„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 26 დეკემბრის №471 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 26 დეკემბრის №471 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 482
დოკუმენტის მიმღები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 17/03/2026
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 19/03/2026
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.157.016585
482
17/03/2026
ვებგვერდი, 19/03/2026
010250050.35.157.016585
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 26 დეკემბრის №471 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №482

2026 წლის 17 მარტი

ქ. თეთრიწყარო

 

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 26 დეკემბრის N471 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4, მე-6 და მე-7 პუნქტების საფუძველზე, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილი იქნას ცვლილება „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 26 დეკემბრის №471 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 30.12.2025, სარეგ. კოდი: 010250050.35.157.016574) დამტკიცებულ დანართში „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტი“ და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოჩა თედორაძე



დანართი
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტი

თავი I. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 შემოსავლები

31 933,3

38 950,8

34 918,3

7 274,2

27 644,1

გადასახადები

19 213,0

21 679,7

22 906,6

0,0

22 906,6

გრანტები

8 137,8

12 745,6

7 274,2

7 274,2

0,0

სხვა შემოსავლები

4 582,5

4 525,5

4 737,5

0,0

4 737,5

 ხარჯები

22 651,7

24 992,3

27 252,6

943,5

26 309,1

შრომის ანაზღაურება

4 441,4

4 433,4

5 339,1

0,0

5 339,1

საქონელი და მომსახურება

3 577,2

4 140,1

4 098,7

936,7

3 162,0

პროცენტი

34,4

10,2

1,6

0,0

1,6

სუბსიდიები

13 182,2

14 822,6

16 527,4

0,0

16 527,4

გრანტები

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 089,4

1 140,3

970,0

0,0

970,0

სხვა ხარჯები

327,1

410,7

280,8

6,8

274,0

საოპერაციო სალდო

9 281,6

13 958,5

7 665,7

6 330,7

1 335,0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

10 482,4

14 869,8

12 116,5

9 228,3

2 888,2

ზრდა

13 137,3

15 353,3

12 429,9

9 228,3

3 201,6

კლება

2 654,9

483,5

313,4

0,0

313,4

მთლიანი სალდო

-1 200,8

-911,3

-4 450,8

-2 897,6

-1 553,2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 436,3

-1 081,2

-4 478,6

-2 897,6

-1 581,0

ზრდა

5 559,7

4 478,6

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები საბოლოო

5 559,7

4 478,6

0,0

0,0

0,0

კლება

6 996,0

5 559,8

4 478,6

2 897,6

1 581,0

ვალუტა და დეპოზიტები საწყისი

6 996,0

5 559,8

4 478,6

2 897,6

1 581,0

ვალდებულებების ცვლილება

-235,5

-169,9

-27,8

0,0

-27,8

კლება

235,5

169,9

27,8

0,0

27,8

საშინაო

235,5

169,9

27,8

0,0

27,8

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

34 588,2

39 434,3

35 231,7

7 274,2

27 957,5

შემოსავლები

31 933,3

38 950,8

34 918,3

7 274,2

27 644,1

არაფინანსური აქტივების კლება

2 654,9

483,5

313,4

0,0

313,4

გადასახდელები

36 024,5

40 515,5

39 710,3

10 171,8

29 538,5

ხარჯები

22 651,7

24 992,3

27 252,6

943,5

26 309,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 137,3

15 353,3

12 429,9

9 228,3

3 201,6

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულების კლება

235,5

169,9

27,8

0,0

27,8

ნაშთის ცვლილება

-1 436,3

-1 081,2

-4 478,6

-2 897,6

-1 581,0

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლე ბი

შემოსავლები

31 933,3

38 950,8

34 918,3

7 274,2

27 644,1

გადასახადები

19 213,0

21 679,7

22 906,6

0,0

22 906,6

გრანტები

8 137,8

12 745,6

7 274,2

7 274,2

0,0

სხვა შემოსავლები

4 582,5

4 525,5

4 737,5

0,0

4 737,5

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

19 213,0

21 679,7

22 906,6

0,0

22 906,6

ქონების გადასახადი

5 205,9

5 426,8

5 200,0

0,0

5 200,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3 616,8

3 664,2

3 550,0

0,0

3 550,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

74,7

132,5

80,0

0,0

80,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონბაზე

74,4

132,5

80,0

0,0

80,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

547,3

669,7

600,0

0,0

600,0

ფიზიკურ პირებიდან

437,4

532,3

500,0

0,0

500,0

იურიდიულ პირებიდან

109,9

137,4

100,0

0,0

100,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

967,1

960,4

970,0

0,0

970,0

ფიზიკურ პირებიდან

68,4

66,6

70,0

0,0

70,0

იურიდიულ პირებიდან

898,7

893,8

900,0

0,0

900,0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

14 007,1

16 252,9

17 706,6

0,0

17 706,6

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

14 007,1

16 252,9

17 706,6

0,0

17 706,6

დამატებული ღირებულების გადასახადი

14 007,1

16 252,9

17 706,6

0,0

17 706,6

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

8 137,8

12 745,6

7 274,2

7 274,2

0,0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

15,4

0,0

0,0

   

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

8 122,4

12 745,6

7 274,2

7 274,2

0,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

179,1

209,4

207,0

207,0

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

179,1

209,4

207,0

207,0

0,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7 943,3

12 536,2

7 067,2

7 067,2

0,0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

6 306,5

6 162,4

5 219,0

5 219,0

0,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

894,0

894,0

894,0

894,0

0,0

მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

574,8

725,5

850,3

850,3

0,0

მოქალაქეთა ჩართულობა

0,0

179,9

0,0

0,0

0,0

სხვა პროექტები

168,0

4 574,4

103,9

103,9

0,0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე

18,0

3 932,2

0,0

0,0

0,0

მთის ფონდი

0,0

290,4

0,0

0,0

0,0

ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების დასაფინანსებლად კაპიტალური ტრანსფერი

150,0

50,0

0,0

0,0

0,0

სკოლების რეაბილიტაცია და ბაღების აღჭურვა

0,0

301,8

103,9

103,9

0,0

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

4 582,5

4 525,5

4 737,5

0,0

4 737,5

შემოსავლები საკუთრებიდან

3 787,1

3 852,8

3 850,0

0,0

3 850,0

პროცენტები

580,5

285,0

300,0

0,0

300,0

რენტა

3 206,6

3 567,8

3 550,0

0,0

3 550,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

3 156,7

3 522,6

3 500,0

0,0

3 500,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

49,9

45,2

50,0

0,0

50,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

130,2

100,9

80,0

0,0

80,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

125,2

95,0

80,0

0,0

80,0

სანებართვო მოსაკრებელი

85,7

48,2

50,0

0,0

50,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

39,5

46,8

30,0

0,0

30,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

5,0

5,9

0,0

0,0

0,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

5,0

5,9

0,0

0,0

0,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

532,1

428,3

350,0

0,0

350,0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

133,1

143,5

457,5

0,0

457,5

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

22 651,7

24 992,3

27 252,6

943,5

26 309,1

შრომის ანაზღაურება

4 441,4

4 433,4

5 339,1

0,0

5 339,1

საქონელი და მომსახურება

3 577,2

4 140,1

4 098,7

936,7

3 162,0

პროცენტი

34,4

10,2

1,6

0,0

1,6

სუბსიდიები

13 182,2

14 822,6

16 527,4

0,0

16 527,4

გრანტები

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 089,4

1 140,3

970,0

0,0

970,0

სხვა ხარჯები

327,1

410,7

280,8

6,8

274,0

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 12116,5 ათასი ლარით. მათ შორის:

ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა 12429,9 ათასი ლარით (ხარჯი)

ორგ.კოდი

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

0,0

64,2

270,0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

8 766,5

14 286,3

9 873,8

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

76,1

55,4

379,7

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

303,0

947,4

1 906,4

სულ

9 145,6

15 353,3

12 429,9

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 309,6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

2 654,9

483,5

313,4

ძირითადი აქტივები

1 094,8

111,3

200,0

არაწარმოებული აქტივები

1 560,1

372,2

113,4

მიწა

1 560,1

372,2

113,4

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით

 

ფუნქციონა

ლური კოდი

დასახელება

2024 წლის  ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

7 058,1   

7 137,1   

8 230,5   

0,0   

8 230,5   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

6 788,2   

6 957,0   

8 201,1   

0,0   

8 201,1   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

6 788,2   

6 957,0   

8 152,1   

0,0   

8 152,1   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

49,0   

0,0   

49,0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

269,9   

180,1   

29,4   

0,0   

29,4   

702

თავდაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

10 913,5   

13 251,6   

7 941,6   

5 607,3   

2 334,3   

7045

ტრანსპორტი

10 888,0   

9 764,2   

7 127,3   

4 872,4   

2 254,9   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

10 888,0   

9 764,2   

7 127,3   

4 872,4   

2 254,9   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

25,5   

3 487,4   

814,3   

734,9   

79,4   

705

გარემოს დაცვა

2 096,5   

2 330,8   

2 393,0   

0,0   

2 393,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

2 096,5   

2 330,8   

2 393,0   

0,0   

2 393,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

4 733,8   

5 259,7   

5 925,0   

3 240,4   

2 684,6   

7061

ბინათმშენებლობა

994,2   

1 483,3   

1 035,1   

736,6   

298,5   

7063

წყალმომარაგება

884,1   

1 033,7   

1 231,6   

307,6   

924,1   

7064

გარე განათება

835,8   

898,7   

911,0   

0,0   

911,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

2 019,7   

1 844,0   

2 747,3   

2 196,3   

551,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

171,2   

165,4   

207,0   

0,0   

207,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

171,2   

165,4   

207,0   

0,0   

207,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

4 634,7   

4 612,1   

5 656,4   

248,1   

5 408,3   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2 396,2   

2 281,9   

3 186,4   

248,1   

2 938,3   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

2 085,7   

2 195,0   

2 340,0   

0,0   

2 340,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

65,0   

70,0   

70,0   

0,0   

70,0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

87,8   

65,2   

60,0   

0,0   

60,0   

709

განათლება

4 760,3   

5 953,6   

7 463,1   

1 076,0   

6 387,1   

7092

ზოგადი განათლება

4 760,3   

5 953,6   

7 463,1   

1 076,0   

6 387,1   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

4 158,8   

5 274,8   

6 280,0   

133,3   

6 146,7   

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

601,5   

678,8   

1 183,1   

942,7   

240,4   

710

სოციალური დაცვა

1 656,4   

1 805,2   

1 893,7   

0,0   

1 893,7   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

540,8   

595,2   

827,8   

0,0   

827,8   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

289,8   

335,2   

315,9   

0,0   

315,9   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

825,8   

874,8   

750,0   

0,0   

750,0   

 

