„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 25 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 25 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 14
დოკუმენტის მიმღები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/12/2025
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2025
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2026
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.113.016544
14
29/12/2025
ვებგვერდი, 30/12/2025
190020020.35.113.016544
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 25 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №14

2025 წლის 29 დეკემბერი

ქ. ოზურგეთი

 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 25 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილის და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილი იქნას ცვლილება ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 25 დეკემბრის N16 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 26/12/2024, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.113.016526),  კერძოდ:

- გაიზარდოს სულ შემოსავლების და გადასახდელების ნაწილში  19 133 409,43 ლარით:

1. გაიზარდოს შემოსავლების ნაწილში საგადასახადო შემოსავლები   1 190 620  ლარით;

კერძოდ:                                                                                     

ქონების გადასახადი (ორგანიზაციული კოდი 113) – 1 190 620 ლარით;

2. მიზნობრივი ტრანსფერი - 60 205 ლარი;

3.  საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 25 ივლისის №1195 განკარგულებით შევიდა ცვლილება საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 09 ივლისის  №1098 განკარგულებაში ,,ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“, რომლის თანახმად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს სკოლების მცირე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელების მიზნით დამატებით გამოეყო 93818,85  ლარი.

4. საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 19 დეკემბრის №2168 განკარგულებით შევიდა ცვლილება საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 31 დეკემბრის საქართველოს მთავრობის №1955 განკარგულებაში ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ შესაბამისად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს  დამატებით გამოეყო 2796098 (ორიმილიონ შვიდას ოთხმოცდათექვსმეტი ათას ოთხმოცდათვრამეტი) ლარი ;

5. შევიდა ცვლილება საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30 ივლისის №302 განკარგულებაში, რომლის თანახმად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისთვის დამატებით გამოეყო 212143,64  ლარი.

 6. შევიდა ცვლილება საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30 სექტემბრის №1604 განკარგულებაში ,,ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“, რომლის თანახმად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისათვის გამოეყო 248001,94  ლარი.

7. საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 22 დეკემბრის №2172 განკარგულებით  ,,სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ზოგიერთი ოჯახის საკომპენსაციო თანხით უზრუნველყოფის შესახებ“, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს   გამოეყო 4500000 (ოთხიმილიონ ხუთასი ათასი) ლარი.

  • დაზუსტდეს ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ’’ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 3 ოქტომბრის №53 დადგენილების მე-2 მუხლის მე-5 პუნქტის და საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის მე-5 ნაწილის შესაბამისად საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებიდან გამოყოფილი თანხების ასახვა, კერძოდ:

8. საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 27 აგვისტოს №1424 განკარგულებით „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს  გამოეყო 8 314 686 (რვა მილიონ სამას თოთხმეტი ათას ექვსას ოთხმოცდა ექვსი ) ლარი.

  • გაიზარდოს შემოსავლები:

ა) სპეციალური ტრანსფერები (პროგრამული კოდი  1.3.3.1.1.1.3.) – 8 314 686 ლარით;

შესაბამისად გაიზარდოს გადასახდელები :

ბ) სტიქიის პრევენცია და შედეგების ლიკვიდაცია (ორგანიზაციული კოდი - 02 10 – 2.8.2.1.) –  8 314 686 ლარით;

9. საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30 ივლისის №1212 განკარგულებით  შევიდა ცვლილება საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 31 დეკემბრის №1955 განკარგულებაში  ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, რომლის თანახმად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს დამატებით გამოეყო 1 222 025 (ერთი მილიონ ორას ოცდა ორიათას ოცდახუთი) ლარი დანართი №2-ით განსაზღვრული ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისათვის.

  • გაიზარდოს შემოსავლები:

ა) კაპიტალური ტრანსფერები (პროგრამული კოდი  1.3.3.2.1.1.2.) – 1 222 025 ლარით;

შესაბამისად გაიზარდოს გადასახდელები:

ბ) გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, არაფინანსური აქტივების ზრდა, გზები (ორგანიზაციული კოდი - 02 01 02– 61.1.1.5.) –  1 088 310 ლარით;

გ) საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების რეაბილიტაცია, არაფინანსური აქტივების ზრდა (ორგანიზაციული კოდი - 02 03 02– 61.1.1.11.) –  133 715 ლარით;

10ю საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30 ივლისის №1207 განკარგულებით    ,,მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობის“ ინიციატივის განხორციელების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ,  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს  გამოეყო 495 811 (ოთხას ოთხმოცდათხუთმეტიათას რვაას თერთმეტი) ლარი.

გაიზარდოს შემოსავლები:

ა) კაპიტალური ტრანსფერები (პროგრამული კოდი 1.3.3.2.1.1.2.) – 495 811 ლარით;

შესაბამისად გაიზარდოს გადასახდელები:

ბ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, არაფინანსური აქტივების ზრდა (ორგანიზაციული კოდი - 02 09– 61.1.1.) –  495 811 ლარით;

11. შესაბამისად გაიზარდოს:

ა)  მიზნობრივი ტრანსფერით 18 წლის და მეტი ასაკის შშმ პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფის პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი - 06 02 14 – 2.7.)  –  60205 ლარით;

ბ) საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 19 დეკემბრის  №2168 განკარგულებით, გამოყოფილი თანხიდან გზების მშენებლობის და რეაბილიტაციის პროგრამა, არაფინანსური აქტივების ზრდა, გზები (ორგანიზაციული კოდი - 02 01 02 – 61.1.1.5.) –  2796098 ლარით;

გ) საქართველოს მთავრობის №2172 განკარგულებით, სტიქიის პრევენცია და შედეგების ლიკვიდაცია (ორგანიზაციული კოდი  02 10 – 2.8.2.1.) –  4500000 ლარით;

დ) საქართველოს მთავრობის №1195 განკარგულებით გამოყოფილი თანხით,  საჯარო და სამრევლო სკოლების ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, არაფინანსური აქტივების ზრდა (ორგანიზაციული კოდი - 04 02 01– 61.1.1) –  93818,85  ლარით;

ე) საქართველოს მთავრობის №302 განკარგულებით გამოყოფილი თანხით,  საჯარო და სამრევლო სკოლების ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, საქონელი და მომსახურება (ორგანიზაციული კოდი - 04 02 01– 2.2) –  212143,64  ლარით;

ვ) საქართველოს მთავრობის №1604 განკარგულებით გამოყოფილი თანხით,  საჯარო და სამრევლო სკოლების ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, არაფინანსური აქტივების ზრდა (ორგანიზაციული კოდი - 04 02 01– 61.1.1) –  248001,94  ლარით;

ზ) საკუთარი შემოსავლებიდან  წყალსადენის შიდა ქსელის ექსპლუატაცია (ორგანიზაციული კოდი - 02 02 02 – 61.1.1.1.) –  37 120 ლარით;

თ) ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი, სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი  04 01 01 – 2.5.)  –  90 000 ლარით;

ი) საკუთარი შემოსავლებიდან   სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა, სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი - 05 01 02– 2.5.) –  72 000 ლარით;

კ) საკუთარი შემოსავლებიდან   სპორტული კლუბების ხელშეწყობა (ა(ა)იპ რაგბის განვითარების კავშირი), სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი  05 01 03– 2.5.) –  150 000 ლარით;

ლ) საკუთარი შემოსავლებიდან   შ.პ.ს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი, სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი  05 01 03– 2.5.) –  30 000 ლარით;

მ) საკუთარი შემოსავლებიდან  კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და ხელშეწყობა, საქონელი და მომსახურება (ორგანიზაციული კოდი – 05 02 01– 2.2.10.12.) –  600 000 ლარით;

ნ) საკუთარი შემოსავლებიდან  კულტურის ობიექტების დაფინანსება, სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი  05 02 04– 2.5.) –  51 500 ლარით;

ო) საკუთარი შემოსავლებიდან ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის, სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი  06 01 01 – 2.5.)  –  5000 ლარით;

პ) საკუთარი შემოსავლებიდან მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება (ორგანიზაციული კოდი  06 01 02 – 2.7.) –  30 000 ლარით;

ჟ) საკუთარი შემოსავლებიდან ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება (ორგანიზაციული კოდი  06 01 04 – 2.7.) –  40 000 ლარით;

რ) საკუთარი შემოსავლებიდან გადაუდებელი და არაპროგრამული რეფერალური სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება  (ორგანიზაციული კოდი  06 01 05 – 2.7.) –  35 000 ლარით;

ს) საკუთარი შემოსავლებიდან ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება (ორგანიზაციული კოდი  06 01 06 – 2.7.) –  10 000 ლარით;

ტ) საკუთარი შემოსავლებიდან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება (ორგანიზაციული კოდი  06 02 04 – 2.7.) –  35 000 ლარით;

უ) საკუთარი შემოსავლებიდან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრის ფუნქციონირება, სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი  07 01 02 – 2.5.) –  5000 ლარით.

მუხლი 2
დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით დარჩია



დანართი

თავი I
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

შემოსავლები

 61,341.20

 24,700.30

 36,640.90

 66,681.50

 29,173.20

 37,508.30

 100,726.15

 55,524.14

 45,202.01

გადასახადები

 31,305.70

 -

 31,305.70

 33,329.50

 -

 33,329.50

 39,348.42

 -

 39,348.42

გრანტები

 25,296.20

 24,700.30

 595.90

 29,192.10

 29,173.20

 18.90

 55,685.53

 55,524.14

 161.39

სხვა შემოსავლები

 4,739.30

 -

 4,739.30

 4,159.90

 -

 4,159.90

 5,692.20

 -

 5,692.20

ხარჯები

 30,696.45

 930.63

 29,765.82

 44,926.13

 8,920.76

 36,005.37

 73,358.79

 31,120.77

 42,238.03

შრომის ანაზღაურება

 3,957.95

 90.78

 3,867.17

 5,400.00

 -

 5,400.00

 5,851.12

 144.36

 5,706.76

საქონელი და მომსახურება

 4,305.73

 394.72

 3,911.01

 6,817.07

 2,261.77

 4,555.30

 8,378.30

 2,579.91

 5,798.39

ძირიტადი კაპიტალის 

მომსახურება

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

პროცენტი

 42.00

 -

 42.00

 95.10

 -

 95.10

 95.10

 -

 95.10

სუბსიდიები

 19,112.08

 218.45

 18,893.63

 21,618.60

 315.60

 21,303.00

 27,494.39

 424.62

 27,069.77

გრანტები

 115.00

 -

 115.00

 115.00

 -

 115.00

 120.00

 -

 120.00

სოციალური უზრუნველყოფა

 1,429.93

 -

 1,429.93

 1,926.43

 114.43

 1,812.00

 2,273.21

 220.21

 2,053.00

სხვა ხარჯები

 1,733.76

 226.68

 1,507.08

 8,953.93

 6,228.96

 2,724.97

 29,146.68

 27,751.68

 1,395.00

საოპერაციო სალდო

 30,644.75

 23,769.67

 6,875.08

 21,755.37

 20,252.44

 1,502.93

 27,367.35

 24,403.37

 2,963.99

არაფინანსური აქტივების
 ცვლილება

 38,866.89

 26,162.35

 12,704.54

 32,567.72

 23,741.57

 8,826.15

 35,926.28

 28,574.13

 7,352.15

ზრდა

 39,441.39

 26,162.35

 13,279.04

 33,067.72

 23,741.57

 9,326.15

 36,426.28

 28,574.13

 7,852.15

კლება

 574.50

 -

 574.50

 500.00

 -

 500.00

 500.00

 -

 500.00

მთლიანი სალდო

 (8,222.14)

 (2,392.68)

 (5,829.46)

 (10,812.35)

 (3,489.13)

 (7,323.22)

 (8,558.93)

 (4,170.77)

 (4,388.16)

ფინანსური აქტივების
 ცვლილება

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ზრდა

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

კლება

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ვალდებულებების ცვლილება

 (114.94)

 -

 (114.94)

 (114.90)

 -

 (114.90)

 (114.90)

 -

 (114.90)

ზრდა

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

კლება

 114.94

 -

 114.94

 114.90

 -

 114.90

 114.90

 -

 114.90

ბალანსი

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

                     

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

შემოსულობები

 61,915.70

 24,700.30

 37,215.40

 67,181.50

 29,173.20

 38,008.30

 101,226.15

 55,524.14

 45,702.01

შემოსავლები

 61,341.20

 24,700.30

 36,640.90

 66,681.50

 29,173.20

 37,508.30

 100,726.15

 55,524.14

 45,202.01

არაფინანსური აქტივების კლება

 574.50

 -

 574.50

 500.00

 -

 500.00

 500.00

 -

 500.00

ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ვალდებულებების ზრდა

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

გადასახდელები

 70,137.84

 27,092.98

 43,044.86

 77,993.85

 32,662.33

 45,331.52

 109,785.08

 59,694.90

 50,090.18

ხარჯები

 30,696.45

 930.63

 29,765.82

 44,926.13

 8,920.76

 36,005.37

 73,358.79

 31,120.77

 42,238.03

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 39,441.39

 26,162.35

 13,279.04

 33,067.72

 23,741.57

 9,326.15

 36,426.28

 28,574.13

 7,852.15

ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ვალდებულებების კლება

 114.94

 -

 114.94

 114.90

 -

 114.90

 114.90

 -

 114.90

ნაშთის ცვლილება

 (8,222.14)

 (2,392.68)

 (5,829.46)

 (10,812.35)

 (3,489.13)

 (7,323.22)

 (8,558.93)

 (4,170.77)

 (4,388.16)

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსავლები 100726,15 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

შემოსავლები

61,341.20

    24,700.30

36,640.90

      66,681.50

    29,173.20

37,508.30

    100,726.15

    55,524.14

45,202.01

გადასახადები

31,305.70

-  

31,305.70

      33,329.50

 -  

 33,329.50

      39,348.42

 -  

39,348.42

გრანტები

25,296.20

    24,700.30

595.90

      29,192.10

    29,173.20

18.90

      55,685.53

    55,524.14

161.39

სხვა შემოსავლები

4,739.30

   -  

4,739.30

       4,159.90

-  

4,159.90

       5,692.20

  -  

5,692.20

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ბიუჯეტის გადასახადები 39348.42 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

გადასახადები

 31,305.70

 -

 31,305.70

 33,329.50

 -

 33,329.50

 39,348.42

 -

 39,348.42

დღგ

 23,106.90

 -

 23,106.90

 25,129.50

 -

 25,129.50

 29,557.80

 -

 29,557.80

საშემოსავლო გადასახადი

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ქონების გადასახადი

 8,198.80

 -

 8,198.80

 8,200.00

 -

 8,200.00

 9,790.62

 -

 9,790.62

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

 5,613.50

 -

 5,613.50

 6,200.00

 -

 6,200.00

 7,790.62

 -

 7,790.62

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 1.90

 -

 1.90

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

 136.40

 -

 136.40

 400.00

 -

 400.00

 400.00

 -

 400.00

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

 484.90

 -

 484.90

 800.00

 -

 800.00

 800.00

 -

 800.00

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
 მიწაზე

 1,962.10

 -

 1,962.10

 800.00

 -

 800.00

 800.00

 -

 800.00

სხვა გადასახადები ქონებაზე

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

სხვა გადასახადები

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ბიუჯეტის გრანტები 55685,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

გრანტები

25,296.2

24,700.3

595.9

29,192.1

29,173.2

18.9

55,685.5

55,524.1

161.4

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

65.9

0.0

65.9

18.9

0.0

18.9

161.4

0.0

161.4

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

25,230.3

24,700.3

530.0

29,173.2

29,173.2

0.0

55,524.1

55,524.1

0.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5,181.7

5,181.7

0.0

4,754.6

4,754.6

0.0

4,835.9

4,835.9

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

450.0

450.0

 

315.6

315.6

 

477.0

477.0

 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

4,731.7

4,731.7

 

4,439.0

4,439.0

 

4,358.9

4,358.9

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

20,048.6

19,518.6

530.0

24,418.6

24,418.6

0.0

50,688.2

50,688.2

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

11,575.2

11,575.2

 

12,274.8

12,274.8

 

15,243.9

15,243.9

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,086.0

1,086.0

 

1,581.8

1,581.8

 

1,086.0

1,086.0

 

 სხვა პროექტები (სტიქია)

7,387.4

6,857.4

530.0

10,562.0

10,562.0

 

34,358.3

34,358.3

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 5692,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

4,739.3

0.0

4,739.3

3,904.9

0.0

3,904.9

5,692.2

0.0

5,692.2

შემოსავლები საკუთრებიდან

1,290.5

0.0

1,290.5

864.9

0.0

864.9

950.0

0.0

950.0

პროცენტები

308.5

 

308.5

230.0

 

230.0

250.0

 

250.0

რენტა

982.0

0.0

982.0

634.9

0.0

634.9

700.0

0.0

700.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

911.5

 

911.5

534.9

 

534.9

600.0

 

600.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

70.5

 

70.5

100.0

 

100.0

100.0

 

100.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

653.6

0.0

653.6

570.0

0.0

570.0

672.2

0.0

672.2

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

594.2

0.0

594.2

550.0

0.0

550.0

630.0

0.0

630.0

სანებართვო მოსაკრებელი

290.1

 

290.1

250.0

 

250.0

280.0

 

280.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

9.0

 

9.0

0.0

 

 

0.0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

295.1

 

295.1

300.0

 

300.0

350.0

 

350.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

59.4

0.0

59.4

20.0

0.0

20.0

42.2

0.0

42.2

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0.0

 

 

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

59.4

 

59.4

10.0

 

10.0

32.2

 

32.2

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

2,586.9

 

2,586.9

2,370.0

 

2,370.0

3,900.0

 

3,900.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

208.3

 

208.3

100.0

 

100.0

170.0

 

170.0

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის  ხარჯები
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯები 73358,79 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 30,696.45

 930.63

 29,765.82

 44,926.13

 8,920.76

 36,005.37

 73,358.79

 31,120.77

 42,238.03

 3,957.95

 90.78

 3,867.17

 5,400.00

 -

 5,400.00

 5,851.12

 144.36

 5,706.76

 4,305.73

 394.72

 3,911.01

 6,817.07

 2,261.77

 4,555.30

 8,378.30

 2,579.91

 5,798.39

 

 -

 -

 

 -

 -

 

 -

 -

 42.00

 -

 42.00

 95.10

 -

 95.10

 95.10

 -

 95.10

 19,112.08

 218.45

 18,893.63

 21,618.60

 315.60

 21,303.00

 27,494.39

 424.62

 27,069.77

 115.00

 -

 115.00

 115.00

 -

 115.00

 120.00

 -

 120.00

 1,429.93

 -

 1,429.93

 1,926.43

 114.43

 1,812.00

 2,273.21

 220.21

 2,053.00

 1,733.76

 226.68

 1,507.08

 8,953.93

 6,228.96

 2,724.97

 29,146.68

 27,751.68

 1,395.00

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  35926,28  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

1. განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 36426,28 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 500,0 ათასი ლარის ოდენობით.

არაფინანსური აქტივების
 ცვლილება

    38,866.89

    32,567.72

    35,926.28

ზრდა

    39,441.39

    33,067.72

    36,426.28

კლება

         574.50

         500.00

         500.00

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო
ნალური
 კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

7282

9807

9268

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

7282

9807

9268

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

7045

9457

8918

7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

236

350

350

7.2

თავდაცვა

141

0

0

7.21

შეიარაღებული ძალები

141

0

0

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

36497

38823

64054

7.45

ტრანსპორტი

15960

15649

19099

7.451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

15960

15649

19099

7.47

ეკონომიკის სხვა დარგები

9566

5229

3830

7.49

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ
 საქმიანობაში

10972

17945

41125

7.5

გარემოს დაცვა

3922

4163

5532

7.51

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

3922

4009

5532

7.6

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

4075

4716

3883

7.61

ბინათმშენებლობა

766

546

200

7.63

წყალმომარაგება

1631

2525

1838

7.64

გარე განათება

1678

1645

1845

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

1021

1338

1597

7.73

საავადმყოფოების მომსახურება

803

1022

1225

7.74

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

218

316

372

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

6622

7045

9873

7.81

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2781

2840

3679

7.82

მომსახურება კულტურის სფეროში

3687

3955

5893

7.84

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

154

250

300

7.9

განათლება

9366

10556

13886

7.91

სკოლამდელი აღზრდა

7381

8270

10025

7.92

ზოგადი განათლება

1986

2286

3861

710

სოციალური დაცვა

1211

1546

1693

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

24

29

32

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1187

1517

1661

 

სულ

70138

77994

109785

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -8558,93 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 27367,35 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

    30,644.75

    21,755.37

27367,35

 მთლიანი სალდო

     (8,222.14)

   (10,812.35)

     (8,558.93)

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 8673,83 ათასი ლარით:

ფინანსური აქტივების კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო არნგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება შესაბამისი წლის განმავლობაში.

ათას ლარში

დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

8337,08

10927,25

8673,83

ზრდა

 

 

 

 კლება

8337,08

10927,25

8673,83

 ვალუტა და დეპოზიტი

0

0

0,0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 114,9 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვა. 2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 172,5 ათას ლარს, ხოლო 2025 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 57,6  ათასი ლარი.

თავი II
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

(პროგრამული კოდი 02 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 67 577 650 ლარი
 

ათასი ლარი

 

 პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი/პროგრამა

 2025 წლის პროექტი

1

2

3

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

67577.65

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

18599,28

 02 01 01

გზების მოვლა-შენახვა (020101)

500.0

 02 01 02

გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია (020102)

16058,88

 02 01 03

საგზაო მოძრაობის ორგანიზება  (020103)

1,940.4

 02 01 04

საგზაო ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (020104)

100.0

 02 01 05

ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის პარკირების მართვის ცენტრი (020105)

 

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

1837,85

  02 02 01 

წყალსადენის შიდა ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია  (02 02 01)

400.0

  02 02 02 

წყალსადენის შიდა ქსელის ექსპლუატაცია (02 02 02)

1287,85

 02 02 03

კანალიზაციის ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია (02 02 03)

150.0

02 03

საზოგადოებრივი სივრცეების განვითარება

2174,57

02 03 01

სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია (020301)

610.1

02 03 02

საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების რეაბილიტაცია (020302)

1514,48

02 03 03

კომუნალურ ქსელებზე დაერთების უზრუნველყოფა (020403)

50.0

02 04

პროექტირება და ექსპერტიზა

1,655.0

02 04 01

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (020401)

955.0

02 04 02

შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზა (020402)

700.0

02 05

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროგრამა

450.0

02 06

ბინათმშენებლობა

200.0

02 06 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი ეზოების კეთილმოწყობა (020601)

100.0

02 06 02

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა (020602)

100.0

02 07

გარე განათება და ელმომარაგება

1,845.0

02 07 01

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია (020701)

80.0

02 07 02

გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი (020702)

1,200.0

02 07 03

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია  (020703)

565.0

02 08

მუნიციპალური ტრანსპორტი

499.9

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

3469,16

02 10

სტიქიის პრევენცია და შედეგების ლიკვიდაცია

36846,93

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0201

პროგრამის დასახელება:

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2025-2028 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი :                                                            18 599 280 ლარი

პროგრამის მიზანი

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და ტრანსპორტისა და

ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის გარემოს შექმნა 

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის, ქუჩების და შიდა საუბნო გზების სიგრძე შეადგენს 1426.2 კმ-ს, მ. შ. ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების სიგრძე შეადგენს 247.8 კმ-ს. ასფალტირებული გზების საერთო სიგრძე შეადგენს 241,68კმ-ს, ბეტონის საფრიანი გზების საერთო სიგრძე შეადგენს 56,97კმ-ს, გრუნტოვანი გზის საერთო სიგრძე შეადგენს 1108, 75 კმ-ს. (მ.შ. ქ. ოზურგეთში ქუჩების სავალი ნაწილის საერთო სიგრძე შეადგენს 75 კმ-ს, მ.შ. ასფალტირებული გზების საერთო სიგრძე შეადგებს 63,8კმ-ს.) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, დაზიანებული გზებისა და საგზაო ნაგებობების  (ხიდები, მილხიდები, გზების დამცავი კედლები და გაბიონები და სხვა)  რეაბილიტაციას, ფეხით მოსიარულეთა ინფრასტრუქტურის განვითარებას (ტროტუარების,  პანდუსებისა და ბორდიურების მოწყობა), გზების  მოდინებული წყლის ზემოქმედებისაგან დაცვის მიზნით კიუვეტების, ცხაურების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციას, საგზაო მოძრაობის ორგანიზების მიზნით საგზაო ნიშნების და მონიშვნების  (მ. შ. ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები და სიჩქარის შემზღუდავი საშუალებები) მოწყობას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტში მოწესრიგებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა და შექმნილია პირობები ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020101

ქვეპროგრამის დასახელება:

გზების მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

500 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

500 000

ქვეპროგრამის მიზანი

გზების მიმდინარე შეკეთება საექსპლუატაციო ვადის გახანგრძლივებისა და უსაფრთხო გადაადგილებისთვის

ქვეპროგრამის აღწერა

საკომუნიკაციო საშუალებების, კერძოდ გზების მოვლა-შენახვა და განვითარება; ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაცია; (მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის, ქუჩების და შიდა საუბნო ასფალტირებული გზების საერთო სიგრძე შეადგენს 295.48კმ-ს; მ.შ. ქ. ოზურგეთში ასფალტრებული გზების საერთო სიგრძე ქალაქში შეადგენს 70,8კმ. ბეტონის საფრიანი გზების საერთო სიგრძე შეადგენს  120.28კმ-ს, მუნიციპალიტეტის ცენტრის ტერიტორიული ერთეულების ცენტრებთან დამაკავშირებელი გზები მთლიანად ასფალტირებულია.    მოვლა-შენახვას საჭიროებს 10000კვ.მ.  საერთო ფართობის ასფალტირებული გზა).  ქვეპროგრამით ხორციელდება ქალაქში და სოფელში ორმული შეკეთება; სოფლებში შიდასაუბნო გზების მოწესრიგება (სოფლებში შიდა საუბნო გზების საერთო სიგრძე შეადგენს 1160 კმ-ს. ყოველწლიურად ხორციელდება ორმოების შეკეთება ცხელი ასფალტ-ბეტონით, კიუვეტების რეაბილიტაცია, ბორდიურების მოწყობა, საგზაო ნიშნების მოწყობა, საგზაო ინფრასტრუქტურის აღდგენითი სამუშაოები.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

გზის ინფრასტრუატურის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020102

ქვეპროგრამის დასახელება:

გზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

1 100 000

    სხვა წყარო

14958880 

მათ შორის კაპიტალური პროექტები

16058880

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

16058880

ქვეპროგრამის მიზანი

ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის საგზაო ინფრასტრუქტურის

გაუმჯობესება და  შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით გზების ადაპტირება

კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი ფიზიკური გარემოს შექმნის მიზნით

ქვეპროგრამის აღწერა

ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების კაპიტალური აღდგენა-რეაბილიტაცია უპირატესად იმ უბნებში, სადაც დასრულდა მიწისქვეშა კომუნაკაციების რეაბილიტაცია, ასფალტობეტონის ახალი საფარის მოწყობა სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციით, ფეხით სავალი ნაწილების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ბორდიურების მოწყობა. ქალაქში სარეაბილიტაციო გზების საერთო რაოდენობა შეადგენს -8,0 კმ-ს; სასოფლო დასახლებაში სარეაბილიტაციო გზების საერთო რაოდენობა - 350კმ-ს;  რეაბილიტაცია ჩაუტარდება  27კმ საერთო სიგრძის ასფალტის საფრიან გზას, მ.შ. ქალაქში 3 კმ საერთო სიგრძის გზას, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება ტროტუარების, პანდუსების და  სანიაღვრე არხების მოწყობა ორმხრივად. სოფლად მოეწყობა 24 კმ საერთო სიგრძის ასფალტისსაფრიანი გზა, სადაც ასევე მოეწყობა სანიაღვრე არხები.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020103

ქვეპროგრამის დასახელება:

საგზაო მოძრაობის ორგანიზება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

1 425 150

    სხვა წყარო

515 250

მათ შორის კაპიტალური პროექტები

1 802 400

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

1 940 400

ქვეპროგრამის მიზანი

საგზაო მოძრაობის ორგანიზება ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილებისთვის 

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეითად მოსიარულეთა და საგზაო ტრანსპორტის მოწესრიგებული მოძრაობის და უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით გზებზე და მოედნებზე, სხვადასხვა ლოკაციებზე საგზაო ნიშნების მოწყობა, ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნების დახაზვა, სიჩქარის შემზღუდავი ხელოვნური ბარიერის და საგზაო ნიშნების მოწყობა. გზების რეაბილიტაციის პროცესში განხორციელდება პროექტით განსაზღვრული საგზაო ნიშნების მოწყობა და ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნების დახაზვა (ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელების მონიშვნა, გზების გამყოფი ხაზების და გვერდულების დახაზვა და სხვა მონიშვნები). სკოლების და საბავშვო ბაღების მისასვლელ მონაკვეთებში მოსწავლეთა და სკოლამდელი ასაკის ბავშვების, მშობლების და მასწავლებლების ფეხით უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით მოეწყობა სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერები, შესაბამისი საგზაო ნიშნებით და დაიხაზება ფეხითმოსიარულეთა გადასასვლელები.ქალაქის ტერიტორიაზე საგზაო ნიშნებით და ჰორიზონტალური მონიშვნებით უზრუნველყოფილია ქუჩების საერთო სიგრძის 40%. სკოლების და ბაღების 60%-თან მოწყობილია სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერები.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020104

ქვეპროგრამის დასახელება:

საგზაო ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

100 000

მათ შორის კაპიტალური პროექტები

100 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

100 000

ქვეპროგრამის მიზანი

საგზაო-საინჟინრო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და უსაფრთხო გადაადგილებისთვის პირობების შექმნა

ქვეპროგრამის აღწერა

დაზიანებული ხიდების კაპიტალური აღდგენა-რეაბილიტაცია; გზების დამცავი რკინაბეტონის კედლების და გაბიონების მოწყობა-რეაბილიტაცია;  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის და შიდა გზებზე არსებული  ხიდების რაოდენობა შეადგენს 110 ერთეულს, მათგან რეაბილიტაციას საჭიროებს 26 ერთეული.  კრიტიკულ მონაკვეთებში, მდინარეების და ხევების და ციცაბო ფერდობების მიმდებარედ გამავალი გზის მონაკვეთებზე, სავალი ნაწილის გამაგრების მიზნით რკინაბეტონის კედლების და გაბიონების მოწყობა.

