„ერედვის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 2 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ერედვის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 2 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 8
დოკუმენტის მიმღები ერედვის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 04/08/2025
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/08/2025
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2026
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.147.016320
8
04/08/2025
ვებგვერდი, 05/08/2025
190020020.35.147.016320
„ერედვის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 2 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ერედვის მუნიციპალიტეტი
 

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №8

2025 წლის 4 აგვისტო

ქ. თბილისი

 

„ერედვის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 2 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტის და საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
ერედვის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 2  დეკემბრის №11  დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 04/12/2024; 190020020.35.147.016311) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:   

ა) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1.  ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

შემოსავლები

2,698.9

3,187.6

44.0

3,143.6

3,078.0

20.0

3,058.0

გადასახადები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გრანტები

2,690.0

3,158.6

44.0

3,114.6

3,070.0

20.0

3,050.0

სხვა შემოსავლები

8.9

29.0

0.0

29.0

8.0

0.0

8.0

ხარჯები

2,503.4

2,640.9

40.0

2,600.9

2,988.8

24.0

2,964.8

შრომის ანაზღაურება

1,251.7

1,273.4

0.0

1,273.4

1,360.2

0.0

1,360.2

საქონელი და მომსახურება

442.4

482.9

0.0

482.9

334.4

0.0

334.4

სუბსიდიები

456.1

507.7

0.0

507.7

556.0

0.0

556.0

სოციალური უზრუნველყოფა

145.0

153.1

16.0

137.1

143.1

24.0

119.1

სხვა ხარჯები

208.1

223.8

24.0

199.8

595.1

0.0

595.1

საოპერაციო სალდო

195.5

546.7

4.0

542.7

89.2

-4.0

93.2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

171.7

403.0

0.0

403.0

309.7

0.0

309.7

ზრდა

174.1

403.0

0.0

403.0

309.7

0.0

309.7

კლება

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

23.9

143.7

4.0

139.7

-220.5

-4.0

-216.5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

23.9

220.5

4.0

216.5

-220.5

-4.0

-216.5

ზრდა

23.9

220.5

4.0

216.5

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

23.9

220.5

4.0

216.5

0.0

 

 

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

220.5

4.0

216.5

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

 

 

220.5

4.0

216.5

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები  და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

შემოსულობები

2701.3

3264.4

44.0

3220.4

3078.0

24.0

3058.0

შემოსავლები

2698.9

3187.6

44.0

3143.6

3078.0

20.0

3058.0

არაფინანსური აქტივების კლება

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

220.5

4.0

216.5

ვალდებულებების ზრდა

0.0

76.8

0.0

76.8

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

2677.5

3043.9

40.0

3003.9

3298.5

28.0

3274.5

ხარჯები

2503.4

2640.9

40.0

2600.9

2988.8

24.0

2964.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

174.1

403.0

0.0

403.0

309.7

0.0

309.7

 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

220.5

4.0

216.5

  ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

23.9

220.5

4.0

216.5

-220.5

-4.0

-216.5

გ) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

    მუხლი 7. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 2988.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

ხარჯები

2,503.4

2,640.9

40.0

2,600.9

2,988.8

24.0

2,964.8

შრომის ანაზღაურება

1,251.7

1,273.4

0.0

1,273.4

1,360.2

0.0

1,360.2

საქონელი და მომსახურება

442.4

482.9

0.0

482.9

334.4

0.0

334.4

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

456.1

507.7

0.0

507.7

556.0

0.0

556.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

145.0

153.1

16.0

137.1

143.1

24.0

119.1

სხვა ხარჯები

208.1

223.8

24.0

199.8

595.1

0.0

595.1

დ) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 309.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა)  განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 309.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

მართველობა და საერთო დანიშნულება

13.6

10.2

90.0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

160.5

381.7

209.9

განათლება

0

2.3

3.8

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

0

8.8

6.0

სულ  ჯამი

174.1

403.0

309.7

 

ბ) განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

2.433

0

0

ძირითადი აქტივები

2.433

0

0

არაწარმოებული აქტივები

0

0

0

მიწა

0

0

0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0

0

0

ე)  დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 10. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს  ერედვის  მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო თანდართული  რედაქციის  შესაბამისად:

ათას ლარებში

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

195.5

546.7

89.2

მთლიანი სალდო

23.9

143.7

-220.5

 

ვ) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-16 მუხლის 3.2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

3.2  წარმატებული სტუდენტების წახალისება (პროგრამის კოდი 03 02)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგეობა (მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური)

