203

-

858,380

858,380

-

966,105

966,105

-

 

ხარჯები

669,903

669,903

-

719,888

719,888

-

944,005

944,005

-

 

სუბსიდიები

669,903

669,903

 

719,888

719,888

 

944,005

944,005

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124,300

124,300

 

138,492

138,492

 

22,100

22,100

-

03 02 02

()იპ ქობულეთის პარკი

561,276

561,276

-

673,849

673,849

-

914,470

914,470

-

 

ხარჯები

556,781

556,781

-

672,059

672,059

-

907,170

907,170

-

 

სუბსიდიები

556,781

556,781

 

672,059

672,059

 

907,170

907,170

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,495

4,495

 

1,790

1,790

 

7,300

7,300

-

04. 00

განათლების ხელშეწყობა

8,960,015

8,960,015

-

11,289,971

11,289,971

-

12,150,215

12,150,215

-

 

ხარჯები

7,635,404

7,635,404

-

8,059,747

8,059,747

-

10,562,127

10,562,127

-

 

სუბსიდიები

7,635,404

7,635,404

-

8,059,747

8,059,747

-

10,562,127

10,562,127

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,324,611

1,324,611

-

3,230,223

3,230,223

-

1,588,088

1,588,088

-

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

8,960,015

8,960,015

-

11,289,971

11,289,971

-

12,150,215

12,150,215

-

 

ხარჯები

7,635,404

7,635,404

-

8,059,747

8,059,747

-

10,562,127

10,562,127

-

 

სუბსიდიები

7,635,404

7,635,404

-

8,059,747

8,059,747

-

10,562,127

10,562,127

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,324,611

1,324,611

-

3,230,223

3,230,223

-

1,588,088

1,588,088

-

04 01 01

()იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

7,751,459

7,751,459

-

8,242,040

8,242,040

-

10,683,627

10,683,627

-

 

ხარჯები

7,635,404

7,635,404

-

8,059,747

8,059,747

-

10,562,127

10,562,127

-

 

სუბსიდიები

7,635,404

7,635,404

 

8,059,747

8,059,747

 

10,562,127

10,562,127

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

116,055

116,055

 

182,292

182,292

 

121,500

121,500

-

04 01 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

1,208,556

1,208,556

-

3,047,931

3,047,931

-

1,466,588

1,466,588

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,208,556

1,208,556

-

3,047,931

3,047,931

-

1,466,588

1,466,588

-

04 01 02 01

ქალაქ ქობულეთში №1 საბავშვო ბაღის მშენებელობა

523,897

523,897

-

2,500

2,500

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

523,897

523,897

 

2,500

2,500

 

-

-

-

04 01 02 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხალაში საბავშვო ბაღის მოწყობა

-

-

-

417,981

417,981

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

417,981

417,981

 

-

-

-

04 01 02 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

296,798

296,798

-

1,398,876

1,398,876

-

620,922

620,922

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

296,798

296,798

 

1,398,876

1,398,876

 

620,922

620,922

-

04 01 02 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა კვირიკეში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

-

-

-

1,203,879

1,203,879

-

771,432

771,432

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

1,203,879

1,203,879

 

771,432

771,432

-

04 01 02 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის სამუშაოები (9 ბაღი). . ქობულეთში ფიჭვნარის საბავშვო ბაღი, . ქობულეთში, №2, №3, №4, №5, №6 საბავშვო ბაღი, სოფელ აჭყვისთავის საბავშვო ბაღი სოფელ ციხისძირის ბაღი და სოფელ ქაქუთის საბავშვო ბაღი

387,861

387,861

-

24,695

24,695

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

387,861

387,861

 

24,695

24,695

 

-

-

-

04 01 02 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარას და კვირიკეს საბავშვო ბაღში გათბობის ქვაბის და სამზარეულოს აგრეგატების მოწყობის სამუშაოები

-

-

-

-

-

-

74,234

74,234

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

74,234

74,234

-

05. 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

5,313,087

5,313,087

-

6,451,565

6,451,565

-

8,465,802

8,465,802

-

 

ხარჯები

4,344,433

4,344,433

-

5,343,888

5,343,888

-

6,658,127

6,658,127

-

 

საქონელი და მომსახურება

758,580

758,580

-

713,071

713,071

-

443,018

443,018

-

 