სულ

36 024,5   

40 515,5   

39 710,3   

10 171,8   

29 538,5    

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო და საოპერაციო სალდო განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საოპერაციო სალდო I-II (შემოსავლები-ხარჯები)

9 281,6

13 958,5

7 665,7

6 330,7

1 335,0

 მთლიანი სალდო IV-III- საოპერაციო სალდოს -არაფინანსური აქტივების ცვლილება (ხარჯების არაფ-შემოსავლ არაფინ)

-1 200,8

-911,3

-4 450,8

-2 897,6

-1 553,2

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 436,3

-1 081,2

-4 478,6

-2 897,6

-1 581,0

ზრდა

5 559,7

4 478,6

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

5 559,7

4 478,6

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

6 996,0

5 559,8

4 478,6

2 897,6

1 581,0

ვალუტა და დეპოზიტები

6 996,0

5 559,8

4 478,6

2 897,6

1 581,0

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

-169,9

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

169,9

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

169,9

0,0

0,0

0,0

თავი II. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 13866,6 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

პროგრამის კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2026 წლის გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

13 866,6

02 01

საგზაო ინფრასტრუტურის განვითარება

5 527,3

02 01 02

ახალი გზების მშენებლობა

5 157,3

02 01 03

გზის მოვლა შენახვა

370,0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

1 231,6

02 02 01

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

1 214,6

02 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა

17,0

02 03

გარე განათება

911,0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლუატცია (მოვლა შენახვა)

911,0

02 03 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

0,0

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

1 600,0

02 04 01

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

1 600,0

02 05

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

1 035,1

02 05 01

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

0,0

02 05 02

ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია

1 035,1

02 07

კეთილმოწყობა

122,0

02 07 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

80,2

02 07 02

შენობის ფასადის და სახურავის რეაბილიტაცია

6,8

02 07 05

ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო“ მხარდაჭერა

35,0

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

2 225,3

02 09 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

2 225,3

02 10

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

814,3

02 10 01

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

814,3

02 11

სხვადასხვა ხარჯები

400,0

02 11 01

საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დაიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი.

10,0

02 11 02

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი

220,0

02 11 03

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი

170,0

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ახალი გზების მშენებლობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

განხორციელების პერიოდი:

2026 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

284971

სახელმწიფო ბიუჯეტი

4872361

სულ ქვეპროგრამა

5157332

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

5157332

მიზანი და აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას.

პროგრამის მიზანია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2026 წლის 16 იანვრის №102 განკარგულების შესაბამისად გამოყოფილი თანხიდან დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:

  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ დაღეთში ცენტრალური საავტომობილო გზიდან ამბულატორიამდე მისასვლელი გზის 450 მეტრიანი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 307713 ლარი (მათ შორის ც.ბ 292327 ლარი, ადგილობრივი 15386 ლარი)
  • ქ. თეთრიწყაროში, თამარ მეფის ქ.N1 და №3 მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებთან მისასვლელი გზების (230 მ) და ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 340826 ლარი (მათ შორის ც.ბ 323783 ლარი, ადგილობრივი 17043 ლარი)
  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფ. ჯვარასთან მისასვლელი გზის (L≈100მ) პკ 1-ზე არსებული სახიდე გადასასვლელის (ხიდის სიგრძე L=8,0მ) სარეაბილიტაციო სამუშაებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 265255 ლარი (მათ შორის ც.ბ 251992 ლარი, ადგილობრივი 13263 ლარი)
  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის შეხვეტილის ადმინისტრაციულ ერთეულში „მანგლისი-არხოტის“ ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზაზე 2 ერთმალიანი ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 844610 ლარი (მათ შორის ც.ბ -802380 ლარი, ადგილობრივი -42230 ლარი)
  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამშვილდეში მე-5 ქუჩის 370 მ სარეაბილიტაციო სამუშაებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 249725 ლარი (მათ შორის ც.ბ 237238 ლარი, ადგილობრივი 12487 ლარი)
  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწევანში მისასვლელი გზის (300 გრძ/მ) მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 197150 ლარი (მათ შორის ც.ბ 187290 ლარი, ადგილობრივი 9860 ლარი)
  • ქ. თეთრიწყაროში, ორბელიანის ქუჩის (200 მ სიგრძის რკინაბეტონის გზა) ნაწილის, ფარნავაზის და ბაგრატიონის ქუჩებიდან მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებთან მისასვლელი გზების (265 მ) ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 403510 ლარი (მათ შორის ც.ბ 383334 ლარი, ადგილობრივი 20176 ლარი)
  • ქ. თეთრიწყაროში, აღმაშენებლის ქუჩის ნაწილის (წყაროს მიმდებარედ 150 გრძ/მ) და კრწანისის ქუჩის მიმდებარედ არსებული ჩიხების (საერთო სიგრძის 375 გრძ/მ) სარეაბილიტაციო სამუშაებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 391065 ლარი (მათ შორის ც.ბ 371510 ლარი, ადგილობრივი 19555 ლარი)
  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა თონეთში მისასვლელი 1,7 კმ გზის სარეაბილიტაციო სამუშაებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 694315 ლარი (მათ შორის ც.ბ 659600 ლარი, ადგილობრივი 34715 ლარი) (პროექტის სრული ღირებულება1171879,2) გარდამავალი 2026-2027 წწ
  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფელში მისასვლელი გზის 1200 მეტრიანი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 560311 ლარი (მათ შორის ც.ბ 532300 ლარი, ადგილობრივი 28011 ლარი) (პროექტის სრული ღირებულება 945750) გარდამავალი-2026-2027წწ.

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 31 დეკემბრის №1955 განკარგულების შესაბამისად გამოყოფილი თანხიდან დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:

  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამღერეთში მისასვლელი 2,0 კმ გზის მონაკვეთის (რკინაბეტონის გზა) სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 473584,51 ლარი (მათ შორის ც.ბ 449897 ლარი, ადგილობრივი 23687,51 ლარი). პროექტის სრული ღირებულება 1548978 ლარი.
  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამღერეთიდან სოფელ ქვემო ახალშენამდე 2,5 კმ გზის მონაკვეთის (რკინაბეტონის გზა) სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 383775,30 ლარი (მათ შორის ც.ბ 335218 ლარი, ადგილობრივი 48557,30 ლარი). პროექტის სრული ღირებულება 1329909 ლარი.

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის №2402 განკარგულების შესაბამისად გამოყოფილი თანხიდან დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ წინწყაროში ცენტრალური საავტომობილო გზიდან სოფლის საჯარო სკოლასთან მისასვლელი (0.55 კმ.) გზის სარეაბილიტაციო სამუშაებისათვის გათვალისწინებული თანხიდან დარჩენილი ეკონომია შეადგენს 1004 ლარს (პროექტის სრული ღირებულება 443600 ლარი).

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 29 ივლისის 1306 განკარგულების შესაბამისად ქ.თეთრიწყაროში ე.წ. ვარხუნოს დასახლებაში სასაფლაოსთან მისასვლელი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული თანხიდან დარჩენილი ეკონომია შეადგენს 44488,35 ლარს.

 მოსალოდნელი შედეგი (2026წელი)

მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; მიზანი 8 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

გზის მოვლა შენახვა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

განხორციელების პერიოდი:

2026 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი.

370 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა

370 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

მიზანი და აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგემილია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება.

სოფლებთან მისასვლელი გზების მომსახურებაზე და თოვლისა და ყინულის საფარისაგან გაწმენდის მომსახურებაზე შპს „თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის“ სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 370,0 ათასი ლარი.

 მოსალოდნელი შედეგი (2026წელი)

რეაბილიტირებული ქუჩები

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

წყლის სისტემის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

განხორციელების პერიოდი:

2026 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

907082

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 307552

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა

1214634

მ.შ. კაპიტალური პროექტები.

 404600

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობისათვის წყალმომარაგება წლის ნებისმიერ პერიოდში. თეთრიწყროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოქმედი 28 ჭაბურღილია (საქაჩი, ტუმბო), რომელიც უზრუნველყოფს სოფლად მოსახლეობის წყლის მომარაგებას, დაგეგმილი წყლის სათავე ნაგებობების გაწმენდა რეაბილიტაცია, რაც ხელს შეუწყობს სოფლად წყალმომარაგების მიმართულებით პრობლემის აღმოფხვრას, სამუშაოების დაფინანსება მოხდება ადგილობრივი და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან.

აგრეთვე ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თეთრიწყროს მუნიციპალიტეტის შპს „თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის“ სუბსიდირებას, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას, მომსახურება ეწევა 28 ჭაბურღილს (საქაჩს, ტუმბოს), რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. ისინჯება წყლის ხარისხი და იწმინდება რეზერვუარები. მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია. ზემოაღნიშნულ მომსახურებაზე შპს „თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის“ სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 810,0 ათასი ლარი.

