„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 19 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 19 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 15
დოკუმენტის მიმღები ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 12/12/2025
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/12/2025
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2026
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.127.016503
15
12/12/2025
ვებგვერდი, 12/12/2025
190020020.35.127.016503
„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 19 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №15

2025 წლის 12 დეკემბერი

ქ. ზესტაფონი     

 

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 19 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 19 დეკემბრის №20 დადგენილების (ვებგვერდი, 20/12/2024 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016484) 1-ლი მუხლის დანართი №1-ის 1-ლ, მე-2, მე-3, მე-5, მე-6, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-17 და მე-20 მუხლებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

„დანართი №1

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი

თავი I

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმ

წიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან

საკუთა

რი შემოსავ

ლები

სახელმ

წიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან

საკუთა

რი შემოსავ

ლები

სახელმ

წიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან

საკუთა

რი შემოსავ

ლები

შემოსავლები

41 235,3

10 657,8

30 577,6

49 083,9

15 243,7

33 840,2

56 608,5

16 745,8

39 862,7

გადასახადები

26 960,0

0,0

26 960,0

28 923,1

0,0

28 923,1

34 268,0

0,0

34 268,0

გრანტები

11 077,8

10 657,8

420,0

15 543,3

15 243,7

299,6

18 354,1

16 734,4

1 619,7

სხვა შემოსავლები

3 197,6

0,0

3 197,6

4 617,5

0,0

4 617,5

3 986,4

11,4

3 975,0

ხარჯები

22 217,8

2 032,4

20 185,4

28 797,4

4 484,3

24 313,1

34 168,0

5 835,7

28 332,3

შრომის ანაზღაურება

3 377,9

0,0

3 377,9

3 756,4

0,0

3 756,4

4 203,5

52,9

4 150,6

საქონელი და მომსახურება

3 318,2

1 290,1

2 028,1

4 185,7

1 508,9

2 676,8

5 176,7

1 671,1

3 505,7

პროცენტი

97,2

0,0

97,2

62,2

0,0

62,2

30,6

0,0

30,6

სუბსიდიები

10 774,5

0,0

10 774,5

12 709,6

0,0

12 709,6

15 741,1

19,5

15 721,6

გრანტები

112,8

0,0

112,8

156,8

0,0

156,8

185,6

0,0

185,6

სოციალური უზრუნველყოფა

2 128,0

0,0

2 128,0

2 589,5

0,0

2 589,5

3 095,2

0,0

3 095,2

სხვა ხარჯები

2 409,2

742,4

1 666,8

5 337,2

2 975,4

2 361,8

5 735,3

4 092,2

1 643,1

საოპერაციო სალდო

19 017,5

8 625,3

10 392,2

20 286,6

10 759,4

9 527,2

22 440,5

10 910,1

11 530,4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

24 714,5

9 416,5

15 298,1

23 940,3

11 443,8

12 496,5

25 718,0

11 965,8

13 752,2

ზრდა

24 970,3

9 416,5

15 553,9

24 742,5

11 443,8

13 298,7

26 060,0

11 965,8

14 094,2

კლება

255,8

0,0

255,8

802,2

0,0

802,2

342,0

0,0

342,0

მთლიანი სალდო

-5 697,0

-791,1

-4 905,9

-3 653,8

-684,4

-2 969,4

-3 277,5

-1 055,7

-2 221,8

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-5 967,4

-791,1

-5 176,3

-3 945,8

-684,4

-3 261,4

-3 593,5

-1 055,7

-2 537,8

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

5 967,4

791,1

5 176,3

3 945,8

684,4

3 261,4

3 593,5

1 055,7

2 537,8

ვალუტა და დეპოზიტები

5 967,4

791,1

5 176,3

3 945,8

684,4

3 261,4

3 593,5

1 055,7

2 537,8

ვალდებულებების ცვლილება

-270,4

0,0

-270,4

-292,0

0,0

-292,0

-316,0

0,0

-316,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

270,4

0,0

270,4

292,0

0,0

292,0

316,0

0,0

316,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

270,4

0,0

270,4

292,0

0,0

292,0

316,0

0,0

316,0

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

41 491,1

10 657,8

30 833,4

49 886,1

15 243,7

34 642,4

56 950,5

16 745,8

40 204,7

შემოსავლები

41 235,3

10 657,8

30 577,6

49 083,9

15 243,7

33 840,2

56 608,5

16 745,8

39 862,7

არაფინანსური აქტივების კლება

255,8

0,0

255,8

802,2

0,0

802,2

342,0

0,0

342,0

ფინანსური აქტივების კლება

5967,4

791,1

5176,3

3945,8

684,4

3261,4

3593,5

1055,7

2537,8

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

47 458,6

11 448,9

36 009,7

53 831,9

15 928,1

37 903,8

60 544,0

17 801,5

42 742,5

 ხარჯები

22 217,8

2 032,4

20 185,4

28 797,4

4 484,3

24 313,1

34 168,0

5 835,7

28 332,3

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 970,3

9 416,5

15 553,9

24 742,5

11 443,8

13 298,7

26 060,0

11 965,8

14 094,2

ვალდებულებების კლება

270,4

0,0

270,4

292,0

0,0

292,0

316,0

0,0

316,0

ნაშთის ცვლილება

-5 967,4

-791,1

-5 176,3

-3 945,8

-684,4

-3 261,4

-3 593,5

-1 055,7

-2 537,8

 

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 56 608,5 ათასი ლარის ოდენობით:

ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

41 235,3

10 657,8

30 577,6

49 083,9

15 243,7

33 840,2

56 608,5

16 745,8

39 862,7

გადასახადები

26 960,0

0,0

26 960,0

28 923,1

0,0

28 923,1

34 268,0

0,0

34 268,0

გრანტები

11 077,8

10 657,8

420,0

15 543,3

15 243,7

299,6

18 354,1

16 734,4

1 619,7

სხვა შემოსავლები

3 197,6

0,0

3 197,6

4 617,5

0,0

4 617,5

3 986,4

11,4

3 975,0

 

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 18 354,1 ათასი ლარის ოდენობით

ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

11077,8

10 657,8

420,0

15543,3

15 243,7

299,6

18354,1

16 734,4

1 619,7

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

800,0

0,0

800,0

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტი

11 077,8

10 657,8

420,0

15 543,3

15 243,7

299,6

17 554,1

16 734,4

819,7

გრანტი ცენტრალური ბიუჯეტიდან

1 701,4

1 281,4

420,0

1 678,5

1 378,9

299,6

3 046,8

2 227,1

819,7

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

420,0

 

420,0

299,6

 

299,6

319,7

 

319,7

მიზნობრივი ტრანსფერი მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

1 281,4

1 281,4

0,0

1 378,9

1 378,9

 

1 455,6

1 455,6

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი სკოლების რეაბილიტაცია

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

694,5

694,5

0,0

გრანტი სახელ.ბიუჯეტიდან

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

77,0

77,0

 

სპეც ტრანსფერი

0,0

 

0,0

 

 

 

500,0

0,0

500,0

კაპიტალური

9 376,4

9 376,4

0,0

13 864,8

13 864,8

0,0

14 507,2

14 507,2

0,0

კაპიტალური ტრანსფერი (რ გ ფ)

7 114,4

7 114,4

 

9 279,9

9 279,9

 

8 717,4

8 717,4

0,0

რ.გ.ფ სტიქიის პრევენცია

860,0

860,0

 

 

2 990,0

 

0,0

0,0

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

832,0

832,0

 

832,0

832,0

 

832,0

832,0

0,0

საქ. მთ.სტიქია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

4 483,6

4 483,6

0,0

მოქალაქეთა ჩართულობა

0,0

0,0

 

462,9

462,9

 

462,9

462,9

0,0

სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტი

570,0

570,0

0,0

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში გამოყოფილი კაპიტალური გრანტი)

570,0

570,0

 

300,0

300,0

 

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები           

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3 986,4 ათასი ლარის ოდენობით:

ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

3 197,6

0,0

3 197,6

4 617,5

0,0

4 617,5

3 986,4

11,4

3 975,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

924,4

0,0

924,4

400,0

0,0

400,0

325,4

0,0

325,4

პროცენტები

822,6

 

822,6

300,0

 

300,0

199,4

 

199,4

რენტა

101,8

0,0

101,8

100,0

0,0

100,0

126,0

0,0

126,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

85,0

 

85,0

90,0

 

90,0

100,0

 

100,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

16,8

 

16,8

10,0

 

10,0

26,0

 

26,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

341,9

0,0

341,9

213,0

0,0

213,0

274,0

0,0

274,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

321,2

0,0

321,2

191,0

0,0

191,0

225,8

0,0

225,8

სანებართვო მოსაკრებელი

51,4

 

51,4

40,0

 

40,0

30,0

 

30,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1,6

 

1,6

1,0

 

1,0

0,0

 

0,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

28,6

 

28,6

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

239,6

 

239,6

150,0

 

150,0

195,8

 

195,8

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

20,7

0,0

20,7

22,0

0,0

22,0

48,2

0,0

48,2

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

20,7

 

20,7

0,0

 

 

0,0

 

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0,0

 

0,0

22,0

 

22,0

48,2

 

48,2

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1 720,3

 

1 720,3

3 918,0

 

3 918,0

3 317,4

 

3 317,4

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

211,1

 

211,1

86,5

 

86,5

69,6

11,4

58,2

 

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 34 168,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

22 217,8

2 032,4

20 185,4

28 797,4

4 484,3

24 313,1

34 168,0

5 835,7

28 332,3

შრომის ანაზღაურება

3 377,9

0,0

3 377,9

3 756,4

0,0

3 756,4

4 203,5

52,9

4 150,6

საქონელი და მომსახურება

3 318,2

1 290,1

2 028,1

4 185,7

1 508,9

2 676,8

5 176,7

1 671,1

3 505,7

პროცენტი

97,2

0,0

97,2

62,2

0,0

62,2

30,6

0,0

30,6

სუბსიდიები

10 774,5

0,0

10 774,5

12 709,6

0,0

12 709,6

15 741,1

19,5

15 721,6

გრანტები

112,8

0,0

112,8

156,8

0,0

156,8

185,6

0,0

185,6

სოციალური უზრუნველყოფა

2 128,0

0,0

2 128,0

2 589,5

0,0

2 589,5

3 095,2

0,0

3 095,2

სხვა ხარჯები

2 409,2

742,4

1 666,8

5 337,2

2 975,4

2 361,8

5 735,3

4 092,2

1 643,1

 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 25 718,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 060,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

ორგ.კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

587.8

1307

1 584,1

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

21592.9

22363.8

22 531,1

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

445.8

701.2

94,6

04 00

განათლება

610.6

143.6

771,1

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1719.2

1358.6

1079,1

06 00

სოციალური უზრუნველყოფა

14.0

44.6

0,0

 

სულ

24970.3

24742.5

26060,0

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 342,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

255.8

802.2

342,0

ძირითადი აქტივები

47.9

162.7

0.0

ფასეულობები

36.4

589.5

0,0

არაწარმოებული აქტივები

171.5

50.0

342,0

მიწა

171.5

0

292

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0,0

50,0

50,0

 

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 ათასი ლარი

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმ

წიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან

საკუთა

რი შემოსავ

ლები

სახელმ

წიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან

საკუთა

რი შემოსავ

ლები

სახელმ

წიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან

საკუთა

რი შემოსავ

ლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5 528,4

38,0

5 490,4

5 859,9

0,0

5 859,9

7 915,5

114,5

7 801,0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5 528,4

38,0

5 490,4

5 859,9

0,0

5 859,9

6 571,6

114,5

6 457,1

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5 528,4

38,0

5 490,4

5 809,9

0,0

5 809,9

6 421,6

114,5

6 307,1

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

150,0

0,0

150,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 343,9

0,0

1 343,9

704

ეკონომიკური საქმიანობა

22 267,5

9 127,3

13 140,2

22 607,9

11 184,4

11 423,5

23 992,8

11 131,1

12 861,8

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

1 124,3

1 095,5

28,8

894,4

879,0

15,4

960,7

940,5

20,2

70421

სოფლის მეურნეობა

1 124,3

1 095,5

28,8

894,4

879,0

15,4

960,7

940,5

20,2

7045

ტრანსპორტი

20 422,8

8 031,9

12 390,9

21 323,0

10 305,4

11 017,6

22 193,9

10 190,6

12 003,4

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

20 422,8

8 031,9

12 390,9

21 323,0

10 305,4

11 017,6

22 193,9

10 190,6

12 003,4

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0,0

0,0

0,0

57,2

0,0

57,2

0,0

0,0

0,0

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0,0

0,0

0,0

57,2

0,0

57,2

0,0

0,0

0,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

720,5

0,0

720,5

333,3

0,0

333,3

838,2

0,0

838,2

705

გარემოს დაცვა

2 481,8

0,0

2 481,8

3 297,5

0,0

3 297,5

3 536,2

18,1

3 518,1

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

2 481,8

0,0

2 481,8

3 297,5

0,0

3 297,5

3 536,2

18,1

3 518,1

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2 448,4

621,2

1 827,3

5 986,9

3 127,7

2 859,2

5 803,8

4 082,9

1 720,9

7061

ბინათმშენებლობა

1 160,2

621,2

539,0

3 993,0

2 937,9

1 055,1

4 098,8

3 898,4

200,4

7063

წყალმომარაგება

303,2

0,0

303,2

561,9

96,4

465,5

341,8

73,0

268,8

7064

გარე განათება

985,0

0,0

985,0

1 432,0

93,4

1 338,6

1 363,2

111,5

1 251,7

707

ჯანმრთელობის დაცვა

204,5

0,0

204,5

280,3

0,0

280,3

290,8

0,0

290,8

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

204,5

0,0

204,5

280,3

0,0

280,3

290,8

0,0

290,8

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

5 262,9

381,1

4 881,8

5 629,0

237,1

5 391,9

6 196,9

286,6

5 910,3

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 935,3

0,0

1 935,3

1 985,7

36,7

1 949,0

2 092,7

11,1

2 081,6

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

3 039,8

381,1

2 658,7

3 256,0

200,4

3 055,6

3 661,9

275,5

3 386,4

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

245,0

0,0

245,0

315,0

0,0

315,0

368,6

0,0

368,6

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

42,8

0,0

42,8

72,3

0,0

72,3

73,7

0,0

73,7

709

განათლება

6 543,8

1 281,4

5 262,4

6 918,1

1 378,9

5 539,2

9 066,1

2 168,3

6 897,8

7091

სკოლამდელი აღზრდა

5 226,8

0,0

5 226,8

5 439,5

0,0

5 439,5

6 818,6

18,2

6 800,4

7092

ზოგადი განათლება

1 317,0

1 281,4

35,6

1 478,6

1 378,9

99,7

2 247,5

2 150,1

97,4

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1 317,0

1 281,4

35,6

1 478,6

1 378,9

99,7

2 247,5

2 150,1

97,4

710

სოციალური დაცვა

2 721,3

0,0

2 721,3

3 252,3

0,0

3 252,3

3 741,9

0,0

3 741,9

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

172,1

0,0

172,1

201,4

0,0

201,4

209,2

0,0

209,2

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

172,1

0,0

172,1

201,4

0,0

201,4

209,2

0,0

209,2

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

109,9

0,0

109,9

143,3

0,0

143,3

123,0

0,0

123,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1 201,0

0,0

1 201,0

1 299,3

0,0

1 299,3

1 656,0

0,0

1 656,0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

491,0

0,0

491,0

630,0

0,0

630,0

521,0

0,0

521,0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

122,7

0,0

122,7

153,2

0,0

153,2

252,4

0,0

252,4

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

339,3

0,0

339,3

390,7

0,0

390,7

518,7

0,0

518,7

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

285,3

0,0

285,3

434,4

0,0

434,4

461,6

0,0

461,6

 

სულ

47 458,6

11 448,9

36 009,7

53 831,9

15 928,1

37 903,8

60 544,0

17 801,5

42 742,5

 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 22 440,5 ათასი ლარი, მთლიანი

სალდო  – 3277,5. 

ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის

ფაქტი

2024 წლის

გეგმა

2025 წლის

გეგმა

საოპერაციო სალდო

19017.5

20286.6

22 440,5

მთლიანი სალდო

-5697.0

-3653.8

-3277,5

 

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

მუხლი 17

1. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

1.2 სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურიდახმარებებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

სოციალური პროგრამები მოიცავს: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები /რეგისტრირებული/ (მათშორის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული დევნილი) მოქალაქეებისათვის დახმარების ღონისძიებებს: ოჯახების განვითარების, ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების, სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობის და პრევენციული ღონისძიებების მიზნით დაგეგმილ ღონისძიებების ერთობლიობას, აგრეთვე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თავშესაფრების და მსგავსი გაერთიანებების მიმართ დახმარების ღონისძიებებს, სადაც მიმდინარეობს, მხოლოდ სოციალური ხასიათის მხარდამჭერი ღონისძიებებები და მასში გაერთიანებულია გარკვეული სოციალური სტატუსის მქონე პირთა ჯგუფი (სოციალურიჯგუფი).

1.2.1 მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური დახმარება (პროგრამულიკოდი 06 02 01)

1) ლეიკემიით, ჰემოფილიით და ჰომოზიგოტური B თალასემიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება განისაზღვროს 600 ლარით.

 2) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბენეფიციარებს, რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი განესაზღვროთ დახმარება 600 ლარი.

2.1 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის პერსონალური ასისტენტის სერვისის პროგრამა.

3) 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები, რომლებთაც მინიჭებული აქვთ შ.შ.მ. პირის სტატუსი გარდა იმ პირებისა რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი, განესაზღვროთ დახმარება თითოეულს -200 ლარის ოდენობით. შშმ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები რომელთა დიაგნოზია ნეიროსენსორული სმენაჩლუნგობა დახმარება ერთჯერადად 1 200 ლარი.

4) მარტოხელა ოჯახები (დედა, მამა) რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 200 ლარით.

5) მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) დახმარება განისაზღვროს 500 ლარი.

6) ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა. დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა 200 ლარი.

7) რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა -500 ლარი.

8) ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება – 500 ლარი. წლის განმავლობაში ქიმიო და სხივური თერაპიით, მედიკამენტებით მკურნალობისათვის დამატებით 200 ლარი.

9) ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებისათვის ავასტინის ინექცია / ინექცია მინისებურ სუბსტანციაში) ფინანსური დახმარება – 300 ლარი.

10) „განსაკუთრებულ შემთხვევებში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ, უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე დახმარება“. ოჯახი/პირი დახმარება განისაზღვროს 100-დან არაუმეტეს 500 ლარი, წლიური ბიუჯეტი 417 000 ლარი.

11) „გადაუდებელი საჭიროების " პროგრამა.

 პროგრამა ითვალისწინებს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ მხარდაჭერას.

 დახმარება ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 1000 ლარისა.

ა) სტქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის საჭირო პირველადი მოხმარების პროდუქტებით დახმარება 25489,60 ლარი.(მერიის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა)

12) მოსახლეობისათვის მტაცებელი ცხოველებიდან მიყენებული ზარალის ანაზღაურება. ბიუჯეტი 75 000 ლარი.

13) „სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშეშე მერქნით დახმარება“ – ბიუჯეტი 90 000 ლარი.

14) ხანდაზმულთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება 60 60+ ხანდაზმულთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება ძირითადი სამიზნე ჯგუფები პირდაპირი ქალები 60+, მამაკაცები 65+.

15) ბავშვიანი ოჯახების დახმარება. ბიუჯეტი 24330 ლარი (დელეგირებ).

16.) სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან გათავისუფლებული ყოფილი მსჯავრდებულების ფინანსური დახმარების პროგრამა --- ერთჯერადად 500 ლარი.

17) რეინტეგრირებული ახალგაზრდების დახმარება

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერადად სოციალურ დამარებას 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით,

18) მაანკილოზებელი სპონდილოართრიტი M45. მედიკამენტი (სკაფო) – 900 ლარი

მიზანი: დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ხელშეწყობა. ოჯახების გაძლიერება. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. ოჯახების გაძლიერების ხელშეწყობა მათი მოწყვლადობის აღმოფხვრის მიზნით. პროგრამით ისარგებლებს 2500 – 3000 ბენეფიციარი.

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 20. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ათასი ლარი

ორგ.

კოდი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმ

წიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან

საკუთა

რი შემოსავ

ლები

სახელმ

წიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან

საკუთა

რი შემოსავ

ლები

სახელმ

წიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან

საკუთა

რი შემოსავ

ლები

3

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

47 458,6

11 448,9

36 009,7

53 831,9

15 928,1

37 903,8

60 544,0

17 801,5

42 742,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1 087,3

0,0

1 087,3

1 127,8

0,0

1 127,8

1 130,8

0,0

1 130,8

 

ხარჯები

22 217,8

2 032,4

20 185,4

28 797,4

4 484,3

24 313,1

34 168,0

5 835,7

28 332,3

 

შრომის ანაზღაურება

3 377,9

0,0

3 377,9

3 756,4

0,0

3 756,4

4 203,5

52,9

4 150,6

 

საქონელი და მომსახურება

3 318,2

1 290,1

2 028,1

4 185,7

1 508,9

2 676,8

5 176,7

1 671,1

3 505,7

 

პროცენტი

97,2

0,0

97,2

62,2

0,0

62,2

30,6

0,0

30,6

 

სუბსიდიები

10 774,5

0,0

10 774,5

12 709,6

0,0

12 709,6

15 741,1

19,5

15 721,6

 

გრანტები

112,8

0,0

112,8

156,8

0,0

156,8

185,6

0,0

185,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 128,0

0,0

2 128,0

2 589,5

0,0

2 589,5

3 095,2

0,0

3 095,2

 

სხვა ხარჯები

2 409,2

742,4

1 666,8

5 337,2

2 975,4

2 361,8

5 735,3

4 092,2

1 643,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 970,3

9 416,5

15 553,9

24 742,5

11 443,8

13 298,7

26 060,0

11 965,8

14 094,2

 

ძირითადი აქტივები

24 970,3

9 416,5

15 553,9

24 742,5

11 443,8

13 298,7

26 060,0

11 965,8

14 094,2

 

ვალდებულებების კლება

270,4

0,0

270,4

292,0

0,0

292,0

316,0

0,0

316,0

 

საშინაო

270,4

0,0

270,4

292,0

0,0

292,0

316,0

0,0

316,0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5 528,4

38,0

5 490,4

5 859,9

0,0

5 859,9

7 915,5

114,5

7 801,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

156,0

0,0

156,0

154,0

0,0

154,0

155,0

0,0

155,0

 

ხარჯები

4 940,6

0,0

4 940,6

5 729,2

0,0

5 729,2

6 331,4

57,5

6 273,9

 

შრომის ანაზღაურება

3 377,9

0,0

3 377,9

3 756,4

0,0

3 756,4

4 203,5

52,9

4 150,6

 

საქონელი და მომსახურება

1 171,3

0,0

1 171,3

1 416,7

0,0

1 416,7

1 527,9

4,6

1 523,3

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

3,5

0,0

3,5

4,0

0,0

4,0

 

გრანტები

112,8

0,0

112,8

141,8

0,0

141,8

185,6

0,0

185,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

45,1

0,0

45,1

83,2

0,0

83,2

95,0

0,0

95,0

 

სხვა ხარჯები

233,5

0,0

233,5

327,6

0,0

327,6

315,4

0,0

315,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

587,8

38,0

549,8

130,7

0,0

130,7

1 584,1

57,0

1 527,1

 

