„ერედვის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 2 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ერედვის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 2 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 17
დოკუმენტის მიმღები ერედვის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/12/2025
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/12/2025
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2026
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.147.016329
17
23/12/2025
ვებგვერდი, 24/12/2025
190020020.35.147.016329
„ერედვის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 2 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ერედვის მუნიციპალიტეტი
 

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №17

2025 წლის 23 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

„ერედვის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 2 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტის და საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
ერედვის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 2  დეკემბრის №11  დადგენილებით (www.matsne.gov.ge 04/12/2024; 190020020.35.147.016311) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

ა) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1.  ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

შემოსავლები

2 698.9

3 187.6

44.0

3 143.6

3 663.4

20.0

3 643.4

გადასახადები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გრანტები

2 690.0

3 158.6

44.0

3 114.6

3 647.9

20.0

3 627.9

სხვა შემოსავლები

8.9

29.0

0.0

29.0

15.5

0.0

15.5

ხარჯები

2 503.4

2 640.9

40.0

2 600.9

3 053.6

24.0

3 029.6

შრომის ანაზღაურება

1 251.7

1 273.4

0.0

1 273.4

1 395.0

0.0

1 395.0

საქონელი და მომსახურება

442.4

482.9

0.0

482.9

341.5

0.0

341.5

სუბსიდიები

456.1

507.7

0.0

507.7

589.9

0.0

589.9

სოციალური უზრუნველყოფა

145.0

153.1

16.0

137.1

147.2

24.0

123.2

სხვა ხარჯები

208.1

223.8

24.0

199.8

580.0

0.0

580.0

საოპერაციო სალდო

195.5

546.7

4.0

542.7

609.7

-4.0

613.7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

171.7

403.0

0.0

403.0

830.2

0.0

830.2

ზრდა

174.1

403.0

0.0

403.0

852.4

0.0

852.4

კლება

2.4

0.0

0.0

0.0

22.2

0.0

22.2

მთლიანი სალდო

23.9

143.7

4.0

139.7

-220.5

-4.0

-216.5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

23.9

220.5

4.0

216.5

-220.5

-4.0

-216.5

ზრდა

23.9

220.5

4.0

216.5

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

23.9

220.5

4.0

216.5

0.0

 

 

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

220.5

4.0

216.5

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

 

 

220.5

4.0

216.5

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები  და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

შემოსულობები

2701.3

3264.4

44.0

3220.4

3685.6

24.0

3665.6

შემოსავლები

2698.9

3187.6

44.0

3143.6

3663.4

20.0

3643.4

არაფინანსური აქტივების კლება

2.4

0.0

0.0

0.0

22.2

0.0

22.2

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

220.5

4.0

216.5

ვალდებულებების ზრდა

0.0

76.8

0.0

76.8

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

2677.5

3043.9

40.0

3003.9

3906.1

28.0

3882.1

ხარჯები

2503.4

2640.9

40.0

2600.9

3053.6

24.0

3029.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

174.1

403.0

0.0

403.0

852.4

0.0

852.4

 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

220.5

4.0

216.5

  ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

23.9

220.5

4.0

216.5

-220.5

-4.0

-216.5

გ) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 3. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 3663.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

შემოსავლები

2 698.9

3 187.6

44.0

3 143.6

3 663.4

20.0

3 643.4

გადასახადები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გრანტები

2 690.0

3 158.6

44.0

3 114.6

3 647.9

20.0

3 627.9

სხვა შემოსავლები

8.9

29.0

0.0

29.0

15.5

0.0

15.5

დ) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 5. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2025 წლის გრანტები 3647.9 ათასი ლარის ოდენობით,  თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

გრანტები

2 690.0

3 158.6

44.0

3 114.6

3 647.9

20.0

3 627.9

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2 690.0

3 158.6

44.0

3 114.6

3 647.9

20.0

3 627.9

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

60.0

20.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

სპეციალური ტრანსფერი 

2 630.0

3 102.6

0.0

3 102.6

3 627.9

0.0

3 627.9

სხვა

0.0

36.0

24.0

12.0

0.0

0.0

0.0

ე) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 3053.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

ხარჯები

2 503.4

2 640.9

40.0

2 600.9

3 053.6

24.0

3 029.6

შრომის ანაზღაურება

1 251.7

1 273.4

0.0

1 273.4

1 395.0

0.0

1 395.0

საქონელი და მომსახურება

442.4

482.9

0.0

482.9

341.5

0.0

341.5

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

456.1

507.7

0.0

507.7

589.9

0.0

589.9

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

145.0

153.1

16.0

137.1

147.2

24.0

123.2

სხვა ხარჯები

208.1

223.8

24.0

199.8

580.0

0.0

580.0

ვ) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 830.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 852.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

მართველობა და საერთო დანიშნულება

13.6

10.2

67.7

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

160.5

381.7

777.5

განათლება

0

2.3

3.5

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

0

8.8

3.7

სულ  ჯამი

174.1

403.0

852.4

ბ) განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 22,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

