„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის 18 დეკემბრის №61 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე

„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის 18 დეკემბრის №61 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 12
დოკუმენტის მიმღები გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 22/07/2025
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/07/2025
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2026
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.166.016634
12
22/07/2025
ვებგვერდი, 24/07/2025
190020020.35.166.016634
„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის 18 დეკემბრის №61 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №12

2025 წლის 22 ივლისი

ქ. გურჯაანი

 

„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის 18 დეკემბრის №61 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება  „გურჯაანის  მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის  18 დეკემბრის №61 დადგენილებაში ( www.matsne.gov.ge, 20/12/2024 190020020.35.166.016616) და  ჩამოყალიბდეს:    

თავი I. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი თანდართული  რედაქციით:

                                                                                                                                                                                           ათას ლარში

დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

   42,940.2  

       53,915.7  

     34,491.0  

    19,424.7  

      53,786.6  

      39,532.1  

     14,254.5  

 გადასახადები

   27,959.8  

       30,413.8  

     30,413.8  

               -    

      33,876.9  

      33,876.9  

                -    

 გრანტები

   11,874.7  

       19,424.7  

                -    

    19,424.7  

      15,709.7  

        1,455.2  

     14,254.5  

 სხვა  შემოსავლები

     3,105.7  

         4,077.2  

       4,077.2  

               -    

        4,200.0  

        4,200.0  

                -    

 II. ხარჯები

   28,032.9  

       33,698.1  

     30,246.4  

      3,451.7  

      38,068.6  

      34,605.8  

       3,462.9  

 შრომის ანაზღაურება

     3,837.7  

         4,323.0  

       4,323.0  

               -    

        4,810.0  

        4,810.0  

              0.0  

 საქონელი და მომსახურება

     3,261.5  

         3,940.5  

       3,471.7  

         468.8  

        5,668.6  

        5,441.3  

          227.3  

 პროცენტი

          27.9  

              15.0  

            15.0  

               -    

             12.0  

             12.0  

                -    

 სუბსიდიები

   17,438.0  

       19,807.9  

     19,539.8  

         268.1  

      21,910.8  

      21,262.8  

          648.0  

 გრანტები

          61.5  

            137.8  

          137.8  

               -    

           150.0  

           150.0  

                -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

     1,604.0  

         2,039.8  

       2,019.8  

           20.0  

        2,180.2  

        2,110.2  

            70.0  

 სხვა ხარჯები

     1,802.2  

         3,434.1  

          739.3  

      2,694.8  

        3,337.0  

           819.5  

       2,517.6  

 III. საოპერაციო სალდო

   14,907.3  

       20,217.6  

       4,244.6  

    15,973.0  

      15,718.0  

        4,926.3  

     10,791.6  

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

   15,854.1  

       22,820.9  

       7,305.6  

    15,515.3  

      20,659.3  

        6,753.0  

     13,906.3  

 ზრდა

   16,839.2  

       23,065.1  

       7,549.8  

    15,515.3  

      21,159.3  

        7,253.0  

     13,906.3  

 კლება

        985.1  

            244.2  

          244.2  

 

           500.0  

           500.0  

 

 V. მთლიანი სალდო

-      946.8  

-        2,603.3  

-      3,061.0  

         457.7  

-       4,941.3  

-       1,826.7  

-      3,114.6   

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-   1,023.1  

-        2,679.6  

-      3,137.3  

         457.7  

-       5,017.6  

-       1,903.0  

-      3,114.6  

 ზრდა

             -    

                  -    

                -    

               -    

                 -    

                 -    

                -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

             -    

                  -    

 

 

                 -    

 

 

 კლება

     1,023.1  

         2,679.6  

       3,137.3  

-        457.7  

        5,017.6  

        1,903.0  

       3,114.6  

      ვალუტა და დეპოზიტები

     1,023.1  

         2,679.6  

       3,137.3  

-        457.7  

        5,017.6  

        1,903.0  

       3,114.6  

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-        76.3  

-             76.3  

-           76.3  

               -    

-            76.3  

-            76.3  

                -    

 კლება

          76.3  

              76.3  

            76.3  

               -    

             76.3  

             76.3  

                -    

     საშინაო

          76.3  

              76.3  

            76.3  

               -    

             76.3  

             76.3  

                -    

           სესხები

          76.3  

              76.3  

            76.3  

 

             76.3  

             76.3  

 

 VIII. ბალანსი

            0.0  

                0.0  

              0.0  

               -    

-              0.0  

               0.0  

                -    

 

2. უხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

   43,925.3  

     54,159.9  

    34,735.2  

   19,424.7  

    54,286.6  

     40,032.1  

    14,254.5  

 შემოსავლები

   42,940.2  

     53,915.7  

    34,491.0  

   19,424.7  

    53,786.6  

     39,532.1  

    14,254.5  

 არაფინანსური აქტივების კლება

       985.1  

         244.2  

         244.2  

 

         500.0  

          500.0  

              -    

 ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

            -    

              -    

 

 

              -    

 

 

 ვალდებულებების ზრდა

            -    

              -    

 

 

              -    

 

 

 გადასახდელები

   44,948.4  

     56,839.5  

    37,872.5  

   18,967.0  

    59,304.2  

     41,935.1  

    17,369.1  

 ხარჯები

   28,032.9  

     33,698.1  

    30,246.4  

     3,451.7  

    38,068.6  

     34,605.8  

      3,462.9  

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

   16,839.2  

     23,065.1  

      7,549.8  

   15,515.3  

    21,159.3  

       7,253.0  

    13,906.3  

 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

            -    

              -    

 

 

              -    

 

 

 ვალდებულებების კლება

         76.3  

           76.3  

           76.3  

             -    

           76.3  

           76.3  

              -    

 ნაშთის ცვლილება

-   1,023.1  

-     2,679.6  

-     3,137.3  

        457.7  

-     5,017.6  

-      1,903.0  

-     3,114.6  

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 53 786.6  ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

   42,940.2  

     53,915.7  

    34,491.0  

   19,424.7  

    53,786.6  

     39,532.1  

    14,254.5  

       გადასახადები

   27,959.8  

     30,413.8  

    30,413.8  

             -    

    33,876.9  

     33,876.9  

              -    

      გრანტები

   11,874.7  

     19,424.7  

 

   19,424.7  

    15,709.7  

       1,455.2  

    14,254.5  

       სხვა შემოსავლები

    3,105.7  

      4,077.2  

      4,077.2  

 

      4,200.0  

       4,200.0  

 

 

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 33876,9 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

   27,959.8  

     30,413.8  

    30,413.8   

             -    

    33,876.9  

     33,876.9  

              -    

      საშემოსავლო გადასახადი

            -    

              -    

              -    

 

              -    

 

 

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

   21,513.3  

     23,936.2  

    23,936.2  

 

    27,576.9  

27,576.9

 

      ქონების გადასახადი

    6,446.5  

      6,477.6  

      6,477.6  

             -    

      6,300.0  

       6,300.0  

              -    

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

    4,420.1  

      4,396.4  

      4,396.4  

 

      4,500.0  

       4,500.0  

 

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

            -    

           54.0  

           54.0  

 

              -    

               -    

 

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

       188.7  

         192.4  

         192.4  

 

              -    

               -    

 

 სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

    1,006.9  

         990.5  

         990.5  

 

      1,000.0  

       1,000.0  

 

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

       830.8  

         844.4  

         844.4  

 

         800.0  

          800.0  

 

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 15 709.7 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 გრანტები

        11,874.7  

       19,424.7  

     15,709.7  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

                  -    

             67.5  

           55.2  

 სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტი

             645.7  

           628.6  

     15,654.5  

 მიმდინარე სპეციალური  ტრანსფერი

                  -    

                -    

       1,400.0  

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

             645.7  

           628.6  

         582.6  

 კაპიტალური ტრანსფერი

        11,229.0  

       18,796.1  

     13,671.9  

 გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

        11,229.0  

       18,796.1  

     13,671.9  

 სპეციალური ტრანსფერი

          1,406.6  

        5,399.5  

       1,165.6  

 კაპიტალური ტრანსფერი

          9,302.4  

       12,621.3  

     11,991.1  

 სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტები სახ.ბიუჯეტიდან

             520.0  

           775.3  

         515.3  

 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 4 200,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

3,105.7

4,077.2

4,200.0

 შემოსავლები საკუთრებიდან

865.7

822.3

770.0

 პროცენტები

769.0

498.3

450.0

 რენტა

96.7

324.0

320.0

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

755.5

1,622.6

1,760.0

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

713.7

1,575.5

1,730.0

      სანებართვო მოსაკრებელი

288.3

318.8

300.0

 მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვებზე

288.3

318.8

300.0

 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  

-

-

-

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1.8

-

-

 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

146.0

933.4

1,130.0

 კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის

ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

-

   

 ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის 

-

   

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

277.6

323.3

300.0

 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 

-

-

 

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

41.8

47.1

30.0

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

1,199.0

1,297.2

1,350.0

 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

-

   

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

             285.5  

           335.1  

         320.0  

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  38 068,6 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023
 
წლის
 ფაქტი

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

      28,032.9  

      33,698.1  

      30,246.4  

        3,451.7  

      38,068.6  

      34,605.8  

        3,462.9  

 შრომის ანაზღაურება

        3,837.7  

        4,323.0  

        4,323.0  

                 -    

        4,810.0  

        4,810.0  

               0.0  

 საქონელი და მომსახურება

        3,261.5  

        3,940.5  

        3,471.7  

           468.8  

        5,668.6  

        5,441.3  

           227.3  

 პროცენტები

             27.9  

             15.0  

             15.0  

                 -    

             12.0  

             12.0  

                 -    

 სუბსიდიები

      17,438.0  

      19,807.9  

      19,539.8  

           268.1  

      21,910.8  

      21,262.8  

           648.0  

    გრანტები

             12.5  

 

 

 

           150.0  

           150.0   

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

        1,604.0  

        2,039.8  

        2,019.8  

             20.0  

        2,180.2  

        2,110.2  

             70.0  

 სხვა ხარჯები

        1,802.2  

        3,434.1  

           739.3  

        2,694.8  

        3,337.0  

           819.5  

        2,517.6  

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 20 659.3,3 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 159,3 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება -500.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

          1,667.1   

          1,379.5  

          1,108.2  

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

          1,667.1  

          1,379.5  

          1,108.2  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

        13,997.8  

        20,978.1  

        19,304.6  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

          7,610.2  

        15,513.9  

        15,728.5  

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

          1,564.7  

             183.8  

             140.0  

 02 03

    გარე განათება

               78.8  

             418.0  

                 0.7  

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

          2,393.2  

          1,232.7  

             747.9  

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

          1,464.5  

             398.3  

             505.0  

 02 06

 საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები

             308.5  

             328.0  

             157.9  

 02 07

 ხევების გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები

                 5.7  

             157.1  

 

 02 08

 სოფლის პროგრამა

             415.0  

             631.9  

             856.7  

 02 10

 მოქალაქეთა მონაწილეობისა და ჩართულობის ხელშეწყობა

 

             459.6  

               42.9  

 02 11

 სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები

             157.2  

          1,619.9  

          1,120.0  

 02 12

 მუნიციპალური ტრანსპორტი

 

               34.9  

                 5.0  

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

             245.3  

             101.8  

             302.5  

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

 

                 1.8  

                   -    

 03 05

 კაპ დაბანდება დასუფთავებაში

             245.3  

             100.0  

             302.5  

 04 00

 განათლება

             459.5  

             178.3  

             256.0  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

               67.2  

               14.8  

               15.0  

 04 05

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

             330.1  

             163.5  

             241.0  

 04 03

 ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი

                   -    

 

 

 04 02

 საჯარო სკოლების დაფინანსება

               62.2  

                   -    

                   -    

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

             469.5  

             426.4  

             160.0  

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

             282.3  

               55.7  

               80.0  

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

             187.2  

             370.7  

               80.0  

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

                   -    

                 1.0  

               28.0  

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

                   -    

                 1.0  

               28.0  

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

        16,839.2  

        23,065.1  

        21,159.3  

 

ათას ლარში

დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

             985.1  

          4,464.0  

             500.0  

 ძირითადი აქტივები

             466.9  

          3,200.0  

             200.0  

 არაწარმოებული აქტივები

             517.3  

          1,264.0  

             250.0  

        მიწა

             517.3  

          1,264.0  

             250.0  

 მატერიალური მარაგები

                 0.9  

                   -    

               50.0  

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2023 წლის
ფაქტი

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

              7,028.7  

              7,792.6  

              8,390.7  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

              6,924.5  

              7,701.3  

              8,096.4  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

              6,924.5  

              7,701.3  

              8,046.4  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

                       -    

                       -    

                   50.0  

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

                 104.2  

                   91.3  

                   88.3  

 7.1.8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 

 

                 206.0  

 7.2

 თავდაცვა

                 148.7  

                       -    

                       -    

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

                 148.7  

                       -    

                       -    

 7.2.5

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობათავდაცვის
სფეროში

 

 

 

 7.3

 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

                       -    

                       -    

                       -    

 7.3 1

 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

 

 

 

 7.3 2

 სახანძრო-სამაშველო სამსახური

 

 

 

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

              8,202.5  

            18,420.5  

            18,465.9  

 7.4 1

 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

 

 

 

 7.4 2

 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

                       -    

                       -    

 

 7.4 3

 სათბობი და ენერგეტიკა

 

 

 

 7.4 4

 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

 

 

 

 7.4 5

 ტრანსპორტი

              7,734.8  

            17,038.3  

            17,413.5  

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

              7,734.8  

            17,038.3  

            17,413.5  

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

 

 

                       -    

 7.4 6

 კავშირგაბმულობა

 

 

 

 7.4 7

 ეკონომიკის სხვა დარგები

 

 

 

 7.4 8

 გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროსი

 

 

 

 7.4 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

                 467.7  

              1,382.2  

              1,052.4  

 7.5

 გარემოს დაცვა

              2,684.4  

              2,920.1  

              3,485.6  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

              1,908.2  

              2,069.5  

              2,140.0  

 7.5 3

 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

                 245.3  

                 247.6  

 

 7.5 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

                 530.9  

                 603.0  

              1,345.6  

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

            12,960.9  

            11,597.4  

              9,923.8  

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

              2,572.1  

              1,371.9  

                 953.1  

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

              1,444.3  

              4,290.2  

              3,514.9  

 7.6 3

 წყალმომარაგება

              4,546.5  

              2,698.1  

              2,240.0  

 7.6 4

 გარე განათება

              2,339.3  

              2,351.2  

              2,490.0  

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

              2,058.7  

                 886.0  

                 725.9  

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

                 244.4  

                 268.1  

                 304.4  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

                 244.4  

                 268.1  

                 304.4  

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

              6,038.7  

              6,911.7  

              8,235.4  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

              1,994.5  

              1,991.3  

              2,501.4  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

              3,865.4  

              4,745.4  

              4,569.0  

 7.8 3

 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

                 174.0  

                 175.0  

                 175.0  

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

                     4.8  

                       -    

                 990.0  

 7.9

 განათლება

              5,426.4  

              6,097.5  

              7,423.3  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

              5,103.5  

              5,662.4  

              7,086.0  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

                 322.9  

                 435.1  

                   50.0  

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

                 322.9  

                 435.1  

                 287.3  

 7 10

 სოციალური დაცვა

              2,213.7  

              2,831.6  

              3,075.1  

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

                 753.7  

              1,108.4  

              1,166.0  

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

                     2.1  

                     7.8  

                   10.0  

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

                 555.5  

                 596.9   

                 526.0  

 7 10 6

 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

                   34.4  

                   65.1  

                 100.0  

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

                       -     

                       -    

                   50.0  

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

                 868.0  

              1,053.4  

              1,223.1  

 

