„წალკის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 26 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„წალკის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 26 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 13
დოკუმენტის მიმღები წალკის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 11/11/2025
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/11/2025
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.155.016454
13
11/11/2025
ვებგვერდი, 12/11/2025
190020020.35.155.016454
„წალკის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 26 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
წალკის მუნიციპალიტეტი
 

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №13

2025 წლის 11 ნოემბერი

ქ. წალკა

„წალკის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 26 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„წალკის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 26 დეკემბრის №11 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 28/12/2024, 190020020.35.155.016438) დამტკიცებულ „წალკის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტში“ შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

 

ა) პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023
წლის
 ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

   18,519.4  

      22,704.7  

      13,822.4  

        8,882.3  

      28,880.7  

      23,108.6  

       5,772.1  

 გადასახადები

   10,872.1  

      12,717.4  

      12,717.4  

                -    

      21,000.0  

      21,000.0  

                -    

 გრანტები

     6,911.3  

        9,300.3  

           418.0  

        8,882.3  

        7,131.7  

        1,359.6  

       5,772.1  

 სხვა  შემოსავლები

        736.0  

           687.0  

           687.0  

                -    

           749.0  

           749.0  

                -    

 II. ხარჯები

     9,041.0  

      10,191.0  

      10,191.0  

                -    

      12,727.2  

      12,727.2  

                -    

 შრომის ანაზღაურება

     2,944.7  

        3,405.0  

        3,405.0  

                -    

        3,750.0  

        3,750.0  

                -     

 საქონელი და მომსახურება

     1,716.6  

        2,040.6  

        2,040.6  

                -    

        2,829.8  

        2,829.8  

                -    

 პროცენტი

          20.3  

             35.0  

             35.0  

                -    

             10.0  

             10.0  

                -    

 სუბსიდიები

     3,162.4  

        3,940.4  

        3,940.4  

                -    

        4,970.4  

        4,970.4  

                -    

 გრანტები

          25.0  

             25.0  

             25.0  

                -    

             35.0  

             35.0  

                -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

        493.8  

           650.0  

           650.0  

                -    

        1,000.0  

        1,000.0  

                -    

 სხვა ხარჯები

        678.2  

             95.0  

             95.0  

                -    

           132.0  

           132.0  

                -    

 III. საოპერაციო სალდო

     9,478.4  

      12,513.7   

        3,631.4  

        8,882.3  

      16,153.6  

      10,381.5  

       5,772.1  

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

     9,759.7  

      13,494.2  

        4,562.4  

        8,931.8  

      18,041.5  

      11,624.4  

       6,417.1  

 ზრდა

     9,803.4  

      13,594.2  

        4,662.4  

        8,931.8  

      18,141.5  

      11,724.4  

       6,417.1  

 კლება

          43.7  

           100.0  

           100.0  

 

           100.0  

           100.0  

 

 V. მთლიანი სალდო

-       281.3  

-          980.5  

-          931.0  

-           49.5  

-       1,888.0  

-       1,242.9  

-         645.1  

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-       342.7  

-       1,044.5  

-          995.0  

-           49.5   

-       1,944.0  

-       1,298.9  

-         645.1  

 ზრდა

-       466.9  

-              8.0  

-              8.0  

                -    

                 -    

                 -    

                -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

-       466.9  

-              8.0  

-              8.0  

 

                 -    

                 -    

 

 კლება

-       124.2  

        1,036.5  

           987.0  

             49.5  

        1,944.0  

        1,298.9  

          645.1  

      ვალუტა და დეპოზიტები

-       124.2  

        1,036.5  

           987.0  

             49.5  

        1,944.0  

        1,298.9  

          645.1  

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-         61.4  

-            64.0  

-            64.0  

                -    

-            56.0  

-            56.0  

                -    

 კლება

              -    

             64.0  

             64.0  

                -    

             56.0  

             56.0  

                -    

     საშინაო

              -    

             64.0  

             64.0  

                -    

             56.0  

             56.0  

                -    

           სესხები

              -    

             64.0  

             64.0  

 

             56.0  

             56.0  

 

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

          55.6  

                 -    

 

 

                 -    

 

 

 VIII. ბალანსი

-           0.0  

                 -    

-              0.0  

                -    

               0.0  

                 -    

                -     

ბ)  მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023
წლის
 ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