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0202

პროგრამის დასახელება:

წყლის სისტემების განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2025-2028 წწ.

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგებით (მ.შ. ტექნიკური წყლით) და წყალარინებით უზრუნველყოფა

პროგრამის აღწერა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სასმელი წყალი ცენტრალიზებული ქსელებით მიეწოდება მოსახლეობის 60%,  გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ წყალმომარაგება ხორციელდება დასახლებაში, მ.შ. ქ. ოზურგეთში, დაბა ნარუჯაში და ურეკი-შეკვეთილი-კაპროვანის საკურორტო ზოლში. მუნიციპალიტეტის 19 დასახლებაში წყალმომარაგება ხორციელდება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შპს „სატისი“-ს მიერ. სასმელი წყლის ქსელი მოწყობილია ქალაქის მთელ ტერიტორიაზე. ქსელის ნაწილი საჭიროებს რეაბილიტაციას, რის გამოც გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ ეტაპობრივად ხორციელდება  წყალმომარაგების ქსელების აღდგენითი და გაფართოების სამუშაოების განხორციელება.

მწვავედ დგას წყალმომარაგების სიტემების მოწესრიგების საკითხი სოფლად დასახლებულ  მოსახლეობაში.  მუნიციპალიტეტის სოფლების უმრავლესობაში სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში.  წყალმომარეგების სისტემების აღდგენა-რეაბილიტაცია და მოსახლეობისათვის უსაფრთხო სასმელი წყლის მიწოდების ღონისძიებების უზრუნველყოფა ერთ-ერთ პრიორიტეტად რჩება.

საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ 2024 წელს დასრულდა  წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა ვაკიჯვარის, ფამფალეთის, ბაღდადის ბახვის და ქვ. ბახვის, დვაბზუს, გაღმა დვაბზუს, ცხემლისხიდის და მშვიდობაურის დასახლებულ  ერთეულებში.

მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელდა  ს. ნატანებში, მე-12 უბანში წყალმომარაგების მშენებლობა, მოეწყო 7839 გრძ.მ. საერთო სიგრძის წყალსადენი. წყალმომარაგების ქსელში ჩაერთო 50 აბონენტი. მიმდინარეობს ნასაკირალში წყალმომარაგების გაფართოების სამუშაოები და სოფ. ნაღობილევში წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები.

მომზადდა საპროექტო დოკუმენტაციები ს. ოზურგეთის, ციხისფერდის,  გურიანთის, მელექედურის, მერიის, ნაგომარის, ხვარბეთის, ნაღობილევის, კონჭკათის, თხინვალის დასახლებული ერთეულების წყალმომარაგების ქსელების მოწყობის სამუშაოებზე.

წყალარინების ქსელი მოწყობილია  ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიის ნაწილში და ჩართულია ქალაქის მოსახლეობის 60%.  წყალარინების ქსელი მოწყობილია ურეკი-შეკვეთილი-კაპროვანის საკურორტო ზოლში.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია სასოფლო დასახლებებში მცხოვრები მოსახლეობის წყალმომარაგება (მ.შ. ტექნიკური წყლით) და ქალაქისა და დაბების მრავალბინიანი სახლების წყალარინება

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

წყლის სისტემების განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020201

ქვეპროგრამის დასახელება:

წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

400 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

400 000

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგებით (მ.შ. ტექნიკური წყლით)  უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება მუნიციაპლიტეტის დასახლებულ ერთეულებში წყალმომარაგების  ქსელების მოწყობა-გაფართოება.  პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წყალმომარაგების სათავე ნაგებობების (მ.შ. ჭაბურღილები), საქლორატოროს, მაგისტრალური და შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები. მუნიციპალიტეტში სასმელი წყალი ცენტრალიზებული ქსელების მეშვეობით მიეწოდება მოსახლეობის 60%,  გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ წყალი მიეწოდება 16 დასახლებაში,  მ.შ. ქ. ოზურგეთში და ურეკი-შეკვეთილი-კაპროვანის საკურორტო ზოლში, სულ  8831 აბონენტს.  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შპს „სატისის“ მიერ წყალი მიეწოდება 19 დასახლებულ ერთეულში 4532 ოჯახს. სასმელი წყლის ქსელი მოწყობილია ქალაქის მთლიან ტერიტორიაზე.   საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ დასრულდა წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა ვაკიჯვარის, ფამფალეთის, ბაღდადის ბახვის და ქვ. ბახვის, დვაბზუს, გაღმა დვაბზუს, ცხემლისხიდის და მშვიდობაურის დასახლებულ  ერთეულებში.

მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელდა ნატანების მე-12 უბანში წყალმომარაგების ქსელის მშენებლობა, ხორციელდება ნაღობილევში და ნასაკირალში წყალმომარაგების გაფართოების სამუშაოები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოწყობილია წყალსადენის ახალი ქსელი და წყალმომარაგებით უზრუნველყოფილია მოსახლეობა

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

წყლის სისტემების განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020202

ქვეპროგრამის დასახელება:

წყალსადენის შიდა ქსელის ექსპლუატაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

შ.პ.ს. ,,სატისი“

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2024 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

1 287 850

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

1 287 850

ქვეპროგრამის მიზანი

მოსახლეობის უზრუნველყოფა სანიტარული ნორმებით დაცული უსაფრთხო სასმელი წყლითა და ასევე ტექნიკური წყლით

ქვეპროგრამის აღწერა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შპს „სატისი“-ს მიერ ხორციელდება წყალმომარაგების სისტემების ექსპლუატაცია (ქსელის საერთო სიგრძე 170000 გრძ. მეტრი) და მართვა ტერიტორიულ ერთეულებში - მთისპირი, ასკანა, ჯუმათი, ლაითური, ნასაკირალი, ნატანები (ნაწილობრივ). ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შპს „სატისის“ მიერ წყალი მიეწოდება 15 დასახლებულ ერთეულში 2800 ოჯახს. ხორციელდება  მიწოდებული წყლის ხარისხის  კონტროლი (წლის განმავლობაში 110 სინჯის აღება, სხვადასხვა ლოკაციაზე), დაზიანებების დროული აღმოფხვრა, აბონენტების მომსახურება 24 საათიანი გრაფიკით.  

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ტექნიკურად გამართული წყალმომარაგების სისტემის საშუალებით მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სანიტარული ნორმების შესაბამისი უსაფრთხო სასმელი წყლითა და ასევე ტექნიკური წყლით

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

წყლის სისტემების განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020203

ქვეპროგრამის დასახელება:

კანალიზაციის ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

150 000

მათ შორის კაპიტალური პროექტები

150 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

150 000

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალარინების ქსელებში ჩართვის უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა

ეტაპობრივად ხორციელდება  წყალარინების ქსელების გაფართოება ქ. ოზურგეთის ტერიტორიაზე,  წყალარინების ქსელების მოწყობა საწყის ეტაპზე დაბების ტერიტორიაზე (ლაითურის, ნარუჯის, ნასაკირალის ცენტრალურ უბნებში, სადაც ძირითადად განლაგებულია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები). წყალარინების ქსელი მოწყობილია  ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიის ნაწილში,  საკანალიზაციო ქსელის სიგრძე შეადგენს 34 კმ-ს. ქსელში ჩართულია ქალაქის მოსახლეობის 60%.  წყალარინების ქსელი მოწყობილია ურეკი-შეკვეთილი-კაპროვანის საკურორტო ზოლში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ქალაქსა და დაბებში რეაბილიტირებული და მოწყობილია წყალარინების ქსელი და მოსახლეობა უზრუნველყოფილია კანალიზაციის სისტემის მომსახურებით

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0203

პროგრამის დასახელება:

საზოგადოებრივი სივრცეების განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2025-2028 წწ.

პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                                                               2 174 570 ლარი

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებში საზოგადოებრივი დანიშნულების ინფრასტრუქტურული სივრცეების მოწყობა;
მოსახლეობისთვის  დასვენებისა და გართობის   მიმზიდველი გარემოს შექმნა.

პროგრამის აღწერა

   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში (მ.შ. ქალაქში) საზოგადოებრივი დანიშნულების ინფრასტრუქტურული სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, დაგეგმილია მოსახლეობის დასვენებისა და გართობის მიზნით მოწესრიგებული და კეთილმოწყობილი სკვერების, პარკების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები. საკურორტო ინფრასტუქტურის განვითარების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი დანიშნულების სივრცეების ინფრასტრუქტურის მოწყობა-რეაბილიტაციას. ადგილობრივი მოსახლეობის და ვიზიტორების დასვენებისა და გართობის მიზნით ყოველწლურად ხორციელდება პარკებისა და სკვერების მოწყობა და არსებული სივრცეების განახლება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის 30 ერთეული 412284,70  კვმ საერთო ფართობის სკვერი, პარკი და ტყე-პარკი. რეაბილიტირებული პარკების წილი შეადგენს 60%.

დასრულდა ქ. ოზურგეთში, ნინოშვილის ქუჩაზე კულტურისა და დასვენების პარკის მოწყობა,  ქ. ოზურგეთში მ. კოსტავას ქუჩაზე კულტურისა და დასვენების პარკის რეაბილიტაცია,  დასრულდა ქალაქ ოზურგეთის ცენტრალური მოედნის და მიმდებარე პარკის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციისა და იოანე პეტრიწის ქუჩაზე მდებარე პარკის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის სამუშაოები, განხორციელდა ქ. ოზურგეთში თეატრის სკვერის რეაბილიტაცია,  ექადიის ტყე-პარკის, ნემიროვიჩ-დანჩენკოს ქუჩაზე სკვერის კეთილმოწყობის  და რეაბილიტაციის სამუშაოები.

 დასრულდა დაბა ურეკში ბულვარის მშენებლობა. მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში ხორციელდება სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ადგილობრივი მოსახლეობისა და ტურისტებისათვის დასვენებისა და გართობის მიზნით მოწესრიგებული, კეთილმოწყობილი და მიმზიდველი გარემოს შექმნა.

 მუნიციპალიტეტის 30 ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული ადმინისტრაციული შენობების 80% საჭიროებს სხვადასხვა რიგის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას. 2024 წელს განხორციელდა 7 ადმინისტრაციული შენობის სახურავის რეაბილიტაციის და 10 ერთეული სხვადასხვა დანიშნულების საზოგადოებრივი სივრცის მოწყობის სამუშაოები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტში მოწესრიგებულია საზოგადოებრივი დანიშნულების ღია სივრცეები და შენობა-ნაგებობები და შექმნილია პირობები დასვენებისა და მუნიციპალური სერვისების კომფორტულ გარემოში მისაღებად

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საზოგადოებრივი სივრცეების განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020301

ქვეპროგრამის დასახელება:

სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

244 600

    სხვა წყარო

365 500 

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

610 100

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა და ვიზიტორთა  დასვენებისა და გართობის  მიზნით  ღია საზოგადოებრივი სივრცეების შექმნა

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში ხორციელდება სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია, მოსახლეობის  დასვენებისა და გართობის მიზნით მოწესრიგებული, კეთილმოწყობილი და მიმზიდველი გარემოს შექმნა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის 30 ერთეული 412284,70  კვმ საერთო ფართობის სკვერი, პარკი და ტყე-პარკი. რეაბილიტირებული პარკების წილი შეადგენს 50%.ქალაქ ოზურგეთში დასრულდა ქ. ოზურგეთში, ნინოშვილის ქუჩაზე კულტურისა და დასვენების პარკის მოწყობა,  ქ. ოზურგეთში მ. კოსტავას ქუჩაზე კულტურისა და დასვენების პარკის რეაბილიტაცია,  დასრულდა ქალაქ ოზურგეთის ცენტრალური მოედნის და მიმდებარე პარკის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციისა და იოანე პეტრიწის ქუჩაზე მდებარე პარკის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის სამუშაოები, განხორციელდა ქ. ოზურგეთში თეატრის სკვერის რეაბილიტაცია, მიმდინარეობს ექადიის ტყე-პარკის რეაბილიტაციის სამუშაოები. დასრულდა დაბა ურეკში ბულვარის მშენებლობა. მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში ხორციელდება სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ადგილობრივი მოსახლეობისა და ტურისტებისათვის დასვენებისა და გართობის მიზნით მოწესრიგებული, კეთილმოწყობილი და მიმზიდველი გარემოს შექმნა. ქვეპროგრამის ფარგლებში, სკერებისა და პარკების კეთილმოწყობის მიზნით  ხორციელდება შემომზღუდავი დეკორაციული ღობეების მოწყობა, სკვერებში და პარკებში მწვანე სივრცეების, ფეხითმოსიარულეთა ბილიკების, ატრაქციონების, ფანჩატურების და სხვა დასვენების და გართობისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობა.  ქ. ოზურგეთში დაგეგმილია დასასვენებელი და გასართობი სივრცის რეაბილიტაცია. სკვერებისა და პარკების მოწყობის დროს გათვალისწინებული იქნება ქალთა და ბავშვთა, შშმ პირების, ახალგაზრდების, მოხუცების, კაცების და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების საჭიროებები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწყობილია ღია დასასვენებელი სივრცეები და  სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის პარკებსა და სკვერებში შექმნილია  თანაბარხელმისაწვდომი გარემო დასვენებისა და გართობისთვის

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საზოგადოებრივი სივრცეების განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020302

ქვეპროგრამის დასახელება:

საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

570 000

სხვა წყარო

944 480

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

1514480

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებში საზოგადოებრივი

დანიშნულების შენობების არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის აღწერა

  ქვეპროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი და კომფორტული მომსახურების უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასახლებულ ტერიტორიულ ერთეულებში, ადმინისტარციული და სხვა  საზოგადოებრივი დანიშნულების  შენობების  კეთილმოწყობა და  შენობების სარეაბილიტაციო - სარემონტო სამუშაოები. მუნიციპალიტეტის 30 ადმინისტრაციულ ერთეულში მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ადმინისტრაციული და სხვა საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების 80% საჭიროებს სხვადასხვა რიგის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებში რეაბილიტირებულია საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობები

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საზოგადოებრივი სივრცეების განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020303

ქვეპროგრამის დასახელება:

კომუნალურ ქსელებზე დაერთების უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

50 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

50 000

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების კომუნალურ ქსელებზე დაერთება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების ელ. მომარაგების, გაზმომარაგების, წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელებზე დაერთების უზრუნველსაყოფად საჭირო დაერთების ღირებულების გადახდა ლიცენზიან კომპანიებზე, რომლებიც განახორციელებენ ობიექტების კომუნალურ ქსელებში ჩართვას. ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს ობიექტებზე მიწოდებული ელ. ენერგიის, გაზმომარაგების და წყალმომარაგების  სიმძლავრის გაზრდას, საჭიროების შესაბამისად და აღნიშნულის განსახორციელებლად დადგენილი ტარიფის შესაბამისი სიმძლავრის გაზრდის ღირებულების ანაზღაურებას. 2025 წელს განხორციელდება 20 ობიექტის ჩართვა კომუნალურ ქსელებში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების კომუნალურ ქსელებზე დაერთება

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0204

პროგრამის დასახელება:

პროექტირება და ექსპერტიზა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2025-2028 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                                1 655 000 ლარი

პროგრამის მიზანი

ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელებისთვის საჭირო შესაბამისი დოკუმენტაციებით უზრუნველყოფა და შესრულებული სამუშაოს ხარისხის კონტროლი

პროგრამის აღწერა

სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო–სამონტაჟო და აღდგენა–რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება.  სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო და გეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება და შესაბამისი დასკვნების მომზადება; დამუშავებული პროექტების ექსპერტიზა და მშენებლობისათვის საჭირო სრულყოფილი დოკუმენტაციის მომზადება. შესრულებული სამუშაოების ხარისხის და მოცულობის შესაბამისობის დადგენის მიზნით მიმდინარე და დასრულებულ სამუშაოებზე ეტაპობრივი ექსპერტიზის განხორციელება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია ხარისხიანი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელება

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

პროექტირება და ექსპერტიზა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020401

ქვეპროგრამის დასახელება:

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

955 000

    სხვა წყარო

0

მათ შორის კაპიტალური პროექტები

955 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

955 000

ქვეპროგრამის მიზანი

ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელების მიზნით საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფისთვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო–სამონტაჟო და აღდგენა–რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება.  სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო და გეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება და შესაბამისი დასკვნების მომზადება; დამუშავებული პროექტების ექსპერტიზა და მშენებლობისათვის საჭირო სრულყოფილი ექსპერტიზაგავლილი საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მომზადებულია შესასრულებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

პროექტირება და ექსპერტიზა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020402

ქვეპროგრამის დასახელება:

შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

700 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

700 000

ქვეპროგრამის მიზანი

ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელების მიზნით, შესრულებული სამუშაოების ხარისხისა და მოცულობის შესაბამისობის  კონტროლის განხორციელება

ქვეპროგრამის აღწერა

 შესრულებული სამუშაოების ხარისხის და მოცულობის შესაბამისობის დადგენის მიზნით მიმდინარე და დასრულებულ სამუშაოებზე ეტაპობრივად ხორციელდება ექსპერტიზა. შუალედური და საბოლოო მიღება-ჩაბარების პროცესში წარმოდგენილია ექსპერტიზის დასკვნები ხარისხისა და მოცულობის შესაბამისობაზე, რის შედეგადაც მიიღწევა ხარისხიანი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელება. მუნიციპალიტეტში 50 ათასს ლარს ზევით ღირებულების ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე ხორციელდება ეტაპობრივი და საბოლოო ექსპერტიზა, რომლის ღირებულება შეადგენს შესრულებული სამუშაობის ღირებულების 3,29%-ს.  50 ათასს ლარს ქვევით ღირებულების ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე ხორციელდება საბოლოო ექსპერტიზა, რომლის ხარჯი გათვალისწინებულია სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით. 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელების მიზნით უზრუნველყოფილია შესრულებული სამუშაოების ხარისხის და მოცულობის შესაბამისობის  კონტროლი

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0205

პროგრამის დასახელება:

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროგრამა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2025-2028 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                                         450 000 ლარი

პროგრამის მიზანი

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაზრდა და ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში მათი ჩართულობის ხელშეწყობა

პროგრამის აღწერა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ ინიცირებული პროექტის - მონაწილეობითი ბიუჯეტის (იყავი თანამმართველი) ფარგლებში.  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 ნოემბრის #15 დადგენილებით დამტკიცდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროგრამის შედგენის წესი, რომლის თანხამად: 1.მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროგრამა (შემდგომში – პროგრამა), წარმოადგენს ოზურგეთის

მუნიციპალიტეტის (შემდგომში-მუნიციპალიტეტი) საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი

თვითმმართველობის კოდექსი“ 85-ე მუხლის მე-5 პუნქტით განსაზღვრულ მოქალაქეთა

მონაწილეობის სხვა ფორმას და საბიუჯეტო პროცესის შემადგენელ ნაწილს, რომელიც მოქალაქეებს

აძლევს შესაძლებლობას წარადგინონ და აირჩიონ მათთვის პრიორიტეტული პროექტები, რომლის

განხორციელებას უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.

2. პროგრამის ფარგლებში მოქალაქეთა მიერ წარმოდგენილი იდეების განხორციელების არეალი უნდა

ექცეოდეს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში და მიზნად ისახავდეს

საზოგადოებრივი სიკეთის შექმნას.

3. პროგრამა შეიძლება განხორციელდეს დისტანციურად (ინტერნეტ და ტელესაკომუნიკაციო

ტექნოლოგიების გამოყენებით) ან პირდაპირი ხმის მიცემის სისტემის/ელექტრონული საშუალებების

გამოყენებით. ასევე დასაშვებია შერეული ხმის მიცემის სისტემაც. იდეის ავტორი/ავტორები  შესაძლებელია იყვნენ– საქართველოს მოქალაქე ან/და მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფი

რომელიც პროგრამის ფარგლებში წარადგენს იდეას (განაცხადის სახით); პროგრამის მონაწილე – მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საპროექტო იდეის

ავტორი/ავტორები 18 წლის ასაკიდან და პროგრამის ხმის მიცემის პროცესის მონაწილე,

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული აქტიური ხმის უფლების მქონე, საქართველოს

მოქალაქე 18 წლის ასაკიდან;

2025 წელს დაგეგმილია ოთხი პროექტის განხორციელება

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია მოსახლეობის ჩართულობა ადგილობრივი ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0206

პროგრამის დასახელება:

ბინათმშენებლობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2025-2028 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                                                 200 000 ლარი

პროგრამის მიზანი

 მრავალბინიანი სახლების მობინადრეთათვის უსაფრთხო, გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს  შექმნა და ეზოებში დასვენებისა და გართობისათვის ღია სივრცეების მოწესრიგება

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია, ფასადების მოწესრიგება, ლიფტების შეკეთება-აღდგენა, შიდა საერთო მოხმარების  წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემების შეკეთება, კიბის უჯრედების მოწესრიგება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მრავალბინიანი სახლების საერთო საკუთრებაში არსებული ეზოების კეთილმოწყობა, მოსახლეობის (მ.შ. ბავშვების) დასვენებისა და გართობისათვის ღია სივრცეების შექმნა და მოწესრიგება.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღრიცხულია 333 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, აქედან 100 არის  ქ. ოზურგეთში. აღნიშნული სახლების 50 %-ის ფასადები საჭიროებს რემონტს. 2024 წელს განხორციელდა მაღლივ კორპუსებში ხუთი სატვირთო და ორი სამგზავრო ლიფტის რეაბილიტაცია, კანალიზაციის შიდა ქსელების რეაბილიტაცია შვიდ მრავალბინიან კორპუსში. შეიცვალა  38 ერთეული  დაზიანებული მრავალბინიანი სახლის სახურავი. დაგეგმილია  მრავალბინიანი სახლის ფასადების რეაბილიტაცია. დაგეგმილია მრავალბინიანი სახლების ეზების კეთილმოწყობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

გაუმჯობესებულია მრავალბინიანი სახლების ინფრასტრუქტურა და მობინადრეთათვის შექმნილია კომფორტული საცხოვრებელი გარემო

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ბინათმშენებლობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020601

ქვეპროგრამის დასახელება:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი ეზოების კეთილმოწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

100 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

100 000

ქვეპროგრამის მიზანი

 მრავალბინიანი სახლების ეზოებში დასვენებისა და გართობისათვის ღია სივრცეების მოწესრიგება

ქვეპროგრამის აღწერა

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება,  მრავალბინიანი სახლების საერთო საკუთრებაში არსებული ეზოების კეთილმოწყობა, მოსახლეობის დასვენებისა და გართობისათვის ღია სივრცეების შექმნა და მოწესრიგება.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღრიცხულია 333 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, აქედან 100 არის  ქ. ოზურგეთში.   ქ. ოზურგეთში კეთილმოეწყო მრავალბინიანი სახლების 16 ეზო. 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში დასვენებისა და გართობისათვის მოწყობილია  ღია სივრცეები

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ბინათმშენებლობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020602

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბინათმესაკუთრება ამხანაგობების მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

100 000

   სახელმწიფო ბიუჯეტი

0

მათ შორის კაპიტალური პროექტები

100 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

100 000

ქვეპროგრამის მიზანი

 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა; მობინადრეთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის აღწერა

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობა.  განხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია, ფასადების მოწესრიგება, ლიფტების შეკეთება-აღდგენა, შიდა საერთო მოხმარების  წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემების შეკეთება, კიბის უჯრედების მოწესრიგება.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღრიცხულია 333 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, აქედან 100 არის  ქ. ოზურგეთში. აღნიშნული სახლების 60%-ის ფასადები საჭიროებს რემონტს. წინა წლებში მრავალბინიანი სახლების 80 %-ს შეეცვალა დაზიანებული სახურავი, შეკეთდა სახურავების წყალშემკრები სისტემა. მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის  ქ.ოზურგეთში რეაბილიტირებულ იქნა 6 ლიფტი, 1 საჭიროებს შეკეთებას.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2015 წლიდან  დღემდე  რეგისტრირებული ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა შეადგენს-12. ქვეპროგრამის საქმიანობის მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებისა და ქალაქის ურბანულ ინფრასტრუქტურაში არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესება;

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ხელშეწყობილია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები და შექმნილია პირობები საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესებისთვის 

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0207

პროგრამის დასახელება:

გარე განათება და ელმომარაგება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2025-2028 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                                            1 845 000 ლარი

პროგრამის მიზანი

ღამის საათებში მოსახლეობის მ.შ.  ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობების  და გარე განათების ქსელების ელ.მომარაგებით უზრუნველყოფა

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს  გარე განათების ქსელის გაფართოებას.  ახალი ტექნოლოგიური მიღწევების გათვალისწინებით გარე განათების LED სანათების  მოწყობას, ასევე მოძველებული სანათების ახალი სანათებით ჩანაცვლებას. ღამის საათებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში ღამის განათების უზრუნველყოფა. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია. პროგრამით  ასევე გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობების  და გარე განათების  მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების დაფარვა. ღამის განათების ქსელებით უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ერთეულების ცენტრალური უბნები და ქ. ოზურგეთის ქუჩების, მოედნების და ღია სივრცეების 80%.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ღამის საათებში მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისთვის გამართულად ფუნქციონირებს გარე განათების სისტემა და უზრუნველყოფილია გარე განათების ქსელისა და  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების  ელ.მომარაგება        

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

გარე განათება და ელმომარაგება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020701

ქვეპროგრამის დასახელება:

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

80 000

მათ შორის კაპიტალური პროექტები

80 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

80 000

ქვეპროგრამის მიზანი

ღამის საათებში მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  გარე განათების ქსელის გაფართოებას.  ახალი ტექნოლოგიური მიღწევების გათვალისწინებით გარე განათების LED სანათების  მოწყობას. ღამის საათებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში ღამის განათების უზრუნველყოფა. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია. ღამის განათების ქსელებით უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ერთეულების ცენტრალური უბნები და ქ. ოზურგეთის ქუჩების, მოედნების და ღია სივრცეების 80%. ღამის განათების ქსელის მთლიანი სიგრძე შეადგენს 810კმ-ს.  დამონტაჟებულია 13251  ერთეული სხვადასხვა ტიპის სანათი. მ.შ. 9338 ერთეული LED სანათი. მიუხედავად აღნიშნულისა, მოსახლეობიდან შემოდის მოთხოვნები სოფლების სხვადასხვა უბნებში გარე განათების ქსელების მოწყობის უზრუნველსაყოფად.  გარე განათების ქსელების გაფართოება დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამავალი შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების განათების გარეშე დარჩენილ განსაზღვრულ მონაკვეთებზე,  ასევე გარე განათების გარეშეა დარჩენილი სოფლად დასახლებული ერთეულების პერიფერიული უბნები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოწყობილია გარე განათების ქსელი და შექმნილია პირობები ღამის საათებში მოსახლეობის (ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირთა) უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

გარე განათება და ელმომარაგება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020702

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების  ელმომარაგების ხარჯების ანაზღაურება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

1 200 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

1 200 000

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობების  და გარე განათების ქსელების ელ.მომარაგებით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით   გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობების (დასახლებულ ერთეულებში) და გარე განათების  მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების დაფარვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობების  და გარე განათების ქსელების ელ.მომარაგება

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

გარე განათება და ელმომარაგება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020703

ქვეპროგრამის დასახელება:

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა.(ა)ი.პ. ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

565 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

565 000

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში ღამის განათების უზრუნველყოფას, რომლის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია.  ღამის განათების ქსელებით უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ერთეულების ცენტრალური უბნები და ქ. ოზურგეთის ქუჩების, მოედნების და ღია სივრცეების 80%. ქალაქ ოზურგეთში განთავსებულია 3415 ლამპიონი. სულ მოწყობილია  სხვადასხვა ტიპის  13251 ლამპიონი. გარე განათების ქსელის მთლიანი სიგრძე შეადგენს 810 კმ-ს.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობა

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0208

პროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური ტრანსპორტი

პროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შპს სატრანსპორტო კომპანია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2025-2028 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                                      499 900 ლარი

პროგრამის მიზანი

მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით განხორციელებული სატრანსპორტო გადაზიდვები;  - დროულად და კომფორტულად გადაყვანილი მგზავრები, მუნიციპალიტეტის მიერ კონტროლირებადი ტარიფებით მგზავრთა მომსახურება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტომობილების პარკირების მოწესრიგება.