 სულ

            44,948.4  

            56,839.5  

            59,304.2  

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -4 941,3 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 15 718,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023წლის ფაქტი

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

14907,3

20217.6

15718.0

 მთლიანი სალდო

-946,8

- 2603.3

-4 941.3

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს:

ათას ლარში

დასახელება

 2023წლის ფაქტი

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1023,1

- 2679.6

- 5017.6

 ზრდა

-  

                           -    

00    

         ვალუტა და დეპოზიტი

                           -    

00    

 კლება

1023,1

2679.6

5017.6

        ვალუტა და დეპოზიტი

1023,1

2679.6

5017.6

 

ფინანსური აქტივების კლება   წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო არნგარიშზე არსებულ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2025 წლის

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს  76,3 ათასი ლარი (ძირი 76.3ათ ლარი და % 20,0ათ ლარი) ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017წლის 16 თებერვალს მიღებული  სესხის  თანხის დაფარვას.  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მთლიანი სასეხო ვალდებულება შეადგენდა  -534,1ათ.ლარს. 2025წლისთვის დაიფარება ვალდებულება -76,3ათ.ლარი. 2025წლისთვის დაფარულია  სესხის ძირი- 419,7ათ ლარი. დასაფარი -114,5ათ.ლარი

დასახელება

 2023
წლის
 ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-76.3

- 76.3

- 76.3

-

-76.3

-76.3

                -    

 კლება

76.3

76.3

76.3

-

76.3

76.3

                -    

     საშინაო

76.3

76.3

76.3

-

76.3

76.3

                -    

           სესხები

76.3

76.3

76.3

 

76.3

76.3

 

 

გურჯაანის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 28 369.7 ათ. ლარით:

კოდ

 დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

    21,163.4  

  30,017.9  

   12,193.5  

   17,824.4  

   28,369.7  

   12,502.2  

   15,867.6  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

      7,734.8  

  16,156.4  

     4,224.0  

   11,932.4  

   16,113.5  

     4,685.0  

   11,428.5  

 02 01 01

       გზების კაპიტალური შეკეთება

      7,565.9  

  15,493.1  

     3,560.7  

   11,932.4  

   15,688.5  

     4,260.0  

   11,428.5  

 02 01 02

         გზების მოვლა პატრონობა

           58.4  

       603.7  

        603.7  

              -    

        250.0  

        250.0  

              -    

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

         110.5  

         59.6  

          59.6  

              -    

        175.0  

        175.0  

              -    

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

      4,546.5  

    2,698.1  

     2,698.1  

              -    

     2,240.0  

     2,240.0  

              -    

 02 02 01

      სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

      1,367.0  

         83.9  

          83.9  

              -    

          40.0  

          40.0  

              -    

 02 02 02

 ააიპ მუნიციპალური სერვისი

      3,179.5  

    2,614.2  

     2,614.2  

              -    

     2,200.0  

     2,200.0  

              -    

 02 03

    გარე განათება

      2,339.3  

    2,351.2  

     2,351.2  

              -    

     2,490.0  

     2,490.0  

              -    

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის მოწყობა,   ელ ენერგიის ხარჯი

         879.3  

       961.8  

        961.8  

              -    

        970.0  

        970.0  

              -    

 02 03 03

 ()იპ  გურჯაანის გარეგანათების სამსახური

      1,460.0  

    1,389.4  

     1,389.4  

 

     1,520.0  

     1,520.0  

 

 02 04

  შენობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია   დემონტაჟი    

      2,572.1  

    1,371.9  

        820.7  

        551.2  

        953.1  

        890.2  

          62.9  

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

      2,393.2  

    1,232.7  

        681.5  

        551.2  

        753.1  

        690.2  

          62.9  

 02 04 02

მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტაციისათვის ამხანაგობების თანადაფინანსება

         178.9  

       139.2  

        139.2  

              -    

        200.0  

        200.0  

              -    

 02 05 

 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები  (სკვერები, სპორტული მოედნები)

      1,464.5  

       398.3  

        398.3  

              -    

        505.0  

        470.0  

          35.0  

 02 06

 საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები

         308.5  

       328.0  

        328.0   

              -    

          165.9

        148.0  

          17.9  

 02 07

 ხევების გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები

         280.9  

       157.1  

            0.8  

        156.3  

          50.0  

          50.0  

              -     

 02 08

 სოფლის პროგრამა

         467.7  

       711.4  

        127.3  

        584.1  

        886.7  

        165.0  

        721.7  

 02 09

   თვითმმართველობის  საკუთრებაში გადმოსაცემი  ქონების მიწის  პასპორტირებისა და    აუდიტორული მომსახურება

             4.8  

           2.6  

            2.6  

 

            5.0  

            5.0  

              -    

 02 10

 მოქალაქეთა მონაწილეობისა და ჩართულობის ხელშეწყობა

                     -    

        670.8  

         337.0  

         333.8  

         165.7  

           59.0  

         106.7  

 02 11

 სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები

      1,444.3  

    4,290.2  

          23.6  

     4,266.6  

     3,514.9  

 

     3,514.9  

 02 12

 მუნიციპალური ტრანსპორტი

 

       881.9  

        881.9  

 

     1,300.0  

     1,300.0  

 

 

02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურა

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამული კოდი

02 01

პროგრამის ბიუჯეტი

16113.5

ფუნქციონალური კოდი

7.451

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა  და არქიტექტურის    სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა გულისხმობს გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ახალი გზების მშენებლობას და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაციას. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით,  მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. ბევრი კორპუსის ეზო საკმაოდ დიდი მანძილით არის დაშორებული კეთილმოწყობილი ცენტრალური თუ მეორეხარისხოვანი გზიდან და იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს, ტრანსპორტით თუ ფეხით, ეზომდე მისასვლელად მაინც მოუწესრიგებელი ტერიტორიის გავლით უწევთ გადაადგილება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორეხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია,

პროგრამის მიზანი

მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. კერძოდ, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეებისათვის და შშმპ პირებისათვის ადაპტირებული, ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულთა კომფორტული, უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, მგზავრობის დროის და სატრანსპორტო დანახარჯების დაზოგვა, ქალაქში მაცხოვრებელთათვის და ტურისტებისათვის ტრანსპორტისა და ფეხით გადაადგილებისას მაღალი კომფორტის შექმნა,  ქალაქის ქუჩებში სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის განტვირთვა, მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება, ტურისტიული ინფრასტრუქტურის განვითარება

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის             

მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა

მიზანი 11:  მდგრადი განვითარება

პროგრამის განხორციელების ვადები

პროგრამა მიმდინარეობს მუდმივად.

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოსახლეობისათვის შექმნილია და მოწესრიგებულია თანაბრადხელმისაწვდომი, სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა და ფეხითმოსიარულეთა შეუფერხებელი გადაადგილება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების კაპიტალური შეკეთება

პროგრამული კოდი

02 01 01

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

15 688.5

ფუნქციონალური კოდი

7.4 5 1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

დღეის მდგომარეობით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საერთო სარგებლობის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების სიგრძე შიდა საუბნო გზების გამოკლებით შეადგენს 380 კილომეტრს, ხოლო შიდა  სარგებლობის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების სიგრძე (შიდა საუბნო გზების ჩათვლითთ) 730 კილომეტრია. მუნიციპალიტეტის შიდა საუბნო გზების სიგრძე დაახლოებით 350 კილომეტრია რომლიდანაც ბოლო 5 წლის განმავლობაში რეაბილიტირდა  შიდა საუბნო გზა რაც დაახლოებით შიდა საუბნო გზების 25 პროცენტამდეა. მუნიციპალიტეტის 30 სოფლიდან 28 უკავშირდება ადმინისტრაციულ ცენტრს ასფალტის საფარიანი გზით ხოლო 2 მათგანი გრუნტოვანი გზით.  პროგრამით განხორციელდება:  ქალაქ გურჯაანში გურამიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია

სოფ.გურჯაანში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია

სოფ.კაჭრეთში ცენტრალური შესასვლელი გზის რეაბილიტაცია

სოფ.შაშიანში მე2,მე4,მე7, მე12 გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები

სოფელ ახაშენში მეორე გზის რეაბილიტაცია

სოფელ ჯიმითში საბავშო ბაღთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

სოფელ ვაზისუბანში დათუნაანთ გზის  რეაბილიტაცია

სოფ.ჩუმლაყში მე14, 25-ე და 28 ექუჩების რეაბილიტაცია

ქ.გურჯაანში რუსთაველის ქუჩის რეაბილიტაცია

ქ.გურჯაანში თამარმეფის ქუჩა

ქ. გურჯაანის სანაპიროსა და თაყაიშვილის ქუჩების რეაბილიტაცია

ველისციხის შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია

კარდენახის შიდასაუბნო გზის რეაბილიტაცია

სოფ.მელაანის შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია   . პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ასევე ვიზიტორთათვის სწარაფი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა. 2025 წელს შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია განხორციელდება  როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტის მიერ გამოყოფილი  თანხებით.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025-28 წწ.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად რეაბილიტირდება 62 კმ გზა. (ასფალტი/ბეტონი)

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების მოვლა პატრონობა

პროგრამული კოდი

02 01 02

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

250,0

ფუნქციონალური კოდი

7.4 5 1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

მოიხრეშება საუბნო და სასოფლო სამეურნეო სავარგულებთან მისასვლელი გზები, სოფლიმეურნეობის პროდუქტების უსაფრთხოდ გამოტანისა და დაბინავების უზრუნველსაყოფად

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

             

მიზანი 11:  მდგრადი ქალაქები და დასახლებები

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025წ

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია მოსახლეობის      გადაადგილება სავრგულებში

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

პროგრამული კოდი

02 01 03

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

175,0

ფუნქციონალური კოდი

7.4 5 1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

დღეის მდგომარეობით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია 64 ზოგადი ხედვის და 17 ნომრის ამომცნობი კამერა.  ასევე დამატებით დაგეგმილია 22 ცალი ნომრის ამომცნობი კამერის  და 62 ცალი ზოგადი ხედვის კამერის განთავსება. რეაბილიტირებული გზების ზრდასთან ერთად უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს უსაფრთხოება, ორგანიზებული მოძრაობის წესების დაცვისთვის აუცუილებელი ხდება საგზაო ნიშნების და მონიშვნების არსებობა.  ქვეპროგრამის მიზანია უსაფრთხო გახადოს ახლად რეაბილიტირებულ გზებზე მოძრაობა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

             

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025/28

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

დაცულია მოქალაქეთა     გადაადგილების უსაფრთხოება,  მოწესრიგებული ტრანსპორტის მოძრაობა.

 

 

02 02  წყლის სისტემის  განვითარება

პროგრამის დასახელება

წყლის სისტემის განვითარება

პროგრამული კოდი

02 02

პროგრამის ბიუჯეტი

2240,0

ფუნქციონალური კოდი

                                                                         7.6.3

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა  და არქიტექტურის    სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის 24საათიანი წყალმომარაგება.  პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივ მოქმედ პროგრამას.

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში იყოს 24 საათიანი წყალმომარაგება
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 6: სუფთა წყალი და სანიტარია.

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ყველა ოჯახს მიეწოდება  წყალი

 

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

პროგრამული კოდი

02 02 01

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

40,0

ფუნქციონალური კოდი

7.6.3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა  და არქიტექტურის    სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გურჯაანის  მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული ჭაბურღილების გაწმენდა-რეაბილიტციის სამუშაობს,  იგეგმება საჭიროების მიხედვით  ჭაბურღილების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას გააჩნდეს    წყლის მიწოდება ხარისხისა და შეფერხების დაცვით.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

6.  სუფთა წყალი და სანიტარია.         5. გენდერული თანასწორობა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025წ

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მუნიციპალიტეტის გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა  სასმელ წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

პროგრამული კოდი

02-02-02

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2200,0

ფუნქციონალური კოდი

7.6 3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი“ 

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს: გურჯაანის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  „სადრენაჟო სათავის“, „არტეზიული ჭაბურღილი“-ს ,   „წყლის ცენტრალური შემკრები რეზერვუარი“-ს და 216  სხვადასხვა მოცულობის „რკინის ავზები“-ს  დაქლორვა-დასუფთავებას, მოვლა-პატრონობას, ექსპლუატაციას და მუდმივ მონიტორინგს. სამსახურის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სათავე ნაგებობის დრენაჟების აღდგენა, სანიაღვრე და წყალმომარაგების ქსელების მოწესრიგება,  მომსახურება, სარეაბლიტაციო სამუშაოების შესრულება, არსებული დაზიანებების დროული აღმოფხვრა, მოსახლეობის წყლით უზრუნველყოფა და ვარგისიანობაზე კონტროლი. სპეციფიკური საქმიანობდან გამომდინარე ,საჭიროების შემთხვევაში „წყლის ტუმბოები“-ს და „ტუმბო ძრავები“-ს  შეძენას, მონტაჟს და დემონტაჟს.  დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია და საკუთარი შემოსავალი.  

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

6. სუფთა წყალი და

სანიტარია.

5. გენდერული თანასწორობა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025 წელი.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და

წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად, 

 

 

02 03  გარე-განათება

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:

- გარე განათების ქსელის მოწყობა და ელ. ენერგიის ქვეპროგრამა.

-  ა(ა)იპ გურჯაანისგარე განათების სამსახური.

პროგრამის დასახელება

გარეგანათება

პროგრამული კოდი

02 03

პროგრამის ბიუჯეტი

2 490,0

ფუნქციონალური კოდი

7.6.4

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

გარე განათების სისტემის გაფართოება და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, მოსახლეობისთვის კომფორტული გარემოს შექმნა, განათებულ ქუჩებში ქალებისა და ბავშვების, სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება. კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება

პროგრამის მიზანი

გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება

პროგრამის განხორციელების ვადები

უვადო

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

განათებული ქუჩები, ღამით მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემო.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

გარეგანათების ქსელის მოწყობა და ელ.ენერგია

პროგრამული კოდი

02 03 01

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

970,0

ფუნქციონალური კოდი

7.64

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის მიზანი

შეუფერხებლად მოხდეს გახარჯული ელ ენერგიის ხარჯის დაფარვა

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025წ-2028წ

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

დროულადაა გადახდილი გახარჯული ელ.ენერგიის გადასახადი

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ გარეგანთების სამსახური

პროგრამული კოდი

02 03 03

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

1520,0

ფუნქციონალური კოდი

7.6.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ გურჯაანის გარე განათების სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

ა(ა)იპ -ი უზრუნველყოფს   ქ.გურჯაანში და 23 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში)   გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობასა და რეაბილიტაციას. გარე განათების სისტემა მოიცავს 28000-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 28000-ზე მეტ სანათ წერტილს, 50000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას.  ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ააიპ უზრუნველყოფს   გადამწვარი და ექსპლუატაციიდან გამოსული სანათების  დროულ  გამოცვლასა, შეკეთებას და მის გამართულ მუშაობას.  ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სუბსიდირებით მიღებული სახსრები.  ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი, ტექნიკურად გამართული გარე განათების სისტემის შექმნა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025წ

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

განათებულია  ქალაქისა და სოფლის  უბნები.