2.433

0

22.2

ძირითადი აქტივები

2.433

0

22.2

არაწარმოებული აქტივები

0

0

0

მიწა

0

0

0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0

0

0

ზ) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9. ერედვის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 721.1   

1 800.6   

1 829.8   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 721.1   

1 800.6   

1 829.8   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 721.1   

1 800.6   

1 822.6   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

7.2   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

287.4   

506.4   

1 095.6   

7061

ბინათმშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

7063

წყალმომარაგება

121.5   

129.0   

169.3   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

165.9   

377.4   

926.3   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

279.5   

341.0   

356.5   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

134.2   

160.1   

175.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

145.3   

180.9   

181.5   

709

განათლება

81.2   

74.2   

101.5   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

74.5   

70.0   

96.8   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

6.7   

4.2   

4.7   

710

სოციალური დაცვა

308.4   

321.7   

522.7   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

37.5   

35.4   

49.7   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

37.5   

35.4   

47.7   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

2.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

45.8   

42.8   

43.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0.3   

0.3   

0.4   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

14.1   

14.1   

8.7   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

210.7   

229.1   

420.9   

 

სულ

2 677.5   

3 043.9   

3 906.1   

თ)  დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 10. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს  ერედვის  მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო თანდართული  რედაქციის  შესაბამისად:

ათას ლარებში

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

195.5

546.7

609.7

მთლიანი სალდო

23.9

143.7

-220.5

ი) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 17.  ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2025  წლის ასიგნებები

განისაზღვროს,  ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

 

ერედვის მუნიციპალიტეტი

2 677.5

3 043.9

40.0

3 003.9

3 906.1

24.0

3 882.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70.0

65.0

0.0

65.0

63.0

0.0

63.0

 

ხარჯები

2 503.4

2 640.9

40.0

2 600.9

3 053.6

24.0

3 029.6

 

შრომის ანაზღაურება

1 251.7

1 273.4

0.0

1 273.4

1 395.0

0.0

1 395.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

174.1

403.0

0.0

403.0

852.4

0.0

852.4

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

1 721.1

1 800.6

0.0

1 800.6

1 829.8

0.0

1 829.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70.0

65.0

0.0

65.0

63.0

0.0

63.0

 

ხარჯები

1 707.5

1 790.4

0.0

1 790.4

1 762.1

0.0

1 762.1

 

შრომის ანაზღაურება

1 251.7

1 273.4

0.0

1 273.4

1 395.0

0.0

1 395.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.6

10.2

0.0

10.2

67.7

0.0

67.7

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 721.1

1 800.6

0.0

1 800.6

1 822.6

0.0

1 822.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70.0

65.0

0.0

65.0

63.0

0.0

63.0

 

ხარჯები

1 707.5

1 790.4

0.0

1 790.4

1 754.9

0.0

1 754.9

 

შრომის ანაზღაურება

1 251.7

1 273.4

0.0

1 273.4

1 395.0

0.0

1 395.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.6

10.2

0.0

10.2

67.7

0.0

67.7

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

350.7

388.7

0.0

388.7

421.7

0.0

421.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

14.0

 

14.0

14.0

 

14.0

 

ხარჯები

349.2

388.7

0.0

388.7

421.7

0.0

421.7

 

შრომის ანაზღაურება

306.0

341.4

0.0

341.4

373.5

0.0

373.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 295.0

1 411.9

0.0

1 411.9

1 400.9

0.0

1 400.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

51.0

51.0

 

51.0

49.0

 

49.0

 

ხარჯები

1 282.9

1 401.7

0.0

1 401.7

1 333.2

0.0

1 333.2

 

შრომის ანაზღაურება

872.0

932.0

0.0

932.0

1 021.5

0.0

1 021.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.1

10.2

0.0

10.2

67.7

0.0

67.7

01 01 03

მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

75.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

0.0

 

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

75.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

73.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

7.2

0.0

7.2

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

7.2

0.0

7.2

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

7.2

0.0

7.2

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

7.2

0.0

7.2

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

287.4

506.4

0.0

506.4

1 095.6

0.0

1 095.6

 

ხარჯები

126.9

124.7

0.0

124.7

318.0

0.0

318.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160.5

381.7

0.0

381.7

777.5

0.0

777.5

02 01

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

287.4

506.4

0.0

506.4

1 095.6

0.0

1 095.6

 

ხარჯები

126.9

124.7

0.0

124.7

318.0

0.0

318.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160.5

381.7

0.0

381.7

777.5

0.0

777.5

02 01 01

ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტოს ხელშეწყობა

121.5

129.0

0.0

129.0

169.3

0.0

169.3

 

ხარჯები

112.7

124.7

0.0

124.7

160.3

0.0

160.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.8

4.3

0.0

4.3

9.0

0.0

9.0

02 01 02

დევნილთა დასახლებებში საცხოვრებელი ბინების და მიმდებარე ინფრასრტრუქტურის  რეაბილიტაცია

14.2

144.8

0.0

144.8

350.4

0.0

350.4

 

