„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 11
დოკუმენტის მიმღები გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 10/10/2025
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/10/2025
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2026
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.161.016612
11
10/10/2025
ვებგვერდი, 13/10/2025
190020020.35.161.016612
„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №11

2025 წლის 10 ოქტომბერი

ქ.გარდაბანი

 

„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 დეკემბრის №31 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge), 28/12/2024; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.161.016600) დამტკიცებულ დანართში და

ა) დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1 ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს  ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

შემოსავლები

50227.3

9557.0

40670.3

54920.3

13598.5

41321.8

65473.9

16973.9

48500.0

გადასახადები

31552.3

0.0

31552.3

32412.4

0.0

32412.4

40500.0

0.0

40500.0

გრანტები

10067.0

9557.0

510.0

13598.5

13598.5

0.0

16973.9

16973.9

0.0

სხვა შემოსავლები

8608.0

0.0

8608.0

8909.4

0.0

8909.4

8000.0

0.0

8000.0

ხარჯები

36908.2

1237.0

35671.3

43395.7

976.1

42419.6

47840.5

1080.3

46760.3

შრომის ანაზღაურება

6368.9

0.0

6368.9

7395.0

0.0

7395.0

8134.5

0.0

8134.5

საქონელი და მომსახურება

7147.1

958.6

6188.5

8056.7

668.2

7388.5

8404.4

719.4

7685.0

პროცენტი

1212.2

0.0

1212.2

14.0

0.0

14.0

9.1

0.0

9.1

სუბსიდიები

17240.1

277.9

16962.2

20970.1

307.9

20662.2

25651.0

340.9

25310.1

გრანტები

736.7

0.0

736.7

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3687.7

0.5

3687.2

4523.3

0.0

4523.3

4803.0

20.0

4783.0

სხვა ხარჯები

515.6

0.0

515.6

2381.6

0.0

2381.6

783.6

0.0

783.6

საოპერაციო სალდო

13319.1

8320.1

4999.0

11524.7

12622.5

-1097.8

17633.4

15893.7

1739.7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

10962.3

6762.8

4199.5

23476.2

14667.1

8809.1

28326.9

17838.8

10488.1

ზრდა

17222.2

6762.8

10459.4

28934.0

14667.1

14266.9

30326.9

17838.8

12488.1

კლება

6259.9

0.0

6259.9

5457.8

0.0

5457.8

2000.0

0.0

2000.0

მთლიანი სალდო

2356.8

1557.3

799.5

-11951.5

-2044.6

-9906.8

-10693.5

-1945.2

-8748.3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2036.4

1557.3

479.1

-12009.8

-2044.6

-9965.1

-10756.3

-1945.2

-8811.1

ზრდა

2036.4

1557.3

479.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

12009.8

2044.6

9965.1

10756.3

1945.2

8811.1

ვალდებულებების ცვლილება

-320.3

0.0

-320.3

-58.3

0.0

-58.3

-62.8

0.0

-62.8

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

320.3

0.0

320.3

58.3

0.0

58.3

62.8

0.0

62.8

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ბ) დანართის მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2 ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

შემოსულობები

56487.2

9557.0

46930.1

60378.2

13598.5

46779.6

67473.9

16973.9

50500.0

შემოსავლები

50227.3

9557.0

40670.3

54920.3

13598.5

41321.8

65473.9

16973.9

48500.0

არაფინანსური აქტივების კლება

6259.9

0.0

6259.9

5457.8

0.0

5457.8

2000.0

0.0

2000.0

გადასახდელები

54450.7

7999.7

46451.0

72388.0

15643.2

56744.8

78230.2

18919.1

59311.1

ხარჯები

36908.2

1237.0

35671.3

43395.7

976.1

42419.6

47840.5

1080.3

46760.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17222.2

6762.8

10459.4

28934.0

14667.1

14266.9

30326.9

17838.8

12488.1

ვალდებულებების კლება

320.3

0.0

320.3

58.3

0.0

58.3

62.8

0.0

62.8

ნაშთის ცვლილება

2036.4

1557.3

479.1

-12009.8

-2044.6

-9965.1

-10756.3

-1945.2

-8811.1

გ) დანართის მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7 ბიუჯეტის ხარჯები

 ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 47,840.5 ათასი ლარის ოდენობით,  მათ შორის:

                                                                                                                                                                                                                           ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

ხარჯები

36908.2

1237.0

35671.3

43395.7

976.1

42419.6

47840.5

1080.3

46760.3

შრომის ანაზღაურება

6368.9

0.0

6368.9

7395.0

0.0

7395.0

8134.5

0.0

8134.5

საქონელი და მომსახურება

7147.1

958.6

6188.5

8056.7

668.2

7388.5

8404.4

719..4

7685.0

პროცენტი

1212.2

0.0

1212.2

14.0

0.0

14.0

9.1

0.0

9.1

სუბსიდიები

17240.1

277.9

16962.2

20970.1

307.9

20662.2

25651.0

340.9

25310.1

გრანტები

736.7

0.0

736.7

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3687.7

0.5

3687.2

4523.3

0.0

4523.3

4803.0

20.0

4783.0

სხვა ხარჯები

515.6

0.0

515.6

2381.6

0.0

2381.6

783.6

0.0

783.6

დ) დანართის მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 28,326.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,326.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17222.2

6762.8

10459.4

28934.0

14667.1

14266.9

30326.9

17838.8

12488.1

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 2,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

არაფინანსური აქტივების კლება

6259.9

0.0

6259.9

5457.8

0.0

5457.8

2000.0

0.0

2000.0

ძირითადი აქტივები

2071.1

0.0

2071.1

1601.4

0.0

1601.4

500.0

0.0

500.0

არა წარმოებული აქტივები

4188.7

0.0

4188.7

3856.4

0.0

3856.4

1500.0

0.0

1500.0

მიწა

4188.7

0.0

4188.7

3856.4

0.0

3856.4

1500.0

0.0

1500.0

ე) დანართის მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9  ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით: 

                                                                                                                             ათასი ლარი

კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

11782.8

0.0

11782.8

12477.3

0.0

12477.3

13467.9

0.0

13467.9

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

10092.6

0.0

10092.6

12140.0

0.0

12140.0

13131.0

0.0

13131.0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

10092.6

0.0

10092.6

12140.0

0.0

12140.0

13131.0

0.0

13131.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

44.1

0.0

44.1

75.0

0.0

75.0

85.0

0.0

85.0

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

44.1

0.0

44.1

75.0

0.0

75.0

85.0

0.0

85.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

1583.5

0.0

1583.5

184.3

0.0

184.3

171.9

0.0

171.9

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

62.6

0.0

62.6

78.0

0.0

78.0

80.0

0.0

80.0

702

თავდაცვა

253.7

28.5

225.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

9652.2

5567.4

4084.8

15063.7

11252.5

3811.2

19215.8

14910.8

4305.0

7045

ტრანსპორტი

9003.7

5567.4

3436.3

13556.9

11252.5

2304.4

17615.8

14910.8

2705.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

9003.7

5567.4

3436.3

13556.9

11252.5

2304.4

17615.8

14910.8

2705.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

648.5

0.0

648.5

1506.8

0.0

1506.8

1600.0

0.0

1600.0

705

გარემოს დაცვა

3136.2

120.0

3016.2

7107.4

1050.5

6056.9

5525.2

391.5

5133.7

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

2043.7

0.0

2043.7

2634.1

0.0

2634.1

2340.0

0.0

2340.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

221.7

0.0

221.7

362.9

0.0

362.9

390.1

0.0

390.1

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

821.2

120.0

701.2

4110.4

1050.5

3059.9

2745.1

391.5

2353.6

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

49.6

0.0

49.6

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

6828.0

737.1

6091.0

10277.6

1991.0

8286.6

9226.9

1817.5

7409.5

7061

ბინათმშენებლობა

355.4

88.4

267.0

2396.2

0.0

2396.2

183.9

0.0

183.9

7063

წყალმომარაგება

1917.0

0.0

1917.0

1599.1

0.0

1599.1

3630.5

0.0

3630.5

7064

გარე განათება

3630.3

0.0

3630.3

3029.2

362.8

2666.4

2239.7

0.0

2239.7

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

925.5

648.7

276.8

3253.2

1628.3

1624.9

3172.9

1817.5

1355.5

707

ჯანმრთელობის დაცვა

587.7

286.9

300.8

858.8

316.8

542.0

784.6

340.9

443.7

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

517.7

286.9

230.8

594.8

316.8

278.0

640.9

340.9

300.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

70.0

0.0

70.0

264.0

0.0

264.0

143.7

0.0

143.7

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

6586.9

77.4

6509.5

8456.2

364.2

8092.0

8652.6

452.0

8200.6

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

3937.3

77.4

3860.0

5453.5

179.8

5273.7

6172.5

287.7

5884.8

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1409.4

0.0

1409.4

2010.7

150.8

1859.9

2003.0

150.8

1852.1

7083

ტელე რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

17.9

0.0

17.9

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

1222.2

0.0

1222.2

942.0

33.6

908.4

427.1

13.5

413.6

709

განათლება

11693.4

1181.9

10511.4

13346.2

668.2

12678.0

16274.2

986.4

15287.8

7091

სკოლამდელი აღზრდა

9941.4

0.0

9941.4

11432.3

0.0

11432.3

13907.4

0.0

13907.4

7092

ზოგადი განათლება

1214.3

1181.9

32.4

1188.0

668.2

519.8

1261.2

986.4

274.8

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7093

პროფესიული განათლება

214.3

0.0

214.3

278.0

0.0

278.0

448.5

0.0

448.5

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

323.4

0.0

323.4

448.0

0.0

448.0

657.1

0.0

657.1

710

სოციალური დაცვა

3929.8

0.5

3929.3

4748.7

0.0

4748.7

5083.0

20.0

5063.0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1801.0

0.0

1801.0

2133.5

0.0

2133.5

2319.5

0.0

2319.5

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1721.2

0.0

1721.2

2046.5

0.0

2046.5

2232.5

0.0

2232.5

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

79.8

0.0

79.8

87.0

0.0

87.0

87.0

0.0

87.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

11.3

0.0

11.3

61.5

0.0

61.5

77.4

0.0

77.4

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

20.6

0.0

20.6

16.0

0.0

16.0

24.0

0.0

24.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1496.3

0.0

1496.3

1804.7

0.0

1804.7

1932.6

20.0

1912.6

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

56.6

0.0

56.6

72.0

0.0

72.0

77.0

0.0

77.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

544.1

0.5

543.6

661.0

0.0

661.0

652.5

0.0

652.5

სულ

54450.7

7999.7

46451.0

72336.0

15643.2

56692.8

78230.2

18919.1

59311.1

ვ) დანართის მეათე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10  ბიუჯეტის  საოპერაციო   და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 17,633.4 ათასი ლარი ხოლო, მთლიანი სალდო -10,693.5 ათასი ლარის ოდენობით;

ზ) დანართის მეცამეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 13 ინფრასტრუქტურის  განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 28,888.9 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ათასი ლარი

ორგ. კოდი

დასახელება

2025 წლის პროექტი

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

28888.9

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

17615.8

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

17530.8

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

20.0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

65.0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

3991.8

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

2056.9

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

400.0

02 02 03

საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

41.9

02 02 05

სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

1144.8

02 02 06

საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-პატრონობა

348.6

02 03

გარე განათება

2239.7

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2200.0

02 03 02

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

39.7

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

697.7

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

163.5

02 04 02

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

20.4

02 04 04

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოვლა-პატრონობა

513.9

02 05

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

28.9

02 05 01

სარწყავი არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

28.9

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

88.4

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

56.0

02 06 02

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

32.4

02 07

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები

1600.0

02 07 01

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯები

480.0

02 07 02

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები

1040.0

02 07 03

ქსელებზე დაერთებასა და მონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯები

80.0

02 08

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

2626.6

02 08 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

782.9

02 08 02

მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობა

1843.8

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 01

17530.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის და გენდერულად მგრძნობიარე და პასუხისმგებლიანი საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობას. გზების  კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დასაფინანსებლად გამოიყენება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი. გზების კაპიტალური შეკეთების  ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. ამ ეტაპზე მუნიციპალური გზების 70% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაოების ჩატარება. სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად.  2025 წელს პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 2024 წელს დაწყებული პროექტების დასრულება, მათ შორის: სოფელ კუმისში შიდა გზების რეაბილიტაცია - 596,998 ლარი; სოფ. ახალ სამგორში შიდა გზების რეაბილიტაცია - 645,862 ლარი; ძელახოს დასახლებასა და სოფელ საცხენისის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია - 1,775,672 ლარი (მაღალმთიანი განვითარების ფონდის ადგილობრივი თანადაფინანსებით); საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის თანადაფინანსებით განხორციელდება შემდეგი პროექტები: სოფ. ნორიოში შიდა გზების რეაბილიტაცია - 727,077 ლარი; სოფ. ნაზარლო-ჯანდარის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია - 738,560 ლარი; სოფ. მარტყოფში შიდა გზების რეაბილიტაცია - 1,516.335 ლარი; სოფ. ვაზიანში შიდა გზების რეაბილიტაცია - 831,597 ლარი; სოფ. თელეთში შიდა გზების რეაბილიტაცია - 913,394 ლარი; სოფ. კუმისში შიდა გზების რეაბილიტაცია - 884,815 ლარი; სოფ. ახალსოფელში შიდა გზების რეაბილიტაცია - 627,828 ლარი; სოფ. სართიჭალაში ბილიკის და სანიაღვრე არხის მოწყობა - 1,105,263 ლარი; სოფ. მარტყოფში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია - 2,936,524 ლარი; სოფ. მარტყოფში შოშიაშვილების უბნის გზის რეაბილიტაცია - 933,520 ლარი; მარტყოფი-ნორიო-დიდი ლილოს დამაკავშირებელ ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზის მონაკვეთზე, სტიქიის შედეგად დაზიანებული ხიდის ნაცვლად, ახალი ხიდის მოწყობა - 1,900,000 ლარი;

გზების რეაბილიტაციის პროცესში გაიმართება კონსულტაციები ადგილობრივ მოსახლეობასთან, უზრუნველყოფილი იქნება ქალებისა და კაცების თანაბარი ჩართულობა. მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე საგზაო ინფრასტრუქტურა, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით მოხდება გზების ადაპტირება, ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები და სიჩქარის შემზღუდავი საშუალებები მოეწყობა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის სხვადასხვა ობიექტებთან.                                                                                                      

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 9, SDG 11

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო მიზანია გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის რეაბილიტაცია; მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა;
მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;
ტურიზმის ხელშეწყობა;
მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
საბოლოო შედეგი: შექმნილია გენდერულად მგრძნობიარე ადგილობრივი საგზაო ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 02

20.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 9, SDG 11

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სწრაფი რეაგირება სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ.