 

 

0204   შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

პროგრამის დასახელება

შენობების მშენებლობა რეაბილიტაცია- დემონტაჟი

პროგრამული კოდი

02 04

პროგრამის ბიუჯეტი

953,1

ფუნქციონალური კოდი

7.6 1

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

დღეის მდგომარეობით გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ეტაპობრივად მიმდინარეობს მუნიციპალური შენობების, კულტურულ საგანმანათლებლო და სპორტული ინფრასტრუტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია.

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობების რეაბლიტაცია და ახლის მშენებლობა რაც ხელს შეუწყობს როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის ასევე ვიზიტორებისთვის არსებული სერვისებით სარგებლობის ხელმოისაწვდომობის გაზრდას, ხოლო არსებული სერვისებით კომფორტულად, კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურით სარგებლობას.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება

პროგრამის განხორციელების ვადები

პროგრამა მიმდინარეობს მუდმივად

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოსახლეობისთვის კეთილმოწყობილი საცხოვრებელი ინფრასტრუქტურის შექმნა და მუნიციპალურ სერვისებზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამული კოდი

02 04 01

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

753,1

ფუნქციონალური კოდი

7.6 1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

მიზანია მუნიციპალიტეტში, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობების რეაბლიტაცია და ახლის მშენებლობა რაც ხელს შეუწყობს როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის ასევე ვიზიტორებისთვის არსებული სერვისებით სარგებლობის ხელმოისაწვდომობის გაზრდას, ხოლო არსებული სერვისებით კომფორტულად, კეთიმოწყობილი ინფრასტრუქტურით სარგებლობას. 2025 წლისთვის დაგეგმილია  ახალი დახურული მრავალფუნქციური სპორტ დარბაზის მშენებლობა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025წ

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ამხანაგობების თანადაფინანსება

პროგრამული კოდი

02 04 02

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

200,0

ფუნქციონალური კოდი

7.6 1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და  მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია, მუნიციპალიტეტში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების   კეთილმოწყობა რეაბილიტაცია და იერსახის მოწესრიგება. დღეის მდგომარეობით თანადაფინანსების პროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირდა 4 საერთო საცხოვრებლის ფასადი, 2025 წლისთვის იგეგმება დაახლოებით 5 კორპუსის  რეაბილიტაცია.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა,

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025წ

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

რეაბილიტირებულია  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადები.

 

 

02 05 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები

პროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერები, სპორტული მოედნები)

პროგრამული კოდი

02 05

პროგრამის ბიუჯეტი

505,0

ფუნქციონალური კოდი

7.6 6

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტია აღნიშნული პროგრამით უზრუნველყოს რეკრეაციულო ზონების მოვლა-კეთილმოწყობა

პროგრამის მიზანი

ადგილობრივი მოსახლეობისა და ვიზიტორებისათვის კომფორტული მოსასვენებელი ზონის შექმნა. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების  და სპორტული მოედნების მოწყობა/რეაბილიტაცია, გამწვანება,  სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები 5. გენდერული თანასწორობა

პროგრამის განხორციელების ვადები

პროგრამა ხორციელდება მუდმივად

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შექმნილია დასუფთავებული გარემო

 

პროგრამის დასახელება

საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციის სამუშაოები

პროგრამული კოდი

02 06

პროგრამის ბიუჯეტი

165,9

ფუნქციონალური კოდი

7.451

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ყოველწლიური ჩატარებული  სამუშაოების მიუხედავდ მუნიციპალიტეტში არაა გამართული სანიაღვრე არხები  და საკანალიზაციო სისტემები, რაც საფრთხეს უქმნის როგორც ფეხით  ასევე ავტომანქანით მოსიარულებს, ამიტომ მუნიციპალიტეტი ისევ გეგმავს აღნიშნული პრობლემების აღმოსაფხვრელად საფრთხისშემცველ ადგილების რეაბილიტაციას. 

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია, რის შედეგად უხვი ნალექების პირობებში  მოსახლეობა დაცული იქნება ეზოების და პირველი სართულების დატბორვისგან. კომფორტული გახდება აღნიშნული გზით მოსარგებლე მოსახლეობის გადადგილება და შესაბამისად  სხვადასხვა სერვისების ხელმისაწვდომობა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

  11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები 5. გენდერული თანასწორობა

პროგრამის განხორციელების ვადები

პროგრამა ხორციელდება მუდმივად

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოწესრიგებულია სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემა

 

პროგრამის დასახელება

ხევების გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები

პროგრამული კოდი

02 07

პროგრამის ბიუჯეტი

50

ფუნქციონალური კოდი

7.6 6

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, როგორც მუნიციპალიტეტის სოფლებში ასევე ქალაქ გურჯაანში არაერთი ხევია რომელიც უხვი ნალექების დროს ქმნის წყალმოვარდნის, დატბორვის საშიშროებას. ხევების გაწმენდა მიმდინარეობს ეტაპობრივად, საჭიროებისამებრ. თუმცა სრულად გაწმენდა ვერ ხერხდება.

პროგრამის მიზანი

ხევების კალაპოტების გაწმენდა გამაგრებით, გაზარდოს მისი გამტარუნარიანობა რითაც დაიცავს როგორც საჯარო ინფრასტრუქტურას ასევე კერძო საცხოვრებელ სახლებს და სავარგულებს დატბორვისა და ღვარცოფებისაგან.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

 13. კლიმატის ცვლილების საწინააღმდეგო ქმედებები

პროგრამის განხორციელების ვადები

პროგრამა ხორციელდება მუდმივად

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნა სტიქიური მოვლენების დროს.

 

პროგრამის დასახელება

სოფლის პროგრამა

პროგრამული კოდი

02 08

პროგრამის ბიუჯეტი

886,7

ფუნქციონალური კოდი

7.4 5

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

სოფლის მოსახლეობის საჭიროებიდან მათივე შერჩევით ხდება სამუშაოების დაფინანსება. სოფლის პროგრამით გამოყოფილი თანხები სოფლების მიერ შერჩეულ პროექტებს ვერ აფინანსებს სრულად ამიტომ საჭიროა ადგილობრივი ბიუჯეტით თანადაფინანსების გამოყოფა

პროგრამის მიზანი

სოფლის პროგრამით დაფინანსებული პროექტების შევსება ადგილობრივი ბიუჯეტით, რათა სოფელმა მიიღოს სოფლის მოსახლეობის მიერ შერჩეული პროექტი სრულყოფილად.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

 5. გენდერული თანასწორობა 11. მდგრადი ქალაქები და

დასახლებები

პროგრამის განხორციელების ვადები

2025 წ.

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მეტი კმაყოფილი მოსახლეობის

 

პროგრამის დასახელება

თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების მიწის პასპორტირებისა და აუდიტორული მომსახურება

პროგრამული კოდი

02 09

პროგრამის ბიუჯეტი

5.0

ფუნქციონალური კოდი

7.4 9

პროგრამის განმახორციელებელი

ეკონომიკის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამით ხორციელდება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ღირებულების დადგენა, მიწის ნაკვეთების, შენობების შიდა საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადება.

პროგრამის მიზანი

საპრივატიზაციო ქონების შეფასება და აზომვითი ნახაზების მომზადება.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

11. მდგრადი ქალაქები და

დასახლებები

პროგრამის განხორციელების ვადები

2025 წ.

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შეაფასებულია საპრივატიზაციო ქონება და  მომზადებულია  აზომვითი ნახაზები

 

 

პროგრამის დასახელება

მოქალაქწთა მონაწილეობისა და ჩართულობის ხელშეწყობა

პროგრამული კოდი

02 10

პროგრამის ბიუჯეტი

165,7

ფუნქციონალური კოდი

7.6 6

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

დღეის  მდგომარეობით გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროეტების დაგეგმვაში და განხორციელებაში ადგილობრივი მოსახლეობა აქტიურადაა ჩართული სხვადასხვა ფორმით, იქნება ეს სოფლის პროგრამის კრებები, მოსახლეობის განცხადებები თუ სხვა ზეპირი თუ წერილობითი კორესპონდენცია. 

„მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა“ მიზნად ისახავს ზემოთ აღნიშნული ჩართულობის ახალ ეტაპზე გადასვლას, რაც ერთის მხრივ დაგვეხმარება დავგეგმოთ და განვახორციელოთ მოქალაქეებისათვის პირველადი საჭიროების მქონე ინფრასტრუქტურული პროექტები, ხოლო მეორეს მხრივ ამაღლდეს მოსახლეობის ცნობიერება პროექტების სირთულის ვადების და სხვა ტექნიკური საკითხების მიმართ, რათა მეტად გაგებით მოეკიდონ შემდგომში მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებულ აქტივოვბებს დროში.

 

პროგრამის მიზანი

 პროგრამის განხორციელება საბოლოო ჯამში მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობას  და მათ საჭიროებებზე მორგებული ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვას.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

 5. გენდერული თანასწორობა 11. მდგრადი ქალაქები და

დასახლებები

პროგრამის განხორციელების ვადები

2024-25 წ.

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოქალაქეთა  მეტი  ჩართულობით სოფლის საჭიროებებზე მორგებული ბიუჯეტი

 

 

პროგრამის დასახელება

სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები

პროგრამული კოდი

02 11

პროგრამის ბიუჯეტი

3514,9

ფუნქციონალური კოდი

7.6 6

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

2023წელს აგვისტოს შემდეგ მოსულმა ძრიელმა წვიმებმა და ქარმა დააზიანა სახურავები და გზები ამიტომ, პროგრამით ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები. დაფინანსდა  ფიზიკური პირების საცხოვრებელი სახლების სახურავების გადახურვის სამუშაოები,  დაზიანებული მუნიციპალური შენობების სახურავები და  ხევების  კალაპოტს გადმოსული წყლის დიდი ნაკადით  დაზიანებული გზების რეაბილიტაცია.

პროგრამის მიზანი

საპრივატიზაციო ქონების შეფასება და აზომვითი ნახაზების მომზადება.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

 5. გენდერული თანასწორობა 11. მდგრადი ქალაქები და

დასახლებები

პროგრამის განხორციელების ვადები

2024-25 წ.

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

დროულადაა აღმოფხვრილი სტიქიისგან მიყენებული ზიანი.

 

 

02 12 - ააიპ გურჯაანის სატრანსპორტო სამსახური

პროგრამის დასახელება

ააიპ "გურჯაანის სატრანსპორტო სამსახური"

პროგრამული კოდი

02 12

პროგრამის ბიუჯეტი

1300.0

ფუნქციონალური კოდი

7.4 5

პროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ "გურჯაანის სატრანსპორტო სამსახური"

პროგრამის აღწერა

 10 ერთეული ავტობუსი ემსახურება მუნიციპალიტეტის მზავრებს და უზრუნველჰყოფს უსაფრთხო და კომფორტულ მგზავრობას. მარშრუტები დაგეგმილია და ხორციელდება დროისა და ტრაექტორიის გათვალისწინებით ყველა კატეგორიის მგზავრისათვის. სამსახურის სარგებლობაში გადაცემული სპეც-ტექნიკა ასრულებს შესაბამის სამუშაოებს. წესრიგდება  საუბნო  და სავარგულებთან მისასვლელი გზები და

ხევების კალაპოტები.  მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლებისგან შემოსულ მოთხოვნებზე რეაგირება არის დროული და ეფექტური.

სამსახურის მიზანია  გაწეული საქმიანობა უფრო მეტად სარგებლიანი იყოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის.

პროგრამის მიზანი

მაქსიმალურად იქნეს ხელმისაწვდომი სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისთვის მუნიციპალური ტრანსპორტით სარგებლობა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

 11. მდგრადი ქალაქები და

დასახლებები

პროგრამის განხორციელების ვადები

2025 წ.

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მგზავრთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება

 

მუხლი 14.  03 00  დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა;

კოდ

 დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

      2,532.7  

    2,760.1  

     2,760.1  

              -    

     2,940.0  

     2,940.0  

              -     

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

      1,908.2  

    2,069.5  

     2,069.5  

              -    

     2,037.5  

     2,037.5  

              -    

 03 02 

   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

         245.3  

       247.6  

        247.6  

 

        102.5  

        102.5  

 

 03 03 

   სკვერების და მწვანე ნარგავების  მოვლა

         186.0  

       166.1  

        166.1  

              -    

        500.0  

        500.0  

              -    

 03 05

  სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

         193.2  

       276.9  

        276.9  

              -    

        300.0  

        300.0  

              -    

 

პროგრამის დასახელება

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამული კოდი

03 00

პროგრამის ბიუჯეტი

2940,0

ფუნქციონალური კოდი

7.51

პროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ გურჯაანის დასუფთავების სამსახური

პროგრამის აღწერა

უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. 

პროგრამის მიზანი

სუფთა გარემოს შექმნა. მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესება.მოვლილი და გალამაზებული პარკები და სკვერები.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

 მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება

პროგრამის განხორციელების ვადები

2025 წ

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შექმნილია ეკოლოგიურად სუფთა და მოვლილი გარემო

 

ქვეპროგრამის დასახელება

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამული კოდი

03,01

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2037,5

ფუნქცი

ონალური კოდი

7.51

ქვეპროგრამის განმა

ხორციელებელი

ააიპ გურჯაანის დასუფთავების სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტსწარმოადგენს. 

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო 23 ტერიტორიული ერთეულიდან (31სოფ) საყოფაცხოვრებო ნარჩენების დატვირთვა და გატანა, რომელსაც ემსახურება 11 ნაგვის გამზიდი მანქანა . შეგროვებული ნარჩენები გადის ნაგავსაყრელებზე. ყოველდღიურად 6-7 რეისის გატანა  ხდება სხვადასხვა მიმართულებით მოქმედ ნაგავსაყრელებზე, ასევე სამსახური თავის მხრივ მოიცავს 

ქუჩებისადა მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვას, ნარჩენების შეგროვებას და გატანას.

ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების

ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით ხორციელდება

 ნაგვის ურნების და ნაგავმზიდი მანქანების შეძენა. ისეთი ხარჯები, როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების

მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი

შემოსავლებიდან და ხარჯვა ხორციელდება დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის ქვეპროგრამიდან.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

 მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება

ქვეპროგრამის განხორ

ციელების ვადები

2025 წელი

ქვე

პროგრამის მოსა

ლოდნელი შუალედური შედეგი

დასუფთავებულია  მაგისტრალი. გატანილია საყოფაცხოვრებო  ნარჩენი.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

პროგრამული კოდი

03,02

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

102,5

ფუნქციონალური კოდი

7.51

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ გურჯაანის დასუფთავების სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, კერძოდ დასუფთავების სპეც მანქანა, ასევე ნაგვის კონტეინერების შეძენა და განთავსება მოთხოვნისა და საჭიროების მიხედვით. არსებული სანაგვე ურნები ვერ აკმაყოფილებს მოსახლეობის მოთხოვნებს ამოტომ დაგეგმილია ნაგვის კონტეინერების შეძენა. სრული დაფარვისთვის საჭიროა 3000 ცალი 1100ლიტრიანი ნაგვის კონტეინერი

 

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

 მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

შესყიდულია ნარჩენებისთვის ურნები 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

სკვერების, მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, განვითარება

პროგრამული კოდი

03 03

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

500.0

ფუნქციონალური კოდი

7.51

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ გურჯაანის დასუფთავების სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

 შექმნილი ტექნიკური ჯგუფის მიერ ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი სამუშაოების განხორციელება. გამწვანდება და კეთილმოეწობა ცენტრალური გზების ტროტუარები და პარკები.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

 მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესება.მოვლილი და გალამაზებული პარკები და სკვერები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

სასაფლაოების დასუფთავება

პროგრამული კოდი

03,05

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

300,0

ფუნქციონალური კოდი

7.51

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ გურჯაანის დასუფთავების სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 42  სასაფლაოს ტერიტორია იყოს მოვლილი.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

სუფთა წყალი და სანიტარია

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოვლილი და ეკალ- ბარდისგან გაწმენდილი სასაფლაოს ტერიტორია

 

 

მუხლი 15.  04 00  განათლება

საქართველოში უზრუნველყოფილია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებაში ბავშვთა უფასო აღზრდა და განათლება, აგრეთვე მათი კვება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება, მათ შორის, სასკოლო მზაობის პროგრამა, არის ნებაყოფლობითი, საყოველთაო და  ხელმისაწვდომი შესაბამისი ასაკის ყველა ბავშვისთვის.

მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს  სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების, მათ შორის, სასკოლო მზაობის პროგრამის ბავშვებისთვის მიწოდებას საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.  

                                                                                                                                                                                                              ათას ლარებში

კოდ

 დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 04 00

 განათლება

      5,426.4  

    6,097.5  

     5,758.3  

        339.2  

     7,423.3  

     7,216.0  

         207.3  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება ააიპ

      4,670.5  

    5,498.9  

     5,498.9  

              -    

     6,845.0  

     6,845.0  

              -    

 04 02

 საჯარო სკოლების დაფინანსება

         322.9  

       339.2  

             -    

        339.2  

        207.3  

              -    

         207.3  

 04 03

 ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი

           55.0  

         60.0  

          60.0  

              -    

          80.0  

          80.0  

              -    

 04 05

   სკოლამდელი დაწესებულებების, ბაღების  მშენებლობა რეაბილიტაცია

         330.1  

       163.5  

        163.5  

 

        241.0  

        241.0  

 

 04 06

 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მედალზე კურსდამთავრებულთა წახალისება

           47.9  

         35.9  

          35.9  

              -    

          50.0  

          50.0  

              -    

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

სკოლამდელი განათლება

პროგრამული კოდი

04 01

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

6845,0

ფუნქციონალური კოდი

7.9.1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ  „სკოლამდელი  სააღმზრდელო  დაწესებულებების  გაერთიანება“

ქვეპროგრამის მიზანი

  • ქვეპროგრამის მიზანია  სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელის შეწყობა, უსაფრთხო და ბავშვის კეთილდღეობაზე ორიენტირებული გარემოს შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს ბავშვებში ცხოვრებისთვის და სწავლისთვის საჭირო უნარების განვითარებას;
  • საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება  და  საგანმ,ანათლებლო პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება  განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის დადგენილებებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად.
  • პროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში მიმდინარე საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესება, რომლის დანერგვის მიზნითაც გურჯაანის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანებაში შემავალი საბავშვო ბაღების მიერ ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის მხარდაჭერით ხორციელდება სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ავტორიზაციასთან დაკავშირებული პროცედურები;

 

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის

მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025წ

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

აღსაზრდელთა სასკოლო მზაობა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

საჯარო სკოლების დაფინანსება

პროგრამული კოდი

0402

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

207,3

ფუნქციონალური კოდი

7.9.2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამა ემსახურება დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებას,  მუნუციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკოლებში მოსიარულე მოსწავლეების ტრანსპორტირების ხარჯს.  ხელი ეწყობა  სკოლიდან შორს მცხოვრები მოსწავლეების  დროულ და    უსაფრთხო ტრანსპორტირებას

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

4 - ხარისხიანი განათლება 5.გენდერული თანასწორობა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025წ.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

დროულად და უსაფრთხოდაა გადაადგილებული მოსწავლე

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ზოგადი განათლება

პროგრამული კოდი

0403

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

80,0

ფუნქციონალური კოდი

7.92

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ გურჯაანის მოსწავლე ახალგაზრდობის საგანმანათლებლოშემოქმედებითი ცენტრი

ქვეპროგრამის მიზანი

იზრუნოს რომ მოსწავლემ შეძლოს საგაკვეთილო პროცეზებზე მიღებული ცოდნის გაღრმავვება, აუმაღლდეს პიროვნული და თავისუფალი შემოქმედებითი აზროვნება, მსჯელობისა და არგუმენტირების უნარ-ჩვევები, შეექმნას და გაუმყარდეს საფუძველი პროფესიის არჩევის, დაოსტატებისა და საზოგადოებრივ შრომით საქმიანობაში აქტიურად ჩართვისათვის. ასევე, სასწავლო-შემეცნებითი ღონისძიებებით იზრუნოს მოსწავლეთა ინტელექტის ამაღლებისათვის, გონივრული დასვენებისათვის, თავისუფალი დროის მიზნობრივად გამოყენებისათვის.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის

მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025წ.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გაწეულია დახმარება მოსწავლეთა შემდგომი განათლების მისაღებად

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

სკოლამდელი დაწესებულებების, ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია

პროგრამული კოდი

0405

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

241,0

ფუნქციონალური კოდი

7.92

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტში არსებულ საბავშვო ბაღების შენობები საჭიროებს რეაბილიტაციას, აღნიშნული პროგრამით ფინანსდება ბაღების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რათა კომფორტული და უსაფრთხო გახდეს გარემო ბავშვებისთვის.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

4 - ხარისხიანი განათლება 5.გენდერული თანასწორობა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025წ.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

შექმნილია სტანდარტის შესაბამისი  უსაფრთხო გარემო  

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ზოგადი განათლება

პროგრამული კოდი

0406

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

50,0

ფუნქციონალური კოდი

7.92

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

წარჩინებულ, ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა წახალისება ფულადი ფორმით

ქვეპროგრამის მიზანი

მოსწავლეების დაინტერესება, რათა იყვნენ მიზანდასახულნი, განათლებული შემდგომი ცხოვრებისეული მიღწევებისათვის

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4: უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის

მიზანი 5: გენდერული თანასწორობა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025წ.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გაწეულია დახმარება მოსწავლეთა შემდგომი განათლების მისაღებად

 

 

მუხლი 16.   05  00   კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 

მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც მერიის კულტურის სამსახურის, ასევე კულტურის და სპორტის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.

                                                                                                                                                                                                           ათას ლარებში

კოდ

 დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

      6,038.7  

    6,911.7  

     6,911.7  

              -    

     8,235.4  

     8,235.4  

            0.0  

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

      1,994.5  

    1,991.3   

     1,991.3  

              -    

     2,501.4  

     2,501.4  

            0.0  

 05 01 01 07

 ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება

      1,517.7  

    1,464.8  

     1,464.8  

              -    

     1,934.0  

     1,934.0  

              -    

 05 01 01 08 

 საკალათბურთო კლუბი  "დელტა გურჯაანი"

         429.2  

       454.0  

        454.0  

              -    

        454.0  

        454.0  

            0.0  

 05 01 02

 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

           47.6  

         72.5  

          72.5  

              -    

        113.4  

        113.4  

              -    

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

      3,865.4  

    4,745.4  

     4,745.4  

              -    

     4,569.0  

     4,569.0  

              -    

 05 02 01 01 

 ()იპ გურჯაანის სამხატვრო სკოლა

           46.0  

         52.1  

          52.1  

              -    

          73.0  

          73.0  

              -    

 05 02 01 03

ააიპ ,, გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი"

      2,151.9  

    3,106.1  

     3,106.1  

              -    

     1,860.0  

     1,860.0  

              -    

 05 02 01 08

 ()იპ ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი გურჯაანი

           53.0  

 

          70.0  

 

           95.0  

           95.0  

 

 05 02 01 11

ა(ა)იპ გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება"

         959.0  

       989.9  

        989.9  

              -    

        916.0  

        916.0  

              -    

 05 02 01 15

 ()იპ გურჯაანის სამუსიკო  სკოლების გაერთიანება"

         467.0  

       526.1  

        526.1  

              -    

        625.0  

        625.0  

              -    

 05 02 02

 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

         188.5  

           1.2  

            1.2  

              -    

     1,000.0  

     1,000.0  

              -    

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

             4.8  

             -    

             -    

              -    

        990.0  

        990.0  

              -    

 05 05

 ტელე რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსება

         174.0  

       175.0  

        175.0  

              -    

        175.0  

        175.0  

              -    

 

05 01 სპორტი

პროგრამის მიზანია ხელი შეეწყოს სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდობის მასობრივ ჩართულობას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციასა და დამკვიდრებას. სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  გონებრივი, სულიერი და ფიზიკური აღზრდის გზით ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება,  სპორტის განვითარება.

პროგრამა ასევე მიზნად ისახავს ახალგაზრდებისათვის ისეთი გარემოს შექმნას, სადაც მათ თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გატარების საშუალება ექნებათ

პროგრამის დასახელება

სპორტულ დაწესებულებათაგაერთიანების ხელშეწყობა

პროგრამული კოდი

0501

პროგრამის ბიუჯეტი

2501.4

ფუნქციონალური კოდი

7.81

პროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ  გურჯაანის სპორტული გაერთიანება, საკალათბურთო კლუბი ,, დელტა გურჯაანი", მერიის   კულტურის, სპორტისა და ახალგაზედობის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

სპორტული ჯგუფების გამართული ფუნქციონირება, სპორტულ ღონისძიებებში მეტი ჩართულობა, ქალთა შორის სპორტული სახეობების პოპულარიზაცია და ქალთა გუნდების ჩამოყალიბება

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის     

მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025წ

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ჩატარებულია  ღონისძიებები და ტურნირები. ჩართულია სპორტულ სექციებში  მეტი  ახალგაზრდობა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტულ დაწესებულებათაგაერთიანების ხელშეწყობა

პროგრამული კოდი

05010107

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

1934.0

ფუნქციონალური კოდი

7.81

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ  გურჯაანის სპორტული გაერთიანება

ქვეპროგრამის მიზანი

სპორტული ჯგუფების გამართული ფუნქციონირება, სპორტულ ღონისძიებებში მეტი ჩართულობა, ქალთა შორის სპორტული სახეობების პოპულარიზაცია დ აქალთა გუნდების ჩამოყალიბება

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

 ჯანმრთელი თაობის აღზრდა, ჯანსაღი ცხოვრების  დამკვიდრება და კეთილდღეობა, გენდერული თანასწორობა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025წ

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ჩატარებულია  ღონისძიებები და ტურნირები. ჩართულია სპორტულ სექციებში  მეტი  ახალგაზრდობა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტის განვითარება

პროგრამული კოდი

05 01 01 08

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

454.0

ფუნქციონალური კოდი

7.8 1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

საკალათბურთო კლუბი ,, დელტა გურჯაანი"

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამის განხორციელების მიზანია ბავშვთა და მოზარდთა განვითარება და მათი  მაქსიმალური ჩართულობა კალათბურთში. ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა ახალგაზრდებში, კლუბში გვყვავს  ასაკობრივი სხვადასხვა ჯგუფი,  ასევე დაგეგმილია სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფების ჩამოყალიბება, ტურნირებში და ჩემპიონატებში მონაწილეობის მიღება,  ნაკრებისთვის პერსპექტიული კადრების მომზადება. კლუბის აღსაზრდელებს ემსახურება ლიცენზირებული მწვრთნელები, ასევე კლუბის მიზანია კადრების გადამზადება და კვალიფიციური მწვრთნელებით კლუბის დაკომპლექტება

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის     

მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025წ.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

პროფესიული გუნდის განვითარება და ბავშვთა საკალათბურთო აკადემიის მიერ პერსპექტიული კალათბურთელების აღზრდა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამული კოდი

05 01 02

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

113.4

ფუნქციონალური კოდი

7.81

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

სპორტული ჯგუფების ხელშეწყობა, კერძოდ რაგბის განვითარება და დამკვიდრება მუნიციპალიტეტში

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

 3. ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა

ჯანმრთელი თაობის აღზრდა, ჯანსაღი ცხოვრების  დამკვიდრება და კეთილდღეობა, გენდერული თანასწორობა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025წ

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ჩართულია სპორტულ სექციებში  მეტი  ახალგაზრდობა

 

 

05 02  კულტურის სფეროს განვითარება

პროგრამის მისია

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი  განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის პოპულარიზაცია.

აღწერა

კულტურული ტრადიციების დაცვისა და განვითარების მიზნით პროგრამის ფარგლებში მოხდება ადგილობრივი  კულტურის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელების, დაწესებულებების, ორგანიზაციებისა და ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა. კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია, შესაბამისად  განხორციელდება სხვადასხვა მასშტაბისა და შინაარსის კულტურული ღონისძიებების, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების გამართვისათვის მხარდაჭერა. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ჩართვა რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში. სახელოვნებო განათლების  პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; ხელოვნების დარგების პოპულარიზაცია. კულტურულ-საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა.

მიზანი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი  განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის პოპულარიზაცია.

კულტურულ საქმიანობაში ახალგაზრდობის მასობრივ ჩართულობას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციასა და დამკვიდრებას

კომფორტული და მშვიდი მოსასვენებელი და გასართობი სივრცეები.

ქვეპროგრამის დასახელება

ააიპ გურჯაანის  სამხატვო სკოლა

პროგრამული კოდი

05 02 01 01

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

73,0

ფუნქციონალური კოდი

7,8,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ   გურჯაანის  სამხატვრო სკოლა

ქვეპროგრამის მიზანი

გურჯაანის  მუნიციპალიტეტის    სამხატვრო   სკოლის  მომავალი  თაობის შემეცნებით-საგანმანათლებლო  დონის  ამაღლებას   და   აქტიურ  მუშაობას,  სამხატვრო  სკოლის  მოსწავლეთა  კლასიკური და  თანამედროვე  მიმართულებების ,  სამხატვრო და  სახვითი ხელოვნების  განათლების  უზრუნველყოფა, ბავშვების  მომზადება  სამომავლო  შემოქმედებითი  საქმიანობისათვის.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

3. ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა

მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოსწავლეთა კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებების სამხატვრო და სახვითი ხელოვნების განათლების უზრუნველყოფა, ბავშვების მომზადება სამომავლო შემოქმედებითი საქმიანობისათვის.  