ძირითადი აქტივები

587,8

38,0

549,8

130,7

0,0

130,7

1 584,1

57,0

1 527,1

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5 528,4

38,0

5 490,4

5 809,9

0,0

5 809,9

6 421,6

114,5

6 307,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

156,0

0,0

156,0

154,0

0,0

154,0

155,0

0,0

155,0

 

ხარჯები

4 940,6

0,0

4 940,6

5 679,2

0,0

5 679,2

6 181,4

57,5

6 123,9

 

შრომის ანაზღაურება

3 377,9

0,0

3 377,9

3 756,4

0,0

3 756,4

4 203,5

52,9

4 150,6

 

საქონელი და მომსახურება

1 171,3

0,0

1 171,3

1 366,7

0,0

1 366,7

1 377,9

4,6

1 373,3

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

3,5

0,0

3,5

4,0

0,0

4,0

 

გრანტები

112,8

0,0

112,8

141,8

0,0

141,8

185,6

0,0

185,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

45,1

0,0

45,1

83,2

0,0

83,2

95,0

0,0

95,0

 

სხვა ხარჯები

233,5

0,0

233,5

327,6

0,0

327,6

315,4

0,0

315,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

587,8

38,0

549,8

130,7

0,0

130,7

240,2

57,0

183,2

 

ძირითადი აქტივები

587,8

38,0

549,8

130,7

0,0

130,7

240,2

57,0

183,2

01 01 01

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 209,2

0,0

1 209,2

1 385,2

0,0

1 385,2

1 395,1

0,0

1 395,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27,0

 

27,0

29,0

 

29,0

29,0

 

29,0

 

ხარჯები

1 136,5

0,0

1 136,5

1 369,2

0,0

1 369,2

1 390,1

0,0

1 390,1

 

შრომის ანაზღაურება

798,2

0,0

798,2

923,5

0,0

923,5

983,6

0,0

983,6

 

საქონელი და მომსახურება

160,4

0,0

160,4

247,4

0,0

247,4

190,3

0,0

190,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,3

0,0

3,3

5,2

0,0

5,2

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

174,6

0,0

174,6

193,1

0,0

193,1

216,2

0,0

216,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72,7

0,0

72,7

16,0

0,0

16,0

5,0

0,0

5,0

 

ძირითადი აქტივები

72,7

0,0

72,7

16,0

0,0

16,0

5,0

0,0

5,0

01 01 02

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია

4 107,1

38,0

4 069,1

4 384,7

0,0

4 384,7

4 986,5

114,5

4 872,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

121,0

 

121,0

125,0

 

125,0

126,0

 

126,0

 

ხარჯები

3 594,3

0,0

3 594,3

4 270,0

0,0

4 270,0

4 751,3

57,5

4 693,8

 

შრომის ანაზღაურება

2 431,4

0,0

2 431,4

2 832,9

0,0

2 832,9

3 219,9

52,9

3 167,0

 

საქონელი და მომსახურება

949,8

0,0

949,8

1 102,3

0,0

1 102,3

1 187,6

4,6

1 183,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

0,0

3,5

 

3,5

4,0

 

4,0

 

გრანტები

112,8

0,0

112,8

141,8

0,0

141,8

185,6

0,0

185,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

41,4

0,0

41,4

55,0

0,0

55,0

75,0

0,0

75,0

 

სხვა ხარჯები

58,8

0,0

58,8

134,5

0,0

134,5

79,2

0,0

79,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

512,8

38,0

474,8

114,7

0,0

114,7

235,2

57,0

178,2

 

ძირითადი აქტივები

512,8

38,0

474,8

114,7

0,0

114,7

235,2

57,0

178,2

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

212,2

0,0

212,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8,0

 

8,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

209,9

0,0

209,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

148,3

0,0

148,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

61,1

0,0

61,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,4

0,0

2,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

2,4

0,0

2,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 04

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

17,0

0,0

17,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

23,0

0,0

23,0

20,0

0,0

20,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

1 493,9

0,0

1 493,9

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

150,0

0,0

150,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

150,0

0,0

150,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 343,9

0,0

1 343,9

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 343,9

0,0

1 343,9

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

150,0

0,0

150,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

150,0

0,0

150,0

01 02 03

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 343,9

0,0

1 343,9

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 343,9

0,0

1 343,9

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 343,9

0,0

1 343,9

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

24 715,9

9 748,5

14 967,4

28 594,8

14 312,1

14 282,7

29 796,6

15 214,0

14 582,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

2 937,8

751,1

2 186,7

6 024,3

3 105,4

2 918,9

7 034,8

4 193,7

2 841,2

 

საქონელი და მომსახურება

716,4

8,7

707,8

957,8

130,0

827,8

1 570,7

101,5

1 469,2

 

პროცენტი

66,1

0,0

66,1

44,7

0,0

44,7

20,8

0,0

20,8

 

სუბსიდიები

831,8

0,0

831,8

963,3

0,0

963,3

1 013,8

0,0

1 013,8

 

სხვა ხარჯები

1 323,4

742,4

581,1

4 058,5

2 975,4

1 083,1

4 429,6

4 092,2

337,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 592,9

8 997,4

12 595,5

22 363,8

11 206,7

11 157,1

22 531,1

11 020,3

11 510,8

 

ძირითადი აქტივები

21 592,9

8 997,4

12 595,5

22 363,8

11 206,7

11 157,1

22 531,1

11 020,3

11 510,8

 

ვალდებულებების კლება

185,2

0,0

185,2

206,7

0,0

206,7

230,7

0,0

230,7

 

საშინაო

185,2

0,0

185,2

206,7

0,0

206,7

230,7

0,0

230,7

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

20 422,8

8 031,9

12 390,9

21 323,0

10 305,4

11 017,6

22 193,9

10 190,6

12 003,4

 

ხარჯები

759,7

0,0

759,7

862,5

0,0

862,5

1 473,7

29,6

1 444,2

 

საქონელი და მომსახურება

693,6

0,0

693,6

817,8

0,0

817,8

1 446,2

26,6

1 419,7

 

პროცენტი

66,1

0,0

66,1

44,7

0,0

44,7

20,8

0,0

20,8

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,7

3,0

3,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 477,9

8 031,9

11 446,0

20 253,8

10 305,4

9 948,4

20 489,5

10 161,0

10 328,5

 

ძირითადი აქტივები

19 477,9

8 031,9

11 446,0

20 253,8

10 305,4

9 948,4

20 489,5

10 161,0

10 328,5

 

ვალდებულებების კლება

185,2

0,0

185,2

206,7

0,0

206,7

230,7

0,0

230,7

 

საშინაო

185,2

0,0

185,2

206,7

0,0

206,7

230,7

0,0

230,7

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

693,6

0,0

693,6

817,8

0,0

817,8

1 425,2

26,4

1 398,8

 

ხარჯები

693,6

0,0

693,6

817,8

0,0

817,8

1 425,2

26,4

1 398,8

 

საქონელი და მომსახურება

693,6

0,0

693,6

817,8

0,0

817,8

1 425,2

26,4

1 398,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01 02

გზების კაპიტალური შეკეთება

19 289,1

8 031,9

11 257,2

19 855,7

10 305,4

9 550,3

20 748,3

10 164,2

10 584,1

 

ხარჯები

66,1

0,0

66,1

44,7

0,0

44,7

28,1

3,2

24,9

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,2

0,4

 

პროცენტი

66,1

0,0

66,1

44,7

0,0

44,7

20,8

0,0

20,8

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,7

3,0

3,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 037,8

8 031,9

11 005,9

19 604,3

10 305,4

9 298,9

20 489,5

10 161,0

10 328,5

 

ძირითადი აქტივები

19 037,8

8 031,9

11 005,9

19 604,3

10 305,4

9 298,9

20 489,5

10 161,0

10 328,5

 

ვალდებულებების კლება

185,2

0,0

185,2

206,7

0,0

206,7

230,7

0,0

230,7

 

