„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 დეკემბრის # 439 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 დეკემბრის # 439 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 472
დოკუმენტის მიმღები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/12/2025
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2025
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.157.016575
472
26/12/2025
ვებგვერდი, 30/12/2025
190020020.35.157.016575
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 დეკემბრის # 439 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №472

2025 წლის 26 დეკემბერი

ქ. თეთრიწყარო

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 დეკემბრის №439 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4, მე-6 და მე-7 პუნქტების საფუძველზე, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილი იქნას ცვლილება „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 დეკემბრის №439 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 28.12.2024, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.157.016543) დამტკიცებულ დანართში „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი“ და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოჩა თედორაძე



დანართი
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი

თავი I. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

დასახელება

2023  წლის  ფაქტი

2024  წლის  ფაქტი

2025  წლის გეგმა

2026  წლის პრგნოზი

2027 წლის პრგნოზი

2028 წლის პრგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 შემოსავლები

28 305,0

31 933,3

0,0

31 933,3

39 189,6

12 934,3

26 255,3

26 247,3

27 732,2

29 240,3

გადასახადები

17 398,3

19 213,0

0,0

19 213,0

21 390,2

0,0

21 390,2

20 687,3

22 062,2

23 570,3

გრანტები

5 370,8

8 137,8

0,0

8 137,8

12 934,3

12 934,3

0,0

180,0

180,0

180,0

სხვა შემოსავლები

5 535,9

4 582,5

0,0

4 582,5

4 865,1

0,0

4 865,1

5 380,0

5 490,0

5 490,0

 ხარჯები

18 713,2

22 651,7

616,3

22 035,4

26 389,7

806,2

25 583,5

24 822,7

26 352,2

27 760,3

შრომის ანაზღაურება

4 149,6

4 441,4

0,0

4 441,4

4 433,4

0,0

4 433,4

5 100,0

5 100,0

5 100,0

საქონელი და მომსახურება

3 053,5

3 577,2

554,8

3 022,4

4 336,2

779,5

3 556,7

3 224,1

3 384,2

3 492,3

პროცენტი

62,4

34,4

0,0

34,4

11,3

0,0

11,3

1,6

0,0

0,0

სუბსიდიები

9 837,2

13 182,2

43,5

13 138,7

15 923,7

0,0

15 923,7

15 155,0

16 026,0

17 226,0

გრანტები

25,0

0,0

0,0

0,0

35,0

0,0

35,0

25,0

25,0

25,0

სოციალური უზრუნველყოფა

823,5

1 089,4

18,0

1 071,4

1 179,8

20,0

1 159,8

720,0

600,0

600,0

სხვა ხარჯები

762,0

327,1

0,0

327,1

470,3

6,8

463,6

597,0

1 217,0

1 317,0

 საოპერაციო სალდო

9 591,8

9 281,6

-616,3

9 897,9

12 799,9

12 128,1

671,8

1 424,6

1 380,0

1 480,0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

11 020,6

10 482,4

6 716,9

3 765,5

18 189,6

14 124,1

4 065,5

1 396,8

1 380,0

1 480,0

ზრდა

12 241,9

13 137,3

6 716,9

6 420,4

19 304,6

14 124,1

5 180,5

1 946,8

1 900,0

2 000,0

კლება

1 221,3

2 654,9

0,0

2 654,9

1 115,0

0,0

1 115,0

550,0

520,0

520,0

ზრდა

216,8

235,5

0,0

235,5

0,0

0,0

0,0

27,8

0,0

0,0

სესხები

216,8

235,5

0,0

235,5

0,0

0,0

0,0

27,8

0,0

0,0

კლება

5 134,9

7 333,2

7 333,2

0,0

5 559,7

1 996,0

3 563,7

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

5 134,9

7 333,2

7 333,2

 

5 559,7

1 996,0

3 563,7

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

3 489,300

5 896,900

0,000

5 896,900

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის  ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის პროგნოზი

2027 წლის პროგნოზი

2028 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოს

ავლები

შემოსულობები

29 526,3

34 588,2

0,0

34 588,2

40 304,6

12 934,3

27 370,3

26 797,3

28 252,2

29 760,3

შემოსავლები

28 305,0

31 933,3

0,0

31 933,3

39 189,6

12 934,3

26 255,3

26 247,3

27 732,2

29 240,3

არაფინანსური აქტივების კლება

1 221,3

2 654,9

0,0

2 654,9

1 115,0

0,0

1 115,0

550,0

520,0

520,0

გადასახდელები

31 171,9

36 024,5

7 333,2

28 691,3

45 864,3

14 930,3

30 934,0

26 797,3

28 252,2

29 760,3

ხარჯები

18 713,2

22 651,7

616,3

22 035,4

26 389,7

806,2

25 583,5

24 822,7

26 352,2

27 760,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 241,9

13 137,3

6 716,9

6 420,4

19 304,6

14 124,1

5 180,5

1 946,8

1 900,0

2 000,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

216,8

235,5

0,0

235,5

0,0

0,0

0,0

27,8

0,0

0,0

ნაშთის ცვლილება

-1 645,6

-1 436,3

-7 333,2

5 896,9

-5 559,7

-1 996,0

-3 563,7

0,0

0,0

0,0

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

დასახელება

2023 წლის  ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის პროგნოზი

2027 წლის პროგნოზი

2028 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

28 305,0

31 933,3

0,0

31 933,3

39 189,6

12 934,3

26 255,3

26 247,3

27 732,2

29 240,3

გადასახადები

17 398,3

19 213,0

0,0

19 213,0

21 390,2

0,0

21 390,2

20 687,3

22 062,2

23 570,3

გრანტები

5 370,8

8 137,8

0,0

8 137,8

12 934,3

12 934,3

0,0

180,0

180,0

180,0

სხვა შემოსავლები

5 535,9

4 582,5

0,0

4 582,5

4 865,1

0,0

4 865,1

5 380,0

5 490,0

5 490,0

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

დასახელება

2023 წლის  ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის პროგნოზი

2027 წლის პროგნოზი

2028 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

17 398,3

19 213,0

0,0

19 213,0

21 390,2

0,0

21 390,2

20 687,3

22 062,2

23 570,3

ქონების გადასახადი

4 809,1

5 205,9

0,0

5 205,9

5 100,0

0,0

5 100,0

4 320,0

4 320,0

4 320,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

3 190,4

3 616,8

0,0

3 616,8

3 335,0

0,0

3 335,0

2 700,0

2 700,0

2 700,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

55,4

74,7

0,0

74,7

65,0

0,0

65,0

20,0

20,0

20,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0,0

0,3

0,0

0,3

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონბაზე

55,4

74,4

0,0

74,4

60,0

0,0

60,0

20,0

20,0

20,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

634,1

547,3

0,0

547,3

700,0

0,0

700,0

600,0

600,0

600,0

ფიზიკურ პირებიდან

508,8

437,4

0,0

437,4

500,0

0,0

500,0

500,0

500,0

500,0

იურიდიულ პირებიდან

125,3

109,9

0,0

109,9

200,0

0,0

200,0

100,0

100,0

100,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

929,2

967,1

0,0

967,1

1 000,0

0,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

ფიზიკურ პირებიდან

83,1

68,4

0,0

68,4

100,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

იურიდიულ პირებიდან

846,1

898,7

0,0

898,7

900,0

0,0

900,0

900,0

900,0

900,0

გადასახადები საქონელსა და  მომსახურებაზე

12 589,2

14 007,1

0,0

14 007,1

16 290,2

0,0

16 290,2

16 367,3

17 742,2

19 250,3

საყოველთაო  გადასახადები  საქონელსა და მომსახურებაზე

12 589,2

14 007,1

0,0

14 007,1

16 290,2

0,0

16 290,2

16 367,3

17 742,2

19 250,3

დამატებული ღირებულების გადასახადი

12 589,2

14 007,1

0,0

14 007,1

16 290,2

0,0

16 290,2

16 367,3

17 742,2

19 250,3

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

დასახელება

2023 წლის  ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის პროგნოზი

2027 წლის პროგნოზი

2028 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსა

ვლები

გრანტები

5 370,8

8 137,8

0,0

8 137,8

12 934,3

12 934,3

0,0

180,0

180,0

180,0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0,0

15,4

0,0

15,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5 370,8

8 122,4

0,0

8 122,4

12 934,3

12 934,3

0,0

180,0

180,0

180,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

325,0

179,1

0,0

179,1

211,6

211,6

0,0

180,0

180,0

180,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

325,0

179,1

0,0

179,1

211,6

211,6

0,0

180,0

180,0

180,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5 045,8

7 943,3

0,0

7 943,3

12 722,7

12 722,7

0,0

0,0

0,0

0,0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

3 722,1

6 306,5

0,0

6 306,5

6 162,4

6 162,4

0,0

0,0

0,0

0,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

894,0

894,0

0,0

894,0

894,0

894,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მოსწავლეთა ტრანსპორტირება 

429,7

574,8

0,0

574,8

779,5

779,5

0,0

0,0

0,0

0,0

მოქალაქეთა ჩართულობა

0,0

0,0

0,0

0,0

233,0

233,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა პროექტები

0,0

168,0

0,0

168,0

4 653,8

4 653,8

0,0

0,0

0,0

0,0

სტიქიის შედეგების  სალიკვიდაციო  ღონისძიებების  განხორციელება 

0,0

18,0

0,0

18,0

4 000,0

4 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მთის ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების დასაფინანსებლად  კაპიტალური ტრანსფერი

0,0

150,0

0,0

150,0

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სკოლები

0,0

0,0

0,0

0,0

303,8

303,8

0,0

0,0

0,0

0,0

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

დასახელება

2023 წლის   ფაქტი

2024 წლის  ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის პროგნოზი

2027 წლის პროგნოზი

2028 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

5 535,9

4 582,5

0,0

4 582,5

4 865,1

0,0

4 865,1

5 380,0

5 490,0

5 490,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

4 579,6

3 787,1

0,0

3 787,1

3 910,0

0,0

3 910,0

4 650,0

4 700,0

4 700,0

პროცენტები

937,0

580,5

0,0

580,5

330,0

0,0

330,0

950,0

1 000,0

1 000,0

რენტა

3 642,6

3 206,6

0,0

3 206,6

3 580,0

0,0

3 580,0

3 700,0

3 700,0

3 700,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

3 606,6

3 156,7

0,0

3 156,7

3 550,0

0,0

3 550,0

3 700,0

3 700,0

3 700,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

36,0

49,9

0,0

49,9

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

39,4

130,2

0,0

130,2

65,1

0,0

65,1

50,0

50,0

50,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

30,6

125,2

0,0

125,2

60,0

0,0

60,0

50,0

50,0

50,0

სანებართვო მოსაკრებელი

30,6

85,7

0,0

85,7

40,0

0,0

40,0

50,0

50,0

50,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

0,0

39,5

0,0

39,5

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

8,8

5,0

0,0

5,0

5,1

0,0

5,1

0,0

0,0

0,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

8,8

5,0

0,0

5,0

5,1

0,0

5,1

0,0

0,0

0,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

595,6

532,1

0,0

532,1

500,0

0,0

500,0

550,0

600,0

600,0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

321,3

133,1

0,0

133,1

390,0

0,0

390,0

130,0

140,0

140,0

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  შემდეგი რედაქციით

დასახელება

2023 წლის  ფაქტი

2024 წლის  ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის პროგნოზი

2027 წლის პროგნოზი

2028 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

18 713,2

22 651,7

616,3

22 035,4

26 389,7

806,2

25 583,5

24 822,7

26 352,2

27 760,3

შრომის ანაზღაურება

4 149,6

4 441,4

0,0

4 441,4

4 433,4

0,0

4 433,4

5 100,0

5 100,0

5 100,0

საქონელი და მომსახურება

3 053,5

3 577,2

554,8

3 022,4

4 336,2

779,5

3 556,7

3 224,1

3 384,2

3 492,3

პროცენტი

62,4

34,4

0,0

34,4

11,3

0,0

11,3

1,6

0,0

0,0

სუბსიდიები

9 837,2

13 182,2

43,5

13 138,7

15 923,7

0,0

15 923,7

15 155,0

16 026,0

17 226,0

გრანტები

25,0

0,0

0,0

0,0

35,0

0,0

35,0

25,0

25,0

25,0

სოციალური უზრუნველყოფა

823,5

1 089,4

18,0

1 071,4

1 179,8

20,0

1 159,8

720,0

600,0

600,0

სხვა ხარჯები

762,0

327,1

0,0

327,1

470,3

6,8

463,6

597,0

1 217,0

1 317,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 18189,6 ათასი ლარით. მათ შორის:

ა)  არაფინანსური აქტივების ზრდა 19304,6 ათასი ლარით (ხარჯი)

ორგ.კოდი

დასახელება

2023 წლის  ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის პროგნოზი

2027 წლის პროგნოზი

2028 წლის პროგნოზი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

65,8

0,0

105,7

0,0

0,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

11 833,0

8 766,5

17 772,6

1 298,3

1 600,0

1 700,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

0,0

76,1

333,3

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

303,1

303,0

1 093,0

648,5

300,0

300,0

სულ

12 241,9

9 145,6

19 304,6

1 946,8

1 900,0

2 000,0

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1115,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2023 წლის  ფაქტი