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

                                         კულტურის განვითარება

პროგრამული კოდი

05.02.01.03.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

1860.0

ფუნქციონალური კოდი

7.82

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის მიზანი

კულტურის ცენტრის მიზანია  მოსახლეობაში  ტრადიციული კულტურის  პოპულარიზაცია,  შემოქმედებითი უნარების განვითარება, თეატრალური სფეროსადმი  მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის ზრდა. ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქის კულტურული ცხოვრების მხარდჭერა და განვითარების ხელშეწყობა,

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

3. ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა

 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

                                                   2025 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

რაიონის მოსახლეობის კულტურული ცხოვრების ხელშეწყობა და გამრავალფეროვნება

                                                                                      

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარება

პროგრამული კოდი

05 02 01 08

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

95,0

ფუნქციონალური კოდი

7.82

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ.ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი გურჯაანი

ქვეპროგრამის მიზანი

ქართული ეროვნული ცეკვის პოპულარიზაცია და ახალგაზრდობის კულტურულ ესთეტიკური აღზრდა

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის     

მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025წ

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ახალგაზრდობის კულტურულ ესთეტიკური აღზრდის უზრუნველყოფა ქორეოგრაფიული განვითარებისთვის

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო  გაერთიანების ხელშეწყობა 

პროგრამული კოდი

05 02 01 11

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

916,0

ფუნქციონალური კოდი

7.8.2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება

ქვეპროგრამის მიზანი

მკითხველთათვის და ვიზიტორებისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა, ხელმისაწვდომი საზოგადოებრივი თავშეყრის კერების შექმნა ქალაქ ქგურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება და მისი ფილიალები წარმოადგენს მიმზიდველ, საინტერესო და ხელმისაწვდომ ადგილს საზოგადოებრივი თავშეყრისათვის, სადაცმოსახლეობა იღებს განათლებას, ინფორმაციას და ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

3: ჯანმრთელი ცხოვრება ;  კეთილდღეობა და განვითარება

მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება

 

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გაზრდილია მკითხველი  და ვიზიტორების ნაკადი

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

პროგრამული კოდი

05 02 01 15

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

625,0

ფუნქციონალური კოდი

782

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება“

ქვეპროგრამის მიზანი

სამუსიკო სკოლებში დაწყებითი მუსიკალური განათლების უზრუნველყოფა, ბავშვების მომზადება სმომავლო შემოქმედებითი საქმიანობისთვის.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025წ

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 გაზრდილია ხელმისაწვდომობა და კმაყოფილი მოსახლეობა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კულტურული ღონისძიების დაფინანსება

პროგრამული კოდი

05 02 02

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

1 000,0

ფუნქციონალური კოდი

782

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

 კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდული  ღონისძიებების ხელშეწყობის პროექტების დაფინანსების/თანადაფინანსების პროგრამების განხორციელება, რაც  ხელს შეუწყობს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდების ცნობიერებისა და მოტივაციის ამაღლებას, დაინტერესებისა და ჩართულობის გაზრდას გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ განხორციელებულ პროექტებში; გაიზრდება  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა,საგანმანათლებლო-კულტურულ-შემეცნებითი აქტივობები,  გამოფენებს, ფესტივალებს, კონკურსებს, კონფერენციებს, საახალწლო და სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს, რაც ხელს შეუწყობს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურის სფეროს გაუმჯობესებას.

 

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

3.ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა

 5. გენდერული თანასწორობა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025წ

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 გაზრდილია ხელმისაწვდომობა და კმაყოფილი მოსახლეობა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ახალგაზრდული  ღონისძიების დაფინანსება

პროგრამული კოდი

05 03

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

990,0

ფუნქციონალური კოდი

782

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდების ცნობიერებისა და მოტივაციის ამაღლებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესი პოპულარიზაციას, ახალგაზდრდების დაინტერესებისა და ჩართულობის გაზრდა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ განხორციელებულ პროექტებში;  ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარება გურჯაანის მუნიციპალიტეტში და თვითმმართველობის პროცესებში საზოგადოების ინტენსიური ჩართვის ხელშეწყობა, ახალგაზრდების მიერ დაგეგმილი და ორგანიზაციების (დაინტერესებული) მიერ მხარდაჭერილი/წარმოდგენილი იმ პროექტების მხარდაჭერა, რომლებიც ორიენტირებულია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის განვითარებაზე. სხვადასხვა სპორტის სახეობის ოლიმპიადებში და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

3.ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა

 5. გენდერული თანასწორობა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025წ

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 გაზრდილია ხელმისაწვდომობა და კმაყოფილი მოსახლეობა.

 

 

05 05 ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსება       

მისია

ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანობის შესახებ სრული ინფორმაცია

აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების  (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება. აღნიშნული მექანიზმის ეფექტიანად ამუშავებისათვის  აუცილებელია როგორც ტელევიზიასთან, რომლის ფარგლებშიც მოხდება საკრებულოს სხდომების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრებისა და გაერთიანებული თათბირების გაშუქება, რომელიც შეიცავს საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციებს. უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციის განცხადების სახით გავრცელება და სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემების გაშუქება. 2025წელს ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსებული იქნება 175,0ათ.ლარით

მიზანი

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა;

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა: მიზანი 16 - მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე

მუხლი 17.   06 00  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

კოდ

 დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

      2,609.8  

    3,259.7  

     2,971.6  

        268.1  

     3,499.5  

     3,166.1  

        333.4  

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა  

         244.4  

       268.1  

             -    

              -    

        304.4  

            7.0  

        297.4  

 06 01 01

ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

         244.4  

       268.1  

             -    

        268.1  

        304.4  

            7.0  

        297.4  

 06 02

   სოციალური დაცვა

      2,213.7  

    2,831.6  

     2,811.6  

          20.0  

     3,025.1  

     2,989.1  

          36.0  

 06 02 01

 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

         277.2  

       236.5  

        236.5  

              -    

        250.0  

        250.0  

              -    

 06 02 02

 ახალშობილთა  ოჯახების  დახმარება

         141.8  

       125.8  

        125.8  

              -    

        125.0  

        125.0  

              -    

 06 02 03

 ბავშვთა და იშვიათი დაავადებების მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფა

           13.8  

         16.8  

          16.8  

              -    

          15.0  

          15.0  

              -    

 06 02 05

 კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების  გადაუდებელი დახმარება

             8.8  

         29.9  

            9.9  

          20.0  

          36.0  

              -    

          36.0  

 06 02 06

ბავშვთა სამედიცინო-სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსება

         113.9  

       187.9  

        187.9  

              -    

        100.0  

        100.0  

              -    

 06 02 07

 სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება

         552.5  

       902.6  

        902.6  

              -    

        938.7  

        938.7  

              -    

 06 02 08

 მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების და საანალიზო - ტექნიკური საშუალებების თანადაფინანსება

         153.3  

       153.5  

        153.5  

              -    

        170.0  

        170.0  

              -    

 06 02 09

 ()იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია მოქალაქეთა თანადგომის დაფინანსება

         571.4  

       742.4  

        742.4  

              -    

        852.0  

        852.0  

              -    

 06 02 10

ომის ვეტერანების და მათი ოჯახების დახმარება

             7.5  

           7.0  

            7.0  

              -    

          15.0  

          15.0  

              -    

 06 02 11

  მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების თანადაფინანსება

             1.2  

           2.5  

            2.5  

              -    

            5.0  

            5.0  

              -    

 06 02 12

დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა

           34.4  

         65.1  

          65.1  

              -    

        100.0  

        100.0  

              -    

 06 02 13

უბედური შემთხვევის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

           38.0   

         31.4  

          31.4  

              -    

          50.0  

          50.0  

              -    

 06 02 14

 ხანდაზმულ პირთა დახმარება

             2.1  

           7.8  

            7.8  

              -    

          10.0  

          10.0  

              -    

 06 02 15

 ერთჯერადი (ფულადი) სოციალური დახმარება

           46.5  

         51.0  

          51.0  

              -    

          50.0  

          50.0  

              -    

 06 02 16

 ელექტროენერგიის გადასახადის  თანადაფინანსება

           42.9  

         10.9  

          10.9  

              -    

          20.0  

          20.0  

              -    

 06 02 17

სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება

         137.8  

       182.9  

        182.9  

              -    

        200.0  

        200.0  

              -    

 06 02 18

 შშმ პირთა დახმარება

           47.9  

         52.3  

          52.3  

              -    

          57.3  

          57.3  

              -    

 06 02 19

 უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტის  სწავლის  თანადაფინანსება

           22.7  

         25.3  

          25.3  

              -    

          31.1  

          31.1  

              -    

 06 02 20

 შშმ პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურება

                     -    

                    -    

                    -    

                    -    

                 50.0  

                     -    

                 50.0  

 06 03

მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტო

         151.7  

       160.0  

        160.0  

              -    

        545.6  

        170.0  

        375.6  

 

06 01 ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის მისია

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია.

აღწერა

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის:  ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; გ) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  დ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; ვ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.   

მიზანი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 18 წლის ასაკის ზემოთ მოსახლეობის კვლევა c ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე, ტუბერკულოზზე, მათი ადრეული გამოვლენის ხელშეწყობა, გავრცელების პრევენცია, გამოვლენილ პაციენტთა დროული ჩართვა სახ. პროგრამის სამკურნალო ნაწილში.c ჰეპატიტის,  აივ ინფექცია შიდსისა და ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგის   განხორციელება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.  

ქვეპროგრამის დასახელება

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

პროგრამული კოდი

06 01 01

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

304,4

ფუნქციონალური კოდი

7,74

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა.ა.ი.პ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

   ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია -  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის ხელშეწყობა და პრევენციული ღონისძიებების გატარება.

 

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

    2025წ.                                                                                                                    

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

                                                                                             სამედიცინო საქმიანობა და მონიტორინგი

 

 

06 02  სოციალური დაცვა

მისია

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური  დახმარებებით უზრუნველყოფა.

აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური  დახმარებებით უზრუნველყოფას. რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის მიზანია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში ბავშვის უფლებების დაცვა, ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერა, ბავშვის ოჯახის გაძლიერება მათი ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

პროგრამის დასახელება

სოციალური დაცვა

პროგრამული კოდი

06 02

პროგრამის ბიუჯეტი

3025.1

ფუნქციონალური კოდი

7.10

პროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა

სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში ახორციელებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარებას და სხვადასხვა შეღავათებით უზრუნველყოფას. დახმარება გაიცემა ისეთ მოწყვლად ჯგუფებზე, როგორიცაა სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა, შშმ პირები, მარტოხელა დედები.  ძალადობის მსხვერპლი, უსახლკარო, ქრონიკული დაავადების მქონე,  სტიქიის შედეგად დაზარალებული, ხანდაზმული პირები.

პროგრამის მიზანი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის და სოციალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 1:   სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა  და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა4 -ხარისხიანი განათლება

მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის      

მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება

პროგრამის განხორციელების ვადები

2025 წელი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

გაზრდილია ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

პროგრამული კოდი

06 02 01

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

250.00

ფუნქციონალური კოდი

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის  დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 დემოგრაფიული მონაცემების  და მრავალშვილიანი ოჯახების ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

ღონისძიებების დასახელება

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

 

ქვეპროგრამის მიზანი

  დემოგრაფიული მონაცემების და მრავალშვილიანი ოჯახების ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 1 - სიღარიბის აღმოფხვრა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გაცემულია ყოველთვიური დახმარება

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

პროგრამული კოდი

06 02 02

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

125.0

ფუნქციონალური კოდი

7.10 4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

 დემოგრაფიული მონაცემების       და   ახალშობილთა ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.  ქვეპროგრამის მოსარგებლეა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 1 წლამდე ასაკის ბავშვი, რომლის ერთერთი მშობელი ასევე რეგისტრირებულია  გურჯაანის მუნიციპალიტეტში და/ან არის დევნილის სტატუსის მქონე გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრები პირი/პირები. დახმარება გაიცემა 1-ელ და მე-2 ახალშობილზე 300 (სამასი) ლარი, მე-3 და ყოველ შემდეგ ბავშვზე 500 (ხუთასი) ლარი ერთჯერადად.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 1:   სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა  და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

დახმარება გაცემულია ახალშობილთა ოჯახებზე

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ბავშვთა და იშვიათი დაავადებების მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფა

პროგრამული კოდი

06 02 03

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

15,0

ფუნქციონალური კოდი

7.104

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფი და დახმარების ოდენობა:                                                            

 ა) ერთი წლის ასაკის ჩათვლით ბავშვი, რომელიც სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის   მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს კახეთის რეგიონალურ ცენტრში დარეგისტრირებულია შესაბამისი პროგრამის მაძიებლად და   რომლის ოჯახი პროგრამაში ჩართვის მოთხოვნის შესახებ განცხადებით მომართვის მომენტში რეგისტრირებულია „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და შეფასების შედეგად მინიჭებული აქვს 65 001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულა. თანადაფინანსების ოდენობა თვეში 100 ლარი სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე.

ბ) ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დააავადებული პირი. თანადაფინანსების წლიური ლიმიტი 3000 ლარი

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 1:   სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა  და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გაცემულია დახმარება ბავშვთა და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფის მიზნით

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება

პროგრამული კოდი

06 02 05

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

36,0

ფუნქციონალური კოდი

7.104

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

„ბავშვის უფლებათა კოდექსით“ განსაზღვრული ოჯახის/ბავშვის მხარდამჭერი ღონისძიებაა, რომლის მიზანია ბავშვის მიტოვების ან ოჯახისგან განცალკევების პრევენცია, სიღატაკეში ან/და კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილება და ბავშვის ოჯახურ გარემოში აღზრდის ხელშეწყობა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 1:   სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გაცემულია დახმარება კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილების  მიზნით.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ბავშვთა სამედიცინო - სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსება

პროგრამული კოდი

06 02 06

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

100,0

ფუნქციონალური კოდი

7.104

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეროგრამის მიზანია ბავშვთა  ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის              

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

განხორციელდა სამედიცინო სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსება სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება

პროგრამული კოდი

06 02 07

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

938.7

ფუნქციონალური კოდი

7.109

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობისთვის  სამედიცინი მომსახურებაზე (სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობა,  კლინიკო- ლაბორეტორიული, ინსტრუმენტული, მაღალტექნოლოგიური  გამოკვლევები) ხელმისაწვდომობის  გაზრდის მიზნით თვითმმართველობის მხრიდან ფინანსური მხარდაჭერა. 

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 1:   სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

განხორციელდა სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების და საანალიზო - ტექნიკური საშუალებების თანადაფინანსება

პროგრამული კოდი

06 02 08

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

170.0

ფუნქციონალური კოდი

7.109

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების და საანალიზო ტექნიკური საშუალებების შეძენაზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა.        