პროგრამის აღწერა

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში შ.პ.ს. ოზურგეთის სატრანსპორტო კომპანიის მიერ ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ოცდასამ დასახლებულ ერთეულში მგზავრების რეგულარული გადაყვანა. შპს „მუნიციპალური ტრანსპორტი“-ს ბალანსზე ირიცხება 12 სატრანსპორტო ერთეული (სამგზავრო ავტობუსი), მათგან რვა ერთეული არის ახალი, შშმ პირებზე ადაპტირებული ავტობუსი.  დღის განმავლობაში მგზავრთა გადაყვანა ხორციელდება შვიდ მარშრუტზე: ოზურგეთი-კვირიკეთი-წითელმთა-შემოქმედი-გორისფერდი--გომი - ათი რეისი; ოზურგეთი-ნაგომარი-ორი რეისი; ოზურგეთი-დვაბზუ-ცხემლისხიდი-ბაღდადი-ვაკიჯვარი -ექვსი რეისი;  ოზურგეთი-ქვ. ბახვის გადასახვევი - ხუთი  რეისი; ოზურგეთი-ლაითურში-ნარუჯა  - ხუთი  რეისი;   ოზურგეთი-ურეკი - ოთხი რეისი; ოზურგეთი-მთისპირი -ორი რეისი.   შ.პ.ს. ოზურგეთის სატრანსპორტო კომპანიის  მიერ სრულდება ყოველდღიურად 34 რეისი, შვიდ მარშრუტზე. მგზავრთა ჯამური ადგილი შეადგენს 264 ერთეულს, გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა დღეში საშუალოდ შეადგენს -350-ს. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე ავტომანქანების პარკირების სიტემის მოწესრიგება სპეციალურად გამოყოფილ ზონებში.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხელმისაწვდომია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურება და უზრუნველყოფლია მგზავრთა რეგულარული გადაყვანები

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0209

პროგრამის დასახელება:

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2025-2028 წწ.

პროგრამის მიზანი

სოფლად ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

პროგრამის აღწერა

სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ინფრასტრუქტურული პირობების გაუმჯობესების მიზნით, მოსახლეობებთან შეხვედრების განხორციელება, მათი მოთხოვნების შესაბამისად განსახორციელებელი პრიორიტეტების შერჩევა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით მომზადებული საპროექტო წინადადებების შესაბამისად ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელება. მოსახლეობასთან შეხვედრებში გათვალისწინებული იყო დამსწრე ქალთა და მამაკაცთა მიერ დასახელებეული პრიორიტეტები. 2025 წელს  აღნიშნული პროგრამით განხორციელდება  მზა ბეტონის ნარევის შესყიდვა და მზა მავთულის ბადის  შესყიდვა და მიწოდება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში, ბეტონის გზების მოსაწყობად. ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობით განხორციელდება დასახლებულ ერთეულებში  გზების სავალი ნაწილის კრიტიკულ მონაკვეთებზე არმირებული ბეტონის საფარის მოწყობა, საერთო სიგრძით 12 კმ-დე.

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2025 წელი

სხვადასხვა პროექტების თანადაფინანსება

3469160

3469160

სულ პროგრამის ბიუჯეტი

3469160

3469160

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოსახლეობის საჭიროებების გათვალისწინებით სოფლად გაუმჯობესებულია ინფრასტრუქტურა

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება;
მიზანი 16 - მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე.

გენდერული

არა

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0210

პროგრამის დასახელება:

სტიქიის პრევენცია და შედეგების ლიკვიდაცია

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2025-2028წწ.

პროგრამის მიზანი

სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სტიქიის პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება, სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ათწლეულობის გამოცდილებიდან გამომდინარე, ხშირი წვიმების შედეგად გამოწვეული წყალუხვობის დროს ზიანდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ნაპირსამაგრი ნაგებობები (გაბიონები და ნაპირდამცავი კედლები), ასევე კალაპოტებიდან გადმოსული წყალმოვარდნების შედეგად ზიანდება მდინარეების მიმდებარედ არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები და ხიდები, საგზაო ნაგებობები, მოსახლეობის საკარმიდამო ნაკვეთები და სხვადასხვა დანიშნულების ინფრასტრუქტურული ობიექტები. ქარიშხლების ზემოქმედების შედეგედ, ათწლეულობის გამოცდილებიდან გამომდინარე, ადგილი აქვს მრავალბინიანი და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების სახურავების დაზიანებას. პროგრამის ფარგლებში, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სამუშაო ჯგუფების მიერ ხორციელდება გამოწვეული ზარალის შეფასება და აღნიშნული მასალების წარდგენა საქართველოს მთავრობასთან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ შესაბამისი სახსრების გამოყოფის მიზნით. გამოყოფილი თანხების შესაბამისად ხორციელდება სტიქიის შდეგეად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება, ასევე კერძო მფლობელობაში არსებული მრავალბინიანი და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია და სტიქიისაგან დაზარალებული მოსახლეობისათვის საჭირო სამშენებლო მასალების გადაცემა.

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2025 წელი

სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სტიქიის პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება, სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება

36846930

36846930

სულ პროგრამის ბიუჯეტი

36846930

36846930

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ლიკვიდირებულია სტიქიით  გამოწვეული შედეგები

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)
პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 5 532 400 ლარი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები და მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა. დაფინანსდება აღნიშნულთან   დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა,  უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის  გათიბვა ქალაქისა   და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების დროებით თავშესაფარში გადაყვანა.

                                                                                                                              ათასი ლარი

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი/პროგრამა

 2025 წლის გეგმა

1

2

3

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

5,532.4

 03 01

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2,735.5

 03 02

 კომუნალური მომსახურება

2,796.9

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0301

პროგრამის დასახელება:

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა.(ა)ი.პ. ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2025-2028 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                                                       2 735 500

პროგრამის მიზანი

 მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება.პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ცალკეული  ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების დეზიფექცია, მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა;  საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  განთავსებულ 1572 ურნებში და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; ქალაქის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანას მოემსახურება 4 ნაგავმზიდი, ხოლო მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლებისა და დაბების ტერიტორიიდან გატანას მოემსახურება  7 ნაგავმზიდი.   დღეს არსებული სიტუაციით მუნიციპალიტეტში ყოველდღიურად სუფთავდება 356680 კვმ ფართობი. პროგრამის ფარგლებში 2025 წლისათვის იგეგმება 40000 კვმ-ით მეტი ფართობის დაგვა, სულ ყოველდღიურად მოხდება 396680კვმ ფართობის   დაგვა-დასუფთავება მ.შ. ქალაქის ტერიტორიაზე 248680 კვმ და სოფლებისა და თემების ტერიტორიაზე 148000 კვმ-ის.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური მდგომარეობა და მუნიციპალური ნარჩენების მართვა 

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0302

პროგრამის დასახელება:

კომუნალური მომსახურება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2025-2028 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                                        2 796 900 ლარი

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მცენარეთა ფიტო-სანიტარიული მდგრადობის შენარჩუნება, არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა-პატრონობა, მიუსაფარი ცხოველების იდენტიფიცირება და პოპულაციის მართვა.

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მუნიციპალიტეტში არსებულ სკვერებსა და პარკებში მცენარეთა ფიტო-სანიტარიული და ეკოლოგიური მდგომარეობის გამოსწორება, მოსახლეობისათვის კომფორტული გარემოს უზრუნველყოფა. განხორციელდება ახალი ხე-მცენარეების, ყვავილებისა და სხვადასხვა ნარგავების დარგვა, ახალი გამწვანების ზონების შექმნა.  უზრუნველყოფილი იქნება მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 23 ერთეული, 288024კვმ საერთო ფართობის სკვერი, პარკი და ტყე-პარკი. მ.შ. ქალაქის ტერიტორიაზე 14 ერთეული, 228297 კვმ საერთო ფართობის ღია სივრცე. რეაბილიტირებული სკვერების და პარკების წილი შეადგენს 20%-ს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რქოსანი პირუტყვის გადაადგილების კონტროლი და მიუსაფარი ცხოველების პოპულაციის მართვა . ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,წლის განმავლობაში დაახლოებით 300 ჰა-ზე მსხვილფეხა  რქოსანი  პირუტყვის  უკონტროლო გადაადგილების აღკვეთას, 358 მაწანწალა ძაღლის  დაჭერას, თავშესაფარში გადაყვანას შემდომში სამედიცინო სამუშაოების (სტერილიზაცია, კასტრაცია, პარაზიტებზე დამუშავება, იდენტიფიცირება (ყურის კლიპის მეშვეობით ცოფზე აცრა) ჩატარებისა და მის ბუნებრივ არიალში დაბრუნებას. პროგრამა  ასევე ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სასაფლაოებთან მისასვლელი გზებისა და უპატრონო საფლავების გაცელვა-გაწმენდას,შხამ-ქიმიკატებით დამუშავებას, ღობეების აღდგენითი სამუშაოების  ჩატარებას, სასაფლაოების ტერიტორიაზე არსებული ხე-ბუჩქნარის სანიტარული ჭრის ჩატარებას. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გარკვეული ნაწილი ამორტიზირებულია და მოითხოვს განახლებას. მუნიციპალიტეტის ქუჩების სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობას (ექსპლოატაცია), მიმდინარე შეკეთებას, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმიმღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმიმღებების მოწყობას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტში გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური მდგომარეობა, კომუნალური სერვისები მუშაობს გამართულად

 


მუხლი 15. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 13 885 870  ლარი.

საბავშვო ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა  და სრულფასოვანი სააღმზრდელო  გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას.  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირთა აქტივობის ამაღლებასა და საზოგადოებაში სოციალური ინტეგრაციას.

პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, ზოგადი, პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების ხელშეწყობა. ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა და სხვა.

    ათასი ლარი

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი/პროგრამა

 2025 წლის პროექტი

1

2

3

 04 00

 განათლება

13855,87

 04 01

 სკოლამდელი განათლება

10025,32

 04 01 01

ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი (040101)

10005,32

 04 01 02

სკოლამდელი განათლების ინფრასტრუქტურის განვითარება (040102)

20.0

 04 02

 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

3745,55

 04 02 01

საჯარო და სამრევლო სკოლების ინფრასტრუქტურული და კაპიტალური პროექტები (040201)

3590,55

 04 02 02

წარმატებული კურსდამთავრებულებისა და მათი სკოლების დაჯილდოება (040202)

140

 04 02 03

საგანმანათლებლო და სახელოვნებო სექტორის მხარდაჭერა (040203)

15.0

 04 03

 განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა და გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

115.0

 04 03 01

განათლების ხელშეწყობა (040301)

100.0

 04 03 02

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა (040302)

15.0


 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

040101

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

10005320

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

10005320

ქვეპროგრამის მიზანი

საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის  და  აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება  განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად

ქვეპროგრამის აღწერა

ა(ა)იპ  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი ემსახურება 44 საბავშვო ბაღს,რომელთა შორის ქალაქ ოზურგეთში განთავსებულია 8 საბავშვო ბაღი ,ხოლო მუნიციპალიტეტის თემებში 36 საბავშვო ბაღი.ბავშვთა რაოდენობა სულ შეადგენს 1882 აღსაზრდელს, რომელთა შორის 745 არის ქალაქის ბაღებში და 1265 სოფლების ბაღებში.აღნიშნული ბავშვთა კონტინგენტიდან 888 არის გოგო და 994 ბიჭი. სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 863  თანამშრომელი, მათ შორის 81 მამაკაცი და 782 ქალი.     ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის  შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო გარემო და უზრუნველყოფილია ბავშვთა ადრეული განვითარება და სასკოლო მზაობა 

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0402

პროგრამის დასახელება:

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

'განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2025-2028 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                                  3 745 550 ლარი

პროგრამის მიზანი

 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა მუნიციპალური პროგრამებით

პროგრამის აღწერა

1. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო და სამრევლო სკოლებში განხორციელდება ინფრასტრუქტურული სამუშაოები და მცირე მოცულობის კაპიტალური ხარჯების გაწევა (კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა, საოფისე ინვენტარის შეძენა და სხვა)

2. მოსწავლეთა წახალისების მიზნით,  100%  -იან სახელმწიფო გრანტის მფლობელ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ  კურსდამთავრებულს და აღმზრდელ სკოლას,  ერთჯერადად გადაეცემა ფულადი ჯილდო:  

გრანტის მფლობელ მოსწავლეს 3000,  ხოლო სკოლას  1500 ლარი (მცირე ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად). 70%  -იან სახელმწიფო გრანტის მფლობელ სკოლის კურსდამთავრებულს -1000 ლარი. წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: პირადობის ასლი, კურსდამთავრებულის ანგარიშის ნომერი , სსიპ „შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი“-ს მიერ წარმოდგენილი ცნობა.

3. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ გამოცემული ბრძანების საფუძველზე,  დაჯილდოვდება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში არსებული საჯარო და კერძო სკოლების ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოქროს მედალოსანი კურსდამთავრებული. კურსდამთავრებული,რომელმაც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მოიპოვა 100%-იანი გრანტით დაფინანსება- ერთჯერადი ჯილდოს სახით  მიიღებს  500 ლარს, 70%-იანი გრანტის მფლობელი - 400 ლარს, ხოლო დანარჩენი ყველა-300 ლარს.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ეროვნული გამოცდების შედეგად წარმატებული კურსდამთავრებულების  მონიტორინგი, ბაზის შექმნა, საჭირო დოკუმენტაციის შეგროვება: პირადობის ასლი, კურსდამთავრებულის ანგარიშის ნომერი, სსიპ „შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი“-ს მიერ წარმოდგენილი ცნობა

4. ოქროს მედალოსნებისა და  100%-იანი გრანტის მფლობელი კურსდამთავრებულთათვის და მათი სკოლებისთვის მოეწყობა დაჯილდოების ცერემონია.

5. დაჯილდოვდებიან ღვაწლმოსილი პედაგოგები,რომლებსაც  ერთჯერადად გადაეცემა , ჯილდო 500(ხუთასი)ლარი, სამკერდე ნიშანი, მადლობის ბარათი, თაიგული.  ასევე სკოლის წარმატებული  მასწავლებლები , რომლებიც მოღვაწეობენ სახელოვნებო სკოლებში(სამხატვრო სკოლა/ მუსიკალური სკოლა, სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება), რომლებსაც გადაეცემათ მადლობის ბარათი/ყვავილების თაიგული და ფასიანი საჩუქარი. პედაგოგების კანდიდატურას მერს წარუდგენს განათლების,კულტურის სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახური.

საგანმანათლებლო-შემეცნებითი და ინტელექტუალური ღონისძიებების ორგანიზება/მხარდაჭერა (ესეების, ნახატების, კალიგრაფიის, კლიპების კონკურსი და სხვა).

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ხელშეწყობილია ზოგადი განათლება                                                                                                                           

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

040201

ქვეპროგრამის დასახელება:

საჯარო და სამრევლო სკოლების ინფრასტრუქტურული და კაპიტალური პროექტები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური; ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

65 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

3525550

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

3590550

ქვეპროგრამის მიზანი

ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით, საჯარო და სამრევლო სკოლის მოსწავლეთათვის ადაპტირებული და კომფორტული გარემოს შექმნა

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო და სამრევლო სკოლებში განხორციელდება ინფრასტრუქტურული სამუშაოები და მცირე მოცულობის კაპიტალური ხარჯების გაწევა (კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა, საოფისე ინვენტარის შეძენა  და სხვა). აღნიშნული ქვეპროგრამიდან განხორციელდება საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მუნიციპალიტეტის საჯარო და სამრევლო სკოლის მოსწავლეთათვის შექმნილია ადაპტირებული და კომფორტული გარემო ზოგადი განათლების მისაღებად

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

040202

ქვეპროგრამის დასახელება:

წარმატებული კურსდამთავრებულებისა და მათი სკოლების დაჯილდოება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

140 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

140 000

ქვეპროგრამის მიზანი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საჯარო და სამრევლო სკოლების წარმატებული კურსდამთავრებულებისა და მათი სკოლების წახალისება

ქვეპროგრამის აღწერა

1.მოსწავლეთა წახალისების მიზნით,  100%  -იან სახელმწიფო გრანტის მფლობელ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ  კურსდამთავრებულს და აღმზრდელ სკოლას,  ერთჯერადად გადაეცემა ფულადი ჯილდო: გრანტის მფლობელ მოსწავლეს 3000,  ხოლო სკოლას  1500 ლარი (მცირე ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად). 70%  -იან სახელმწიფო გრანტის მფლობელ სკოლის კურსდამთავრებულს -1000 ლარი. წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: პირადობის ასლი, კურსდამთავრებულის ანგარიშის ნომერი , სსიპ „შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი“-ს მიერ წარმოდგენილი ცნობა

2. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ გამოცემული ბრძანების საფუძველზე,  დაჯილდოვდება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში არსებული საჯარო და კერძო სკოლების ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოქროს მედალოსანი კურსდამთავრებული. კურსდამთავრებული,რომელმაც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მოიპოვა 100%-იანი გრანტით დაფინანსება- ერთჯერადი ჯილდოს სახით  მიიღებს  500 ლარს, 70%-იანი გრანტის მფლობელი - 400 ლარს, ხოლო დანარჩენი ყველა-300 ლარს.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ეროვნული გამოცდების შედეგად წარმატებული კურსდამთავრებულების  მონიტორინგი, ბაზის შექმნა, საჭირო დოკუმენტაციის შეგროვება: პირადობის ასლი, კურსდამთავრებულის ანგარიშის ნომერი, სსიპ „შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის“ მიერ წარმოდგენილი ცნობა

3. ოქროს მედალოსნებისა და  100%-იანი გრანტის მფლობელი კურსდამთავრებულთათვის და მათი სკოლებისთვის მოეწყობა დაჯილდოების ცერემონია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

100% -იანი სახელმწიფოს გრანტის მფლობელი ოზურგეთის სკოლების კურსდამთავრებულები და მათი სკოლები ფინანსურად არიან წახალისებული

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

040203

ქვეპროგრამის დასახელება:

საგანმანათლებლო და სახელოვნებო სექტორის მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

15 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

15 000

ქვეპროგრამის მიზანი


1. მასწავლებლის პროფესიის პოპულარიზაცია

2.მოსწავლთა შემოქმედებითი უნარების წარმოჩენა

ქვეპროგრამის აღწერა

დაჯილდოვდებიან ღვაწლმოსილი პედაგოგები,რომლებსაც  ერთჯერადად გადაეცემა , ჯილდო 500(ხუთასი)ლარი, სამკერდე ნიშანი, მადლობის ბარათი, თაიგული.  ასევე სკოლის წარმატებული  მასწავლებლები , რომლებიც მოღვაწეობენ სახელოვნებო სკოლებში(სამხატვრო სკოლა/ მუსიკალური სკოლა, სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება), რომლებსაც გადაეცემათ მადლობის ბარათი/ყვავილების თაიგული და ფასიანი საჩუქარი. პედაგოგების კანდიდატურას მერს წარუდგენს განათლების,კულტურის სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახური.

საგანმანათლებლო-შემეცნებითი და ინტელექტუალური ღონისძიებების ორგანიზება/მხარდაჭერა (ესეების, ნახატების, კალიგრაფიის, კლიპების კონკურსი და სხვა).
 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

1. ხელშეწყობილია ინიცირებული საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტები,
2. დაჯილდოვებულია  ღვაწლმოსილი პედაგოგები
3. ხელშეწყობილია მოსწავლეებში ხელით წერის კულტურა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0403

პროგრამის დასახელება:

განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა და გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

'განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2025-2028 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:             115 000 ლარი

პროგრამის მიზანი

განათლების მუნიციპალური პროგრამის გზით მოსწავლე-ახალგაზრდობის და

სტუდენტებისთვის განათლების ხელმისაწვდომობის  გაზრდა და  გენდერული პოლიტიკის განხორციელება.

პროგრამის აღწერა

1. მერის სტიპენდია  დაუწესდება  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საუკეთესო რეიტინგის მქონე ბაკალავრს,  რომელიც სწავლობს აკრედიტებულ უმაღლესს სასწავლებელში  და ყოველი სემესტრის დასრულების შემდეგ  აკადემიური მოსწრების მაჩვენებელი იქნება  95 ქულა და მეტი;  სტიპენდიის ოდენობა განისაზღვრება- ყოველი სემესტრის დასრულების შემდეგ 1250 ლარით.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

ა) სტუდენტის აქტიური სტატუსის დამადასტურებელი ცნობა. ბ)პირადობის მოწმობის ასლი.

გ) სტუდენტის საბანკო რეკვიზიტი

დ) უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული აკადემიური მოსწრების მაჩვენებელი/ ამონაწერი სემესტრში გავლილი საგნებისა და შეფასებების შესახებ; 

2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, დედით ან/და მამით ობოლ სტუდენტს, რომლის ოჯახის ყოველთვიური შემოსავალი არ აღემატება 2000 ლარს - პირველი კურსის პირველი სემესტრი დაუფინანსდება 400 ლარით. ხოლო, ყოველი მომდევნო სემესტრის დაფინანსება განისაზღვრება, წინა სემესტრში მიღებული ქულების რაოდენობით: 71-დან 80 ქულამდე  300 ლარით,  81-დან 90 ქულამდე - 500 ლარით,  ხოლო 91-დან 100 ქულამდე - 600 ლარით.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: ცნობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სტუდენტის სტატუსის (აქტიური)შესახებ. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საბანკო რეკვიზიტები, ანგარიშფაქტურა. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული აკადემიური მოსწრების მაჩვენებელი -ამონაწერი სემესტრში გავლილი საგნებისა და შეფასებების შესახებ. ცნობა ოჯახის შემოსავლების შესახებ.

3. პროფესიული განათლების იმიჯის გაძლიერება და სხვადასხვა აქტივობების მხარდაჭერა.

5. ინკლუზიური  განათლების ხელმისაწვდომობა სსმ , შშმ  შესაძლებლობის მქონე და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის,მათი საზოგადოებაში სრულფასოვანი ინტეგრაცია და სოციალიზაცია.  საჭირო ადამიანურ, სასწავლო , მატერიალურ  რესურსებზე და სასწავლო პროცესზე  ხელმისაწვდომობა და სხვა.

6. 1 ივნისს- ბავშვთა უფლებების დაცვის დღესთან დაკავშირებით საინფორმაციო კამპანიის წარმოება და სხვადასხვა აქტივობების განხორციელება.

7.„ბოლო ზარი -2025''  საჯარო სკოლების კურსდამთავრებულთათვის,საზეიმო განწყობის შესაქმნელად სხვადასხვა აქტივობების განხორციელება.

8. მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის მიხედვით განსახორციელებელი აქტივობების მხარდაჭერა/პროექტების განხორციელება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი აქტივობები, რაც ხელს შეუწყობს სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გაზრდას, გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით საინფორმაციო კამპანიებით სხვადასხვა საკითხებზე ცნობადობის ამღლებას ( საინფორმაციო შეხვედრები,ვორკშოპები,კონფერენციები და სხვა);

სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფებისთვის საგანმანათლებლო-შემეცნებითი აქტივობების განხორციელება.  მუნიციპალური სერვისის „გენდერული თანასწორობისა და ქალთა მხარდაჭერის სივრცის“ მუშაობის კოორდინაცია;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ხელშეწყობილია არაფორმალური განათლება და უზრუნველყოფილია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება გენდერული თანასწორობის საკითხებზე

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

 განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა და გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

040301

ქვეპროგრამის დასახელება:

განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

100 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

100 000

ქვეპროგრამის მიზანი

მოსწავლე-ახალგაზრდობის წახალისება განათლების მუნიციპალური პროგრამის გზით, საზოგადოების არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა და ცნობიერების ამაღლება თანასწორობის საკითხებზე

ქვეპროგრამის აღწერა

1. მერის სტიპენდია  დაუწესდება  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საუკეთესო რეიტინგის მქონე ბაკალავრს,  რომელიც სწავლობს აკრედიტებულ უმაღლესს სასწავლებელში  და ყოველი სემესტრის დასრულების შემდეგ  აკადემიური მოსწრების მაჩვენებელი იქნება  95 ქულა და მეტი;  სტიპენდიის ოდენობა განისაზღვრება- ყოველი სემესტრის დასრულების შემდეგ 1250 ლარით.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

ა) სტუდენტის აქტიური სტატუსის დამადასტურებელი ცნობა. ბ) პირადობის მოწმობის ასლი.  გ) სტუდენტის საბანკო რეკვიზიტი  დ) უმაღლესი    საგანმანათლებლო    დაწესებულების    მიერ    გაცემული    აკადემიური    მოსწრების მაჩვენებელი/ ამონაწერი სემესტრში გავლილი საგნებისა და შეფასებების შესახებ; 

2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, დედით ან მამით ობოლ სტუდენტს, რომლის ოჯახის ყოველთვიური შემოსავალი არ აღემატება 2000 ლარს - პირველი კურსის პირველი სემესტრი დაუფინანსდება 500 ლარით. ხოლო, ყოველი მომდევნო სემესტრის დაფინანსება განისაზღვრება, წინა სემესტრში მიღებული ქულების რაოდენობით: 71-დან 80 ქულამდე  300 ლარით, 81-დან 90 ქულამდე - 500 ლარით,  ხოლო 91-დან 100 ქულამდე - 800 ლარით.

3. პროფესიული განათლების იმიჯის გაძლიერება და სხვადასხვა აქტივობების მხარდაჭერა. წარმატებულ ადამიანებთან შეხვედრები და გამოცდილების გაზიარება პროფესიული  განათლების პოპულარიზაციის მიზნით, საინფორმაციო კამპანიის წარმოება. სამეწარმეო უნარ-ჩვევების განვითარება, პროფესიული ორიენტაციის  პრაქტიკის გაცნობა, სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს VIII-XII კლასის მოსწავლეები.

4. ინკლუზიური  განათლების ხელმისაწვდომობა სსმ , შშმ  შესაძლებლობის მქონე და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის,მათი საზოგადოებაში სრულფასოვანი ინტეგრაცია და სოციალიზაცია.  საჭირო ადამიანური, სასწავლო, მატერიალურ  რესურსებზე და სასწავლო პროცესზე  ხელმისაწვდომობა და სხვა.

5. 1 ივნისს- ბავშვთა უფლებების დაცვის დღესთან დაკავშირებით საინფორმაციო კამპანიის წარმოება და სხვადასხვა აქტივობების განხორციელება.