   18,563.1  

      22,804.7  

      13,922.4  

        8,882.3  

      28,980.7  

      23,208.6  

        5,772.1  

 შემოსავლები

   18,519.4  

      22,704.7  

      13,822.4  

        8,882.3  

      28,880.7  

      23,108.6  

        5,772.1  

 არაფინანსური აქტივების კლება

          43.7  

           100.0  

           100.0  

 

           100.0  

           100.0  

                -    

 გადასახდელები

   18,900.0  

      23,841.2  

      14,909.3  

        8,931.8  

      30,924.7  

      24,507.6  

        6,417.1  

 ხარჯები

     9,041.0  

      10,191.0  

      10,191.0  

                -    

      12,727.2  

      12,727.2  

                -    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     9,803.4  

      13,594.2  

        4,662.4  

        8,931.8  

      18,141.5  

      11,724.4  

        6,417.1  

 ვალდებულებების კლება

          55.6  

             56.0  

             56.0  

                -    

             56.0  

             56.0  

                -    

 ნაშთის ცვლილება

-       336.9  

-      1,036.5  

-         987.0  

-           49.5  

-      1,944.0  

-      1,298.9  

-         645.1  

გ)  მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 28880.7ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023
წლის
 ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

   18,519.4  

      22,704.7  

      13,822.4  

        8,882.3  

      28,880.7  

      23,108.6  

        5,772.1  

       გადასახადები

   10,872.1  

      12,717.4  

      12,717.4  

                -    

      21,000.0  

      21,000.0  

                -    

      გრანტები

     6,911.3  

        9,300.3  

           418.0  

        8,882.3  

        7,131.7  

        1,359.6  

        5,772.1  

       სხვა შემოსავლები

        736.0  

           687.0  

           687.0  

 

           749.0  

           749.0  

 

დ)   მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 7131.7  ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 გრანტები

       6,911.5  

            9,300.3  

            7,131.7  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

 

 

 

 უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებულიგრანტები

          180.3  

                     -    

                     -    

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

       6,731.2  

            9,300.3  

            7,131.7  

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

              0.2  

 

 

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

          418.9  

               418.0  

            1,359.6  

 კაპიტალური ტრანსფერი

       6,263.6  

            8,882.3  

            5,772.1  

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

            48.5  

                     -    

                     -    

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

            48.5  

                     -    

                     -    

      საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

 

 

      აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 

 

 

 

ე)   მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს  749 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები

          736.0  

               687.0  

               749.0  

 შემოსავლები საკუთრებიდან

          557.1  

               545.0  

               607.0  

 პროცენტები

          157.4  

               160.0  

               222.0  

 დივიდენდები

 

 

 

 რენტა

          399.8  

               385.0  

               385.0  

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

            33.3  

                 12.0  

                 12.0  

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

             31.0  

                  12.0  

                  12.0  

      სანებართვო მოსაკრებელი

              5.7  

                    5.0  

                    5.0  

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

             25.4  

                    7.0  

                    7.0  

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

              2.3  

                     -    

                     -    

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

          145.5  

               130.0  

               130.0  

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

 

 

 

ვ)   მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  12727.2  ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023
 
წლის
 ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

        9,041.0  

      10,191.0  

      10,191.0  

                 -    

      12,727.2  

      12,727.2  

                 -    

 შრომის ანაზღაურება

        2,944.7  

        3,405.0  

        3,405.0  

                 -    

        3,750.0  

        3,750.0  

                 -    

 საქონელი და მომსახურება

        1,716.6  

        2,040.6  

        2,040.6  

                 -    

        2,829.8  

        2,829.8  

                 -    

 პროცენტები

             20.3  

             35.0  

             35.0  

                 -    

             10.0  

             10.0  

                 -    

 სუბსიდიები

        3,162.4  

        3,940.4  

        3,940.4  

                 -    

        4,970.4  

        4,970.4  

                 -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

           493.8  

           650.0  

           650.0  

                 -    

        1,000.0  

        1,000.0  

                 -    

 სხვა ხარჯები

           678.2  

             95.0  

             95.0  

                 -    

           132.0  

           132.0  

                 -   

ზ)   მე-8  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 18041.5 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 18141.5 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება 100 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2023 წლის
ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