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 1:   სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გახორციელდა მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების და საანალიზო-ტექნიკური საშუალებების თანადაფინანსება

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

()იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია "მოქალაქეთა თანადგომა"

პროგრამული კოდი

06 02 09

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

852.0

ფუნქციონალური კოდი

7.109

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია ,,მოქალაქეთა თანადგომა“

ქვეპროგრამის მიზანი

ქ. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის ერთი უფასო სასადილო ემსახურება სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა ყოველდღიურად დღეში 1-ჯერ ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას. აუცილებლობის შემთხვევაში შესაძლოა მოხდეს ცვლილებები ბენეფიციართა სიაში და მენიუში საჭირო კალორაჟის გათვალისწინებით. მომსახურებით სარგებლობენ მოქალაქეები, მრავალშვილიანი (სამი და მეტი შვილი) ოჯახები, მარტოხელა მოხუცები, მარტოხელა მშობლები მათ შვილებთან ერთად. ან/და ადმინისტრაციული ერთეულებიდან მოკვლების საფუძველზე. ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მარტოხელა ბენეფიციართა ბინაზე მომსახურება და ადგილზე კვება, რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ ახერხებენ გადაადგილებას.  ბენეფიციართა ძირითად ნაწილს შეადგენს ქ. გურჯაანის ტერიტორიაზე მაცხოვრებლები.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 1:   სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა  და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025 წ.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

კმაყოფილი ბენეფიციარები

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 ომის ვეტერანთა და მათი ოჯახების დახმარება

პროგრამული კოდი

06 02 10

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

15,0

ფუნქციონალური კოდი

7.10 9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია:  ომის მონაწილე ვეტერანთა და მათი ოჯახების პატივგება

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 1:   სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გაცემულია ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების თანადაფინანსება

პროგრამული კოდი

06 02 11

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

5,0

ფუნქციონალური კოდი

7.10 9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია გარდაცვლილის მიართ პატივისცემის გამოხატვა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 1:   სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გაცემულია დახმარება

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა

პროგრამული კოდი

06 02 12

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

100,0

ფუნქციონალური კოდი

7.109

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია: უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 1:   სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უსახლკარო პირები უზრუნველყოფილნი არიან დროებითი თავშესაფრით

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

უბედური შემთხვევისა  შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

პროგრამული კოდი

06 02 13

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

50,0

ფუნქციონალური კოდი

7.109

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია უბედური შემთხვევებისა და სტიქიით დაზარალებულის  საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 1:   სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გაცემულია ერთჯერადი დახმარება საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ხანდაზმულ პირთა დახმარება

პროგრამული კოდი

06 02 14

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

10,0

ფუნქციონალური კოდი

7.102

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია  ხანდაზმულ პირის მიმართ ზრუნვისა და პატივისცემის გამოხატვა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 1:   სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გაცემულია ერთჯერადი დახმარება

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ერთჯერადი  (ფულადი) სოციალური დახმარება

პროგრამული კოდი

06 02 15

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

50,0

ფუნქციონალური კოდი

7.109

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოფითი მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.        

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 1:   სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გაცემულია ერთჯერადი ფულადი დახმარება

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ელექტროენერგიის  გადასახადის თანადაფინანსება

პროგრამული კოდი

06 02 16

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

20,0

ფუნქციონალური კოდი

7.109

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია  ბენეფიციართა ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 1:   სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2024 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

განხორციელდა ქვეპროგრამის მოსარგებლეთა ელექტროენერგიის ხარჯის თანადაფინანსება

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება

პროგრამული კოდი

06 02 17

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

200,0

ფუნქციონალური კოდი

7.109

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსების გზით მოქალაქეებისათვის სამედიცინო სერვისებზე  ხელმისაწვდომობის გაზრდა

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 1:   სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

განხორციელდა ქვეპროგრამის მოსარგებლეთა ტრანსპორტის ხარჯის თანადაფინანსება

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

შშმ პირთა  დახმარება

პროგრამული კოდი

06 02 18

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

57,3

ფუნქციონალური კოდი

7.101

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია შშმ პირთა ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და შშმ პირთა სათემო ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 1:   სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გაცემულია ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

უმაღლესი  სასწავლებლის სტუდენტის  სწავლის თანადაფინანსება

პროგრამული კოდი

06 02 19

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

31,1

ფუნქციონალური კოდი

7.10 9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდებისათვის   განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 1:   სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გაცემულია ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

პერსონალური ასისტენტის სერვისის პროგრამა

პროგრამული კოდი

06 02 20

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

50,0

ფუნქციონალური კოდი

7.109

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია შშმ პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების და საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობა, პერსონალური ასისტირების საშუალებით;

 

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

განხორციელდა შშმ პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების და საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობა, პერსონალური ასისტირების საშუალებით;

 

 

06 03  ა(ა)იპ მიუსაფარი ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტო 

ქვეპროგრამის დასახელება

ვეტერინარიული მომსახურება

პროგრამული კოდი

06 03

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

545.6

ფუნქციონალური კოდი

7.10.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტო

ქვეპროგრამის მიზანი

მიუსაფარი შინაური ცხოველების  სტერილიზაცია-კასტრაცია, დამუშავება, ტესტირება და ვაქცინაცია ცოფზე და ლეიშმანიოზზე, კვებით უზრუველყოფა მიუსაფარი ცხოველთა რიცხოვნობის შემცირება და მიმკედლებელი პატრონის მოძიება.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2025 წ.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მიუსაფარი შინაური ცხოველების რიცხოვნობის და გადამდები დაავადებების  შემცირება.

 

 

თავი II. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 18. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

კოდ

 დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

               -    

 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

    44,948.4  

  56,839.5  

   37,872.5  

   18,967.0  

   59,304.2  

   41,935.1  

   17,369.1  

 

 ხარჯები

    28,032.9  

  33,698.1  

   30,246.4  

     3,451.7   

   38,068.6  

   34,605.8  

     3,462.9  

 

    შრომის ანაზღაურება

      3,837.7  

    4,323.0  

     4,323.0  

              -    

     4,810.0  

     4,810.0  

            0.0  

 

    საქონელი და მომსახურება

      3,261.5  

    3,940.5   

     3,471.7  

        468.8  

     5,668.6  

     5,441.3  

        227.3  

 

    პროცენტები

           27.9  

         15.0  

          15.0  

              -    

          12.0  

          12.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

    17,438.0  

  19,807.9  

   19,539.8  

        268.1  

   21,910.8  

   21,262.8  

        648.0  

 

    გრანტები

           61.5  

       137.8  

        137.8  

 

        150.0  

        150.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

      1,604.0  

    2,039.8  

     2,019.8  

          20.0  

     2,180.2  

     2,110.2  

          70.0  

 

    სხვა ხარჯები

      1,802.2  

    3,434.1  

        739.3  

     2,694.8  

     3,337.0  

        819.5  

     2,517.6  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

    16,839.2  

  23,065.1  

     7,549.8  

   15,515.3  

   21,159.3  

     7,253.0  

   13,906.3  

 

 ვალდებულებები

           76.3  

         76.3  

          76.3  

              -    

          76.3  

          76.3  

              -    

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

      7,169.4  

    7,784.6  

     7,269.3  

        515.3  

     8,390.7  

     7,875.4  

        515.3  

 

 ხარჯები

      5,426.0  

    6,328.8  

     6,328.8  

              -    

     7,206.2  

     7,206.2  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

      3,837.7  

    4,323.0  

     4,323.0  

              -    

     4,810.0  

     4,810.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

      1,302.5  

    1,537.6  

     1,537.6  

              -    

     1,848.3  

     1,848.3  

              -    

 

    პროცენტები

           27.9  

         15.0  

          15.0  

              -    

          12.0  

          12.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

             8.0  

           8.0  

            8.0  

              -    

            8.0  

            8.0  

              -    

 

    გრანტები

           61.5  

         72.8  

          72.8  

              -    

          50.0  

          50.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           34.3  

         20.3  

          20.3  

              -    

          41.5  

          41.5  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

         162.0  

       360.1  

        360.1  

              -    

        436.4  

        436.4  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      1,667.1  

    1,379.5  

        864.2  

        515.3  

     1,108.2  

        592.9  

        515.3  

 

 ვალდებულებები

           76.3  

         76.3  

          76.3  

              -    

          76.3  

          76.3  

              -    

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

      6,902.8  

    7,506.8  

     6,991.5  

        515.3  

     8,031.4  

     7,516.1  

        515.3  

 

 ხარჯები

      5,235.7  

    6,127.3  

     6,119.3  

              -    

     6,923.2  

     6,923.2  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

      3,837.7  

    4,323.0  

     4,323.0  

              -    

     4,810.0  

     4,810.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

      1,193.6  

    1,415.9  

     1,415.9  

              -    

     1,627.3  

     1,627.3  

              -    

 

    სუბსიდიები

             8.0  

           8.0  

            8.0  

              -    

            8.0  

            8.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           34.3  

         20.3  

          20.3  

              -    

          41.5  

          41.5  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

         162.0  

       360.1  

        360.1  

              -    

        436.4  

        436.4  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      1,667.1  

    1,379.5  

        864.2  

        515.3  

     1,108.2  

        592.9  

        515.3  

 01 01 01

     გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

      1,246.6  

    1,409.5  

     1,409.5  

              -    

     1,552.0  

     1,552.0  

              -    

 

 ხარჯები

      1,243.2  

    1,408.7  

     1,408.7  

              -    

     1,546.1  

     1,546.1  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

         918.3  

    1,001.6  

     1,001.6  

              -    

     1,110.0  

     1,110.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

         170.3  

       180.8  

        180.8  

              -    

        205.0  

        205.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                     -    

          18.9  

          18.9  

                    -    

             1.5  

             1.5  

                     -    

 

    სხვა ხარჯები

         154.6  

       207.4  

        207.4  

              -    

        229.6  

        229.6  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             3.4  

           0.8  

            0.8  

              -    

            5.9  

            5.9  

              -    

 01 01 02

   გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია

      5,507.5  

    6,097.3  

     5,582.0  

        515.3  

     6,479.4  

     5,964.1  

        515.3  

 

 ხარჯები

      3,843.8  

    4,718.6  

     4,718.6  

              -    

     5,377.1  

     5,377.1  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

      2,785.7  

    3,321.4  

     3,321.4  

              -    

     3,700.0  

     3,700.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

      1,008.4  

    1,235.1  

     1,235.1  

              -    

     1,422.3  

     1,422.3  

              -    

 

    სუბსიდიები

             8.0  

           8.0  

            8.0  

              -    

            8.0  

            8.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           34.3  

           1.4  

            1.4  

              -    

          40.0  

          40.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

             7.4  

       152.7  

        152.7  

              -    

        206.8   

        206.8  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      1,663.7  

    1,378.7  

        863.4  

        515.3  

     1,102.3  

        587.0  

        515.3  

 01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

         148.7  

             -    

             -    

              -    

              -    

              -    

              -    

 

 ხარჯები

         148.7  

             -    

             -    

              -    

              -    

              -    

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

         133.7  

             -    

             -    

              -    

              -    

              -    

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           14.9  

             -    

             -    

              -    

              -    

              -    

              -    

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

         104.2  

         91.3  

          91.3  

              -    

        138.3  

        138.3  

              -    

 

 ხარჯები

           27.9  

         15.0  

          15.0  

              -    

          62.0  

          62.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              -    

             -    

             -    

              -    

          50.0  

          50.0  

              -    

 

    პროცენტები

           27.9  

         15.0  

          15.0  

              -    

          12.0  

          12.0  

              -    

 

    გრანტები

              -    

             -    

             -    

              -    

              -    

              -    

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              -    

             -    

             -    

              -    

              -    

              -    

              -    

 

 ვალდებულებები

           76.3  

         76.3  

          76.3  

              -    

          76.3  

          76.3  

              -    

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

              -    

             -    

             -    

              -    

          50.0  

          50.0  

              -    

 

 ხარჯები

              -    

             -    

             -    

              -    

          50.0  

          50.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              -    

             -    

             -    

              -    

          50.0  

          50.0  

              -    

 01 02 05

 მუნიციპალიტეტის  ..-ისა დავალიანების   დაფარვა  

         104.2  

         91.3  

          91.3  

              -    

          88.3  

          88.3  

              -    

 

    პროცენტები

           27.9  

         15.0  

          15.0  

 

          12.0  

          12.0  

 

 

 ვალდებულებები

           76.3  

         76.3  

          76.3  

 

          76.3  

          76.3  

 

 01 03

 კახეთის რეგიონის  განვითარება

           61.5  

         72.8  

          72.8  

              -    

          50.0  

          50.0  

              -    

 

 ხარჯები

           61.5  

         72.8  

          72.8  

              -    

          50.0  

          50.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              -    

             -     

             -    

              -    

              -    

              -    

              -    

 

    გრანტები

           61.5  

         72.8  

          72.8  

 

          50.0  

          50.0  

 

 01 04

 ადმინისტრაციული შენობების დაცვის მომსახურება

         106.8  

       120.0  

        120.0  

              -    

        156.0  

        156.0  

              -    

 

 ხარჯები

         106.8  

       120.0  

        120.0  

              -    

        156.0  

        156.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

         106.8  

       120.0  

        120.0  

              -    

        156.0  

        156.0  

              -    

 01 07

 გენდერული საბჭოს დაფინანსება

             2.1  

           1.7  

            1.7  

              -    

          15.0  

          15.0  

 

 

 ხარჯები

             2.1  

           1.7  

            1.7  

              -    

          15.0  

          15.0  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

             2.1  

           1.7  

            1.7  

              -    

          15.0  

          15.0  

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

    21,163.4  

  30,017.9  

   12,193.5  

   17,824.4  

   28,369.7  

   12,502.2  

   15,867.6  

 

 ხარჯები

      7,165.6  

    9,039.8  

     6,215.4  

     2,824.4  

     9,065.1  

     6,563.6  

     2,501.6  

 

    საქონელი და მომსახურება

      1,335.8  

    1,741.1  

     1,611.5  

        129.6  

     1,448.0  

     1,428.0  

          20.0  

 

    სუბსიდიები

      4,363.8  

    4,335.5  

     4,335.5  

              -    

     4,914.3  

     4,914.3  

 

 

    სხვა ხარჯები

      1,466.0  

    2,963.2  

        268.4  

     2,694.8  

     2,722.8  

        221.3  

     2,501.6  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

    13,997.8  

  20,978.1  

     5,978.1  

   15,000.0  

   19,304.6  

     5,938.6  

   13,366.0  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

      7,734.8  

  16,156.4  

     4,224.0  

   11,932.4  

   16,113.5  

     4,685.0  

   11,428.5  

 

 ხარჯები

         124.6  

       642.5  

        642.5  

              -    

        385.0  

        385.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

         124.6  

       590.1   

        590.1  

              -    

        385.0  

        385.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

                     -    

          52.4  

          52.4  

                    -    

                     -    

                     -    

                     -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      7,610.2  

  15,513.9  

     3,581.5  

   11,932.4  

   15,728.5  

     4,300.0  

   11,428.5  

 02 01 01

       გზების კაპიტალური შეკეთება

      7,565.9  

  15,493.1  

     3,560.7  

   11,932.4  

   15,688.5  

     4,260.0  

   11,428.5  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      7,565.9  

  15,493.1  

     3,560.7  

   11,932.4  

   15,688.5  

     4,260.0  

   11,428.5  

 02 01 02

         გზების მოვლა პატრონობა

           58.4  

       603.7  

        603.7  

              -    

        250.0  

        250.0  

              -    

 

 ხარჯები

           58.4  

       603.7  

        603.7  

              -    

        250.0  

        250.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           58.4  

       551.3  

        551.3  

              -    

        250.0  

        250.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

                     -    

          52.4  

          52.4  

 

                     -    

 

 

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

         110.5  

         59.6  

          59.6  

              -    

        175.0  

        175.0  

              -    

 

 ხარჯები

           66.2  

         38.8  

          38.8  

              -    

        135.0  

        135.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           66.2  

         38.8  

          38.8  

              -    

        135.0  

        135.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           44.3  

         20.8  

          20.8  

 

          40.0  

          40.0  

 

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

      4,546.5  

    2,698.1  

     2,698.1  

              -    

     2,240.0  

     2,240.0  

              -    

 