სუბსიდიები

3,371,360

3,371,360

-

4,099,410

4,099,410

-

5,594,359

5,594,359

-

 

სხვა ხარჯები

214,494

214,494

-

531,407

531,407

-

620,750

620,750

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

968,654

968,654

-

1,107,677

1,107,677

-

1,807,675

1,807,675

-

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1,220,759

1,220,759

-

2,359,814

2,359,814

-

3,987,827

3,987,827

-

 

ხარჯები

908,482

908,482

-

1,571,340

1,571,340

-

2,242,525

2,242,525

-

 

საქონელი და მომსახურება

63,530

63,530

-

265,652

265,652

-

271,718

271,718

-

 

სუბსიდიები

786,779

786,779

-

1,216,496

1,216,496

-

1,840,057

1,840,057

-

 

სხვა ხარჯები

58,174

58,174

-

89,192

89,192

-

130,750

130,750

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

312,277

312,277

-

788,474

788,474

-

1,745,302

1,745,302

-

05 01 01

()იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

535,025

535,025

-

598,806

598,806

-

786,222

786,222

-

 

ხარჯები

532,625

532,625

-

598,047

598,047

-

782,222

782,222

-

 

სუბსიდიები

532,625

532,625

 

598,047

598,047

 

782,222

782,222

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,400

2,400

 

759

759

 

4,000

4,000

-

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

79,704

79,704

-

103,127

103,127

-

240,000

240,000

-

 

ხარჯები

79,704

79,704

-

103,127

103,127

-

240,000

240,000

-

 

საქონელი და მომსახურება

21,530

21,530

-

13,935

13,935

-

20,000

20,000

-

 

სუბსიდიები

-

   

-

   

89,250

89,250

-

 

სხვა ხარჯები

58,174

58,174

 

89,192

89,192

 

130,750

130,750

-

05 01 03

სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა

254,153

254,153

-

371,703

371,703

-

678,510

678,510

-

 

ხარჯები

254,153

254,153

-

371,703

371,703

-

678,510

678,510

-

 

სუბსიდიები

254,153

254,153

 

371,703

371,703

 

678,510

678,510

-

05 01 04

სპორტული მოედნების მოწყობა

351,877

351,877

-

1,039,432

1,039,432

-

1,993,020

1,993,020

-

 

ხარჯები

42,000

42,000

-

251,717

251,717

-

251,718

251,718

-

 

საქონელი და მომსახურება

42,000

42,000

-

251,717

251,717

-

251,718

251,718

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

309,877

309,877

-

787,715

787,715

-

1,741,302

1,741,302

-

05 01 04 01

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სტადიონების (დაბა ჩაქვში სადგურის მიმდებარედ არსებული სტადიონის, ჩაისუბნის მინი სტადიონის, ხუცუბნის სტადიონის რეაბილიტაცია, დაბა ჩაქვში მე-7 რაიონში და დაგვაში ახალი მინი სტადიონის მოწყობა) სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ახალის მოწყობის სამუშაოები

309,877

309,877

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

309,877

309,877

 

-

   

-

-

-

05 01 04 02

რუსთაველის N174-ში სტადიონის მიმდინარე მოვლა-შენახვის ხარჯი

42,000

42,000

-

251,717

251,717

-

251,718

251,718

-

 

ხარჯები

42,000

42,000

-

251,717

251,717

-

251,718

251,718

-

 

საქონელი და მომსახურება

42,000

42,000

-

251,717

251,717

-

251,718

251,718

-

05 01 04 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტადიონების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

-

-

-

787,715

787,715

-

141,302

141,302

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

787,715

787,715

 

141,302

141,302

-

05 01 04 04

სტადიონების მოწყობა/რეაბილიტაცია

-

-

-

-

-

-

800,000

800,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

800,000

800,000

-

05 01 04 05

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ოჩხამურში არსებული შენობის სავარჯიშო დარბაზად რეაბილიტაცია

-

-

-

-

-

-

800,000

800,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

800,000

800,000

-

05 01 05

შპს ქობულეთის სტადიონი

-

-

-

246,746

246,746

-

290,075

290,075

-

 

ხარჯები

-

-

-

246,746

246,746

-

290,075

290,075

-

 

სუბსიდიები

-

   