             175.1  

             90.0  

               80.0  

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

             175.1  

             90.0  

               80.0  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

          8,573.2  

      12,558.4  

        16,636.6  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

          7,082.8  

        7,731.8  

        10,462.3  

 02 02

 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია

             475.7  

        2,479.1  

          3,175.0  

 02 04

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

          1,014.7  

        2,347.5  

          2,759.4  

 04 00

 განათლება

             360.2  

             51.8  

             954.9  

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

             360.2  

             50.0  

             500.0  

 04 03

 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

                   -    

               1.8  

             454.9  

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

                   -    

                 -    

             190.0  

 06 02

   ჯანმრთელობის დაცვა

                   -    

                 -    

             190.0  

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

          9,534.2  

      13,488.2  

        18,141.5  

 

ათას ლარში

დასახელება

 2023 წლის
ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

               43.7  

           100.0  

             100.0  

 ძირითადი აქტივები

                   -    

                 -    

                   -    

 არაწარმოებული აქტივები

               43.7  

           100.0  

             100.0  

        მიწა

               43.7  

           100.0  

             100.0  

თ)  მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით:

            ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2023 წლის
ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

              3,808.4  

              4,446.0  

              4,928.0  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

              3,808.4  

              4,446.0  

              4,928.0  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

              3,808.4  

              4,406.0  

              4,888.0  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

                       -    

                   40.0  

                   40.0  

 7.2

 თავდაცვა

                 109.6  

                       -    

                       -    

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

                 109.6  

                       -    

                       -    

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

              8,077.2  

              8,281.8  

            11,142.3  

 7.4 5

 ტრანსპორტი

              8,077.2  

              8,281.8  

            11,142.3  

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

              7,915.2  

              8,081.8  

            10,902.3  

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

                 162.0  

                 200.0  

                 240.0  

 7.5

 გარემოს დაცვა

                 888.4  

              1,200.0  

                 900.0  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

                 888.4  

              1,200.0  

                 900.0  

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

              2,825.9  

              6,326.6  

              7,964.3  

 7.6 3

 წყალმომარაგება

              1,189.1  

              3,279.1  

              4,155.0  

 7.6 4

 გარე განათება

                 622.2  

                 700.0  

              1,050.0  

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

              1,014.7  

              2,347.5  

              2,759.4  

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

                   99.7  

                 177.4  

                 177.4  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

                   99.7  

                 177.4  

                 177.4  

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

              1,191.2  

              1,338.0  

              1,660.0  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

                 604.7  

                 613.0  

                 770.0  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

                 530.8  

                 525.0  

                 690.0   

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

                   55.6  

                 200.0  

                 200.0  

 7.9

 განათლება

              1,354.2  

              1,292.3  

              2,909.7  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

              1,170.2  

              1,050.0  

              1,700.0  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

                 183.9  

                 242.3  

              1,209.7  

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

                 183.9  

                 242.3  

              1,209.7  

 7 10

 სოციალური დაცვა

                 545.3  

                 759.0  

              1,223.0  

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

                 545.3  

                 759.0  

              1,223.0  

 

 სულ

            18,900.0  

            23,821.2  

            30,904.7   

ი)   მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -1888 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 16153.6 ათასი ლარით:

ათას ლარში

 დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

                  9,478.4  

                12,513.7  

                16,153.6  

 მთლიანი სალდო

-                    281.3  

-                    980.5  

-                 1,888.0   

კ)  მე-15 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2929.7 ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2024 წლის პროექტი

 04 00

 განათლება

         2,929.7  

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

         1,200.0  

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

            500.0  

 04 03

 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

         1,209.7  

 04 04

 გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

              20.0  

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

დაფინანსება ათას ლარში

04 01

1200

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  წალკის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების გაერთიანება სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. წალკის  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 8  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 340-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 63 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება სასკოლოდ

მოსალოდნელი შედეგი

წალკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები სააღმზრდელო დაწესებულებებში.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

დაფინანსება
ათას ლარში

04 02

500

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალკის მუნიციპალიტეტი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

წალკის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის განათლების ობიექტები, რომელთა ინფრასტრუქტურას არ ჩატარებია კაპიტალური რემონტი, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზებული შენობის კაპიტალური რეაბილიტაცია. კერძოდ, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შენობის რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა:

მოსალოდნელი შედეგი

2025 წელს რეაბილიტირებული შენობით ისარგებლებს 90-მდე აღსაზრდელი

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

04 03

1,209.7  

პროგრამის განმახორციელებელი

წალკის მუნიციპალიტეტი

პროგრამის აღწერა და მიზანი


მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სკოლებში, მცირე მოცულობის კაპიტალური პროექტების განხორციელება (შშმ პირების გადაადგილებისათვის  ადაპტირებული პირობების შექმნა, სველი წერტილების მოწყობა და სხვა).