 ხარჯები

      2,981.8  

    2,514.3  

     2,514.3  

              -    

     2,100.0  

     2,100.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

      2,981.8  

    2,514.3  

     2,514.3  

              -    

     2,100.0  

     2,100.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      1,564.7  

       183.8  

        183.8  

              -    

        140.0  

        140.0  

              -    

 02 02 01

      სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

      1,367.0  

         83.9  

          83.9  

              -    

          40.0  

          40.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      1,367.0  

         83.9  

          83.9  

              -     

          40.0  

          40.0  

              -    

 02 02 02

 ააიპ მუნიციპალური სერვისი

      3,179.5  

    2,614.2  

     2,614.2  

              -    

     2,200.0  

     2,200.0  

              -    

 

 ხარჯები

      2,981.8  

    2,514.3  

     2,514.3  

              -    

     2,100.0  

     2,100.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

      2,981.8  

    2,514.3  

     2,514.3  

 

     2,100.0  

     2,100.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         197.7  

         99.9  

          99.9  

 

        100.0  

        100.0  

 

 02 03

    გარე განათება

      2,339.3  

    2,351.2  

     2,351.2  

              -    

     2,490.0  

     2,490.0  

              -    

 

 ხარჯები

      2,260.5  

    1,933.2  

     1,933.2  

              -    

     2,489.3  

     2,489.3  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

         878.5  

       959.0  

        959.0  

              -    

        970.0  

        970.0  

              -     

 

    სუბსიდიები

      1,382.0  

       974.2  

        974.2  

              -    

     1,519.3  

     1,519.3  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           78.8  

       418.0  

        418.0  

              -    

            0.7  

            0.7  

              -    

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის მოწყობა,   ელ ენერგიის ხარჯი

         879.3  

       961.8  

        961.8  

              -    

        970.0  

        970.0  

              -    

 

 ხარჯები

         878.5  

       959.0  

        959.0  

              -    

        970.0  

        970.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

         878.5  

       959.0  

        959.0  

              -    

        970.0  

        970.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             0.8  

           2.8  

            2.8  

 

              -    

              -    

 

 02 03 03

 ()იპ  გურჯაანის გარეგანათების სამსახური

      1,460.0  

    1,389.4  

     1,389.4  

 

     1,520.0  

     1,520.0  

 

 

    სუბსიდიები  

      1,382.0  

       974.2  

        974.2  

 

     1,519.3  

     1,519.3  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა  

           78.0  

       415.2  

        415.2  

 

            0.7  

            0.7  

 

 02 04

  შენობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია   დემონტაჟი    

      2,572.1  

    1,371.9  

        820.7  

        551.2  

        953.1  

        890.2  

          62.9  

 

 ხარჯები

         178.9  

       139.2  

        139.2  

              -    

        205.2  

        205.2  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

         178.9  

       139.2  

        139.2  

              -    

        205.2  

        205.2  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      2,393.2  

    1,232.7  

        681.5  

        551.2  

        747.9  

        685.0  

          62.9  

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

      2,393.2  

    1,232.7  

        681.5  

        551.2  

        753.1  

        690.2  

          62.9  

 

 ხარჯები

               -    

             -    

              -    

              -    

             5.2  

             5.2  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

               -    

             -    

              -    

              -    

             5.2  

             5.2  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      2,393.2  

    1,232.7  

        681.5  

        551.2  

        747.9  

        685.0  

          62.9  

 02 04 02

მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტაციისათვის ამხანაგობების თანადაფინანსება

         178.9  

       139.2  

        139.2  

              -    

        200.0  

        200.0  

              -    

 

 ხარჯები

         178.9  

       139.2  

        139.2  

              -    

        200.0  

        200.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              -    

             -    

             -    

              -    

              -    

              -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

         178.9  

       139.2  

        139.2  

 

        200.0  

        200.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              -    

             -    

 

 

              -    

 

 

 02 05 

 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები  (სკვერები, სპორტული მოედნები)

      1,464.5  

       398.3  

        398.3  

              -    

        505.0  

        470.0  

          35.0  

 

 ხარჯები

                     -    

             -    

              -    

                    -    

              -    

              -    

                     -    

 

    საქონელი და მომსახურება

               -    

             -    

              -    

                    -    

              -    

              -    

                     -    

 

 სხვა ხარჯი

               -    

             -    

              -    

 

                     -    

                     -    

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       1,464.5  

        398.3  

         398.3  

 

         505.0  

         470.0  

                 35.0  

 02 05 01

 კეთილმოწყობის სამუშაოები

          506.9  

         38.2  

          38.2  

 

          75.0  

          75.0  

 

 

 ხარჯები

               -    

             -    

              -    

 

              -    

              -    

 

 

 საქონელი და მომსახურება

               -    

             -    

 

 

              -    

              -    

 

 

 სხვა ხარჯი

               -    

             -    

              -    

 

                     -    

                     -    

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          506.9  

          38.2  

          38.2  

 

           75.0  

           75.0  

 

 02 05 02

 სკვერები, სპორტული მოედნები

         957.6  

       360.0  

        360.0  

 

        430.0  

        395.0  

          35.0  

 

    საქონელი და მომსახურება

                     -    

                    -    

 

 

                     -    

 

 

 

    სხვა ხარჯები

               -    

                    -    

 

 

 

                     -    

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         957.6  

       360.0  

        360.0  

              -    

        430.0  

        395.0  

          35.0  

 02 06

 საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები

         308.5  

       328.0  

        328.0  

              -    

          165.9

        148.0  

          17.9  

 

 ხარჯები

              -     

             -    

             -    

             -    

           8.0  

           8.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              -    

             -    

 

             -    

           8.0  

           8.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         308.5  

       328.0  

        328.0  

 

        157.9  

        140.0  

          17.9  

 02 07

 ხევების გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები

         280.9  

       157.1  

            0.8  

        156.3  

          50.0  

          50.0  

              -    

 

 ხარჯები

         275.2  

             -    

             -    

              -    

          50.0  

          50.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

         275.2  

             -    

             -    

              -    

          50.0  

          50.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             5.7  

       157.1  

            0.8  

        156.3  

              -    

              -    

              -    

 02 08

 სოფლის პროგრამა

         467.7  

       711.4  

        127.3  

        584.1  

        886.7  

        165.0  

        721.7  

 

 ხარჯები

           52.7  

         79.5  

            4.1  

          75.4  

          30.0  

          10.0  

          20.0  

 

    საქონელი და მომსახურება

           52.7  

         79.5  

            4.1  

          75.4  

          30.0  

          10.0  

          20.0  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         415.0  

       631.9  

        123.2  

        508.7  

        856.7  

        155.0  

        701.7  

 02 09

   თვითმმართველობის  საკუთრებაში გადმოსაცემი  ქონების მიწის  პასპორტირებისა და    აუდიტორული მომსახურება

             4.8  

           2.6  

            2.6  

 

            5.0  

            5.0  

              -    

 

 ხარჯები

             4.8  

           2.6  

            2.6  

 

            5.0  

            5.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             4.8  

           2.6  

            2.6  

              -    

            5.0  

            5.0  

              -    

 02 10

 მოქალაქეთა მონაწილეობისა და ჩართულობის ხელშეწყობა

                     -    

        670.8  

         337.0  

         333.8  

         165.7  

           59.0  

         106.7  

 

 საქონელი და მომსახურება

                     -    

              109.9  

                55.7  

                 54.2  

              -    

 

 

 

    სხვა ხარჯები

                     -    

              101.3  

                53.2  

                 48.1  

         122.8  

           16.1  

         106.7  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

               -    

        459.6  

         228.1  

         231.5  

           42.9  

           42.9  

              -    

 02 11

 სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები

      1,444.3  

    4,290.2  

          23.6  

     4,266.6  

     3,514.9  

 

     3,514.9  

 

 ხარჯები

      1,287.1  

    2,670.3  

          23.6  

     2,646.7  

     2,394.9  

              -    

     2,394.9  

 

    საქონელი და მომსახურება

              -    

             -    

             -    

              -    

              -    

 

              -    

 

    სხვა ხარჯები

      1,287.1  

    2,670.3  

          23.6  

     2,646.7  

     2,394.9  

              -    

     2,394.9  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         157.2  

    1,619.9  

             -    

     1,619.9  

     1,120.0  

              -    

     1,120.0  

 02 12

 მუნიციპალური ტრანსპორტი

 

       881.9  

        881.9  

 

     1,300.0  

     1,300.0  

 

 

    სუბსიდიები

              -    

       847.0  

        847.0  

 

     1,295.0  

     1,295.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

         34.9  

          34.9  

 

            5.0  

            5.0  

 

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

      2,532.7  

    2,760.1  

     2,760.1  

              -    

     2,940.0  

     2,940.0  

              -    

 

 ხარჯები

      2,287.4  

    2,658.3  

     2,658.3  

              -    

     2,637.5  

     2,637.5  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

               -    

        147.6  

         147.6  

              -    

              -    

              -    

              -    

 

    სუბსიდიები

      2,287.4  

    2,510.7  

     2,510.7  

              -    

     2,637.5  

     2,637.5  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         245.3  

       101.8  

        101.8  

              -    

        302.5  

        302.5  

              -    

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

      1,908.2  

    2,069.5  

     2,069.5  

              -    

     2,037.5  

     2,037.5  

              -    

 

 ხარჯები

      1,908.2  

    2,067.7  

     2,067.7  

              -    

     2,037.5  

     2,037.5  

              -    

 

    სუბსიდიები  ააიპ -

      1,908.2  

    2,067.7  

     2,067.7  

 

     2,037.5  

     2,037.5  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -    

            1.8  

            1.8  

 

                     -    

 

 

 03 02 

   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

         245.3  

       247.6  

        247.6  

 

        102.5  

        102.5  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

              -    

       147.6  

        147.6  

 

              -    

              -    

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          245.3  

        100.0  

         100.0  

 

         102.5  

         102.5  

 

 03 03 

   სკვერების და მწვანე ნარგავების  მოვლა

         186.0  

       166.1  

        166.1  

              -    

        500.0  

        500.0  

              -    

 

 ხარჯები

         186.0  

       166.1  

        166.1  

              -    

        300.0  

        300.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                     -    

                    -    

                    -    

                    -    

                     -    

                     -    

                     -    

 

    სუბსიდია

         186.0  

       166.1  

        166.1  

 

        300.0  

        300.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -    

                    -    

 

 

         200.0  

         200.0  

 

 03 05

  სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

         193.2  

       276.9  

        276.9  

              -    

        300.0  

        300.0  

              -    

 

 ხარჯები

              -    

       276.9  

        276.9  

              -    

        300.0  

        300.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                     -    

                    -    

                    -    

                    -     

                     -    

                     -    

                     -    

 

    სუბსიდიები

         193.2  

       276.9  

        276.9  

 

        300.0  

        300.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              -    

             -    

 

 

              -    

 

 

 04 00

 განათლება

      5,426.4  

    6,097.5  

     5,758.3  

        339.2  

     7,423.3  

     7,216.0  

        207.3  

 

 ხარჯები

      4,966.9  

    5,919.2  

     5,580.0  

        339.2  

     7,167.3  

     6,960.0  

        207.3  

 

    საქონელი და მომსახურება

         260.7  

       339.2  

             -    

        339.2  

        207.3  

              -    

        207.3  

 

    სუბსიდიები

      4,657.0  

    5,544.1   

     5,544.1  

              -    

     6,870.0  

     6,870.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

             1.3  

             -    

             -    

              -    

          40.0  

          40.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

           47.9  

         35.9  

          35.9  

              -    

          50.0  

          50.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         459.5  

       178.3  

        178.3  

              -    

        256.0  

        256.0  

              -    

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება ააიპ

      4,670.5  

    5,498.9  

     5,498.9  

              -    

     6,845.0  

     6,845.0  

              -    

 

 ხარჯები

      4,603.3  

    5,484.1  

     5,484.1  

              -    

     6,830.0  

     6,830.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

      4,602.0  

    5,484.1  

     5,484.1  

 

     6,790.0  

     6,790.0  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

             1.3  

             -    

             -    

 

          40.0  

          40.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           67.2  

         14.8  

          14.8  

 

          15.0  

          15.0  

 

 04 02

 საჯარო სკოლების დაფინანსება

         322.9  

       339.2  

             -    

        339.2  

        207.3  

              -    

        207.3  

 

 ხარჯები

         260.7  

       339.2  

             -    

        339.2  

        207.3  

              -     

        207.3  

 

    საქონელი და მომსახურება

         260.7  

       339.2  

             -    

        339.2  

        207.3  

              -    

        207.3  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           62.2  

             -    

             -    

              -    

              -    

 

              -    

 04 03

 ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი

           55.0  

         60.0  

          60.0  

              -    

          80.0  

          80.0  

              -    

 

 ხარჯები

           55.0  

         60.0  

          60.0  

              -    

          80.0  

          80.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

           55.0  

         60.0  

          60.0  

 

          80.0  

          80.0  

 

 04 05

   სკოლამდელი დაწესებულებების, ბაღების  მშენებლობა რეაბილიტაცია

         330.1  

       163.5  

        163.5  

 

        241.0  

        241.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         330.1  

       163.5  

        163.5  

 

        241.0  

        241.0  

 

 04 06

 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მედალზე კურსდამთავრებულთა წახალისება

           47.9  

         35.9  

          35.9  

              -    

          50.0  

          50.0  

              -    

 

 ხარჯები

           47.9  

         35.9  

          35.9  

              -    

          50.0  

          50.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

           47.9  

         35.9  

          35.9  

 

          50.0  

          50.0  

 

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

      6,038.7  

    6,911.7  

     6,911.7  

              -    

     8,235.4  

     8,235.4  

            0.0  

 

 ხარჯები

      5,569.2  

    6,485.3  

     6,485.3  

              -    

     8,075.4  

     8,075.4  

            0.0  

 

    შრომის ანაზღაურება

              -    

             -    

             -    

              -    

            0.0  

              -    

            0.0  

 

    საქონელი და მომსახურება

         362.5  

       175.0  

        175.0  

              -    

     2,165.0  

     2,165.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

      5,154.3  

    6,236.6  

     6,236.6  

              -    

     5,802.0  

     5,802.0  

              -    

 

    გრანტები

                     -    

         65.0  

          65.0  

                    -    

         100.0  

         100.0  

                     -    

 

    სხვა ხარჯები

           52.4  

           8.7  

            8.7  

              -    

            8.4  

            8.4  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         469.5  

       426.4  

        426.4  

              -    

        160.0  

        160.0  

              -    

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

      1,994.5  

    1,991.3  

     1,991.3  

              -    

     2,501.4  

     2,501.4  

            0.0  

 

 ხარჯები

      1,712.2  

    1,935.6  

     1,935.6  

              -    

     2,421.4  

     2,421.4  

            0.0  

 

    სუბსიდიები

      1,664.6  

    1,863.1  

     1,863.1  

              -    

     2,313.0  

     2,313.0  

              -    

 

    გრანტები

                     -    

         65.0  

          65.0  

                    -    

         100.0  

         100.0  

                     -    

 

    სხვა ხარჯები

           47.6  

           7.5  

            7.5  

              -    

            8.4  

            8.4  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         282.3  

         55.7  

          55.7  

              -    

          80.0  

          80.0  

              -    

 05 01 01 07

 ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება

      1,517.7  

    1,464.8  

     1,464.8  

              -    

     1,934.0  

     1,934.0  

              -    

 

 ხარჯები

      1,235.4  

    1,409.1  

     1,409.1  

              -    

     1,854.0  

     1,854.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

      1,235.4  

    1,409.1  

     1,409.1  

 