საშინაო

185,2

0,0

185,2

206,7

0,0

206,7

230,7

0,0

230,7

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

27,9

0,0

27,9

31,2

0,0

31,2

20,5

0,0

20,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,5

0,0

20,5

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,5

0,0

20,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,9

0,0

27,9

31,2

0,0

31,2

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

27,9

0,0

27,9

31,2

0,0

31,2

0,0

0,0

0,0

02 01 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

412,2

0,0

412,2

618,3

0,0

618,3

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

412,2

0,0

412,2

618,3

0,0

618,3

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

412,2

0,0

412,2

618,3

0,0

618,3

0,0

0,0

0,0

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 448,4

621,2

1 827,3

5 986,9

3 127,7

2 859,2

5 803,8

4 082,9

1 720,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

2 025,3

621,2

1 404,2

4 818,5

2 866,0

1 952,5

5 230,4

3 934,5

1 295,9

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,7

6,9

13,8

 

სუბსიდიები

831,8

0,0

831,8

906,1

0,0

906,1

1 013,8

0,0

1 013,8

 

სხვა ხარჯები

1 193,5

621,2

572,4

3 912,4

2 866,0

1 046,4

4 195,9

3 927,6

268,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

423,1

0,0

423,1

1 168,4

261,7

906,7

573,4

148,4

425,0

 

ძირითადი აქტივები

423,1

0,0

423,1

1 168,4

261,7

906,7

573,4

148,4

425,0

02 02 02

ბინათმშენებლობა

1 160,2

621,2

539,0

3 993,0

2 937,9

1 055,1

4 098,8

3 898,4

200,4

 

ხარჯები

1 160,2

621,2

539,0

3 911,6

2 866,0

1 045,6

4 098,8

3 898,4

200,4

 

სხვა ხარჯები

1 160,2

621,2

539,0

3 911,6

2 866,0

1 045,6

4 098,8

3 898,4

200,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

81,4

71,9

9,5

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

81,4

71,9

9,5

0,0

0,0

0,0

02 02 03

წყალმომარაგება

303,2

0,0

303,2

561,9

96,4

465,5

341,8

73,0

268,8

 

ხარჯები

33,4

0,0

33,4

0,8

0,0

0,8

104,5

31,8

72,7

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,7

2,6

5,1

 

სხვა ხარჯები

33,4

0,0

33,4

0,8

0,0

0,8

96,8

29,2

67,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

269,8

0,0

269,8

561,1

96,4

464,7

237,3

41,2

196,1

 

ძირითადი აქტივები

269,8

0,0

269,8

561,1

96,4

464,7

237,3

41,2

196,1

02 02 04

გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია

147,7

0,0

147,7

523,2

93,4

429,8

337,4

111,5

225,9

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13,3

4,3

9,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13,0

4,3

8,7

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

147,7

0,0

147,7

523,2

93,4

429,8

324,1

107,2

216,9

 

ძირითადი აქტივები

147,7

0,0

147,7

523,2

93,4

429,8

324,1

107,2

216,9

02 02 05

გარე განათების მოვლა-პატრონობა

837,4

0,0

837,4

908,8

0,0

908,8

1 025,8

0,0

1 025,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

0,0

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

831,8

0,0

831,8

906,1

0,0

906,1

1 013,8

0,0

1 013,8

 

სუბსიდიები

831,8

 

831,8

906,1

0,0

906,1

1 013,8

0,0

1 013,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,6

0,0

5,6

2,7

0,0

2,7

12,0

0,0

12,0

 

ძირითადი აქტივები

5,6

0,0

5,6

2,7

0,0

2,7

12,0

0,0

12,0

02 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

1 124,3

1 095,5

28,8

894,4

879,0

15,4

960,7

940,5

20,2

 

ხარჯები

129,9

129,9

0,0

241,1

239,4

1,7

230,7

229,6

1,1

 

საქონელი და მომსახურება

8,7

8,7

0,0

130,0

130,0

0,0

68,8

68,0

0,8

 

სხვა ხარჯები

121,2

121,2

0,0

111,1

109,4

1,7

162,0

161,6

0,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

994,4

965,5

28,8

653,3

639,6

13,7

730,0

710,9

19,1

 

ძირითადი აქტივები

994,4

965,5

28,8

653,3

639,6

13,7

730,0

710,9

19,1

02 03 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.

1 124,3

1 095,5

28,8

894,4

879,0

15,4

960,7

940,5

20,2

 

ხარჯები

129,9

129,9

0,0

241,1

239,4

1,7

230,7

229,6

1,1

 

საქონელი და მომსახურება

8,7

8,7

0,0

130,0

130,0

0,0

68,8

68,0

0,8

 

სხვა ხარჯები

121,2

121,2

0,0

111,1

109,4

1,7

162,0

161,6

0,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

994,4

965,5

28,8

653,3

639,6

13,7

730,0

710,9

19,1

 

ძირითადი აქტივები

994,4

965,5

28,8

653,3

639,6

13,7

730,0

710,9

19,1

02 04

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

720,5

0,0

720,5

333,3

0,0

333,3

838,2

0,0

838,2

 

ხარჯები

22,8

0,0

22,8

45,0

0,0

45,0

100,0

0,0

100,0

 

საქონელი და მომსახურება

14,2

0,0

14,2

10,0

0,0

10,0

35,0

0,0

35,0

 

სხვა ხარჯები

8,7

0,0

8,7

35,0

0,0

35,0

65,0

0,0

65,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

697,6

0,0

697,6

288,3

0,0

288,3

738,2

0,0

738,2

 

ძირითადი აქტივები

697,6

0,0

697,6

288,3

0,0

288,3

738,2

0,0

738,2

2 05

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის პარკირების რეგულირების საწარმო

0,0

0,0

0,0

57,2

0,0

57,2

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

57,2

0,0

57,2

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

57,2

0,0

57,2

0,0

0,0

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2 481,8

0,0

2 481,8

3 297,5

0,0

3 297,5

3 536,2

18,1

3 518,1

 

ხარჯები

1 950,8

0,0

1 950,8

2 511,0

0,0

2 511,0

3 356,3

18,1

3 338,2

 

პროცენტი

31,1

0,0

31,1

17,5

0,0

17,5

9,8

0,0

9,8

 

სუბსიდიები

1 919,7

0,0

1 919,7

2 493,5

0,0

2 493,5

3 346,5

18,1

3 328,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

445,8

0,0

445,8

701,2

0,0

701,2

94,6

0,0

94,6

 

ძირითადი აქტივები

445,8

0,0

445,8

701,2

0,0

701,2

94,6

0,0

94,6

 

ვალდებულებების კლება

85,2

0,0

85,2

85,3

0,0

85,3

85,3

0,0

85,3

 

საშინაო

85,2

0,0

85,2

85,3

0,0

85,3

85,3

0,0

85,3

 03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

1 931,3

0,0

1 931,3

2 493,5

0,0

2 493,5

3 380,1

18,1

3 362,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

137,0

0,0

137,0

163,0

0,0

163,0

162,0

0,0

162,0

 

ხარჯები

1 919,7

0,0

1 919,7

2 493,5

0,0

2 493,5

3 346,5

18,1

3 328,4

 

სუბსიდიები

1 919,7

0,0

1 919,7

2 493,5

0,0

2 493,5

3 346,5

18,1

3 328,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,7

0,0

11,7

0,0

0,0

0,0

33,6

0,0

33,6

 

ძირითადი აქტივები

11,7

0,0

11,7

0,0

0,0

0,0

33,6

0,0

33,6

 03 01 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1 793,6

0,0

1 793,6

2 267,7

0,0

2 267,7

2 864,3

18,1

2 846,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

128,0

 

128,0

150,0

 

150,0

149,0

 

149,0

 

ხარჯები

1 783,7

0,0

1 783,7

2 267,7

0,0

2 267,7

2 850,6

18,1

2 832,5

 

სუბსიდიები

1 783,7

 

1 783,7

2 267,7

 