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 03

65.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გარდაბნის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოებისთვის საჭირო ინვენტარის შეძენა. ასევე ხორციელდება მანიშნებელი აბრების მოწყობა, საგზაო ვიდეოკამერების მოწყობა/ექსპლოატაცია.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 9, SDG 11

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;
შედეგი: ორგანიზებულია საგზაო მოძრაობა, შექმნილია გენდერულად პასუხისმგებლიანი ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია მოსახლეობის (ბავშვების, ქალების, შშმ პირების, მოხუცების და სხვა) უსაფრთხო გადაადგილება.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

2056.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. მიმდინარე წელს დაგეგმილია 2024 წელს დაწყებული პროექტის დასრულება, მათ შორის: ღვთაების მონასტრის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა - 414,000 ლარი; სოფ. ხაშმში მზის სადგურის მშენებლობა - 150,000 ლარი; 2025 წელს იგეგმება: სოფ. ლემშვენიერას სასმელი წყლით მომარაგების სისტემის მოწყობა - 1,866,124 ლარი;

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 6, SDG 11

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სუფთა და უსაფრთხო სასმელი წყლის ხელმისაწვდომობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

400.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სატუმბი ჭაბურღილების ელ-ენერგიით უზრუნველყოფა.  პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება წყლის სისტემების დაქლორვა.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 6, SDG 11

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სუფთა და უსაფრთხო სასმელი წყლის ხელმისაწვდომობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის. სასმელი წყლის სატუმბი სადგურების შეუფერხებელი მუშაობის უზრუნველყოფა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემის მოვლა-პატრონობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 05

1144.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ გარდაბანსერვისი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  15 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე მოაგარაკეებისა და ტურისტებისათვის უწყვეტ რეჟიმში სასმელი წყლით მომარაგებას. 1. სოფ. ლემშვენიერაში სასმელი წყლის საქაჩ სადგურზე შეიცვალა ახლით გადამქაჩი ჰორიზონტალური ძრავი 160კვტ, რომელიც დღეის მდგომარეობით მუშაობს გამართულ რეჟიმში, ხოლო არსებულ სარეზერვო (160კვტ) ძრავს კი ჩაუტარდა რემონტი ე. წ. (გულანის გადახვევა). 2. მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში შევცვალეთ ახლით ზედაპირული წყლის ტუმბო (750W) 2 -ცალი, რომელიც ემსახურებოდა შენობას სასმელი წყლით მომარაგებაში, ხოლო მეორე ტუმბო კი უზრუნველყოფს მერიის ცენტრალური გათბობის წყლის მომარაგებას. 3. სოფ. მარტყოფში  ჩავატარეთ მიწის ქვეშა პლასტმასის მილების აღდგენითი სამუშაოები. 4. სოფ. მარტყოფში სააკაძეში  მიწისქვეშა წყლის მილებს ჩაუტარდა აღდგენითი სამუშაოები. 5. სოფ. მარტყოფში  ჩავატარეთ მიწის ქვეშა დაზიანებული მილების აღდგენითი სამუშაოები. 6. ქ. გარდაბანში ლელაშხას დასახლებაში 120 გ.მ. სანიაღვრე არხის გაწმენდა (ხელით).

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 6, SDG 11

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება და მოსახლეობის უზრუნველყოფა სასმელი წყლით

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საკანალიზაციო სისტემის მოვლა-პატრონობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 06

348.3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ გარდაბანსერვისი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავს  მუნიციპალიტეტში არსებული სანიაღვრე სისტემის უსაფრთხო მუშაობისთვის გაწმენდით ღონისძიებებს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული სანიაღვრე სისტემის გაწმენდა, ასევე პერიოდულად ხდება ინსპექტირება და დროული რეაგირება ინსპექტირების შედეგად დადგენილ დაზიანებებზე. ხდება სანიაღვრე ჭების დაზიანებული ჭის სახურავების შეცვლა. ახალი სანიაღვრე ქსელების მოწყობა.
ხდება დაზიანებული კანალიზაციის სიტემის შეკეთება და ახალი საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა. საკანალიზაციო სისტემის გაწმენდა და რეზერვუარების ამოტუმბვა.                                                              გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 6 ადმინისტრაციულ ერთეულში 2024 წლის მანძილზე გაიწმინდა საკანალიზაციო ჭა 485; ფეკალური მასის ამოტუმბვა ასენიზაციის მანქანით 310 მ3; საკანალიზაციო ქსელის გაწმენდა წყლის ჭავლის მეშვეობით 9660 გ.მ.; ჭებიდან და რეზერვუარებიდან ამოღებული ფეკალური მასის და სხვადასხვა სახის ნარჩენების გატანა სპეციალური დახურული ტიპის ბუნკერით სანქცირებულ ნაგავსაყრელზე 20 მ3. ზოგიერთ ადმინისტრაციულ ერთეულში შეიცვლა კანალიზაციის გოფრირებული მილები, საკანალიზაციო ჭები

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 6, SDG 11

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გამართული სანიაღვრე და საკანალიზაციო  სისტემა

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე-განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

2,200.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს 19 ტერიტორიულ ერთეულში. ქვეპროგრამების ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 13000ზე მეტი სანათი წერტილის მოვლა პატრონობა და ელ-ენერგიის დანახარჯის ანაზღაურება.  გარე განათების ქსელი მოვლა პატრონობის ქვეპროგრამების ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისთვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს: 1) მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა 2) ამორტიზებული და დაზიანებული ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება. 4)  დაზიანებული სადენის აღდგენა შეკეთება.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 9, SDG 11

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

განათებული ქალაქი და სოფლები; მოსახლეობისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა; ღამის საათებში გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა.  მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემების ფუნქციონირება. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოვლა-პატრონობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 04

513.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ გარდაბანსერვისი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობა-ნაგებობებისა და საცხოვრებელი კორპუსების ლიფტების მომსახურეობას. მიმდინარე, კაპიტალურ რემონტსა და სხვა კომუნალურ მომსახურეობას საჭიროების შემთხვევაში. ვემსახურებით საცხოვრებელი კორპუსების 18 ლიფტის მოვლა პატრონობა (მიმდინარე რემონტი და სათადარიგო ნაწილების შეცვლა). სარგებლობაში არსებული შენობა-ნაგებობების განათების, საკანალიზაციო და სანტექნიკური მომსახურებები. 1. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ინსპექციის სამუშაო ოთახებში ჩატარდა კოსმეტიკური რემონტი. 2. ლელაშხას დასახლებაში არსებული სარიტუალო დარბაზის დაზიანებული ჭერი შეკეთდა გაიხარჯა შემდეგი მასალა. 3. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ახალგაზრდობის, სპორტის, საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის ოთახებში ჩატარდა კოსმეტიკური სარემონტო სამუშაოები. 4. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადავეცით 8(რვა) ერთეული ელ. გამათბობელი. 5. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიას გადავეცით 2 (ორი)  ერთეული ელ. გამათბობელი. 6. გარდაბანში №3 საჯარო (აზერბაიჯანული) სკოლის მიმდებარედ მოეწყო მოსაცდელი. 7. სოფ. სართიჭალაში 26-ე ქუჩაზე 30-ე კორპუსის დაზიანებული სახურავის (პარაპეტის) სარემონტო სამუშაოები. 8. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში დამონტაჟდა გათბობის ქვაბი, თავის თანმდევი მასალით. 9. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელი ნორიოში სპორტული დარბაზის გარე პერიმეტრის მოწყობა ( ტენდერია გამოცხადებული). 10. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებულ ადმინისტრაციულ შენობა-ნაგებობებში ნათურები, ელ. კაბელების შეცვლა საჭიროებისამებრ. 11. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებულ ადმინისტრაციულ შენობა-ნაგებობებში კარის საკეტების შეცვლა.                                                                                                                  

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 11

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობა-ნაგებობებისა და საცხოვრებელი კორპუსების ლიფტების გამართული ფუნქციონირება

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯები

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07 01

480.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის მხრიდან ყოველწლიურად ხორციელდება საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა, რომლის დაგეგმარება ხდება მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე. მიმდინარე წელს შესყიდული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია ასევე ითვალისწინებს 2025 წლის ჩასატარებელ სამუშაოებს. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 9,

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო მიზანია გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურული პრობლემების გაუმჯობესება.                                                                                                                                                                                          პროგრამის შედეგი: მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07 02

770.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში 2025 წელს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს, რომელთა ღირებულებაც აღემატება 50 000 ლარს, ინსპექტირებას განახორციელებს საზედამხედველო კომპანია შპს "ოპტიმალ გრუპ +".  საზედამხედველო კომპანიის წარმოდგენილი დასკვნის საფუძველზე მოხდება ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღება.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 9,

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროექტის მიზანი საზედამხედველო კომპანიის მიერ მოხდეს მიმდინარე და დასრულებული სამუშაოების ხარისხიანი შესრულება. პროექტის შედეგი: სამუშაოების დროულად და ხარისხიანად შესრულება.

 

თ) დანართის მეჩვიდმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 5,867.6 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

ორგ. კოდი

დასახელება

2025 წლის პროექტი

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

5867.6

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა 

728.6

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

640.9

06 01 02

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

87.7

06 02

სოციალური პროგრამები

5139.0

06 02 01

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა

1295.0

06 02 02

ჯანმრთელობისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი

56.0

06 02 03

სადღესასწაულო საჩუქრების პროგრამა

111.0

06 02 04

თერაპიული ცენტრის ხელშეწყობა

428.0

06 02 05

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

365.0

06 02 06

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

3.0

06 02 07

დიალიზზე დამოკიდებულ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა

169.0

06 02 09

დედ-მამით ობოლი ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამა

5.0

06 02 10

უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა დახმარების პროგრამა

77.0

06 02 11

ვეტერანთა და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა

24.0

06 02 12

უხუცეს პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა

4.4

06 02 13

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პროგრამები

87.0

06 02 14

ბავშვთა პროგრამები

185.6

06 02 15

სტუდენტების მატერიალური დახმარების პროგრამა

101.0

06 02 16

სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა

418.5

06 02 17

ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირთა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების პროგრამა

350.0

06 02 18

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვის პროგრამა

90.0

06 02 19

უფროსი ასაკის პირთა სოციალური დაცვის პროგრამები

73.0

06 02 20

სოციალურად დაუცველ იძულებით გადაადგილებულ პირთა/დევნილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა

37.5

06 02 21

მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა

48.0

06 02 22

სოციალურად დაუცველ ჩვილ ბავშვთა კვების პროგრამა

11.5

06 02 23

ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით გათბობის უზრუნველყოფის პროგრამა

35.0

06 02 24

სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების  პროგრამა

1059.5

06 02 26

ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა

105.0

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 01

640.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა)გადამდები დაავადებების გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებათა გატარება იმ ცხოველების მიმართ, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან საზოგადოების ჯანმრთელობას, მათ შორის ცხოველთა ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია; ბ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; გ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; დ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ  პირთა მიერ ,,საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას ინფექციების  პრევენციისა და კონტროლის სანიტარული ნორმების დამტკიცების შესახებ" ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი; ვ)პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ზ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; თ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; ი) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. კ) ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული სერვისების განხორციელების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში გარდაბნის ჯანდაცვის ცენტრი ძირითადად ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: 1.  ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლი) 2.  იმუნიზაცია. 3.  ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა. 4  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.  5. ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან. 6. დაავადების მაღალი რისკის ქვეშ მყოფი მოსახლეობის ჯგუფების გამოვლენა და აღრიცხვა. რანდომიზებული კვლევის (თამბაქოს კონტროლი)განხორციელება მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი კონტექსტის შესასწავლად.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 3