246,746

246,746

 

290,075

290,075

-

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

4,092,329

4,092,329

-

4,091,751

4,091,751

-

4,477,975

4,477,975

-

 

ხარჯები

3,435,951

3,435,951

-

3,772,548

3,772,548

-

4,415,602

4,415,602

-

 

საქონელი და მომსახურება

695,050

695,050

-

447,419

447,419

-

171,300

171,300

-

 

სუბსიდიები

2,584,581

2,584,581

-

2,882,914

2,882,914

-

3,754,302

3,754,302

-

 

სხვა ხარჯები

156,320

156,320

-

442,215

442,215

-

490,000

490,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

656,378

656,378

-

319,204

319,204

-

62,373

62,373

-

05 02 01

()იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა"

778,813

778,813

-

799,103

799,103

-

1,015,300

1,015,300

-

 

ხარჯები

763,233

763,233

-

793,803

793,803

-

1,012,050

1,012,050

-

 

სუბსიდიები

763,233

763,233

 

793,803

793,803

 

1,012,050

1,012,050

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,580

15,580

 

5,300

5,300

 

3,250

3,250

-

05 02 02

()იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

932,372

932,372

-

1,111,193

1,111,193

-

1,367,640

1,367,640

-

 

ხარჯები

926,173

926,173

-

1,103,295

1,103,295

-

1,363,440

1,363,440

-

 

სუბსიდიები

926,173

926,173

 

1,103,295

1,103,295

 

1,363,440

1,363,440

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,199

6,199

 

7,898

7,898

 

4,200

4,200

-

05 02 03

ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების პროექტების დაფინანსება

28,520

28,520

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

28,520

28,520

-

-

-

-

-

-

-

 

სუბსიდიები

6,000

6,000

 

-

   

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

22,520

22,520

 

-

   

-

-

-

05 02 04

გურამ თამაზაშვილის სახელობის ()იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"'

621,465

621,465

-

679,737

679,737

-

1,018,300

1,018,300

-

 

ხარჯები

616,777

616,777

-

676,237

676,237

-

987,377

987,377

-

 

სუბსიდიები

616,777

616,777

 

676,237

676,237

 

987,377

987,377

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,688

4,688

 

3,500

3,500

 

30,923

30,923

-

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

513,237

513,237

-

269,267

269,267

-

97,500

97,500

-

 

ხარჯები

513,237

513,237

-

269,267

269,267

-

97,500

97,500

-

 

საქონელი და მომსახურება

513,237

513,237

-

269,267

269,267

-

97,500

97,500

-

05 02 06

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

181,813

181,813

-

178,152

178,152

-

73,800

73,800

-

 

ხარჯები

181,813

181,813

-

178,152

178,152

-

73,800

73,800

-

 

საქონელი და მომსახურება

181,813

181,813

-

178,152

178,152

-

73,800

73,800

-

05 02 07

()იპ ქობულეთის მუზეუმი

281,078

281,078

-

360,377

360,377

-

415,435

415,435

-

 

ხარჯები

272,398

272,398

-

309,578

309,578

-

391,435

391,435

-

 

სუბსიდიები

272,398

272,398

 

309,578

309,578

 

391,435

391,435

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,680

8,680

 

50,799

50,799

 

24,000

24,000

-

05 02 08

წარმატებულ სტუდენტთა წახალისება

133,800

133,800

-

264,000

264,000

-

310,000

310,000

-

 

ხარჯები

133,800

133,800

-

264,000

264,000

-

310,000

310,000

-

 

სხვა ხარჯები

133,800

133,800

 

264,000

264,000

 

310,000

310,000

-

05 02 09

ქალაქ ქობულეთში კულტურის სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

591,635

591,635

-

251,706

251,706

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

591,635

591,635

 

251,706

251,706

 

-

-

-

05 02 10

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება

-

-

-

178,215

178,215

-

180,000

180,000

-

 

ხარჯები

-

-

-

178,215

178,215

-

180,000

180,000

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

178,215

178,215

 

180,000

180,000

-

05 02 11

ქობულეთში, ქაქუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე კულტურის სახლზე სახურავის მოწყობის სამუშაოები

29,595

29,595

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,595

29,595

 

-

   