2 267,7

2 850,6

18,1

2 832,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,9

0,0

9,9

0,0

0,0

0,0

13,7

0,0

13,7

 

ძირითადი აქტივები

9,9

0,0

9,9

0,0

0,0

0,0

13,7

0,0

13,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 03 01 03

კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

126,4

0,0

126,4

214,0

0,0

214,0

500,8

0,0

500,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9,0

 

9,0

13,0

 

13,0

13,0

 

13,0

 

ხარჯები

124,6

0,0

124,6

214,0

0,0

214,0

480,9

0,0

480,9

 

სუბსიდიები

124,6

 

124,6

214,0

 

214,0

480,9

 

480,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

19,9

0,0

19,9

 

ძირითადი აქტივები

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

19,9

0,0

19,9

03 01 04

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

11,4

0,0

11,4

11,8

0,0

11,8

15,0

0,0

15,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

11,4

0,0

11,4

11,8

0,0

11,8

15,0

0,0

15,0

 

სუბსიდიები

11,4

 

11,4

11,8

 

11,8

15,0

 

15,0

03 02

მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)

550,4

0,0

550,4

804,0

0,0

804,0

156,1

0,0

156,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

31,1

0,0

31,1

17,5

0,0

17,5

9,8

0,0

9,8

 

პროცენტი

31,1

0,0

31,1

17,5

0,0

17,5

9,8

0,0

9,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

434,1

0,0

434,1

701,2

0,0

701,2

61,0

0,0

61,0

 

ძირითადი აქტივები

434,1

0,0

434,1

701,2

0,0

701,2

61,0

0,0

61,0

 

ვალდებულებების კლება

85,2

0,0

85,2

85,3

0,0

85,3

85,3

0,0

85,3

 

საშინაო

85,2

0,0

85,2

85,3

0,0

85,3

85,3

0,0

85,3

04 00

განათლება

6 538,9

1 281,4

5 257,5

6 898,1

1 378,9

5 519,2

9 050,8

2 168,3

6 882,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

455,3

0,0

455,3

464,3

0,0

464,3

464,3

0,0

464,3

 

ხარჯები

5 928,2

1 281,4

4 646,9

6 754,5

1 378,9

5 375,6

8 279,7

1 566,4

6 713,3

 

საქონელი და მომსახურება

1 281,4

1 281,4

0,0

1 378,9

1 378,9

0,0

1 565,5

1 565,0

0,5

 

სუბსიდიები

4 611,2

0,0

4 611,2

5 305,4

0,0

5 305,4

6 623,1

1,4

6 621,7

 

სხვა ხარჯები

35,6

0,0

35,6

70,2

0,0

70,2

91,1

0,0

91,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

610,6

0,0

610,6

143,6

0,0

143,6

771,1

601,9

169,2

 

ძირითადი აქტივები

610,6

0,0

610,6

143,6

0,0

143,6

771,1

601,9

169,2

04 01

 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება

4 617,2

0,0

4 617,2

5 368,7

0,0

5 368,7

6 695,4

1,4

6 694,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

455,3

 

455,3

464,3

 

464,3

464,3

 

464,3

 

ხარჯები

4 611,2

0,0

4 611,2

5 305,4

0,0

5 305,4

6 623,1

1,4

6 621,7

 

სუბსიდიები

4 611,2

0,0

4 611,2

5 305,4

0,0

5 305,4

6 623,1

1,4

6 621,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,9

0,0

5,9

63,3

0,0

63,3

72,3

0,0

72,3

 

ძირითადი აქტივები

5,9

0,0

5,9

63,3

0,0

63,3

72,3

0,0

72,3

04 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

604,7

0,0

604,7

50,8

0,0

50,8

107,9

16,8

91,1

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

604,7

0,0

604,7

50,8

0,0

50,8

107,9

16,8

91,1

 

ძირითადი აქტივები

604,7

0,0

604,7

50,8

0,0

50,8

107,9

16,8

91,1

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

35,6

0,0

35,6

70,2

0,0

70,2

91,6

0,0

91,6

 

ხარჯები

35,6

0,0

35,6

70,2

0,0

70,2

91,6

0,0

91,6

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

 

სხვა ხარჯები

35,6

0,0

35,6

70,2

0,0

70,2

91,1

0,0

91,1

04 04

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

1 281,4

1 281,4

0,0

1 378,9

1 378,9

0,0

1 455,6

1 455,6

0,0

 

ხარჯები

1 281,4

1 281,4

0,0

1 378,9

1 378,9

0,0

1 455,6

1 455,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 281,4

1 281,4

0,0

1 378,9

1 378,9

0,0

1 455,6

1 455,6

0,0

04 05

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0,0

0,0

0,0

29,5

0,0

29,5

700,3

694,5

5,8

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

109,4

109,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

109,4

109,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

29,5

0,0

29,5

590,9

585,1

5,8

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

29,5

0,0

29,5

590,9

585,1

5,8

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

5 262,9

381,1

4 881,8

5 629,0

237,1

5 391,9

6 196,9

286,6

5 910,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

326,0

0,0

326,0

327,5

0,0

327,5

330,5

0,0

330,5

 

ხარჯები

3 543,6

0,0

3 543,6

4 270,4

0,0

4 270,4

5 117,8

0,0

5 117,8

 

საქონელი და მომსახურება

144,2

0,0

144,2

412,3

0,0

412,3

502,4

0,0

502,4

 

სუბსიდიები

3 188,2

0,0

3 188,2

3 672,2

0,0

3 672,2

4 421,2

0,0

4 421,2

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

211,3

0,0

211,3

170,9

0,0

170,9

194,3

0,0

194,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 719,2

381,1

1 338,2

1 358,6

237,1

1 121,5

1 079,1

286,6

792,5

 

ძირითადი აქტივები

1 719,2

381,1

1 338,2

1 358,6

237,1

1 121,5

1 079,1

286,6

792,5

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1 935,3

0,0

1 935,3

1 985,7

36,7

1 949,0

2 092,7

11,1

2 081,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

93,0

0,0

93,0

94,0

0,0

94,0

94,0

0,0

94,0

 

ხარჯები

1 340,2

0,0

1 340,2

1 510,4

0,0

1 510,4

1 819,9

0,0

1 819,9

 

საქონელი და მომსახურება

20,9

0,0

20,9

39,8

0,0

39,8

42,0

0,0

42,0

 

სუბსიდიები

1 207,7

0,0

1 207,7

1 401,2

0,0

1 401,2

1 665,5

0,0

1 665,5

 

სხვა ხარჯები

111,7

0,0

111,7

69,4

0,0

69,4

112,4

0,0

112,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

595,1

0,0

595,1

475,3

36,7

438,6

272,8

11,1

261,7

 

ძირითადი აქტივები

595,1

0,0

595,1

475,3

36,7

438,6

272,8

11,1

261,7

05 01 01

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)

155,2

0,0

155,2

163,0

0,0

163,0

216,3

0,0

216,3

 

ხარჯები

155,2

0,0

155,2

163,0

0,0

163,0

216,3

0,0

216,3

 

საქონელი და მომსახურება

20,9

0,0

20,9

39,8

0,0

39,8

42,0

0,0

42,0

 

სუბსიდიები

22,6

 

22,6

53,8

 

53,8

61,9

 

61,9

 

სხვა ხარჯები

111,7

0,0

111,7

69,4

0,0

69,4

112,4

0,0

112,4

05 01 02

ა(ა) იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

489,9

0,0

489,9

569,5

0,0

569,5

630,3

0,0

630,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43,0

 

43,0

43,0

 

43,0

43,0

 

43,0

 

ხარჯები

488,8

0,0

488,8

563,6

0,0

563,6

630,3

0,0

630,3

 

სუბსიდიები

488,8

 

488,8

563,6

 

563,6

630,3

0,0

630,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,2

0,0

1,2

5,9

0,0

5,9

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

1,2

0,0

1,2

5,9

0,0

5,9

0,0

0,0

0,0

05 01 03

ა(ა) იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

696,3

0,0

696,3

783,8

0,0

783,8

980,3

0,0

980,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

50,0

 