პროგრამით გათვალისწინებულია ერედვის მუნიციპალიტეტიდან დევნილი წარმატებული სტუდენტების წახალისება საკრებულოს შესაბამისი დადგენილებით, რომელშიც დეტალურადაა გაწერილი თანადაფინანსების წესი პირობები და ოდენობა.  ქვეპროგრამის მიზანია სწავლაზე ორიენტირებული, მოტივირებული და წარმატებული სტუდენტების წახალისება. მაშ შორის: სახელმწიფო სასწავლო საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე სახელმწიფო  გრანტის მქონე სტუდენტთა წახალისება მოიცავს ერთჯერად ფულად ჯილდოს შემდეგი ოდენობით:  100% სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტებზე – 1000 ლარი,  70% სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტებზე – 800 ლარი და   50% სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტებზე – 700 ლარი. მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტთა წახალისება მოიცავს  იმ სტუდენტების დაფინანსებას, რომლებიც სწავლობენ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და გასული სასწავლო წლის (ორი სემესტრი) განმალობაში არჩეულ თითოეულ საგანში მიღებული აქვს 91 ქულა ან მეტი, მიიღებენ ერთჯერად ფულად ჯილდოს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. ასევე, საერთაშორისო სასწავლო გაცვლით პროგრამაში მონაწილე სტუდენტის მგზავრობის ხარჯების დაფინანსება მიეცემათ სტუდენტებს, რომლებიც მონაწილეობენ საერთაშორისო სასწავლო გაცვლით პროგრამაში და მიემგზავრებიან საქართველოს საზღვრებს გარეთ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სასწავლებლად, დაუფინანსდებათ უცხო ქვეყანაში ჩასვლისა და საქართველოში დაბრუნების ხარჯები, არაუმეტეს 1000 ლარი ოდენობით. მგზავრობის ხარჯი დაფინანსდება იმ შემთხვევაში თუ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში მგზავრობის ხარჯები არ ფინანსდება.

ზ) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 17.  ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2025  წლის ასიგნებები

განისაზღვროს,  ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

 

ერედვის მუნიციპალიტეტი

2 677.5

3 043.9

40.0

3 003.9

3 298.5

24.0

3 274.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70.0

65.0

0.0

65.0

63.0

0.0

63.0

 

ხარჯები

2 503.4

2 640.9

40.0

2 600.9

2 988.8

24.0

2 964.8

 

შრომის ანაზღაურება

1 251.7

1 273.4

0.0

1 273.4

1 360.2

0.0

1 360.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

174.1

403.0

0.0

403.0

309.7

0.0

309.7

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

1 721.1

1 800.6

0.0

1 800.6

1 808.2

0.0

1 808.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70.0

65.0

0.0

65.0

63.0

0.0

63.0

 

ხარჯები

1 707.5

1 790.4

0.0

1 790.4

1 718.2

0.0

1 718.2

 

შრომის ანაზღაურება

1 251.7

1 273.4

0.0

1 273.4

1 360.2

0.0

1 360.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.6

10.2

0.0

10.2

90.0

0.0

90.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 721.1

1 800.6

0.0

1 800.6

1 800.1

0.0

1 800.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70.0

65.0

0.0

65.0

63.0

0.0

63.0

 

ხარჯები

1 707.5

1 790.4

0.0

1 790.4

1 710.1

0.0

1 710.1

 

შრომის ანაზღაურება

1 251.7

1 273.4

0.0

1 273.4

1 360.2

0.0

1 360.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.6

10.2

0.0

10.2

90.0

0.0

90.0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

350.7

388.7

0.0

388.7

415.0

0.0

415.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

14.0

 

14.0

14.0

 

14.0

 

ხარჯები

349.2

388.7

0.0

388.7

415.0

0.0

415.0

 

შრომის ანაზღაურება

306.0

341.4

0.0

341.4

367.9

0.0

367.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 295.0

1 411.9

0.0

1 411.9

1 385.1

0.0

1 385.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

51.0

51.0

 

51.0

49.0

 

49.0

 

ხარჯები

1 282.9

1 401.7

0.0

1 401.7

1 295.1

0.0

1 295.1

 

შრომის ანაზღაურება

872.0

932.0

0.0

932.0

992.3

0.0

992.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.1

10.2

0.0

10.2

90.0

0.0

90.0

01 01 03

მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

75.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

0.0

 

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

75.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

73.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

8.1

0.0

8.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

8.1

0.0

8.1

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

8.1

0.0

8.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

8.1

0.0

8.1

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

287.4

506.4

0.0

506.4

513.2

0.0

513.2

 

ხარჯები

126.9

124.7

0.0

124.7

303.3

0.0

303.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160.5

381.7

0.0

381.7

209.9

0.0

209.9

02 01

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

287.4

506.4

0.0

506.4

513.2

0.0

513.2

 

ხარჯები

126.9

124.7

0.0

124.7

303.3

0.0

303.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160.5

381.7

0.0

381.7

209.9

0.0

209.9

02 01 01

ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტოს ხელშეწყობა

121.5

129.0

0.0

129.0

142.0

0.0

142.0

 

ხარჯები

112.7

124.7

0.0

124.7

137.0

0.0

137.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.8

4.3

0.0

4.3

5.0

0.0

5.0

02 01 02

დევნილთა დასახლებებში საცხოვრებელი ბინების და მიმდებარე ინფრასრტრუქტურის  რეაბილიტაცია

14.2

144.8

0.0

144.8

363.2

0.0

363.2

 