2024 წლის  ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის პროგნოზი

2027 წლის პროგნოზი

2028 წლის პროგნოზი

არაფინანსური აქტივების კლება

1 221,3

2 654,9

1 115,0

550,0

520,0

520,0

ძირითადი აქტივები

182,1

1 094,8

510,0

150,0

170,0

170,0

არაწარმოებული აქტივები

1 039,2

1 560,1

605,0

400,0

350,0

350,0

მიწა

1 039,2

1 560,1

605,0

400,0

350,0

350,0

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2023 წლის  ფაქტი

2024 წლის  ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის პროგნოზი

2027 წლის პროგნოზი

2028 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

6 280,2   

7 058,1   

0,0   

7 058,1   

7 406,7   

0,0   

7 406,7   

7 905,6   

7 926,3   

8 094,1   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

6 001,0   

6 788,2   

0,0   

6 788,2   

7 225,4   

0,0   

7 225,4   

7 876,2   

7 926,3   

8 094,1   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

6 001,0   

6 788,2   

0,0   

6 788,2   

7 216,9   

0,0   

7 216,9   

7 576,2   

7 526,3   

7 594,1   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

8,5   

0,0   

8,5   

300,0   

400,0   

500,0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

279,2   

269,9   

0,0   

269,9   

181,3   

0,0   

181,3   

29,4   

0,0   

0,0   

702

თავდაცვა

188,8   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

9 800,4   

10 913,5   

5 428,2   

5 485,3   

15 093,4   

11 322,6   

3 770,8   

3 600,0   

4 100,0   

4 100,0   

7045

ტრანსპორტი

9 800,4   

10 888,0   

5 428,2   

5 459,8   

10 768,7   

7 032,4   

3 736,3   

3 600,0   

4 100,0   

4 100,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

9 800,4   

10 888,0   

5 428,2   

5 459,8   

10 768,7   

7 032,4   

3 736,3   

3 600,0   

4 100,0   

4 100,0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0,0   

25,5   

0,0   

25,5   

4 324,7   

4 290,2   

34,5   

0,0   

0,0   

0,0   

705

გარემოს დაცვა

1 579,5   

2 096,5   

0,0   

2 096,5   

2 357,9   

0,0   

2 357,9   

2 320,0   

3 550,0   

3 550,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1 579,5   

2 096,5   

0,0   

2 096,5   

2 357,9   

0,0   

2 357,9   

2 320,0   

3 550,0   

3 550,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

4 858,1   

4 733,8   

982,5   

3 751,3   

6 896,2   

2 475,0   

4 421,2   

2 593,2   

3 645,9   

3 786,2   

7061

ბინათმშენებლობა

531,5   

994,2   

70,0   

924,2   

1 542,6   

0,0   

1 542,6   

348,3   

0,0   

0,0   

7063

წყალმომარაგება

1 479,4   

884,1   

0,0   

884,1   

1 166,1   

0,0   

1 166,1   

865,0   

916,0   

916,0   

7064

გარე განათება

1 022,0   

835,8   

0,0   

835,8   

943,3   

0,0   

943,3   

900,0   

1 000,0   

1 000,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 825,2   

2 019,7   

912,5   

1 107,2   

3 244,2   

2 475,0   

769,2   

479,9   

1 729,9   

1 870,2   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

206,5   

171,2   

0,0   

171,2   

191,6   

0,0   

191,6   

250,0   

250,0   

250,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

206,5   

171,2   

0,0   

171,2   

191,6   

0,0   

191,6   

250,0   

250,0   

250,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2 799,2   

4 634,7   

303,0   

4 331,7   

5 029,3   

0,0   

5 029,3   

3 708,5   

3 030,0   

3 030,0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 001,1   

2 396,2   

303,0   

2 093,2   

2 523,0   

0,0   

2 523,0   

1 548,5   

1 300,0   

1 300,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 696,4   

2 085,7   

0,0   

2 085,7   

2 365,3   

0,0   

2 365,3   

2 000,0   

1 570,0   

1 570,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

50,0   

65,0   

0,0   

65,0   

70,0   

0,0   

70,0   

40,0   

40,0   

40,0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

51,7   

87,8   

0,0   

87,8   

71,0   

0,0   

71,0   

120,0   

120,0   

120,0   

709

განათლება

4 066,8   

4 760,3   

601,5   

4 158,8   

6 980,0   

1 112,8   

5 867,2   

5 000,0   

4 700,0   

5 900,0   

7092

ზოგადი განათლება

4 066,8   

4 760,3   

601,5   

4 158,8   

6 980,0   

1 112,8   

5 867,2   

5 000,0   

4 700,0   

5 900,0   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

3 637,1   

4 158,8   

0,0   

4 158,8   

5 912,5   

45,3   

5 867,2   

5 000,0   

4 700,0   

5 900,0   

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

429,7   

601,5   

601,5   

0,0   

1 067,5   

1 067,5   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

710

სოციალური დაცვა

1 392,4   

1 656,4   

18,0   

1 638,4   

1 909,3   

20,0   

1 889,3   

1 420,0   

1 050,0   

1 050,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

554,7   

540,8   

0,0   

540,8   

661,0   

0,0   

661,0   

700,0   

450,0   

450,0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

232,0   

289,8   

0,0   

289,8   

342,3   

0,0   

342,3   

200,0   

100,0   

100,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

605,7   

825,8   

18,0   

807,8   

906,0   

20,0   

886,0   

520,0   

500,0   

500,0   

 

სულ

31 171,9   

36 024,5   

7 333,2   

28 691,3   

45 864,3   

14 930,3   

30 934,0   

26 797,3   

28 252,2   

29 760,3    

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო და საოპერაციო სალდო  განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

დასახელება

2023  წლის  ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025  წლის გეგმა

2026  წლის პროგნოზი

2027  წლის პროგნოზი

2028  წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საოპერაციო სალდო I-II  (შემოსავლები-ხარჯები)

9 591,8

9 281,6

-616,3

9 897,9

12 799,9

12 128,1

671,8

1 424,6

1 380,0

1 480,0

მთლიანი სალდო  IV-III- საოპერაციო სალდოს -არაფინანსური აქტივების ცვლილება (ხარჯების არაფ-შემოსავლ არაფინ)

-1 428,8

-1 200,8

-7 333,2

6 132,4

-5 389,7

-1 996,0

-3 393,7

27,8

0,0

0,0

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს  შემდეგი რედაქციით

დასახელება

2023  წლის  ფაქტი

2024  წლის ფაქტი

2025  წლის გეგმა

2026  წლის პროგნოზი

2027  წლის პროგნოზი

2028  წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-4 918,1

-7 097,7

-7 333,2

235,5

-5 559,7

-1 996,0

-3 563,7

27,8

0,0

0,0

ზრდა

216,8

235,5

0,0

235,5

0,0

0,0

0,0

27,8

0,0

0,0

სესხები

216,8

235,5

0,0

235,5

0,0

0,0

0,0

27,8

0,0

0,0

კლება

5 134,9

7 333,2

7 333,2

0,0

5 559,7

1 996,0

3 563,7

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

5 134,9

7 333,2

7 333,2

 

5 559,7

1 996,0

3 563,7

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2023  წლის  ფაქტი

2024  წლის  ფაქტი

2025  წლის გეგმა

2026  წლის პროგნოზი

2027  წლის პროგნოზი

2028  წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

0,0

-170,0

0,0

-170,0

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

170,0

0,0

170,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

170,0

0,0

170,0

0,0

0,0

0,0

 

თავი II. თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები           

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 21989,6 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

პროგრამის კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2025 წლის გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

21 989,6

02 01

საგზაო ინფრასტრუტურის განვითარება

8 959,5

02 01 02

ახალი გზების  მშენებლობა

8 539,5

02 01 03

გზის მოვლა შენახვა

420,0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

1 166,1

02 02 01

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

1 152,7

02 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა

13,4

02 03

გარე განათება

943,3

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლუატცია      (მოვლა შენახვა)

940,0

02 03 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

3,3

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

1 809,2

02 04 01

მუნიციპალური  ტრანსპორტის განახლება

1 809,2

02 05

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

1 542,6

02 05 02

ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია

1 542,6

02 07

კეთილმოწყობა

410,2

02 07 01

საზოგადოებრივი სივრცეების  მოწყობა-რეაბილიტაცია

313,3

02 07 02

შენობის ფასადის და სახურავის რეაბილიტაცია

62,0

02 07 05

ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო“ მხარდაჭერა

35,0

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

2 254,9

02 09 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

2 254,9

02 10

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

4 324,7

02 10 01

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

4 324,7

02 11

სხვადასხვა ხარჯები

579,0

02 11 02

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი

488,0

02 11 03

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი

91,0

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ახალი გზების მშენებლობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?       

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

8539500

900000

900000

900000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

8539500

900000

900000

900000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

8539500

900000

900000

900000

მიზანი და აღწერა

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების)  კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას. 2025 წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს, გზებს ექნება სანიაღვრე არხები რაც ხელს შეუწყობს წყლის გადინებას და ააცილებს მოსახლეობას ნალექით წარმოქმნილი ნიაღვრისგან ეზოების დატბორვას. 

პროგრამის მიზანია თეთრიწყაროს   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

 „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების  ფონდიდან  მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის  გამოყოფის შესახებ"  საქართველოს  მთავრობის  2023 წლის  28 დეკემბრის  #2402 განკარგულების შესაბამისად გამოყოფილი თანხიდან დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:

  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაშლოვანში მე-3 ქუჩის (სკოლიდან სასაფლაომდე-1.06 კმ) და მე-2 ქუჩის (700მ) სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისიწნებული იქნეს  574546 ლარი (მათ შორის: ც.ბ 176880 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  397665 ლარი) (პროექტის სრული ღირებულება 1778124,05  ლარი) 2024-2025 წ
  • დაბა მანგლისში, კლდეკარის ქუჩის ნაწილის (ეკლესიის მიმდებარედ) სარეაბილიტაციო სამუშაებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 62209 ლარი ( მათ შორის ც.ბ 41745 ლარი, ადგილობრივი 20 464 ლარი, პროექტის სრული ღირებულება 189830 ლარი
  • დაბა მანგლისში, კლდეკარის ქუჩის ნაწილის (ბაზის ქვემოთ) სარეაბილიტაციო სამუშაებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 51388 ლარი (მათ შორის ც.ბ 33512 ლარი, ადგილობრივი 17876) პროექტის სრული ღირებულება 165880 ლარი.
  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ამლივის აგარაკებზე შიდა 0,26 კმ გზის მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაებისათვის გათვალისწინებული იქნეს  45368 ლარი ( მათ შორის ც.ბ 35040 ლარი, ადგილობრივი 10328 ლარი,) პროექტის სრული ღირებულება 177 900 ლარი.
  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაიშში შიდა გზის (2.24 კმ.) მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაებისათვის გათვალისწინებული იქნეს  155985 ლარი (მათ შორის ც.ბ 60006 ლარი, ადგილობრივი 95979 ლარი) პროექტის სრული ღირებულება 1328187 ლარი.
  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  სოფელ წინწყაროში ცენტრალური საავტომობილო გზიდან სოფლის საჯარო სკოლასთან მისასვლელი (0.55 კმ.) გზის სარეაბილიტაციო სამუშაებისათვის გათვალისწინებული იქნეს  239907 ლარი (მათ შორის ც.ბ 178389 ლარი, ადგილობრივი 61518 ლარი) პროექტის სრული ღირებულება 443600 ლარი.
  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამღერეთში მისასვლელი 2,0 კმ გზის მონაკვეთის (რკინაბეტონის გზა) სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 8948 ლარი  ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. პროექტის სრული ღირებულება 1548978 ლარი.
  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამღერეთიდან სოფელ ქვემო ახალშენამდე 2,5 კმ გზის მონაკვეთის (რკინაბეტონის გზა) სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 9737 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. პროექტის სრული ღირებულება 1329909 ლარი.

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების  ფონდიდან  მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის  გამოყოფის შესახებ"  საქართველოს  მთავრობის  2024 წლის  31 დეკემბრის  #1955 განკარგულების შესაბამისად გამოყოფილი თანხიდან დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:

  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაშლოვანში მე-3 ქუჩის (სკოლიდან სასაფლაომდე-1.06 კმ) და მე-2 ქუჩის (700მ) სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისიწნებული იქნეს  501374 ლარი (მათ შორის: ც.ბ 300000 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  201374 ლარი) (პროექტის სრული ღირებულება 1778124,05  ლარი) 2024-2025 წ
  • დაბა მანგლისში, კლდეკარის ქუჩის ნაწილის (ეკლესიის მიმდებარედ) სარეაბილიტაციო სამუშაებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 98329 ლარი ( მათ შორის ც.ბ 75954 ლარი, ადგილობრივი 22375 ლარი), პროექტის სრული ღირებულება 188224 ლარი
  • დაბა მანგლისში, კლდეკარის ქუჩის ნაწილის (ბაზის ქვემოთ) სარეაბილიტაციო სამუშაებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 83696 ლარი (მათ შორის ც.ბ 64784 ლარი, ადგილობრივი 18912 ლარი) პროექტის სრული ღირებულება 162222 ლარი.
  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ამლივის აგარაკებზე შიდა 0,26 კმ გზის მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაებისათვის გათვალისწინებული იქნეს  132532 ლარი ( მათ შორის ც.ბ 102361 ლარი, ადგილობრივი 30171 ლარი,) პროექტის სრული ღირებულება 177 900 ლარი.
  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაიშში შიდა გზის (2.24 კმ.) მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაებისათვის გათვალისწინებული იქნეს  1022549 ლარი (მათ შორის ც.ბ 706986 ლარი, ადგილობრივი 315563 ლარი) პროექტის სრული ღირებულება 1 444 171 ლარი.
  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამღერეთში მისასვლელი 2,0 კმ გზის მონაკვეთის (რკინაბეტონის გზა) სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისიწნებული იქნეს იქნეს  1370030 ლარი (მათ შორის ც.ბ 1301524 ლარი, ადგილობრივი 68506 ლარი). პროექტის სრული ღირებულება 1548978 ლარი.
  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამღერეთიდან სოფელ ქვემო ახალშენამდე 2,5 კმ გზის მონაკვეთის (რკინაბეტონის გზა) სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს იქნეს  1135172 ლარი (მათ შორის ც.ბ 1078413 ლარი, ადგილობრივი 56759 ლარი). პროექტის სრული ღირებულება 1329909 ლარი.
  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ კოდაში გრ. ორბელიანის I ჩიხის (წყაროსთან მისასვლელი 100 მ მონაკვეთის), იეთიმ გურჯის ქუჩის 320 მ სიგრძის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს  210380 ლარი (მათ შორის ც.ბ 199861 ლარი, ადგილობრივი 10519 ლარი).
  • სოფელ დიდ თონეთში სკოლასთან მისასვლელი 220 მ გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული  იქნეს  217339 ლარი (მათ შორის ც.ბ 206472 ლარი, ადგილობრივი 10867 ლარი).
  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  სოფელ ჯვარაში მისასვლელი 900 მ გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 764373 ლარი (მათ შორის ც.ბ 726153 ლარი, ადგილობრივი 38220 ლარი). პროექტის სრული ღირებულება 764373 ლარი.
  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ დრეში მისასვლელი 1600 მ  გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს  983495 ლარი (მათ შორის ც.ბ 934320 ლარი, ადგილობრივი 49175 ლარი). პროექტის სრული ღირებულება 983495 ლარი
  • ქ. თეთრიწყაროში, ჯორჯიაშვილის ქუჩაზე (350 გრძ/მ), ტოლსტოის ქუჩაზე (210 გრძ/მ)  და გუდარეხის  ქუჩაზე (160 გრძ/მ) სიგრძის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს იქნეს 490060 ლარი (მათ შორის ც.ბ 465557 ლარი, ადგილობრივი 24503 ლარი). პროექტის სრული ღირებულება 490060 ლარი.

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი  ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის  2021 წლის 29 ივლისის 1306 განკარგულების შესაბამისად ქ.თეთრიწყაროში ე.წ. ვარხუნოს დასახლებაში სასაფლაოსთან მისასვლელი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული თანხიდან დარჩენილი  ეკონომია შეადგენს 44,5 ათას ლარს.

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის  თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 21 მარტის #517 განკარგულების შესაბამისად გამოყოფილი  337729 ლარიდან, (მათ შორის ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსება 37729 ლარი) დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:

  • დაბა მანგლისში, ჩოლოყაშვილის ქუჩის ნაწილის(კლდეკარის ქუჩიდან, თ.მეფის ქუჩამდე 120 გრძ/მ) რეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს  110290 ლარი, მათ შორის ცენტრალური ბიუჯეტიდან 99261 ლარი ადგილობრივი 11029 ლარი.
  • ქ.თეთრიწყაროში, 9 აპრილის ქუჩაზე (110 გრძ/მ) და 9აპრილის ჩიხში (220 გრძ/მ) სიგრძის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 167281 ლარი,  მათ შორის ცენტრალური ბიუჯეტიდან 150553 ლარი ადგილობრივი 16728 ლარი.
  • ქ.თეთრიწყაროში, ყაზბეგის ჩიხის (90 გრძ/მ) სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 60158 ლარი,  მათ შორის ცენტრალური ბიუჯეტიდან 50186 ლარი ადგილობრივი 9972 ლარი.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

 02 01 02

 ახალი გზების მშენებლობა

8539500

900000

900000

900000

 

 

       

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 01 02

ახალი გზების მშენებლობა

X

X

X

X

 

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი  - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა;
მიზანი 8 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები

 

გათვალისწინებულია თუ არა ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის  ასპექტები

დიახ

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

გზის მოვლა შენახვა

არის ქვეპროგრამა ახალი?       

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

420 000

1.200.000

1.300.000

1.300.000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

420 000

1.200.000

1.300.000

1.300.000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგემილია  თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება.