50,0

51,0

 

51,0

51,0

 

51,0

 

ხარჯები

696,3

0,0

696,3

783,8

0,0

783,8

973,3

0,0

973,3

 

სუბსიდიები

696,3

 

696,3

783,8

 

783,8

973,3

 

973,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

05 01 05

დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა

594,0

0,0

594,0

469,4

36,7

432,7

265,8

11,1

254,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

594,0

0,0

594,0

469,4

36,7

432,7

265,8

11,1

254,7

 

ძირითადი აქტივები

594,0

0,0

594,0

469,4

36,7

432,7

265,8

11,1

254,7

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

3 039,8

381,1

2 658,7

3 256,0

200,4

3 055,6

3 661,9

275,5

3 386,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

233,0

0,0

233,0

233,5

0,0

233,5

236,5

0,0

236,5

 

ხარჯები

1 915,7

0,0

1 915,7

2 372,7

0,0

2 372,7

2 856,6

0,0

2 856,6

 

საქონელი და მომსახურება

104,4

0,0

104,4

356,9

0,0

356,9

438,9

0,0

438,9

 

სუბსიდიები

1 802,9

0,0

1 802,9

2 003,1

0,0

2 003,1

2 409,9

0,0

2 409,9

 

სხვა ხარჯები

8,3

0,0

8,3

12,7

0,0

12,7

7,9

0,0

7,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 124,1

381,1

743,1

883,3

200,4

682,9

805,3

275,5

529,8

 

ძირითადი აქტივები

1 124,1

381,1

743,1

883,3

200,4

682,9

805,3

275,5

529,8

05 02 01

ა(ა) იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

81,7

0,0

81,7

89,4

0,0

89,4

121,6

0,0

121,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

11,0

 

11,0

 

ხარჯები

81,7

0,0

81,7

89,4

0,0

89,4

117,8

0,0

117,8

 

სუბსიდიები

81,7

 

81,7

89,4

 

89,4

117,8

 

117,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,8

0,0

3,8

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,8

0,0

3,8

05 02 02

ა(ა) იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

274,6

0,0

274,6

303,1

0,0

303,1

385,0

0,0

385,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30,0

 

30,0

30,0

 

30,0

31,0

 

31,0

 

ხარჯები

269,6

0,0

269,6

294,3

0,0

294,3

369,8

0,0

369,8

 

სუბსიდიები

269,6

 

269,6

294,3

 

294,3

369,8

 

369,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0

0,0

5,0

8,8

0,0

8,8

15,2

0,0

15,2

 

ძირითადი აქტივები

5,0

0,0

5,0

8,8

0,0

8,8

15,2

0,0

15,2

05 02 03

ა(ა) იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი

783,5

0,0

783,5

786,8

0,0

786,8

986,0

0,0

986,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

93,0

 

93,0

93,0

 

93,0

93,0

 

93,0

 

ხარჯები

776,4

0,0

776,4

785,0

0,0

785,0

983,2

0,0

983,2

 

სუბსიდიები

776,4

 

776,4

785,0

 

785,0

983,2

 

983,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,1

0,0

7,1

1,8

0,0

1,8

2,8

0,0

2,8

 

ძირითადი აქტივები

7,1

0,0

7,1

1,8

0,0

1,8

2,8

0,0

2,8

05 02 04

ა(ა) იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

97,6

0,0

97,6

107,1

0,0

107,1

148,7

0,0

148,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12,0

 

12,0

12,0

 

12,0

12,0

 

12,0

 

ხარჯები

97,6

0,0

97,6

107,1

0,0

107,1

124,3

0,0

124,3

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

 

სუბსიდიები

97,6

 

97,6

107,1

 

107,1

123,7

 

123,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24,4

0,0

24,4

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24,4

0,0

24,4

05 02 05

ა(ა) იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

306,1

0,0

306,1

331,1

0,0

331,1

436,9

0,0

436,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

49,0

 

49,0

49,0

 

49,0

50,0

 

50,0

 

ხარჯები

306,1

0,0

306,1

331,1

0,0

331,1

429,3

0,0

429,3

 

სუბსიდიები

306,1

 

306,1

331,1

 

331,1

429,3

 

429,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,6

0,0

7,6

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,6

0,0

7,6

05 02 06

ა(ა) იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

257,5

0,0

257,5

288,1

0,0

288,1

380,9

0,0

380,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39,0

 

39,0

39,5

 

39,5

39,5

 

39,5

 

ხარჯები

257,5

0,0

257,5

288,1

0,0

288,1

378,9

0,0

378,9

 

სუბსიდიები

257,5

 

257,5

288,1

 

288,1

378,9

 

378,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

05 02 07

ძეგლთა დაცვა

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

 

ხარჯები

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

 

საქონელი და მომსახურება

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

05 02 08

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

82,7

0,0

82,7

66,6

0,0

66,6

200,8

0,0

200,8

 

ხარჯები

82,7

0,0

82,7

66,6

0,0

66,6

200,8

0,0

200,8

 

საქონელი და მომსახურება

75,4

0,0

75,4

60,6

0,0

60,6

193,1

0,0

193,1

 

სხვა ხარჯები

7,3

0,0

7,3

6,0

0,0

6,0

7,8

0,0

7,8

05 02 09

კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა

1 112,0

381,1

731,0

872,7

200,4

672,3

749,5

275,5

474,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 112,0

381,1

731,0

872,7

200,4

672,3

749,5

275,5

474,0

 

ძირითადი აქტივები

1 112,0

381,1

731,0

872,7

200,4

672,3

749,5

275,5

474,0

05 02 10

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

42,0

0,0

42,0

409,0

0,0

409,0

250,4

0,0

250,4

 

ხარჯები

42,0

0,0

42,0

409,0

0,0

409,0

250,4

0,0

250,4

 

საქონელი და მომსახურება

27,0

0,0

27,0

294,2

0,0

294,2

243,1

0,0

243,1

 

სუბსიდიები

14,1

 

14,1

108,1

 

108,1

7,2

 

7,2

 

სხვა ხარჯები

1,0

0,0

1,0

6,7

0,0

6,7

0,1

0,0

0,1

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

42,8

0,0

42,8

72,3

0,0

72,3

73,7

0,0

73,7

 

ხარჯები

42,8

0,0

42,8

72,3

0,0

72,3

72,7

0,0

72,7

 

საქონელი და მომსახურება

18,9

0,0

18,9

15,6

0,0

15,6

21,5

0,0

21,5

 

სუბსიდიები

4,5

 

4,5

24,8

 

24,8

49,1

 

49,1

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

19,4

0,0

19,4

16,9

0,0

16,9

2,1

0,0

2,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

05 04

ეპარქიის ხარჯები

165,0

0,0

165,0

165,0

0,0

165,0

168,6

0,0

168,6

 

ხარჯები

165,0

0,0

165,0

165,0

0,0

165,0

168,6

0,0

168,6

 

სუბსიდიები

93,1

0,0

93,1

93,1

 

93,1

96,7

 

96,7

 

სხვა ხარჯები

71,9

0,0

71,9

71,9

0,0

71,9

71,9

0,0

71,9

05 05

ააიპ საკალათბურთო კლუბი „მარგვეთი"

80,0

0,0

80,0

150,0

0,0

150,0

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

80,0

0,0

80,0

150,0

0,0

150,0

200,0

0,0

200,0

 

სუბსიდიები

80,0

0,0

80,0

150,0

 

150,0

200,0

 

200,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2 925,8

0,0

2 925,8

3 532,6

0,0

3 532,6

4 032,7

0,0

4 032,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

 

ხარჯები

2 911,9

0,0

2 911,9

3 488,0

0,0

3 488,0

4 032,7

0,0

4 032,7

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

223,6

0,0

223,6

271,7

0,0

271,7

327,5

0,0

327,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 082,9

0,0

2 082,9

2 506,3

0,0

2 506,3

3 000,2

0,0

3 000,2

 