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2026 წლის 16 იანვრის №102 განკარგულების შესაბამისად გამოყოფილი თანხიდან დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:

  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ალესეევკაში სასმელი წყლის წყალსადენის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 323739 ლარი (მათ შორის ც.ბ 307552 ლარი, ადგილობრივი 16187 ლარი)

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩხიკვთაში სასმელი წყლის წყალსადენის სისტემის მოწყობისათვის 2026 წელს გათვალისწინებული იქნეს 80895,62 ლარი (სახელშ ღირებ 254709,79 ლარი, 2025 წელს გადარიცხულია 173814,17 ლარი)

წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს სკოლებისა და საბავშვო ბაღების სასმელი წყლით მომარაგებას, რაც შექმნის სანიტარულ პირობებს სააღმზრდელო და განათლების დაწესებულებებში როგორც გოგოებისა და ბიჭებისთვის, ასევე ქალი და კაცი მასწავლებლებისა და დასაქმებული პერსონალისთვის

მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)

მოსახლეობისთვის ცენტრალური სისტემებით ხარისხიანი სასმელი წყლის უწყვეტი მიწოდების სრული უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში დაზიანების დროული აღმოფხვრა მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა წყალზე; წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები

მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

წყლის სისტემის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

განხორციელების პერიოდი:

2026 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

17 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა

17 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

მიზანი და აღწერა

პროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია, რის შედეგად უხვი ნალექების პირობებში მოსახლეობა დაცული იქნება ეზოების და პირველი სართულების დატბორვისგან. კომფორტული გახდება აღნიშნული გზით მოსარგებლე მოსახლეობის გადაადგილება და შესაბამისად სხვადასხვა სერვისების ხელმისაწვდომობა. პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსებით.ზემოაღნიშნულ მომსახურებაზე შპს „თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის“ სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 17,0 ათასი ლარი

 მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)

მოწესრიგებული საკანალიზაციო სისტემა და გასუფთავებული სანიაღვრე არხები;

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

გარე განათება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (მოვლა შენახვა)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

განხორციელების პერიოდი:

2026 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

911 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა

911 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალი გარე განათების ქსელის პროექტირებასა და მოწყობის სამუშაოებს, ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 20 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში) გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობასა და რეაბილიტაციას. გარე განათების სისტემა მოიცავს 4261 განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 4300-ზე მეტ სანათ წერტილს, 222903 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი შპს უზრუნველყოფს გადამწვარი და ექსპლუატაციიდან გამოსული სანათების დროულ გამოცვლას, შეკეთებას და მის გამართულ მუშაობას. ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სუბსიდირებით მიღებული სახსრები. მომსახურებაზე შპს „თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის“ სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 370,0 ათასი ლარი

გარე განათების სისტემის მოწყობა და გამართული ფუნქციონირება ამცირებს დანაშაულის რისკებს, რადგან გაუნათებელი ქუჩები განსაკუთრებით რისკის შემცველია ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირებისთვის.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება. მ.შ:

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (მოვლა შენახვა)

გარე განათების ქსელის მოვლა - შენახვა

370 000

გარე განათებაზე გახარჯული ელ ენერგიის ღირებულება

541 000

 

911 000

 მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებული ადგილები მაქსიმალურადაა განათებული; განათებული ქლაქისა და სოფლის უბნები; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი, ტექნიკურად გამართული გარე განათების სისტემის შექმნა.

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 7 - ხელმისაწვდომი და მდგრადი ენერგია მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

განხორციელების პერიოდი:

2026 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

1 600 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა

1 600 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

0

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში შპს „თეთრიწყაროს სატრანსპორტო კომპანია“ ემსახურება მგზავრთა გადაყვანას თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებიდან (თეთრიწყარო, მანგლისი, სოფლებიდან-თბილისში. შპს მოსახლეობას ემსახურება ხუთი ერთეული სატრანსპორტო საშუალებით, სამი ISUZU მარკის ავტობუსით და რვა JAC მარკის მიკრო ავტობუსით.

შპს „თეთრიწყაროს სატრანსპორტო კომპანიის“ სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 1 600,0 ათასი ლარი.

მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)

მოსახლეობის კომფორტული გადაადგილება

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

განხორციელების პერიოდი:

2026 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

298496

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 736594

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა

1035090

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

1035090

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია

დაბა მანგლისში, რუსთაველის ქუჩა №2-ში მდებარე შენობის რეაბილიტაციისათვის 2026 წელს გათვალისწინებული იქნეს 249 828,13 ლარი (სახელშ ღირებულება 705 998,24 ლარი, 2025 წელს გადარიცხულია 456 170,11 ლარი)

ქ. თეთრიწყაროში, თამარ მეფის №34-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის შესასვლელში მიმღების მოწყობისათვის გათვალისწინებული იქნეს 9900 ლარი.

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2026 წლის 16 იანვრის №102 განკარგულების შესაბამისად გამოყოფილი თანხიდან დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:

  • ქ.თეთრიწყაროში ჭავჭავაძის ქუჩა №2-ში (ს/კN84.01.35.033) მდებარე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობის მეორე სართულის, კიბის უჯრედის რეაბილიტაციისა და მიმდებარე ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 775362 ლარი (მათ შორის ც.ბ 736594 ლარი, ადგილობრივი 38768 ლარი)

მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)

მუნიციპალიტეტში მოწესრიგებულია საზოგადოებრივი დანიშნულების ღია სივრცეები და შექმნილია ხელმისაწვდომი გარემო პირობები დასვენებისა და გართობისათვის

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 07 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

განხორციელების პერიოდი:

2026 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

80231

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა

80231

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

80231

მიზანი და აღწერა

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 იანვრის № 75 განკარგულების შესაბამისად გათვალისწინებული იქნეს:

  • ქ.თეთრიწყაროში აღმაშენებლის ქუჩის მიმდებარედ (ორივე მხარეს) არსებული სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოებისთვის ცენტრალური ბიუჯეტიდან - 30231 ლარი.

„საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018-2021 წლების სტრატეგიის ფარგლებში ზოგიერთი მუნიციპალიტეტების მიერ ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, 2024 წელს განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულებიდან გამომდინარე, ზოგიერთი მუნიციპალიტეტებისათვის კაპიტალური გრანტის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 31 ივლისის №1214 განკარგულების შესაბამისად გამოყოფილი იქნა 50,0 ათასი ლარი.

მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)

მოწესრიგებული ნფრასტრუქტურა

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 07 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

შენობის ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

განხორციელების პერიოდი:

2026 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

6758

სხვა ......

0

სულ ქვეპროგრამა

6758

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

0

მიზანი და აღწერა

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 26 სექტემბრის №2058 განკარგულების შესაბამისად განსაზღვრული 192,1 ათასი ლარიდან 2020 წელს

  • ქ.თეთრიწყაროში თამარ მეფის ქ. №19 და რუსთაველის ქ. №5- ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოები და ქ. თეთრიწყაროში თამარ მეფის ქ. №1- ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემდეგ დარჩენილი ეკონომია შეადგენს 6758 ლარს

მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)

მოწესრიგებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 09 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

განხორციელების პერიოდი:

2026 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

116000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

2109293

სხვა ......

0

სულ ქვეპროგრამა

2225293

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

2225293

მიზანი და აღწერა

„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის №45 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 894,0 ათასი ლარიდან 2025 წელს გათვალისწინებული იქნეს 39101 ლარი (2019 წლის)

„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის №2752 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 894.0 ათასი ლარიდან 2025 წელს გათვალისწინებული იქნეს 67524 ლარი (2020 წლის )

„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 5 თებერვლის №168 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 894,0 ათასი ლარიდან 2025 წელს გათვალისწინებული იქნეს 71102 ლარი (2021 წლის)

„საქართელოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 15 თებერვლის №277 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 894,0 ათასი ლარიდან 2025 წელს გათვალისწინებული იქნეს 121017 ლარი (2022 წელი)

„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბერს №2476 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული იქნა 894,0 ათასი ლარიდან 2025 წელს გათვალისწინებული იქნეს ცენტრალური ბიუჯეტიდან 267647 ლარი (2023 წელი)

„საქართელოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის №2401 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განისაზღვროს 894,0 ათასი ლარიდან 2025 წელს გათვალისწინებული იქნეს ცენტრალური ბიუჯეტიდან 311242 ლარი (2024 წელი)

„საქართელოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 16 იანვრის №53 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განისაზღვროს 337660 ლარი. 2025 წელი

„საქართელოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2026 წლის 16 იანვრის №85 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განისაზღვროს 894000 ლარი (2026 წელი)

თანადაფინანსებისთვის გათვალისწინებული იქნეს 116,0 ათასი ლარი

მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 10 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

განხორციელების პერიოდი:

2026 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

79377

სახელმწიფო ბიუჯეტი

734947

სხვა ......

0

სულ ქვეპროგრამა

814324

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

814324

მიზანი და აღწერა

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 10 დეკემბრის № 2392 განკარგულებით გამოყოფილ 207713 ლარს დაემატოს „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“, საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 10 აგვისტოს № 1679 განკარგულებით 305,13 ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტით 31902 ლარი და დაფინანსდეს

  • შეხვეტილას ადმინისტრაციულ ერთეულში „მანგლისი-არხოტი"-ს ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზაზე ერთმალიანი საავტომობილო ხიდის მოწყობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, საიდანაც 2026 წელს გათვალისწინებულია 239920 ლარი (მათ შორის სახ ბიუჯეტი 208018 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტი 31902 ლარი. (სახელშეკრულებო ღირებულება 299900 ლარი, 2025 წელს გადარიცხულია 59980)

„სტიქიის პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის დაფინანსების მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №557 (ცვლილ. დოკუმენტი - 2019 წლის 19 აპრილის №836 განკ.) განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 444,9 ათასი ლარიდან 2021 წელს ქვემოთ ჩამოთვლილი სამუშაოებიდან დარჩენილი ეკონომია შეადგენს:

  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სოფელ ჯორჯიაშვილში სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოებიდან 12299,00 ლარს;
  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სოფ. ფარცხისის მიმდებარედ მდინარე ფარცხისის წყლის კალაპოტში გაბიონის მოწყობის სამუშაოებიდან 9919,00 ლარს.

სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების აღდგენასთან დაკავშირებული სამუშაოებისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გათვალისწინებული იქნეს 34451 ლარი.

„სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 28 თებერვლის №383 განკარგულების თანახმად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 3932175,97 ლარიდან 2026 წელს 504718,18 ლარით დაფინანსდეს:

  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ლიპში მისასვლელი ალტერნატიული 1.5 კმ. გზის მოწყობის (1 199 175,97 ლარი) და თეთრიწყარო-სამღერეთის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზის მე-15 კმ-ზე, მდ. ასლანკაზე არსებული მილხიდის დემონტაჟისა და ახალი საავტომობილო ხიდის მოწყობის სამუშაოს შესყიდვაზე 369856,86 ლარით. (პროექტის სრული ღირებულება შეადგენს 1 753 000 ლარს)
  • სოფელ ჯორჯიაშვილში მდინარე ალგეთის ნაპირზე მოწყობილი სასმელი წყლის სადრენაჟე არხის და წყალსაქაჩი სადგურის მოწყობა- რეაბილიტაცია 134861,29 ლარით (პროექტის სრული ღირებულება შეადგენს 980 000 ლარს)

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 3 ადმინისტრაციულ ერთეულში სტიქიის (თოვლის) შედეგად საავტომობილო/მისასვლელი შიდა გზების თოვლისგან გაწმენდის მომსახურების შესყიდვა სულ 80 კმ - 176000 კვმ, რომლის ღირებულებამ შეადგინა 13 024,00 ლარი,

მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სხვადასხვა ხარჯები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 11 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დაიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

განხორციელების პერიოდი:

2026 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

10 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა

10 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

მიზანი და აღწერა

საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დაიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების მომსახურებისათვის განისაზღვროს 10,0 ათასი ლარი

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სხვადასხვა ხარჯები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 11 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

განხორციელების პერიოდი:

2026 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

220 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა

220 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისთვის განისაზღვროს 220,00 ათასი ლარი

მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)

 შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნარმებს (სტანდარტებს)

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სხვადასხვა ხარჯები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 11 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

განხორციელების პერიოდი:

2026 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

170 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა

170 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2393,0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

პროგრამის კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2026 წლის გეგმა

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2 393,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2 393,0

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 01

პროგრამის დასახელება:

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2026 წელი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტის ერთ ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება, ზემოაღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო 20 ტერიტორიული ერთეულიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების დატვირთვა და გატანა, როგორც კონტეინერული ასევე ზარის პრინციპით. ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება ქ.თეთრიწყაროში 59 ქუჩის, დაბა მანგლისში 27 ქუჩის, სოფელ კოდაში ჩამოსახლებულ დევნილთა დასახლებაში და სოფელ ასურეთში ცენტრიდან სასაფლაომდე მისასვლელი გზა-შვაბების ქუჩის დაგვა-დასუფთავება. აღნიშნულ საქმიანობას ემსახურება 3 ნაგვის გამზიდი, 2 სპეც მანქანა (კონტეინერული პრინციპი), 3 (JAC) მარკის თვითმცლელი (ზარის პრინციპით 27 სოფელი) და 3 მცირე ტვირთამწეობის (VTZ T-16) მარკის ტრაქტორი (დაგვა-დასუფთავების ნარჩენების შეგროვება). პროგრამა მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვას, ნარჩენების შეგროვებას და გატანას. მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სუბსიდირებით მიღებული სახსრები.

მომსახურებაზე შპს „თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის“ სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 2393,0 ათასი ლარი

ნარჩენების მართვის პროცესში გათვალისწინებული იქნება ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის ასპექტები. მუნიციპალიტეტებში ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება მოსახლეობისთვის, განსაკუთრებით კი ქალებისთვის მნიშვნელოვანია, რადგან ძირითადად ქალები არიან ჩართული საოჯახო საქმეებში და მათი არაანაზღაურებადი შრომის ნაწილია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებზე ზრუნვა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

დასუფთავებული გარემო. გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები.

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 7463,1 ათასი ლარი.

განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

პროგრამის კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2026 წლის გეგმა

04 00

განათლება

7 463,1

04 01

სკოლამდელი განათლება

6 280,0

04 01 01

ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

6 146,7

04 01 02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია

133,3

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

1 183,1

04 02 01

სკოლების რეაბილიტაცია

246,4

04 02 02

მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

936,7

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სკოლამდელი განათლება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი“

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2026 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

6 146 700

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა

6 146 700

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

პროგრამის მიზანი და აღწერ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.

დღეის მდგომარეობით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 16 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 618 ზე მეტი ბავშვი მათ შორის: გოგონა 276 , ხოლო ბიჭი 342 ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 273 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი“ პროგრამის მიზანია:

- ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;

- ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

- ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

- ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

- ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება;

- ა(ა)იპ - „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრის“ თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა;

- თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ან/და ფაქტობრივად მცხოვრები 0-7 წლის ასაკის ბავშვებისათვის ადრეული განვითარების ხელშეწყობა, მათი პოტენციალის სრულად გამოვლენა, განვითარების ეტაპების დარღვევის დროული იდენტიფიცირება და პროგრამაში ჩართვა, ბავშვის ადრეული განვითარების სახელმწიფო პროგრამის პოტენციური ბენეფიციარებისათვის, პროგრამაში ჩართვამდე, მომსახურების დაუყოვნებლივ მიწოდება.

მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის განმავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 618-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, მათ შორის: გოგონა 276, ხოლო ბიჭი - 342. რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 50%-ს შეადგენს. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრში“ დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შექმნითა და ინკლუზიური სწავლების დანერგვით იქმნება თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველა ბავშვისთვის. ამასთან ხელს უწყობს 2-დან 6-წლამდე ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რადგან მშობლებს, განსაკუთრებით კი დედებს უთავისუფლდებათ დრო და საშუალება ეძლევათ დასაქმდნენ, რაც მნიშვნელოვანია ოჯახის მატერიალური მდგომარების გაუმჯობესებისა და ქალთა ეკონომიკური თავისუფლებისთვის.

მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)

მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის სფეროს თანაბარი ხელმისაწვდომობა 2-დან 6 წლამდე ბავშვებისთვის და ხელშეწყობილია სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვების მზაობა საშუალო განათლების მისაღებად.

მოზარდების ტრანსპორტირება სასწავლო დაწესებულებებში აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სკოლამდელი განათლება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური.

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2026 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 133327

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა

133327

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის №2685 განკარგულებით სოფელ ჯორჯიაშვილში მდებარე საბავშო ბაღის რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებული თანხიდან დარჩენილი ეკონომია შეადგენს 29442 ლარს

საქართველოს რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2026 წლის 11 მარტის №519 განკარგულების საფუძველზე

  • სოფელ ორბეთის საბავშვო ბაღის აღჭურვის მიზნით გამოყოფილია 103885 ლარი

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სკოლების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური.

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2026 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 246374

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა

246374

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

„ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30 სექტემბრის №1604 განკარგულების საფუძველზე გათვალისწინებული იქნეს 6,0 ათასი ლარი

  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდგორში მდებარე საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშოების საპროექტო/სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვაზე 2,1 ათასი ლარი
  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ კოდაში მდებარე საჯარო სკოლის საპირფარეშოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო/სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შეყიდვაზე 3,9 ათასი ლარი

"ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 9 ივლისის №1098 განკარგულების შესაბამისად გათვალისწინებული 280,0 ათასი ლარიდან 2025 წელს ათვისებული იქნა 39625,77 ლარი, 2026 წელს გათვალისწინებულია 240374,23 ლარი, საიდანაც დაფინანსდება შემდეგი პრიექტები:

  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ კოდაში მდებარე საჯარო სკოლის შენობის და სოფელ სამღერეთში მდებარე საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 232814 ლარი
  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ კოდაში მდებარე საჯარო სკოლის ცენტრალური გათბობის სისტემის (საქვაბის) სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვაზე გათვალისწინებული იქნეს 7559,39 ლარი. (სახელშ თანხა 37796,96 2025 წელს გადარიცხულია 30237,57)

მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)

მეტი რეაბილიტირებული სკოლები

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2026 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

936664

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა

936664

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

"ზოგიერთი მუნიციპალიტეტებისათვის უფლებამოსილების ხელშეწყობის საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 24 იანვრის №146 განკარგულების (2025 წლის 30ივლისის №302 მთ განკარგულელების) საფუძველზე დაფინანსდეს 2025 წლის დეკემბრის თვეში საჯარო სკოლის მოსწავლეეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფის მომსახურება 86348 ლარით

"ზოგიერთი მუნიციპალიტეტებისათვის უფლებამოსილების ხელშეწყობის საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 29 დეკემბრის №2260-1 განკარგულებით საჯარო სკოლის მოსწავლეეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფისათვის გამოყოფილი იქნეს 850316 ლარი

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

„კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის“ პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 5656,4 ათასი ლარი.

„კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის“ პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

პროგრამის კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2026 წლის გეგმა

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

5 656,4

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

3 186,4

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტი“

1 280,0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1 906,4

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2 410,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა; ააიპ „კულტურისა და სპორტის ცენტი"

2 340,0

05 02 03

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

70,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

60,0

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

60,0

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2026 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

1 280 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა

1 280 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

მიზანი და აღწერა

ა.ა.ი.პ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი“ აერთიანებს 12 სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი (95 ბავშვი, მათ შორის 27 გოგო და 68ვაჟი); კრივი (41 ბავშვი, მათ შორის 2 გოგო და 39 ვაჟი); რაგბი (20 ბავშვი, მათ შორის: 2 გოგონა და 18 ვაჟი); მკლავჭიდი (50 ვაჟი); კარატე (49 ბავშვი, მათ შორის: 10 გოგონა 39 ვაჟი); ძიუდო (84 ბავშვი, მათ შორის: 15 გოგონა 69 ვაჟი ); ფრენბურთი (20 ბავშვი, 16 გოგო, 4 ვაჟი), კალათბურთი (13 ვაჟი); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (39 ვაჟი); თავისუფალი ჭიდაობა (57 ვაჟი), მშვილდოსნობა (4 გოგნა) სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 472 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტის სამსახურში დასაქმებულია ჯამში 49 ადამიანი, ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.

ქვეპროგრამის მიზანია:

- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;

- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

ქვეპროგრამა ხელს უწყობს სპორტულ აქტივობებსა და სპორტული წრეების საქმიანობაში გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას.

მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)

მოზარდ ახალგაზრდებისთვის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა, სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები. სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2026 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

1658273

სახელმწიფო ბიუჯეტი

248081

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა

1906354

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

1906354

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

მიზანი და აღწერა

ქ.თეთრიწყაროში დიდგორის ქ №8-ში მდებარე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე, კულტურის სახლის სამშენებლო სამუშაობის შესყიდვაზე 2026 წელს გათვალისწინებული იქნეს 1 630 297 ლარი (სახელშეკრულებო ღირებულება 3 222 091 ლარი; 2024 წელს გადარიცხულია 644418,80, ხოლო 2025 წელს 947374,86)

"საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018-2021 წლების სტრატეგიის ფარგლებში ზოგიერთი მუნიციპალიტეტების მიერ ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, 2023 წელს განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულებიდან გამომდინარე, ზოგიერთი მუნიციპალიტეტებისათვის კაპიტალური გრანტის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 30 მაისის №746 განკარგულების შესაბამისად გამოყოფილი 150000 ლარიდან 114954 ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 20970 ლარით დაფინანსდეს :

- თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ კოდაში ცენტრალური საავტომობილო გზის მიმდებარედ არსებული ამორტიზირებული მინი სპორტული მოედნის ადგილას ახალი სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოებისთვის 135 924 ლარი. (მათ შორის ადგ ბიუჯეტ 20970 ლარი)

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2026 წლის 16 იანვრის №102 განკარგულების შესაბამისად გამოყოფილი თანხიდან დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხათში (ფაბრიკის დასახლებაში ს/კ №84.06.34.000.152) ხელოვნურსაფარიანი მინი სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები 140133,00 ლარი (მათ შორის: ც.ბ 133127,00 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 7006,00 ლარი)

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)

მეტი ახალი და რეაბილიტირებული სტადიონები. ახალი ინფრასტუქტურის მოწყობა; მოსახლეობის ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა;

 ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2026 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

2 340 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა

2 340 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

მიზანი და აღწერა

ა.ა.ი.პ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრში“ გაერთიანებულია 8 სხვადასხვა მიმართულებები, 5 ქორეოგრაფიული წრე (სულ 237 ბავშვი, მათ შორის 164 გოგო და 73 ვაჟი), 2 ფოლკლორული ანსამბლი (18 წევრი), 2 ბავშვთა საესტრადო წრე (სულ 11 გოგონა და 3 ვაჟი). ქართული ხალხური საკრავები (სულ 101 ბავშვი, მათ შორის 57 გოგონა და 44 ვაჟი); გიტარის წრე (სულ 18 ბავშვი 12 გოგონა და 6 ვაჟი); კლასიკური მუსიკის სკოლაში ფორტეპიანოს ეუფლება (191 მოსწავლე, მათ შორის 151 გოგო და 40 ვაჟი); ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 555 აღსაზრდელი.