სოფლებთან მისასვლელი გზების მომსახურებაზე და თოვლისა და ყინულის საფარისაგან გაწმენდის მომსახურებაზე შპს "თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის" სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 420,0  ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

02 01 03

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ქუჩების  მოვლა შენახვა

420 000

1.200.000

1.300.000

1.300.000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 01 03

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ქუჩების  მოვლა შენახვა

X

X

X

X

 მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)

რეაბილიტირებული ქუჩები

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

წყლის სისტემის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

არის ქვეპროგრამა ახალი?       

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

1152700

850.000

900.000

900.000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

1152700

850.000

900.000

900.000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები.

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.  მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობისათვის წყალმომარაგება   წლის ნებისმიერ პერიოდში.  თეთრიწყროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოქმედი 28 ჭაბურღილია (საქაჩი, ტუმბო), რომელიც უზრუნველყოფს სოფლად მოსახლეობის წყლის  მომარაგებას, დაგეგმილი  წყლის სათავე ნაგებობების გაწმენდა რეაბილიტაცია, რაც ხელს შეუწყობს სოფლად წყალმომარაგების მიმართულებით პრობლემის აღმოფხვრას, სამუშაოების დაფინანსება მოხდება ადგილობრივი და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან.

წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

აგრეთვე ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თეთრიწყროს მუნიციპალიტეტის  შპს „თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის“ სუბსიდირებას,  რომელიც უზრუნველყოფს   მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას, მომსახურება ეწევა 28  ჭაბურღილს (საქაჩს, ტუმბოს), რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება.  ისინჯება წყლის ხარისხი და იწმინდება  რეზერვუარები. მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა; ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა; დაფინანსების წყაროა  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია. ზემოაღნიშნულ მომსახურებაზე შპს "თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის" სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 778,6 ათასი ლარი.

წყალმომარაგების სისტემის გამართული ფუნქციონირება  მნიშვნელოვანია მოსახლეობისათვის. წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების პროცესში თანაბრად იქნება გათვალისწინებული ქალისა და მამაკაცის საჭიროებები და სამუშაოების განხორციელების შედეგად მოეწყობა ინფრასტრუქტურა, რომელიც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს  საცხოვრებელ პირობებს, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის,  ვინაიდან  სოფლად მცხოვრები ქალები მეტად არიან ჩართული შინამეურნეობის მართვაში. გამართული წყალმომარაგება ქალებს შეუმსუბუქებს საოჯახო საქმეებს და ნაკლებად მოუწევთ ფიზიკური შრომა (შორი მანძილიდან წყლის მოტანა, ხელით რეცხვა და სხვა), ექნებათ სხვადასხვა საოჯახო ტექნიკის გამოყენების საშუალება, შესაბამისად, დაეზოგებათ დრო და შემცირდება აუნაზღაურებად შრომაში მათ ჩართულობის ხანგრძლივობა.

წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს სკოლებისა და საბავშვო ბაღების სასმელი წყლით მომარაგებას, რაც შექმნის სანიტარულ პირობებს სააღმზრდელო და განათლების დაწესებულებებში როგორც გოგოებისა და ბიჭებისთვის, ასევე ქალი და კაცი მასწავლებლებისა და დასაქმებული პერსონალისთვის

სოფ. ახალი მარაბდის „აგარაკების“ მოსახლეობისათვის სასმელის წყლის მილის შეძენისათვის გათვალისწინებული იქნეს 5,6 ათასი ლარი.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩხიკვთაში სასმელი წყლის წყალსადენის სისტემის მოწყობისათვის გათვალისწინებული იქნეს  255,0 ათასი ლარი

სოფელ მარაბდაში მდებარე სასმელი წყლის რეზერვუარის რეაბილიტაციისთვის გათვალისწინებული იქნეს 113,5 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

02 02 01

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

1152700

850000

900000

900000

 

 

1152700

850000

900000

900000

 

 

       

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 02 01

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

X

X

X

X

 მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)

მოსახლეობისთვის ცენტრალური სისტემებით ხარისხიანი სასმელი წყლის უწყვეტი მიწოდების სრული უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში დაზიანების დროული აღმოფხვრა მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა წყალზე; წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები

მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია

გათვალისწინებულია თუ არა ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის  ასპექტები

დიახ

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

წყლის სისტემის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და  სანიაღვრე არხების გაწმენდა

არის ქვეპროგრამა ახალი?       

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

13400

15.000

16.000

16.000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

13400

15.000

16.000

16.000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

       

მიზანი და აღწერა

პროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია, რის შედეგად უხვი ნალექების პირობებში  მოსახლეობა დაცული იქნება ეზოების და პირველი სართულების დატბორვისგან. კომფორტული გახდება აღნიშნული გზით მოსარგებლე მოსახლეობის გადაადგილება და შესაბამისად  სხვადასხვა სერვისების ხელმისაწვდომობა. პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსებით.ზემოაღნიშნულ მომსახურებაზე შპს "თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის" სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 13,4 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

02 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და  სანიაღვრე არხების გაწმენდა

13400

15.000

16.000

16.000

 

 

13400

15.000

16.000

16.000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და  სანიაღვრე არხების გაწმენდა

X

X

X

X

 მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)

მოწესრიგებული საკანალიზაციო სისტემა და გასუფთავებული  სანიაღვრე არხები;

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

გარე განათება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (მოვლა შენახვა)

არის ქვეპროგრამა ახალი?       

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

940000

900 000

1000000

1000000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

940000

900 000

1000000

1000000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

       

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს    ახალი გარე განათების ქსელის პროექტირებასა და მოწყობის  სამუშაოებს,    ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი  ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს   20 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში)   გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობასა და რეაბილიტაციას. გარე განათების სისტემა მოიცავს 4261 განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 4300-ზე მეტ სანათ წერტილს, 222903 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას.  ქვეპროგრამის განმახორციელებელი შპს უზრუნველყოფს   გადამწვარი და ექსპლუატაციიდან გამოსული სანათების  დროულ  გამოცვლას, შეკეთებას და მის გამართულ მუშაობას.   ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სუბსიდირებით მიღებული სახსრები. მომსახურებაზე შპს "თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის" სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 340,0 ათასი ლარი

გარე განათების სისტემის მოწყობა  და გამართული ფუნქციონირება ამცირებს დანაშაულის რისკებს,  რადგან გაუნათებელი ქუჩები განსაკუთრებით რისკის შემცველია ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირებისთვის.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

02 03 01

გარე განათების ქსელის   მოვლა - შენახვა

340 000

500000

500000

500000

02 03 01

გარე განათებაზე გახარჯული  ელ ენერგიის ღირებულება

600 000

400000

500000

500000

 

 

940 000

900 000

1000000

1000000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 03 01

გარე განათების ქსელის   მოვლა - შენახვა

X

X

X

X

02 03 01

 გარე განათებაზე გახარჯული  ელ ენერგიის ღირებულება

X

X

X

X

 მოსალოდნელი შედეგი (2025  წელი)

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებული ადგილები მაქსიმალურადაა განათებული; განათებული ქლაქისა და სოფლის  უბნები; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი, ტექნიკურად გამართული გარე განათების სისტემის შექმნა.

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 7 - ხელმისაწვდომი და მდგრადი ენერგია                                                                          მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა

მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები                                                         

გათვალისწინებულია თუ არა ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის ასპექტები

დიახ

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

გარე განათება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

გარე განათების ახალი წერტილების  მოწყობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

3300

0

0

0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

3300

0

0

0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქ. თეთრიწყაროში, დიდგორის, თამარ მეფის და დავით აღმაშენებლის ქუჩებზე საახალწლო განათებისათვის ბოძების შესყიდვა - მონტაჟისათვის გათვალისწნებული იქნეს 3,3 ათასი ლარი (პროექტის სრული ღირებულება 14,8 ლარი )

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2025

2026

2027

2028

02 03 02

გარე განათების ქსელის   მოწყობა

3300

0

0

0

 

 

3300

0

0

0

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 03 02

გარე განათების ქსელის   მოწყობა

X

X

X

X

               

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

არის ქვეპროგრამა ახალი?       

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

1809200

1500000

1900000

1900000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

1809200

1500000

1900000

1900000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

1809200

0

0

0

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში  2023 წელს  შეძენილი იქნება 3 ერთეული ნაგავმზიდი და  3 ერთეული ავტობუსი, მრავალწლიანი შესყიდვის საშუალებით  2023-2024 წ.წ.  (2023 წელს ანაზღაურდა ღირებულების 40%,) მოწოდება განხორციელდება 2024 წელს. 

შპს "თეთრიწყაროს სატრანსპორტო კომპანიის" სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 1500,0 ათასი ლარი. 

2023 წელს შეძენილი იქნა 3 ერთეული ავტობუსი მრავალწლიანი შესყიდვის საშუალებით  2023-2025 წ.წ.  მოწოდება განხორციელდა 2024 წელს.  3 ერთეული ავტობუსის სრულმა ღირებულებამ შეადგინა 1 030 500 ლარი. 2023 წელს ანაზღაურებულია 412 200 ლარი (40%), 2024 წელს 309150 ლარი (30%),  2025 წელს გათვალისწინებულია 309150 ლარი (30%)    

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

02 04 01

სუბსიდია

1 500 000

1500000

1900000

1900000

02 04 01

3 ერთეული ავტობუსი

309 150

0

0

0

 

 

1 809 200

1500000

1900000

1900000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 04 01

 

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ავარიული შენობების  და სახლების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?       

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

1542600

348300

0

0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

1542600

348300

0

0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

1542600

348300

0

0

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ქ. თეთრიწყაროში, თამარ მეფის N34-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის სრული რეაბილიტაციისათვის  გათვალისწინებული იქნეს 1027135 ლარი.

დაბა მანგლისში, რუსთაველის ქუჩა #2-ში მდებარე შენობის რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებული იქნეს 515,5 ათასი ლარი  (პროექტის სრული ღირებულება  706000 ლარი 2025-2026 წ.წ.)

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

02 05 02

ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია

1542600

348 300

0

0

 

 

1542600

348 300

0

0

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 05 02

ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 07 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

313300

0

0

0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

31300

0

0

0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

0

0

0

მიზანი და აღწერა

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების  ფონდიდან  მუნიციპალიტეტებისათვის  თანხის  გამოყოფის შესახებ"  საქართველოს  მთავრობის  2022 წლის  17 იანვრის  N 75 განკარგულების შესაბამისად  გათვალისწინებული იქნეს:

  • ქ.თეთრიწყაროში აღმაშენებლის ქუჩის მიმდებარედ (ორივე მხარეს) არსებული სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოებისთვის  ცენტრალური ბიუჯეტიდან  - 30231 ლარი.

"საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018-2021 წლების სტრატეგიის ფარგლებში ზოგიერთი მუნიციპალიტეტების მიერ  ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, 2024 წელს განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულებიდან გამომდინარე, ზოგიერთი მუნიციპალიტეტებისათვის კაპიტალური გრანტის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 31 ივლისის #1214 განკარგულების შესაბამისად გამოყოფილი იქნა 50,0 ათასი ლარი.

"მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობის" ინიციატივის განხორციელების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30 ივლისის #1207 განკარგულების შესაბამისად გათვალისწინებული იქნეს 233024 ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

02 07 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

313300

0

0

0

 

 

313300

0

0

0

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 07 01

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება ქ.თეთრიწყაროში  კორპუსების  მიმდებარე  ტერიტორიებზე საბავშვო მოედნების მოწყობა

X

X

X

X

02 07 01

ქ.თეთრიწყაროში მდებარე  ისტორიული  წყაროს აღდგენა რეაბილიტაცია.

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 07 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

შენობის ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

62000

0

0

0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

62000

0

0

0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

62000

0

0

0

მიზანი და აღწერა

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი  ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს  მთავრობის 2019 წლის 26 სექტემბრის  #2058  განკარგულების  შესაბამისად განსაზღვრული 192,1 ათასი ლარიდან 2020 წელს ქ.თეთრიწყაროში თამარ მეფის ქ. #19 და რუსთაველის ქ. #5- ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოები და ქ. თეთრიწყაროში თამარ მეფის ქ. #1- ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემდეგ დარჩენილი ეკონომია შეადგენს 6758 ლარს

სოფელ ასურეთში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაციისთვის გათვალისწინებული იქნეს 35 287 ლარი

სოფელ კლდეისში მდებარე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობის სახურავის რეაბილიტაციისთვის გათვალისწინებული იქნეს 19,9 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

02 07 02

შენობის ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია

62000

 350,000

1,120,000 

1,350,000

 

 

62000

350,000

1,120,000

  1,350,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 07 02

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება ქ.თეთრიწყაროში  კორპუსების  ფასადის რეაბილიტაცია

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 09 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

     2254940

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

2254940

                        -  

                        -  

                        -  

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით  გათვალისწინებული  საქართველოს  რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან  სოფლის  მხარდაჭერის  პროგრამის  ფარგლებში  მუნიციპალიტეტებისათვის  თანხის  გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს  მთავრობის 2019 წლის  22 იანვრის #45 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული  894,0 ათასი ლარიდან 2025 წელს  გათვალისწინებული იქნეს 39101 ლარი (2019 წლის)

„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით  გათვალისწინებული  საქართველოს  რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან  სოფლის  მხარდაჭერის  პროგრამის  ფარგლებში  მუნიციპალიტეტებისათვის  თანხის  გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს  მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის #2752 განკარგულების  შესაბამისად  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი  894.0 ათასი ლარიდან 2025 წელს გათვალისწინებული იქნეს 100755 ლარი  (2020 წლის )

„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით  გათვალისწინებული  საქართველოს  რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან  სოფლის  მხარდაჭერის  პროგრამის  ფარგლებში  მუნიციპალიტეტებისათვის  თანხის  გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს  მთავრობის 2021 წლის  5 თებერვლის #168 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის  განსაზღვრული  894,0 ათასი ლარიდან 2025 წელს გათვალისწინებული იქნეს 128863 ლარი (2021 წლის)

„საქართელოს სახელმწიფო ბიუჯეტით  გათვალისწინებული  საქართველოს  რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან  სოფლის  მხარდაჭერის  პროგრამის  ფარგლებში  მუნიციპალიტეტებისათვის  თანხის  გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს  მთავრობის 2022  წლის  15 თებერვლის #277 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 894,0 ათასი ლარიდან 2025 წელს გათვალისწინებული იქნეს 156987 ლარი (2022 წელი)

„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით  გათვალისწინებული  საქართველოს  რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან  სოფლის  მხარდაჭერის  პროგრამის  ფარგლებში  მუნიციპალიტეტებისათვის  თანხის  გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს  მთავრობის 2022  წლის 29 დეკემბერს #2476 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული  იქნა 894,0 ათასი ლარიდან 2025 წელს გათვალისწინებული იქნეს ცენტრალური ბიუჯეტიდან 331520 ლარი (2023 წელი)

„საქართელოს სახელმწიფო ბიუჯეტით  გათვალისწინებული  საქართველოს  რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან  სოფლის  მხარდაჭერის  პროგრამის  ფარგლებში  მუნიციპალიტეტებისათვის  თანხის  გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს  მთავრობის 2023  წლის  28 დეკემბრის  #2401 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განისაზღვროს  894,0 ათასი ლარიდან 2025 წელს გათვალისწინებული იქნეს ცენტრალური ბიუჯეტიდან 503714 ლარი (2024 წელი)

„საქართელოს სახელმწიფო ბიუჯეტით  გათვალისწინებული  საქართველოს  რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან  სოფლის  მხარდაჭერის  პროგრამის  ფარგლებში  მუნიციპალიტეტებისათვის  თანხის  გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს  მთავრობის 2025  წლის  16 იანვრის  #53 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განისაზღვროს  894,0 ათასი ლარი.