     1,854.0  

     1,854.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         282.3  

         55.7  

          55.7  

 

          80.0  

          80.0  

 

 05 01 01 08 

 საკალათბურთო კლუბი  "დელტა გურჯაანი"

         429.2  

       454.0  

        454.0  

              -    

        454.0  

        454.0  

            0.0  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

              -    

             -    

 

 

              -    

 

 

 

    სუბსიდიები

         429.2  

       454.0  

        454.0  

 

        454.0  

        454.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              -    

             -    

 

 

              -    

 

 

 05 01 02

 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

           47.6  

         72.5  

          72.5  

              -    

        113.4   

        113.4  

              -    

 

 ხარჯები

           47.6  

         72.5  

          72.5  

              -    

        113.4  

        113.4  

              -    

 

    სუბსიდიები

                     -    

                    -     

 

 

            5.0  

            5.0  

 

 

    გრანტები

                     -    

         65.0  

          65.0  

 

         100.0  

         100.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

           47.6  

           7.5  

            7.5  

 

            8.4  

            8.4  

 

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

      3,865.4  

    4,745.4  

     4,745.4  

              -    

     4,569.0  

     4,569.0  

              -    

 

 ხარჯები

      3,678.2  

    4,374.7  

     4,374.7  

              -    

     4,489.0  

     4,489.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

         188.5  

         52.1  

             -    

              -    

     1,000.0  

     1,000.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

      3,489.7  

    4,373.5  

     4,373.5  

              -    

     3,489.0  

     3,489.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

               -    

            1.2  

            1.2  

              -    

              -    

              -     

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         187.2  

       370.7  

        370.7  

              -    

          80.0  

          80.0  

              -    

 05 02 01 01 

 ()იპ გურჯაანის სამხატვრო სკოლა

           46.0   

         52.1  

          52.1  

              -    

          73.0  

          73.0  

              -    

 

 ხარჯები

           46.0  

         52.1  

          52.1  

              -    

          73.0  

          73.0  

              -     

 

    სუბსიდიები

           46.0  

         52.1  

          52.1  

              -    

          73.0  

          73.0  

              -    

 05 02 01 03

ააიპ ,, გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი"

      2,151.9  

    3,106.1  

     3,106.1  

              -    

     1,860.0  

     1,860.0  

              -    

 

 ხარჯები

      2,017.4  

    2,830.4  

     2,830.4  

              -    

     1,810.0  

     1,810.0  

              -    

 

    სუბსიდიები  

      2,017.4  

    2,830.4  

     2,830.4  

 

     1,810.0  

     1,810.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         134.5  

       275.7  

        275.7  

 

          50.0  

          50.0  

 

 05 02 01 08

 ()იპ ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი გურჯაანი

           53.0  

 

          70.0  

 

           95.0  

           95.0  

 

 

 ხარჯები

           53.0  

 

          70.0  

 

          95.0  

          95.0  

 

 

 სუბსიდიები

           53.0  

 

          70.0  

 

          95.0  

          95.0  

 

 05 02 01 11

ა(ა)იპ გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება"

         959.0  

       989.9  

        989.9  

              -    

        916.0  

        916.0  

              -    

 

 ხარჯები

         917.1  

       944.9   

        944.9  

              -    

        886.0  

        886.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

         917.1  

       944.9  

        944.9  

 

        886.0  

        886.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           41.9  

         45.0  

          45.0  

 

          30.0  

          30.0  

 

 05 02 01 15

 ()იპ გურჯაანის სამუსიკო  სკოლების გაერთიანება"

         467.0  

       526.1  

        526.1  

              -    

        625.0  

        625.0  

              -    

 

 ხარჯები

         456.2  

       476.1  

        476.1  

              -    

        625.0  

        625.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

         456.2  

       476.1  

        476.1  

 

        625.0  

        625.0   

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           10.8  

         50.0  

          50.0  

 

              -    

              -    

 

 05 02 02

 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

         188.5  

           1.2  

            1.2  

              -    

     1,000.0  

     1,000.0  

              -    

 

 ხარჯები

         188.5  

           1.2  

            1.2  

              -    

     1,000.0  

     1,000.0  

              -    

 

 საქონელი და მომსახურება

         188.5  

             -    

             -    

 

     1,000.0  

     1,000.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

                     -    

                  1.2  

                  1.2  

 

                     -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

               -    

             -    

              -    

 

              -    

 

 

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

             4.8  

             -    

             -    

              -    

        990.0  

        990.0  

              -    

 

 ხარჯები

             4.8  

             -    

             -    

              -    

        990.0  

        990.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              -    

             -    

             -    

              -    

        990.0  

        990.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

                   4.8  

             -    

             -    

 

                     -    

                     -    

 

 05 05

 ტელე რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსება

         174.0  

       175.0  

        175.0  

              -    

        175.0  

        175.0  

              -    

 

 ხარჯები

         174.0  

       175.0  

        175.0  

              -    

        175.0  

        175.0   

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

         174.0  

       175.0  

        175.0  

              -    

        175.0  

        175.0  

              -    

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

      2,609.8  

    3,259.7  

     2,971.6  

        268.1  

     3,499.5  

     3,166.1  

        333.4  

 

 ხარჯები

      2,609.8  

    3,258.7  

     2,970.6  

        268.1  

     3,496.5  

     3,163.1  

        333.4  

 

    სუბსიდიები

         967.5  

    1,173.0  

        904.9  

        268.1  

     1,679.0  

     1,031.0  

        648.0  

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

      1,568.4  

    2,019.5  

     1,999.5  

          20.0  

     2,098.7  

     2,028.7  

          70.0  

 

    სხვა ხარჯები

           73.9  

         66.2  

          66.2  

              -    

        119.4  

        103.4  

          16.0  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              -    

           1.0  

            1.0  

              -    

          28.0  

            3.0  

          25.0  

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა  

         244.4  

       268.1  

             -    

              -    

        304.4  

            7.0  

        297.4  

 

 ხარჯები

         244.4  

       268.1  

             -    

              -    

        304.4  

            7.0  

        297.4  

 

    სუბსიდიები

         244.4  

       268.1  

             -    

        268.1  

        279.4  

            7.0  

        272.4  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              -    

             -    

             -    

             -    

         25.0  

             -    

         25.0  

 06 01 01

ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

         244.4  

       268.1  

             -     

        268.1  

        304.4  

            7.0  

        297.4  

 

 ხარჯები

         244.4  

       268.1  

             -    

        268.1  

        304.4  

            7.0  

        297.4  

 

    სუბსიდიები

         244.4  

       268.1  

             -    

        268.1  

        304.4  

            7.0  

        297.4  

 06 02

   სოციალური დაცვა

      2,213.7  

    2,831.6  

     2,811.6  

          20.0  

     3,025.1  

     2,989.1  

          36.0  

 

 ხარჯები

      2,209.2  

    2,810.6  

     2,810.6  

          20.0  

     3,022.1  

     2,986.1  

          36.0  

 

    სუბსიდიები

         571.4  

       744.9  

        744.9  

              -    

        849.0  

        854.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

      1,568.4  

    1,999.5  

     1,999.5  

          20.0  

     2,028.7  

     2,028.7  

          70.0  

 

    სხვა ხარჯები

           69.4  

         66.2  

          66.2  

              -    

        119.4  

        103.4  

          16.0  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              -    

           1.0  

            1.0  

              -    

            3.0  

            3.0  

              -    

 06 02 01

 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

         277.2  

       236.5  

        236.5  

              -    

        250.0  

        250.0  

              -    

 

 ხარჯები

         277.2  

       236.5  

        236.5  

              -    

        250.0  

        250.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

         277.2  

       236.5  

        236.5  

 

        250.0  

        250.0  

 

 06 02 02

 ახალშობილთა  ოჯახების  დახმარება

         141.8  

       125.8  

        125.8  

              -     

        125.0  

        125.0  

              -    

 

 ხარჯები

         141.8  

       125.8  

        125.8  

              -    

        125.0  

        125.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

         141.8  

       125.8  

        125.8  

 

        125.0  

        125.0  

 

 06 02 03

 ბავშვთა და იშვიათი დაავადებების მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფა

           13.8  

         16.8  

          16.8  

              -    

          15.0  

          15.0  

              -    

 

 ხარჯები

           13.8  

         16.8  

          16.8  

              -    

          15.0  

          15.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           13.8  

         16.8  

          16.8  

 

          15.0  

          15.0  

 

 06 02 05

 კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების  გადაუდებელი დახმარება

             8.8  

         29.9  

            9.9  

          20.0  

          36.0  

              -    

          36.0  

 

 ხარჯები

             8.8  

         29.9  

            9.9  

          20.0  

          36.0  

              -    

          36.0  

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

             4.3  

         29.9  

            9.9  

          20.0  

          20.0  

              -    

          20.0  

 

    სხვა ხარჯები

                    4.5  

                    -    

 

 

           16.0  

 

           16.0  

 06 02 06

ბავშვთა სამედიცინო-სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსება

         113.9  

       187.9  

        187.9  

              -    

        100.0  

        100.0  

              -    

 

 ხარჯები

         113.9  

       187.9  

        187.9  

              -    

        100.0  

        100.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

         113.9  

       187.9  

        187.9  

 

        100.0  

        100.0  

 

 06 02 07

 სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება

         552.5  

       902.6  

        902.6  

              -    

        938.7  

        938.7  

              -    

 

 ხარჯები

         552.5  

       902.6  

        902.6  

              -    

        938.7  

        938.7  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

         552.5  

       902.6  

        902.6  

 

        938.7  

        938.7  

 

 06 02 08

 მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების და საანალიზო - ტექნიკური საშუალებების თანადაფინანსება

         153.3  

       153.5  

        153.5  

              -    

        170.0  

        170.0  

              -    

 

 ხარჯები

         153.3  

       153.5  

        153.5  

              -    

        170.0  

        170.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

         153.3  

       153.5  

        153.5  

 

        170.0  

        170.0  

 

 06 02 09

 ()იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია მოქალაქეთა თანადგომის დაფინანსება

         571.4  

       742.4  

        742.4  

              -    

        852.0  

        852.0  

              -    

 

 ხარჯები

         571.4  

       741.4  

        741.4  

              -    

        849.0  

        849.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

         571.4  

       741.4  

        741.4  

 

        849.0  

        849.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              -    

           1.0  

            1.0  

 

            3.0  

            3.0  

 

 06 02 10

ომის ვეტერანების და მათი ოჯახების დახმარება

             7.5  

           7.0  

            7.0  

              -    

          15.0  

          15.0  

              -    

 

 ხარჯები

             7.5  

           7.0  

            7.0  

              -    

          15.0  

          15.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

             7.5  

           7.0  

            7.0  

 

          15.0  

          15.0  

 

 06 02 11

  მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების თანადაფინანსება

             1.2  

           2.5  

            2.5  

              -    

            5.0  

            5.0  

              -    

 

 ხარჯები

             1.2  

           2.5  

            2.5  

              -    

            5.0  

            5.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

             1.2  

           2.5  

            2.5  

 

            5.0  

            5.0  

 

 06 02 12

დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა

           34.4  

         65.1  

          65.1  

              -    

        100.0  

        100.0  

              -    

 

 ხარჯები

           34.4  

         65.1  

          65.1  

              -    

        100.0  

        100.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           34.4  

         65.1  

          65.1  

 

        100.0  

        100.0  

 

 06 02 13

უბედური შემთხვევის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

           38.0  

         31.4  

          31.4  

              -    

          50.0  

          50.0  

              -    

 

 ხარჯები

           38.0  

         31.4  

          31.4  

              -    

          50.0  

          50.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

           38.0  

         31.4  

          31.4  

 

          50.0  

          50.0  

 

 06 02 14

 ხანდაზმულ პირთა დახმარება

             2.1  

           7.8  

            7.8  

              -    

          10.0  

          10.0  

              -    

 

 ხარჯები

             2.1  

           7.8  

            7.8  

              -    

          10.0  

          10.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

             2.1  

           7.8  

            7.8  

 

          10.0  

          10.0  

 

 06 02 15

 ერთჯერადი (ფულადი) სოციალური დახმარება

           46.5  

         51.0  

          51.0  

              -    

          50.0  

          50.0  

              -    

 

 ხარჯები

           46.5  

         51.0  

          51.0  

              -    

          50.0  

          50.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              -    

             -    

             -    

              -    

              -    

              -    

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           46.5  

         51.0  

          51.0  

 

          50.0  

          50.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

              -    

             -    

 

 

              -    

 

 

 06 02 16

 ელექტროენერგიის გადასახადის  თანადაფინანსება

           42.9  

         10.9  

          10.9  

              -    

          20.0  

          20.0  

              -    

 

 ხარჯები

           42.9  

         10.9  

          10.9  

              -    

          20.0  

          20.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           42.9  

         10.9  

          10.9  

 

          20.0  

          20.0  

 

 06 02 17

სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება

         137.8  

       182.9  

        182.9  

              -    

        200.0  

        200.0  

              -    

 

 ხარჯები

         137.8  

       182.9  

        182.9  

              -    

        200.0  

        200.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

         137.8  

       182.9  

        182.9  

 

        200.0  

        200.0  

 

 06 02 18

 შშმ პირთა დახმარება

           47.9  

         52.3  

          52.3  

              -    

          57.3  

          57.3  

              -    

 

 ხარჯები

           47.9  

         52.3  

          52.3  

              -    

          57.3  

          57.3  

              -    

 

    სუბსიდიები

                     -    

            3.5  

            3.5  

 

             5.0  

             5.0  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           47.9  

         48.8  

          48.8  

 

          50.0  

          50.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

              -    

             -    

             -    

 

            2.3  

            2.3  

 

 06 02 19

 უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტის  სწავლის  თანადაფინანსება

           22.7  

         25.3  

          25.3  

              -     

          31.1  

          31.1  

              -    

 

 ხარჯები

           22.7  

         25.3  

          25.3  

              -    

          31.1  

          31.1  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

           22.7  

         25.3  

          25.3  

 

          31.1  

          31.1  

 

 06 02 20

პერსონალური ასისტენტის სერვისის პროგრამა

                     -    

                    -    

                    -    

                    -    

                 50.0  

                     -    

                 50.0  

 

 ხარჯები

                     -    

                    -    

                    -    

                    -    

                 50.0  

                     -    

                 50.0  

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                     -    

                    -    

 

 

                 50.0  

 

                 50.0  

 

    სხვა ხარჯები

                     -    

                    -    

 

 

                     -    

 

 

 06 03

მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტო

         151.7  

       160.0  

        160.0  

              -    

        545.6  

        170.0  

        375.6  

 

 ხარჯები

         151.7  

       160.0  

        160.0  

              -    

        545.6  

        170.0  

        375.6  

 

    სუბსიდიები

         151.7  

       160.0  

        160.0  

 

        545.6  

        170.0  

        375.6  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              -    

             -    

             -    

 

              -    

              -    

 

 

თავი III. მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 19. ასიგნებების დაფინანსება

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 20. ასიგნებების გადანაწილება

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 21. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

2025 წლის განმავლობაში გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 22. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის შესაბამის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 23. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 24. დავალიანებების ანაზღაურება

მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 05-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2025 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 25. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 36,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.  

დაფინანსდება  ასევე  ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 26. სარეზერვო ფონდი

2025 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 150,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევანო ბერიძიშვილი