ხელოვნების განყოფილებაში გაერთიანებულია 13 წრე: თეატრი (სულ 7 ბავშვი - 5 გოგონა, 2 ვაჟი), ხატვის 3 წრე (სულ 36 ბავშვი, 24 გოგონა, 12 ვაჟი); თექის წრე (23 ბავშვი, 19 გოგონა, 4 ვაჟი), კერამიკის წრე (6 ბავშვი -3 გოგონა, 3 ვაჟი), ხალიჩების ქსოვის 2 წრე (სულ 15 გოგონა), ქსოვა 2 წრე(სულ 15 ბავშვი-12 გოგონა, 3 ვაჟი), ქარგვა-თექა 8 ბავშვი, მათ შორის (7 გოგონა და 1 ვაჟი), მინანქარი (11 გოგონა), ხეზე კვეთა (5 ვაჟი), ქვილთი (6 გოგონა), ქარგვა (6 გოგო), ჭრა კერვა (2 გოგონა), მხატვრული კითხვის წრე , 6 ბავშვი მათ შორის (5 გოგონა და 1 ვაჟი). ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 146 აღსაზრდელი.

მუნიციპალურ მუზეუმში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 12 000 ექსპონატი. წლის განმავლობაში მუზეუმი საშუალოს 500 ვიზიტირს მასპინძლობს. მუნიციპალიტეტის 10 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 69 658 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 1752 მოსახლე.

მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სპორტის ცენტრის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა

ქვეპროგრამის დაგეგმვის დროს გათვალისწინებულია ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის ასპექტები, ცენტრი კულტურის წრეების საქმიანობის პროცესში ითვალისწინებს გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებებს. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.

მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)

 ახალგაზრდა თაობის მეტი ჩრთულობა

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2026 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

70000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა

70000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

მიზანი და აღწერა

თეთრიწყაროსა და მანგლისის ეპარქიის სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 70,0 ათასი ლარი

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 03 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2026 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

60000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა

60000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემიის გაცემას, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტებზე, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მიღებული აქვთ დადებითი შეფასება (A)-ფრიადი (90 ქულა და მეტი) იმავე საფეხურის წინა სემესტრის საშუალო აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად. ასევე, ერთჯერადი ფულადი პრემიის გაცემას, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ან/და ამავე მუნიციპალიტეტში მოქმედ საჯარო და კერძო სკოლებში რეგისტრირებულ მოსწავლეებზე, რომელთაც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე შეძლეს წარმატებით ჩარიცხვა და მოიპოვეს 100%-იანი, 70%-იანი და 50%-იანი გრანტი. ქვეპროგრამა ასევე, ითვალისწინებს ვაჟა-ფშაველას სახელობის ერთჯერადი ფულადი პრემიის გაცემას, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ან/და ამავე მუნიციპალიტეტში მოქმედ საჯარო და კერძო სკოლებში რეგისტრირებულ ოქროსა და ვერცხლის მედალოსან მოსწავლეებზე.

ვაჟა-ფაშაველას სახელობის პრემია სტუდენტებზე სემესტრულად შეადგენს 500 ლარს, ვაჟა-ფაშაველას სახელობის პრემია აბიტურიენტთათვის: 100%-იანი გრანტით ჩარიცხულ აბიტურიენტებზე - 1000 ლარს, 70%-იანი გრანტით ჩარიცხულ აბიტურიენტებზე - 700 ლარს, 50%-იანი გრანტით ჩარიცხულ აბიტურიენტებზე - 500 ლარს, ოქროს მედალოსანი მოსწავლეებისთვის - 500 (ხუთასი) ლარს, ხოლო ვერცხლის მედალოსანი მოსწავლეებისთვის - 400 (ოთხასი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

სტუდენტებზე და აბიტურიენტებზე პრემიის გაცემა მოხდება პირადი განცხადების, ნიშნების ფურცელისა და გრანტის დამადასტურებელი დოკუმენტის, ხოლო მოსწავლეთა შემთხვევაში საგანმანათლებლო რესურსცენტრის წერილის საფუძველზე.

ასევე, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერადი ფულადი მხარდაჭერის გაცემას, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეზე, რომელმაც თავის საქმიანობაში მიაღწია წარმატებას და მოიპოვა აღიარება.

ქვეპროგრამით ასევე გათვალისწინებულია მიზნობრივი პროგრამების განხორციელებისთვის სპეციალისტების მომზადების დაფინანსება და ერთჯერადი ფულადი მხარდაჭერის გაცემას აკრედიტებულ პროფესიულ სასწავლებლების სტუდენტებზე.

ფულადი მხარდაჭერა პროფესიული პროგრამის სტუდენტზე, სასწავლო წლის განმავლობაში ერთჯერადად, შეადგენს 500 ლარს, ასევე ერთჯერადად 500 ლარს წარმატებულ მოქალაქეზე,ხოლო არაუმეტეს 2000 ლარს - მიზნობრივ პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტზე, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მერია თანადაფინანსების ფორმით განახორციელებს ადგილობრივი არაკომერციული სათემო ორგანიზაციების სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერას

ქვეპროგრამის კოდი

ღონისძიების დასახელება

05 03 01

ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემია წარმატებული მოსწავლეებისა და სტუდენტებისთვის

05 03 01

პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა;

05 03 01

ბასილ მელიქიშვილის სახელობის ლიტერატურული პრემია

05 03 01

პრემია წარმატებულ აბიტურიენტებზე

05 03 01

ადგილობრივი სათემო ჯგუფების/ ორგანიზაციების სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერა;

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის 5 - ქალისა და მამაკაცის თანასწორობა მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა.

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

„ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის“ პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2100,7 ათასი ლარი.

„ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის“ პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამის კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2026 წლის გეგმა

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2 100,7

06 01

ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“

207,0

06 02

სოციალური პროგრამები

1 893,7

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.

665,0

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

827,8

06 02 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (ადგილობრივი, დევნილი და ეკომიგრანტი) ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა.
სსიპ „წითელი ჯვარი"

315,9

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

10,0

06 02 05

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორს-მაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

50,0

06 02 06

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

20,0

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

5,0

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 01

პროგრამის დასახელება:

ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი"

პროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი"

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2026 წელი

დაფინანსების წყარო

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

207000

სხვა....

 

სულ ქვეპროგრამა

 

სულ ქვეპროგრამა

207000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2026 წელი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის:

ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;

ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება;

გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა;

დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი;

ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;

ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას;

ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა;

თ)პირველად ჯანდაცვაში ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის პოგრამა.

ი) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:

1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის: ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა, მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი);

2. იმუნიზაცია;

3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა;

4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;

5. მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა. მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2026 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

665 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა

665 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

დახმარებას მიიღებენ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები მოქალაქეები: დიალიზზე მყოფი პირები ტრანსპორტირებისთვის მიიღებენ ყოველთვიურ დახმარებას არაუმეტეს 200 ლარისა. ერთჯერად დახმარებას მიიღებენ - 90 წლის და უფროსი ასაკის პირები (100 ლარით) და 100 წლისა და უფროსი ასაკის პირები (დახმარებად განსაზღვრულია ერთჯერადად 1000 ლარი), უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახები (არაუმეტეს 100 ოჯახი) ზამთრის პერიოდში გათბობის მიზნით მიიღებენ ერთჯერადად 400 ლარს. შშმ ბავშვები (500 ლარით), მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები (500 ლარით), მნიშვნელოვნად და ზომიერად გამოხატულ შშმ ვეტერანებს (500 ლარით)

თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლის, თავისა და ზურგის ტვინის ტრავმული დაზიანებისას რეაბილიტაციის თანადაფინანსება მზღვეველის მიერ დაფინანსებული თანხის პროცენტული ოდენობის შესაბამისად. სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება, როდესაც პაციენტის თანაგადასახდელი თანხის ოდენობა არ აღემატება 3000(სამი ათას) ლარს, არაუმეტეს სამედიცინო დაზღვევის მიერ დაფინანსებული თანხის პროცენტული ოდენობისა. იმ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტის გადასახდელი თანხა აღემატება 3000 (სამი ათას) ლარს, დაფინანსდება მზღვეველის მიერ დაფინანსებული თანხის პროცენტული ოდენობის მიუხედავად.

დიაგნოსტიკური კვლევების საჭიროებისას, სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთათვის, რომელთაც ესაჭიროებათ სამედიცინო კვლევა და გააჩნიათ 0-დან 65 000-ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულა, დაფინანსება განისაზღვროს წარმოდგენილი კალკულაციის 100% -ით, ხოლო დანარჩენი მოქალაქეებისათვის -80%-ით. პალიატიური მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება განისაზღვროს წარმოდგენილი კალკულაციის შესაბამისად, წელიწადში არაუმეტეს 2000 (ორი ათასი) ლარისა.

მკვეთრად გამოხატული შშმ პირებისათვის და შშმ ბავშვებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120 000-ს, ადაპტირებული სახლის/გარემოს მოსაწყობად გაიცემა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ოჯახის რეალური სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით ( 2000 ლარი). ყოველთვიურ დახმარებას მიიღებენ უსახლკაროს სტატუსის მქონე პირები ქირის სახით (არაუმეტეს 200 ლარი).