თანადაფინანსებისთვის გათვალისწინებული იქნეს 100,0 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

02 09 01

„სოფლის მხარდაჭერის  პროგრამა“

2254940

 

 

 

 

 

2254940

-

-

-

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 09 01

„სოფლის მხარდაჭერის  პროგრამა“

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 10 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

4324727

 2700000

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

4324727

                        -  

                        -  

                        -  

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების  მიზნით საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 ივლისის  N1340 განკარგულებით გამოყოფილი 843,3 ათასი ლარიდან დარჩენილი ეკონომიიდან   (226.7 ათასი ლარი) „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 10 დეკემბრის  N 2392   განკარგულებით გამოყოფილ 207 773 ლარს დაემატოს „სტიქიის შედეგების  სალიკვიდაციო  ღონისძიებების განხორციელების  თაობაზე“  2017  წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული  ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების  მიზნით,  საქართველოს მთავრობის  2017 წლის 10 აგვისტოს  N 1679 განკარგულების საფუძველზე  გამოყოფილი  175.0 ათასი ლარიდან დარჩენილი ეკონომია (სოფელ დიდგორის, სოფელ კლდეისის და სოფელ  ზირბითის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებიდან დარჩენილი ეკონომია)- 35032 ლარი  (საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 8 ივლისის  #1145 განკარგულება) და ჯამში 242804 ლარი  მიიმართოს შეხვეტილის  ადმინისტრაციულ ერთეულში  საავტომობილო გზასა და სოფელ კოდისწყაროში  მისასვლელ  გზაზე არსებული, 2020 წლის ივნის-ივლისის  თვეებში მომხდარი სტიქიის შედეგად  დაზიანებული ხიდების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის. 

„სტიქიის  პრევენციის  სახელმწიფო  პროგრამის  დაფინანსების მიზნით  საქართველოს  რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების  ფონდიდან  მუნიციპალიტეტებისათვის   თანხის გამოყოფის შესახებ"  საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის #557 (ცვლილ. დოკუმენტი - 2019 წლის 19 აპრილის #836 განკ.)  განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის  განსაზღვრული  444,9 ათასი  ლარიდან 2021 წელს ქვემოთ ჩამოთვლილი სამუშაოებიდან დარჩენილი ეკონომია შეადგენს:

  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სოფელ ჯორჯიაშვილში სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოებიდან  12299,00 ლარს;
  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სოფ. ფარცხისის მიმდებარედ მდინარე ფარცხისის წყლის კალაპოტში გაბიონის მოწყობის სამუშაოებიდან  9919,00 ლარს.

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 ივნისის  N1213 განკარგულების თანახმად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის (სოფელ გოლთეთის გზის რეაბილიტაცია)  განსაზღვრული  115,0 ათასი ლარიდან დარჩენილი ეკონომია  შეადგენს 6272,0 ლარს;

 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების  მიზნით საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 ივლისის  N1340 განკარგულებით გამოყოფილი 843,3 ათასი ლარიდან დარჩენილი ეკონომია  შეადგენს 18981,0  ლარს.

სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების აღდგენასთან დაკავშირებული სამუშაოებისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გათვალისწინებული იქნეს 34451 ლარი.(ხელშეკრ სრული ღირებულება 60,0 ათასი ლარი)

„სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 28 თებერვლის #383 განკარგულების თანახმად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 4 000 000 ლარით დაფინანსდეს

1.თეთრიწყარო-სამღერეთი“-ს ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზის მე-15 კმ-ზე მდ. ,,ასლანკაზე“ (პკ14+ 66,41) არსებული მილხიდის დემონტაჟისა და ახალი საავტომობილო ხიდის მოწყობის ღირებულება - 1771858 ლარს,

2. სოფელ ლიპში მისასვლელი ალტერნატიული 1,5 კმ-ის რ/ბეტონის გზის მოწყობის - 1228013 ლარს

3.სოფელ ჯორჯიაშვილში მდინარე ალგეთის ნაპირზე მოწყობილი სასმელი წყლის სადრენაჟე არხის და წყალსაქაჩი სადგურის მოწყობა- რეაბილიტაციის - 1135544 ლარს. (მრავალწლიანი 2026 წ 135544 ლარი)

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

02 10 01

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება

4324727

     

 

 

4324727

-

-

-

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 10 01

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სხვადასხვა ხარჯები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 11 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური  ზედამხედველობის  მომსახურების ხარჯი

არის ქვეპროგრამა ახალი?       

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

488000

400,000

500,000

540,300

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

488000

400,000

500,000

540,300

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში  50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისთვის  განისაზღვროს 488,0  ათასი ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

02 11 02

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური  ზედამხედველობის  მომსახურების ხარჯი

488000

400,000                

500,000

540,300

 

 

488000

400,000

500,000

540,300                

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 11 02

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური  ზედამხედველობის  მომსახურების ხარჯი

X

X

X

X

მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)

  შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნარმებს (სტანდერტებს)

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სხვადასხვა ხარჯები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 11 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციის  მომზადების ხარჯი

არის ქვეპროგრამა ახალი?       

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

91000

50.000

400.000

400.000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

91000

50.000

400.000

400.000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

       

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის  მომზადება

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

02 11 03

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის  მომზადება

86000

50.000

390.000

390.000

 02 11 03

 აზომვითი ნახაზები

5000

10000

10000

10000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 11 03

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციის  მომზადების ხარჯი

X

X

X

X

 

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2357,9  ათასი ლარი.

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

პროგრამის კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2025 წლის გეგმა

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2 357,9

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2 348,0

03 03

გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები

9,9

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

დასუფთავება და გარემოს  დაცვა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 01

პროგრამის დასახელება:

დასუფთავება და  ნარჩენების გატანა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2025-2028

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტის ერთ ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება, ზემოაღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში  დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა,  ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო 20 ტერიტორიული ერთეულიდან საყოფაცხოვრებო  ნარჩენების დატვირთვა და გატანა, რომელსაც ემსახურება 3 ნაგვის  გამზიდი მანქანა . ასევე პროგრამა მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვას, ნარჩენების შეგროვებას და გატანას. მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების და ნაგავმზიდი მანქანების შეძენა. ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სუბსიდირებით მიღებული სახსრები.

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო 20 ტერიტორიული ერთეულიდან საყოფაცხოვრებო  ნარჩენების დატვირთვა და გატანა, როგორც კონტეინერული ასევე ზარის პრინციპით. ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება  ქ.თეთრიწყაროში 59 ქუჩის, დაბა მანგლისში 27 ქუჩის, სოფელ კოდაში ჩამოსახლებულ დევნილთა დასახლებაში და სოფელ ასურეთში ცენტრიდან სასაფლაომდე მისასვლელი გზა-შვაბების ქუჩის დაგვა-დასუფთავება. აღნიშნულ საქმიანობას ემსახურება 3 ნაგვის  გამზიდი, 2 სპეც მანქანა (კონტეინერული პრინციპი), 3 (JAC) მარკის თვითმცლელი (ზარის პრინციპით 27 სოფელი)  და 3 მცირე ტვირთამწეობის (VTZ T-16) მარკის ტრაქტორი (დაგვა-დასუფთავების ნარჩენების შეგროვება).  პროგრამა მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვას, ნარჩენების შეგროვებას და გატანას. მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სუბსიდირებით მიღებული სახსრები. მომსახურებაზე შპს „თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის" სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 2348,0 ათასი ლარი

ნარჩენების მართვის პროცესში  გათვალისწინებული იქნება ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის  ასპექტები. მუნიციპალიტეტებში ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება მოსახლეობისთვის, განსაკუთრებით კი ქალებისთვის მნიშვნელოვანია, რადგან ძირითადად ქალები არიან ჩართული საოჯახო საქმეებში და მათი არაანაზღაურებადი შრომის ნაწილია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებზე ზრუნვა.

ქვეპროგრამის დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

03 01

დასუფთავება და  ნარჩენების გატანა (ქუჩების დაგვა დასუფთავება)  დასუფთავება და  ნარჩენების გატანა (ნარჩენების გატანა)

2348000

2300000

3500000

3500000

სულ პროგრამა

2348000

2300000

3500000

3500000

მ.შ. კაპიტალური პროგრამები

 

 

 

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

დასუფთავებული გარემო.  გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები.

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

დასუფთავება და გარემოს  დაცვა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 03

პროგრამის დასახელება:

გარემოს  დაცვის სხვა  ღონისძიებები

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2025-2028

პროგრამის მიზანი და აღწერა

აღნიშნული პროგრამა მოიცავს გარემოს დაცვას, უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლებისთვის შესაბამისი  პროცედურების ჩატარების ხარჯს.

ქვეპროგრამის დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

03 03

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლებისთვის შესაბამისი  პროცედურების ჩატარების ხარჯი

9900

20,000

    20,000

20,000

სულ პროგრამა

9900

40,000

40,000

40,000

მ.შ. კაპიტალური პროგრამები

 

 

 

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

უსაფრთხო გარემო, კმაყოფილი მოსახლეობა.

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG),

რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 15 - დედამიწის ეკოსისტემები

გათვალისწინებულია თუ არა ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის ასპექტები

დიახ

                     

 

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს  6980,0  ათასი ლარი.

განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

პროგრამის კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2025 წლის გეგმა

04 00

განათლება

6 980,0

04 01

სკოლამდელი განათლება

5 912,5

04 01 01

ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

5 867,2

04 01 02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია

45,3

04 02

ზოგადი  განათლების ხელშეწყობა

1 067,5

04 02 01

სკოლების რეაბილიტაცია

288,0

04 02 02

მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

779,5

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სკოლამდელი განათლება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

5 867 200

5000000

4.700.000

5900000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

5 867 200

5000000

4700000

5900000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

დღეის მდგომარეობით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 16 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 618 ზე მეტი ბავშვი მათ შორის: გოგონა 276 , ხოლო ბიჭი 342 ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 273 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი“ პროგრამის მიზანია:

- ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  

- ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

- ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

- ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

- ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება;

- ა(ა)იპ - „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრის“ თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა;

- თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ან/და ფაქტობრივად მცხოვრები 0-7 წლის ასაკის ბავშვებისათვის ადრეული განვითარების ხელშეწყობა, მათი პოტენციალის სრულად გამოვლენა, განვითარების ეტაპების დარღვევის დროული იდენტიფიცირება და პროგრამაში ჩართვა, ბავშვის ადრეული განვითარების სახელმწიფო პროგრამის პოტენციური ბენეფიციარებისათვის, პროგრამაში ჩართვამდე, მომსახურების დაუყოვნებლივ მიწოდება.

მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის განმავლობაში  ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 618-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, მათ შორის: გოგონა 276, ხოლო ბიჭი - 342.  რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 50%-ს შეადგენს.  თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრში“ დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შექმნითა და ინკლუზიური სწავლების დანერგვით იქმნება თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველა ბავშვისთვის. ამასთან ხელს უწყობს 2-დან 6-წლამდე ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რადგან მშობლებს, განსაკუთრებით კი დედებს უთავისუფლდებათ დრო და საშუალება ეძლევათ დასაქმდნენ, რაც მნიშვნელოვანია ოჯახის მატერიალური მდგომარების გაუმჯობესებისა და ქალთა ეკონომიკური თავისუფლებისთვის.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

04 01 01

ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი

5867200

5000000

4700000

5900000

 

 

5867200

5000000

4700000

5900000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

04 01 01

ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი

X

X

X

X

მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)

მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის სფეროს თანაბარი ხელმისაწვდომობა 2-დან 6 წლამდე ბავშვებისთვის და ხელშეწყობილია სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვებიმზაობა საშუალო განათლების მისაღებად.

მოზარდების ტრანსპორტირება სასწავლო დაწესებულებებში აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა.           

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის  

მიზანი 5 - ქალისა და მამაკაცის  თანასწორობა          

მიზანი 8 - ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა         

გათვალისწინებულია თუ არა ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის  ასპექტები

დიახ

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სკოლამდელი განათლება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

45282

0

0

0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

45282

0

0

0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების  ფონდიდან  მუნიციპალიტეტებისათვის  თანხის  გამოყოფის შესახებ"  საქართველოს  მთავრობის  2020 წლის  31 დეკემბრის #2685  და 27 დეკემბრის  #2372  განკარგულებით სოფელ ჯორჯიაშვილში მდებარე  საბავშო ბაღის  რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებული თანხიდან დარჩენილი ეკონომია შეადგენს  29442 ლარს  (პროექტის მთლიანი ღირებულება შეადგენს  533 615 ათას ლარს).

"ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30 სექტემბრის #1604 განკარგულების საფუძველზე (ბრიკეტების შესაძენად) გათვალისწინებული იქნეს 15840 ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

04 01 02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია

45282

0

0

0

 

 

45282

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

04 01 02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ზოგადი  განათლების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სკოლების რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

288000

0

0

0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

288000

0

0

0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

"ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ"  საქართველოს მთავრობის  2025 წლის 9 ივლისის N1098 განკარგულების შესაბამისად გათვალისწინებული იქნეს 20,0 ათასი ლარი

"ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30 სექტემბრის N1604 განკარგულების საფუძველზე  გათვალისწინებული იქნეს 8,0 ათასი ლარი (147258 ლარი სამუშაოს ღირებულება) და დაფინანსდეს სოფელ დიდგორის საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის იატაკის პროექტირება/რეაბილიტაცია (70000 ლარი) და სოფელ კოდის საჯარო სკოლის სველი წერტილების პროექტირება/რეაბილიტაცია (77258 ლარი)

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

04 02 01

სკოლების რეაბილიტაცია

288000

0

0

0

 

 

288000

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

04 02 01

სკოლების რეაბილიტაცია

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ზოგადი  განათლების ხელშეწყობ

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

779482

 

 

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

სატრანსპორტო მომსახურება სკოლების მოსწავლეებისათვის (2024  წელი XII ) 69482 ლარი

2025 წლის  სკოლების მოსწავლეებისათვის სატრანსპორტო მომსახურებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 710000 ლარი

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

04 02 02

მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

779482

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2  კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

04 02 02

მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

X

X

X

X

 

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

„კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის“ პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს  5029,3 ათასი ლარი.

„კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის“ პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები  განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

პროგრამის კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2025 წლის გეგმა

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

5 029,3

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

2 523,0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტი"

1 130,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები და რაგბის ხელშეწყობა

300,0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1 093,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2 435,3

05 02 01

კულტურის  სფეროს  დაწესებულებების ხელშეწყობა; ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტი"

2 208,0

05 02 03

რელიგიური ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

70,0

05 02 04

კულტურული ღონისძიებები

157,3

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

71,0

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

71,0

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და  სპორტის ცენტრი"

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და  სპორტის ცენტრი"

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

1130000

900000

1000000

1000000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

1130000

900000

1000000

1000000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ა.ა.ი.პ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი“ აერთიანებს 12  სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი (95 ბავშვი, მათ შორის  27 გოგო და 68ვაჟი); კრივი (41 ბავშვი, მათ შორის 2 გოგო და 39 ვაჟი);  რაგბი (20 ბავშვი, მათ შორის:  2 გოგონა და 18 ვაჟი); მკლავჭიდი (50 ვაჟი);  კარატე (49 ბავშვი, მათ შორის: 10 გოგონა  39  ვაჟი); ძიუდო (84  ბავშვი, მათ შორის:  15 გოგონა  69 ვაჟი ); ფრენბურთი (20 ბავშვი, 16 გოგო, 4 ვაჟი), კალათბურთი (13  ვაჟი); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (39  ვაჟი); თავისუფალი ჭიდაობა (57 ვაჟი), მშვილდოსნობა (4 გოგნა) სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 472 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტის სამსახურში დასაქმებულია ჯამში 49 ადამიანი,  ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.