6. „ბოლო ზარი -2025''  საჯარო სკოლების კურსდამთავრებულთათვის,საზეიმო განწყობის შესაქმნელად სხვადასხვა აქტივობების განხორციელება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ჩატარებულია ღონისძიებები და უზრუნველყოფილია საზოგადოების ინფორმირება თანასწორობის საკითხებზე

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

 განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა და გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

040302

ქვეპროგრამის დასახელება:

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

15 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

15 000

ქვეპროგრამის მიზანი

 გენდერული პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის მიხედვით განსახორციელებელი აქტივობების მხარდაჭერა/პროექტების განხორციელება.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი აქტივობები, რაც ხელს შეუწყობს სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გაზრდას, გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით საინფორმაციო კამპანიებით სხვადასხვა საკითხებზე ცნობადობის ამღლებას (საინფორმაციო შეხვედრები,ვორკშოფები,კონფერენციები და სხვა);

სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფებისთვის საგანმანათლებლო-შემეცნებითი აქტივობების განხორციელება.

მუნიციპალური სერვისის „გენდერული თანასწორობისა და ქალთა მხარდაჭერის სივრცის“ მუშაობის კოორდინაცია;

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია გენდერული თანასწორობის თაობაზე ცნობიერების ამაღლების კამპანიების ჩატარება

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 9 872 650 ლარი

კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; მუნიციპალიტეტის ჩართვა სხვადასხვა რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში. ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების და თეატრის ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა; სახელოვნებო განათლების და ხელოვნების დარგების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა; კულტურის დაწესებულებებში შშმ პირებისთვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობა; სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია.

სპორტის, ახალგაზრდობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.

მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და სპორტულ ცხოვრებაში.

   ათასი ლარი

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი/პროგრამა

 2025 წლის პროექტი

1

2

3

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა, სპორტი და რელიგია

9872,65

 05 01

 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

3679,27

 05 01 01

მასობრივი სპორტული სახეობების ხელშეწყობა  (05 01 01)

80.0

 05 01 02

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა (05 01 02)

2221,79

 05 01 03

სპორტული კლუბების ხელშეწყობა (05 01 03)

1377,51

 05 01 03 01

ა(ა)იპ რაგბის განვითარების კავშირი (05 01 03 01)

838,36

 05 01 03 02

შ.პ.ს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი

539,14

 05 02

 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

5893,38

 05 02 01

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და ხელშეწყობა 

1000,0

 05 02 02

კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

400.0

 05 02 04 

 კულტურის ობიექტების დაფინანსება

4493,38

 05 02 04 01

 დაბა ურეკის კულტურის სახლი

334,75

 05 02 04 02

 ცენტრალური ბიბლიოთეკა

380.0

 05 02 04 03

 თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული თეატრი

361,4

 05 02 04 04

 სახვითი ხელოვნების ცენტრი

222,0

 05 02 04 05

 სახელმწიფო ანსამბლი გურია

460,65

 05 02 04 06

 სამხატვრო სკოლა

165,0

 05 02 04 07

 მუსიკალური სკოლა

307,0

 05 02 04 08

 სამუზეუმო გაერთიანება

392.35

 05 02 04 09

 მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი

1,750.2

 05 02 04 10

 ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი

120.0

 05 03

 ახალგაზრდული   პროგრამები

200.0

 05 03 01

„შემოქმედებითი ოზურგეთი“

150.0

 05 03 02

ახალგაზრდობის ინტელექტუალურ-კულტურული განვითარების  მხარდაჭერა

50.0

 05 04

 რელიგიური ორგანიზაციების მხარდაჭერა

100.0

 05 04 01

რელიგიური ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა

80.0

 05 04 02

ეკლესია მონასტრების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

20.0

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0501

პროგრამის დასახელება:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

'განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2025-2028 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                               3 679 270 ლარი

პროგრამის მიზანი

მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა

პროგრამის აღწერა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში  სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრებით; ოლიმპიადის, მსოფლიოს და  ევროპის  ოფიციალური ჩემპიონატების საპრიზო (I,II,III) ადგილებზე გასული, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებისა და მწრთვნელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი; ღვაწლმოსილი ვეტერანი სპორტსმენების (წარსულში ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე წარმატებული ვეტერანი სპორტსმენი) დაჯილდოება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით;

 სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირeბაში დახმარება; სართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები.  საერთაშორისო ტურნირი კაიაკინგში, რომელიც იმართება სოფ.შემოქმედში მდინარე ბჟუჟზე და მონაწილეობას იღებს ევროპის ქვეყნებიდან ჩამოსული კაიაკერები, რეგიონალური სპორტული შეჯიბრება შ.შ.მ. პირებს შორის, რომელშიც ჩართულია ოზურგეთის, ლანჩხუთის, ჩოხატაურის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მცხოვრები შ.შ.მ. პირები. გურული ველოტურის ორგანიზება/ხელშეწყობა; სპორტის სახეობა"ოფროუდი"ავტომოყვარულთათვის; "დოღი" -  ცხენების შეჯიბრება  მოკლე და გრძელ მანძილზე რბოლაში ; პროგრამა ხელს უწყობს სპორტულ აქტივობებში გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის განხორციელებას და სპორტული წრეების საქმიანობაში გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია  სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და წახალისებულია სპორტული მიღწევები

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050101

ქვეპროგრამის დასახელება:

მასობრივი სპორტული სახეობების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

80 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

80 000

ქვეპროგრამის მიზანი

   სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა და ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებულ სპორტულ სკოლებსა და სექციებში გაერთიანებული ახალგაზრდა სპორტსმენების ხელშეწყობა. მოყვარული და პროფესიონალი სპორტსმენების მონაწილეობას ხელშეწყობა სხვადასხვა რანგის გასვლით სპორტულ ტურნირებსა და შეჯიბრებებში

ქვეპროგრამის აღწერა

,,საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა", საქართველოს სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადის ორგანიზებაში მონაწილეობს, როგორც საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიდის ფედერაცია, ასევე სპორტული ორგანიზაციებიი, ღონისძიებაში ჩართულია მუნციპალიტეტში შემავალი ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებული 42 საჯარო და სამრევლო სკოლების 1500 მოსწავლეებისაგან (900 ვაჟი, 600 ქალი) შემდგარი სპორტული გუნდები, რომლებიც წარმატებით ასპარეზობენ მუნიციპალურ, ხოლო შემდეგ რეგიონალურ და ფინალურ შეხვედრებში  სპორტის შემდეგ სახეობებში: კალათბურთი, ფეხბურთი, მაგიდის ტენისი, კროსი, ფრენბურთი. ფეხბურთის ფედერაციასთან ერთად იმართება პროექტი  ,,მოყვარულთა თასი"  მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებულ მოყვარულ ფეხბურთელთა გუნდებს შორის (სხვადასხვა რაოდენობის გუნდები გამოთქვამენ მონაწილეობის სურვილს, დაახლოებით  8 -10 გუნდი, 200 მდე მოყვარული ფეხბურთელები, 15 -29 წლის მამაკაცები)ტურნირები, როგორც მუნიციპალურ, ასევე რეგიონალურ დონეზე. ,,საქართველოს კომპიუტერული სპორტის ფედერაცია' ,,გურიის კიბერსპორტის ფედერაცია"სთან ერთად ყოველწლიურად ატრებს ტურნირებს, რომელშიც   მონაწილეობას  სავარაუდოდ იღებს  200- მდე ახალგაზრდა ვაჟი 16 წლიდან  30 წლამდე.

საერთაშორისო ტურნირი „კაიაკინგში“, რომელშიც მონაწილეობს ევროპის ქვეყბებიდან  ჩამოსული კაიაკერები (დაახლოებით 18 ქვეყანა 60 მდე  მონაწილე,   40 მამაკაცი, 20 ქალი). ფინალური ტურნირების დასრულების შემდეგ , დასკვნით ღონისძიებაზე გამარჯვებული კაიაკერები ჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით. წლის ბოლოს იმართება წარმატებული სპორტსმენებისა და მათი მწრთვნელების დაჯილდოვება.


 


 

ოლიმპიადა:

I - ადგილი   5000 ლარი

II -  ადგილი 3000 ლარი

III - ადგილი 2000 ლარი

     მსოფლიო ჩემპიონატზე:

უმცროსი ასაკის ჭაბუკთა  და გოგონათ შორის 16 წ.-მდე

პირველი ადგილის დაკავებისას -1000 ლარი.

მეორე ადგილი დაკავების შემთხვევაში -800 ლარი.

მესამე ადგილის დაკავების შემთხვევაში-600 ლარი.

ჭაბუკთა  და გოგონათ შორის  18 წ.-მდე

პირველი ადგილის დაკავებისას -1500 ლარი.

მეორე ადგილი დაკავების შემთხვევაში -1200 ლარი.

მესამე ადგილის დაკავების შემთხვევაში-1000 ლარი.

ჭაბუკთა და გოგონათა შორის  18-21 წ.-მდე

პირველი ადგილის დაკავების შემთხვევაში- 2000 ლარი.

მეორე ადგილი დაკავების შემთხვევაში -1800 ლარი.

მესამე ადგილის დაკავების შემთხვევაში-1500 ლარი.

 ახალგაზრდებს შორის  21-23 წ.-მდე

პირველი ადგილის დაკავებისას -2500 ლარი.

მეორე ადგილი დაკავების შემთხვევაში -2000 ლარი.

მესამე ადგილის დაკავების შემთხვევაში-1500 ლარი.

უფროსებს შორის  23 წ. -ზემოთ

პირველი ადგილის დაკავების შემთხვევაში 3000 ლარი.

მეორე ადგილი დაკავების შემთხვევაში -2500 ლარი.

მესამე ადგილის დაკავების შემთხვევაში-2000 ლარი.

ევროპის ჩემპიონატი:

უმცროსი ასაკის ჭაბუკთა  და გოგონათ შორის 16 წ.-მდე

 პირველი ადგილის დაკავებისას -1000 ლარი.

მეორე ადგილი დაკავების შემთხვევაში -800 ლარი.

მესამე ადგილის დაკავების შემთხვევაში-600 ლარი.

ჭაბუკთა და გოგონათა შორის 18-21წ.- მდე

პირველი ადგილის დაკავების შემთხვევაში- 1500 ლარი.

მეორე ადგილი დაკავების შემთხვევაში -1200 ლარი.

მესამე ადგილის დაკავების შემთხვევაში-1000 ლარი.

 ახალგაზრდებს შორის 21-23წ.- მდე

პირველი ადგილის დაკავებისას -2000 ლარი.

მეორე ადგილი დაკავების შემთხვევაში -1500 ლარი.

მესამე ადგილის დაკავების შემთხვევაში-1200 ლარი.

უფროსებს შორის 23 წ.-ზემოთ

პირველი ადგილის დაკავების შემთხვევაში 2500 ლარი.

მეორე ადგილი დაკავების შემთხვევაში -2000 ლარი.

მესამე ადგილის დაკავების შემთხვევაში-1500 ლარი.

 

მწვრთნელი დაჯილდოვდება ერთჯერადად საუკეთესო ტიტულის მქონე ერთ სპორტსმენზე გადასაცემი ჯილდოს არაუმეტეს 50%-ისა, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ რამდენიმე გამარჯვებული სპორტსმენის მწვრთნელი ერთი და იგივე პიროვნებაა, ყოველი მომდევნო გამარჯვებული სპორტსმენის ჯილდოს არაუმეტეს 20%-ისა.

საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა

1

3000

3 000

ჭადრაკის განვითარების  მიზნით, დაგეგმილ ღონისძიებების ორგანიზებაში დახმარება

1

10000

10 000

მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციულ ერთეულებში გამართული სპორტული ღონისძიების ხელშეწყობა

20

1000

20 000

შემაჯამებელი ღონისძიება, წარმატებული სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების დაჯილდოება

1

18000

18 000

საერთაშორისო ტურნირი კაიაკინგში; სპორტის სახეობა"ოფროუდი" ავტო მოყვარულთათვის;
"დოღი" -  ცხენების შეჯიბრება  მოკლე და გრძელ მანძილზე რბოლაში;
 ჩემპიონატები ჩოგბურთში;

5

2000

10 000

სხვა სპორტული ღონისძიებები

10

1900

19 000

ჯამი

 

 

80 000

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და წახალისებულია სპორტული მიღწევები

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050102

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანება

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

2221760

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

2221760

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება და პოპულარიზაცია, ტრადიციული სპორტის მხარდაჭერა; ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური ჩართვა სისტემატურ ცხოვრებაში და პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება

ქვეპროგრამის აღწერა

ა(ა)იპ „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანებაში“  ფუნქციონირებს 18 სპორტული სექცია:  1.ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა , 2. თავისუფალი ჭიდაობა 3. ქართული ჭიდაობა 4. ძიუდო 5. კრივი 6. კარატე 7. კიკბოქსინგი 8. ტაეკვონდო 9. მკლავჭიდი 10. მძლეოსნობა 11. ძალოსნობა 12. ქალთა ფეხბურთი 13.ფრენბურთი   14. კალათბურთი 15. ჩოგბურთი  16. ჭადრაკი 17.ფარიკაობა 18. მაგიდის ჩოგბურთი  19 კლასიკური და ტრადიციული საცხენოსნო სახეობები.

სპორტული ჯგუფების რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება . ამჟამად ფუნქციონირებს 57 ჯგუფი, რომელშიც გაერთიანებულია 1000  სპორტსმენი.   მათ შორის: 850 ბიჭი, 150 გოგო.  მაღალია  ოზურგეთელი სპორტსმენების შედეგები სპორტულ ღონისძიებებზე(ევროპის, საერთაშორისო, რესპუბლიკური ტურნირები) .აღნიშნულ შეჯიბრებებზე ოზურგეთელებმა მოიპოვეს 290 მედალი, მათ შორის: 72 ოქრო, 88  ვერცხლი, 130 ბრინჯაო.  აქედან საერთაშორისო ტურნირზე მოპოვებულია 6 მედალი .მათ შორის: 2 ოქრო, 2 ვერცხლი, 2 ბრინჯაო. მათ შორის ევროპის ჩემპიონატზე 4 მედალი ( ბ/რ ჭიდაობა- 1 ოქრო, 1 ბრინჯაო; მკლავჭიდი-1 ოქრო, 1 ვერცხლი). სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებაში დახმარება, სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობებისათვის გუნდებისა მათი მწვრთნელების ტრანსპორტირება საჭიროების შემთხვევაში, სპორტული ინვენტარის გადაცემა წახალისების მიზნით. ადგილობრივ ტრადიციულ ღონისძიებებში მათი ჩართულობა და ღონისძიებებზე გამართულ სპორტულ შეჯიბრებებში გამოვლენილი გამარჯვებული სპორტსმენებისათვის ჯილდოებისა და სამახსოვრო საჩუქრების გადაცემა. დაგეგმილია სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუშაობისა და სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა.

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანება

1

2221760

2221760

ჯამი

 

 

2221760

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია სპორტული წრეების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და შექმნილია პირობები გოგონებისა და ბიჭებისთვის სპორტული წრეებით სარგებლობისთვის

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050103

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტული კლუბების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ რაგბის განვითარების კავშირი, შ.პ.ს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

1377510

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

1377510

ქვეპროგრამის მიზანი

ფეხბურთისა და რაგბის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა, კლუბებში ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობის უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა

მოხდება ნიჭიერი და პერსპექტიული ბავშვების გამოვლენა და განვითარება მზადების ყველა ეტაპზე, რათა შემდეგ მოხდეს ძირითადი გუნდისათვის კვალიფიციური ფეხბურთელების და რაგბისტების  ჩამოყალიბება.  სელექციის პროცესი ხელს შეუწყობს საფეხბურთო ჯგუფებისა და გუნდების სასწავლო საწვრთნელი  პროცესის ამაღლებას.   მწვრთნელთა  კვალიფიკაციის  ამაღლება  ერთერთი მთავარი პირობაა შედეგის მისაღწევად.  ამჟამად  შპს საფეხბურთო კლუბ მერცხალში  ფუნქციონირებს  ბავშვთა 7 ასაკობრივი ჯგუფი (U-7-8; U-9-10; U-11-12; U-13-14; U-15-16;) რომლებიც მონაწილეობენ გურია აჭარის და იმერეთის ღია ჩემპიონატებში;  ბავშვებს  ყველანაირი პირობა აქვთ შექმნილი  სპორტული განვითარებისათვის;    2024 წლისათვის ბავშვთა რაოდენობა 350-ია (მათ შორის 14 გოგო),  2025 წელს იგეგმება ბავშვთა რაოდენობის გაზრდა 400 -მდე.  რაგბისტთა სპორტული კლუბი „არწივები“ მონაწილეობს ეროვნული ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში, გუნდში ვარჯიშობს 40-ი  18 დან 30 წლამდე სპორტსმენი. ასევე ვარჯიშობს 7 დან 18 წლამდე ასაკის 150 ბავშვი, მათ შორის ყველა ბიჭია.

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

ა(ა)იპ რაგბის განვითარების კავშირი

1

838360

838360

შ.პ.ს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი

1

539140

539140

ჯამი

 

 

1 377 500

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია ფეხბურთისა და რაგბის კლუბების გამართული ფუნქციონირება და ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0502

პროგრამის დასახელება:

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2025-2028 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                              5 893 380 ლარი

პროგრამის მიზანი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა

ტრადიციული და სახალხო დღესასწაულების ჩატარება, მთავრობის მიერ ოფიციალურად დადგენილი დღეების აღნიშვნა.კონცერტების გამოფენების, გასტროლების, სახელოვნებო პროექტების, თეატრალური წარმოდგენების, საერთაშორისო, რეგიონალური და ადგილობრივი ფესტივალების მოწყობა;

 მუნიციპალიტეტში არსებული საჯარო და სამრევლო სკოლის მოსწავლეებისთვის სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით, ასევე სკოლის კურსდამთავრებულებისთვის საზეიმო ღონისძიებების მოწყობა.

 იუბილარ,  ღვაწლმოსილ კულტურის მუშაკებთან შეხვედრა/წახალისება,  - (მადლობის სიგელების, საპატიო ტიტულების, თაიგულების ,ერთჯერადი ფულადი ჯილდოების გაცემა არაუმეტეს 500 ლარისა );

 საიუბილეო საღამოების ჩატარების ხელშეწყობა.

 შ.შ.მ. პირების სოცილიზაცია, მათი კულტურულ ღონისძიებებში აქტიურად ჩართვა, როგორც ადგილობრივი, ასევე რეგიონალური მასშტაბით; (არაუმეტეს 500 ლარისა). დაგეგმილია კულტურის დაწესებულებების სერვისების ისე დაგეგმვა, რომ პასუხობდეს ქალების/გოგონების, კაცების/ბიჭების განსხვავებულ საჭიროებებს და ითვალისწინებდეს მათ ინტერესებს. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია  სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.

გამოჩენილი და ცნობადი ადამიანების შემოქმედებითი რეგიონალური ტურნეების ხელშეწყობა (კონცერტები, პოეზიის საღამოები, პერსონალური გამოფენები და ა.შ.); კულტურისა და ხელოვნების სფეროში საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა;  ქართული კულტურის საერთაშორისო პოპულარიზაციის მიზნით, საჯარო-კერძო პარტნიორობის და ერთობლივი პროექტების განხორციელების (მაგ. გამოფენების ჩატარება, საერთაშორისო ბაზრობებზე, ფესტივალებზე და სხვა ღონისძიებებზე საქართველოს წარდგენა, ბიზნესის, ტურიზმის, სოფლის მეურნეობისა და კულტურული რესურსის ერთობლივი წარმოჩენა და სხვა.) ხელშეწყობა;

კულტურის სფეროში დასაქმებული ადამიანების  პროფესიული განვითარება/გადამზადება/გაცვლითი პროგრამები ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ(ტრენინგები,ვორქშოფები, სემინარები,მასტერკლასები)

კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა  (გურული ტრადიციებისა და ფოლკლორის  პრომოუშენი).  მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაცია როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე საზღვარგარეთაც (საიმიჯო რგოლების დამზადება, ფოტო-ვიდეო მასალების შეგროვება, დოკუმენტური ფილმების გადაღება, გურული ტრადიციული სამზარეულოს გამოფენა-დეგუსტაცია, საკურორტო სეზონზე (ზღვა, მთა და სხვადასხვა ტურისტული ლოკაციები) ფესტივალების, კულტურული ღონისძიებების მოწყობა-ჩატარება.

საერთაშორისო კულტურულ-ურთიერთობათა  გაღრმავება ,დამეგობრებულ ქვეყნებთან და მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობა და ერთობლივი პროექტების განხორციელება,  ჩვენი კულტურის წარმოჩენა და გამოცდილების გაზიარება.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში კულტურული მდგრადობის შენარჩუნება, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ფოლკლორული კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების მხარდაჭერა და შემოქმედებითი კოლექტივების ხელშეწყობა, თეატრალური, მუსიკალური სახვითი, ქორეოგრაფიული, წიგნის ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში ახალ ექსპოზიციათა და მოძრავი გამოფენის მოწყობა, გაგრძელდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შექმილია პირობები კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისთვის, ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა ობიექტები  და სტუდიები და უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050201

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

1 000 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

1 000 000

ქვეპროგრამის მიზანი

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია;
მრავალფეროვანი შემოქმედებითი პოტენციალის განვითარება და ხელშეწყობა;

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის და ქვეყნის ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა;

კონცერტების, გამოფენების, გასტროლების, სახელოვნებო პროექტების, თეატრალური წარმოდგენების, საერთაშორისო, რეგიონალური და ადგილობრივი ფესტივალების მოწყობა;  

 მუნიციპალიტეტში არსებული საჯარო და სამრევლო სკოლის მოსწავლეებისთვის სასწავლო წლის დაწყებასთან და დამთავრებასთან  დაკავშირებით, ასევე სკოლის კურსდამთავრებულებისთვის საზეიმო ღონისძიებების მოწყობა;

 ღვაწლმოსილ კულტურის მუშაკებთან შეხვედრა/წახალისება,  - (მადლობის სიგელების, საპატიო ტიტულების, თაიგულების, ერთჯერადი ფულადი ჯილდოების გაცემა არაუმეტეს 500 ლარისა);

საიუბილეო საღამოების ჩატარების ხელშეწყობა; ზაფხულის სარამოების ორგანიზება;

ოზურგეთის სახელმწიფო  თეატრის მხარდაჭერა (თეატრალური წარმოდგენები, საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალისა და საგასტროლო ტურნეების მონაწილეობისთვის (გასტროლებისთვის)

შ.შ.მ. პირების სოციალიზაცია, მათი კულტურულ ღონისძიებებში აქტიურად ჩართვა, როგორც ადგილობრივი, ასევე რეგიონალური მასშტაბით (არაუმეტეს 500 ლარისა);

შ.შ.მ. პირებისადმი მიძღვნილი ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა და მხარდაჭერა;

გამოჩენილი და ცნობადი ადამიანების შემოქმედებითი რეგიონალური ტურნეების ხელშეწყობა (კონცერტები, პოეზიის საღამოები, პერსონალური გამოფენები და ა.შ.);

კულტურისა და ხელოვნების სფეროში საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა;  ქართული კულტურის საერთაშორისო პოპულარიზაციის მიზნით, საჯარო-კერძო პარტნიორობის და ერთობლივი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა (მაგ. გამოფენების ჩატარება, საერთაშორისო ბაზრობებზე, ფესტივალებზე და სხვა ღონისძიებებზე საქართველოს წარდგენა, ბიზნესის, ტურიზმის, სოფლის მეურნეობისა და კულტურული რესურსის ერთობლივი წარმოჩენა და სხვა.) ფესტივალების, კულტურული ღონისძიებების მოწყობა-ჩატარება.

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების(მატერიალური და არამატერიალური) მოვლა-პატრონობა;

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

კალანდა გურიაში

1

80000

80000

ექვთიმეობა

1

5000

5000

ალეგრობა

1

80000

80000

1.ოფიციალურად დადგენილი დღეებისა  (მაგ:საშობაო მსვლელობა ალილო 7 იანვარი, 25 თებერვალი, 3 მარტი, 8 მარტი,   9 აპრილი, 9 მაისი, 12 მაისი, 26 მაისი, 8 აგვისტო, 27 სექტემბერი  და სხვა )
2. საერაშორისო მნიშვნელოვანი დადგენილი თარიღების აღნიშვნა (21 მარტი დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღე,  7 აპრილი ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე,  22 აპრილი-  დედამიწის დღე, მაისი- ევროპის დღეები, 14 ივნისი - შ.შ.მ. პირთა უფლებების დაცვის დღე;  3 დეკემბერი შშმ პირთა საერთაშორისო დღე,    02.10-07.11 ევროპის მემკვიდრეობის დღეები       და ა.შ)

15

2000

30000

პროგრამულად გათვალისწინებული კულტურული ღონისძიებები და აქტივობები (კონცერტები, პოეზიის საღამოები, პერსონალური გამოფენები და ა.შ.); (მაგ. გამოფენების ჩატარება, საერთაშორისო ბაზრობებზე, ფესტივალებზე და სხვა ღონისძიებებზე საქართველოს წარდგენა, ბიზნესის, ტურიზმის, სოფლის მეურნეობისა და კულტურული რესურსის ერთობლივი წარმოჩენა და სხვა.)

10

10000

100000

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების(მატერიალური და არამატერიალური) მოვლა-პატრონობა

4

500

2000

სხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, რომელიც პროგრამულად არ არის გათვალისწინებული

10

10300

103 000

საახალწლო ღონისძიებები

1

600000

600000

ჯამი

 

 

1 000 000

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ჩატარებულია კულტურული ღონისძიებები და ხელშეწყობილია მოსახლეობის ჩართულობა კულტურულ ცხოვრებაში

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050202

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

400 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

400 000

ქვეპროგრამის მიზანი

კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, გურული ტრადიციებისა და ფოლკლორის  პოპულარიზაცია,  მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საზღვარგარეთ; საერთაშორისო, რეგიონალური და ადგილობრივი  ტურისტული ფესტივალების მოწყობა/ორგანიზება და სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა;  ტურიზმის სექტორში დასაქმებული ადამიანების ხელშეწყობა;

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საიმიჯო რგოლების დამზადება, ფოტოვიდეო მასალების შეგროვება, დოკუმენტური ფილმების გადაღება, გურული ტრადიციული სამზარეულოს გამოფენა დეგუსტაცია, საკურორტო სეზონზე (ზღვა, მთა და სხვადასხვა ტურისტული ლოკაციები, კულტურული ღონისძიებების მოწყობა-ჩატარება.) კულტურული/ინფო-ტურების, ფესტივალების, კულტურული ღონისძიებების მოწყობა-ჩატარება; პრეს- ტურის განსახორციელებლად ტურიზმის სექტორში დასაქმებული ადამიანების დაინტერესება და მათი ხელშეწყობა, ფესტივალების, კულტურული ღონისძიებების მოწყობა-ჩატარება. კულტურული მარშრუტების განვითარების ხელშეწყობა; ტურიზმის ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის მიღება.