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა,გადამდები დაავადებების შემცირება, ეპიდსიტუაციის გაჯანსაღება, რაც საფუძველს უქმნის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ეპიდემიოლოგიურ უსაფრთხოებას და ჯანმრთელობის შენარჩუნება-განმტკიცებას.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01

1295.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გარდაბნის მუნიციპალიტეტში  იმ რეგისტრირებული მოსახლეობის, ასევე  „ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციარების   საოპერაციო, სამკურნალო  და სხვა სამედიცინო მომსახურეობის დაფინანსებას, რომლებიც არ იმყოფებიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში, მაგრამ განიცდიან ეკონომიურ გასაჭირს.                                                                                                                                                                     ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „სამედიცინო და სოციალური დახმარების კომისიის“ გადაწყვეტილებით წელიწადში ერთხელ  (ოჯახის მდგომარეობის გათვალისწინებით შესაძლებელია ორჯერ) საოპერაციო, სამკურნალო და სხვა სამედიცინო მომსახურეობის დაფინანსებას, გარდა სტომატოლოგიური მომსახურებისა, მშობიარობისა, ესთეტიკური ქირურგიისა, კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობისა, ლაზერული კორექციისა და არჩეული ექიმის ჰონორარისა (დავალიანების არსებობის შემთხვევაშიც) და მოქალაქის მიერ საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით მომსახურებაზე უარის თქმის შემთხვევისა:   2500 (ორიათას ხუთასი) ლარის ფარგლებში; მედიკამენტების შეძენის შემთხვევაში:  500 (ხუთასი) ლარის, შშმ პირის შემთხვევაში  800 (რვაასი) ლარის ფარგლებში; რეაბილიტაციის შემთხვევაში არაუმეტეს 800 (რვაასი) ლარისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის შემთხვევაში არაუმეტეს 1200 (ათას ორასი) ლარისა; თვალის ინექციის შემთხვევაში არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა.                                                                                           

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 1, SDG 3,

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია სამედიცინო  მომსახურების მიღების  ხელშეწყობით მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.  შედეგი-მოსახლეობისათვის სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა.

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ჯანმრთელობისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

56.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მემორანდუმის საფუძველზე ხორციელდება ჯანმრთელობისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრის დაფინანსება, რომელიც მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ იმ მოქალაქეებს ეხმარება, ვისაც ესაჭიროება სოციალური რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამა გენდერულად მნიშვნელოვანია და მისი განხორციელების პროცესში გათვალისწინებულია გენდერული ასპექტები.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 1, SDG 3

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

წვლილის შეტანა გარდაბნის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის უსაფრთხო ცხოვრებისა და სიცოცხლის გაუმჯობესებაში. სამედიცინო კაბინეტი რომელიც აკმაყოფილებს მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებს და ფუნქციონირებს პერსონალის, მოსახლეობისა და ბენეფიციარების თანამონაწილეობით.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სადღესასწაულო საჩუქრების პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

111.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს  სასაჩუქრე ნობათების შეძენასა და პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებისთვის  სადღესასწაულო დღეებში გადაცემას, კერძოდ: 1. 3 მარტს (დედის დღე) - მრავალშვილიან  (4 და მეტი ბავშვი) ოჯახებს(120 000 ქულისჩათვლით); 2. აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულზე - სოციალურად დაუცველ (65 000 ქულის ჩათვლით) მარტოხელა პენსიონერებს და მხედველობით შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს; 3. 9 მაისს - დიდი სამამულო ომის ვეტერანებს და მათთან გათანაბრებულ პირებს; 4. 26 მაისს (საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე) - ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ შშმ ვეტერანებს; 5. 1 ივნისს  (ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე): ა) შშმ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვებს (ეტლით მოსარგებლე, ცერებრალური დამბლა, დაუნის სინდრომი, აუტიზმი, მხედველობადაქვეითებული); ბ) სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებულ ბავშვებს; გ) ა(ა)იპ „თერაპიული ცენტრი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის“ ცენტრის
ბავშვები; დ) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის  ბენეფიციარებს; ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ბავშვთა მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ბენეფიციარებს. 6. სასწავლო წლის დაწყება სკოლებში:
ა) სოციალურად დაუცველი (120 000 ქულის ჩათვლით) მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები, რომელთაც ჰყავთ სკოლის მოსწავლე (6-12 წლის ჩათვლით)  შვილები; ბ) ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების (სკოლის) ინკლუზიურ განათლებაში ჩართული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების სტატუსის მქონე დაწყებითი საფეხურის (მე-6 კლასის ჩათვლით) მოსწავლეები; გ) სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული ბავშვები; დ) „ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციარები;  ე) დედ-მამით ობოლი ბავშვები (6-12 წლის ჩათვლით). 7. ახალ წელს: ა) სოციალურად დაუცველ ოჯახებს (5000 ქულის ჩათვლით); ბ) შშმ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვებს (ეტლს მიჯაჭვული, ცერებრალური დამბლა, დაუნის სინდრომი, აუტიზმი, მხედველობა დაქვეითეული); გ) სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებულ ბავშვებს; დ) ა(ა)იპ „თერაპიული ცენტრი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის“ ცენტრის
ბავშვებს; ე) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის  ბენეფიციარებს; ვ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ბავშვთა მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ბენეფიციარებს.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 1

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური ჯგუფებისათვის სადღესასწაულო საჩუქრების გადაცემა . პროგრამაში მონაწილე მიზნობრივი ჯგუფების მორალური მხარდაჭერა. 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

თერაპიული ცენტრის ხელშეწყობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 04

428.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)იპ თერაპიული ცენტრი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის

ქვეპროგრამის აღწერა

„თერაპიული ცენტრი“ მოქმედებს დღის ცენტრის სტანდარტებით. ცენტრის თითოეულ ბენეფიციარის სპეციალური ინსტრუმენტით შეფასების შემდეგ დგება ინდივიდუალური რეაბილიტაცია/აბილიტაციის გეგმა, რომელიც ეფუძნება ბავშვის შესაძლებლობებს და ინტერესს. ბენეფიციარები ჩართული არიან სხვადასხვა სახის თერაპიულ, შრომით და სოციალურ აქტივობებში, მათ შორის, საყოფაცხოვრებო და პროფესიულ. მონაწილეობენ სხვა და სხვა სახის საგანმანათლებლო, კულტურულ და სპორტულ გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში. დღის ცენტრი ემსახურება ბენეფიციარებს ორჯერადი კვებით. ორგანიზებას უწევს ბენეფიციართა დღის ცენტრში მიყვანას და შინ დაბრუნებას.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 1, SDG 3, SDG 10

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ცენტრის მიზანია ბავშვებისა და მოზარდებისთვის ღირსეული , ხალისიანი და მრავალფეროვანი ცხოვრების ხარისხის დონის გაზრდა, ფუნქციური უნარების განვითარება, დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაზრდა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა. განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ადამიაების ცენტრში მოზიდვა , საზოგადოებაში ინტეგრირება, სტიგმისგან და გარიყვისგან დაცვა, გარემოსთან ადაპტაციაში ხელშეწყობა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 05

365.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის, სახელმწიფო მზრუნველობიდან გამოსული პირებისათვის, რომლებმაც ზრუნვის ორგანო დატოვეს არაუმეტეს 6 თვისა ვადისა, ფენილკეტონურიით/ცელიაკიით დაავადებულთათვის,   ასევე „ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციართათვის , რომლებიც არ იმყოფებიან სოციალურად  დაუცველთა ერთიან ბაზაში, მაგრამ  განიცდიან ეკონომიურ გასაჭირს        „სამედიცინო და სოციალური დახმარების კომისიის“ გადაწყვეტილებით წელიწადში ერთხელ (მერის გადაწყვეტილებით ოჯახის მდგომარეობის გათვალისწინებით შესაძლებელია ორჯერ) მატერიალურ დახმარების გაცემას    300 (სამასი) ლარის ფარგლებში, სახელმწიფო მზრუნველობიდან გამოსულ და ფენილკეტონურიით/ცელიაკიით დაავადებულ  პირებზე  1000 (ათასი) ლარის ფარგლებში.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 1

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია დახმარების საჭიროების მქონე ოჯახების, „ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციარების, ფენილკეტონურიით/ცელიაკიით დაავადებული პირების და სახელმწიფო მზრუნველობიდან გამოსული ბენეფიციარების მატერიალური მხარდაჭერა. შედეგი- მოსარგებლეთა მატერიალური დახმარებით დაკმაყოფილება.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 06

3.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 პროგრამა ითვალისწინებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანების, იძულებით გადაადგილებული პირების/დევნილების, „ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციარების და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურებას: გარდაცვლილი ვეტერანების სარიტუალო მომსახურება და იძულებით გადაადგილებული პირების/დევნილების გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება (100 000 ქულის ჩათვლით) - 350 (სამას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით; უპატრონო მიცვალებულების სარიტუალო მომსახურება 800 (რვაასი) ლარის ფარგლებში.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 1

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ვეტერანების, იძულებით გადაადგილებული პირების/დევნილების, „ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციარების და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურების უზრუნველყოფა.  შედეგი- გარდაცვლილი ვეტერანების, იძულებით გადაადგილებული პირების/დევნილების, „ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციარების ოჯახის წევრების დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო დახმარება. უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

დიალიზზე დამოკიდებულ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 07

169.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 პროგრამა ითვალისწინებს  გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დიალიზზე დამოკიდებული სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული მოქალაქეების სატრანსპორტო ხარჯების ანაზღაურებას თვეში 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 1, SDG 3

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია დიალიზზე დამოკიდებული მოქალაქეების დიალიზის მომსახურების მიღების ხელშეწყობა.      შედეგი- დიალიზის სახელმწიფო პროგრამის სერვისის ხელმისაწვდომობა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

დედ-მამით ობოლი ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 09

5.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებული დედ-მამით ობოლი და „ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“  ბავშვების ფინანსურ მხარდაჭერას, კერძოდ, დედ-მამით ობოლ თითოეულ ბავშვზე, რომელსაც არ შესრულებია 18 წელი, დახმარება გაიცემა 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით წელიწადში ორჯერ (1 ივნისს და ახალ წელს).

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 1

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების მატერიალური მხარდაჭერა.  შედეგი- დედ-მამით ობოლი ბავშვების მატერიალური უზრუნველყოფა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა დახმარების პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 10

77.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 პროგრამა ითვალისწინებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახების ყოველთვიურ დახმარებას 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ფარგლებში:
ა) სოციალურად დაუცველი (75000 ქულა)უსახლკარო ოჯახები;
ბ) ხანძრის (ან სტიქიის) შედეგად დაზარალებული უსახლკაროდ დარჩენილი გაჭირვებული ოჯახები;
გ)„ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციარები.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 1

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია უსახლკაროდ დარჩენილი, დაზარალებული ოჯახების და „ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციარების ბინის ქირის დაფარვის მატერიალური დახმარება.    შედეგი- უსახლკაროდ დარჩენილი, ხანძრის/სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების, „ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციარების ბინის ქირით უზრუნველყოფა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ვეტერანთა და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 11

24.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა  ითვალისწინებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების  დახმარების გაცემას:
ა) დიდი სამამულო ომის მონაწილეებზე - 1000 (ათასი) ლარის და მათთან გათანაბრებულ პირებზე 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით - 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით;
ბ)საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის შშმ ვეტერანებზე და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახებზე (მშობელი, შვილი, ქორწინებაში მყოფი მეუღლე) 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით - 17 ოქტომბერს ვეტერანთა დღის აღსანიშნავად;
გ) სოციალურად დაუცველ (1000-დან 65 000 ქულის ჩათვლით) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საბრძოლო მოქმედებების მონაწილე ვეტერანებზე და მათთან გათანაბრებულ პირებზე წელიწადში ერთხელ 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით;
დ) სოციალურად დაუცველ (65 001-დან 100 000 ქულის ჩათვლით) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საბრძოლო მოქმედებების მონაწილე ვეტერანებზე და მათთან გათანაბრებულ პირებზე წელიწადში ერთხელ 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 1

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების მატერიალური დახმარება.    შედეგი-ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების მატერიალური უზრუნველყოფა.