ქვეპროგრამის  მიზანია:

  • ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
  • მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
  • მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

ქვეპროგრამა ხელს უწყობს სპორტულ აქტივობებსა და სპორტული წრეების საქმიანობაში გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა;

ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და  სპორტის ცენტრი"

1130000

900000

1000000

1000000

 

 

1130000

900000

1000000

1000000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობაb   ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და  სპორტის ცენტრი"

X

X

X

X

 მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)

მოზარდ ახალგაზრდებისთვის  ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა

სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად  ჩაბმული ბავშვები   და მოზარდები

სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტული ღონისძიებები; რაგბის ხელშეწყობა.

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური;  ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და  სპორტის ცენტრი"

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

300000

900000

1000000

1000000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

300000

900000

1000000

1000000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

 რაგბის განვითარების ხელშეწყობისთვის გათვალისწინებული იქნეს 300,0 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები; რაგბის ხელშეწყობა.

300000

0

0

0

 

 

300000

0

0

0

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები; რაგბის ხელშეწყობა.

X

X

X

X

 მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)

მოზარდ ახალგაზრდებისთვის  ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა

სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად  ჩაბმული ბავშვები   და მოზარდები

სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

2026  წელი

2027 წელი

2028  წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

1093000

648500

300000

300000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

1093000

648500

300000

300000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

1093000

648500

300000

300000

მიზანი და აღწერა

ქ.თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრის მშენებლობის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებულია 957,0 ათასი ლარი (პროექტის სრული ღირებულება 3 222 094 ლარს შადგენს; 2024-2026 წ.წ.) 2024 წელს გადარიცხული იქნა 1 000,0 ათასი ლარი, დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება 2026 წელს.

"საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018-2021 წლების სტრატეგიის ფარგლებში ზოგიერთი მუნიციპალიტეტების მიერ  ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, 2023 წელს განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულებიდან გამომდინარე, ზოგიერთი მუნიციპალიტეტებისათვის კაპიტალური გრანტის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 30 მაისის #746 განკარგულების შესაბამისად გამოყოფილი 150000 ლარიდან 114954 ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 20970 ლარით დაფინანსდეს :

  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ კოდაში ცენტრალური
    საავტომობილო გზის მიმდებარედ არსებული ამორტიზირებული მინი სპორტული
    მოედნის ადგილას ახალი სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოებისთვის 135924 ლარი. (მათ შორის ადგ ბიუჯეტ 20970 ლარი)

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1093000

648500

300000

300000

 

 

1093000

648500

300000

300000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

X

X

X

 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)

მეტი ახალი  და რეაბილიტირებული სტადიონები.  ახალი ინფრასტუქტურის მოწყობა; მოსახლეობის ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის  განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

2208000

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

2208000

 

 

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ა.ა.ი.პ  „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრში“  გაერთიანებულია 8 სხვადასხვა მიმართულებები, 5 ქორეოგრაფიული წრე (სულ 237 ბავშვი, მათ შორის 164 გოგო და 73 ვაჟი), 2 ფოლკლორული ანსამბლი (18  წევრი), 2 ბავშვთა საესტრადო წრე (სულ 11 გოგონა და 3 ვაჟი). ქართული ხალხური საკრავები  (სულ 101 ბავშვი, მათ შორის 57 გოგონა და 44 ვაჟი);  გიტარის წრე  (სულ 18 ბავშვი 12  გოგონა და 6 ვაჟი); კლასიკური მუსიკის სკოლაში ფორტეპიანოს ეუფლება (191 მოსწავლე, მათ შორის 151 გოგო და 40 ვაჟი);  ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს   555 აღსაზრდელი.

ხელოვნების განყოფილებაში  გაერთიანებულია    13  წრე:  თეატრი (სულ 7 ბავშვი - 5 გოგონა, 2 ვაჟი),  ხატვის 3 წრე (სულ  36 ბავშვი, 24 გოგონა, 12 ვაჟი); თექის წრე (23 ბავშვი, 19 გოგონა, 4 ვაჟი), კერამიკის წრე (6 ბავშვი -3 გოგონა, 3 ვაჟი), ხალიჩების ქსოვის 2 წრე (სულ 15  გოგონა), ქსოვა 2 წრე(სულ 15 ბავშვი-12 გოგონა, 3 ვაჟი), ქარგვა-თექა 8 ბავშვი, მათ შორის  (7 გოგონა და 1 ვაჟი), მინანქარი   (11 გოგონა), ხეზე კვეთა (5 ვაჟი), ქვილთი (6 გოგონა), ქარგვა (6 გოგო), ჭრა კერვა (2 გოგონა), მხატვრული კითხვის წრე, 6 ბავშვი მათ შორის (5 გოგონა და 1 ვაჟი). ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს  146  აღსაზრდელი.

მუნიციპალურ მუზეუმში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 12000 ექსპონატი. წლის განმავლობაში მუზეეუმი საშუალოს 500 ვიზიტირს მასპინძლობს.

მუნიციპალიტეტის 10 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 69 658 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 1752  მოსახლე.

მუნიციპალიტეტის   კულტურისა და სპორტის  ცენტრის  ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა

ქვეპროგრამის დაგეგმვის დროს გათვალისწინებულია ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის  ასპექტები, ცენტრი კულტურის წრეების საქმიანობის პროცესში ითვალისწინებს გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებებს. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია  სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა;

 ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"

2208000

2 000 000

1 570 000

1 570 000

 

 

2208000

2 000 000

1 570 000

1 570 000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"

X

X

X

X

მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის ცენტრის მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული  ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ,სამუსიკო და  საესტრადო წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. თეატრ- სტუდიაში იდგმება სპექტაკლები. ბიბლიოთეკები და მუზეუმი საკუთარი მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით, სამუშაო მასალებით, ტრენინგებით.

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის  

მიზანი 5 - ქალისა და მამაკაცის თანასწორობა                     

გათვალისწინებულია თუ არა ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის  ასპექტები

დიახ

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის  განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

რელიგიური ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

70000

0

0

0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

70000

0

0

0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

 

თეთრიწყაროსა და მანგლისის  ეპარქიის სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 70,0 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

05 02 03

რელიგიური ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

70000

0

0

0

 

 

70000

0

0

0

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

05 02 03

რელიგიური ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

X

X

X

X


 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის  განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურული ღონისძიებები

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

157300

0

0

0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

157300

0

0

0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და   კულტურული ღონისძიებების, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა.

კულტურული ღონისძიების მოწყობისათვის, „დიდგორობის“ სახალხო დღესასწაულის და მისი თანმდევი ღონისძიებების ორგანიზებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 68,0 ათასი ლარი, ხოლო  მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების აღსაზრდელთა და საჯარო სკოლის  I-IV კლასების  მოსწავლეთათვის საახალწლო სასაჩუქრე პაკეტების შესაძენად გათვალისწინებული იქნეს 51,2 ათასი ლარი (11,8 ათასი ლარი 2024 წლის ვალდებულება ; 39,4 ათასი ლარი 2025 წლის)

2026 წლის აღნიშვნასთან დაკავშირებით, ქალაქ თეთრიწყაროს მთავარი ქუჩის, მოედნისა და მიმდებარე სკვერების, გაფორმების მიზნით,  საახალწლო მორთულობების, ილუმინაციების შეძენა - მოწყობისათვის გათვალისწინებული იქნეს 38,1 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2027 წელი

05 02 04

კულტურული ღონისძიებები

157300

0

0

0

 

 

157300

0

0

0

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

05 02 04

კულტურული ღონისძიებები

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 03 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

71000

120000

120000

120000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

71000

120000

120000

120000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემიის გაცემას, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ იმ საუკეთესო შედეგების მქონე 60 სტუდენტზე

სტუდენტთა შერჩევა ხორციელდება კონკურსის წესით, ხოლო აბიტურიენტებზე და მოსწავლეებზე პრემიის გაცემა მოხდება მიღწეული წარმატების დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე. ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემია სტუდენტებზე სემესტრულად შეადგენს 500 ლარს, ხოლო ვაჟა-ფაშაველას სახელობის პრემია მოსწავლეთათვის ერთჯერადად შეადგენ 200 ლარს, პრემია 100%-იანი გრანტით ჩარიცხულ აბიტურიენტებზე - 1000 ლარს, 70%-იანი გრანტით ჩარიცხულ აბიტურიენტებზე - 700 ლარს, 50%-იანი გრანტით ჩარიცხულ აბიტურიენტებზე - 500 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით. სტუდენტთა შერჩევა ხორციელდება კონკურსის წესით, ხოლო მოსწავლეებზე და აბიტურიენტებზე პრემიის გაცემა მოხდება მიღწეული წარმატების დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე.

ასევე, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერადი ფულადი მხარდაჭერის გაცემას, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეზე, რომელმაც თავის საქმიანობაში მიაღწია წარმატებას და მოიპოვა აღიარება. ასევე, ითვალისწინებს საქმიანობის ხელშეწყობა/განვითარების მიზნით, ერთჯერადი ფულადი მხარდაჭერის გაცემას, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხელოვნების დარგში მოღვაწე მოქალაქეებზე და შემოქმედებით ჯგუფების ხელმძღვანელებზე, რომლებსაც საქმიანობის ფარგლებში  მოპოვებული აქვთ აღიარება ან/და წარმატება მინიმუმ ეროვნულ დონეზე.

ქვეპროგრამით ასევე გათვალისწინებულია მიზნობრივი პროგრამების განხორციელებისთვის სპეციალისტების მომზადების დაფინანსება.                                                                                             

ერთჯერადი ფულადი მხარდაჭერა პროფესიული პროგრამის სტუდენტზე, სასწავლო წლის განმავლობაში ერთჯერადად, შეადგენს 500 ლარს, ასევე ერთჯერადად 500 ლარს წარმატებულ მოქალაქეზე, 1000 ლარს - ხელოვნების დარგში მოღვაწე მოქალაქეზე, 1500 ლარს - ხელოვნების დარგში მოღვაწე ჯგუფზე, არაუმეტეს 2000 ლარს - მიზნობრივ პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტზე, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მერია თანადაფინანსების ფორმით განახორციელებს ადგილობრივი არაკომერციული სათემო ჯგუფების/ორგანიზაციების ინიციატივების მხარდაჭერას

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2027 წელი

05 03 01

ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემია წარმატებული მოსწავლეებისა და სტუდენტებისთვის               

36000

30000

30000

30000

05 03 01

პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა; 

5000

30000

30000

30000

05 03 01

ბასილ მელიქიშვილის სახელობის ლიტერატურული პრემია

2500

2500

2500

2500

05 03 01

პრემია წარმატებულ აბიტურიენტებზე

20500

20500

20500

20500

05 03 01

ადგილობრივი სათემო ჯგუფების/ ორგანიზაციების სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერა;

7000

37000

37000

37000

 

 

71000

120000

120000

120000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

X

X

X

X

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის   5 - ქალისა და მამაკაცის თანასწორობა
მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა 

ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის

დიახ

 

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

„ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის“ პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2100,9 ათასი ლარი.

„ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის“ პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამის კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2025 წლის გეგმა

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2 100,9

06 01

ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“

191,6

06 02

სოციალური პროგრამები

1 909,3

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება

744,2

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

661,0

06 02 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (ადგილობრივი, დევნილი და ეკომიგრანტი) ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა.
სსიპ "წითელი ჯვარი"

342,3

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

13,0

06 02 05

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

100,0

06 02 06

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

40,0

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

8,8

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 01

პროგრამის დასახელება:

ააიპ "თეთრიწყაროს  საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო  გარემოს  უზრუნველყოფის  ცენტრი"

პროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ "თეთრიწყაროს  საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო  გარემოს  უზრუნველყოფის  ცენტრი"

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2025-2028

პროგრამის მიზანი და აღწერა

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. 

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის:

ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;

ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება;

გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა;

დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი;

ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;

 ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას;

ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა;

თ)პირველად ჯანდაცვაში ტუბერკულოზის,  აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის  პოგრამა. 

ი)  „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან

1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის: ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა, მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი);

2. იმუნიზაცია;

3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა;

4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;                                                                 

5. მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

ქვეპროგრამის დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

06 01

ააიპთეთრიწყაროს  საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო  გარემოს  უზრუნველყოფის  ცენტრი"

191600

250.000

300.000

250.000

სულ პროგრამა

191600

250.000

300.000

250.000

მ.შ. კაპიტალური პროგრამები

 

 

 

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG),

რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა
 

მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია

გათვალისწინებულია თუ არა ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის  ასპექტები

არა

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?       

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

744200

370000

350000

350000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

744200

370000

350000

350000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

დახმარებას მიიღებენ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები მოქალაქეები: დიალიზზე მყოფი პირები  ტრანსპორტირებისთვის მიიღებენ ყოველთვიურ დახმარებას არაუმეტეს 200 ლარისა. ერთჯერად დახმარებას მიიღებენ  - 90 წლის და უფროსი ასაკის პირები (100 ლარით) და 100 წლისა და  უფროსი ასაკის  პირები (დახმარებად  განსაზღვრულია ერთჯერადად  1000 ლარი),    შშმ ბავშვები (500 ლარით), მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები (500 ლარით), მნიშვნელოვნად და ზომიერად გამოხატულ შშმ ვეტერანებს (500 ლარით) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვები  (18 წლამდე), სარეაბილიტაციოდ   (ეტაპების მიხედვით),  კალენდარული წლის განმავლობაში არა უმეტეს 2000 (ორი ათასი) ლარით.

თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლის, თავისა და ზურგის ტვინის ტრავმული დაზიანებისას რეაბილიტაციის თანადაფინანსება მზღვეველის მიერ დაფინანსებული თანხისპროცენტული  ოდენობის შესაბამისად.სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება, როდესაც პაციენტის თანაგადასახდელი თანხის ოდენობა არ აღემატება 3000(სამი ათას) ლარს, არაუმეტეს სამედიცინო დაზღვევის მიერ დაფინანსებული თანხის პროცენტული ოდენობისა. იმ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტის გადასახდელი თანხა აღემატება 3000 (სამი ათას) ლარს, დაფინანსდება მზღვეველის მიერ დაფინანსებული თანხის პროცენტული ოდენობის მიუხედავად.

დიაგნოსტიკური კვლევების საჭიროებისას, სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთათვის, რომელთაც ესაჭიროებათ სამედიცინო კვლევა და  გააჩნიათ 0-დან 65 000-ის ჩათვლით სოციალური  სარეიტინგო ქულა, დაფინანსება განისაზღვროს წარმოდგენილი კალკულაციის  100% -ით, ხოლო დანარჩენი მოქალაქეებისათვის -80%-ით; პალიატიური მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება  განისაზღვროს წარმოდგენილი  კალკულაციის  შესაბამისად, წელიწადში არაუმეტეს 2000 (ორი ათასი) ლარისა; მკვეთრად გამოხატული შშმ პირებისათვის და შშმ ბავშვებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება120 000-ს,  ადაპტირებული სახლის/გარემოს მოსაწყობად გაიცემა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ოჯახის რეალური სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით  ( 2000 ლარი).; ოჯახის რეალური სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით  (2000 ლარი).; ყოველთვიურ დახმარებას მიიღებენ უსახლკაროს სტატუსის მქონე პირები  ქირის სახით (არაუმეტეს 200 ლარი).; სოც. დაუცველები (0-დან 120 000 ქულის ჩათვლით), შშმ პირები, ვეტარანები  და მათთან გათანაბრებული პირები მიიღებენ დახმარებას მედიკამენტების შესაძენად 200 (ორასი) ლარის ფარგლებში.; დაფინანსდება ძვირადღირებული (200 ლარზე ზევით) არაუმეტეს 2 ინექცია.; შინმოვლის პროგრამის თანადაფინანსებისთვის გათვალისწინებულია 45 000 ლარი.