საჯარო სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების განხორციელება

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის საჯარო  სკოლის მოსწავლეთათვის შექმნილი კომფორტული გარემო ზოგადი განათლების მისაღებად

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

04 04

20

პროგრამის განმახორციელებელი

წალკის მუნიციპალიტეტი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის გაუმჯობესების, ქალთა და მამაკაცთა უფლებების თანასწორი რეალიზაციისათვის და ადგილზე დისკრიმინაციის გამოვლენისა და აღმოფხვრის უზრუნველყოფისათვის საკითხების შესწავლა, საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვა, შესაბამის წინადადებათა მომზადება და განხორციელება, შესაბამისი ღონისძიებების კოორდინირება;
მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოსთან თანამშრომლობით გენდერული  თანასწორობის სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შემუშავებისათვის თანამონაწილეობითი პროცესების ინიცირება; მუნიციპალური სერვისის „ქალთა ოთახის“ მუშაობის კოორდინაცია;  ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა კვლევების, საინფორმაციო კამპანიებისა და ღონისძიებების ჩატარება, რომელიც მიმართული იქნება გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის  განხორციელებისთვის.  ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით ქალების გადამზადება და უნარების გაძლიერება სხვადასხვა მიმართულებით.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია გენდერული თანასწორობის თაობაზე ცნობიერების ამაღლების კამპანიების ჩატარება და ქალთა საჭიროებების გათვალისწინებით დაგეგმილია ღონისძიებები

ლ)  მე-19 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 წალკის მუნიციპალიტეტი

        18,900.0  

 23,841.2  

    14,909.3  

      8,931.8  

      30,924.7  

     24,507.6  

       6,417.1  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

             142.0  

      137.0  

         137.0  

               -    

           140.0  

          140.0  

               -    

 

 ხარჯები

          9,041.0  

 10,191.0  

    10,191.0  

               -    

      12,727.2  

     12,727.2  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

          2,944.7  

   3,405.0  

      3,405.0  

               -    

        3,750.0  

       3,750.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          1,716.6  

   2,040.6  

      2,040.6  

               -    

        2,829.8  

       2,829.8  

               -    

 

    პროცენტები

               20.3  

        35.0  

           35.0  

               -    

             10.0  

            10.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

          3,162.4  

   3,940.4  

      3,940.4  

               -    

        4,970.4  

       4,970.4  

               -    

 

    გრანტები

               25.0  

        25.0  

           25.0  

               -    

             35.0  

            35.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

             493.8  

      650.0  

         650.0  

               -    

        1,000.0  

       1,000.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

             678.2  

        95.0  

           95.0  

               -    

           132.0  

          132.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          9,803.4  

 13,594.2  

      4,662.4  

      8,931.8  

      18,141.5  

     11,724.4  

       6,417.1  

 

 ვალდებულებები

               55.6  

        56.0  

           56.0  

               -    

             56.0  

            56.0  

               -    

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

          3,918.0  

   4,446.0  

      4,446.0  

               -    

        4,928.0  

       4,928.0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

             142.0  

      137.0  

         137.0  

               -    

           140.0  

          140.0  

               -    

 

 ხარჯები

          3,687.3  

   4,300.0  

      4,300.0  

               -    

        4,792.0  

       4,792.0  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

          2,944.7  

   3,405.0  

      3,405.0  

               -    

        3,750.0  

       3,750.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             631.7  

      760.0  

         760.0  

               -    

           880.0  

          880.0  

               -    

 

    პროცენტები

               20.3  

        35.0  

           35.0  

               -    

             10.0  

            10.0  

               -    

 

    გრანტები

               25.0  

        25.0  

           25.0  

               -    

             35.0  

            35.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

               65.6  

        75.0  

           75.0  

               -    

           117.0  

          117.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             175.1  

        90.0  

           90.0  

               -    

             80.0  

            80.0  

               -    

 