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

უხუცეს პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 12

4.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გარდაბნის მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებული მოსახლეობის ასი და ას წელს გადაცილებული უხუცესების  მატერიალურ დახმარებას: ა) 1 ოქტომბერს - უხუცესთა საერთაშორისო დღის ღონისძიებასთან დაკავშირებით 400 (ოთხასი)ლარის ოდენობით; ბ) 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით 600 (ექვსასი) ლარის ოდენობით.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 1

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ასი და ას წელს გადაცილებული უხუცესების მატერიალური მხარდაჭერა.     შედეგი- ასი და ას წელს გადაცილებული უხუცესების მატერიალური უზრუნველყოფა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პროგრამები

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 13

87.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ახორციელებს 2 ქვეპროგრამას: 1. დანართი 10 -შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა (ბიუჯეტი-87000 ლარი)  პროგრამა ითვალისწინებს წელიწადში ერთხელ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბენეფიციარების სოციალურ დახმარებას. შშს მქონე ბავშვების (18წლამდე)  მატერიალურ დახმარებას 300 (სამასი) ლარის ოდენობით: ა) შშსმ  ბავშვები (დაუნის სინდრომი, ცერებრალური დამბლა)  - 21 მარტი;  ბ) შშსმ ბავშვები (აუტიზმი) - 2 აპრილი; გ) შშსმ ბავშვები (ლეიკემია, ეტლით მოსარგებლე, მხედველობა, მეტყველება და სმენადაქვეითებული) და „ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციარი - შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვები (18წლამდე )  - 1 ივნისი.  დ) შეზღული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვები (დიაბეტი) – 14 ნოემბერი.
პროგრამა ითვალისწინებს წელიწადში ერთხელ (3 დეკემბერი) შშმ პირების (18 წლის ზემოთ) მატერიალურ დახმარებას 300 (სამასი) ლარის ოდენობით:
ა) შშმ პირი (ეტლით მოსარგებლე , მხედველობა და მეტყველება შეზღუდული,  სმენადაქვეითებული);
ბ) „ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციარი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მშობელი. 2. დანართი 25-პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფის პროგრამა (ბიუჯეტი-ტრანსფერის თანხა)პროგრამა ითვალისწინებს პერსონალური ასისტირების საშუალებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების და საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობას. პროგრამის მოსარგებლეები არიან: გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მცხოვრები 18 წლის და მეტი ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, რომელთაც, სამედიცინო დაწესებულების შეფასებით, ესაჭიროებათ პერსონალური ასისტენტის მომსახურება.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 1

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის პროგრამის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ასევე „ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციარების მატერიალური მხარდაჭერა.       შედეგი- შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბენეფიციარის მატერიალური უზრუნველყოფა.       ასისტენტის პროგრამის მიზანია პერსონალური ასისტირების საშუალებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების და საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობა.       შედეგი - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ფუნქციური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე გაზრდილია მათი საკუთარ თავზე კონტროლი და ცხოვრების დამოუკიდებლობის ხარისხი. ჩართული არიან მათთვის საინტერესო სოციალურ, სასწავლო, უნარების განვითარების, შემოსავლის მომტან  ან/და სხვა აქტივობებში.                                                   

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ბავშვთა პროგრამები

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 14

185.6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ახორციელებს 2 ქვეპროგრამას:                                                                             1) დანართი 11 -„სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული ბავშვების დახმარების პროგრამა“ .  ბიუჯეტი -10 000(ათი ათასი) ლარი. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, სახელმწიფო მზრუნველობიდან  ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული ბავშვების დახმარებას ყოველთვიურად თითოეულ ბავშვზე 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.                                                                                                              2) დანართი 23 - „ბავშვთა ადრეული და თერაპიული ინტერვენციის პროგრამა “.  ბიუჯეტი -165000 ლარი. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ არასრულწლოვანთა, ასევე „ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციართა (18 წლამდე) ადრეული და თერაპიული ინტერვენციის მომსახურების დაფინანსებას (120 განცხადება) წელიწადში ერთხელ (ოჯახის მდგომარეობის გათვალისწინებით შესაძლებელია ორჯერ):
ა) სოციალურად დაუცველ ბავშვებში (1000 დან - 150 000 ქულის ჩათვლით) – 1500 (ათას ხუთასი) ლარის ფარგლებში;
ბ) სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში არ მყოფ ბავშვებში - 1200 (ათას ორასი) ლარის  ფარგლებში. 6. მომსახურების დაფინანსება მოიცავს:
ა) „ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის“ მომლოდინეთა რეესტრში მყოფი ბავშვებისათვის - თვეში მაქსიმუმ 12 ვიზიტს;
ბ) ბავშვთა ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის  „ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამის“ მომლოდინეთა რეესტრში მყოფი ბავშვებისათვის -  თვეში მაქსიმუმ 20 სეანსს (მომსახურებების მთლიანი ჯამი);
გ) არასრულწლოვნებისათვის, რომელთაც უარი ეთქვათ ბავშვთა ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამით  სარგებლობაზე, მაგრამ საჭიროებენ სხვა სახის ინტერვენციებს - თვეში 16 სეანსს.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 1

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

1) დანართი 11 -პროგრამის მიზანია სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული ბავშვების მატერიალური მხარდაჭერა, ოჯახური გარემოს შენარჩუნებისათვის.    შედეგი- ბავშვების ოჯახურ გარემოში შენარჩუნება.                             2) დანართი 23 - პროგრამის მიზანია ბავშვთა შეზღუდული შესაძლებლობის, განვითარების დარღვევის ან ასეთი რისკის მქონე ბავშვების განვითარების სტიმულირება, ფიზიკური და ინტელექტუალური ფუნქციური პოტენციალის ამაღლება, ზოგადი ჯანმრთელობის, ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისა და ინკლუზიური განვითარების პროცესის მხარდაჭერა, სკოლამდელი და ზოგადსაგანმანათლობლო პროგრამებში ინტეგრაციის და სოციალიზაციის ხელშეწყობა.        შედეგი- ბავშვთა შეზღუდული შესაძლებლობის, განვითარების დარღვევის ან ასეთი რისკის მქონე ბავშვების განვითარება. ამაღლებული ფიზიკური და ინტელექტუალური პოტენციალი. სკოლამდელი და ზოგადსაგანმანათლობლო პროგრამებში ჩართვა. გაუმჯობესებული ცხოვრების ხარისხი და სოციალური ინტეგრაცია.                  

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სტუდენტების მატერიალური  დახმარების პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 15

101.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 25 წლამდე აკრედიტირებული უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტების დაფინანსებას, რომლებიც:
ა) სწავლობენ საბაკალავრო ან სამაგისტრო საგანმანათლებლო საფეხურზე, არიან დედ-მამით ობოლი,  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, მრავალშვილიანი (4 და მეტი შვილი) ან/და  სოციალურად დაუცველი (100 000 ქულის ჩათვლით) ოჯახებიდან, სასწავლო პროცესში თვეში -100 ლარის ოდენობით (ბიუჯეტი- 64500 ლარი); ბ) სწავლობენ საბაკალავრო ან სამაგისტრო საგანმანათლებლო საფეხურზე და აქვთ მაღალი აკადემიური მოსწრება (მთლიანი სარეიტინგო 90 ქულიდან 100 ქულის ჩათვლით) სემესტრული დაფინანსება - 500 ლარის ფარგლებში, შშმპ შემთხვევაში - 700 ლარის ფარგლებში (ბიუჯეტი 35 000 ლარი, სულ -70 სემესტრული განცხადება). გ) სწავლობენ სოციალური მუშაობის ან ოკუპაციური თერაპიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო საფეხურზე და აქვთ მაღალი აკადემიური მოსწრება (წინა სემესტრის 90 ქულიდან 100 ქულის ჩათვლით)-სწავლის სემესტრული თანხის სრულ დაფინანსებას 1125 (ათას ასოცდახუთი) ლარის ოდენობით; პროგრამა ითვალისწინებს წლის მანძილზე პირველი 12 (თორმეტი) განცხადების თანხის დაფარვას (ბიუჯეტი -13500 ლარი)

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 1

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია წარჩინებული, დედ-მამით ობოლი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, მრავალშვილიანი და სოციალურად დაუცველი სტუდენტების უმაღლესი განათლების მიღების ხელშეწყობა და მოტივაციის ამაღლება.    შედეგი - დედ-მამით ობოლი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, მრავალშვილიანი და სოციალურად დაუცველი სტუდენტების უმაღლესი განათლების მიღების ხელშეწყობა. წარჩინებული სტუდენტების მოტივაცია.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 16

418.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  სოციალურად დაუცველი პირების და „ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციარების, რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-სს,  წელიწადში ერთხელ (ოჯახის მდგომარეობის გათვალისწინებით
შესაძლებელია ორჯერ) საოპერაციო, სამკურნალო და სხვა სამედიცინო
მომსახურეობის დაფინანსებას (გარდა სტომატოლოგიური მომსახურებისა, ესთეტიკური ქირურგიისა, კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობისა, ლაზერული კორექციისა და არჩეული ექიმის ჰონორარისა (დავალიანების არსებობის შემთხვევაშიც) და მოქალაქის მიერ საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით მომსახურებაზე უარის თქმის შემთხვევისა,  თუ:
ა) მომსახურება არ ფინანსდება კერძო დაზღვევით ან/და საყოველთაო ჯანდაცვის და სხვა სახელმწიფო პროგრამით დახმარება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განისაზღვრება:
ა.ა. ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 100%-ით (1000 დან -70 000 ქულის ჩათვლით);
ა.ბ. ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 80%-ით (70 001 დან -150 000 ქულის ჩათვლით).
ბ) მომსახურება ნაწილობრივ ფინანსდება კერძო დაზღვევით ან/და საყოველთაო ჯანდაცვის ან/და სხვა სახელმწიფო პროგრამით, თანადაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განისაზღვრება:
ბ.ა. ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 100%-ით (1000 დან -70 000 ქულის ჩათვლით);
ბ.ბ. ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით (70 001 დან -150 000 ქულის ჩათვლით).
მომსახურება ფინანსდება:
ა) არაუმეტეს 2500 (ორი ათას ხუთასი) ლარისა;
ბ) მედიკამენტების შეძენის შემთხვევაში არაუმეტეს 600 (ექვსასი) ლარისა და შშმ პირის შემთხვევაში არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა; გ) რეაბილიტაციის შემთხვევაში არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის შემთხვევაში არაუმეტეს 1500 (ათას ხუთასი) ლარისა;
დ) თვალის ინექციის შემთხვევაში არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 1, SDG 3

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია სამედიცინო  მომსახურების მიღების  ხელშეწყობით მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.   შედეგი- მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირთა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 17

350.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს წელიწადში ერთხელ (ოჯახის მდგომარეობის გათვალისწინებით შესაძლებელია ორჯერ) გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ონკოლოგიურ დაავადების მქონე პირთა (სამედიცინო კლასიფიკატორის  კოდი - C, D00-დან D09-ის ჩათვლით), დაფინანსებას:
ა) ონკოლოგიური დიაგნოსტიკის დაფინანსებას არაუმეტეს 2000 (ორი ათასი) ლარისა;
ბ) საოპერაციო, სამკურნალო და სხვა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებას არაუმეტეს 4000 (ოთხი ათასი) ლარისა (კერძო დაზღვევის ან/და საყოველთაო ჯანდაცვის ან/და სხვა სახელმწიფო პროგრამის გათვალისწინებით):
ბ.ა.    ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი ღირებულების 80%-ით;
ბ.ბ. სოციალურად დაუცველი (150 000 ქულის ჩათვლით) ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი ღირებულების 100%-ით.
გ)    მედიკამენტების დაფინანსებას (კერძო დაზღვევის ან/და საყოველთაო ჯანდაცვის ან/და სხვა სახელმწიფო პროგრამის გათვალისწინებით):
გ.ა.    გადასახდელი ღირებულების 80%-ით;
გ.ბ. სოციალურად დაუცველი (150 000 ქულის ჩათვლით) ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი ღირებულების 100%-ით.
გ.გ. დაფინანსება არ აღემატება ონკოლოგიური მედიკამენტების შემთხვევაში 4000 (ოთხი ათასი) ლარს და არაონკოლოგიური მედიკამენტების შემთხვევაში  800 (რვაასი) ლარს.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 1, SDG 3

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია სამედიცინო  მომსახურების მიღების  ხელშეწყობით ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირთა  ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება.      შედეგი- ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირთა  სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება/შენარჩუნება.

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვის პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 18

90.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 პროგრამა ითვალისწინებს წელიწადში ერთხელ მატერიალური დახმარების გაწევას გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  მრავალშვილიან ოჯახებზე. პროგრამით მოსარგებლეები არიან: ა) სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთაც  ჰყავთ 4 ან მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი და ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120000-სს; ბ) „ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციარები,  რომელთაც ჰყავთ 3 ან მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი. მატერიალური დახმარება თითოეულ არასრულწლოვან ბავშვზე გაიცემა 100 (ასი) ლარის ოდენობით.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 1

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება.   შედეგი- მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური უზრუნველყოფა.