 პროგრამის მიზანია მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესება  

პროგრამა ხელს უწყობს ქალისა და მამაკაცის თანასწორობაზე დაყრდნობილი სოციალური პოლიტიკის განხორციელებას და სოციალური პროგრამის დაგეგმარებისა და განხორციელების დროს ქალებისა და კაცების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში შშმ პირების, მოხუცების, ქალებისა და კაცებისთვის სხვადასხვა სერვისების იმგვარად შეთავაზებას, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.  

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. ასევე შინმოვლის პროგრამის თანადაფინანსებისთვის                                                      

744200

370000

350000

350000

 

 

744200

370000

350000

350000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება

X

X

X

X

მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)

გაუმჯობესდება მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა.

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა

გათვალისწინებულია თუ არა ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის ასპექტები

დიახ

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

არის ქვეპროგრამა ახალი?       

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

661000

700000

450000

450000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

661000

700000

450000

450000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

მიზანი:

თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები  სოციალურად  დაუცველთა  ოჯახების  ცხელი  სადილით და   ნატურალური საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფა. 

აღწერა:

ქ. თეთრიწყაროში  მცხოვრები ( სამსახურის რეესტრში რიცხული)  ბენეფიციარები  უზრუნველყოფილი არიან  დღეში  ერთხელ  ცხელი  სადილით,  და  ადმინისტრაციულ  ერთეულებში მცხოვრები  ( სამსახურის რეესტრში რიცხული)   ბენეფიციარები  თვეში  ერთხელ - ნატურალური  საკვები პროდუქტებით.

პროგრამით  შესაძლებელი  იქნება  ქ. თეთრიწყაროში  120  ბენეფიციარის და  ადმინისტრაციულ  ერთეულებში 530  ბენეფიციარის  კვებით  უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამაში თანაბრადაა  გათვალისწინებული  ქალების  და  კაცების  საჭიროებები.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

661000

700000

450000

450000

 

 

661000

700000

450000

450000

 

 

       

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა;

ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)

საჭიროების მქონე პირთათვის უზრუნველყოფილია უფასო კვების მომსახურება

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

მიზანი 2 - შიმშილის აღმოფხვრა

გათვალისწინებულია თუ არა ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის  ასპექტები

დიახ

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (ადგილობრივი, დევნილი და ეკომიგრანტი) ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა

სსიპ „წითელი ჯვარი“

არის ქვეპროგრამა ახალი?       

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

342300

200,000

100,000

100,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

342300

200,000

100,000

100,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

       

მიზანი და აღწერა

ყოველთვიურ დახმარებას მიიღებენ  18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვები (500 ლარი) და 4 და მეტი შვილიანი (რომელთაგან  არანაკლებ ოთხი 18-წლამდე ასაკისაა) ოჯახები (თითოეულ არასრულწლოვან ბავშვზე 20 ლარი),

2025 წელს  ბავშვის   დაბადების  შემთხვევაში,  დახმარება გაეწევა იმ ოჯახებს, რომლებიც  ვერ სარგებლობენ მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის  გათვალისწინებული დახმარებით და არცერთ მშობელს არ აქვს  მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები პირის სტატუსი, ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. 

დახმარება გაეწევათ აგრეთვე 0-დან 3 წლამდე ასაკის ტყუპი ბავშვების მშობლებს, ოჯახის გაძლიერებისა და დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, ერთჯერადად 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით.   

უსახლკაროს სტატუსის მქონე პირები ქირის სახით (არაუმეტეს 200 ლარი).

ერთჯერადი დახმარება გაეწევა 18 წლამდე ასაკის, დედით, ან მამით ობოლ ბავშვებს (200 ლარით), მარტოხელა მშობელს (300 ლარი), ოჯახებს,  მეოთხე   და მომდევნო შვილის შეძენისას (200 ლარი)

პროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი დახმარება გაეწევა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირს,  რეინტეგრირებულ  ბავშვთა ოჯახებს და სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული 18-დან 24 წლის ახალგაზრდებს, რომლებმაც ზრუნვის სისტემაში გაატარეს არანაკლებ 2 წელი ასევე პენიტენციური დაწესებულებიდან ახლადგამოსულ, ოჯახის მხარდაჭერის გარეშე დარჩენილ პირს (1000 ლარი).

პროგრამის ფარგლებში თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (ადგილობრივი, დევნილი და ეკომიგრანტი) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებლად გათვალისწინებული იქნეს  140,0  ათასი ლარი. მათ შორის:

ა)  სიღატაკეში ან/და სხვა ტიპის კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვების და ბავშვიანი ოჯახების    უსაფრთხოებისა და ბაზისური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ფულადი დახმარება კალენდარული  წლის განმავლობაში ერთჯერადად არაუმეტეს 2000  (ორი ათასი) ლარისა.

ბ) სოციალურად დაუცველი, მცირეწლოვანი (18 თვემდე ასაკის) ბავშვიანი ოჯახების (რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 30 000) დახმარება ბავშვის აღზრდისათვის კრიტიკულად საჭირო ჰიგიენური საშუალებებით, ყოველთვიურად 100 (ასი) ლარი.

გ) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, სხვადასხვა პათოლოგიის მქონე  18 წლამდე ასაკის მოზარდის  შემდგომი განვითარებისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სარეაბილიტაციო პროცედურების   დაფინანსება (ეტაპების მიხედვით), კალენდარული წლის განმავლობაში  არა უმეტეს 2000 (ორი ათასი) ლარი.

პროგრამის მიზანია ბენეფიციართა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, რთული დემოგრაფიული მდგომარეობის გამოსწორების ხელშეწყობა, ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა, კრიზისულ მდგომარეობაში ან/და სოციალური საფრთხის წინაშე  მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერების უზრუნველყოფა მატერიალური და არამატერიალური (სოციალური, იურიდიული, სამედიცინო, ფსიქოლოგიური, საგანმანათლებლო და სხვა) სახით.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

06 02 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

106400

100,000

100,000

100,000

06 02 03

2025 წელს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (ადგილობრივი, დევნილი და ეკომიგრანტი) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამაზე

140000

100000

 

 

06 02 03

სსიპ "წითელი ჯვარი"

95900

100000

100000

100000

 

 

342300

300,000

200,000

200,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (ადგილობრივი, დევნილი და ეკომიგრანტი) ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა

სსიპ „წითელი ჯვარი“

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)

მარჩენალდაკარგულ პირთა თანადგომა, მათი  სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება,   დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

გათვალისწინებულია თუ არა ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის  ასპექტები

არა

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?       

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

13000

20,000

20,000

20,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

13000

20,000

20,000

20,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

       

მიზანი და აღწერა

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  იძულებით გადაადგილებული, სოციალურად დაუცველი  არაუმეტეს 65 000 სარეიტინგო ქულით, მიიღებენ ერთჯერად დახმარებას 100 ლარის ოდენობით.

პროგრამის მიზანია დევნილთა მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

13000

20,000

20,000

20,000

 

 

13000

20,000

20,000

20,000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)

დევნილთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG),

რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

გათვალისწინებულია თუ არა ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის ასპექტები

არა

                 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 05

ქვეპროგრამის დასახელება:

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?       

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

100000

100,000

100,000

100,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

100000

100,000

100,000

100,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა უბედური შემთხვევის და სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის მოწესრიგებაში.

თანხა გაიცემა ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელთან ერთად, სივრცით ტერიტორიული მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე დგინდება დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების აუცილებლობა, რაც მოწმდება ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი საბუთების მეშვეობით. მერის ბრძანებით შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე დადგენილი წესის შესაბამისად განისაზღვრება ბენეფიციარზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

06 02 05

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორს-მაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

100000

100,000

100,000

100,000

 

 

100000

100,000

100,000

100,000

 

 

       

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 05

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორს-მაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

X

X

X

X

მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)

უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG),

რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

გათვალისწინებულია თუ არა ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის  ასპექტები

არა

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 06

ქვეპროგრამის დასახელება:

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?       

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

40000

15,000

15,000

15,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

40000

15,000

15,000

15,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ერთჯერადი დახმარება გაეწევა   საქართველოს თავისუფლებისა და ტეროტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახებს (500 ლარი), ასევე  ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით ზომიერად გამოხატული შშმ სტატუსის მქონე ვეტერანებს (100 ლარი), 

ერთჯერადი დახმარება გაეწევა  822 კოდით რეგისტრირებული, საქ. ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლების მონაწილე ვეტერანებს (300 ლარი).

ერთჯერადი სოციალური დახმარება გაიცემა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლის მონაწილე მეომრის, ასევე საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლის მონაწილე მებრძოლთან და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთან გათანაბრებული პირის  გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯებისათვის (300  ლარი) 

პროგრამის მიზანია ვეტერანთა და ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

06 02 06

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

40000

15,000

15,000

15,000

 

 

40000

15,000

15,000

15,000

 

 

       

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 06

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)

ვეტერანთა და ომში დაღუპულთა ოჯახების მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა

 

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG),

რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

გათვალისწინებულია თუ არა ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის ასპექტები

არა

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 07

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?       

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

8800

15,000

15,000

15,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

8800

15,000

15,000

15,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ერთჯერადი დახმარება გაეწევა თეთრიწყაროში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ, სოციალურად დაუცველ (არაუმეტეს 65000 სარეიტინგო ქულის მქონე) ოჯახებს, მ.შ. იძულებით გადაადგილებულ პირებს, ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში.

დახმარება გაიცემა სარიტუალო ხარჯების ნაწილობრივ დასაფარად.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

8800

15,000

15,000

15,000

 

 

8800

15,000

15,000

15,000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)

მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG),

რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

გათვალისწინებულია თუ არა ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის ასპექტები

არა

 

მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით.

პროგრ. კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის პროგნოზი

2027 წლის პროგნოზი

2028 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსა

ვლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

31 171,9

36 024,5

7 333,2

28 691,3

45 864,3

14 930,3

30 934,0

26 797,3

28 252,2

29 760,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

151,0

149,0

0,0

149,0

149,0

0,0

149,0

149,0

149,0

149,0

2

ხარჯები

18 713,2

22 651,7

616,3

22 035,4

26 389,7

806,2

25 583,5

24 822,7

26 352,2

27 760,3

2,1

შრომის ანაზღაურება

4 149,6

4 441,4

0,0

4 441,4

4 433,4

0,0

4 433,4

5 100,0

5 100,0

5 100,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

3 053,5

3 577,2

554,8

3 022,4

4 336,2

779,5

3 556,7

3 224,1

3 384,2

3 492,3

2.4.

პროცენტი

62,4

34,4

0,0

34,4

11,3

0,0

11,3

1,6

0,0

0,0

2.5.

სუბსიდიები

9 837,2

13 182,2

43,5

13 138,7

15 923,7

0,0

15 923,7

15 155,0

16 026,0

17 226,0

2.6.

გრანტები

25,0

0,0

0,0

0,0

35,0

0,0

35,0

25,0

25,0

25,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

823,5

1 089,4

18,0

1 071,4

1 179,8

20,0

1 159,8

720,0

600,0

600,0

2.8.

სხვა ხარჯები

762,0

327,1

0,0

327,1

470,3

6,8

463,6

597,0

1 217,0

1 317,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 241,9

13 137,3

6 716,9

6 420,4

19 304,6

14 124,1

5 180,5

1 946,8

1 900,0

2 000,0

31,1

ძირითადი აქტივები

12 241,9

13 137,3

6 716,9

6 420,4

19 304,6

14 124,1

5 180,5

1 946,8

1 900,0

2 000,0

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

216,8

235,5

0,0

235,5

0,0

0,0

0,0

27,8

0,0

0,0

32,1

საშინაო

216,8

235,5

0,0

235,5

0,0

0,0

0,0

27,8

0,0

0,0

33

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

170,0

0,0

170,0

0,0

0,0

0,0

33,1

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

170,0

0,0

170,0

0,0

0,0

0,0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

6 469,0

7 058,1

0,0

7 058,1

7 406,7

0,0

7 406,7

7 905,6

7 926,3

8 094,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

151,0

149,0

0,0

149,0

149,0

0,0

149,0

149,0

149,0

149,0

2

ხარჯები

6 186,4

6 743,6

0,0

6 743,6

7 131,0

0,0

7 131,0

7 877,8

7 926,3

8 094,1

2,1

შრომის ანაზღაურება

4 149,6

4 441,4

0,0

4 441,4

4 433,4

0,0

4 433,4

5 100,0

5 100,0

5 100,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

1 734,0

2 055,7

0,0

2 055,7

2 400,2

0,0

2 400,2

2 299,2

2 249,3

2 317,1

2.4.

პროცენტი

62,4

34,4

0,0

34,4

11,3

0,0

11,3

1,6

0,0

0,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

51,8

49,8

0,0

49,8

27,4

0,0

27,4

0,0

0,0

0,0

2.8.

სხვა ხარჯები

188,6

162,3

0,0

162,3

258,7

0,0

258,7

477,0

577,0

677,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,8

79,0

0,0

79,0

105,7

0,0

105,7

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

65,8

79,0

0,0

79,0

105,7

0,0

105,7

0,0

0,0

0,0

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

216,8

235,5

0,0

235,5

0,0

0,0

0,0

27,8

0,0

0,0

32,1

საშინაო

216,8

235,5

0,0

235,5

0,0

0,0

0,0

27,8

0,0

0,0

33

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

170,0

0,0

170,0

0,0

0,0

0,0

33,1

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

170,0

0,0

170,0

0,0

0,0

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

6 189,8

6 788,2

0,0

6 788,2

7 216,9

0,0

7 216,9

7 576,2

7 526,3

7 594,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

151,0

149,0

0,0

149,0

149,0

0,0

149,0

149,0

149,0

149,0

2

ხარჯები

6 124,0

6 709,2

0,0

6 709,2

7 111,2

0,0

7 111,2

7 576,2

7 526,3

7 594,1

2,1

შრომის ანაზღაურება

4 149,6

4 441,4

0,0

4 441,4

4 433,4

0,0

4 433,4

5 100,0

5 100,0

5 100,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

1 734,0

2 055,7

0,0

2 055,7

2 400,2

0,0

2 400,2

2 299,2

2 249,3

2 317,1

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

51,8

49,8

0,0

49,8

27,4

0,0

27,4

0,0

0,0

0,0

2.8.