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

მთის დღესასწაული ,,გომისმთობა''

1

70000

70 000

ზღვის სეზონის გახსნა -კონცერტი

1

100000

100000

საიმიჯო ვიდეორგოლებისა და სატელევიზიო სიუჟეტების მომზადება

2

5000

10 000

ინფოტურის მოწყობა,პრესტური

10

1000

10 000

ტურიზმის ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის მიღება

2

5000

10 000

გემო ფესტი

1

100000

100000

ჩაის ფესტივალი

1

100000

100000

ჯამი

 

 

400 000

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

შექმნილია პირობები მუნიციპალიტეტის ცნობადობის გაზრდისა და პოპულარიზაციისთვის, ხელშემწყობილია  კულტურული ტურიზმი და უზრუნველყოფილია ადგილობრივი და საერთაშორისო ფესტივალების ჩატარება

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050204

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურის ობიექტების დაფინანსება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

4 493 380

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

4 493 380

ქვეპროგრამის მიზანი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში კულტურული მდგრადობის შენარჩუნება, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის ფოლკლორული კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების მხარდაჭერა და შემოქმედებითი კოლექტივების ხელშეწყობა, თეატრალური, მუსიკალური სახვითი, ქორეოგრაფიული, წიგნის ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში ახალ ექსპოზიციათა და მოძრავი გამოფენის მოწყობა, გაგრძელდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ დაბა ურეკის კულტურის სახლი           

1

334750

334750

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა                    

1

380000

380000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ თოჯინების და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული თეატრი

1

361400

361400

ა(ა)იპ მერაბ ბერძენიშვილის სახ. თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრი

1

222000

222000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ჯუმბერ დუნდუას სახ. ქართული-ხალხური ცეკვების სახელმწიფო ანსამბლი ,,გურია“

1

460650

460650

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა

1

165000

165000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ გრიგოლ კილაძის სახ. მუსიკალური სკოლა

1

307000

307000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სამუზეუმო გაერთიანება

1

392350

392350

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ კულტურის და მოსწავლე -ახალგაზრდობის ცენტრი

1

1750230

1750230

საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ოზურგეთის რეგიონული წარმომადგენლობა

1

120000

120,000

ჯამი

 

 

4 493 380

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებები ფუნქციონირებს გამართულად, უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებითი წრეების თანაბარი ხელმისაწვდომობა

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0503

პროგრამის დასახელება:

ახალგაზრდული პროგრამები

პროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2025-2028 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                     200 000 ლარი   

პროგრამის მიზანი

ახალგაზრდული ინიციატივების, პროექტებისა და წინადადებების  განხორციელების ხელშეწყობა და დაფინანსება და ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების მონაწილეობის გაზრდა

პროგრამის აღწერა

ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება, მათი განხორციელების კოორდინაცია, ახალგაზრდული ინიციატივებისა და პროექტების მხარდაჭერა და დაფინანსება,  სხვადასხვა სახის ინტელექტუალური კონკურსების ჩატარება, განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდების გამოვლენა და წახალისება. ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობის პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფა და მათი წინადადებების გათვალისწინება. სამთავრობო და არასამთავრობო ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან ურთიერთთანამშრომლობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მხარდაჭერილია ახალგაზრდული ინიციატივები და უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ახალგაზრდული პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050301

ქვეპროგრამის დასახელება:

„შემოქმედებითი ოზურგეთი“

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

150 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

150 000

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია შემოქმედებითი ინდუსტრიის სხვადასხვა დარგის განვითარების ხელშეწყობა;
შემოქმედებით ინდუსტრიაში მომუშავე სუბიექტების პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა, მათი სხვადასხვა პროგრამებში ჩართვა, შემოქმედებითი ინდუსტრიის განვითარებაში კულტურული მრავალფეროვნების გამოკვეთა, ოზურგეთში მცხოვრები სხვადასხვა ეთნოსის წარმომადგენელთა კულტურული თვითგამოხატვის, კულტურის სფეროზე ხელმისაწვდომობისა და ჩართულობის გაძლიერების გზით; შემოქმედებითი ინდუსტრიის დარგების ხელშეწყობის გზით კულტურული
ტურიზმის განვითარება, ტურისტული პოტენციალის ზრდა; მდგრად განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა

ახალგაზრდული იდეების მხარდაჭერის მიზნით,თანამედროვე ვიზუალური ხელოვნების ხელშეწყობა – ქუჩის მხატვრობის, ფოტოგრაფიის, შემოქმედებითი ინსტალაციის, ურბანული და კონცეპტუალური ხელოვნების, ინოვაციურ-შემოქმედებითი ღონისძიებების ხელშეწყობა; პროგრამა უნდა განხორციელდეს კონკურსის წესით; პროექტის დაფინანსების მიზნით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი ქმნის საპროექტო განაცხადის/საკონკურსო განაცხადის (პროექტების) განმხილველ კომისიას (შემდგომში – კომისია). კომისიების საქმიანობის წესი განისაზღვრება კომისიის დებულებით, რომელსაც ამტკიცებს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი.  ა) საკონკურსო განაცხადის წარდგენა ხდება, ოზურგეთის მერიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში, რომლის მიზანია შემოქმედებითი ინდუსტრიის სხვადასხვა დარგის განვითარების ხელშეწყობა;

შემოქმედებით ინდუსტრიაში მომუშავე სუბიექტების პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა, მათი სხვადასხვა პროგრამებში ჩართვა, შემოქმედებითი ინდუსტრიის განვითარებაში კულტურული მრავალფეროვნების გამოკვეთა, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა ეთნოსის წარმომადგენელთა კულტურული თვითგამოხატვის, კულტურის სფეროზე ხელმისაწვდომობისა და ჩართულობის გაძლიერების გზით; შემოქმედებითი ინდუსტრიის დარგების ხელშეწყობის გზით კულტურული ტურიზმის განვითარება, ტურისტული პოტენციალის ზრდა; მდგრად განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა;

ბ) საკონკურსო განაცხადის წარდგენა შეუძლია შესაბამის სფეროში მოღვაწე, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, საქართველოს ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იურიდიულ პირს ან საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრულ მეწარმე ფიზიკურ პირს, რომლის პროექტი ორიენტირებული იქნება დარგის მდგრად ან/და გრძელვადიან განვითარებაზე;

გ) საკონკურსო განაცხადი წარდგენილი უნდა იყოს მერიის მიერ განსაზღვრული განაცხადის ფორმის შესაბამისად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოცხადებულ კონკურსში;

დ) კონკურსი ცხადდება არანაკლებ წელიწადში ორჯერ;

ე) საკონკურსო განაცხადების მიღების ვადაა კონკურსის გამოცხადებიდან არაუმეტეს 10 (ათი) კალენდარული დღე;

ვ) დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება თითოეულ პროექტზე ინდივიდუალურად, პროექტის სპეციფიკიდან და მასშტაბურობიდან გამომდინარე. ქვეპროგრამიდან აგრეთვე დაფინანსდება კულტურული ფესტივალები, გასტროლები და ა.შ.

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

„შემოქმედებითი ოზურგეთი“

5

10 000

50 000

ფესტივალები/შემოქმედებითი აქტივობები

4

25 000

100 000

ჯამი

 

 

150 000

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ხელშეწყობილია ახალგარდების ჩართულობა თვითმმართველობის განხორციელებაში, ხელშეწყობილია შემოქმედებითი ჯგუფების აქტივობები

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ახალგაზრდული პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050302

ქვეპროგრამის დასახელება:

ახალგაზრდობის ინტელექტუალურ-კულტურული განვითარების  მხარდაჭერა;
 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

50 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

50 000

ქვეპროგრამის მიზანი

ახალგაზრდების  ინტელექტუალურ-კულტურული პოტენციალის  განვითარების ხელშეწყობა, ასევე ახალგაზრდების ჩართულობა ქვეყნის განვითარების პროცესში და მათი ლიდერული უნარ-ჩვევების აქტუალიზების მხარდაჭერა. ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლება და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ზრდის ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა

 ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობის პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფა და მათი წინადადებების მხარდაჭერა;

 განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდების გამოვლენა და წახალისება(არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით) -  სხვადასხვა ორგანიზაციების  მიერ  ორგანიზებულ   ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი იდეების /ინიციატივების მხარდაჭერა;

ლიდერული უნარ-ჩვევების აქტუალიზების, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციისა და მოდერნიზაციის მხარდაჭერის მიზნით ახალგაზრდების წახალისება (არაუმეტეს 500 ლარისა);

 ახალგაზრდული  ფორუმების, ფესტივალების, ვორკშოფების, ტრენინგების  ჩატარება ახალგაზრდული სექტორის და სხვა დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით;

ახალგაზრდების ინფორმირება და ცნობიერების ამაღლება (ა) ცხოვრების ჯანსაღი წესის, ბ).ბულინგის, ოჯახური ძალადობის, გ).პროფესიული განათლების მიღების  დ). კარიერის განვითარების სერვისის დანერგვისა და დასაქმების საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებთან  ურთიერთთანამშრომლობით და საინფორმაციო და საგანმანათლებლო პროგრამების  მეშვეობით) და სხვა.

 ახალგაზრდობის კულტურულ-შემოქმედებითი და მოხალისეობრივი  საქმიანობის მხარდაჭერა, მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დასუფთავებისა და მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფა, ლაშქრობებისა და ექსკურსიების ორგანიზება.

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

 

 

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობის პროცესშიახალგაზრდების ჩართულობა და მათი წინადადებების მხარდაჭერა

3

500

5 000

ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი იდეების/ინიციატივების პროექტების მხარდაჭერა;

12

500

6 000

ახალგაზრდული ფესტივალების, ტრენინგების, ფორუმების, ვორკშოფების ორგანიზება'

5

5 000

25 000

ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა;

5

800

4 000

ახალგაზრდობის კულტურულ-შემოქმედებითი და მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა, მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დასუფთავებისა და მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფა, ლაშქრობებისა და ექსკურსიების ორგანიზება;

5

1 000

5 000

ლიდერული უნარ-ჩვევების აქტუალიზების , არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციისა და მოდერნიზაციის მხარდაჭერის მიზნით ახალგაზრდების წახალისება

10

500

5 000

ჯამი

 

 

50 000

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ხელშეწყობილია ახალგაზრდების  ინტელექტუალურ-კულტურული განვითარება.
გაზრდილია  ახალგაზრდების ჩართულობა ქვეყნის განვითარების პროცესში და მათი ლიდერული უნარ-ჩვევების აქტუალიზება მხარდაჭერილია;
მხარდაჭერილია ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლების კამპანიები და მათი მოხალისეობრივი  საქმიანობა;

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0504

პროგრამის დასახელება:

რელიგიური ორგანიზაციების მხარდაჭერა

პროგრამის განმახორციელებელი:

'განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2025-2028 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                               100 000 ლარი

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა. კულტურული მემკვიდრეობის მოვლა-პატრონობა.

პროგრამის აღწერა

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და შენარჩუნების მიზნით პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძრისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე XI-XVII -საუკუნეებში აგებული რამდენიმე ტაძარია (აჭის, ლიხაურის, ჯუმათის, შემოქმედის, კონჭკათის), რომელთაც გააჩნიათ უმნიშვნელოვანესი კულტურული-რელიგიური მნიშვნელობა და ისტორია. ეს ტაძრები ქართული ხუროთმოძღვრების ნიმუშებია. დროდადრო ტაძრები საჭიროებენ რესტავრაციას და რეაბილიტაციას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია რელიგიური ორგანიზაციების მხარდაჭერა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და შენარჩუნება

 


მუხლი 17. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
პრიორიტეტის ბიუჯეტი:  3 289 790 ლარი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს. თვითმმართველობა არსებული რესურსებისა და კომპეტენციის ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ადგილობრივ დონეზე, სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

2025 წლის განმავლობაში მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველი ფენის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

 ათასი ლარი

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი/პროგრამა

 2025 წლის პროექტი

1

2

3

 06 00

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის  დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

3289,79

 06 01

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა

1596,58

 06 01 01

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

371,58

 06 01 02

 მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება (060102)

380.0

 06 01 03

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება (060103)

70.0

 06 01 04

ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება  (060104)

400.0

 06 01 05

გადაუდებელი და არაპროგრამული რეფერალური სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება (060105)

285.0

 06 01 06

ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება (060106)

90.0

 06 02

სოციალური მხარდაჭერის პროგრამა

1693,21

 06 02 01

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (060201)

20.0

 06 02 02

დღის ცენტრის დაფინანსება (060202)

51.0

 06 02 03

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება (060203)

20.0

 06 02 04

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება (060204)

400,0

 06 02 05

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება (060205)

15.0

 06 02 06

სარიტუალო დახმარება (060206)

50.0

 06 02 07

ოფიციალური დადგენილი დღეების აღსანიშნავად სოციალური მხარდაჭერა  (060207)

75.0

 06 02 08

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი   ოჯახების დახმარება (060208)

500.0

 06 02 09

მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (060209)

250.0

 06 02 10

სოციალური სერვისების მიმწოდებელი ორგანიზაციების თანადაფინანსება (060210)

32.0

 06 02 11

სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება (060211)

40.0

 06 02 12

ძალადობის მსხვერპლის ან დაზარალებულის სტატუსი მქონე პირთა ერთჯერადი ფინანსური მხარდაჭერა, 18-წლამდე ასაკის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა

140.0

 06 02 13

სოციალური მიზნის მქონე პროექტების თანადაფინანსება

20.0

 06 02 14

18 წლის და მეტი ასაკის შშმ პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფის პროგრამა

80,21

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0601

პროგრამის დასახელება:

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2025-2028 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                                1 596 580 ლარი

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში არსებული 6 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის წარმომადგენელი  მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

გაზრდილია ხელმისაწვდომობა სამედიცინო სერვისებზე

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

060101

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

371580

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

371580

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა და სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის კონტროლი

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა და მუნიციპალური მმართველობის ორგანოების ინფორმირება სავარაუდო საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ; ჯანმრთელობის განმტკიცება ჯანმრთელობის დაცვაში უთანასწორობისა და სოციალურ დეტერმინანტებზე  ზემოქმედების  განხორციელების გზით; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა.; მოსახლეობის, თემის წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, ადეკვატური დაფინანსების მიღწევა და  საზოგადოებრივი  ჯანმრთელობის სერვისებსა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზუნველყოფა; ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება.
 

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

1

371580

371580

ჯამი

 

 

371580

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

შედეგი 1: უზრუნველყოფილია გადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედების თაობაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
შედეგი 2: უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის კონტროლი;

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

060102

ქვეპროგრამის დასახელება:

მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

380 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

380 000

ქვეპროგრამის მიზანი

სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების და მედიკამენტების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება

ქვეპროგრამის აღწერა

   ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული მოქალაქეების    მედიკამენტების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება, კერძოდ:

ა) მოქალაქეებს, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზაში“ სარეიტინგო ქულით 0-დან 150001-მდე, მედიკამენტების შესაძენად, გაეწევათ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ფარმაცევტულ დაწესებულებაში თანხის ჩარიცხვით, არაუმეტეს 100 ლარის ოდენობით;

ბ) ვეტერან ქალბატონებს (ომის მონაწილე), მედიკამენტების შესაძენად, გაეწევათ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ფარმაცევტულ დაწესებულებაში თანხის ჩარიცხვით, არაუმეტეს 100 ლარის დენობით.

2).  ოზურგეთის მუიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეებს, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან  150 001-მდეა, სამედიცინო მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსება, გარდა სტომატოლოგიური მომსახურების შემდეგი სახეებისა: თერაპია, ორთოდონტია და ორთოპედია,  კერძოდ:

ა) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირებს და შშმ ბავშვებს (18 წლამდე) თუ ასანაზღაურებელი თანხა არ აღემატება 150 ლარს, დაფინანება მოხდება სრულად.

ბ) იმ შემთხვევაში, თუ ბენეფიციარის მიერ ასანაზღაურებელი თანხა აღემატება  150 ლარს, მაშინ დაფინანსება მოხდება საყოველთაო ჯანდაცვის (სადაზღვევო კომპანია) თანაგადახდის ფარგლებში არსებული ტარიფით განსაზღვრული სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანიის) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 50%-ის, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა. დაფინანსების ქვედა ზღვარია 150 ლარი;

გ) იმ შემთხვევაში, თუ არ არსებობს თანაგადახდა (საყოველთაო ჯანდაცვა, კერძო კომპანია), ანუ თუ მკურნალობის ხარჯები მთლიანად პაციენტის დასაფარია, ასეთ შემთხვევაში დაფინანსება მოხდება წარმოდგენილი თანხის ნახევრის, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა, დაფინანსების ქვედა ზღვარია 150 ლარი.

3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 2025 წლამდე რეგისტრირებული გაფანტული სკლეროზის დიაგნოზის მქონე მოქალაქეებისათვის, მედიკამენტებისა და კვლევების დაფინანსება.  ბენეფიციარებს პროგრამის ფარგლებში დაუფინანსდებათ მედიკამენტებისა და  კვლევების  ღირებულების წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე 100%,-ით;  დაფინანსება განხორციელდება ერთ ბენეფიციარზე წლის განმავლობაში  არაუმეტეს 5000 ლარისა.

4.   ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 2025 წლამდე რეგისტრირებული ინსულინ დამოკიდებული ( 0-დან 18 წლამდე) შაქრიანი დიაბეტის დიაგნოზის მქონე ბავშვების,  დახმარება.  ბენეფიციარებს პროგრამის ფარგლებში გაეწევათ ფინანსური დახმარება ერთ ბენეფიციარზე წლის განმავლობაში  არაუმეტეს 1500 ლარისა.   

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სამედიცინო სერვისების თანადაფინანსებით

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

060103

ქვეპროგრამის დასახელება:

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

70 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

70 000

ქვეპროგრამის მიზანი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის აღწერა

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირებს, რომლებიც ჩართული არიან დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში და ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში საჭიროებენ დიალიზის კურსის ჩატარებას, უფლება აქვთ ისარგებლონ კვარტალში ერთხელ ფულადი დახმარებით 300 ლარის ოდენობით, ხოლო სოფლად მცხოვრები ბენეფიციარებისათვის 350 ლარის ოდენობით ტრანსპორტირებისათვის.  ხოლო პერიტონიალურ შემთხვევაში ტრანსპორტირებისათვის ყოველთვიურად 150 ლარის ოდენობით. დიალიზის პროგრამა ხორციელდება ქ. ოზურგეთში, ხოლო პერიტონიალურ შემთხვევაში ადგილზე არ ხდება ბენეფიციარის მომსახურება და უწევთ სხვა ქალაქში ტრანსპორტირება.     

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება

50

1 400

70 000

ჯამი

 

 

70 000

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ხელშეწყობილია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა სამედიცინო მომსახურების მიღება 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

060104

ქვეპროგრამის დასახელება:

ონკოლოგიური დაავადების მქონე  პირების დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

400 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

400 000

ქვეპროგრამის მიზანი

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ონკოლოგიური დაავადების მქონე   პირებისათვის დამატებით სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობა

ქვეპროგრამის აღწერა

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირებისათვის, საქართველოს ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, სამედიცინო დაწესებულებებში, სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება.    პროგრამა გულისხმობს ბენეფიციარებისათვის მკურნალობის ხარჯების თანაგადახდას, შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინები.  კერძოდ:

ა) იმ შემთხვევაში, როცა სახელმწიფო ან/და სხვა სადაზღვევო კომპანიის მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40% არ აღემატება 300 ლარს, ანაზღაურება მოხდება მოთხოვნილი თანხის სრული ოდენობით.

ბ) იმ შემთხვევაში, როცა სახელმწიფო ან/და სხვა სადაზღვევო კომპანიის მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40% მეტია 300  ლარზე, დაფინანსება მოხდება საყოველთაო ჯანდაცვის (სადაზღვევო კომპანია) ფარგლებში არსებული ტარიფით განსაზღვრული სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანია) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40%-ის, მაგრამ არაუმეტეს 800 ლარისა. დაფინანსების ქვედა ზღვარია 300 ლარი. ხოლო, ყოველ შემდეგ შემთხვევაზე, იმავე მოქალაქის (სამედიცინო მომსახურება, გამოკვლევები) დაფინანსება მოხდება ანალოგიურად, მხოლოდ დაფინანსების ზედა ზღვარი იქნება 600 ლარი, ხოლო ქვედა ზღვარი 300 ლარი.

გ) იმ შემთხვევაში, როცა არ არსებობს თანაგადახდა, ანუ, თუ მკურნალობის ხარჯები მთლიანად პაციენტის დასაფარია, პირველ ჯერზე დაფინანსება მოხდება წარმოდგენილი თანხის ნახევრის, მაგრამ არაუმეტეს 800 ლარისა, დაფინანსების ქვედა ზღვარია 300 ლარი, ხოლო ყოველ შემდეგ შემთხვევაზე იგივე მოქალაქის დაფინანსება მოხდება ანალოგიურად, ოღონდ ასანაზღაურებელი თანხის ზედა ზღვარი იქნება 600 ლარი, ხოლო ქვედა ზღვარი 300 ლარი.

დ) ონკოლოგიური დაავადების( ავთვისებიანი სიმსივნე) სამკურნალოდ (მედიკამენტები და სხვა დანიშნულების საგნები), ბენეფიციარები ექიმის დანიშნულებით, წელიწადში ერთხელ, მოთხოვნის შესაბამისად, მიიღებენ დახმარებას უნაღდო ანგარიშსწორებით, ფარმაცევტულ დაწესებულებებში, ინვოისით წარმოდგენილი თანხის შესაბამისად, მაგრამ არაუმეტეს 250 ლარისა.

ე) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, 2025 წლამდე რეგისტრირებული (გარდა გამონაკლისი შემთხვევებისა)  ავთვიასებიანი სიმსივნის მქონე პირებისათვის, ონკოლოგიური დანიშნულების ძვირადღირებული  მედიკამენტების (ზომეტა და სხვა ძვირადღირებული ონკოლოგიური პრეპარატი)  თანადაფინანსება,   წლის განმავლობაში, არაუმეტეს 2000 ლარისა;

ვ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, 2025 წლამდე რეგისტრირებული (გარდა გამონაკლისი შემთხვევებისა)  ბენეფიციარებს,საჭიროებიდან გამომდინარე, ექიმის დანიშნულებით, წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის შესაბამისად სრულად დაუფინანსდებათ იმუნოჰისტოქიმიური კვლევა.

2) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2025 წლამდე რეგისტრირებული, კეთილთვისებიანი სიმსივნით, ან/და დაუდგენელი დიაგნოზის მქონე პირებისათვის (სამედიცინო მომსახურება, გამოკვლევები  ) საქართველოს ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, სამედიცინო დაწესებულებებში,  სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება.    პროგრამა გულისხმობს ბენეფიციარებისათვის მკურნალობის ხარჯების თანაგადახდას, შემდეგი კრიტერიუმის გათვალისწინებით.  კერძოდ:

ა) ბენეფიციარის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება განხორციელდება,  მის მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 50%, მაგრამ არაუმეტეს 600 ლარისა.  ხოლო, დაფინანსების ქვედა ზღვარი შეადგენს 100 ლარს;

3) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2025 წლამდე რეგისტრირებული (გარდა გამონაკლისი შემთხვევებისა)  ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირებისათვის, ექიმის დანიშნულებით, წელიწადში ერთხელ, მოთხოვნის შესაბამისად,  PET/CT- პოზიტრონ-ემისიური ტომოგრაფიის თანადაფინანსება,   რომელიც განისაზღვრება ბენეფიციარის  ასანაზღაურებელი თანხის 70%- ის, მაგრამ არაუმეტეს 2500 ლარისა;

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება

570

500

285,000

ონკოლოგიური (ავთვისებიანი სიმსივნის) დაავადების მქონე პაციენტებისათვის  ძვირადრირებული ონკოლოგიური  მედიკამენტების თანადაფინანსება წლის განმავლობაში 2000 ლარის ოდენობით.

20

2,000

40,000

ონკოლოგიური (ავთვისებიანი სიმსივნის) დაავადების მქონე პაციენტებისათვის   მედიკამენტების დაფინანსება წლის განმავლობაში ერთჯერადად 250 ლარის ოდენობით.

200

250

50,000

ონკოლოგიური (ავთვისებიანი სიმსივნის) დაავადების მქონე პაციენტებისათვის PET/CT- პოზიტრონ-ემისიური ტომოგრაფიის თანადაფინანსება, წლის განმავლობაში ერთჯერადად არაუმეტეს 2500 ლარის ოდენობით.

10

2,500

25,000

ჯამი

 

 

400 000

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ონკოლოგიური  პაციენტების სიცოცხლის შენარჩუნება, ჯანმრთელობის გაუმჯობესება,

მკურნალობასთან დაკავშირებული ფინანსური რისკებისაგან დაცვა.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

060105

ქვეპროგრამის დასახელება:

გადაუდებელი და არაპროგრამული რეფერალური სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

285 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

285 000

ქვეპროგრამის მიზანი

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრები  მოქალაქეებისთვის  არაპროგრამული რეფერალური სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება

ქვეპროგრამის აღწერა

1) გადაუდებელი და არაპროგრამული რეფერალური (სასწრაფო დაუყოვნებელი ან/და სასწრაფო დაყოვნებული ინტერვენცია) სამედიცინო მოსახურების დროს, სამედიცინო დაფინანსება,  რომელიც არ ჯდება მერიის თანადაფინანსების პროგრამაში, განისაზღვროს შემდეგი კრიტერიუმების  გათვალისწინები. კერძოდ:

ა) ბენეფიციარის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება განხორციელდება  მის მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 50%, მაგრამ არაუმეტეს 600 ლარისა.  ხოლო, დაფინანსების ქვედა ზღვარი შეადგენს 100 ლარს;

2)   გამონაკლის შემთხვევაში – პაციენტების საზღვარგარეთ მკურნალობის დაფინანსება. რომელიც განხორციელდება იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურება ვერ ხერხდება საქართველოს სამკურნალო პროფილაქტიკურ დაწესებულებებში (დაფინანსების გადაწყვეტილებას იღებს მერის მიერ შექმნილი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების განყოფილების სამუშაო ჯგუფი/კომისია ).

მომსახურების სარგებლობის უფლება ენიჭებათ , ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო ორი წლის განმავლობაში უწყვეტად რეგისტრირებულ  0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებს სადაც მისი ერთ-ერთი მშობელიც რეგისტრირებული უნდა იყოს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში.

 ბენეფიციარებს პროგრამის ფარგლებში დაუფინანსდებათ სამედიცინო მომსახურების ღირებულების (წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის მიხედვით) 80%,  მაგრამ არაუმეტეს 5000 ლარისა.

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

არაპროგრამული რეფერალური სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება

712

400

285 000

ჯამი

 

 

285 000

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრები  მოქალაქეები საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფილი არიან გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსებით

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვის პროგრამა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 

ქვეპროგრამის დასახელება:

ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის)

ერთჯერადი დაფინანსება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და

სოციალური სერვისების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

90 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

90 000

ქვეპროგრამის მიზანი  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირთა   

ძვირადღირებულ კვლევების თანადაფინანსება

 

ქვეპროგრამის აღწერა

  ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება რაც ითვალისწინებს:

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირებს, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 0-დან 150 001-მდეა და ასევე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებს, ასევე მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ სტატუსის მქონე პირებს და შშმ ბავშვებს, საჭიროების შემთხვევაში ეძლევათ საშუალება მიიღონ თანადაფინანსება ინვოისით წარმოდგენილი თანხის 90 % არაუმეტეს 200 ლარის ფარგლებში ძვირადღირებულ კვლევაზე (კომპიუტერული ტომოგრაფია და ეზოფაგოგასტროდუოდენოსკოპია).

2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირებს, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 0-დან 150 001-მდეა და ასევე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებს, ასევე მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ სტატუსის მქონე პირებს და შშმ ბავშვებს, საჭიროების შემთხვევაში ეძლევათ საშუალება მიიღონ თანადაფინანსება ინვოისით წარმოდგენილი თანხის 90 % არაუმეტეს 300 ლარის ფარგლებში ძვირადღირებულ კვლევაზე (მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია).

3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირებს, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 0-დან 150 001-მდეა და ასევე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებს, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ სტატუსის მქონე პირებს და შშმ ბავშვებს, საჭიროების შემთხვევაში ეძლევათ საშუალება მიიღონ თანადაფინანსება ინვოისით წარმოდგენილი თანხის 50 % არაუმეტეს 500 ლარის ფარგლებში ძვირადღირებულ კვლევაზე (კორონაროგრაფია, ანგიოგრაფია).ასევე გამონაკლის შემთხვევებში სხვა ძვირადღირებული კვლევების თანადაფინანსება, ოზურგეთში რეგისტრირებული იმ პირებისა, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0- დან 150001- მდეა (200 ლარამდე კვლევები დაფინანსდება 90%-იანი თანაგადახდით, 200 ლარის ზემოთ ღირებულების კვლევები დაფინანსდება 50%-ით არაუმეტეს 500 ლარისა).

4. ბენეფიციარებს, რომელთაც აღნიშნული კვლევები მთლიანად ან ნაწილობრივ უფინანსდებათ საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში ან რომელიმე სადაზღვევო კომპანიის მიერ, კარგავენ ამ მუხლით სარგებლობის უფლებას.