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

უფროსი ასაკის პირთა სოციალური დაცვის პროგრამები

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 19

73.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ახორციელებს 2 ქვეპროგრამას: 1) დანართი 16 -„სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერების დახმარების პროგრამა“. ბიუჯეტი-15 000 ლარი. იგი  ითვალისწინებს წელიწადში ერთხელ მატერიალურ დახმარებას სოციალურად დაუცველ მარტოხელა პენსიონერებზე: ა) 1000-დან 65 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის შემთხვევაში - 300 (სამასი) ლარის ოდენობით; ბ) 65 001-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის შემთხვევაში - 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. 2) დანართი 24 - ბიუჯეტი-75000 ლარი. „უფროსი თაობის სოციალიზაციის ხელშეწყობის  პროგრამის“  მოსარგებლეები -გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მცხოვრები სოციალიზაციის ხელშეწყობის საჭიროების მქონე უფროსი თაობის (60+) ადამიანები (არაუმეტეს 30 პირისა). პროგრამის ამოცანაა 1. უფროსი თაობის ადამიანების ბაზისური საჭიროებების დაკმაყოფილებისათვის მომსახურების ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა (ჯანმრთელობა, საცხოვრისი, ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, ჰიგიენა). 2. უფროსი თაობის ადამიანების ფსიქოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. 3. უფროსი თაობის ადამიანების სოციალური ინტეგრაცია. 4. უფროსი თაობის ადამიანების სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში ჩართვის ხელშეწყობა.  პროგრამაში ჩართვისათვის აუცილებელია მოსარგებლე (60 წლის და მეტი ასაკის) აკმაყოფილებდეს ჩამოთვლილთაგან სულ მცირე ერთ კრიტერიუმს: • აქვს სოციალიზაციის აქტივობებში ჩართვის დაბალი ხელმისაწვდომობა • აქვს სოციალურად დაუცველის სტატუსი (150 000 ქულამდე) • ცხოვრობს მარტო. მომსახურების მიმწოდებელი გახდება იურიდიული პირი, რომელიც დააკმაყოფილებს პროგრამით გათვალისწინებულ კრიტერიუმებს.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 1

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

1) დანართი 16 -პროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერების მატერიალური დახმარება.     შედეგი- სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერების მატერიალური  უზრუნველყოფა.             2)  დანართი 24 -პროგრამის მიზანია- უფროსი თაობის  ადამიანების სოციალური უფლებების რეალიზების ხელშეწყობა. შედეგი- 1. გაზრდილია ხელმისაწვდომობა ბაზისური საჭიროებების დაკმაყოფილებისკენ მიმართულ ცენტრალურ და ადგილობრივ პროგრამებზე.
2. პროგრამით მოსარგებლეებში გაუმჯობესებულია ფსიქო-ემოციური მდგომარეობა.
3. გაზრდილია საზოგადოების და თავად უფროსი თაობის ადამიანების მიერ საკუთარი როლისა და მნიშვნელოვნების განცდა, აქვთ საკუთარი უფლებების დაცვისთვის საჭირო ცოდნა და უნარები (ძალადობა, სოციალიზაცია, ქონების და პენსიის განკარგვა, მონაწილეობა/ჩართულობა და ა.შ.). 
4. უფროსი თაობის ადამიანები ჩართულები არიან მათთვის საინტერესო სასწავლო, სოციალურ-კულტურულ და შემოსავლის მომტან აქტივობებში.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სოციალურად დაუცველ იძულებით გადაადგილებულ პირთა/დევნილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 20

37.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 პროგრამა ითვალისწინებს წელიწადში ერთხელ სოციალურად დაუცველ იძულებით გადაადგილებულ პირთა/დევნილთა ოჯახების მატერიალურ დახმარებას:
ა) 1 000 ქულიდან 65 000 ქულის ჩათვლით - 300 (სამასი) ლარის ოდენობით;
ბ) 65 001 ქულიდან 100 000 ქულის ჩათვლით -  250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 1

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანი სოციალურად დაუცველ იძულებით გადაადგილებულ პირთა/დევნილთა ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა.   შედეგი- ოჯახების მატერიალური უზრუნველყოფა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 21

48.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს წელიწადში ერთხელ მარტოხელა მშობლების მატერიალურ დახმარების გაცემას:
ა)  სოციალურად დაუცველ მარტოხელა მშობელზე, რომლის სარეიტინგო ქულაა 1000-დან 120 000 ქულის ჩათვლით - 300 (სამასი) ლარის ოდენობით;
ბ) მარტოხელა მშობელზე, რომელიც არ იმყოფება სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში - 150 (ას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 1

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მარტოხელა მშობლების მატერიალური მხარდაჭერა.  შედეგი- მარტოხელა მშობლების მატერიალური უზრუნველყოფა.

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სოციალურად დაუცველ ჩვილ ბავშვთა კვების  პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 22

11.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

  პროგრამა ითვალისწინებს  გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ჩვილი ბავშვებისათვის(ერთ წლამდე), რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 000-სს, ასევე „ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციარების  ბავშვთა კვებით უზრუნველყოფისათვის დახმარებას თვეში 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ფარგლებში.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 1

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველ ჩვილ ბავშვთა კვებით უზრუნველყოფისათვის მატერიალური დახმარება.   შედეგი-სოციალურად დაუცველ ჩვილ ბავშვთა კვებით უზრუნველყოფა.

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით გათბობის უზრუნველყოფის პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 23

35.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის, ასევე „ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციარების  ზამთრის დადგომასთან დაკავშირებით (იანვარი, თებერვალი, ნოემბერი, დეკემბერი) გათბობის უზრუნველსაყოფად ფინანსურ დახმარებას, თვეში 50 ლარის ოდენობით. პროგრამით მოსარგებლეები არიან: ა) სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 5 000 -სს; ბ) დედ-მამით ობოლი (18 წლამდე)  ბავშვების ოჯახები; გ) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის (დაუნის სინდრომი, ცერებრალური დამბლა, ეტლს მიჯაჭვული, მხედველობა შეზღუდული) (18 წლამდე) ასაკის ბავშვების ოჯახები; დ) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ვეტერანები (კოდი-311, 312, 313); ე) სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახებში რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახები; ვ)„ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციარები. ზ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები (მხედველობადაქვეითებული - მკვეთრად გამოხატული);თ) სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერები (100 000 ქულის ჩათვლით).
  

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 1

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ზამთრის პერიოდში  პროგრამით მოსარგებლეთა გათბობისათვის  მატერიალური დახმარება.  შედეგი- პროგრამით მოსარგებლე ოჯახების ზამთრის სეზონზე გათბობით უზრუნველყოფა.

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების  პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 24

1059.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის, ასევე „ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციარების  სოციალური დახმარების გაცემას ერთჯერადად სარეიტინგო ქულის მიხედვით:
ა) 1 000 ქულიდან 65 000 ქულის ჩათვლით - 300 (სამასი) ლარის ოდენობით;
ბ) 65 001 ქულიდან 100 000 ქულის ჩათვლით -  250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 1

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა.    შედეგი- სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 26

105.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის მთავარი ამოცანაა იმ ბავშვებისა და მათი ოჯახების მხარდაჭერა, რომლებიც ცხოვრობენ მძიმე სოციალურ გარემოსა და პირობებში, აქვთ ან ემუქრებათ ძალადობის, ქუჩაში დარჩენის/მუშაობის, ადრეული ქორწინების, კანონთან კონფლიქტში, ბულინგის, ოჯახში უგულვებელყოფის, ჯანმრთელობის დაზიანების, განათლების მიღმა დარჩენის, მავნე ზეგავლენისა და სხვა სახის საფრთხე. პროგრამით მოსარგებლეები არიან არასრულწლოვანთა ოჯახები.  პროგრამის ღონისძიებებია: 1) მატერიალური დახმარება (ბიუჯეტი-50 000 ლარი); 2) ფსიქოლოგისა და პოზიტიური მშობლობის  სერვისის მიწოდება. შეხვედრების რაოდენობა განისაზღვრება საჭიროებიდან გამომდინარე, თითოეულ ბენეფიციარზე  არაუმეტეს 10 შეხვედრისა. თითოეულ ბენეფიციარზე  დაფინანსება არ უნდა აღემატებოდეს 1200 ლარს.  (ბიუჯეტი-6 000 ლარი) 3)  ავეჯისა (ბიუჯეტი-11 000 ლარი)და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შეძენა (ბიუჯეტი-5 000 ლარი); 4)  ცნობიერების ასამაღლებელი ღონისძიებები  (ბიუჯეტი-3 000 ლარი). ღონისძიებები ითვალისწინებს შესყიდვებს პროგრამით  და ხელშეკრულებით გაწერილი პირობებით.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 1

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: 1. სოციალურ მუშაობაზე დაყრდნობით  გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ბავშვებისა და მათი ოჯახების უფლებების დაცვა /მხარდაჭერა.
2. ბავშვების ზიანის რისკების აღმოფხვრა ან აცილება,  რომლებიც საფრთხეს უქმნიან ან შეიძლება შეუქმნან მათ სრულფასოვან განვითარებას და კეთილდღეობას.
3. პრევენციული ღონისძიებების გატარება.
4. მატერიალური და არამატერიალური დახმარების გზით ოჯახების გაძლიერება.
შედეგი: 1. ჩატარებულია სოციალური მუშაობა ყველა შემთხვევაზე.
2. ინტერდისციპლინური შეფასებით იდენტიფიცირებულია ზიანის რისკები და განსაზღვრულია საჭიროებები.
3. მაღალი რისკების შემთხვევებში განხორციელებულია დროული რეფერირება.
4. განხორციელებულია პრევენციული ღონისძიებები.
5. დაკმაყოფილებულია მხარდაჭერის გეგმით გათვალისწინებული  მოსარგებლეთა საჭიროებები.
6. გაუმჯობესებულია ბიო-ფსიქო-სოციალური მდგომარეობა მოსარგებლეებში.
7. ფსიქოლოგის და პოზიტიური მშობლობის  სერვისით მოსარგებლეებში მიღებულია სასურველი შედეგი.
8. მოსარგებლეებზე მიწოდებულია ავეჯი და აუცილებელი საოჯახო ტექნიკა.
9. გაზრდილია ცნობიერება მოსახლეობაში ბავშვის უფლებებისა და მხარდაჭერის ღონისძიებების შესახებ.

ი) დანართის მეთვრამეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 18  ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიხედვით განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

ორგ. კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

54450.7

7999.7

46451.0

72388.0

15643.2

56744.8

78230.2

18919.1

59311.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

220.0

0.0

220.0

236.0

0.0

236.0

236.0

0.0

236.0

 

ხარჯები

36908.2

1237.0

35671.3

43395.7

976.1

42419.6

47840.5

1080.3

46760.3

 

შრომის ანაზღაურება

6368.9

0.0

6368.9

7395.0

0.0

7395.0

8134.5

0.0

8134.5

 

საქონელი და მომსახურება

7147.1

958.6

6188.5

8056.7

668.2

7388.5

8404.4

719.4

7685.0

 

პროცენტი

1212.2

0.0

1212.2

14.0

0.0

14.0

9.1

0.0

9.1

 

სუბსიდიები

17240.1

277.9

16962.2

20970.1

307.9

20662.2

25651.0

340.9

25310.1

 

გრანტები

736.7

0.0

736.7

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3687.7

0.5

3687.2

4523.3

0.0

4523.3

4803.0

20.0

4783.0

 

სხვა ხარჯები

515.6

0.0

515.6

2381.6

0.0

2381.6

783.6

0.0

783.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17222.2

6762.8

10459.4

28934.0

14667.1

14266.9

30326.9

17838.8

12488.1

 

ვალდებულებების კლება

320.3

0.0

320.3

58.3

0.0

58.3

62.8

0.0

62.8

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

12036.5

28.5

12007.9

12477.3

0.0

12477.3

13467.9

0.0

13467.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

220.0

0.0

220.0

236.0

0.0

236.0

236.0

0.0

236.0

 

ხარჯები

11409.9

28.5

11381.4

12369.0

0.0

12369.0

13305.1

0.0

13305.1

 

შრომის ანაზღაურება

6368.9

0.0

6368.9

7395.0

0.0

7395.0

8134.5

0.0

8134.5

 

საქონელი და მომსახურება

3293.8

28.5

3265.3

4032.8

0.0

4032.8

4349.9

0.0

4349.9

 

პროცენტი

1212.2

0.0

1212.2

14.0

0.0

14.0

9.1

0.0

9.1

 

გრანტები

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

107.2

0.0

107.2

185.0

0.0

185.0

203.5

0.0

203.5

 

სხვა ხარჯები

372.8

0.0

372.8

687.2

0.0

687.2

553.1

0.0

553.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

306.3

0.0

306.3

50.0

0.0

50.0

100.0

0.0

100.0

 

ვალდებულებების კლება

320.3

0.0

320.3

58.3

0.0

58.3

62.8

0.0

62.8

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

10250.3

28.5

10221.7

11865.0

0.0

11865.0

13016.0

0.0

13016.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

220.0

0.0

220.0

236.0

0.0

236.0

236.0

0.0

236.0

 

ხარჯები

9944.0

28.5

9915.5

11815.0

0.0

11815.0

12916.0

0.0

12916.0

 

შრომის ანაზღაურება

6368.9

0.0

6368.9

7395.0

0.0

7395.0

8134.5

0.0

8134.5

 