ხარჯები

14.2

0.0

0.0

0.0

166.3

0.0

166.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

144.8

0.0

144.8

196.9

0.0

196.9

02 01 03

პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება        

0.0

8.4

0.0

8.4

8.0

0.0

8.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

8.4

0.0

8.4

8.0

0.0

8.0

02 01 04

ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება

151.7

224.2

0.0

224.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

151.7

224.2

0.0

224.2

0.0

0.0

0.0

03 00

განათლება

81.2

74.2

0.0

74.2

101.8

0.0

101.8

 

ხარჯები

81.2

71.9

0.0

71.9

98.0

0.0

98.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.3

0.0

2.3

3.8

0.0

3.8

03 01

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა

74.5

70.0

0.0

70.0

93.8

0.0

93.8

 

ხარჯები

74.5

67.7

0.0

67.7

90.0

0.0

90.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.3

0.0

2.3

3.8

0.0

3.795

03 02

წარმატებული სტუდენტების წახალისება

6.7

4.2

0.0

4.2

8.0

0.0

8.0

 

ხარჯები

6.7

4.2

0.0

4.2

8.0

0.0

8.0

04 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

279.5

341.0

0.0

341.0

355.0

0.0

355.0

 

ხარჯები

279.5

332.2

0.0

332.2

349.0

0.0

349.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

8.8

0.0

8.8

6.0

0.0

6.0

04 01

სპორტის სფეროს განვითარება

134.2

160.1

0.0

160.1

170.0

0.0

170.0

 

ხარჯები

134.2

156.8

0.0

156.8

170.0

0.0

170.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.3

0.0

3.3

0.0

0.0

0.0

04 01 01

სპორტული სკოლის ხელშეწყობა

134.2

160.1

0.0

160.1

170.0

0.0

170.0

 

ხარჯები

134.2

156.8

0.0

156.8

170.0

0.0

170.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.3

0.0

3.3

0.0

0.0

0.0

04 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

145.3

180.9

0.0

180.9

185.0

0.0

185.0

 

ხარჯები

145.3

175.4

0.0

175.4

179.0

0.0

179.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.5

0.0

5.5

6.0

0.0

6.0

04 02 01

კულტურის სახლის ხელშეწყობა

134.8

164.0

0.0

164.0

165.0

0.0

165.0

 

ხარჯები

134.8

158.5

0.0

158.5

159.0

0.0

159.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.5

0.0

5.5

6.0

0.0

6.0

04 02 02

კულტურული ღონისძიებები

10.5

16.9

0.0

16.9

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

10.5

16.9

0.0

16.9

20.0

0.0

20.0

05 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

308.4

321.7

40.0

281.7

520.3

24.0

496.3

 

ხარჯები

308.4

321.7

40.0

281.7

520.3

24.0

496.3

05 01

სოციალური უზრუნველყოფა

308.4

321.7

40.0

281.7

520.3

24.0

496.3

 

ხარჯები

308.4

321.7

40.0

281.7

520.3

24.0

496.3

05 01 01

მარჩენალდაკარგული პირის სოციალური დაცვა

0.3

0.3

0.0

0.3

0.4

0.0

0.4

 

ხარჯები

0.3

0.3

0.0

0.3

0.4

0.0

0.4

05 01 02

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

14.1

14.1

0.0

14.1

10.2

0.0

10.2

 

ხარჯები

14.1

14.1

0.0

14.1

10.2

0.0

10.2

05 01 03

გარდაცვლილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება 

31.0

23.5

16.0

7.5

29.0

24.0

5.0

 

ხარჯები

31.0

23.5

16.0

7.5

29.0

24.0

5.0

05 01 04

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

5.8

6.0

0.0

6.0

7.0

0.0

7.0

 

ხარჯები

5.8

6.0

0.0

6.0

7.0

0.0

7.0

05 01 05

მოხუცებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

45.8

42.8

0.0

42.8

43.0

0.0

43.0

 

ხარჯები

45.8

42.8

0.0

42.8

43.0

0.0

43.0

05 01 06

ოპერაციების თანადაფინანსება

13.8

11.9

0.0

11.9

14.7

0.0

14.7

 

ხარჯები

13.8

11.9

0.0

11.9

14.7

0.0

14.7

05 01 07

დევნილთა ოჯახების დახმარება

171.8

197.3

24.0

173.3

192.2

0.0

192.2

 

ხარჯები

171.8

197.3

24.0

173.3

192.2

0.0

192.2

05 01 08

ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

22.5

21.5

0.0

21.5

24.0

0.0

24.0

 

ხარჯები

22.5

21.5

0.0

21.5

24.0

0.0

24.0

05 01 09

სამშენებლო მასალების შეძენა დევნილთა დასახლებისთვის

0.0

0.0

0.0

0.0

194.5

0.0

194.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

194.5

0.0

194.5

05 01 10

დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

1.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

1.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

05 01 11

დიალიზზე მყოფ  პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

1.3

2.0

0.0

2.0

2.5

0.0

2.5

 

ხარჯები

1.3

2.0

0.0

2.0

2.5

0.0

2.5

05 01 12

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე არასრულწლოვანთა და  სტუდენტთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

1.1

1.3

0.0

1.3

1.8

0.0

1.8

 

ხარჯები

1.1

1.3

0.0

1.3

1.8

0.0

1.8

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეემზარ ბერუაშვილი