-

-

-

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

6,611,187

6,611,187

-

6,995,380

6,995,380

-

8,828,619

8,828,619

-

 

ხარჯები

6,607,954

6,607,954

-

6,975,479

6,975,479

-

8,827,419

8,827,419

-

 

საქონელი და მომსახურება

1,380

1,380

-

37,740

37,740

-

1,780

1,780

-

 

სუბსიდიები

913,279

913,279

-

997,244

997,244

-

1,097,556

1,097,556

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,887,584

2,887,584

-

3,345,490

3,345,490

-

2,755,200

2,755,200

-

 

სხვა ხარჯები

2,805,711

2,805,711

-

2,595,005

2,595,005

-

4,972,883

4,972,883

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,233

3,233

-

19,901

19,901

-

1,200

1,200

-

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

2,458,897

2,458,897

-

2,694,779

2,694,779

-

2,774,256

2,774,256

-

 

ხარჯები

2,455,664

2,455,664

-

2,694,779

2,694,779

-

2,773,056

2,773,056

-

 

სუბსიდიები

913,279

913,279

-

997,244

997,244

-

1,071,356

1,071,356

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,542,385

1,542,385

-

1,697,535

1,697,535

-

1,701,700

1,701,700

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,233

3,233

-

-

-

-

1,200

1,200

-

06 01 01

იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება

14,500

14,500

-

14,500

14,500

-

14,500

14,500

-

 

ხარჯები

14,500

14,500

-

14,500

14,500

-

14,500

14,500

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14,500

14,500

 

14,500

14,500

 

14,500

14,500

-

06 01 02

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის

93,600

93,600

-

187,200

187,200

-

187,200

187,200

-

 

ხარჯები

93,600

93,600

-

187,200

187,200

-

187,200

187,200

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

93,600

93,600

 

187,200

187,200

 

187,200

187,200

-

06 01 03

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

659,335

659,335

-

706,238

706,238

-

700,000

700,000

-

 

ხარჯები

659,335

659,335

-

706,238

706,238

-

700,000

700,000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

659,335

659,335

 

706,238

706,238

 

700,000

700,000

-

06 01 04

()იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი

916,512

916,512

-

997,244

997,244

-

1,072,556

1,072,556

-

 

ხარჯები

913,279

913,279

-

997,244

997,244

-

1,071,356

1,071,356

-

 

სუბსიდიები

913,279

913,279

 

997,244

997,244

 

1,071,356

1,071,356

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,233

3,233

 

-

   

1,200

1,200

-

06 01 05

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

774,950

774,950

-

789,597

789,597

-

800,000

800,000

-

 

ხარჯები

774,950

774,950

-

789,597

789,597

-

800,000

800,000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

774,950

774,950

 

789,597

789,597

 

800,000

800,000

-

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

4,152,290

4,152,290

-

4,300,601

4,300,601

-

6,054,363

6,054,363

-

 

ხარჯები

4,152,290

4,152,290

-

4,280,700

4,280,700

-

6,054,363

6,054,363

-

 

საქონელი და მომსახურება

1,380

1,380

-

37,740

37,740

-

1,780

1,780

-

 

სუბსიდიები

-

-

-

-

-

-

26,200

26,200

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,345,199

1,345,199

-

1,647,955

1,647,955

-

1,053,500

1,053,500

-

 

სხვა ხარჯები

2,805,711

2,805,711

-

2,595,005

2,595,005

-

4,972,883

4,972,883

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

19,901

19,901

-

-

-

-

06 02 01

ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

19,180

19,180

-

18,180

18,180

-

23,080

23,080

-

 

ხარჯები

19,180

19,180

-

18,180

18,180

-

23,080

23,080

-

 

საქონელი და მომსახურება

1,380

1,380

-

1,780

1,780

-

1,780

1,780

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17,800

17,800

 

16,400

16,400

 

21,300

21,300

-

06 02 02

დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება

7,300

7,300

-

8,500

8,500

-

18,000

18,000

-

 

ხარჯები

7,300

7,300

-

8,500

8,500

-

18,000

18,000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,300

7,300

 

8,500

8,500

 

18,000

18,000

-

06 02 03

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

2,263,075

2,263,075

-

1,059,657

1,059,657

-

-

-

-

 

ხარჯები

2,263,075

2,263,075

-

1,059,657

1,059,657

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

2,263,075

2,263,075

 