საქონელი და მომსახურება

3293.2

28.5

3264.6

4020.0

0.0

4020.0

4343.0

0.0

4343.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

107.2

0.0

107.2

185.0

0.0

185.0

203.5

0.0

203.5

 

სხვა ხარჯები

174.8

0.0

174.8

215.0

0.0

215.0

235.0

0.0

235.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

306.3

0.0

306.3

50.0

0.0

50.0

100.0

0.0

100.0

01 01 01

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

2053.0

0.0

2053.0

2475.0

0.0

2475.0

2638.5

0.0

2638.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20.0

0.0

20.0

24.0

0.0

24.0

24.0

0.0

24.0

 

ხარჯები

2053.0

0.0

2053.0

2475.0

0.0

2475.0

2638.5

0.0

2638.5

 

შრომის ანაზღაურება

1250.4

0.0

1250.4

1420.0

0.0

1420.0

1562.0

0.0

1562.0

 

საქონელი და მომსახურება

616.8

0.0

616.8

825.0

0.0

825.0

825.0

0.0

825.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36.4

0.0

36.4

65.0

0.0

65.0

71.5

0.0

71.5

 

სხვა ხარჯები

149.4

0.0

149.4

165.0

0.0

165.0

180.0

0.0

180.0

01 01 02

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია

7899.5

0.0

7899.5

9315.0

0.0

9315.0

10292.5

0.0

10292.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

191.0

0.0

191.0

212.0

0.0

212.0

212.0

0.0

212.0

 

ხარჯები

7593.2

0.0

7593.2

9265.0

0.0

9265.0

10192.5

0.0

10192.5

 

შრომის ანაზღაურება

4926.1

0.0

4926.1

5975.0

0.0

5975.0

6572.5

0.0

6572.5

 

საქონელი და მომსახურება

2570.9

0.0

2570.9

3120.0

0.0

3120.0

3433.0

0.0

3433.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

70.8

0.0

70.8

120.0

0.0

120.0

132.0

0.0

132.0

 

სხვა ხარჯები

25.4

0.0

25.4

50.0

0.0

50.0

55.0

0.0

55.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

306.3

0.0

306.3

50.0

0.0

50.0

100.0

0.0

100.0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

253.7

28.5

225.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

0.0

9.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

253.7

28.5

225.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

192.3

0.0

192.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

61.4

28.5

32.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 04

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა

44.1

0.0

44.1

75.0

0.0

75.0

85.0

0.0

85.0

 

ხარჯები

44.1

0.0

44.1

75.0

0.0

75.0

85.0

0.0

85.0

 

საქონელი და მომსახურება

44.1

0.0

44.1

75.0

0.0

75.0

85.0

0.0

85.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

1786.2

0.0

1786.2

612.3

0.0

612.3

451.9

0.0

451.9

 

ხარჯები

1465.9

0.0

1465.9

554.0

0.0

554.0

389.1

0.0

389.1

 

საქონელი და მომსახურება

0.7

0.0

0.7

12.8

0.0

12.8

6.9

0.0

6.9

 

პროცენტი

1212.2

0.0

1212.2

14.0

0.0

14.0

9.1

0.0

9.1

 

გრანტები

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 

სხვა ხარჯები

198.0

0.0

198.0

472.2

0.0

472.2

318.1

0.0

318.1

 

ვალდებულებების კლება

320.3

0.0

320.3

58.3

0.0

58.3

62.8

0.0

62.8

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

140.2

0.0

140.2

350.0

0.0

350.0

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

140.2

0.0

140.2

350.0

0.0

350.0

200.0

0.0

200.0

 

სხვა ხარჯები

140.2

0.0

140.2

350.0

0.0

350.0

200.0

0.0

200.0

01 02 02

მგფ-სა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

1532.6

0.0

1532.6

72.3

0.0

72.3

71.9

0.0

71.9

 

ხარჯები

1212.2

0.0

1212.2

14.0

0.0

14.0

9.1

0.0

9.1

 

პროცენტი

1212.2

0.0

1212.2

14.0

0.0

14.0

9.1

0.0

9.1

 

ვალდებულებების კლება

320.3

0.0

320.3

58.3

0.0

58.3

62.8

0.0

62.8

01 02 03

სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები

50.9

0.0

50.9

112.0

0.0

112.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

50.9

0.0

50.9

112.0

0.0

112.0

100.0

0.0

100.0

 

სხვა ხარჯები

50.9

0.0

50.9

112.0

0.0

112.0

100.0

0.0

100.0

01 02 04

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 

ხარჯები

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 

გრანტები

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

01 02 05

სოციალური თანასწორობის ხელშეწყობა

7.6

0.0

7.6

23.0

0.0

23.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

7.6

0.0

7.6

23.0

0.0

23.0

25.0

0.0

25.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.7

0.0

0.7

12.8

0.0

12.8

6.9

0.0

6.9

 

სხვა ხარჯები

6.9

0.0

6.9

10.2

0.0

10.2

18.1

0.0

18.1

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

17706.0

6304.5

11401.5

26409.5

13277.1

13132.4

28888.9

16741.8

12147.2

 

ხარჯები

4364.7

0.0

4364.7

5829.3

0.0

5829.3

4691.9

0.0

4691.9

 

საქონელი და მომსახურება

2390.5

0.0

2390.5

2775.0

0.0

2775.0

2760.0

0.0

2760.0

 

სუბსიდიები

1276.5

0.0

1276.5

1551.5

0.0

1551.5

1906.9

0.0

1906.9

 

გრანტები

681.7

0.0

681.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

16.1

0.0

16.1

1502.8

0.0

1502.8

25.0

0.0

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13341.3

6304.5

7036.9

20580.2

13277.1

7303.1

24197.0

16741.8

7455.3

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

9003.7

5567.4

3436.3

13556.9

11252.5

2304.4

17615.8

14910.8

2705.0

 

ხარჯები

50.9

0.0

50.9

72.0

0.0

72.0

85.0

0.0

85.0

 

საქონელი და მომსახურება

50.9

0.0

50.9

72.0

0.0

72.0

85.0

0.0

85.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8952.8

5567.4

3385.4

13484.9

11252.5

2232.4

17530.8

14910.8

2620.0

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

8930.4

5567.4

3363.0

13477.7

11252.5

2225.2

17530.8

14910.8

2620.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8930.4

5567.4

3363.0

13477.7

11252.5

2225.2

17530.8

14910.8

2620.0

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

3.8

0.0

3.8

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

3.8

0.0

3.8

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

საქონელი და მომსახურება

3.8

0.0

3.8

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

69.5

0.0

69.5

59.2

0.0

59.2

65.0

0.0

65.0

 

ხარჯები

47.1

0.0

47.1

52.0

0.0

52.0

65.0

0.0

65.0

 

საქონელი და მომსახურება

47.1

0.0

47.1

52.0

0.0

52.0

65.0

0.0

65.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.4

0.0

22.4

7.2

0.0

7.2

0.0

0.0

0.0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

2138.7

0.0

2138.7

1933.1

0.0

1933.1

3991.8

0.0

3991.8

 

ხარჯები

2077.0

0.0

2077.0

1535.8

0.0

1535.8

1803.0

0.0

1803.0

 

საქონელი და მომსახურება

390.8

0.0

390.8

362.0

0.0

362.0

400.0

0.0

400.0

 

სუბსიდიები

1004.5

0.0

1004.5

1173.8

0.0

1173.8

1403.0

0.0

1403.0

 

გრანტები

681.7

0.0

681.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61.7

0.0

61.7

397.3

0.0

397.3

2188.8

0.0

2188.8

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

681.7

0.0

681.7

241.8

0.0

241.8

2056.9

0.0

2056.9

 

ხარჯები

681.7

0.0

681.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

681.7

0.0

681.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

241.8

0.0

241.8

2056.9

0.0

2056.9

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

390.8

0.0

390.8

362.0

0.0

362.0

400.0

0.0

400.0

 

ხარჯები

390.8

0.0

390.8

362.0

0.0

362.0

400.0

0.0

400.0

 

საქონელი და მომსახურება

390.8

0.0

390.8

362.0

0.0

362.0

400.0

0.0

400.0

02 02 03

საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

70.1

0.0

70.1

41.9

0.0

41.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

70.1

0.0

70.1

41.9

0.0

41.9

02 02 05

სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

844.5

0.0

844.5

966.4

0.0

966.4

1144.8

0.0

1144.8

 

ხარჯები

782.9

0.0

782.9

881.0

0.0

881.0

1054.8

0.0

1054.8

 

სუბსიდიები

782.9

0.0

782.9

881.0

0.0

881.0

1054.8

0.0

1054.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61.7

0.0

61.7

85.4

0.0

85.4

90.0

0.0

90.0

02 02 06

საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-პატრონობა

221.7

0.0

221.7

292.7

0.0

292.7

348.3

0.0

348.3

 

ხარჯები

221.7

0.0

221.7

292.7

0.0

292.7

348.3

0.0

348.3

 

სუბსიდიები

221.7

0.0

221.7

292.7

0.0

292.7

348.3

0.0

348.3

02 03

გარე განათება

3630.3

0.0

3630.3

3029.2

362.8

2666.4

2239.7

0.0

2239.7

 

ხარჯები

1895.3

0.0

1895.3

2200.0

0.0

2200.0

2200.0

0.0

2200.0

 

საქონელი და მომსახურება

1895.3

0.0

1895.3

2200.0

0.0

2200.0

2200.0

0.0

2200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1735.0

0.0

1735.0

829.2

362.8

466.4

39.7

0.0

39.7

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

1895.3

0.0

1895.3

2200.0

0.0

2200.0

2200.0

0.0

2200.0

 

ხარჯები

1895.3

0.0

1895.3

2200.0

0.0

2200.0

2200.0

0.0

2200.0

 

საქონელი და მომსახურება

1895.3

0.0

1895.3

2200.0

0.0

2200.0

2200.0

0.0

2200.0

02 03 02

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

1735.0

0.0

1735.0

829.2

362.8

466.4

39.7

0.0

39.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1735.0

0.0

1735.0

829.2

362.8

466.4

39.7

0.0

39.7

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

632.1

88.4

543.7

2779.8

0.0

2779.8

697.7

0.0

697.7

 

ხარჯები

272.0

0.0

272.0

1855.4

0.0

1855.4

503.9

0.0

503.9

 

სუბსიდიები

272.0

0.0

272.0

377.8

0.0

377.8

503.9

0.0

503.9

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1477.7

0.0

1477.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

360.2

88.4

271.8

924.4

0.0

924.4

193.9

0.0

193.9

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

194.7

0.0

194.7

839.4

0.0

839.4

163.5

0.0

163.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

194.7

0.0

194.7

839.4

0.0

839.4

163.5

0.0

163.5

02 04 02

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

160.7

88.4

72.3

507.7

0.0

507.7

20.4

0.0

20.4

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

428.6

0.0

428.6

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

428.6

0.0

428.6

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160.7

88.4

72.3

79.1

0.0

79.1

20.4

0.0

20.4

02 04 03

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების ექსპლოატაცია/რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

1049.1

0.0

1049.1

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1049.1

0.0

1049.1

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1049.1

0.0

1049.1

0.0

0.0

0.0

02 04 04

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოვლა-პატრონობა

276.8

0.0

276.8

383.6

0.0

383.6

513.9

0.0

513.9

 

ხარჯები

272.0

0.0

272.0

377.8

0.0

377.8

503.9

0.0

503.9

 

სუბსიდიები

272.0

0.0

272.0

377.8

0.0

377.8

503.9

0.0

503.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.8

0.0

4.8

5.9

0.0

5.9

10.0

0.0

10.0

02 05

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

0.0

0.0

0.0

28.9

0.0

28.9

28.9

0.0

28.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

28.9

0.0

28.9

28.9

0.0

28.9

02 05 01

სარწყავი არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

0.0

0.0

0.0

28.9

0.0

28.9

28.9

0.0

28.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

28.9

0.0

28.9

28.9

0.0

28.9

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1004.1

0.0

1004.1

899.8

217.9

681.9

88.4

23.1

65.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1004.1

0.0

1004.1

899.8

217.9

681.9

88.4

23.1

65.3

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

1004.1

0.0

1004.1

653.3

33.6

619.7

56.0

13.5

42.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1004.1

0.0

1004.1

653.3

33.6

619.7

56.0

13.5

42.5

02 06 02

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

0.0

246.5

184.3

62.2

32.4

9.6

22.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

246.5

184.3

62.2

32.4

9.6

22.8

02 07

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები

648.5

0.0

648.5

1506.8

0.0

1506.8

1600.0

0.0

1600.0

 

ხარჯები

69.5

0.0

69.5

114.1

0.0

114.1

100.0

0.0

100.0

 

საქონელი და მომსახურება

53.4

0.0

53.4

89.0

0.0

89.0

75.0

0.0

75.0

 

სხვა ხარჯები

16.1

0.0

16.1

25.1

0.0

25.1

25.0

0.0

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

579.0

0.0

579.0

1392.7

0.0

1392.7

1500.0

0.0

1500.0

02 07 01

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯები

225.0

0.0

225.0

439.0

0.0

439.0

480.0

0.0

480.0

 