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება

360

250

90 000

ჯამი

 

 

90 000

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 ხელმისაწვდომია ბენეფიციარებისთვის ძვირადღირებული კვლევების ჩატარება

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0602

პროგრამის დასახელება:

სოციალური მხარდაჭერის პროგრამა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2025-2028 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                        1 693 210 ლარი

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა კატეგორიის მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში არსებული 14 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მძიმე სოციალური მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარება.  მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ხელშეწყობა და სხვა სოციალური ღონისძიებების განხორციელება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებითა და სოციალური სერვისებით

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური მხარდაჭერის პროგრამა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

060201

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

20 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

20 000

ქვეპროგრამის მიზანი

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის აღწერა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2024 წლის 1 იანვრისთვის რეგისტირებულ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ 4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი  და რეგისტრირებული არიან  სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულით 120 000-დან  და 150 001-მდე, ყოველთვიურად დახმარება გაეწევა თითოეულ ბავშვზე  25 ლარის ოდენობით წერილობითი მომართვიანობის საფუძველზე.  ოთხშვილიან ოჯახს ერთ-ერთი შვილის 18 წლის ასაკის შესრულებისას ეხსნება დახმარება და ხდება ჩანაცვლება მომლოდინეთა სიიდან. ყოველწლიურად მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის დახმარებების გაცემა ხდება ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში. დახმარება გაიცემა განცხადების შეტანის რიგითობის მიხედვით.  სახელმწიფო სოციალური პროგრამით უზრუნველყოფილი არიან სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახები ფინანსური მხარდაჭერით. თუმცა, ეს პროგრამა ვრცელდება მხოლოდ 0-დან 120000 სარეიტინგო ქულამდე. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტში შექმნილი მძიმე სიოციალური ფონის გათვალისწინებით მოსახლეობის მომართვიანობის საფუძველზე.  

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

12

1 250

20 000

ჯამი

 

 

20 000

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახები უზრუნველყოფილი არიან საბაზისო ფინანსური დახმარებით

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური მხარდაჭერის პროგრამა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

060202

ქვეპროგრამის დასახელება:

დღის ცენტრის დაფინანსება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

51 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

51 000

ქვეპროგრამის მიზანი

დღის ცენტრის ბენეფიციარებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა და მათ სოციალურ რეაბილიტაციაზე ზრუნვა, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირების ცხოვრების გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის მიზნით დახმარება

ქვეპროგრამის აღწერა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 6-დან 18 წლამდე ბავშვების თანადაფინანსება, რომლებიც სარგებლობენ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „მომავლის სხივის“ დღის ცენტრის მომსახურებით.

1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „მომავლის სხივის“ დაფინანსება ყოველთვიურად ერთ ბენეფიციარზე არაუმეტეს 225 ლარისა, პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაციის მიერ ერთ ბენეფიციარზე გათვლილი გაწეული მომსახურების შესახებ  წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად. 

2. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „მომავლის სხივის“-ს ადმინისტრირებაში მყოფი "ბავშვთა მცირე საოჯახო ტიპის სახლი"-ს ბენეფიციართათვის საკურორტო სეზონზე, მინიმუმ 12 დღით  დასვენების თანადაფინანსება.

 

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

დღის ცენტრის დაფინანსება

17

225

46 000

საკურორტო სეზონზე დასვენების დაფინანსება

 

8

750

6 000

ჯამი

 

 

51 000

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

დღის ცენტრის ბენეფიციარებისთვის შექმნილია მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობები

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური მხარდაჭერის პროგრამა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

060203

ქვეპროგრამის დასახელება:

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა  დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

20 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

20 000

ქვეპროგრამის მიზანი

  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ფინანსური მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა გულისხმობს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარებას.  ბენეფიციარებისათვის წელიწადში 4-ჯერ (კვარტალში ერთხელ) მატერიალურ დახმარებას, თითოეულ ჯერზე 500 ლარის ოდენობით.

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა  დახმარება

10

2 000

20 000

ჯამი

 

 

20 000

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვები უზრუნველყოფილი არიან  ფინანსური დახმარებით

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური მხარდაჭერის პროგრამა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

060204

ქვეპროგრამის დასახელება:

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე

პირთა დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა

და სოციალური სერვისების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

400 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

400 000

ქვეპროგრამის მიზანი

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა დახმარება

ქვეპროგრამის აღწერა

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბევშვებისათვის ადრეული განვითარებისა და დღის ცენტრის მომსახურების  პროგრამებში (ან სხვა სარეაბილიტაციო  პროგრამებში (0-18 მდე) ჩართული ბენეფიციარებისთვის სერვისის მისაღებად ტრანსპორტირების ხარჯების (სრული ან ნაწილობრივი) ანაზღაურება;

2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული,  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (0-18 წლამდე)  ბენეფიციარების სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსება საკურორტო სეზონზე;

3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების პირებისათვის  სპეციალური ინვენტარის ან დამხმარე საშუალებების შეძენა;  

4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, რომელთაც მინიჭებული აქვთ მკვეთრად და მნიშვნელოვნად  გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი (I და II ჯგუფი, მხოლოდ მხედველობით შშმ პირები 18 წლის ზემოთ), უფლება აქვთ ისარგებლონ წლის განმავლობაში ერთჯერადად ფულადი დახმარებით 250 ლარის ოდენობით.

5. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ,  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს (0-დან-18 წლამდე, მხედვედველობით და III ;IV ხარისხის სმენადაქვეითებული), უფლება აქვთ ისარგებლონ წლის განმავლობაში ერთჯერადად ფინანსური დახმარებით არაუმეტესე 1000 ლარის ოდენობით.

6. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, რომელთაც მინიჭებული აქვთ მკვეთრად გამოხატული (I ჯგუფი) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი (გარდა მხედველობით შშმ პირებისა და მხედველობით შშმ ბავშვებისა), ასევე შშმ ბავშვებს, უფლება აქვთ ისარგებლონ წლის განმავლობაში ერთჯერადად ფინანსური დახმარებით, 100 ლარის ოდენობით.

7. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შშმ პირების ცხოვრების გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის მიზნით დახმარების ქვეპროგრამა, კერძოდ:

ა) შშმ პირებს, რომელთა ასაკი 6-დან 18 წლამდეა და რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 0-დან 150 001 მდეა, შესაძლებლობა მიეცემათ  (საჭიროების შემთხვევაში) ჰიგიენური საშუალების (პამპერსი, ყოველთვიურად არაუმეტეს 100 ლარისა) შეძენა უნაღდო ანგარიშსწორებით ფარმაცევტულ დაწესებულებებში ჩარიცხვით.  ასევე 18 წელს ზემოთ შშმ პირებს  რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 150 001-მდეა, შესაძლებლობა ეძლევათ მიიღონ დახმარება ჰიგიენური საშუალების (პამპერსის ) შესაძენად, წლის განმავლობაში ერთჯერადად  არაუმეტეს 200 ლარისა,  უნაღდო ანგარიშსწორებით ფარმაცევტულ დაწესებულებაში ჩარიცხვით. განსაკუთრებულ შემთხვევებში დიაგნოზიდან გამომდინარე, თუ ბენეფიციარი იმყოფება მწოლიარე მდგომარეობაში ან ეტლით მოსარგებლეა, შესაძლებლობა ელევათ მიიღონ დახმარება ჰიგიენური საშუალების შესაძენად წლის განმავლობაში არაუმეტეს 1200 ლარისა,  უნაღდო ანგარიშსწორებით ფარმაცევტულ დაწესებულებაში ჩარიცხვით.

8. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 2025 წლამდე  რეგისტრირებული, აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე 2 დან 18 წლამდე ასაკის  ბავშვების ჩართვა  რეაბილიტაცია/აბილიტაციის პროგრამაში.

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო

ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

სერვისის მისაღებად ტრანსპორტირების ხარჯები

120

671,22

80,544

18 წლამდე შშმ პირთა სარეაბილიტაციო

კურსის დაფინანსება

15

600

9,000

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე 2 დან 18 წლამდე  ასაკის  ბავშვთა დაფინანსება

53

4,250

225,250

სპეციალური ინვენტარის ან დამხმარე საშუალებების შეძენა

 

10,000

10,000

სხვა შშმ პირების დახმარება

376

201

75200

ჯამი

 

 

400 000

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები უზრუნველყოფილი არიან ფინანსური დახმარებით  

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური მხარდაჭერის პროგრამა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

060205

ქვეპროგრამის დასახელება:

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

15 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

15 000

ქვეპროგრამის მიზანი

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება

ქვეპროგრამის აღწერა

„საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული, ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დროებით რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრები, იძულებით გადაადგილებული ოჯახების სათბობით უზრუნველყოფის მიზნით დახმარების გაწევას 200 ლარის ოდენობით.

„საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დროებით რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ, იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში, სარიტუალო ხარჯებისათვის, გარდაცვლილის ოჯახის ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით.

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა ფინანსური დახმარება

70

200

14,000

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება გარდაცვალების შემთხვევაში

4

250

1,000

ჯამი

 

 

15 000

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირები უზრუნველყოფილი არიან ფინანსური დახმარებით

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური მხარდაჭერის პროგრამა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

060206

ქვეპროგრამის დასახელება:

სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა

და სოციალური სერვისების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

50 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

50 000

ქვეპროგრამის მიზანი

სხვადასხვა კატეგორიის მოქალაქეების გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურების თანადაფინანსება

ქვეპროგრამის აღწერა

1. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, სამამულო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების მონაწილე პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯებისათვის, გარდაცლვლილის ოჯახის ფინანსურ დახმარებას 500 ლარის ოდენობით.

2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში, თუ გარდაცვლილის ოჯახის სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 130 001-მდეა, გარდაცვლილის ოჯახს უფლება აქვს სარიტუალო ხარჯების გასაწევად მიიღოს ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით, (იშვიათ გამონაკლისს წარმოადგენს შემთხვევა როცა გარდაცვლილის ოჯახს სარეიტინგო ქულა ახალი შეჩერებული აქვს).

3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უჭირისუფლო (უპატრონო) მიცვალებულის, რომელიც იდენტიფიცირებულია, მაგრამ შეუძლებელია გარდაცვლილის ნათესავის, კანონიერი წარმომადგენლის ან მემკვიდრეობის მიღებაზე უფლებამოსილი სხვა პირის დადგენა, სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება ხდება არაუმეტეს 500 ლარისა შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება

200

250

50 000

ჯამი

 

 

50 000

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

სხვადასხვა კატეგორიის მოქალაქეების გარდაცვალების შემთხვევაში უზრუნველყოფილი მათი სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური მხარდაჭერის პროგრამა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

060207

ქვეპროგრამის დასახელება:

ოფიციალურად დადგენილი დღეების აღსანიშნავად სოციალური მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

75 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

75 000

ქვეპროგრამის მიზანი

1.საქართველოში ოფიციალურად  დადგენილი დღეების (1 იანვარს და 3 მარტს, ოზურგეთში ახალშობილ ბავშვთა ოჯახების დახმარება;  3-8 მარტი; 9 აპრილი; 9 მაისი; 8 აგვისტო; 27 სექტემბერი;  3 დეკემბერი ) ასევე,   2004 წლის 16 აგვისტო, საქართველოს ეროვნული გმირის ზაზა დამენიას გარდაცვალების დღე 2.  სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების წარმომადგენელთა მატერიალური  მხარდაჭერა. 3. 100 წელს გადაცილებულ ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის აღწერა

საქართველოში ოფიციალურად  დადგენილი დღეების (3-8 მარტი, 9 აპრილი, 9 მაისი, 8 აგვისტო, 27 სექტემბერი, 3 დეკემბერი )ასევე,   2004 წლის 16 აგვისტო, საქართველოს ეროვნული გმირის ზაზა დამენიას გარდაცვალების დღე - სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების წარმომადგენელთა მხარდაჭერა. 2. 100 წელს გადაცილებულ ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

ოფიციალურად დადგენილი დღეების აღსანიშნავად სოციალური მხარდაჭერა

20

1 700

17 000

100 წელს გადაცილებულ ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით

5

500

2 500

2004 წლის 16 აგვისტო, საქართველოს ეროვნული გმირის ზაზა დამენიას გარდაცვალების დღე

1

500

500

სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების წარმომადგენელთა მატერიალური დახმარება

 

 

55 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

 

 

 

 

75 000

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ოფიციალურად დადგენილი დღეების აღსანიშნავად მხარდაჭერილი არიან სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების წარმომადგენლები

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური მხარდაჭერის პროგრამა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

060208

ქვეპროგრამის დასახელება:

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

500 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

500 000

ქვეპროგრამის მიზანი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფ ოჯახების მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის აღწერა

  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფ ოჯახებს, ეძლევათ საშუალება მიიღონ დახმარება, კერძოდ:

1. მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფ ოჯახებს (რომელთა მოქმედი სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 150 001-მდეა), საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად ეძლევათ საშუალება მიიღონ  ფინანსური დახმარება:

ა) თავშესაფრის გარეშე დარჩენილ, ძალადობის მსხვერპლის ან დაზარალებულის სტატუსის მქონე, ან/და უსახლკარო ოჯახებს, ეძლევათ შესაძლებლობა მიიღონ დახმარება საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილებაში (სოციალური საცხოვრისი, საცხოვრებელი ფართის ქირით უზრუნველყოფა (ნაწილობრივ,  არაუმეტეს 150 ლარისა), ასევე საცხოვრებელი სახლის ნაწილობრივი ან სრული შეძენა;

ბ). გაწეული დახმარების ოდენობა ვარიაბელურია, მაგრამ ერთეულ შემთხვევაზე, არ უნდა აღემატებოდეს 30 000 ლარს. გასაცემი თანხის ოდენობას განსაზღვრავს სამუშაო ჯგუფი;  პრიორიტეტულია: შშმ პირები, მრავალშვილიანი ოჯახები, მარტოხელა ან/და ძალადობის მსხვერპლი ან დაზარალებული სტატუსის მქონე პირები;  ხოლო, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახთა დასახმარებლად,  მოქმედი სოციალური სარეიტინგო ქულა  არ არის განმსაზღვრელი.

გ)   ფინანსურ დახმარებაზე მოქალაქეს შეიძლება უარი ეთქვას, თუ ის, ან მისი ოჯახის წევრი ფლობს ალტერნატიულ საცხოვრებელ ფართს.                 

 

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფა

45

1,800

81,000

ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისათვის

60

6983,3

419,000

ჯამი

 

 

500 000

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახები სრულად ან ნაწილობრივ არიან უზრუნველყოფილი საცხოვრებელი ბინის ქირით

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური მხარდაჭერის პროგრამა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

060209

ქვეპროგრამის დასახელება:

მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების გამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

250 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

250 000

ქვეპროგრამის მიზანი

მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შეჭირვებული მოსახლეობის, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 70 001 -მდეა (გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტიგო ქულა 0-დან 1200001 მდეა, შშმ პირები, მრავალშვილიანი ოჯახები (3 და მეტი) და მარტოხელება ხანდაზმულები  ) დახმარების მიზნით ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა 180 ბენეფიციარზე.

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

180

1388,88

250,000

ჯამი

 

 

250 000

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მზრუნველობამოკლებული მოქალაქეები ყოველდღიურად არიან უზრუნველყოფილი ერთჯერადი კვებით

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური მხარდაჭერის პროგრამა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

060210

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოციალური სერვისების მიმწოდებელი ორგანიზაციების თანადაფინანსება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

32 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

32 000

ქვეპროგრამის მიზანი

ხანდაზმულთა სახლის კომუნალური სერვისების გადასახადების დაფინანსების

უზრუნველყოფა და შინმოვლის პროგრამის თანადაფინანსება

ქვეპროგრამის აღწერა

1. ხანდაზმულთა სახლში ცხოვრობს 23 ბენეფიციარი, აღნიშნული ქვეპროგრამით გამოყოფილი თანხის ფარგლებში მოხდება კომუნალური ხარჯების გადახდა.

ქ. ოზურგეთში, მეცნიერების ქ. №16-ში მდებარე ხანდაზმულთა სახლში მყოფი ბენეფიციარების მომსახურების სუბსიდირებას, ხანდაზმულთა სახლის კომუნალური (ბუნებრივი აირი, ელექტროენერგია) გადასახადების დაფინანსებით უზრუნველყოფის სახით.

კომუნალური მომსახურების (ბუნებრივი აირის, ელექტროენერგია) ხარჯების ანაზღაურება მოხდება ფაქტობრივად გაწეული ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე.

2. ქვეპროგრამიდან დაფინანსდება შინმოვლის პროგრამით გათვალისწინებული ხარჯები, რომელსაც ემსახურება ორგანიზაცია ,,კარიტასი''. პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარები, რომელთაც ბინაზე მისვლით ემსახურება ორგანიზაცია ,,კარიტასი"-ს წარმომადგენლები. პროგრამის ფარგლებში ხდება მათი უზრუნველყოფა სანიტარულ-ჰიგიენური საშუალებებით და ბინაზე მოვლის მომსახურებით.

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

ხანდაზმულთა სახლის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფა

23

83,33

23 000

შინმოვლა

35

257,14

9 000

ჯამი

 

 

32 000

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია  ხანდაზმულთა სახლის კომუნალური სერვისების მიწოდება და ხელშეწყობილია შინმოვლის კომპონენტი

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური მხარდაჭერის პროგრამა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

060211

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

40 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

40 000

ქვეპროგრამის მიზანი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისთვის ფინანსური დახმარება

ქვეპროგრამის აღწერა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ოჯახებში, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 70 001-მდეა, ბავშვის დაბადების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი გამოუყოფს 1200 ლარს (ყოველთვიურად 100 ლარი) 1 წლის განმავლობაში ბავშვის მოვლის საჭირო სხვადასხვა საშუალებების შესაძენად. მოსარგებლეს ეძლევა შესაძლებლობა აღნიშნული საქონელი გაიტანოს ფარმაცევტული დაწესებულებიდან.

შენიშვნა: დახმარების გაწევა დაიწყება საბუთების წარმოდგენის თვიდან და გაგრძელდება მანამ, სანამ ბავშვის ასაკი მიაღწევს 1 წელს.

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო სხვადასხვა საშუალებების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება

50

800

40 000

ჯამი

 

 

40 000

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახები უზრუნველყოფილი არიან ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო ფინანსური დახმარებით

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური მხარდაჭერის პროგრამა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

060212

ქვეპროგრამის დასახელება:

ძალადობის მსხვერპლის ან დაზარალებულის სტატუსი მქონე პირთა ერთჯერადი ფინანსური მხარდაჭერა, 18-წლამდე ასაკის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

140 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

140 000

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ბავშვთა უფლებების დაცვის, გენდერულ საკითხთა, ძალადობის მსხვერპლის ან დაზარალებულის სტატუსის მქონე პირების მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის აღწერა

 1.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ  პირთა მიმართ, ძალადობის მსხვერპლის ან დაზარალებულის სტატუსის მქონე პირთა დახმარების პროგრამა.

ა) ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ძალადობის მსხვერპლის ან დაზარალებულ  სტატუსის მქონე პირებს გაეწიოთ ერთჯერადი დახმარება ფულადი სახით 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. 

2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული, სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვიანი/ბავშვებიანი ოჯახების მხარდაჭერა, მათი გაძლიერების მიზნით.

3.  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ I-IV კლასის მოსწავლეებს,  რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულა შეადგენს 0-დან 70001-მდე,  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  100 ლარის სასკოლო ნივთების შეძენა (სასკოლო ჩანთა, პენალი, რვეულები, სახატავი რვეული, კალამი, ფერადი ფანქრები, წებო, ფერადი ფურცლები, მაკრატელი, სახაზავი, საღებავი, გუაში, ფუნჯი და სხვა).

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის ან დაზარალებულის სტატუსის მქონე პირთა ერთჯერადი ფინანსური მხარდაჭერა

30

500

15 000

0-18-წლამდე ასაკის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მახარდაჭერა

50

1,41

85 000

 I-IV კლასის მოსწავლეების სასკოლო ნივთების შეძენა

400

100

40 000

ჯამი

 

 

140 000

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ძალადობის მსხვერპლის ან დაზარალებულის სტატუსი მქონე პირები უზრუნველყოფილი არიან ერთჯერადი ფინანსური დახმარებით

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური მხარდაჭერის პროგრამა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

060213

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოციალური მიზნის მქონე პროექტების თანადაფინანსება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

20 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

20 000

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების (სოციალურად დაუცველი პირები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ზრუნვის სისტემიდან გასული პირები, მრავალშვილიანი ოჯახები, მარჩენალდაკარგული პირები, მარტოხელა მშობლები, ახალგაზრდები, მარტოხელა ხანდაზმული პირები, ოჯახური პირობების გამო, დიდი ხნის მანძილზე დაუსაქმებელი დიასახლისები, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირები და ა. შ.) ჩართულობას სოციალური მიზნების მქონე სხვადასხვა პროექტებში, ასევე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალური საწარმოების განვითარების ხელშეწყობას.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა განხორციელდება თანადაფინანსების სახით, წარმოდგენილი პროექტის საერთო ღირებულების არა უმეტეს 30%-ის ოდენობით.  ქვეპროგრამის ფარგლებში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანადაფინანსებას მიიღებს ყველა ის ორგანიზაცია (საბიუჯეტო (მაგალითად, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, ბიბლიოთეკა, სკოლა და ა.შ.), არასამთავრობო, სათემო ორგანიზაცია / ცენტრი, სოციალური საწარმო და სხვ.) (შემდგომში - „ორგანიზაცია“), რომელიც, საკუთარი სახსრებით ან დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით, მოახდენს წილობრივ დაფინანსებას და, პროექტის განხორციელებით, ხელს შეუწყობს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენელთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. წარმოდგენილი პროექტები შეირჩევა მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილი სპეციალური კომისიის მიერ, ამ კომისიის დებულების შესაბამისად; კომისიის შემადგენლობასა და დებულებას ბრძანებით ამტკიცებს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი. თანადაფინანსების გაცემა განხორციელდება ორგანიზაციასა და მუნიციპალიტეტს შორის შესაბამისი თანადაფინანსების ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ. ანაზღაურება მოხდება ორგანიზაციის მიერ სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (მაგალითად: საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა, სასაქონლო ზედნადები, შესაბამისი ხელშეკრულება, მიღება-ჩაბარების აქტი და ა.შ.) წარმოდგენის შემთხვევაში. გარდა ამისა, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია უფლებამოსილია, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახურის მიერ ორგანიზაციიდან წარმოდგენილი განცხადების და პროექტის ხარჯთაღრიცხვის განხილვისა და მოწონების საფუძველზე, გასცეს ადმინისტრაციული დაპირება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების განხორციელების შესახებ.

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

სოციალური მიზნის მქონე პროექტების თანადაფინანსება

4

5 000

20 000

ჯამი

 

 

20 000

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

სოციალური საწარმოების სექტორის განვითარების ხელშეწყობის გზით სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ეკონომიკური გაძლიერება.
პროფესიული გადამზადების ხელშეწყობა და მათი ადაპტაცია არსებულ გარემოში;

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური მხარდაჭერის პროგრამა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

060214

ქვეპროგრამის დასახელება:

18 წლის და მეტი ასაკის შშმ პირთა, პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფის პროგრამა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო - დელეგირებული უფლებამოსილებთ

2025 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

0

სახელმწიფო ბიუჯეტი დელეგირებული

80210

სხვა წყარო

 

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

80210

ქვეპროგრამის მიზანი

შშმ პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების და საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობა, პერსონალური ასისტირების საშუალებით.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს განეკუთვნება 18 წლის და მეტი ასაკის შშმ პირები, რომელთაც ესაჭიროებათ პერსონალური ასისტენტის მომსახურება.

ა) მომსახურების მიმღები პირის ინდივიდუალური საჭიროებისა და სურვილის მიხედვით, შეფასებისას გამოვლენილი საჭიროების შესაბამისად, პერსონალური ასისტირება იყოფა ორ კატეგორიად: რეგულარული და სპეციალიზებული. რეგულარული ასისტირების საჭიროების მქონე პირის შემთხვევაში, მომსახურება ითვალისწინებს თვეში არაუმეტეს 60 საათს, ხოლო სპეციალიზებული ასისტირების საჭიროების მქონე პირის შემთხვევაში, თვეში არაუმეტეს 120 საათს. ასისტირების სახეობა განისაზღვრება მომსახურებაში ჩართვის დროს შეფასების პროცესში.

ბ) მომსახურების მიმწოდებლის მიერ მოსაგებლის ინდივიდუალური საჭიროებისა და სურვილის მიხედვით, „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურის მართვის სტანდარტების“ შესაბამისად, შემდეგი მომსახურებების მიწოდება: კვებაში დახმარება, თავის მოვლა, ჩაცმაში დახმარება, საოჯახო საქმე საყიდლებზე სიარული, მობილობისა და კომუნიკაციის, ჯანმრთელობის დაცვის, რეაბილიტაციისა და განვითარების მხარდაჭერა, მუშაობისა და დასვენების დღის დაგეგმვასა ან/და სხვა აქტივობებში ასისტირება, რაც არ არღვევს ასისტენტის შრომით და სხვა უფლებებს.

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

შშმ პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურება. დელეგირებული სახელმწიფო სუბსიდია

1

80210

80210

შშმ პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურება. მუნიციპალური თანადაფინანსება

 

 

 

ჯამი

 

 

80210

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

I კვარტალი

II კვარტალი

III კვარტალი

IV კვარტალი

პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა

X

X

X

X

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

შშმ პირთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, შშმ პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების და საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობა

 


მუხლი 18. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07 00)
პრიორიტეტის ბიუჯეტი:  358 750 ლარი

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი/პროგრამა

 2025 წლის პროექტი

1

2

3

 07 00

 ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა

358,75

 07 01

ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების განვითარება

358,75

 07 01 01

მუნიციპალური ქონების მართვა და განკარგვა (070101)

20.0

 07 01 02

ოზურგეთის მუნიციპალტეტის ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრის ფუნქციონირება (მონაცემთა ბაზის შექმნა) (070102)

218.75

 07 01 03

მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა (070103)

80.0

 07 01 04

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (070104)

 

 07 01 05

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა (070105)

40.0

 

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0701

პროგრამის დასახელება:

ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ეკონომიკური განვითარების სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2025-2028 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                         358 750 ლარი

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური შესაძლებობების განვითარება და ეკონომიკური სუბიექტების მხარდაჭერა

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალური ქონების მართვის ეფექტურობისათვის დაგეგმილია ელექტრონული ბაზის მომზადება, სადაც თავს მოიყრის ინფორმაცია მუნიციპალური და სახელმწიფო ქონების შესახებ, ინფორმაცია განთავსდება მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდზე, სადაც დაინტერესებულ პირებს შეეძლებათ მათი ინტერესების გათვალისწინებით შეარჩიონ საჭირო ქონება ბიზნესის განვითარებისათვის, შესაბამისი განყოფილების მიერ ჩატარდება ელ. აუქციონი; სოფლის მეურნეობის განყოფილების მიერ დაგეგმილია ადგილობრივი წარმოების გაზრდის და პოპულარიზაციისკენ მიმართული ღონისძიებები, მათ შორის მნიშვნელოვანია ქალი მეწარმეების მხარდაჭერა; საინვესტიციო განყოფილებას დაგეგმილი აქვს ადგილობრივი მეწარმეობის განვითარებისათვის საჭირო აქტივობები, ჩატარდება ჩაის ფესტივალი; გაგრძელდება ქალაქის განაშენიანების გენერალური გეგმისათვის საჭირო საბაზისო მონაცემებზე მუშაობა  და მომზადდება გეგმის ძირითადი პრიორიტეტების შესახებ ინფორმაცია;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

გაზრდილია მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური შესაძლებლობები და შექმნილია ხელსაყრელი გარემო ადგილობრივი მეწარმეებისთვის

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

070101

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური ქონების მართვა და განკარგვა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ეკონომიკური განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

20 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

20 000

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალური ქონების ეფექტური მართვა და ამ მიზნით ელექტრონული აუქციონის ორგანიზება

ქვეპროგრამის აღწერა

წლის განმავლობაში განყოფილება კანონის შესაბამისად ახდენს საპრივატიზაციო ნუსხის და გეგმის მომზადებას და წარდგენას საკრებულოს წინაშე. დამტკიცებული ნუსხის მიხედვით ხდება ქონების შეფასება დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ, რის შემდეგაც ხდება ელექტრონული აუქციონის გამოცხადება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია მუნიციპალური ქონების ეფექტური მართვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

070102

ქვეპროგრამის დასახელება:

ოზურგეთის მუნიციპალტეტის ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრის ფუნქციონირება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ეკონომიკური განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

218750

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

218750

ქვეპროგრამის მიზანი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების გენერალური გეგმის საბაზისო მონაცემების  მომზადება

ქვეპროგრამის აღწერა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების, სკვერებების ტროტუარების, შენობა-ნაგებობების, სასაფლაოების, სტადიონების, ახალი აზომვითი ნახაზების მომზადებისთვის სამუშაოების ადგილზე განხორციელება (ადგილზე წერტილების აღება, კვალების მონიშვნა. შენობა ნაგებობის შიდა აზომვა და ა.შ)

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

ოზურგეთის მუნიციპალტეტის ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრი

1

218750

218750

ჯამი

 

 

218750

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მომზადებულია გენერალური გეგმის საბაზისო მონაცემები

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

070103

ქვეპროგრამის დასახელება:

მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ეკონომიკური განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

80 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

80 000

ქვეპროგრამის მიზანი

ადგილობრივი მეწარმეების მხარდაჭერა, ქალი მეწარმეების წახალისება მათთვის საჭირო აქტივობების შეთავაზებით.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ადგილობრივი მეწარმეობის განვითარებისათვის განხორციელდება სხვადასხვა აქტივობები, რაც ხელს შეუწყობს ადგილობრივი წარმოების პოპულარიზაციას და სოც.მეწარმეობის განვითარებას და ინოვაციების დანერგვას. იგეგმება დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი ღონისძიებების ჩატარება, რაც წაახალისებს ადგილობრივ მეწარმეებს. 