სოც. დაუცველები (0-დან 120 000 ქულის ჩათვლით), შშმ პირები, ვეტარანები და მათთან გათანაბრებული პირები, მარჩენალდაკარგული პირები, ძალადობის მსხვერპლი პირები მიიღებენ დახმარებას მედიკამენტების შესაძენად 300 (ორასი) ლარის ფარგლებში. დაფინანსდება ძვირადღირებული (200 ლარზე ზევით) არაუმეტეს 2 ინექცია. პროგრამის მიზანია მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება

პროგრამა ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე სოციალური პოლიტიკის განხორციელებას და სოციალური პროგრამის დაგეგმარებისა და განხორციელების დროს ქალებისა და კაცების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში შშმ პირების, მოხუცების, ქალებისა და კაცებისთვის სხვადასხვა სერვისების იმგვარად შეთავაზებას, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.

მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)

გაუმჯობესდება მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა.

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა. მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა;

 ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

 განხორციელების პერიოდი:

2026 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

827 800

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა

827 800

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

მიზანი და აღწერა

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველთა ოჯახების ცხელი სადილით და ნატურალური საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფა.

ქ. თეთრიწყაროში მცხოვრები (სამსახურის რეესტრში რიცხული) ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი არიან დღეში ერთხელ ცხელი სადილით და ადმინისტრაციულ ერთეულებში მცხოვრები (სამსახურის რეესტრში რიცხული) ბენეფიციარები თვეში ერთხელ - ნატურალური საკვები პროდუქტებით.

პროგრამით შესაძლებელი იქნება ქ. თეთრიწყაროში 120 ბენეფიციარის და ადმინისტრაციულ ერთეულებში 530 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამაში თანაბრადაა გათვალისწინებული ქალების და კაცების საჭიროებები.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)

საჭიროების მქონე პირთათვის უზრუნველყოფილია უფასო კვების მომსახურება

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა მიზანი 2 - შიმშილის აღმოფხვრა

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა;  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (ადგილობრივი, დევნილი და ეკომიგრანტი) ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

განხორციელების პერიოდი:

2026 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

315900

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა

315900

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

მიზანი და აღწერა

ყოველთვიურ დახმარებას მიიღებენ 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვები (500 ლარი) და 4 და მეტი შვილიანი (რომელთაგან არანაკლებ ოთხი 18-წლამდე ასაკისაა) ოჯახები (თითოეულ არასრულწლოვან ბავშვზე 30 ლარი), 2026 წელს ბავშვის დაბადების შემთხვევაში, დახმარება გაეწევა იმ ოჯახებს, რომლებიც ვერ სარგებლობენ მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის გათვალისწინებული დახმარებით და არცერთ მშობელს არ აქვს მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები პირის სტატუსი, ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. 

დახმარება გაეწევა აგრეთვე 0-დან 3 წლამდე ასაკის ტყუპი ბავშვების მშობლებს, ოჯახის გაძლიერებისა და დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, ერთჯერადად 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით.

 ერთჯერადი დახმარება გაეწევა 18 წლამდე ასაკის, დედით, ან მამით ობოლ ბავშვებს (200 ლარით), მარტოხელა მშობელს (300 ლარი).

პროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი დახმარება გაეწევა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირს, რეინტეგრირებულ ბავშვთა ოჯახებს და სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული 18-დან 24 წლის ახალგაზრდებს, რომლებმაც ზრუნვის სისტემაში გაატარეს არანაკლებ 2 წელი ასევე პენიტენციური დაწესებულებიდან ახლადგამოსულ, ოჯახის მხარდაჭერის გარეშე დარჩენილ პირს (1000 ლარი). პროგრამის მიზანია ბენეფიციართა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, რთული დემოგრაფიული მდგომარეობის გამოსწორების ხელშეწყობა, ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა, კრიზისულ მდგომარეობაში ან/და სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერების უზრუნველყოფა მატერიალური და არამატერიალური (სოციალური, იურიდიული, სამედიცინო, ფსიქოლოგიური, საგანმანათლებლო და სხვა) სახით.

პროგრამის ფარგლებში თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (ადგილობრივი, დევნილი და ეკომიგრანტი) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებლად გათვალისწინებული იქნეს 100,0 ათასი ლარი. მათ შორის:

ა) სიღატაკეში ან/და სხვა ტიპის კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვების და ბავშვიანი ოჯახების უსაფრთხოებისა და ბაზისური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ფულადი დახმარება კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერადად არაუმეტეს 2000 (ორი ათასი) ლარისა.

ბ) სოციალურად დაუცველი, მცირეწლოვანი (18 თვემდე ასაკის) ბავშვიანი ოჯახების (რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 30 000) დახმარება ბავშვის აღზრდისათვის კრიტიკულად საჭირო ჰიგიენური საშუალებებით, ყოველთვიურად 100 (ასი) ლარი.

გ) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, სხვადასხვა პათოლოგიის მქონე 18 წლამდე ასაკის მოზარდის შემდგომი განვითარებისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სარეაბილიტაციო პროცედურების დაფინანსება (ეტაპების მიხედვით), კალენდარული წლის განმავლობაში არა უმეტეს 2000 (ორი ათასი) ლარი.

დ) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (3-დან 18 წლამდე) ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის საკურორტო მომსახურების დაფინანსება საქართველოს კურორტებზე არანაკლებ 6-დღისა - მომსახურების ღირებულების დაფარვით არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარისა.

ააიპ „წითელი ჯვარის“  სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 95,9 ათასი ლარი

პროგრამული კოდი

ღონისძიების დასახელება

06 02 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

06 02 03

2026 წელს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (ადგილობრივი, დევნილი და ეკომიგრანტი) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამაზე

06 02 03

ააიპ „წითელი ჯვარის“ სუბსიდირება

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)

მარჩენალდაკარგულ პირთა თანადგომა, მათი სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

განხორციელების პერიოდი:

2026 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

10 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა

10 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

მიზანი და აღწერა

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული, სოციალურად დაუცველი (არაუმეტეს 65 000 სარეიტინგო ქულით), სოციალური დახმარების მიმღები ოჯახები მიიღებენ ერთჯერად დახმარებას 100 ლარის ოდენობით. პროგრამის მიზანია დევნილთა მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)

დევნილთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 05

ქვეპროგრამის დასახელება:

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორს-მაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

განხორციელების პერიოდი:

2026 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

50 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა

50 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

მიზანი და აღწერა

პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა უბედური შემთხვევის და სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის მოწესრიგებაში.

თანხა გაიცემა ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელთან ერთად, სივრცით ტერიტორიული მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე დგინდება დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების აუცილებლობა, რაც მოწმდება ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი საბუთების მეშვეობით. მერის ბრძანებით შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე დადგენილი წესის შესაბამისად განისაზღვრება ბენეფიციარზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა.

მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)

უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 06

ქვეპროგრამის დასახელება:

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

განხორციელების პერიოდი:

2026 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

20 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა

20 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

მიზანი და აღწერა

ერთჯერადი დახმარება გაეწევა საქართველოს თავისუფლებისა და ტეროტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახებს (500 ლარი). ერთჯერადი დახმარება გაეწევა 822 კოდით რეგისტრირებული, საქ. ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლების მონაწილე ვეტერანებს (300 ლარი).

ერთჯერადი სოციალური დახმარება გაიცემა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლის მონაწილე მეომრის, ასევე საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლის მონაწილე მებრძოლთან გათანაბრებული პირისდა მარჩენალდაკარგული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯებისათვის (300 ლარი)

პროგრამის მიზანია ვეტერანთა და ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)

ვეტერანთა და ომში დაღუპულთა ოჯახების მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 07

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

განხორციელების პერიოდი:

2026 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

5 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა

5 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

მიზანი და აღწერა

ერთჯერადი დახმარება გაეწევა თეთრიწყაროში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ, სოციალურად დაუცველ (არაუმეტეს 65000 სარეიტინგო ქულის მქონე) ოჯახებს, მ.შ. იძულებით გადაადგილებულ პირებს, ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში. დახმარება გაიცემა სარიტუალო ხარჯების ნაწილობრივ დასაფარად 300 ლარის ოდენობით, ხოლო უმეთვალყურეოდ დარჩენილი მიცვალებულის დასაკრძალად, დამკრძალავ პირს 500 ლარის ოდენობით.

მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

პროგრამის კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

36 024,5

40 515,5

39 710,3

10 171,8

29 538,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149,0

149,0

149,0

0,0

149,0

2

ხარჯები

22 651,7

24 992,3

27 252,6

943,5

26 309,1

2,1

შრომის ანაზღაურება

4 441,4

4 433,4

5 339,1

0,0

5 339,1

2.2

საქონელი და მომსახურება

3 577,2

4 140,1

4 098,7

936,7

3 162,0

2.4

პროცენტი

34,4

10,2

1,6

0,0

1,6

2.5

სუბსიდიები

13 182,2

14 822,6

16 527,4

0,0

16 527,4

2.6

გრანტები

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

1 089,4

1 140,3

970,0

0,0

970,0

2.8

სხვა ხარჯები

327,1

410,7

280,8

6,8

274,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 137,3

15 353,3

12 429,9

9 228,3

3 201,6

31,1

ძირითადი აქტივები

13 137,3

15 353,3

12 429,9

9 228,3

3 201,6

33

ვალდებულებების კლება

235,5

169,9

27,8

0,0

27,8

33,1

საშინაო

235,5

169,9

27,8

0,0

27,8

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

7 058,1

7 137,1

8 230,5

0,0

8 230,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149,0

149,0

149,0

0,0

149,0

2

ხარჯები

6 743,6

6 903,0

7 932,7

0,0

7 932,7

2,1

შრომის ანაზღაურება

4 441,4

4 433,4

5 339,1

0,0

5 339,1

2.2

საქონელი და მომსახურება

2 055,7

2 190,5

2 378,0

0,0

2 378,0

2.4

პროცენტი

34,4

10,2

1,6

0,0

1,6

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

49,8

26,2

0,0

0,0

0,0

2.8

სხვა ხარჯები

162,3

242,7

214,0

0,0

214,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79,0

64,2

270,0

0,0

270,0

31,1

ძირითადი აქტივები

79,0

64,2

270,0

0,0

270,0

33

ვალდებულებების კლება

235,5

169,9

27,8

0,0

27,8

33,1

საშინაო

235,5

169,9

27,8

0,0

27,8

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

6 788,2

6 957,0

8 152,1

0,0

8 152,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149,0

149,0

149,0

0,0

149,0

2

ხარჯები

6 709,2

6 892,8

7 882,1

0,0

7 882,1

2,1

შრომის ანაზღაურება

4 441,4

4 433,4

5 339,1

0,0

5 339,1

2.2

საქონელი და მომსახურება

2 055,7

2 190,5

2 378,0

0,0

2 378,0

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

49,8

26,2

0,0

0,0

0,0

2.8

სხვა ხარჯები

162,3

242,7

165,0

0,0

165,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79,0

64,2

270,0

0,0

270,0

31,1

ძირითადი აქტივები

79,0

64,2

270,0

0,0

270,0

01 01 01

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 644,9

1 763,0

2 035,3

0,0

2 035,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35,0

35,0

35,0

0,0

35,0

2

ხარჯები

1 643,3

1 739,6

2 035,3

0,0

2 035,3

2,1

შრომის ანაზღაურება

1 046,9

1 084,1

1 359,3

0,0

1 359,3

2.2

საქონელი და მომსახურება

446,6

507,6

526,0

0,0

526,0

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8

სხვა ხარჯები

149,8

147,9

150,0

0,0

150,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,6

23,4

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

1,6

23,4

0,0

0,0

0,0

01 01 02

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია

5 143,3

5 194,0

6 116,8

0,0

6 116,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114,0

114,0

114,0

0,0

114,0

2

ხარჯები

5 065,9

5 153,2

5 846,8

0,0

5 846,8

2,1

შრომის ანაზღაურება

3 394,5

3 349,3

3 979,8

0,0

3 979,8

2.2

საქონელი და მომსახურება

1 609,1

1 682,9

1 852,0

0,0

1 852,0

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

49,8

26,2

0,0

0,0

0,0

2.8

სხვა ხარჯები

12,5

94,8

15,0

0,0

15,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77,4

40,8

270,0

0,0

270,0

31,1

ძირითადი აქტივები

77,4

40,8

270,0

0,0

270,0

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,1

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

269,9

180,1

78,4

0,0

78,4

2

ხარჯები

34,4

10,2

50,6

0,0

50,6

2.2

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4

პროცენტი

34,4

10,2

1,6

0,0

1,6

2.8

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

49,0

0,0

49,0

33

ვალდებულებების კლება

235,5

169,9

27,8

0,0

27,8

33,1

საშინაო

235,5

169,9

27,8

0,0

27,8

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

49,0

0,0

49,0

2

ხარჯები

0,0

0,0

49,0

0,0

49,0

2.8.

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

49,0

0,0

49,0

01 02 02

ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის ასპექტების ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

269,9

180,1

29,4

0,0

29,4

2

ხარჯები

34,4

10,2

1,6

0,0

1,6

2.4

პროცენტი

34,4

10,2

1,6

0,0

1,6

33

ვალდებულებების კლება

235,5

169,9

27,8

0,0

27,8

33,1

საშინაო

235,5

169,9

27,8

0,0

27,8

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

15 647,3

18 511,3

13 866,6

8 847,7

5 018,9

2

ხარჯები

4 185,0

4 225,0

3 992,8

6,8

3 986,0

2,1

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2

საქონელი და მომსახურება

855,7

1 209,6

784,0

0,0

784,0

2.5

სუბსიდიები

3 307,0

2 945,1

3 167,0

0,0

3 167,0

2.6

გრანტები

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

2.8

სხვა ხარჯები

22,3

35,3

6,8

6,8

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 462,3

14 286,3

9 873,8

8 840,9

1 032,9

31,1

ძირითადი აქტივები

11 462,3

14 286,3

9 873,8

8 840,9

1 032,9

02 01

საგზაო ინფრასტრუტურის განვითარება

8 669,4

7 962,0

5 527,3

4 872,4

654,9

2

ხარჯები

1 086,9

412,2

370,0

0,0

370,0

2.2

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5

სუბსიდიები

1 086,9

412,2

370,0

0,0

370,0

2.8

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 582,5

7 549,8

5 157,3

4 872,4

284,9

31,1

ძირითადი აქტივები

7 582,5

7 549,8

5 157,3

4 872,4

284,9

02 01 02

ახალი გზების მშენებლობა

7 582,5

7 549,8

5 157,3

4 872,4

284,9

2

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 582,5

7 549,8

5 157,3

4 872,4

284,9

31,1

ძირითადი აქტივები

7 582,5

7 549,8

5 157,3

4 872,4

284,9

02 01 03

გზის მოვლა შენახვა

1 086,9

412,2

370,0

0,0

370,0

2

ხარჯები

1 086,9

412,2

370,0

0,0

370,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5

სუბსიდიები

1 086,9

412,2

370,0

0,0

370,0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

884,1

1 033,7

1 231,6

307,6

924,1

2

ხარჯები

835,9

740,8

827,0

0,0

827,0

2.2

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5

სუბსიდიები

816,5

740,8

827,0

0,0

827,0

2.8

სხვა ხარჯები

19,4

0,0

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,2

292,9

404,6

307,6

97,1

31,1

ძირითადი აქტივები

48,2

292,9

404,6

307,6

97,1

02 02 01

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

875,3

1 020,9

1 214,6

307,6

907,1

2

ხარჯები

827,1

728,0

810,0

0,0

810,0

2.5

სუბსიდიები

807,7

728,0

810,0

0,0

810,0

2.8

სხვა ხარჯები

19,4

0,0

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,2

292,9

404,6

307,6

97,1

31,1

ძირითადი აქტივები

48,2

292,9

404,6

307,6

97,1

02 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა

8,8

12,8

17,0

0,0

17,0

2

ხარჯები

8,8

12,8

17,0

0,0

17,0

2.2

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5

სუბსიდიები

8,8

12,8

17,0

0,0

17,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31.1

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

გარე განათება

835,8

898,7

911,0

0,0

911,0

2

ხარჯები

824,4

895,8

911,0

0,0

911,0

2.2

საქონელი და მომსახურება

554,6

596,7

541,0

0,0

541,0

2.5

სუბსიდიები

269,8

299,1

370,0

0,0

370,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,4

2,9

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

11,4

2,9

0,0

0,0

0,0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლუატცია (მოვლა შენახვა)

824,4

895,8

911,0

0,0

911,0

2

ხარჯები

824,4

895,8

911,0

0,0

911,0

2.2

საქონელი და მომსახურება

554,6

596,7

541,0

0,0

541,0

2.5

სუბსიდიები

269,8

299,1

370,0

0,0

370,0

02 03 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

11,4

2,9

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,4

2,9

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

11,4

2,9

0,0

0,0

0,0

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

2 218,6

1 802,2

1 600,0

0,0

1 600,0

2

ხარჯები

1 133,8

1 493,0

1 600,0

0,0

1 600,0

2.5

სუბსიდიები

1 133,8

1 493,0

1 600,0

0,0

1 600,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 084,8

309,2

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

1 084,8

309,2

0,0

0,0

0,0

02 04 01

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

2 218,6

1 802,2

1 600,0

0,0

1 600,0

2

ხარჯები

1 133,8

1 493,0

1 600,0

0,0

1 600,0

2.5

სუბსიდიები

1 133,8

1 493,0

1 600,0

0,0

1 600,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 084,8

309,2

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

1 084,8

309,2

0,0

0,0

0,0

02 05

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

994,2

1 483,3

1 035,1

736,6

298,5

2

ხარჯები

2,9

0,0

0,0

0,0

0,0

2,1

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8

სხვა ხარჯები

2,9

0,0

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

991,3

1 483,3

1 035,1

736,6

298,5

31,1

ძირითადი აქტივები

991,3

1 483,3

1 035,1

736,6

298,5

02 05 01

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 05 02

ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია

994,2

1 483,3

1 035,1

736,6

298,5

2

ხარჯები

2,9

0,0

0,0

0,0

0,0

2,1

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8

სხვა ხარჯები

2,9

0,0

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

991,3

1 483,3

1 035,1

736,6

298,5

31,1

ძირითადი აქტივები

991,3

1 483,3

1 035,1

736,6

298,5

02 07

კეთილმოწყობა

399,6

270,1

122,0

87,0

35,0

2

ხარჯები

0,0

195,8

41,8

6,8

35,0

2.2

საქონელი და მომსახურება

0,0

125,5

0,0

0,0

0,0

2.6

გრანტები

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

2.8

სხვა ხარჯები

0,0

35,3

6,8

6,8

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

399,6

74,3

80,2

80,2

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

399,6

74,3

80,2

80,2

0,0

02 07 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

399,6

179,9

80,2

80,2

0,0

2

ხარჯები

0,0

125,5

0,0

0,0

0,0

2.2

საქონელი და მომსახურება

0,0

125,5

0,0

0,0

0,0

2.8

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

399,6

54,4

80,2

80,2

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

399,6

54,4

80,2

80,2

0,0

02 07 02

შენობის ფასადის და სახურავის რეაბილიტაცია

0,0

55,2

6,8

6,8

0,0

2

ხარჯები

0,0

35,3

6,8

6,8

0,0

2.8

სხვა ხარჯები

0,0

35,3

6,8

6,8

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

19,9

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

0,0

19,9

0,0

0,0

0,0

02 07 05

ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო“ მხარდაჭერა

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

2

ხარჯები

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

2.6

გრანტები

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

893,1

998,9

2 225,3

2 109,3

116,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

893,1

998,9

2 225,3

2 109,3

116,0

31,1

ძირითადი აქტივები

893,1

998,9

2 225,3

2 109,3

116,0

02 09 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

893,1

998,9

2 225,3

2 109,3

116,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

893,1

998,9

2 225,3

2 109,3

116,0

31,1

ძირითადი აქტივები

893,1

998,9

2 225,3

2 109,3

116,0

02 10

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

25,5

3 487,4

814,3

734,9

79,4

2

ხარჯები

0,0

0,0

13,0

0,0

13,0

2.2

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

13,0

0,0

13,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,5

3 487,4

801,3

734,9

66,4

31,1

ძირითადი აქტივები

25,5

3 487,4

801,3

734,9

66,4

02 10 01

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

25,5

3 487,4

814,3

734,9

79,4

2

ხარჯები

0,0

0,0

13,0

0,0

13,0

2.2

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

13,0

0,0

13,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,5

3 487,4

801,3

734,9

66,4

31,1

ძირითადი აქტივები

25,5

3 487,4

801,3

734,9

66,4

02 11

სხვადასხვა ხარჯები

727,0

575,0

400,0

0,0

400,0

2

ხარჯები

301,1

487,4

230,0

0,0

230,0

2.2

საქონელი და მომსახურება

301,1

487,4

230,0

0,0

230,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

425,9

87,6

170,0

0,0

170,0

31,1

ძირითადი აქტივები

425,9

87,6

170,0

0,0

170,0

02 11 01

საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დაიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი.