1,059,657

1,059,657

 

-

-

-

06 02 04

ერთჯერადი დახმარებები

576,565

576,565

-

690,865

690,865

-

-

-

-

 

ხარჯები

576,565

576,565

-

690,865

690,865

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

535,885

535,885

 

642,015

642,015

 

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

40,680

40,680

 

48,850

48,850

 

-

-

-

06 02 05

მუნიციპალური უფასო სასადილო

324,294

324,294

-

435,941

435,941

-

445,950

445,950

-

 

ხარჯები

324,294

324,294

-

416,040

416,040

-

445,950

445,950

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

35,960

35,960

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

324,294

324,294

 

380,080

380,080

 

419,200

419,200

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

-

   

26,750

26,750

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

19,901

19,901

 

-

-

-

06 02 06

ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირება

61,600

61,600

-

25,800

25,800

-

50,000

50,000

-

 

ხარჯები

61,600

61,600

-

25,800

25,800

-

50,000

50,000

-

 

სხვა ხარჯები

61,600

61,600

 

25,800

25,800

 

50,000

50,000

-

06 02 07

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

73,600

73,600

-

81,600

81,600

-

70,000

70,000

-

 

ხარჯები

73,600

73,600

-

81,600

81,600

-

70,000

70,000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

73,600

73,600

 

81,600

81,600

 

70,000

70,000

-

06 02 08

მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარება

158,200

158,200

-

237,600

237,600

-

240,000

240,000

-

 

ხარჯები

158,200

158,200

-

237,600

237,600

-

240,000

240,000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

158,200

158,200

 

237,600

237,600

 

240,000

240,000

-

06 02 09

გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება

41,600

41,600

-

40,200

40,200

-

50,000

50,000

-

 

ხარჯები

41,600

41,600

-

40,200

40,200

-

50,000

50,000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

41,600

41,600

 

40,200

40,200

 

50,000

50,000

-

06 02 10

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

53,500

53,500

-

100,000

100,000

-

95,000

95,000

-

 

ხარჯები

53,500

53,500

-

100,000

100,000

-

95,000

95,000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

53,500

53,500

 

100,000

100,000

 

95,000

95,000

-

06 02 11

დიალიზის ცენტრის პაციენტების და ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/ რეაბილიტაციის პროგრამის ბენეფიციართა მატერიალური დახმარება

133,020

133,020

-

141,560

141,560

-

140,000

140,000

-

 

ხარჯები

133,020

133,020

-

141,560

141,560

-

140,000

140,000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

133,020

133,020

 

141,560

141,560

 

140,000

140,000

-

06 02 12

მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა

440,356

440,356

-

230,098

230,098

-

896,133

896,133

-

 

ხარჯები

440,356

440,356

-

230,098

230,098

-

896,133

896,133

-

 

სხვა ხარჯები

440,356

440,356

 

230,098

230,098

 

896,133

896,133

-

06 02 13

. ქობულეთში, პოპოვის ქუჩა N-12 მრავალბინიანი სოციალური სახლების მშენებლობა

-

-

-

-

-

-

2,553,700

2,553,700

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

2,553,700

2,553,700

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

-

   

2,553,700

2,553,700

-

06 02 14

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან სახლებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება

-

-

-

1,230,600

1,230,600

-

1,446,300

1,446,300

-

 

ხარჯები

-

-

-

1,230,600

1,230,600

-

1,446,300

1,446,300

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

1,230,600

1,230,600

 

1,446,300

1,446,300

-

06 02 15

საქმიანობათა ცენტრი ქობულეთის უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის

-

-

-

-

-

-

26,200

26,200

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

26,200

26,200

-

 

სუბსიდიები

-

   

-

   

26,200

26,200

-

 

თავი IV

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 21

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 22

2025 წლის განმავლობაში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 23

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 24

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 25

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დასაფარავად, ასევე საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხებისა და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები ასანაზღაურებლად შესაძლებელია გამოყენებული იქნას საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებების 2025 წელს გამოყოფილი ასიგნებები. ამასთან, დავალიანებების დაფარვა შესაძლებელია განხორციელდეს იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 26

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადოს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

მუხლი 27

2025 წლის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 590 000 ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.