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

სოციალური მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა

6

5 000

30 000

ადგილობრივი მეწარმეების განვითარებისთვის ტექნოლოგიური ინოვაციების დანერგვა, პროგრამების თანადაფინანსება, საოჯახო მეურნეობების ხელშეწყობა და სხვ.

10

5 000

50 000

ჯამი

 

 

80 000

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მხარდაჭერილი არიან ადგილობრივი მეწარმეები

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

070105

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ეკონომიკური განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2025 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

40 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

40 000

ქვეპროგრამის მიზანი

ადგილობრივი მეწარმეების ცნობადობის ამაღლება, ქალ მეწარმეთა ფორუმის ჩატარების გზით ; საინვესტიციო კატალოგის შედგენა;

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქალ მეწარმეთა ფორუმი ხელს შეუწყობს მეწარმეების გაცნობას, გამოცდილების გაზიარებას და ცნობადობის ამაღლებას. 2024 წელს დაგეგმილია საინვესტიციო კატალოგის მომზადება, რაც ხელს შეუწყობს, როგორც ადგილობრივ, ისე უცხოელ ინვესტორებს მუნიციპალიტეტის პოტენციალის უკეთ გაცნობისათვის.

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

ქალ - მეწარმეთა ფორუმის ჩატარება

1

20 000

20 000

საინვესტიციო კატალოგის შედგენა

1

20 000

20 000

ჯამი

 

 

40 000

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ხელშეწყობილია მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის განვითარება

 


მუხლი 19. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III
ოზურგეთის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 20. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის

გადასახდელები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები თანდართული რედაქციით:

(ათ.ლარი)

ორგ. კოდი

დასახელება

2025 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

00 00

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

 109,899.98

 59,694.90

 50,205.08

 

ხარჯები

 73,358.79

 31,120.77

 42,238.03

 

შრომის ანაზღაურება

 5,851.12

 144.36

 5,706.76

 

ხელფასი

 5,851.12

 144.36

 5,706.76

 

ხელფასი ფულადი ფორმით

 5,851.12

 144.36

 5,706.76

 

თანამდებობრივი სარგო

 5,511.76

 -

 5,511.76

 

დანამატი

 339.36

 144.36

 195.00

 

საქონელი და მომსახურება

 8,378.30

 2,579.91

 5,798.39

 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება

 440.00

 -

 440.00

 

მივლინება

 74.00

 -

 74.00

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

 34.00

 -

 34.00

 

მივლინება ქვეყნის გარეთ

 40.00

 -

 40.00

 

ოფისის ხარჯი

 1,535.00

 -

 1,535.00

 

საკანცელარიო და სხვა მასალების ხარჯი

 50.00

 -

 50.00

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი

 18.00

 -

 18.00

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი

 18.00

 -

 18.00

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

 12.00

 -

 12.00

 

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

 12.00

 -

 12.00

 

ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი

 5.00

 -

 5.00

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

 120.00

 -

 120.00

 

კომუნალური ხარჯი

 1,330.00

 -

 1,330.00

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

 1,200.00

 -

 1,200.00

 

წყლის ხარჯი

 100.00

 -

 100.00

 

ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი

 30.00

 -

 30.00

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

 55.00

 -

 55.00

 

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 422.00

 -

 422.00

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

 330.00

 -

 330.00

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

 40.00

 -

 40.00

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

 40.00

 -

 40.00

 

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები

 12.00

 -

 12.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 5,852.30

 2,579.91

 3,272.39

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

 53.00

 -

 53.00

 

საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი

 5.00

 -

 5.00

 

აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი

 5.00

 -

 5.00

 

საარქივო მომსახურების ხარჯი

 15.00

 -

 15.00

 

შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი

 100.00

 -

 100.00

 

მაუწყებლობის ხარჯები

 138.00

 -

 138.00

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

 5,536.30

 2,579.91

 2,956.39

 

პროცენტი

 95.10

 -

 95.10

 

სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე

 95.10

 -

 95.10

 

სუბსიდიები

 27,494.39

 424.62

 27,069.77

 

სახელმწიფო საწარმოებს

 218.75

 -

 218.75

 

კერძო საწარმოებს

 1,187.56

 332.16

 855.40

 

სხვა სექტორებს

 26,088.08

 92.46

 25,995.62

 

გრანტები

 120.00

 -

 120.00

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

 120.00

 -

 120.00

 

მიმდინარე

 120.00

 -

 120.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 2,273.21

 220.21

 2,053.00

 

სოციალური დაზღვევა

 630.00

 -

 630.00

 

ფულადი ფორმით

 630.00

 -

 630.00

 

სოციალური დახმარება

 1,573.21

 220.21

 1,353.00

 

ფულადი ფორმით

 1,573.21

 220.21

 1,353.00

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

 70.00

 -

 70.00

 

ფულადი ფორმით

 70.00

 -

 70.00

 

სხვა ხარჯები

 29,146.68

 27,751.68

 1,395.00

 

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

 29,146.68

 27,751.68

 1,395.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 36,426.28

 28,574.13

 7,852.15

 

ძირითადი აქტივები

 36,426.28

 28,574.13

 7,852.15

 

შენობა-ნაგებობები

 34,443.88

 28,058.88

 6,385.00

 

არასაცხოვრებელი შენობები

 3,067.96

 2,477.96

 590.00

 

სხვა ნაგებობები

 31,375.93

 25,580.93

 5,795.00

 

გზები

 16,158.88

 14,958.88

 1,200.00

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

 550.00

 -

 550.00

 

სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

 14,667.05

 10,622.05

 4,045.00

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

 1,982.40

 515.25

 1,467.15

 

სატრანსპორტო საშუალებები

 515.25

 515.25

 -

 

მსუბუქი ავტომობილი

 -

 -

 -

 

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა

 -

 -

 -

 

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები

 515.25

 515.25

 -

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი სატრანსპორტო საშუალებების გარდა

 1,467.15

 -

 1,467.15

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 

 1,467.15

 -

 1,467.15

 

ვალდებულებების კლება

 114.90

 -

 114.90

 

საგარეო

 114.90

 -

 114.90

01 00

 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

 9,382.87

 160.33

 9,222.54

 

ხარჯები

 9,137.97

 160.33

 8,977.64

 

შრომის ანაზღაურება

 5,851.12

 144.36

 5,706.76

 

ხელფასი

 5,851.12

 144.36

 5,706.76

 

ხელფასი ფულადი ფორმით

 5,851.12

 144.36

 5,706.76

 

თანამდებობრივი სარგო

 5,511.76

 -

 5,511.76

 

დანამატი

 339.36

 144.36

 195.00

 

საქონელი და მომსახურება

 1,765.77

 -

 1,765.77

 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება

 440.00

 -

 440.00

 

მივლინება

 74.00

 -

 74.00

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

 34.00

 -

 34.00

 

მივლინება ქვეყნის გარეთ

 40.00

 -

 40.00

 

ოფისის ხარჯი

 335.00

 -

 335.00

 

საკანცელარიო და სხვა მასალების ხარჯი

 50.00

 -

 50.00

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი

 18.00

 -

 18.00

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი

 18.00

 -

 18.00

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

 12.00

 -

 12.00

 

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

 12.00

 -

 12.00

 

ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი

 5.00

 -

 5.00

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

 120.00

 -

 120.00

 

კომუნალური ხარჯი

 130.00

 -

 130.00

 

წყლის ხარჯი

 100.00

 -

 100.00

 

ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი

 30.00

 -

 30.00

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

 55.00

 -

 55.00

 

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 422.00

 -

 422.00

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

 330.00

 -

 330.00

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

 40.00

 -

 40.00

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

 40.00

 -

 40.00

 

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები

 12.00

 -

 12.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 439.77

 -

 439.77

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

 53.00

 -

 53.00

 

საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი

 5.00

 -

 5.00

 

აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი

 5.00

 -

 5.00

 

საარქივო მომსახურების ხარჯი

 15.00

 -

 15.00

 

შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი

 100.00

 -

 100.00

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

 261.77

 -

 261.77

 

პროცენტი

 95.10

 -

 95.10

 

სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე

 95.10

 -

 95.10

 

სუბსიდიები

 815.98

 15.98

 800.00

 

სხვა სექტორებს

 -

 -

 -

 

სხვა ხარჯები

 610.00

 -

 610.00

 

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

 610.00

 -

 610.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 130.00

 -

 130.00

 

ძირითადი აქტივები

 130.00

 -

 130.00

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

 130.00

 -

 130.00

 

სატრანსპორტო საშუალებები

 -

 -

 -

 

მსუბუქი ავტომობილი

 -

 -

 -

 

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა

 -

 -

 -

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი სატრანსპორტო საშუალებების გარდა

 130.00

 -

 130.00

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 

 130.00

 -

 130.00

 

ვალდებულებების კლება

 114.90

 -

 114.90

 

საგარეო

 114.90

 -

 114.90

01 01

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

 8,802.87

 160.33

 8,642.54

 

ხარჯები

 8,672.87

 160.33

 8,512.54

 

შრომის ანაზღაურება

 5,851.12

 144.36

 5,706.76

 

ხელფასი

 5,851.12

 144.36

 5,706.76

 

ხელფასი ფულადი ფორმით

 5,851.12

 144.36

 5,706.76

 

თანამდებობრივი სარგო

 5,511.76

 -

 5,511.76

 

დანამატი

 339.36

 144.36

 195.00

 

საქონელი და მომსახურება

 1,745.77

 -

 1,745.77

 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება

 440.00

 -

 440.00

 

მივლინება

 74.00

 -

 74.00

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

 34.00

 -

 34.00

 

მივლინება ქვეყნის გარეთ

 40.00

 -

 40.00

 

ოფისის ხარჯი

 335.00

 -

 335.00

 

საკანცელარიო და სხვა მასალების ხარჯი

 50.00

 -

 50.00

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი

 18.00

 -

 18.00

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი

 18.00

 -

 18.00

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

 12.00

 -

 12.00

 

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

 12.00

 -

 12.00

 

ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი

 5.00

 -

 5.00

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

 120.00

 -

 120.00

 

კომუნალური ხარჯი

 130.00

 -

 130.00

 

წყლის ხარჯი

 100.00

 -

 100.00

 

ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი

 30.00

 -

 30.00

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

 55.00

 -

 55.00

 

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 422.00

 -

 422.00

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

 330.00

 -

 330.00

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

 40.00

 -

 40.00

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

 40.00

 -

 40.00

 

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები

 12.00

 -

 12.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 419.77

 -

 419.77

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

 53.00

 -

 53.00

 

საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი

 5.00

 -

 5.00

 

აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი

 5.00

 -

 5.00

 

საარქივო მომსახურების ხარჯი

 15.00

 -

 15.00

 

შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი

 100.00

 -

 100.00

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

 241.77

 -

 241.77

 

სუბსიდიები

 815.98

 15.98

 800.00

 

სხვა სექტორებს

 -

 -

 -

 

სხვა ხარჯები

 260.00

 -

 260.00

 

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

 260.00

 -

 260.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 130.00

 -

 130.00

 

ძირითადი აქტივები

 130.00

 -

 130.00

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

 130.00

 -

 130.00

 

სატრანსპორტო საშუალებები

 -

 -

 -

 

მსუბუქი ავტომობილი

 -

 -

 -

 

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა

 -

 -

 -

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი სატრანსპორტო საშუალებების გარდა

 130.00

 -

 130.00

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 

 130.00

 -

 130.00

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 2,130.83

 8.83

 2,122.00

 

ხარჯები

 2,100.83

 8.83

 2,092.00

 

შრომის ანაზღაურება

 1,433.83

 8.83

 1,425.00

 

ხელფასი

 1,433.83

 8.83

 1,425.00

 

ხელფასი ფულადი ფორმით

 1,433.83

 8.83

 1,425.00

 

თანამდებობრივი სარგო

 1,370.00

 

 1,370.00

 

დანამატი

 63.83

 8.83

 55.00

 

საქონელი და მომსახურება

 407.00

 -

 407.00

 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება

 120.00

 

 120.00

 

მივლინება

 29.00

 -

 29.00

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

 14.00

 

 14.00

 

მივლინება ქვეყნის გარეთ

 15.00

 

 15.00

 

ოფისის ხარჯი

 35.00

 -

 35.00

 

საკანცელარიო და სხვა მასალების ხარჯი

 15.00

 

 15.00

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი

 3.00

 -

 3.00

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი

 3.00

 

 3.00

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

 2.00

 -

 2.00

 

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

 2.00

 

 2.00

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

 15.00

 

 15.00

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

 5.00

 

 5.00

 

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 192.00

 -

 192.00

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

 170.00

 

 170.00

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

 10.00

 

 10.00

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

 10.00

 

 10.00

 

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები

 2.00

 

 2.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 26.00

 -

 26.00

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

 11.00

 

 11.00

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

 15.00

 

 15.00

 

სხვა ხარჯები

 260.00

 -

 260.00

 

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

 260.00

 

 260.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 30.00

 -

 30.00

 

ძირითადი აქტივები

 30.00

 -

 30.00

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

 30.00

 -

 30.00

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი სატრანსპორტო საშუალებების გარდა

 30.00

 -

 30.00

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 

 30.00

 

 30.00

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

 5,856.06

 135.52

 5,720.54

 

ხარჯები

 5,756.06

 135.52

 5,620.54

 

შრომის ანაზღაურება

 4,417.29

 135.52

 4,281.76

 

ხელფასი

 4,417.29

 135.52

 4,281.76

 

ხელფასი ფულადი ფორმით

 4,417.29

 135.52

 4,281.76

 

თანამდებობრივი სარგო

 4,141.76

 

 4,141.76

 

დანამატი

 275.52

 135.52

 140.00

 

საქონელი და მომსახურება

 1,338.77

 -

 1,338.77

 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება

 320.00

 

 320.00

 

მივლინება

 45.00

 -

 45.00

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

 20.00

 

 20.00

 

მივლინება ქვეყნის გარეთ

 25.00

 

 25.00

 

ოფისის ხარჯი

 300.00

 -

 300.00

 

საკანცელარიო და სხვა მასალების ხარჯი

 35.00

 

 35.00

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი

 15.00

 -

 15.00

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი

 15.00

 

 15.00

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

 10.00

 -

 10.00

 

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

 10.00

 

 10.00

 

ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი

 5.00

 

 5.00

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

 105.00

 

 105.00

 

კომუნალური ხარჯი

 130.00

 -

 130.00

 

წყლის ხარჯი

 100.00

 

 100.00

 

ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი

 30.00

 

 30.00

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

 50.00

 

 50.00

 

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 230.00

 -

 230.00

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

 160.00

 

 160.00

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

 30.00

 

 30.00

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

 30.00

 

 30.00

 

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები

 10.00

 

 10.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 393.77

 -

 393.77

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

 42.00

 

 42.00

 

საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი

 5.00

 

 5.00

 

აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი

 5.00

 

 5.00

 

საარქივო მომსახურების ხარჯი

 15.00

 

 15.00

 

შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი

 100.00

 

 100.00

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

 226.77

 

 226.77

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 100.00

 -

 100.00

 

ძირითადი აქტივები

 100.00

 -

 100.00

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

 100.00

 -

 100.00

 

სატრანსპორტო საშუალებები

 -

 -

 -

 

მსუბუქი ავტომობილი

 -

   
 

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა

 -

   
 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი სატრანსპორტო საშუალებების გარდა

 100.00

 -

 100.00

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 

 100.00

 

 100.00

01 01 04

მუნიციპალური ინსპექცია

 815.98

 15.98

 800.00

 

ხარჯები

 815.98

 15.98

 800.00

 

სუბსიდიები

 815.98

 15.98

 800.00

 

სხვა სექტორებს

 -

   

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

 580.00

 -

 580.00

 

ხარჯები

 465.10

 -

 465.10

 

საქონელი და მომსახურება

 20.00

 -

 20.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 20.00

 -

 20.00

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

 20.00

 -

 20.00

 

პროცენტი

 95.10

 -

 95.10

 

სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე

 95.10

 -

 95.10

 

სხვა ხარჯები

 350.00

 -

 350.00

 

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

 350.00

 -

 350.00

 

ვალდებულებების კლება

 114.90

 -

 114.90

 

საგარეო

 114.90

 -

 114.90

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

 350.00

 -

 350.00

 

ხარჯები

 350.00

 -

 350.00

 

სხვა ხარჯები

 350.00

 -

 350.00

 

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

 350.00

 

 350.00

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა

 10.00

 -

 10.00

 

ხარჯები

 10.00

 -

 10.00

 

საქონელი და მომსახურება

 10.00

 -

 10.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 10.00

 -

 10.00

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

 10.00

 

 10.00

01 02 03

მგფ და სხვა ვალდებულებები

 210.00

 -

 210.00

 

ხარჯები

 95.10

 -

 95.10

 

პროცენტი

 95.10

 -

 95.10

 

სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე

 95.10

 

 95.10

 

ვალდებულებების კლება

 114.90

 -

 114.90

 

საგარეო

 114.90

 

 114.90

01 02 05

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა

 10.00

 -

 10.00

 

ხარჯები

 10.00

 -

 10.00

 

საქონელი და მომსახურება

 10.00

 -

 10.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 10.00

 -

 10.00

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

 10.00

 

 10.00

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 67,577.65

 55,383.76

 12,193.89

 

ხარჯები

 32,834.85

 28,343.11

 4,491.74

 

საქონელი და მომსახურება

 2,530.46

 587.84

 1,942.62

 

ოფისის ხარჯი

 1,200.00

 -

 1,200.00

 

კომუნალური ხარჯი

 1,200.00

 -

 1,200.00

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

 1,200.00

 -

 1,200.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 1,330.46

 587.84

 742.62

 

მაუწყებლობის ხარჯები

 138.00

 -

 138.00

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

 1,192.46

 587.84

 604.62

 

სუბსიდიები

 2,352.71

 3.59

 2,349.12

 

სხვა სექტორებს

 2,352.71

 3.59

 2,349.12

 

სხვა ხარჯები

 27,951.68

 27,751.68

 200.00

 

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

 27,951.68

 27,751.68

 200.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 34,742.81

 27,040.66

 7,702.15

 

ძირითადი აქტივები

 34,742.81

 27,040.66

 7,702.15

 

შენობა-ნაგებობები

 32,890.41

 26,525.41

 6,365.00

 

არასაცხოვრებელი შენობები

 1,514.48

 944.48

 570.00

 

სხვა ნაგებობები

 31,375.93

 25,580.93

 5,795.00

 

გზები

 16,158.88

 14,958.88

 1,200.00

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

 550.00

 -

 550.00

 

სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

 14,667.05

 10,622.05

 4,045.00

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

 1,852.40

 515.25

 1,337.15

 

სატრანსპორტო საშუალებები

 515.25

 515.25

 -

 

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები

 515.25

 515.25

 -

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი სატრანსპორტო საშუალებების გარდა

 1,337.15

 -

 1,337.15

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 

 1,337.15

 -

 1,337.15

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 18,599.28

 15,474.13

 3,125.15

 

ხარჯები

 638.00

 -

 638.00

 

საქონელი და მომსახურება

 638.00

 -

 638.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 638.00

 -

 638.00

 

მაუწყებლობის ხარჯები

 138.00

 -

 138.00

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

 500.00

 -

 500.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 17,961.28

 15,474.13

 2,487.15

 

ძირითადი აქტივები

 17,961.28

 15,474.13

 2,487.15

 

შენობა-ნაგებობები

 16,158.88

 14,958.88

 1,200.00

 

სხვა ნაგებობები

 16,158.88

 14,958.88

 1,200.00

 

გზები

 16,158.88

 14,958.88

 1,200.00

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

 1,802.40

 515.25

 1,287.15

 

სატრანსპორტო საშუალებები

 515.25

 515.25

 -

 

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები

 515.25

 515.25

 -

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი სატრანსპორტო საშუალებების გარდა

 1,287.15

 -

 1,287.15

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 

 1,287.15

 -

 1,287.15

02 01 01

გზების მოვლა-შენახვა

 500.00

 -

 500.00

 

ხარჯები

 500.00

 -

 500.00

 

საქონელი და მომსახურება

 500.00

 -

 500.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 500.00

 -

 500.00

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

 500.00

 

 500.00

02 01 02

გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

 16,058.88

 14,958.88

 1,100.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 16,058.88

 14,958.88

 1,100.00

 

ძირითადი აქტივები

 16,058.88

 14,958.88

 1,100.00

 

შენობა-ნაგებობები

 16,058.88

 14,958.88

 1,100.00

 

სხვა ნაგებობები

 16,058.88

 14,958.88

 1,100.00

 

გზები

 16,058.88

 14,958.88

 1,100.00

02 01 03

საგზაო მოძრაობის ორგანიზება

 1,940.40

 515.25

 1,425.15

 

ხარჯები

 138.00

 -

 138.00

 

საქონელი და მომსახურება

 138.00

 -

 138.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 138.00

 -

 138.00

 

მაუწყებლობის ხარჯები

 138.00

 

 138.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1,802.40

 515.25

 1,287.15

 

ძირითადი აქტივები

 1,802.40

 515.25

 1,287.15

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

 1,802.40

 515.25

 1,287.15

 

სატრანსპორტო საშუალებები

 515.25

 515.25

 -

 

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები

 515.25

 515.25

 
 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი სატრანსპორტო საშუალებების გარდა

 1,287.15

 -

 1,287.15

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 

 1,287.15

 

 1,287.15

02 01 04

საგზაო ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

 100.00

 -

 100.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 100.00

 -

 100.00

 

ძირითადი აქტივები

 100.00

 -

 100.00

 

შენობა-ნაგებობები

 100.00

 -

 100.00

 

სხვა ნაგებობები

 100.00

 -

 100.00

 

გზები

 100.00

 

 100.00

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

 1,837.85

 0.73

 1,837.12

 

ხარჯები

 1,287.85

 0.73

 1,287.12

 

სუბსიდიები

 1,287.85

 0.73

 1,287.12

 

სხვა სექტორებს

 1,287.85

 0.73

 1,287.12

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 550.00

 -

 550.00

 

ძირითადი აქტივები

 550.00

 -

 550.00

 

შენობა-ნაგებობები

 550.00

 -

 550.00

 

სხვა ნაგებობები

 550.00

 -

 550.00

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

 550.00

 -

 550.00

02 02 01

წყალსადენის შიდა ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცი

 400.00

 -

 400.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 400.00

 -

 400.00

 

ძირითადი აქტივები

 400.00

 -

 400.00

 

შენობა-ნაგებობები

 400.00

 -

 400.00

 

სხვა ნაგებობები

 400.00

 -

 400.00

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

 400.00

 

 400.00

02 02 02

წყალსადენის შიდა ქსელის ექსპლუატაცია

 1,287.85

 0.73

 1,287.12

 

ხარჯები

 1,287.85

 0.73

 1,287.12

 

სუბსიდიები

 1,287.85

 0.73

 1,287.12

 

სხვა სექტორებს

 1,287.85

 0.73

 1,287.12

02 02 03

კანალიზაციის ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია

 150.00

 -

 150.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 150.00

 -

 150.00

 

ძირითადი აქტივები

 150.00

 -

 150.00

 

შენობა-ნაგებობები

 150.00

 -

 150.00

 

სხვა ნაგებობები

 150.00

 -

 150.00

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

 150.00

 

 150.00

02 03

საზოგადოებრივი სივრცეების განვითარება

 2,174.57

 1,309.95

 864.62

 

ხარჯები

 94.62

 -

 94.62

 

საქონელი და მომსახურება

 94.62

 -

 94.62

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 94.62

 -

 94.62

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

 94.62

 -

 94.62

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 2,079.95

 1,309.95

 770.00

 

ძირითადი აქტივები

 2,079.95

 1,309.95

 770.00

 

შენობა-ნაგებობები

 2,029.95

 1,309.95

 720.00

 

არასაცხოვრებელი შენობები

 1,514.48

 944.48

 570.00

 

სხვა ნაგებობები

 515.47

 365.47

 150.00

 

სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

 515.47

 365.47

 150.00

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

 50.00

 -

 50.00

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი სატრანსპორტო საშუალებების გარდა

 50.00

 -

 50.00

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 

 50.00

 -

 50.00

02 03 01

სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია

 610.09

 365.47

 244.62

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 515.47

 365.47

 150.00

 

ძირითადი აქტივები

 515.47

 365.47

 150.00

 

შენობა-ნაგებობები

 515.47

 365.47

 150.00

 

სხვა ნაგებობები

 515.47

 365.47

 150.00

 

სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

 515.47

 365.47

 150.00

02 03 02

საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების რეაბილიტაცია

 1,514.48

 944.48

 570.00

 

ხარჯები

 -

 -

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 -

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

 -

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1,514.48

 944.48

 570.00

 

ძირითადი აქტივები

 1,514.48

 944.48

 570.00

 

შენობა-ნაგებობები

 1,514.48

 944.48

 570.00

 

არასაცხოვრებელი შენობები

 1,514.48

 944.48

 570.00

02 03 03

კომუნალურ ქსელებზე დაერთების უზრუნველყოფა

 50.00

 -

 50.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 50.00

 -

 50.00

 

ძირითადი აქტივები

 50.00

 -

 50.00

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

 50.00

 -

 50.00

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი სატრანსპორტო საშუალებების გარდა

 50.00

 -

 50.00

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 

 50.00

 

 50.00

02 04

პროექტირება და ექსპერტიზა

 1,655.00

 -

 1,655.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1,655.00

 -

 1,655.00

 

ძირითადი აქტივები

 1,655.00

 -

 1,655.00

 

შენობა-ნაგებობები

 1,655.00

 -

 1,655.00

 

სხვა ნაგებობები

 1,655.00

 -

 1,655.00

 

სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

 1,655.00

 -

 1,655.00

02 04 01

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

 955.00

 -

 955.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 955.00

 -

 955.00

 

ძირითადი აქტივები

 955.00

 -

 955.00

 

შენობა-ნაგებობები

 955.00

 -

 955.00

 

სხვა ნაგებობები

 955.00

 -

 955.00

 

სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

 955.00

 

 955.00

02 04 02

შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზა

 700.00

 -

 700.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 700.00

 -

 700.00

 

ძირითადი აქტივები

 700.00

 -

 700.00

 

შენობა-ნაგებობები

 700.00

 -

 700.00

 

სხვა ნაგებობები

 700.00

 -

 700.00

 

სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

 700.00

 

 700.00

02 05

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროგრამა

 450.00

 -

 450.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 450.00

 -

 450.00

 

ძირითადი აქტივები

 450.00

 -

 450.00

 

შენობა-ნაგებობები

 450.00

 -

 450.00

 

სხვა ნაგებობები

 450.00

 -

 450.00

 

სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

 450.00

 -

 450.00

02 05 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა ექსპლოატაცია რეაბილიტაცია

 450.00

 -

 450.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 450.00

 -

 450.00

 

ძირითადი აქტივები

 450.00

 -

 450.00

 

შენობა-ნაგებობები

 450.00

 -

 450.00

 

სხვა ნაგებობები

 450.00

 -

 450.00

 

სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

 450.00

 -

 450.00

02 05 01 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა ექსპლოატაცია რეაბილიტაცია

 450.00

 -

 450.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 450.00

 -

 450.00

 

ძირითადი აქტივები

 450.00

 -

 450.00

 

შენობა-ნაგებობები

 450.00

 -

 450.00

 

სხვა ნაგებობები

 450.00

 -

 450.00

 

სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

 450.00

 

 450.00

02 06

ბინათმშენებლობა

 200.00

 -

 200.00

 

ხარჯები

 200.00

 -

 200.00

 

სხვა ხარჯები

 200.00

 -

 200.00

 

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

 200.00

 -

 200.00

02 06 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი ეზოების კეთილმოწყობა

 100.00

 -

 100.00

 

ხარჯები

 100.00

 -

 100.00

 

სხვა ხარჯები

 100.00

 -

 100.00

 

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

 100.00

 

 100.00

02 06 02

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა

 100.00

 -

 100.00

 

ხარჯები

 100.00

 -

 100.00

 

სხვა ხარჯები

 100.00

 -

 100.00

 

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

 100.00

 

 100.00

02 07

გარე განათება და ელმომარაგება

 1,845.00

 -

 1,845.00

 

ხარჯები

 1,765.00

 -

 1,765.00

 

საქონელი და მომსახურება

 1,200.00

 -

 1,200.00

 

ოფისის ხარჯი

 1,200.00

 -

 1,200.00

 

კომუნალური ხარჯი

 1,200.00

 -

 1,200.00

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

 1,200.00

 -

 1,200.00

 

სუბსიდიები

 565.00

 -

 565.00

 

სხვა სექტორებს

 565.00

 -

 565.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 80.00

 -

 80.00

 

ძირითადი აქტივები

 80.00

 -

 80.00

 

შენობა-ნაგებობები

 80.00

 -

 80.00

 

სხვა ნაგებობები

 80.00

 -

 80.00

 

სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

 80.00

 -

 80.00

02 07 01

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია

 80.00

 -

 80.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 80.00

 -

 80.00

 

ძირითადი აქტივები

 80.00

 -

 80.00

 

შენობა-ნაგებობები

 80.00

 -

 80.00

 

სხვა ნაგებობები

 80.00

 -

 80.00

 

სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

 80.00

 

 80.00

02 07 02

გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი

 1,200.00

 -

 1,200.00

 

ხარჯები

 1,200.00

 -

 1,200.00

 

საქონელი და მომსახურება

 1,200.00

 -

 1,200.00

 

ოფისის ხარჯი

 1,200.00

 -

 1,200.00

 

კომუნალური ხარჯი

 1,200.00

 -

 1,200.00

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

 1,200.00

 

 1,200.00

02 07 03

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

 565.00

 -

 565.00

 

ხარჯები

 565.00

 -

 565.00

 

სუბსიდიები

 565.00

 -

 565.00

 

სხვა სექტორებს

 565.00

 

 565.00

02 08

სატრანსპორტო კომპანია

 499.86

 2.86

 497.00

 

ხარჯები

 499.86

 2.86

 497.00

 

სუბსიდიები

 499.86

 2.86

 497.00

 

სხვა სექტორებს

 499.86

 2.86

 497.00

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 3,469.16

 1,759.16

 1,710.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 3,469.16

 1,759.16

 1,710.00

 

ძირითადი აქტივები

 3,469.16

 1,759.16

 1,710.00

 

შენობა-ნაგებობები

 3,469.16

 1,759.16

 1,710.00

 

სხვა ნაგებობები

 3,469.16

 1,759.16

 1,710.00

 

სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

 3,469.16

 1,759.16

 1,710.00

02 10

სტიქიის პრევენცია და შედეგების ლიკვიდაცია

 36,846.93

 36,836.93

 10.00

 

ხარჯები

 28,349.52

 28,339.52

 10.00

 

საქონელი და მომსახურება

 597.84

 587.84

 10.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 597.84

 587.84

 10.00

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

 597.84

 587.84

 10.00

 

სხვა ხარჯები

 27,751.68

 27,751.68

 -

 

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

 27,751.68

 27,751.68

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 8,497.42

 8,497.42

 -

 

ძირითადი აქტივები

 8,497.42

 8,497.42

 -

 

შენობა-ნაგებობები

 8,497.42

 8,497.42

 -

 

სხვა ნაგებობები

 8,497.42

 8,497.42

 -

 

სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

 8,497.42

 8,497.42

 

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 5,532.40

 27.40

 5,505.00

 

ხარჯები

 5,532.40

 27.40

 5,505.00

 

სუბსიდიები

 5,532.40

 27.40

 5,505.00

 

სხვა სექტორებს

 5,532.40

 27.40

 5,505.00

03 01

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 2,735.52

 10.52

 2,725.00

 

ხარჯები

 2,735.52

 10.52

 2,725.00

 

სუბსიდიები

 2,735.52

 10.52

 2,725.00

 

სხვა სექტორებს

 2,735.52

 10.52

 2,725.00

03 01 01

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 2,735.52

 10.52

 2,725.00

 

ხარჯები

 2,735.52

 10.52

 2,725.00

 

სუბსიდიები

 2,735.52

 10.52

 2,725.00

 

სხვა სექტორებს

 2,735.52

 10.52

 2,725.00

03 01 02

ნარჩენების გატანა

 -

 -

 -

 

ხარჯები

 -

 -

 -

 

სუბსიდიები

 -

 -

 -

 

სხვა სექტორებს

 -

   

03 01 03

ა.(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრის ადმინისტრაციული უზრუნველყოფა

 -

 -

 -

 

ხარჯები

 -

 -

 -

 

სუბსიდიები

 -

 -

 -

 

სხვა სექტორებს

 -

   

03 02

კომუნალური მომსახურება

 2,796.88

 16.88

 2,780.00

 

ხარჯები

 2,796.88

 16.88

 2,780.00

 

სუბსიდიები

 2,796.88

 16.88

 2,780.00

 

სხვა სექტორებს

 2,796.88

 16.88

 2,780.00

03 02 01

კომუნალური მომსახურება

 2,796.88

 16.88

 2,780.00

 

ხარჯები

 2,796.88

 16.88

 2,780.00

 

სუბსიდიები

 2,796.88

 16.88

 2,780.00

 

სხვა სექტორებს

 2,796.88

 16.88

 2,780.00

03 02 02

მრავალწლიანი ნარგავების შეძენა

 -

 -

 -

 

ხარჯები

 -

 -

 -

 

სუბსიდიები

 -

 -

 -

 

სხვა სექტორებს

 -

   

03 03

მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის დაცვა

 -

 -

 -

 

ხარჯები

 -

 -

 -

 

სუბსიდიები

 -

 -

 -

 

სხვა სექტორებს

 -

 -

 -

03 03 01

ჩამდინარე წყლების მართვა

 -

 -

 -

 

ხარჯები

 -

 -

 -

 

სუბსიდიები

 -

 -

 -

 

სხვა სექტორებს

 -

   

03 03 02

მიუსაფარი ცხოველების მოვლა-პატრონობა

 -

 -

 -

 

ხარჯები

 -

 -

 -

 

სუბსიდიები

 -

 -

 -

 

სხვა სექტორებს

 -

   

03 03 03

მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

 -

 -

 -

 

ხარჯები

 -

 -

 -

 

სუბსიდიები

 -

 -

 -

 

სხვა სექტორებს

 -

   

04 00

განათლება

 13,885.87

 3,540.87

 10,345.00

 

ხარჯები

 12,332.39

 2,007.39

 10,325.00

 

საქონელი და მომსახურება

 2,262.08

 1,992.08

 270.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 2,262.08

 1,992.08

 270.00

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

 2,262.08

 1,992.08

 270.00

 

სუბსიდიები

 10,005.32

 15.32

 9,990.00

 

სხვა სექტორებს

 10,005.32

 15.32

 9,990.00

 

სხვა ხარჯები

 65.00

 -

 65.00

 

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

 65.00

 -

 65.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1,553.48

 1,533.48

 20.00

 

ძირითადი აქტივები

 1,553.48

 1,533.48

 20.00

 

შენობა-ნაგებობები

 1,553.48

 1,533.48

 20.00

 

არასაცხოვრებელი შენობები

 1,553.48

 1,533.48

 20.00

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

 10,025.32

 15.32

 10,010.00

 

ხარჯები

 10,005.32

 15.32

 9,990.00

 

სუბსიდიები

 10,005.32

 15.32

 9,990.00

 

სხვა სექტორებს

 10,005.32

 15.32

 9,990.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 20.00

 -

 20.00

 

ძირითადი აქტივები

 20.00

 -

 20.00

 

შენობა-ნაგებობები

 20.00

 -

 20.00

 

არასაცხოვრებელი შენობები

 20.00

 -

 20.00

04 01 01

ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი

 10,005.32

 15.32

 9,990.00

 

ხარჯები

 10,005.32

 15.32

 9,990.00

 

სუბსიდიები

 10,005.32

 15.32

 9,990.00

 

სხვა სექტორებს

 10,005.32

 15.32

 9,990.00

04 01 02

სკოლამდელი განათლების ინფრასტრუქტურის განვითარება

 20.00

 -

 20.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 20.00

 -

 20.00

 

ძირითადი აქტივები

 20.00

 -

 20.00

 

შენობა-ნაგებობები

 20.00

 -

 20.00

 

არასაცხოვრებელი შენობები

 20.00

 

 20.00

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

 3,745.55

 3,525.55

 220.00

 

ხარჯები

 2,212.08

 1,992.08

 220.00

 

საქონელი და მომსახურება

 2,147.08

 1,992.08

 155.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 2,147.08

 1,992.08

 155.00

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

 2,147.08

 1,992.08

 155.00

 

სხვა ხარჯები

 65.00

 -

 65.00

 

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

 65.00

 -

 65.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1,533.48

 1,533.48

 -

 

ძირითადი აქტივები

 1,533.48

 1,533.48

 -

 

შენობა-ნაგებობები

 1,533.48

 1,533.48

 -

 

არასაცხოვრებელი შენობები

 1,533.48

 1,533.48

 -

04 02 01

საჯარო და სამრევლო სკოლების ინფრასტრუქტურული სამუშაოები

 3,590.55

 3,525.55

 65.00

 

ხარჯები

 2,057.08

 1,992.08

 65.00

 

საქონელი და მომსახურება

 1,992.08

 1,992.08

 -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 1,992.08

 1,992.08

 -

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

 1,992.08

 1,992.08

 
 

სხვა ხარჯები

 65.00

 -

 65.00

 

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

 65.00

 

 65.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1,533.48

 1,533.48

 -

 

ძირითადი აქტივები

 1,533.48

 1,533.48

 -

 

შენობა-ნაგებობები

 1,533.48

 1,533.48

 -

 

არასაცხოვრებელი შენობები

 1,533.48

 1,533.48

 

04 02 02

100%-იანი გრანტის მფლობელი მოსწავლეების წახალისება

 140.00

 -

 140.00

 

ხარჯები

 140.00

 -

 140.00

 

საქონელი და მომსახურება

 140.00

 -

 140.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 140.00

 -

 140.00

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

 140.00

 

 140.00

04 02 03

საგანმანათლებლო და სახელოვნებო სექტორის მხარდაჭერა

 15.00

 -

 15.00

 

ხარჯები

 15.00

 -

 15.00

 

საქონელი და მომსახურება

 15.00

 -

 15.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 15.00

 -

 15.00

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

 15.00

 

 15.00

04 03

არაფორმალური განათლებისა და გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

 115.00

 -

 115.00

 

ხარჯები

 115.00

 -

 115.00

 

საქონელი და მომსახურება

 115.00

 -

 115.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 115.00

 -

 115.00

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

 115.00

 

 115.00

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

 9,872.65

 46.15

 9,826.50

 

ხარჯები

 9,872.65

 46.15

 9,826.50

 

საქონელი და მომსახურება

 1,680.00

 -

 1,680.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 1,680.00

 -

 1,680.00

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

 1,680.00

 -

 1,680.00

 

სუბსიდიები

 8,072.65

 46.15

 8,026.50

 

სხვა სექტორებს

 8,072.65

 46.15

 8,026.50

 

გრანტები

 120.00

 -

 120.00

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

 120.00

 -

 120.00

 

მიმდინარე

 120.00

 -

 120.00

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

 3,679.27

 27.27

 3,652.00

 

ხარჯები

 3,679.27

 27.27

 3,652.00

 

საქონელი და მომსახურება

 80.00

 -

 80.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 80.00

 -

 80.00

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

 80.00

 -

 80.00

 

სუბსიდიები

 3,599.27

 27.27

 3,572.00

 

სხვა სექტორებს

 3,599.27

 27.27

 3,572.00

05 01 01

მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

 80.00

 -

 80.00

 

ხარჯები

 80.00

 -

 80.00

 

საქონელი და მომსახურება

 80.00

 -

 80.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 80.00

 -

 80.00

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

 80.00

 

 80.00

05 01 02

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა

 2,221.76

 9.76

 2,212.00

 

ხარჯები

 2,221.76

 9.76

 2,212.00

 

სუბსიდიები

 2,221.76

 9.76

 2,212.00

 

სხვა სექტორებს

 2,221.76

 9.76

 2,212.00

05 01 03

სპორტული კლუბების ხელშეწყობა

 1,377.51

 17.51

 1,360.00

 

ხარჯები

 1,377.51

 17.51

 1,360.00

 

სუბსიდიები

 1,377.51

 17.51

 1,360.00

 

სხვა სექტორებს

 1,377.51

 17.51

 1,360.00

05 01 03 01

ა(ა)იპ რაგბის განვითარების კავშირი

 838.36

 8.36

 830.00

 

ხარჯები

 838.36

 8.36

 830.00

 

სუბსიდიები

 838.36

 8.36

 830.00

 

სხვა სექტორებს

 838.36

 8.36

 830.00

05 01 03 02

შ.პ.ს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი

 539.14

 9.14

 530.00

 

ხარჯები

 539.14

 9.14

 530.00

 

სუბსიდიები

 539.14

 9.14

 530.00

 

სხვა სექტორებს

 539.14

 9.14

 530.00

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

 5,893.38

 18.88

 5,874.50

 

ხარჯები

 5,893.38

 18.88

 5,874.50

 

საქონელი და მომსახურება

 1,400.00

 -

 1,400.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 1,400.00

 -

 1,400.00

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

 1,400.00

 -

 1,400.00

 

სუბსიდიები

 4,373.38

 18.88

 4,354.50

 

სხვა სექტორებს

 4,373.38

 18.88

 4,354.50

 

გრანტები

 120.00

 -

 120.00

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

 120.00

 -

 120.00

 

მიმდინარე

 120.00

 -

 120.00

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და ხელშეწყობა 

 1,000.00

 -

 1,000.00

 

ხარჯები

 1,000.00

 -

 1,000.00

 

საქონელი და მომსახურება

 1,000.00

 -

 1,000.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 1,000.00

 -

 1,000.00

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

 1,000.00

 

 1,000.00

05 02 02

კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა:

 400.00

 -

 400.00

 

ხარჯები

 400.00

 -

 400.00

 

საქონელი და მომსახურება

 400.00

 -

 400.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 400.00

 -

 400.00

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

 400.00

 -

 400.00

05 02 02 01

კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

 400.00

 -

 400.00

 

ხარჯები

 400.00

 -

 400.00

 

საქონელი და მომსახურება

 400.00

 -

 400.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 400.00

 -

 400.00

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

 400.00

 

 400.00

05 02 04

კულტურის ობიექტების დაფინანსება

 4,493.38

 18.88

 4,474.50

 

ხარჯები

 4,493.38

 18.88

 4,474.50

 

სუბსიდიები

 4,373.38

 18.88

 4,354.50

 

სხვა სექტორებს

 4,373.38

 18.88

 4,354.50

 

გრანტები

 120.00

 -

 120.00

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

 120.00

 -

 120.00

 

მიმდინარე

 120.00

 -

 120.00

05 02 04 01

დაბა ურეკის კულტურის სახლი

 334.75

 -

 334.75

 

ხარჯები

 334.75

 -

 334.75

 

სუბსიდიები

 334.75

 -

 334.75

 

სხვა სექტორებს

 334.75

 

 334.75

05 02 04 02

ცენტრალური ბიბლიოთეკა

 380.00

 -

 380.00

 

ხარჯები

 380.00

 -

 380.00

 

სუბსიდიები

 380.00

 -

 380.00

 

სხვა სექტორებს

 380.00

 

 380.00

05 02 04 03

თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული თეატრი

 361.40

 4.40

 357.00

 

ხარჯები

 361.40

 4.40

 357.00

 

სუბსიდიები

 361.40

 4.40

 357.00

 

სხვა სექტორებს

 361.40

 4.40

 357.00

05 02 04 04

სახვითი ხელოვნების ცენტრი

 222.00

 -

 222.00

 

ხარჯები

 222.00

 -

 222.00

 

სუბსიდიები

 222.00

 -

 222.00

 

სხვა სექტორებს

 222.00

 

 222.00

05 02 04 05

სახელმწიფო ანსამბლი გურია

 460.65

 3.15

 457.50

 

ხარჯები

 460.65

 3.15

 457.50

 

სუბსიდიები

 460.65

 3.15

 457.50

 

სხვა სექტორებს

 460.65

 3.15

 457.50

05 02 04 06

სამხატვრო სკოლა

 165.00

 -

 165.00

 

ხარჯები

 165.00

 -

 165.00

 

სუბსიდიები

 165.00

 -

 165.00

 

სხვა სექტორებს

 165.00

 

 165.00

05 02 04 07

მუსიკალური სკოლა

 307.00

 -

 307.00

 

ხარჯები

 307.00

 -

 307.00

 

სუბსიდიები

 307.00

 -

 307.00

 

სხვა სექტორებს

 307.00

 

 307.00

05 02 04 08

სამუზეუმო გაერთიანება

 392.35

 1.10

 391.25

 

ხარჯები

 392.35

 1.10

 391.25

 

სუბსიდიები

 392.35

 1.10

 391.25

 

სხვა სექტორებს

 392.35

 1.10

 391.25

05 02 04 09

მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი

 1,750.23

 10.23

 1,740.00

 

ხარჯები

 1,750.23

 10.23

 1,740.00

 

სუბსიდიები

 1,750.23

 10.23

 1,740.00

 

სხვა სექტორებს

 1,750.23

 10.23

 1,740.00

05 02 04 10

ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი

 120.00

 -

 120.00

 

ხარჯები

 120.00

 -

 120.00

 

გრანტები

 120.00

 -

 120.00

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

 120.00

 -

 120.00

 

მიმდინარე

 120.00

 

 120.00

05 03

ახალგაზრდული პროგრამები

 200.00

 -

 200.00

 

ხარჯები

 200.00

 -

 200.00

 

საქონელი და მომსახურება

 200.00

 -

 200.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 200.00

 -

 200.00

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

 200.00

 

 200.00

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

 100.00

 -

 100.00

 

ხარჯები

 100.00

 -

 100.00

 

სუბსიდიები

 100.00

 -

 100.00

 

სხვა სექტორებს

 100.00

 

 100.00

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 3,289.79

 536.39

 2,753.40

 

ხარჯები

 3,289.79

 536.39

 2,753.40

 

სუბსიდიები

 496.58

 316.18

 180.40

 

კერძო საწარმოებს

 371.58

 316.18

 55.40

 

სხვა სექტორებს

 125.00

 -

 125.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 2,273.21

 220.21

 2,053.00

 

სოციალური დაზღვევა

 630.00

 -

 630.00

 

ფულადი ფორმით

 630.00

 -

 630.00

 

სოციალური დახმარება

 1,573.21

 220.21

 1,353.00

 

ფულადი ფორმით

 1,573.21

 220.21

 1,353.00

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

 70.00

 -

 70.00

 

ფულადი ფორმით

 70.00

 -

 70.00

 

სხვა ხარჯები

 520.00

 -

 520.00

 

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

 520.00

 -

 520.00

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა

 1,596.58

 316.18

 1,280.40

 

ხარჯები

 1,596.58

 316.18

 1,280.40

 

სუბსიდიები

 371.58

 316.18

 55.40

 

კერძო საწარმოებს

 371.58

 316.18

 55.40

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 1,225.00

 -

 1,225.00

 

სოციალური დაზღვევა

 380.00

 -

 380.00

 

ფულადი ფორმით

 380.00

 -

 380.00

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

 70.00

 -

 70.00

 

ფულადი ფორმით

 70.00

 -

 70.00

06 01 01

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

 371.58

 316.18

 55.40

 

ხარჯები

 371.58

 316.18

 55.40

 

სუბსიდიები

 371.58

 316.18

 55.40

 

კერძო საწარმოებს

 371.58

 316.18

 55.40

06 01 02

 მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება

 380.00

 -

 380.00

 

ხარჯები

 380.00

 -

 380.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 380.00

 -

 380.00

 

სოციალური დაზღვევა

 380.00

 -

 380.00

 

ფულადი ფორმით

 380.00

 

 380.00

06 01 03

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება

 70.00

 -

 70.00

 

ხარჯები

 70.00

 -

 70.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 70.00

 -

 70.00

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

 70.00

 -

 70.00

 

ფულადი ფორმით

 70.00

 

 70.00

06 01 04

ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება

 400.00

 -

 400.00

 

ხარჯები

 400.00

 -

 400.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 400.00

 -

 400.00

 

სოციალური დაზღვევა

 -

 -

 -

 

ფულადი ფორმით

 -

 

 -

06 01 05

გადაუდებელი და არაპროგრამული რეფერალური სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება

 285.00

 -

 285.00

 

ხარჯები

 285.00

 -

 285.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 285.00

 -

 285.00

 

სოციალური დაზღვევა

 -

 -

 -

 

ფულადი ფორმით

 -

 

 -

06 01 06

ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება

 90.00

 -

 90.00

 

ხარჯები

 90.00

 -

 90.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 90.00

 -

 90.00

 

სოციალური დაზღვევა

 -

 -

 -

 

ფულადი ფორმით

 -

 

 -

06 02

სოციალური პროგრამები

 1,693.21

 220.21

 1,473.00

 

ხარჯები

 1,693.21

 220.21

 1,473.00

 

სუბსიდიები

 125.00

 -

 125.00

 

სხვა სექტორებს

 125.00

 -

 125.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 1,048.21

 220.21

 828.00

 

სოციალური დაზღვევა

 250.00

 -

 250.00

 

ფულადი ფორმით

 250.00

 -

 250.00

 

სოციალური დახმარება

 798.21

 220.21

 578.00

 

ფულადი ფორმით

 798.21

 220.21

 578.00

 

სხვა ხარჯები

 520.00

 -

 520.00

 

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

 520.00

 -

 520.00

06 02 01

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

 20.00

 -

 20.00

 

ხარჯები

 20.00

 -

 20.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 20.00

 -

 20.00

 

სოციალური დაზღვევა

 -

 -

 -

 

ფულადი ფორმით

 -

 

 -

06 02 02

დღის ცენტრის დაფინანსება

 51.00

 -

 51.00

 

ხარჯები

 51.00

 -

 51.00

 

სუბსიდიები

 51.00

 -

 51.00

 

სხვა სექტორებს

 51.00

 

 51.00

06 02 03

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

 20.00

 -

 20.00

 

ხარჯები

 20.00

 -

 20.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 20.00

 -

 20.00

 

სოციალური დაზღვევა

 -

 -

 -

 

ფულადი ფორმით

 -

 

 -

06 02 04

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

 480.21

 80.21

 400.00

 

ხარჯები

 480.21

 80.21

 400.00

 

სუბსიდიები

 42.00

 -

 42.00

 

სხვა სექტორებს

 42.00

 

 42.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 438.21

 80.21

 358.00

 

სოციალური დაზღვევა

 -

 -

 -

 

ფულადი ფორმით

 -

 -

 -

06 02 05

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება

 15.00

 15.00

 -

 

ხარჯები

 15.00

 15.00

 -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 15.00

 15.00

 -

 

სოციალური დახმარება

 15.00

 15.00

 -

 

ფულადი ფორმით

 15.00

 15.00

 

06 02 06

სარიტუალო დახმარება

 50.00

 -

 50.00

 

ხარჯები

 50.00

 -

 50.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 50.00

 -

 50.00

 

სოციალური დაზღვევა

 -

 -

 -

 

ფულადი ფორმით

 -

 

 -

06 02 07

ოფიციალურად დადგენილი დღეების აღსანიშნავად სოციალური მხარდაჭერა

 75.00

 -

 75.00

 

ხარჯები

 75.00

 -

 75.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 75.00

 -

 75.00

 

სოციალური დაზღვევა

 -

 -

 -

 

ფულადი ფორმით

 -

 

 -

06 02 08

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება

 500.00

 -

 500.00

 

ხარჯები

 500.00

 -

 500.00

 

სხვა ხარჯები

 500.00

 -

 500.00

 

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

 500.00

 

 500.00

06 02 09

მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

 250.00

 -

 250.00

 

ხარჯები

 250.00

 -

 250.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 250.00

 -

 250.00

 

სოციალური დაზღვევა

 250.00

 -

 250.00

 

ფულადი ფორმით

 250.00

 

 250.00

06 02 10

სოციალური სერვისების მიმწოდებელი ორგანიზაციების თანადაფინანსება

 32.00

 -

 32.00

 

ხარჯები

 32.00

 -

 32.00

 

სუბსიდიები

 32.00

 -

 32.00

 

სხვა სექტორებს

 32.00

 

 32.00

06 02 11

სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება

 40.00

 -

 40.00

 

ხარჯები

 40.00

 -

 40.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 40.00

 -

 40.00

 

სოციალური დახმარება

 40.00

 -

 40.00

 

ფულადი ფორმით

 40.00

 

 40.00

06 02 12

ძალადობის მსხვერპლის ან დაზარალებულის სტატუსი მქონე პირთა ერთჯერადი ფინანსური მხარდაჭერა, 18-წლამდე ასაკის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა

 140.00

 125.00

 15.00

 

ხარჯები

 140.00

 125.00

 15.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 140.00

 125.00

 15.00

 

სოციალური დაზღვევა

 -

 -

 -

 

ფულადი ფორმით

 -

 -

 -

06 02 13

სოციალური მიზნის მქონე პროექტების თანადაფინანსება

 20.00

 -

 20.00

 

ხარჯები

 20.00

 -

 20.00

 

სხვა ხარჯები

 20.00

 -

 20.00

 

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

 20.00

 

 20.00

07 00

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა

 358.75

 -

 358.75

 

ხარჯები

 358.75

 -

 358.75

 

საქონელი და მომსახურება

 140.00

 -

 140.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 140.00

 -

 140.00

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

 140.00

 -

 140.00

 

სუბსიდიები

 218.75

 -

 218.75

 

სახელმწიფო საწარმოებს

 218.75

 -

 218.75

07 01

ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების განვითარება

 358.75

 -

 358.75

 

ხარჯები

 358.75

 -

 358.75

 

საქონელი და მომსახურება

 140.00

 -

 140.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 140.00

 -

 140.00

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

 140.00

 -

 140.00

 

სუბსიდიები

 218.75

 -

 218.75

 

სახელმწიფო საწარმოებს

 218.75

 -

 218.75

07 01 01

მუნიციპალური ქონების მართვა და განკარგვა

 20.00

 -

 20.00

 

ხარჯები

 20.00

 -

 20.00

 

საქონელი და მომსახურება

 20.00

 -

 20.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 20.00

 -

 20.00

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

 20.00

 

 20.00

07 01 02

ოზურგეთის მუნიციპალტეტის ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრის ფუნქციონირება (მონაცემთა ბაზის შექმნა)

 218.75

 -

 218.75

 

ხარჯები

 218.75

 -

 218.75

 

სუბსიდიები

 218.75

 -

 218.75

 

სახელმწიფო საწარმოებს

 218.75

 

 218.75

07 01 03

მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა

 80.00

 -

 80.00

 

ხარჯები

 80.00

 -

 80.00

 

საქონელი და მომსახურება

 80.00

 -

 80.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 80.00

 -

 80.00

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

 80.00

 

 80.00

07 01 05

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა

 40.00

 -

 40.00

 

ხარჯები

 40.00

 -

 40.00

 

საქონელი და მომსახურება

 40.00

 -

 40.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 40.00

 -

 40.00

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

 40.00

 

 40.00

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 21
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 22
ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 23
2025  წლის განმავლობაში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 24
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი, დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 25
1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ელექტრონული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 26
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადოს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
მუხლი 27. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 350,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობასა და მიზნობრიობის შესახებ.

მუხლი 28. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 535,8 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 315,6 ათასი ლარი;

ბ) „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 15,0 ათასი ლარი;

გ) ბავშვთა უფლებების კოდექსით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 125,0 ათასი ლარი;

დ) 18 წლის და მეტი ასაკის შშმ პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურებისთვის განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 80,2 ათასი ლარი;

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 29. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს ამ დადგენილების მე-17 მუხლის,  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  2025 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დახმარების გაცემის წესისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.