 ვალდებულებები

               55.6  

        56.0  

           56.0  

               -    

             56.0  

            56.0  

               -    

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

          3,918.0  

   4,406.0  

      4,406.0  

               -    

        4,888.0  

       4,888.0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

             142.0  

      137.0  

         137.0  

               -    

           140.0  

          140.0  

               -    

 

 ხარჯები

          3,687.3  

   4,260.0  

      4,260.0  

               -    

        4,752.0  

       4,752.0  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

          2,944.7  

   3,405.0  

      3,405.0  

               -    

        3,750.0  

       3,750.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             631.7  

      720.0  

         720.0  

               -    

           840.0  

          840.0  

               -    

 

    პროცენტები

               20.3  

        35.0  

           35.0  

               -    

             10.0  

            10.0  

               -    

 

    გრანტები

               25.0  

        25.0  

           25.0  

               -    

             35.0  

            35.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

               65.6  

        75.0  

           75.0  

               -    

           117.0  

          117.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             175.1  

        90.0  

           90.0  

               -    

             80.0  

            80.0  

               -    

 

 ვალდებულებები

               55.6   

        56.0  

           56.0  

               -    

             56.0  

            56.0  

               -    

 01 01 01

     წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

          1,046.3  

   1,230.0  

      1,230.0  

               -    

        1,362.0  

       1,362.0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

               34.0  

        34.0  

           34.0  

 

             32.0  

            32.0  

 

 

 ხარჯები

             978.0  

   1,210.0  

      1,210.0  

               -    

        1,342.0  

       1,342.0  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

             794.2  

      990.0  

         990.0  

               -    

        1,050.0  

       1,050.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             118.2  

      150.0  

         150.0  

               -    

           180.0  

          180.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

               65.6  

        70.0  

           70.0  

               -    

           112.0  

          112.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

               68.3  

        20.0  

           20.0  

               -    

             20.0  

            20.0  

               -    

 01 01 02

     წალკის მუნიციპალიტეტის მერია

          2,762.2  

   3,176.0  

      3,176.0  

               -    

        3,526.0  

       3,526.0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

             103.0  

      103.0  

         103.0  

 

           108.0   

          108.0  

 

 

 ხარჯები

          2,599.7  

   3,050.0  

      3,050.0  

               -    

        3,410.0  

       3,410.0  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

          2,054.6  

   2,415.0  

      2,415.0  

               -    

        2,700.0  

       2,700.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             499.9  

      570.0  

         570.0  

               -    

           660.0  

          660.0  

               -    

 

    პროცენტები

               20.3  

        35.0  

           35.0  

               -    

             10.0  

            10.0  

               -    

 

    გრანტები

               25.0  

        25.0  

           25.0  

               -    

             35.0  

            35.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                  -    

          5.0  

             5.0  

               -    

               5.0  

              5.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             106.8  

        70.0  

           70.0  

               -    

             60.0  

            60.0  

               -    

 

 ვალდებულებები

               55.6  

        56.0  

           56.0  

               -    

             56.0  

            56.0  

               -    

 01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

             109.6  

            -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

                 5.0  

            -    

 

 

                 -    

 

 

 

 ხარჯები

             109.6  

            -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

               95.9  

            -    

 

               -    

                 -    

 

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

               13.6  

            -    

 

               -    

                 -    

 

               -    

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

                  -    

        40.0  

           40.0  

               -    

             40.0  

            40.0  

               -    

 

 ხარჯები

                  -    

        40.0  

           40.0  

               -    

             40.0  

            40.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                  -    

        40.0  

           40.0  

               -    

             40.0  

            40.0  

               -    

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

                  -    

        40.0  

           40.0  

               -    

             40.0  

            40.0  

               -    

 

 ხარჯები

                  -    

        40.0  

           40.0  

               -    

             40.0  

            40.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                  -    

        40.0  

           40.0  

               -    

             40.0  

            40.0  

               -    

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

        10,903.2  

 14,608.4  

      5,754.6  

      8,853.8  

      19,106.6  

     12,689.5  

       6,417.1  

 