სხვა ხარჯები

605,4

0,0

605,4

710,0

0,0

710,0

705,0

0,0

705,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,0

0,0

14,0

44,6

0,0

44,6

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

14,0

0,0

14,0

44,6

0,0

44,6

0,0

0,0

0,0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

204,5

0,0

204,5

280,3

0,0

280,3

290,8

0,0

290,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

 

ხარჯები

223,6

0,0

223,6

235,7

0,0

235,7

290,8

0,0

290,8

 

სუბსიდიები

190,6

0,0

190,6

235,7

0,0

235,7

290,8

0,0

290,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,0

0,0

14,0

44,6

0,0

44,6

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

14,0

0,0

14,0

44,6

0,0

44,6

0,0

0,0

0,0

06 01 01

ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი

203,3

0,0

203,3

275,3

0,0

275,3

290,8

0,0

290,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13,0

 

13,0

13,0

 

13,0

13,0

 

13,0

 

ხარჯები

189,4

0,0

189,4

230,7

0,0

230,7

290,8

0,0

290,8

 

სუბსიდიები

189,4

 

189,4

230,7

 

230,7

290,8

 

290,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,0

0,0

14,0

44,6

0,0

44,6

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

14,0

0,0

14,0

44,6

0,0

44,6

0,0

0,0

0,0

06 01 02

ამბულატორიები

1,2

0,0

1,2

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1,2

0,0

1,2

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

1,2

 

1,2

5,0

 

5,0

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02

სოციალური პროგრამები

2 688,3

0,0

2 688,3

3 216,3

0,0

3 216,3

3 705,2

0,0

3 705,2

 

ხარჯები

2 688,3

0,0

2 688,3

3 216,3

0,0

3 216,3

3 705,2

0,0

3 705,2

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 082,9

0,0

2 082,9

2 506,3

0,0

2 506,3

3 000,2

0,0

3 000,2

 

სხვა ხარჯები

605,4

0,0

605,4

710,0

0,0

710,0

705,0

0,0

705,0

06 02 01

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება

1 157,9

0,0

1 157,9

1 254,3

0,0

1 254,3

1 591,0

0,0

1 591,0

 

ხარჯები

1 157,9

0,0

1 157,9

1 254,3

0,0

1 254,3

1 591,0

0,0

1 591,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

0,0

0,0

 

 

0,0

 

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 157,9

0,0

1 157,9

1 254,3

0,0

1 254,3

1 565,6

0,0

1 565,6

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,5

0,0

25,5

06 02 02

ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები

6,0

0,0

6,0

30,0

0,0

30,0

24,0

0,0

24,0

 

ხარჯები

6,0

0,0

6,0

30,0

0,0

30,0

24,0

0,0

24,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,0

0,0

6,0

30,0

0,0

30,0

24,0

0,0

24,0

06 02 03

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება / ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა) , (ვულგარული ფორმა) ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება და მაანკილოზებელი სპონდილოართრიტი (M45) - ით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება.

116,7

0,0

116,7

123,2

0,0

123,2

228,4

0,0

228,4

 

ხარჯები

116,7

0,0

116,7

123,2

0,0

123,2

228,4

0,0

228,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

116,7

0,0

116,7

123,2

0,0

123,2

228,4

0,0

228,4

06 02 04

„უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა

109,9

0,0

109,9

143,3

0,0

143,3

123,0

0,0

123,0

 

ხარჯები

109,9

0,0

109,9

143,3

0,0

143,3

123,0

0,0

123,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

109,9

0,0

109,9

143,3

0,0

143,3

123,0

0,0

123,0

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები)

43,1

0,0

43,1

45,0

0,0

45,0

65,0

0,0

65,0

 

ხარჯები

43,1

0,0

43,1

45,0

0,0

45,0

65,0

0,0

65,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

43,1

0,0

43,1

45,0

0,0

45,0

65,0

0,0

65,0

06 02 06

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება

20,0

0,0

20,0

30,0

0,0

30,0

42,0

0,0

42,0

 

ხარჯები

20,0

0,0

20,0

30,0

0,0

30,0

42,0

0,0

42,0

 

სხვა ხარჯები

20,0

0,0

20,0

30,0

0,0

30,0

42,0

0,0

42,0

06 02 07

სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება

6,5

0,0

6,5

17,0

0,0

17,0

12,4

0,0

12,4

 

ხარჯები

6,5

0,0

6,5

17,0

0,0

17,0

12,4

0,0

12,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,5

0,0

6,5

17,0

0,0

17,0

12,4

0,0

12,4

06 02 08

სადღესასწაულო დახმარება

112,7

0,0

112,7

205,0

0,0

205,0

184,4

0,0

184,4

 

ხარჯები

112,7

0,0

112,7

205,0

0,0

205,0

184,4

0,0

184,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18,3

0,0

18,3

105,0

0,0

105,0

60,4

0,0

60,4

 

სხვა ხარჯები

94,4

0,0

94,4

100,0

0,0

100,0

124,0

0,0

124,0

06 02 09

მარჩენალდაკარგულების დახმარება

6,1

0,0

6,1

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

6,1

0,0

6,1

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,1

0,0

6,1

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

06 02 10

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება

139,1

0,0

139,1

165,4

0,0

165,4

172,5

0,0

172,5

 

ხარჯები

139,1

0,0

139,1

165,4

0,0

165,4

172,5

0,0

172,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

139,1

0,0

139,1

165,4

0,0

165,4

172,5

0,0

172,5

06 02 11

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება

32,8

0,0

32,8

38,0

0,0

38,0

48,2

0,0

48,2

 

ხარჯები

32,8

0,0

32,8

38,0

0,0

38,0

48,2

0,0

48,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

32,8

0,0

32,8

38,0

0,0

38,0

48,2

0,0

48,2

06 02 12

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

491,0

0,0

491,0

630,0

0,0

630,0

521,0

0,0

521,0

 

ხარჯები

491,0

0,0

491,0

630,0

0,0

630,0

521,0

0,0

521,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

7,5

0,0

7,5

 

სხვა ხარჯები

491,0

0,0

491,0

580,0

0,0

580,0

513,5

0,0

513,5

06 02 14

ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით და შაქრიანი დიაბეტით და ფილტვების ინტერსტიციული ავადმყოფობით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების ფინანსური დახმარება

107,3

0,0

107,3

137,4

0,0

137,4

167,6

0,0

167,6

 

ხარჯები

107,3

0,0

107,3

137,4

0,0

137,4

167,6

0,0

167,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

107,3

0,0

107,3

137,4

0,0

137,4

167,6

0,0

167,6

06 02 15

სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება

339,3

0,0

339,3

390,7

0,0

390,7

518,7

0,0

518,7

 

ხარჯები

339,3

0,0

339,3

390,7

0,0

390,7

518,7

0,0

518,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

339,3

0,0

339,3

390,7

0,0

390,7

518,7

0,0

518,7

06 03

ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)

33,0

0,0

33,0

36,0

0,0

36,0

36,7

0,0

36,7

 

ხარჯები

33,0

0,0

33,0

36,0

0,0

36,0

36,7

0,0

36,7

 

სუბსიდიები

33,0

 

33,0

36,0

 

36,0

36,7

 

36,7

07 00

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

4,9

0,0

4,9

20,0

0,0

20,0

15,3

0,0

15,3

 

ხარჯები

4,9

0,0

4,9

20,0

0,0

20,0

15,3

0,0

15,3

 

საქონელი და მომსახურება

4,9

0,0

4,9

20,0

0,0

20,0

10,3

0,0

10,3

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

07 01

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

4,9

0,0

4,9

20,0

0,0

20,0

15,3

0,0

15,3

 

ხარჯები

4,9

0,0

4,9

20,0

0,0

20,0

15,3

0,0

15,3

 

საქონელი და მომსახურება

4,9

0,0

4,9

20,0

0,0

20,0

10,3

0,0

10,3

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

.“

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემალხაზ შერგელაშვილი