სხვა ხარჯები

188,6

162,3

0,0

162,3

250,2

0,0

250,2

177,0

177,0

177,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,8

79,0

0,0

79,0

105,7

0,0

105,7

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

65,8

79,0

0,0

79,0

105,7

0,0

105,7

0,0

0,0

0,0

01 01 01

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 475,9

1 644,9

0,0

1 644,9

1 823,4

0,0

1 823,4

2 228,0

2 228,0

2 228,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32,0

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

35,0

35,0

35,0

2

ხარჯები

1 469,3

1 643,3

0,0

1 643,3

1 799,4

0,0

1 799,4

2 228,0

2 228,0

2 228,0

2,1

შრომის ანაზღაურება

954,9

1 046,9

0,0

1 046,9

1 084,1

0,0

1 084,1

1 500,0

1 500,0

1 500,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

364,6

446,6

0,0

446,6

564,3

0,0

564,3

558,0

558,0

558,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

სხვა ხარჯები

149,8

149,8

0,0

149,8

151,0

0,0

151,0

170,0

170,0

170,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,6

1,6

0,0

1,6

24,0

0,0

24,0

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

6,6

1,6

0,0

1,6

24,0

0,0

24,0

0,0

0,0

0,0

01 01 02

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია

4 525,1

5 143,3

0,0

5 143,3

5 393,5

0,0

5 393,5

5 348,2

5 298,3

5 366,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114,0

114,0

0,0

114,0

114,0

0,0

114,0

114,0

114,0

114,0

2

ხარჯები

4 465,9

5 065,9

0,0

5 065,9

5 311,8

0,0

5 311,8

5 348,2

5 298,3

5 366,1

2,1

შრომის ანაზღაურება

3 045,2

3 394,5

0,0

3 394,5

3 349,3

0,0

3 349,3

3 600,0

3 600,0

3 600,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

1 342,2

1 609,1

0,0

1 609,1

1 835,9

0,0

1 835,9

1 741,2

1 691,3

1 759,1

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

39,7

49,8

0,0

49,8

27,4

0,0

27,4

0,0

0,0

0,0

2.8.

სხვა ხარჯები

38,8

12,5

0,0

12,5

99,2

0,0

99,2

7,0

7,0

7,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,2

77,4

0,0

77,4

81,7

0,0

81,7

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

59,2

77,4

0,0

77,4

81,7

0,0

81,7

0,0

0,0

0,0

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)

188,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

188,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,1

შრომის ანაზღაურება

149,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

27,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

12,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების  ხარჯები

279,2

269,9

0,0

269,9

189,8

0,0

189,8

329,4

400,0

500,0

2

ხარჯები

62,4

34,4

0,0

34,4

19,8

0,0

19,8

301,6

400,0

500,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.

პროცენტი

62,4

34,4

0,0

34,4

11,3

0,0

11,3

1,6

0,0

0,0

2.8.

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

8,5

0,0

8,5

300,0

400,0

500,0

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

216,8

235,5

0,0

235,5

0,0

0,0

0,0

27,8

0,0

0,0

32,1

საშინაო

216,8

235,5

0,0

235,5

0,0

0,0

0,0

27,8

0,0

0,0

33

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

170,0

0,0

170,0

0,0

0,0

0,0

33,1

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

170,0

0,0

170,0

0,0

0,0

0,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

8,5

0,0

8,5

300,0

400,0

500,0

2

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

8,5

0,0

8,5

300,0

400,0

500,0

2.8.

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

8,5

0,0

8,5

300,0

400,0

500,0

01 02 02

ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის ასპექტების ხელშეწყობა 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების  მომსახურება და დაფარვა

279,2

269,9

0,0

269,9

181,3

0,0

181,3

29,4

0,0

0,0

2

ხარჯები

62,4

34,4

0,0

34,4

11,3

0,0

11,3

1,6

0,0

0,0

2.4.

პროცენტი

62,4

34,4

0,0

34,4

11,3

0,0

11,3

1,6

0,0

0,0

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

216,8

235,5

0,0

235,5

0,0

0,0

0,0

27,8

0,0

0,0

32,1

საშინაო

216,8

235,5

0,0

235,5

0,0

0,0

0,0

27,8

0,0

0,0

33

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

170,0

0,0

170,0

0,0

0,0

0,0

33,1

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

170,0

0,0

170,0

0,0

0,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

14 658,5

15 647,3

6 410,7

9 236,6

21 989,6

13 797,6

8 192,0

6 193,2

7 745,9

7 886,2

2

ხარჯები

2 825,5

4 185,0

43,5

4 141,5

4 217,0

6,8

4 210,2

4 894,9

6 145,9

6 186,2

2,1

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

853,1

855,7

0,0

855,7

1 093,0

0,0

1 093,0

904,9

1 104,9

1 145,2

2.5.

სუბსიდიები

1 614,7

3 307,0

43,5

3 263,5

3 052,0

0,0

3 052,0

3 965,0

4 516,0

4 516,0

2.6.

გრანტები

25,0

0,0

0,0

0,0

35,0

0,0

35,0

25,0

25,0

25,0

2.8.

სხვა ხარჯები

332,7

22,3

0,0

22,3

37,0

6,8

30,2

0,0

500,0

500,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 833,0

11 462,3

6 367,2

5 095,1

17 772,6

13 790,8

3 981,8

1 298,3

1 600,0

1 700,0

31,1

ძირითადი აქტივები

11 833,0

11 462,3

6 367,2

5 095,1

17 772,6

13 790,8

3 981,8

1 298,3

1 600,0

1 700,0

02 01

საგზაო ინფრასტრუტურის განვითარება

8 725,9

8 669,4

5 428,2

3 241,2

8 959,5

7 032,4

1 927,1

2 100,0

2 200,0

2 200,0

2

ხარჯები

429,6

1 086,9

43,5

1 043,4

420,0

0,0

420,0

1 200,0

1 300,0

1 300,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

სუბსიდიები

423,0

1 086,9

43,5

1 043,4

420,0

0,0

420,0

1 200,0

1 300,0

1 300,0

2.8.

სხვა ხარჯები

6,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 296,3

7 582,5

5 384,7

2 197,8

8 539,5

7 032,4

1 507,1

900,0

900,0

900,0

31,1

ძირითადი აქტივები

8 296,3

7 582,5

5 384,7

2 197,8

8 539,5

7 032,4

1 507,1

900,0

900,0

900,0

02 01 02

ახალი გზების  მშენებლობა

8 302,9

7 582,5

5 384,7

2 197,8

8 539,5

7 032,4

1 507,1

900,0

900,0

900,0

2

ხარჯები

6,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

სხვა ხარჯები

6,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 296,3

7 582,5

5 384,7

2 197,8

8 539,5

7 032,4

1 507,1

900,0

900,0

900,0

31,1

ძირითადი აქტივები

8 296,3

7 582,5

5 384,7

2 197,8

8 539,5

7 032,4

1 507,1

900,0

900,0

900,0

02 01 03

გზის მოვლა შენახვა

423,0

1 086,9

43,5

1 043,4

420,0

0,0

420,0

1 200,0

1 300,0

1 300,0

2

ხარჯები

423,0

1 086,9

43,5

1 043,4

420,0

0,0

420,0

1 200,0

1 300,0

1 300,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

სუბსიდიები

423,0

1 086,9

43,5

1 043,4

420,0

0,0

420,0

1 200,0

1 300,0

1 300,0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

1 479,4

884,1

0,0

884,1

1 166,1

0,0

1 166,1

865,0

916,0

916,0

2

ხარჯები

864,5

835,9

0,0

835,9

792,0

0,0

792,0

865,0

916,0

916,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

სუბსიდიები

718,3

816,5

0,0

816,5

792,0

0,0

792,0

865,0

916,0

916,0

2.8.

სხვა ხარჯები

146,2

19,4

0,0

19,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

614,9

48,2

0,0

48,2

374,1

0,0

374,1

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

614,9

48,2

0,0

48,2

374,1

0,0

374,1

0,0

0,0

0,0

02 02 01

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

1 469,4

875,3

0,0

875,3

1 152,7

0,0

1 152,7

850,0

900,0

900,0

2

ხარჯები

854,5

827,1

0,0

827,1

778,6

0,0

778,6

850,0

900,0

900,0

2.5.

სუბსიდიები

708,3

807,7

0,0

807,7

778,6

0,0

778,6

850,0

900,0

900,0

2.8.

სხვა ხარჯები

146,2

19,4

0,0

19,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

614,9

48,2

0,0

48,2

374,1

0,0

374,1

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

614,9

48,2

0,0

48,2

374,1

0,0

374,1

0,0

0,0

0,0

02 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა

10,0

8,8

0,0

8,8

13,4

0,0

13,4

15,0

16,0

16,0

2

ხარჯები

10,0

8,8

0,0

8,8

13,4

0,0

13,4

15,0

16,0

16,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

სუბსიდიები

10,0

8,8

0,0

8,8

13,4

0,0

13,4

15,0

16,0

16,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

გარე განათება

1 022,0

835,8

0,0

835,8

943,3

0,0

943,3

900,0

1 000,0

1 000,0

2

ხარჯები

1 022,0

824,4

0,0

824,4

940,0

0,0

940,0

900,0

1 000,0

1 000,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

548,6

554,6

0,0

554,6

600,0

0,0

600,0

500,0

600,0

600,0

2.5.

სუბსიდიები

473,4

269,8

0,0

269,8

340,0

0,0

340,0

400,0

400,0

400,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

11,4

0,0

11,4

3,3

0,0

3,3

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

0,0

11,4

0,0

11,4

3,3

0,0

3,3

0,0

0,0

0,0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლუატცია      (მოვლა შენახვა)

1 022,0

824,4

0,0

824,4

940,0

0,0

940,0

900,0

1 000,0

1 000,0

2

ხარჯები

1 022,0

824,4

0,0

824,4

940,0

0,0

940,0

900,0

1 000,0

1 000,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

548,6

554,6

0,0

554,6

600,0

0,0

600,0

500,0

600,0

600,0

2.5.

სუბსიდიები

473,4

269,8

0,0

269,8

340,0

0,0

340,0

400,0

400,0

400,0

02 03 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

0,0

11,4

0,0

11,4

3,3

0,0

3,3

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

11,4

0,0

11,4

3,3

0,0

3,3

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

0,0

11,4

0,0

11,4

3,3

0,0

3,3

0,0

0,0

0,0

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

1 074,5

2 218,6

0,0

2 218,6

1 809,2

0,0

1 809,2

1 500,0

1 900,0

1 900,0

2

ხარჯები

0,0

1 133,8

0,0

1 133,8

1 500,0

0,0

1 500,0

1 500,0

1 900,0

1 900,0

2.5.

სუბსიდიები

0,0

1 133,8

0,0

1 133,8

1 500,0

0,0

1 500,0

1 500,0

1 900,0

1 900,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 074,5

1 084,8

0,0

1 084,8

309,2

0,0

309,2

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

1 074,5

1 084,8

0,0

1 084,8

309,2

0,0

309,2

0,0

0,0

0,0

02 04 01

მუნიციპალური  ტრანსპორტის განახლება

1 074,5

2 218,6

0,0

2 218,6

1 809,2

0,0

1 809,2

1 500,0

1 900,0

1 900,0

2

ხარჯები

0,0

1 133,8

0,0

1 133,8

1 500,0

0,0

1 500,0

1 500,0

1 900,0

1 900,0

2.5.

სუბსიდიები

0,0

1 133,8

0,0

1 133,8

1 500,0

0,0

1 500,0

1 500,0

1 900,0

1 900,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 074,5

1 084,8

0,0

1 084,8

309,2

0,0

309,2

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

1 074,5

1 084,8

0,0

1 084,8

309,2

0,0

309,2

0,0

0,0

0,0

02 05

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

531,5

994,2

70,0

924,2

1 542,6

0,0

1 542,6

348,3

0,0

0,0

2

ხარჯები

0,0

2,9

0,0

2,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,1

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

სხვა ხარჯები

0,0

2,9

0,0

2,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

531,5

991,3

70,0

921,3

1 542,6

0,0

1 542,6

348,3

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

531,5

991,3

70,0

921,3

1 542,6

0,0

1 542,6

348,3

0,0

0,0

02 05 01

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 05 02

ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია

531,5

994,2

70,0

924,2

1 542,6

0,0

1 542,6

348,3

0,0

0,0

2

ხარჯები

0,0

2,9

0,0

2,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,1

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

სხვა ხარჯები

0,0

2,9

0,0

2,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

531,5

991,3

70,0

921,3

1 542,6

0,0

1 542,6

348,3

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

531,5

991,3

70,0

921,3

1 542,6

0,0

1 542,6

348,3

0,0

0,0

02 07

კეთილმოწყობა

325,3

399,6

110,6

289,0

410,2

320,0

90,2

25,0

525,0

525,0

2

ხარჯები

204,9

0,0

0,0

0,0

72,0

6,8

65,2

25,0

525,0

525,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.6.

გრანტები

25,0

0,0

0,0

0,0

35,0

0,0

35,0

25,0

25,0

25,0

2.8.

სხვა ხარჯები

179,9

0,0

0,0

0,0

37,0

6,8

30,2

0,0

500,0

500,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120,4

399,6

110,6

289,0

338,3

313,3

25,0

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

120,4

399,6

110,6

289,0

338,3

313,3

25,0

0,0

0,0

0,0

02 07 01

საზოგადოებრივი სივრცეების  მოწყობა-რეაბილიტაცია

120,4

399,6

110,6

289,0

313,3

313,3

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120,4

399,6

110,6

289,0

313,3

313,3

0,0

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

120,4

399,6

110,6

289,0

313,3

313,3

0,0

0,0

0,0

0,0

02 07 02

შენობის ფასადის და სახურავის რეაბილიტაცია

179,9

0,0

0,0

0,0

62,0

6,8

55,2

0,0

500,0

500,0

2

ხარჯები

179,9

0,0

0,0

0,0

37,0

6,8

30,2

0,0

500,0

500,0

2.8.

სხვა ხარჯები

179,9

0,0

0,0

0,0

37,0

6,8

30,2

0,0

500,0

500,0

02 07 05

ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო“ მხარდაჭერა

25,0

0,0

0,0

0,0

35,0

0,0

35,0

25,0

25,0

25,0

2

ხარჯები

25,0

0,0

0,0

0,0

35,0

0,0

35,0

25,0

25,0

25,0

2.6.

გრანტები

25,0

0,0

0,0

0,0

35,0

0,0

35,0

25,0

25,0

25,0

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

917,6

893,1

801,9

91,2

2 254,9

2 154,9

100,0

0,0

300,0

400,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

917,6

893,1

801,9

91,2

2 254,9

2 154,9

100,0

0,0

300,0

400,0

31,1

ძირითადი აქტივები

917,6

893,1

801,9

91,2

2 254,9

2 154,9

100,0

0,0

300,0

400,0

02 09 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

917,6

893,1

801,9

91,2

2 254,9

2 154,9

100,0

0,0

300,0

400,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

917,6

893,1

801,9

91,2

2 254,9

2 154,9

100,0

0,0

300,0

400,0

31,1

ძირითადი აქტივები

917,6

893,1

801,9

91,2

2 254,9

2 154,9

100,0

0,0

300,0

400,0

02 10

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

0,0

25,5

0,0

25,5

4 324,7

4 290,2

34,5

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

25,5

0,0

25,5

4 324,7

4 290,2

34,5

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

0,0

25,5

0,0

25,5

4 324,7

4 290,2

34,5

0,0

0,0

0,0

02 10 01

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

0,0

25,5

0,0

25,5

4 324,7

4 290,2

34,5

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

25,5

0,0

25,5

4 324,7

4 290,2

34,5

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

0,0

25,5

0,0

25,5

4 324,7

4 290,2

34,5

0,0

0,0

0,0

02 11

სხვადასხვა ხარჯები

582,3

727,0

0,0

727,0

579,0

0,0

579,0

454,9

904,9

945,2

2

ხარჯები

304,5

301,1

0,0

301,1

493,0

0,0

493,0

404,9

504,9

545,2

2.2.