 ხარჯები

          2,329.9  

   2,050.0  

      2,050.0  

               -    

        2,470.0  

       2,470.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             773.8  

      970.0  

         970.0  

               -    

        1,120.0  

       1,120.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             943.5  

   1,080.0  

      1,080.0  

               -    

        1,350.0  

       1,350.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

             612.6  

            -    

               -     

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          8,573.2  

 12,558.4  

      3,704.6  

      8,853.8  

      16,636.6  

     10,219.5  

       6,417.1  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 

          7,915.2  

   8,081.8  

      1,750.4  

      6,331.4  

      10,902.3  

       6,589.5  

       4,312.8  

 

 ხარჯები

             832.4  

      350.0  

         350.0   

               -    

           440.0  

          440.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             219.8  

      350.0  

         350.0  

               -    

           440.0  

          440.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

             612.6  

            -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          7,082.8  

   7,731.8  

      1,400.4   

      6,331.4  

      10,462.3  

       6,149.5  

       4,312.8  

 02 02

 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია

          1,189.1  

   3,279.1  

      1,800.2  

      1,478.9  

        4,155.0  

       2,890.0  

       1,265.0  

 

 ხარჯები

             713.3  

      800.0  

         800.0  

               -    

           980.0  

          980.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             177.6  

      200.0  

         200.0  

               -    

           230.0  

          230.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             535.7  

      600.0  

         600.0  

               -    

           750.0  

          750.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             475.7  

   2,479.1  

      1,000.2  

      1,478.9  

        3,175.0  

       1,910.0  

       1,265.0  

 02 02 01

 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, მშენებლობა, ექსპლუატაცია

             653.3  

   2,679.1  

      1,200.2  

      1,478.9  

        3,405.0  

       2,140.0  

       1,265.0  

 

 ხარჯები

             177.6  

      200.0  

         200.0  

               -    

           230.0  

          230.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             177.6  

      200.0  

         200.0  

               -    

           230.0  

          230.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             475.7  

   2,479.1  

      1,000.2  

      1,478.9  

        3,175.0  

       1,910.0  

       1,265.0  

 02 02 02

  წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

             535.7  

      600.0  

         600.0  

               -    

           750.0  

          750.0  

               -    

 

 ხარჯები

             535.7  

      600.0  

         600.0  

               -    

           750.0  

          750.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             535.7  

      600.0  

         600.0  

 

           750.0  

          750.0  

 

 02 03

    გარე განათება

             622.2  

      700.0  

         700.0  

               -    

        1,050.0  

       1,050.0  

               -    

 

 ხარჯები

             622.2  

      700.0  

         700.0  

               -    

           810.0  

          810.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             376.4  

      420.0  

         420.0  

               -    

           450.0  

          450.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             245.7  

      280.0  

         280.0  

               -    

           360.0  

          360.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  -    

            -    

               -    

               -    

           240.0  

          240.0  

               -    

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

             245.7  

      280.0  

         280.0  

               -    

           360.0  

          360.0  

               -    

 

 ხარჯები

             245.7  

      280.0  

         280.0  

               -    

           360.0  

          360.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             245.7  

      280.0  

         280.0  

               -    

           360.0  

          360.0  

               -    

 02 03 02

 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია

             376.4  

      420.0  

         420.0  

               -    

           690.0  

          690.0  

               -    

 

 ხარჯები

             376.4  

      420.0  

         420.0  

               -    

           450.0  

          450.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             376.4  

      420.0  

         420.0  

               -    

           450.0  

          450.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  -    

            -    

 

 

           240.0  

          240.0  

 

 02 04

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

          1,014.7  

   2,347.5  

      1,304.0  

      1,043.5  

        2,759.4  

       1,920.0  

          839.4  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          1,014.7  

   2,347.5  

      1,304.0  

      1,043.5  

        2,759.4  

       1,920.0  

          839.4  

 02 05

 მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება

             162.0  

      200.0  

         200.0  

               -    

           240.0  

          240.0  

               -    

 

 ხარჯები

             162.0  

      200.0  

         200.0  

               -    

           240.0  

          240.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             162.0  

      200.0  

         200.0  

 

           240.0  

          240.0  

 

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

             888.4  

   1,200.0  

      1,200.0  

               -    

           900.0  

          900.0  

               -    

 