ხარჯები

18.5

0.0

18.5

44.1

0.0

44.1

30.0

0.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

7.7

0.0

7.7

29.0

0.0

29.0

15.0

0.0

15.0

 

სხვა ხარჯები

10.8

0.0

10.8

15.1

0.0

15.1

15.0

0.0

15.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

206.5

0.0

206.5

394.9

0.0

394.9

450.0

0.0

450.0

02 07 02

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები

352.2

0.0

352.2

1037.8

0.0

1037.8

1040.0

0.0

1040.0

 

ხარჯები

51.0

0.0

51.0

70.0

0.0

70.0

70.0

0.0

70.0

 

საქონელი და მომსახურება

45.7

0.0

45.7

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

 

სხვა ხარჯები

5.3

0.0

5.3

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

301.2

0.0

301.2

967.8

0.0

967.8

970.0

0.0

970.0

02 07 03

ქსელებზე დაერთებასა და მონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯები

71.3

0.0

71.3

30.0

0.0

30.0

80.0

0.0

80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71.3

0.0

71.3

30.0

0.0

30.0

80.0

0.0

80.0

02 08

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

648.7

648.7

0.0

2675.0

1444.0

1231.1

2626.6

1807.8

818.8

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

52.0

0.0

52.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

52.0

0.0

52.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

648.7

648.7

0.0

2623.0

1444.0

1179.1

2626.6

1807.8

818.8

02 08 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

648.7

648.7

0.0

828.4

828.4

0.0

782.9

782.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

648.7

648.7

0.0

828.4

828.4

0.0

782.9

782.9

0.0

02 08 02

მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

1846.6

615.5

1231.1

1843.8

1024.9

818.8

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

52.0

0.0

52.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

52.0

0.0

52.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1794.6

615.5

1179.1

1843.8

1024.9

818.8

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2914.6

120.0

2794.6

6744.5

1050.5

5694.0

5135.1

391.5

4743.6

 

ხარჯები

1744.9

0.0

1744.9

2114.4

0.0

2114.4

2714.3

0.0

2714.3

 

საქონელი და მომსახურება

49.6

0.0

49.6

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

სუბსიდიები

1695.3

0.0

1695.3

2114.4

0.0

2114.4

2664.3

0.0

2664.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1169.6

120.0

1049.6

4630.1

1050.5

3579.6

2420.8

391.5

2029.2

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1617.9

0.0

1617.9

1920.9

0.0

1920.9

2390.0

0.0

2390.0

 

ხარჯები

1613.0

0.0

1613.0

1915.9

0.0

1915.9

2385.0

0.0

2385.0

 

საქონელი და მომსახურება

49.6

0.0

49.6

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

სუბსიდიები

1563.4

0.0

1563.4

1915.9

0.0

1915.9

2335.0

0.0

2335.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.9

0.0

4.9

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

03 01 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1568.3

0.0

1568.3

1920.9

0.0

1920.9

2340.0

0.0

2340.0

 

ხარჯები

1563.4

0.0

1563.4

1915.9

0.0

1915.9

2335.0

0.0

2335.0

 

სუბსიდიები

1563.4

0.0

1563.4

1915.9

0.0

1915.9

2335.0

0.0

2335.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.9

0.0

4.9

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

03 01 02

მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა

49.6

0.0

49.6

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

49.6

0.0

49.6

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

49.6

0.0

49.6

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

821.2

120.0

701.2

4110.4

1050.5

3059.9

2745.1

391.5

2353.6

 

ხარჯები

131.9

0.0

131.9

198.5

0.0

198.5

329.3

0.0

329.3

 

სუბსიდიები

131.9

0.0

131.9

198.5

0.0

198.5

329.3

0.0

329.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

689.3

120.0

569.3

3911.9

1050.5

2861.4

2415.8

391.5

2024.2

03 02 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

687.8

120.0

567.8

3910.2

1050.5

2859.7

2410.8

391.5

2019.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

687.8

120.0

567.8

3910.2

1050.5

2859.7

2410.8

391.5

2019.2

03 02 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების მოვლა-პატრონობა

133.4

0.0

133.4

200.2

0.0

200.2

334.3

0.0

334.3

 

ხარჯები

131.9

0.0

131.9

198.5

0.0

198.5

329.3

0.0

329.3

 

სუბსიდიები

131.9

0.0

131.9

198.5

0.0

198.5

329.3

0.0

329.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

0.0

1.5

1.7

0.0

1.7

5.0

0.0

5.0

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

475.4

0.0

475.4

713.2

0.0

713.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

475.4

0.0

475.4

713.2

0.0

713.2

0.0

0.0

0.0

03 03 01

ნარჩენების შეგროვებისათვის საჭირო მანქანა/დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა

475.4

0.0

475.4

713.2

0.0

713.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

475.4

0.0

475.4

713.2

0.0

713.2

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

11155.7

1181.9

9973.8

12620.3

668.2

11952.1

15168.6

986.4

14182.2

 

ხარჯები

10734.3

930.1

9804.3

12055.2

668.2

11387.0

14535.4

719.4

13816.0

 

საქონელი და მომსახურება

930.1

930.1

0.0

668.2

668.2

0.0

719.4

719.4

0.0

 

სუბსიდიები

9771.9

0.0

9771.9

11354.0

0.0

11354.0

13783.0

0.0

13783.0

 

სხვა ხარჯები

32.4

0.0

32.4

33.0

0.0

33.0

33.0

0.0

33.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

421.4

251.9

169.5

565.1

0.0

565.1

633.2

267.0

366.2

04 01

სკოლამდელი განათლება

9941.4

0.0

9941.4

11432.3

0.0

11432.3

13907.4

0.0

13907.4

 

ხარჯები

9771.9

0.0

9771.9

11354.0

0.0

11354.0

13783.0

0.0

13783.0

 

სუბსიდიები

9771.9

0.0

9771.9

11354.0

0.0

11354.0

13783.0

0.0

13783.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

169.5

0.0

169.5

78.3

0.0

78.3

124.4

0.0

124.4

04 01 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

9941.4

0.0

9941.4

11402.0

0.0

11402.0

13895.0

0.0

13895.0

 

ხარჯები

9771.9

0.0

9771.9

11354.0

0.0

11354.0

13783.0

0.0

13783.0

 

სუბსიდიები

9771.9

0.0

9771.9

11354.0

0.0

11354.0

13783.0

0.0

13783.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

169.5

0.0

169.5

48.0

0.0

48.0

112.0

0.0

112.0

04 01 02

სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

30.3

0.0

30.3

12.4

0.0

12.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

30.3

0.0

30.3

12.4

0.0

12.4

04 02

დაწყებითი ზოგადი განათლება

1214.3

1181.9

32.4

1188.0

668.2

519.8

1261.2

986.4

274.8

 

ხარჯები

962.5

930.1

32.4

701.2

668.2

33.0

752.4

719.4

33.0

 

საქონელი და მომსახურება

930.1

930.1

0.0

668.2

668.2

0.0

719.4

719.4

0.0

 

სხვა ხარჯები

32.4

0.0

32.4

33.0

0.0

33.0

33.0

0.0

33.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

251.9

251.9

0.0

486.8

0.0

486.8

508.8

267.0

241.8

04 02 01

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია

251.9

251.9

0.0

486.8

0.0

486.8

508.8

267.0

241.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

251.9

251.9

0.0

486.8

0.0

486.8

508.8

267.0

241.8

04 02 02

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება

930.1

930.1

0.0

668.2

668.2

0.0

719.4

719.4

0.0

 

ხარჯები

930.1

930.1

0.0

668.2

668.2

0.0

719.4

719.4

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

930.1

930.1

0.0

668.2

668.2

0.0

719.4

719.4

0.0

04 02 03

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეთა ხელშეწყობა

32.4

0.0

32.4

33.0

0.0

33.0

33.0

0.0

33.0

 

ხარჯები

32.4

0.0

32.4

33.0

0.0

33.0

33.0

0.0

33.0

 

სხვა ხარჯები

32.4

0.0

32.4

33.0

0.0

33.0

33.0

0.0

33.0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

6120.5

77.4

6043.1

8528.9

330.6

8198.3

9702.2

438.5

9263.6

 

ხარჯები

4160.0

0.0

4160.0

5637.2

0.0

5637.2

6818.5

0.0

6818.5

 

საქონელი და მომსახურება

482.7

0.0

482.7

577.6

0.0

577.6

522.1

0.0

522.1

 

სუბსიდიები

3601.4

0.0

3601.4

4944.6

0.0

4944.6

6176.4

0.0

6176.4

 

სხვა ხარჯები

75.9

0.0

75.9

115.0

0.0

115.0

120.0

0.0

120.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1960.5

77.4

1883.1

2891.7

330.6

2561.1

2883.7

438.5

2445.1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

3937.3

77.4

3860.0

5453.5

179.8

5273.7

6172.5

287.7

5884.8

 

ხარჯები

2072.0

0.0

2072.0

3157.5

0.0

3157.5

3715.4

0.0

3715.4

 

საქონელი და მომსახურება

46.0

0.0

46.0

105.0

0.0

105.0

118.0

0.0

118.0

 

სუბსიდიები

1950.1

0.0

1950.1

2937.5

0.0

2937.5

3477.4

0.0

3477.4

 

სხვა ხარჯები

75.9

0.0

75.9

115.0

0.0

115.0

120.0

0.0

120.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1865.4

77.4

1788.0

2296.0

179.8

2116.3

2457.1

287.7

2169.4

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

49.9

0.0

49.9

309.5

0.0

309.5

318.0

0.0

318.0

 

ხარჯები

49.9

0.0

49.9

309.5

0.0

309.5

318.0

0.0

318.0

 

საქონელი და მომსახურება

46.0

0.0

46.0

105.0

0.0

105.0

118.0

0.0

118.0

 

სუბსიდიები

3.9

0.0

3.9

204.5

0.0

204.5

200.0

0.0

200.0

05 01 02

სპორტული სკოლების ხელშეწყობა

1986.2

0.0

1986.2

2740.0

0.0

2740.0

3312.4

0.0

3312.4

 

ხარჯები

1946.2

0.0

1946.2

2733.0

0.0

2733.0

3277.4

0.0

3277.4

 

სუბსიდიები

1946.2

0.0

1946.2

2733.0

0.0

2733.0

3277.4

0.0

3277.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.0

0.0

40.0

7.1

0.0

7.1

35.0

0.0

35.0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

1825.4

77.4

1748.0

2289.0

179.8

2109.2

2422.1

287.7

2134.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1825.4

77.4

1748.0

2289.0

179.8

2109.2

2422.1

287.7

2134.4

05 01 04

წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოების ხარჯები

75.9

0.0

75.9

115.0

0.0

115.0

120.0

0.0

120.0

 

ხარჯები

75.9

0.0

75.9

115.0

0.0

115.0

120.0

0.0

120.0

 

სხვა ხარჯები

75.9

0.0

75.9

115.0

0.0

115.0

120.0

0.0

120.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2114.7

0.0

2114.7

2984.4

150.8

2833.6

3399.8

150.8

3248.9

 

ხარჯები

2019.6

0.0

2019.6

2388.7

0.0

2388.7

2973.2

0.0

2973.2

 

საქონელი და მომსახურება

372.8

0.0

372.8

381.6

0.0

381.6

274.2

0.0

274.2

 

სუბსიდიები

1646.8

0.0

1646.8

2007.1

0.0

2007.1

2699.0

0.0

2699.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95.1

0.0

95.1

595.7

150.8

444.9

426.6

150.8

275.7

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

436.0

0.0

436.0

381.4

0.0

381.4

226.0

0.0

226.0

 

ხარჯები

356.4

0.0

356.4

335.4

0.0

335.4

226.0

0.0

226.0

 

საქონელი და მომსახურება

354.9

0.0

354.9

331.6

0.0

331.6

224.2

0.0

224.2

 

სუბსიდიები

1.5

0.0

1.5

3.8

0.0

3.8

1.8

0.0

1.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79.7

0.0

79.7

46.0

0.0

46.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

ტელევიზიის დაფინანსება

17.9

0.0

17.9

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

17.9

0.0

17.9

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

17.9

0.0

17.9

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

05 02 03

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

214.3

0.0

214.3

278.0

0.0

278.0

448.5

0.0

448.5

 

ხარჯები

214.3

0.0

214.3

278.0

0.0

278.0

446.0

0.0

446.0

 

სუბსიდიები

214.3

0.0

214.3

278.0

0.0

278.0

446.0

0.0

446.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

05 02 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

194.5

0.0

194.5

259.3

0.0

259.3

362.1

0.0

362.1

 

ხარჯები

188.0

0.0

188.0

252.8

0.0

252.8

354.1

0.0

354.1

 

სუბსიდიები

188.0

0.0

188.0

252.8

0.0

252.8

354.1

0.0

354.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.5

0.0

6.5

6.5

0.0

6.5

8.0

0.0

8.0

05 02 05

კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა

741.4

0.0

741.4

847.7

0.0

847.7

1060.7

0.0

1060.7

 

ხარჯები

735.0

0.0

735.0

822.3

0.0

822.3

1050.7

0.0

1050.7

 