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

2

ხარჯები

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

2.2

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

02 11 02

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი

301,1

484,0

220,0

0,0

220,0

2

ხარჯები

301,1

484,0

220,0

0,0

220,0

2.2

საქონელი და მომსახურება

301,1

484,0

220,0

0,0

220,0

02 11 03

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი

425,9

91,0

170,0

0,0

170,0

2

ხარჯები

0,0

3,4

0,0

0,0

0,0

2.2

საქონელი და მომსახურება

0,0

3,4

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

425,9

87,6

170,0

0,0

170,0

31,1

ძირითადი აქტივები

425,9

87,6

170,0

0,0

170,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2 096,5

2 330,8

2 393,0

0,0

2 393,0

2

ხარჯები

2 096,5

2 330,8

2 393,0

0,0

2 393,0

2.2

საქონელი და მომსახურება

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5

სუბსიდიები

2 032,1

2 320,9

2 393,0

0,0

2 393,0

2.8

სხვა ხარჯები

63,8

9,9

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2 032,1

2 320,9

2 393,0

0,0

2 393,0

2

ხარჯები

2 032,1

2 320,9

2 393,0

0,0

2 393,0

2.5

სუბსიდიები

2 032,1

2 320,9

2 393,0

0,0

2 393,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02

მწვანე ნარგავების შეძენა მოვლა პატრონობა

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2

საქონელი და მომსახურება

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03

გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები

63,8

9,9

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

63,8

9,9

0,0

0,0

0,0

2.2

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8

სხვა ხარჯები

63,8

9,9

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

4 760,3

5 953,6

7 463,1

1 076,0

6 387,1

2

ხარჯები

4 713,6

5 898,2

7 083,4

936,7

6 146,7

2.2

საქონელი და მომსახურება

554,8

639,2

936,7

936,7

0,0

2.5

სუბსიდიები

4 158,8

5 259,0

6 146,7

0,0

6 146,7

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46,7

55,4

379,7

139,3

240,4

31,1

ძირითადი აქტივები

46,7

55,4

379,7

139,3

240,4

04 01

სკოლამდელი განათლება

4 158,8

5 274,8

6 280,0

133,3

6 146,7

2

ხარჯები

4 158,8

5 259,0

6 146,7

0,0

6 146,7

2.5

სუბსიდიები

4 158,8

5 259,0

6 146,7

0,0

6 146,7

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

15,8

133,3

133,3

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

0,0

15,8

133,3

133,3

0,0

04 01 01

ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

4 158,8

5 259,0

6 146,7

0,0

6 146,7

2

ხარჯები

4 158,8

5 259,0

6 146,7

0,0

6 146,7

2.5

სუბსიდიები

4 158,8

5 259,0

6 146,7

0,0

6 146,7

04 01 02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია

0,0

15,8

133,3

133,3

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

15,8

133,3

133,3

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

0,0

15,8

133,3

133,3

0,0

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

601,5

678,8

1 183,1

942,7

240,4

2

ხარჯები

554,8

639,2

936,7

936,7

0,0

2.2

საქონელი და მომსახურება

554,8

639,2

936,7

936,7

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46,7

39,6

246,4

6,0

240,4

31,1

ძირითადი აქტივები

46,7

39,6

246,4

6,0

240,4

04 02 01

სკოლების რეაბილიტაცია

46,7

39,6

246,4

6,0

240,4

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46,7

39,6

246,4

6,0

240,4

31,1

ძირითადი აქტივები

46,7

39,6

246,4

6,0

240,4

04 02 02

მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

554,8

639,2

936,7

936,7

0,0

2

ხარჯები

554,8

639,2

936,7

936,7

0,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

554,8

639,2

936,7

936,7

0,0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

4 634,7

4 612,1

5 656,4

248,1

5 408,3

2

ხარჯები

3 085,4

3 664,7

3 750,0

0,0

3 750,0

2.2

საქონელი და მომსახურება

110,4

100,8

0,0

0,0

0,0

2.5

სუბსიდიები

2 898,9

3 441,1

3 690,0

0,0

3 690,0

2.8

სხვა ხარჯები

76,1

122,8

60,0

0,0

60,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 549,3

947,4

1 906,4

248,1

1 658,3

31,1

ძირითადი აქტივები

1 549,3

947,4

1 906,4

248,1

1 658,3

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

2 396,2

2 281,9

3 186,4

248,1

2 938,3

2

ხარჯები

886,8

1 334,5

1 280,0

0,0

1 280,0

2.5

სუბსიდიები

886,8

1 327,2

1 280,0

0,0

1 280,0

2.8

სხვა ხარჯები

0,0

7,3

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 509,4

947,4

1 906,4

248,1

1 658,3

31,1

ძირითადი აქტივები

1 509,4

947,4

1 906,4

248,1

1 658,3

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტრი"

886,8

1 027,2

1 280,0

0,0

1 280,0

2

ხარჯები

886,8

1 027,2

1 280,0

0,0

1 280,0

2.5

სუბსიდიები

886,8

1 027,2

1 280,0

0,0

1 280,0

2.8

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

0,0

307,3

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

0,0

307,3

0,0

0,0

0,0

2.5

სუბსიდიები

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

2.8

სხვა ხარჯები

0,0

7,3

0,0

0,0

0,0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1 509,4

947,4

1 906,4

248,1

1 658,3

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 509,4

947,4

1 906,4

248,1

1 658,3

31,1

ძირითადი აქტივები

1 509,4

947,4

1 906,4

248,1

1 658,3

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2 150,7

2 265,0

2 410,0

0,0

2 410,0

2

ხარჯები

2 110,8

2 265,0

2 410,0

0,0

2 410,0

2.2

საქონელი და მომსახურება

105,5

100,8

0,0

0,0

0,0

2.5

სუბსიდიები

1 982,6

2 108,4

2 410,0

0,0

2 410,0

2.8

სხვა ხარჯები

22,7

55,8

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39,9

0,0

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

39,9

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა; ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტრი“

1 917,6

2 038,4

2 340,0

0,0

2 340,0

2

ხარჯები

1 917,6

2 038,4

2 340,0

0,0

2 340,0

2.5

სუბსიდიები

1 917,6

2 038,4

2 340,0

0,0

2 340,0

05 02 03

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

65,0

70,0

70,0

0,0

70,0

2

ხარჯები

65,0

70,0

70,0

0,0

70,0

2.5

სუბსიდიები

65,0

70,0

70,0

0,0

70,0

05 02 04

კულტურული ღონისძიებები

168,1

156,6

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

128,2

156,6

0,0

0,0

0,0

2.2

საქონელი და მომსახურება

105,5

100,8

0,0

0,0

0,0

2.8

სხვა ხარჯები

22,7

55,8

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39,9

0,0

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

39,9

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

87,8

65,2

60,0

0,0

60,0

2

ხარჯები

87,8

65,2

60,0

0,0

60,0

2.2

საქონელი და მომსახურება

4,9

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5

სუბსიდიები

29,5

5,5

0,0

0,0

0,0

2.8

სხვა ხარჯები

53,4

59,7

60,0

0,0

60,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

87,8

65,2

60,0

0,0

60,0

2

ხარჯები

87,8

65,2

60,0

0,0

60,0

2.2

საქონელი და მომსახურება

4,9

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5

სუბსიდიები

29,5

5,5

0,0

0,0

0,0

2.8

სხვა ხარჯები

53,4

59,7

60,0

0,0

60,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31,1

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1 827,6

1 970,6

2 100,7

0,0

2 100,7

2

ხარჯები

1 827,6

1 970,6

2 100,7

0,0

2 100,7

2.2

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5

სუბსიდიები

785,4

856,5

1 130,7

0,0

1 130,7

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

1 039,6

1 114,1

970,0

0,0

970,0

2.8

სხვა ხარჯები

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“

171,2

165,4

207,0

0,0

207,0

2

ხარჯები

171,2

165,4

207,0

0,0

207,0

2.5

სუბსიდიები

171,2

165,4

207,0

0,0

207,0

06 02

სოციალური პროგრამები

1 656,4

1 805,2

1 893,7

0,0

1 893,7

2

ხარჯები

1 656,4

1 805,2

1 893,7

0,0

1 893,7

2.2

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5

სუბსიდიები

614,2

691,1

923,7

0,0

923,7

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

1 039,6

1 114,1

970,0

0,0

970,0

2.8

სხვა ხარჯები

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება

644,9

728,9

665,0

0,0

665,0

2

ხარჯები

644,9

728,9

665,0

0,0

665,0

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

642,3

728,9

665,0

0,0

665,0

2.8

სხვა ხარჯები

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

540,8

595,2

827,8

0,0

827,8

2

ხარჯები

540,8

595,2

827,8

0,0

827,8

2.5

სუბსიდიები

540,8

595,2

827,8

0,0

827,8

06 02 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (ადგილობრივი, დევნილი და ეკომიგრანტი) ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა.
სსიპ „წითელი ჯვარი"

289,8

335,2

315,9

0,0

315,9

2

ხარჯები

289,8

335,2

315,9

0,0

315,9

2.5

სუბსიდიები სსიპ „წითელი ჯვარი"

73,4

95,9

95,9

0,0

95,9

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

216,4

239,3

220,0

0,0

220,0

2.8

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

12,5

12,1

10,0

0,0

10,0

2

ხარჯები

12,5

12,1

10,0

0,0

10,0

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

12,5

12,1

10,0

0,0

10,0

06 02 05

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორს-მაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

118,0

92,0

50,0

0,0

50,0

2

ხარჯები

118,0

92,0

50,0

0,0

50,0

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

118,0

92,0

50,0

0,0

50,0

2.8

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 06

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

39,9

32,7

20,0

0,0

20,0

2

ხარჯები

39,9

32,7

20,0

0,0

20,0

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

39,9

32,7

20,0

0,0

20,0

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

10,5

9,1

5,0

0,0

5,0

2

ხარჯები

10,5

9,1

5,0

0,0

5,0

2.2

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

10,5

9,1

5,0

0,0

5,0

2.8

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

თავი IV. მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 207,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

2. „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 207,0 ათასი ლარი.

3. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 21. სარეზერვო ფონდი

2026 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.