 ხარჯები

             462.7  

      550.0  

         550.0  

               -    

           700.0  

          700.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             462.7  

      550.0  

         550.0  

               -    

           700.0  

          700.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             425.8  

      650.0  

         650.0  

               -    

           200.0  

          200.0  

               -    

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

             462.7  

      550.0  

         550.0  

               -    

           700.0  

          700.0  

               -    

 

 ხარჯები

             462.7  

      550.0  

         550.0  

               -    

           700.0  

          700.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             462.7  

      550.0  

         550.0  

 

           700.0  

          700.0  

 

 03 02

 გარემოს დაცვის ღონისძიება

             425.8  

      650.0  

         650.0  

 

           200.0  

          200.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             425.8  

      650.0  

         650.0   

 

           200.0  

          200.0  

 

 04 00

 განათლება

          1,354.2  

   1,312.3  

      1,312.3  

               -    

        2,929.7  

       2,929.7  

               -    

 

 ხარჯები

             994.0  

   1,260.6  

      1,260.6  

               -    

        1,974.8  

       1,974.8  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             183.9  

      260.6  

         260.6  

               -    

           774.8  

          774.8  

               -     

 

    სუბსიდიები

             810.1  

   1,000.0  

      1,000.0  

               -    

        1,200.0  

       1,200.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             360.2  

        51.8  

           51.8  

               -    

           954.9  

          954.9  

               -    

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

             810.1  

   1,000.0  

      1,000.0  

               -    

        1,200.0  

       1,200.0  

               -    

 

 ხარჯები

             810.1  

   1,000.0  

      1,000.0  

               -    

        1,200.0  

       1,200.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             810.1  

   1,000.0  

      1,000.0  

 

        1,200.0  

       1,200.0  

 

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

             360.2  

        50.0  

           50.0  

               -    

           500.0  

          500.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             360.2  

        50.0  

           50.0  

 

           500.0  

          500.0  

 

 04 03

 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

             183.9  

      242.3  

         242.3  

               -    

        1,209.7  

       1,209.7  

               -    

 

 ხარჯები

             183.9  

      240.6  

         240.6  

               -    

           754.8  

          754.8  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             183.9  

      240.6  

         240.6  

               -    

           754.8  

          754.8  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  -    

          1.8  

             1.8  

               -    

           454.9  

          454.9  

               -    

 04 04

 გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

                  -    

        20.0  

           20.0  

               -    

             20.0  

            20.0  

               -    

 

 ხარჯები

                  -    

        20.0  

           20.0  

               -    

             20.0  

            20.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                  -    

        20.0  

           20.0  

               -    

             20.0  

            20.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  -    

            -    

               -    

 

                 -    

               -    

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  -    

            -    

               -     

               -    

                 -    

               -    

               -    

 05 00

 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

          1,191.2  

   1,338.0  

      1,260.0  

           78.0  

        1,660.0  

       1,660.0  

               -    

 

 ხარჯები

             970.5  

   1,200.0  

      1,200.0  

               -    

        1,580.0  

       1,580.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             127.1  

        50.0  

           50.0  

               -    

             55.0  

            55.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             843.5  

   1,130.0  

      1,130.0  

               -    

        1,510.0  

       1,510.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                  -    

        20.0  

           20.0  

               -    

             15.0  

            15.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             220.7  

      138.0  

           60.0  

           78.0  

             80.0  

            80.0  

               -    

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

             604.7  

      613.0  

         535.0  

           78.0  

           770.0  

          770.0  

               -    

 

 ხარჯები

             409.6  

      475.0  

         475.0  

               -    

           690.0  

          690.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                 5.4  

        15.0  

           15.0  

               -     

             15.0  

            15.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             404.2  

      440.0  

         440.0  

               -    

           660.0  

          660.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                  -    

        20.0  

           20.0  

               -    

             15.0  

            15.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             195.1  

      138.0  

           60.0  

           78.0  

             80.0  

            80.0  

               -    

 05 01 01

          სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

             404.2  

      440.0  

         440.0  

               -    

           660.0  

          660.0  

               -    

 

 ხარჯები

             404.2  

      440.0  

         440.0  

               -    

           660.0  

          660.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             404.2  

      440.0  

         440.0  

 

           660.0  

          660.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 05 01 02 

 სპორტული ღონისძიებები

             200.5  

      173.0  

           95.0  

           78.0  

           110.0  

          110.0  

               -    

 