სუბსიდიები

735.0

0.0

735.0

822.3

0.0

822.3

1050.7

0.0

1050.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.4

0.0

6.4

25.4

0.0

25.4

10.0

0.0

10.0

05 02 06

მუზეუმების ხელშეწყობა

232.0

0.0

232.0

269.1

0.0

269.1

320.0

0.0

320.0

 

ხარჯები

232.0

0.0

232.0

266.1

0.0

266.1

316.5

0.0

316.5

 

სუბსიდიები

232.0

0.0

232.0

266.1

0.0

266.1

316.5

0.0

316.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

3.5

0.0

3.5

05 02 07

მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულებების ხელშეწყობა

128.9

0.0

128.9

188.6

0.0

188.6

295.0

0.0

295.0

 

ხარჯები

127.2

0.0

127.2

186.4

0.0

186.4

295.0

0.0

295.0

 

სუბსიდიები

127.2

0.0

127.2

186.4

0.0

186.4

295.0

0.0

295.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.7

0.0

1.7

2.2

0.0

2.2

0.0

0.0

0.0

05 02 08

მეგობრობის ცენტრის ხელშეწყობა

149.7

0.0

149.7

197.7

0.0

197.7

241.2

0.0

241.2

 

ხარჯები

148.9

0.0

148.9

197.7

0.0

197.7

234.9

0.0

234.9

 

სუბსიდიები

148.9

0.0

148.9

197.7

0.0

197.7

234.9

0.0

234.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

6.3

0.0

6.3

05 02 09

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

0.0

0.0

0.0

512.6

150.8

361.8

396.3

150.8

245.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

512.6

150.8

361.8

396.3

150.8

245.4

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

68.4

0.0

68.4

91.0

0.0

91.0

129.9

0.0

129.9

 

ხარჯები

68.4

0.0

68.4

91.0

0.0

91.0

129.9

0.0

129.9

 

საქონელი და მომსახურება

63.9

0.0

63.9

91.0

0.0

91.0

129.9

0.0

129.9

 

სუბსიდიები

4.5

0.0

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

68.4

0.0

68.4

91.0

0.0

91.0

129.9

0.0

129.9

 

ხარჯები

68.4

0.0

68.4

91.0

0.0

91.0

129.9

0.0

129.9

 

საქონელი და მომსახურება

63.9

0.0

63.9

91.0

0.0

91.0

129.9

0.0

129.9

 

სუბსიდიები

4.5

0.0

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

4517.5

287.4

4230.1

5607.5

316.8

5290.7

5867.6

360.9

5506.7

 

ხარჯები

4494.4

278.4

4216.1

5390.6

307.9

5082.7

5775.4

360.9

5414.5

 

საქონელი და მომსახურება

0.5

0.0

0.5

3.1

0.0

3.1

3.0

0.0

3.0

 

სუბსიდიები

895.0

277.9

617.1

1005.6

307.9

697.7

1120.4

340.9

779.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3580.5

0.5

3580.0

4338.3

0.0

4338.3

4599.5

20.0

4579.5

 

სხვა ხარჯები

18.5

0.0

18.5

43.6

0.0

43.6

52.5

0.0

52.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.1

9.1

14.0

216.9

8.9

208.0

92.2

0.0

92.2

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა 

531.7

286.9

244.8

802.8

316.8

486.0

728.6

340.9

387.7

 

ხარჯები

508.6

277.9

230.8

585.9

307.9

278.0

640.9

340.9

300.0

 

სუბსიდიები

508.6

277.9

230.8

585.9

307.9

278.0

640.9

340.9

300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.1

9.1

14.0

216.9

8.9

208.0

87.7

0.0

87.7

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

517.7

286.9

230.8

594.8

316.8

278.0

640.9

340.9

300.0

 

ხარჯები

508.6

277.9

230.8

585.9

307.9

278.0

640.9

340.9

300.0

 

სუბსიდიები

508.6

277.9

230.8

585.9

307.9

278.0

640.9

340.9

300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.1

9.1

0.0

8.9

8.9

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 02

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

14.0

0.0

14.0

208.0

0.0

208.0

87.7

0.0

87.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.0

0.0

14.0

208.0

0.0

208.0

87.7

0.0

87.7

06 02

სოციალური პროგრამები

3985.8

0.5

3985.3

4804.7

0.0

4804.7

5139.0

20.0

5119.0

 

ხარჯები

3985.8

0.5

3985.3

4804.7

0.0

4804.7

5134.5

20.0

5114.5

 

საქონელი და მომსახურება

0.5

0.0

0.5

3.1

0.0

3.1

3.0

0.0

3.0

 

სუბსიდიები

386.4

0.0

386.4

419.7

0.0

419.7

479.5

0.0

479.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3580.5

0.5

3580.0

4338.3

0.0

4338.3

4599.5

20.0

4579.5

 

სხვა ხარჯები

18.5

0.0

18.5

43.6

0.0

43.6

52.5

0.0

52.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.5

0.0

4.5

06 02 01

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა

1059.7

0.0

1059.7

1187.5

0.0

1187.5

1295.0

0.0

1295.0

 

ხარჯები

1059.7

0.0

1059.7

1187.5

0.0

1187.5

1295.0

0.0

1295.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1059.7

0.0

1059.7

1187.5

0.0

1187.5

1295.0

0.0

1295.0

06 02 02

ჯანმრთელობისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი

56.0

0.0

56.0

56.0

0.0

56.0

56.0

0.0

56.0

 

ხარჯები

56.0

0.0

56.0

56.0

0.0

56.0

56.0

0.0

56.0

 

სუბსიდიები

56.0

0.0

56.0

56.0

0.0

56.0

56.0

0.0

56.0

06 02 03

სადღესასწაულო საჩუქრების პროგრამა

74.6

0.0

74.6

101.0

0.0

101.0

111.0

0.0

111.0

 

ხარჯები

74.6

0.0

74.6

101.0

0.0

101.0

111.0

0.0

111.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

74.6

0.0

74.6

88.6

0.0

88.6

111.0

0.0

111.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

12.4

0.0

12.4

0.0

0.0

0.0

06 02 04

თერაპიული ცენტრის ხელშეწყობა

330.4

0.0

330.4

363.7

0.0

363.7

428.0

0.0

428.0

 

ხარჯები

330.4

0.0

330.4

363.7

0.0

363.7

423.5

0.0

423.5

 

სუბსიდიები

330.4

0.0

330.4

363.7

0.0

363.7

423.5

0.0

423.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.5

0.0

4.5

06 02 05

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

320.5

0.0

320.5

390.0

0.0

390.0

365.0

0.0

365.0

 

ხარჯები

320.5

0.0

320.5

390.0

0.0

390.0

365.0

0.0

365.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

320.5

0.0

320.5

390.0

0.0

390.0

365.0

0.0

365.0

06 02 06

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

1.6

0.5

1.1

2.0

0.0

2.0

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

1.6

0.5

1.1

2.0

0.0

2.0

3.0

0.0

3.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.6

0.5

1.1

2.0

0.0

2.0

3.0

0.0

3.0

06 02 07

დიალიზზე დამოკიდებულ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა

130.4

0.0

130.4

157.0

0.0

157.0

169.0

0.0

169.0

 

ხარჯები

130.4

0.0

130.4

157.0

0.0

157.0

169.0

0.0

169.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

130.4

0.0

130.4

157.0

0.0

157.0

169.0

0.0

169.0

06 02 09

დედ-მამით ობოლი ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამა

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

06 02 10

უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა დახმარების პროგრამა

56.6

0.0

56.6

72.0

0.0

72.0

77.0

0.0

77.0

 

ხარჯები

56.6

0.0

56.6

72.0

0.0

72.0

77.0

0.0

77.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

56.6

0.0

56.6

72.0

0.0

72.0

77.0

0.0

77.0

06 02 11

ვეტერანთა და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა

20.6

0.0

20.6

16.0

0.0

16.0

24.0

0.0

24.0

 

ხარჯები

20.6

0.0

20.6

16.0

0.0

16.0

24.0

0.0

24.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20.6

0.0

20.6

16.0

0.0

16.0

24.0

0.0

24.0

06 02 12

უხუცეს პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა

4.8

0.0

4.8

5.0

0.0

5.0

4.4

0.0

4.4

 

ხარჯები

4.8

0.0

4.8

5.0

0.0

5.0

4.4

0.0

4.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.8

0.0

4.8

5.0

0.0

5.0

4.4

0.0

4.4

06 02 13

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური  დაცვის პროგრამა

79.8

0.0

79.8

87.0

0.0

87.0

87.0

0.0

87.0

 

ხარჯები

79.8

0.0

79.8

87.0

0.0

87.0

87.0

0.0

87.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

79.8

0.0

79.8

87.0

0.0

87.0

87.0

0.0

87.0

06 02 14

ბავშვთა პროგრამები

6.0

0.0

6.0

158.5

0.0

158.5

185.6

0.0

185.6

 

ხარჯები

6.0

0.0

6.0

158.5

0.0

158.5

185.6

0.0

185.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.0

0.0

6.0

158.5

0.0

158.5

185.6

0.0

185.6

06 02 15

სტუდენტების მატერიალური დახმარების პროგრამა

76.9

0.0

76.9

94.5

0.0

94.5

101.0

0.0

101.0

 

ხარჯები

76.9

0.0

76.9

94.5

0.0

94.5

101.0

0.0

101.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

58.4

0.0

58.4

67.8

0.0

67.8

64.5

0.0

64.5

 

სხვა ხარჯები

18.5

0.0

18.5

26.7

0.0

26.7

36.5

0.0

36.5

06 02 16

სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა

359.1

0.0

359.1

417.0

0.0

417.0

418.5

0.0

418.5

 

ხარჯები

359.1

0.0

359.1

417.0

0.0

417.0

418.5

0.0

418.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

359.1

0.0

359.1

417.0

0.0

417.0

418.5

0.0

418.5

06 02 17

ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირთა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების პროგრამა

172.0

0.0

172.0

285.0

0.0

285.0

350.0

0.0

350.0

 

ხარჯები

172.0

0.0

172.0

285.0

0.0

285.0

350.0

0.0

350.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

172.0

0.0

172.0

285.0

0.0

285.0

350.0

0.0

350.0

06 02 18

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვის პროგრამა

67.0

0.0

67.0

74.5

0.0

74.5

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

67.0

0.0

67.0

74.5

0.0

74.5

90.0

0.0

90.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

67.0

0.0

67.0

74.5

0.0

74.5

90.0

0.0

90.0

06 02 19

უფროსი ასაკის პირთა სოციალური დაცვის პროგრამები

6.5

0.0

6.5

56.5

0.0

56.5

73.0

0.0

73.0

 

ხარჯები

6.5

0.0

6.5

56.5

0.0

56.5

73.0

0.0

73.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.5

0.0

6.5

56.5

0.0

56.5

73.0

0.0

73.0

06 02 20

სოციალურად დაუცველ იძულებით გადაადგილებულ პირთა/დევნილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა

39.7

0.0

39.7

38.5

0.0

38.5

37.5

0.0

37.5

 

ხარჯები

39.7

0.0

39.7

38.5

0.0

38.5

37.5

0.0

37.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

39.7

0.0

39.7

38.5

0.0

38.5

37.5

0.0

37.5

06 02 21

მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა

44.4

0.0

44.4

42.0

0.0

42.0

48.0

0.0

48.0

 

ხარჯები

44.4

0.0

44.4

42.0

0.0

42.0

48.0

0.0

48.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

44.4

0.0

44.4

42.0

0.0

42.0

48.0

0.0

48.0

06 02 22

სოციალურად დაუცველ ჩვილ ბავშვთა კვების პროგრამა

1.9

0.0

1.9

5.0

0.0

5.0

11.5

0.0

11.5

 

ხარჯები

1.9

0.0

1.9

5.0

0.0

5.0

11.5

0.0

11.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.9

0.0

1.9

5.0

0.0

5.0

11.5

0.0

11.5

06 02 23

ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით გათბობის უზრუნველყოფის პროგრამა

30.9

0.0

30.9

35.0

0.0

35.0

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

30.9

0.0

30.9

35.0

0.0

35.0

35.0

0.0

35.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30.9

0.0

30.9

35.0

0.0

35.0

35.0

0.0

35.0

06 02 24

სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების  პროგრამა

1022.3

0.0

1022.3

1134.0

0.0

1134.0

1059.5

0.0

1059.5

 

ხარჯები

1022.3

0.0

1022.3

1134.0

0.0

1134.0

1059.5

0.0

1059.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1022.3

0.0

1022.3

1134.0

0.0

1134.0

1059.5

0.0

1059.5

06 02 26

 ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა

21.3

0.0

21.3

24.0

0.0

24.0

105.0

20.0

85.0

 

ხარჯები

21.3

0.0

21.3

24.0

0.0

24.0

105.0

20.0

85.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.5

0.0

0.5

3.1

0.0

3.1

3.0

0.0

3.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20.9

0.0

20.9

16.4

0.0

16.4

86.0

20.0

66.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

4.5

0.0

4.5

16.0

0.0

16.0

“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემიხეილ გედეხაური