ხარჯები

14.2

0.0

0.0

0.0

157.7

0.0

157.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

144.8

0.0

144.8

192.7

0.0

192.7

02 01 03

პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება        

0.0

8.4

0.0

8.4

8.0

0.0

8.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

8.4

0.0

8.4

8.0

0.0

8.0

02 01 04

ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება

151.7

224.2

0.0

224.2

567.9

0.0

567.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

151.7

224.2

0.0

224.2

567.9

0.0

567.9

03 00

განათლება

81.2

74.2

0.0

74.2

101.5

0.0

101.5

 

ხარჯები

81.2

71.9

0.0

71.9

98.0

0.0

98.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.3

0.0

2.3

3.5

0.0

3.5

03 01

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა

74.5

70.0

0.0

70.0

96.8

0.0

96.8

 

ხარჯები

74.5

67.7

0.0

67.7

93.3

0.0

93.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.3

0.0

2.3

3.5

0.0

3.495

03 02

წარმატებული სტუდენტების წახალისება

6.7

4.2

0.0

4.2

4.7

0.0

4.7

 

ხარჯები

6.7

4.2

0.0

4.2

4.7

0.0

4.7

04 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

279.5

341.0

0.0

341.0

356.5

0.0

356.5

 

ხარჯები

279.5

332.2

0.0

332.2

352.8

0.0

352.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

8.8

0.0

8.8

3.7

0.0

3.7

04 01

სპორტის სფეროს განვითარება

134.2

160.1

0.0

160.1

175.0

0.0

175.0

 

ხარჯები

134.2

156.8

0.0

156.8

175.0

0.0

175.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.3

0.0

3.3

0.0

0.0

0.0

04 01 01

სპორტული სკოლის ხელშეწყობა

134.2

160.1

0.0

160.1

175.0

0.0

175.0

 

ხარჯები

134.2

156.8

0.0

156.8

175.0

0.0

175.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.3

0.0

3.3

0.0

0.0

0.0

04 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

145.3

180.9

0.0

180.9

181.5

0.0

181.5

 

ხარჯები

145.3

175.4

0.0

175.4

177.8

0.0

177.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.5

0.0

5.5

3.7

0.0

3.7

04 02 01

კულტურის სახლის ხელშეწყობა

134.8

164.0

0.0

164.0

165.0

0.0

165.0

 

ხარჯები

134.8

158.5

0.0

158.5

161.3

0.0

161.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.5

0.0

5.5

3.7

0.0

3.7

04 02 02

კულტურული ღონისძიებები

10.5

16.9

0.0

16.9

16.5

0.0

16.5

 

ხარჯები

10.5

16.9

0.0

16.9

16.5

0.0

16.5

05 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

308.4

321.7

40.0

281.7

522.7

24.0

498.7

 

ხარჯები

308.4

321.7

40.0

281.7

522.7

24.0

498.7

05 01

სოციალური უზრუნველყოფა

308.4

321.7

40.0

281.7

522.7

24.0

498.7

 

ხარჯები

308.4

321.7

40.0

281.7

522.7

24.0

498.7

05 01 01

მარჩენალდაკარგული პირის სოციალური დაცვა

0.3

0.3

0.0

0.3

0.4

0.0

0.4

 

ხარჯები

0.3

0.3

0.0

0.3

0.4

0.0

0.4

05 01 02

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

14.1

14.1

0.0

14.1

8.7

0.0

8.7

 

ხარჯები

14.1

14.1

0.0

14.1

8.7

0.0

8.7

05 01 03

გარდაცვლილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება 

31.0

23.5

16.0

7.5

26.0

24.0

2.0

 

ხარჯები

31.0

23.5

16.0

7.5

26.0

24.0

2.0

05 01 04

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

5.8

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

5.8

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

05 01 05

მოხუცებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

45.8

42.8

0.0

42.8

43.0

0.0

43.0

 

ხარჯები

45.8

42.8

0.0

42.8

43.0

0.0

43.0

05 01 06

ოპერაციების თანადაფინანსება

13.8

11.9

0.0

11.9

21.2

0.0

21.2

 

ხარჯები

13.8

11.9

0.0

11.9

21.2

0.0

21.2

05 01 07

დევნილთა ოჯახების დახმარება

171.8

197.3

24.0

173.3

193.4

0.0

193.4

 

ხარჯები

171.8

197.3

24.0

173.3

193.4

0.0

193.4

05 01 08

ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

22.5

21.5

0.0

21.5

24.5

0.0

24.5

 

ხარჯები

22.5

21.5

0.0

21.5

24.5

0.0

24.5

05 01 09

სამშენებლო მასალების შეძენა დევნილთა დასახლებისთვის

0.0

0.0

0.0

0.0

194.5

0.0

194.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

194.5

0.0

194.5

05 01 10

დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

1.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

1.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

05 01 11

დიალიზზე მყოფ  პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

1.3

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

ხარჯები

1.3

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

05 01 12

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე არასრულწლოვანთა და  სტუდენტთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

1.1

1.3

0.0

1.3

2.0

0.0

2.0

 

ხარჯები

1.1

1.3

0.0

1.3

2.0

0.0

2.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეემზარ ბერუაშვილი