 ხარჯები

                 5.4   

        35.0  

           35.0  

               -    

             30.0  

            30.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                 5.4  

        15.0  

           15.0  

               -    

             15.0  

            15.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                  -    

        20.0  

           20.0  

 

             15.0  

            15.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             195.1  

      138.0  

           60.0  

           78.0  

             80.0  

            80.0  

               -    

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

             530.8  

      525.0  

         525.0  

               -    

           690.0  

          690.0  

               -    

 

 ხარჯები

             505.3  

      525.0  

         525.0  

               -    

           690.0  

          690.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             121.7  

        35.0  

           35.0  

               -    

             40.0  

            40.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             383.6  

      490.0  

         490.0  

               -    

           650.0  

          650.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

               25.5  

            -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 05 02 01

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

             383.6  

      490.0  

         490.0  

               -    

           650.0  

          650.0  

               -    

 

 ხარჯები

             383.6  

      490.0  

         490.0  

               -    

           650.0  

          650.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             383.6  

      490.0  

         490.0  

               -    

           650.0  

          650.0  

               -    

 05 02 01 01

      კულტურის დაწესებულების ხელშეწყობა

             265.9  

      330.0  

         330.0  

               -    

           440.0  

          440.0  

               -    

 

 ხარჯები

             265.9  

      330.0  

         330.0  

               -    

           440.0  

          440.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             265.9  

      330.0  

         330.0  

 

           440.0  

          440.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  -    

            -    

               -    

 

                 -    

               -    

 

 05 02 01 02

 ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა

             117.8  

      160.0  

         160.0  

               -    

           210.0  

          210.0  

               -    

 

 ხარჯები

             117.8  

      160.0  

         160.0  

               -    

           210.0  

          210.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             117.8  

      160.0  

         160.0  

 

           210.0  

          210.0  

 

 05 02 02

     კულტურის ღონისძიებები

             147.2  

        35.0  

           35.0  

               -    

             40.0  

            40.0  

               -    

 

 ხარჯები

             121.7  

        35.0  

           35.0  

               -    

             40.0  

            40.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             121.7  

        35.0  

           35.0  

               -    

             40.0  

            40.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

               25.5  

            -    

               -    

 

                 -    

               -    

 

 05 03

     რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

               55.6  

      200.0  

         200.0  

               -    

           200.0  

          200.0  

               -    

 

 ხარჯები

               55.6  

      200.0  

         200.0  

               -    

           200.0  

          200.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

               55.6  

      200.0  

         200.0  

 

           200.0  

          200.0  

 

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

             645.0  

      936.4  

         936.4  

               -    

        1,400.4  

       1,400.4  

               -    

 

 ხარჯები

             596.6  

      830.4  

         830.4  

               -    

        1,210.4  

       1,210.4  

               -    

 

    სუბსიდიები

             102.7  

      180.4  

         180.4  

               -    

           210.4  

          210.4  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

             493.8  

      650.0  

         650.0  

               -    

        1,000.0  

       1,000.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

               48.5  

      106.0  

         106.0  

               -    

           190.0  

          190.0  

               -    

 06 01

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

               99.7  

      177.4  

         177.4  

               -    

           177.4  

          177.4  

               -    

 

 ხარჯები

               99.7  

      177.4  

         177.4  

               -    

           177.4  

          177.4  

               -    

 

    სუბსიდიები

               99.7  

      177.4  

         177.4  

 

           177.4  

          177.4  

 

 06 02

 ავამდფყოფთა  სოციალური დაცვა

             545.3  

      759.0  

         759.0  

               -    

        1,223.0  

       1,223.0  

               -    

 

 ხარჯები

             496.8  

      653.0  

         653.0  

               -    

        1,033.0  

       1,033.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

                 3.0  

          3.0  

             3.0  

 

             33.0  

            33.0  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

             493.8  

      650.0  

         650.0  

 

        1,000.0  

       1,000.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

               48.5  

      106.0  

         106.0  

 

           190.0  

          190.0  

 

მ)   26-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 1387.1  ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა)  ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  177.4  ათ. ლარი.

ბ) ,,ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების სფუძველზე დელეგირების შესახებ“ განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1209.7 ათასი ლარი;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. “.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეირაკლი გიგინეიშვილი