საქონელი და მომსახურება

304,5

301,1

0,0

301,1

493,0

0,0

493,0

404,9

504,9

545,2

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

277,8

425,9

0,0

425,9

86,0

0,0

86,0

50,0

400,0

400,0

31,1

ძირითადი აქტივები

277,8

425,9

0,0

425,9

86,0

0,0

86,0

50,0

400,0

400,0

02 11 01

საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დაიშნულების  მიწების  საკადასტრო რუქების მომზადების  ხარჯი.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,9

4,9

4,9

2

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,9

4,9

4,9

2.2.

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,9

4,9

4,9

02 11 02

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი

304,5

301,1

0,0

301,1

488,0

0,0

488,0

400,0

500,0

540,3

2

ხარჯები

304,5

301,1

0,0

301,1

488,0

0,0

488,0

400,0

500,0

540,3

2.2.

საქონელი და მომსახურება

304,5

301,1

0,0

301,1

488,0

0,0

488,0

400,0

500,0

540,3

02 11 03

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი

277,8

425,9

0,0

425,9

91,0

0,0

91,0

50,0

400,0

400,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

277,8

425,9

0,0

425,9

86,0

0,0

86,0

50,0

400,0

400,0

31,1

ძირითადი აქტივები

277,8

425,9

0,0

425,9

86,0

0,0

86,0

50,0

400,0

400,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 579,5

2 096,5

0,0

2 096,5

2 357,9

0,0

2 357,9

2 320,0

3 550,0

3 550,0

2

ხარჯები

1 539,5

2 096,5

0,0

2 096,5

2 357,9

0,0

2 357,9

2 320,0

3 550,0

3 550,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

20,5

0,6

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

20,0

30,0

30,0

2.5.

სუბსიდიები

1 509,1

2 032,1

0,0

2 032,1

2 348,0

0,0

2 348,0

2 300,0

3 500,0

3 500,0

2.8.

სხვა ხარჯები

9,9

63,8

0,0

63,8

9,9

0,0

9,9

0,0

20,0

20,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1 549,1

2 032,1

0,0

2 032,1

2 348,0

0,0

2 348,0

2 300,0

3 500,0

3 500,0

2

ხარჯები

1 509,1

2 032,1

0,0

2 032,1

2 348,0

0,0

2 348,0

2 300,0

3 500,0

3 500,0

2.5.

სუბსიდიები

1 509,1

2 032,1

0,0

2 032,1

2 348,0

0,0

2 348,0

2 300,0

3 500,0

3 500,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02

მწვანე ნარგავების შეძენა  მოვლა პატრონობა

5,5

0,6

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

10,0

2

ხარჯები

5,5

0,6

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

10,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

5,5

0,6

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

10,0

03 03

გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები

24,9

63,8

0,0

63,8

9,9

0,0

9,9

20,0

40,0

40,0

2

ხარჯები

24,9

63,8

0,0

63,8

9,9

0,0

9,9

20,0

40,0

40,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

20,0

2.8.

სხვა ხარჯები

9,9

63,8

0,0

63,8

9,9

0,0

9,9

0,0

20,0

20,0

04 00

განათლება

4 066,8

4 760,3

601,5

4 158,8

6 980,0

1 112,8

5 867,2

5 000,0

4 700,0

5 900,0

2

ხარჯები

4 066,8

4 713,6

554,8

4 158,8

6 646,7

779,5

5 867,2

5 000,0

4 700,0

5 900,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

429,7

554,8

554,8

0,0

779,5

779,5

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

სუბსიდიები

3 637,1

4 158,8

0,0

4 158,8

5 867,2

0,0

5 867,2

5 000,0

4 700,0

5 900,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

46,7

46,7

0,0

333,3

333,3

0,0

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

0,0

46,7

46,7

0,0

333,3

333,3

0,0

0,0

0,0

0,0

04 01

სკოლამდელი განათლება

3 637,1

4 158,8

0,0

4 158,8

5 912,5

45,3

5 867,2

5 000,0

4 700,0

5 900,0

2

ხარჯები

3 637,1

4 158,8

0,0

4 158,8

5 867,2

0,0

5 867,2

5 000,0

4 700,0

5 900,0

2.5.

სუბსიდიები

3 637,1

4 158,8

0,0

4 158,8

5 867,2

0,0

5 867,2

5 000,0

4 700,0

5 900,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

45,3

45,3

0,0

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

45,3

45,3

0,0

0,0

0,0

0,0

04 01 01

ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

3 637,1

4 158,8

0,0

4 158,8

5 867,2

0,0

5 867,2

5 000,0

4 700,0

5 900,0

2

ხარჯები

3 637,1

4 158,8

0,0

4 158,8

5 867,2

0,0

5 867,2

5 000,0

4 700,0

5 900,0

2.5.

სუბსიდიები

3 637,1

4 158,8

0,0

4 158,8

5 867,2

0,0

5 867,2

5 000,0

4 700,0

5 900,0

04 01 02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

45,3

45,3

0,0

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

45,3

45,3

0,0

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

45,3

45,3

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02

ზოგადი  განათლების ხელშეწყობა

429,7

601,5

601,5

0,0

1 067,5

1 067,5

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

429,7

554,8

554,8

0,0

779,5

779,5

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

429,7

554,8

554,8

0,0

779,5

779,5

0,0

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

46,7

46,7

0,0

288,0

288,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

0,0

46,7

46,7

0,0

288,0

288,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02 01

სკოლების რეაბილიტაცია

0,0

46,7

46,7

0,0

288,0

288,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

46,7

46,7

0,0

288,0

288,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

0,0

46,7

46,7

0,0

288,0

288,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02 02

მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

429,7

554,8

554,8

0,0

779,5

779,5

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

429,7

554,8

554,8

0,0

779,5

779,5

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

429,7

554,8

554,8

0,0

779,5

779,5

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2 799,2

4 634,7

303,0

4 331,7

5 029,3

0,0

5 029,3

3 708,5

3 030,0

3 030,0

2

ხარჯები

2 496,1

3 085,4

0,0

3 085,4

3 936,3

0,0

3 936,3

3 060,0

2 730,0

2 730,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

16,2

110,4

0,0

110,4

63,5

0,0

63,5

0,0

0,0

0,0

2.5.

სუბსიდიები

2 249,1

2 898,9

0,0

2 898,9

3 708,0

0,0

3 708,0

2 940,0

2 610,0

2 610,0

2.8.

სხვა ხარჯები

230,8

76,1

0,0

76,1

164,8

0,0

164,8

120,0

120,0

120,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

303,1

1 549,3

303,0

1 246,3

1 093,0

0,0

1 093,0

648,5

300,0

300,0

31,1

ძირითადი აქტივები

303,1

1 549,3

303,0

1 246,3

1 093,0

0,0

1 093,0

648,5

300,0

300,0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

1 001,1

2 396,2

303,0

2 093,2

2 523,0

0,0

2 523,0

1 548,5

1 300,0

1 300,0

2

ხარჯები

709,5

886,8

0,0

886,8

1 430,0

0,0

1 430,0

900,0

1 000,0

1 000,0

2.5.

სუბსიდიები

703,2

886,8

0,0

886,8

1 430,0

0,0

1 430,0

900,0

1 000,0

1 000,0

2.8.

სხვა ხარჯები

6,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

291,6

1 509,4

303,0

1 206,4

1 093,0

0,0

1 093,0

648,5

300,0

300,0

31,1

ძირითადი აქტივები

291,6

1 509,4

303,0

1 206,4

1 093,0

0,0

1 093,0

648,5

300,0

300,0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტრი"

703,2

886,8

0,0

886,8

1 130,0

0,0

1 130,0

900,0

1 000,0

1 000,0

2

ხარჯები

703,2

886,8

0,0

886,8

1 130,0

0,0

1 130,0

900,0

1 000,0

1 000,0

2.5.

სუბსიდიები

703,2

886,8

0,0

886,8

1 130,0

0,0

1 130,0

900,0

1 000,0

1 000,0

2.8.

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

6,3

0,0

0,0

0,0

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

6,3

0,0

0,0

0,0

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

სუბსიდიები                                                     

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

სხვა ხარჯები

6,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

291,6

1 509,4

303,0

1 206,4

1 093,0

0,0

1 093,0

648,5

300,0

300,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

291,6

1 509,4

303,0

1 206,4

1 093,0

0,0

1 093,0

648,5

300,0

300,0

31,1

ძირითადი აქტივები

291,6

1 509,4

303,0

1 206,4

1 093,0

0,0

1 093,0

648,5

300,0

300,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 746,4

2 150,7

0,0

2 150,7

2 435,3

0,0

2 435,3

2 040,0

1 610,0

1 610,0

2

ხარჯები

1 746,4

2 110,8

0,0

2 110,8

2 435,3

0,0

2 435,3

2 040,0

1 610,0

1 610,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

16,2

105,5

0,0

105,5

63,5

0,0

63,5

0,0

0,0

0,0

2.5.

სუბსიდიები

1 541,6

1 982,6

0,0

1 982,6

2 278,0

0,0

2 278,0

2 040,0

1 610,0

1 610,0

2.8.

სხვა ხარჯები

188,6

22,7

0,0

22,7

93,8

0,0

93,8

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

39,9

0,0

39,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

0,0

39,9

0,0

39,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01

კულტურის  სფეროს  დაწესებულებების ხელშეწყობა; ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტრი" და რაგბის ხელშეწყობა

1 491,6

1 917,6

0,0

1 917,6

2 208,0

0,0

2 208,0

2 000,0

1 570,0

1 570,0

2

ხარჯები

1 491,6

1 917,6

0,0

1 917,6

2 208,0

0,0

2 208,0

2 000,0

1 570,0

1 570,0

2.5.

სუბსიდიები

1 491,6

1 917,6

0,0

1 917,6

2 208,0

0,0

2 208,0

2 000,0

1 570,0

1 570,0

05 02 03

რელიგიური ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

50,0

65,0

0,0

65,0

70,0

0,0

70,0

40,0

40,0

40,0

2

ხარჯები

50,0

65,0

0,0

65,0

70,0

0,0

70,0

40,0

40,0

40,0

2.5.

სუბსიდიები 

50,0

65,0

0,0

65,0

70,0

0,0

70,0

40,0

40,0

40,0

05 02 04

კულტურული ღონისძიებები

204,8

168,1

0,0

168,1

157,3

0,0

157,3

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

204,8

128,2

0,0

128,2

157,3

0,0

157,3

0,0

0,0

0,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

16,2

105,5

0,0

105,5

63,5

0,0

63,5

0,0

0,0

0,0

2.8.

სხვა ხარჯები

188,6

22,7

0,0

22,7

93,8

0,0

93,8

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

39,9

0,0

39,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

0,0

39,9

0,0

39,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

51,7

87,8

0,0

87,8

71,0

0,0

71,0

120,0

120,0

120,0

2

ხარჯები

40,2

87,8

0,0

87,8

71,0

0,0

71,0

120,0

120,0

120,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

0,0

4,9

0,0

4,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

სუბსიდიები

4,3

29,5

0,0

29,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

სხვა ხარჯები

35,9

53,4

0,0

53,4

71,0

0,0

71,0

120,0

120,0

120,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

11,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

51,7

87,8

0,0

87,8

71,0

0,0

71,0

120,0

120,0

120,0

2

ხარჯები

40,2

87,8

0,0

87,8

71,0

0,0

71,0

120,0

120,0

120,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

0,0

4,9

0,0

4,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

სუბსიდიები

4,3

29,5

0,0

29,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

სხვა ხარჯები

35,9

53,4

0,0

53,4

71,0

0,0

71,0

120,0

120,0

120,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

11,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1 598,9

1 827,6

18,0

1 809,6

2 100,9

20,0

2 080,9

1 670,0

1 300,0

1 300,0

2

ხარჯები

1 598,9

1 827,6

18,0

1 809,6

2 100,9

20,0

2 080,9

1 670,0

1 300,0

1 300,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

სუბსიდიები

827,2

785,4

0,0

785,4

948,5

0,0

948,5

950,0

700,0

700,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

771,7

1 039,6

18,0

1 021,6

1 152,4

20,0

1 132,4

720,0

600,0

600,0

2.8.

სხვა ხარჯები

0,0

2,6

0,0

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“

206,5

171,2

0,0

171,2

191,6

0,0

191,6

250,0

250,0

250,0

2

ხარჯები

206,5

171,2

0,0

171,2

191,6

0,0

191,6

250,0

250,0

250,0

2.5.

სუბსიდიები

206,5

171,2

0,0

171,2

191,6

0,0

191,6

250,0

250,0

250,0

06 02

სოციალური პროგრამები

1 392,4

1 656,4

18,0

1 638,4

1 909,3

20,0

1 889,3

1 420,0

1 050,0

1 050,0

2

ხარჯები

1 392,4

1 656,4

18,0

1 638,4

1 909,3

20,0

1 889,3

1 420,0

1 050,0

1 050,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

სუბსიდიები

620,7

614,2

0,0

614,2

756,9

0,0

756,9

700,0

450,0

450,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

771,7

1 039,6

18,0

1 021,6

1 152,4

20,0

1 132,4

720,0

600,0

600,0

2.8.

სხვა ხარჯები

0,0

2,6

0,0

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება

465,4

644,9

0,0

644,9

744,2

0,0

744,2

370,0

350,0

350,0

2

ხარჯები

465,4

644,9

0,0

644,9

744,2

0,0

744,2

370,0

350,0

350,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

465,4

642,3

0,0

642,3

744,2

0,0

744,2

370,0

350,0

350,0

2.8.

სხვა ხარჯები

0,0

2,6

0,0

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

554,7

540,8

0,0

540,8

661,0

0,0

661,0

700,0

450,0

450,0

2

ხარჯები

554,7

540,8

0,0

540,8

661,0

0,0

661,0

700,0

450,0

450,0

2.5.

სუბსიდიები

554,7

540,8

0,0

540,8

661,0

0,0

661,0

700,0

450,0

450,0

06 02 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (ადგილობრივი, დევნილი და ეკომიგრანტი) ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა.
სსიპ "წითელი ჯვარი"

232,0

289,8

0,0

289,8

342,3

0,0

342,3

200,0

100,0

100,0

2

ხარჯები

232,0

289,8

0,0

289,8

342,3

0,0

342,3

200,0

100,0

100,0

2.5.

სუბსიდიები  სსიპ "წითელი ჯვარი"

66,0

73,4

0,0

73,4

95,9

0,0

95,9

0,0

0,0

0,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

166,0

216,4

0,0

216,4

246,4

0,0

246,4

200,0

100,0

100,0

2.8.

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

14,9

12,5

0,0

12,5

13,0

0,0

13,0

20,0

20,0

20,0

2

ხარჯები

14,9

12,5

0,0

12,5

13,0

0,0

13,0

20,0

20,0

20,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

14,9

12,5

0,0

12,5

13,0

0,0

13,0

20,0

20,0

20,0

06 02 05

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

100,0

118,0

18,0

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2

ხარჯები

100,0

118,0

18,0

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

100,0

118,0

18,0

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.8.

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 06

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

10,4

39,9

0,0

39,9

40,0

20,0

20,0

15,0

15,0

15,0

2

ხარჯები

10,4

39,9

0,0

39,9

40,0

20,0

20,0

15,0

15,0

15,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

10,4

39,9

0,0

39,9

40,0

20,0

20,0

15,0

15,0

15,0

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

15,0

10,5

0,0

10,5

8,8

0,0

8,8

15,0

15,0

15,0

2

ხარჯები

15,0

10,5

0,0

10,5

8,8

0,0

8,8

15,0

15,0

15,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

15,0

10,5

0,0

10,5

8,8

0,0

8,8

15,0

15,0

15,0

2.8.

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

თავი IV. მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი  191,6  ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

2. ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 191,6 ათასი ლარი,

3. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

 

მუხლი 21. სარეზერვო ფონდი

2025 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 8,5  ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.