„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე“

„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე“
დოკუმენტის ნომერი 43
დოკუმენტის მიმღები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/12/2012
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 09/01/2013
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.105.016103
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
43
28/12/2012
ვებგვერდი, 09/01/2013
190020020.35.105.016103
„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე“
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (09/01/2013 - 31/01/2013)

 

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება   №43

2012 წლის 28 დეკემბერი

ქ. ზუგდიდი

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის  22-ე მუხლის პირველი პუნქტის“ ,,კ“ ქვეპუნქტის,  საქართველოს  საბიუჯეტო  კოდექსის'  ,,ნორმატიული აქტების  შესახებ“    საქართველოს კანონის  და ,,საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი   დანართის  შესაბამისად (დანართი თან ერთვის).
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ“  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის N44 დადგენილება (www.matsne.gov.ge), 03.01.2012, სარეგისტრაციო კოდი:1902002035105016058.
მუხლი 3
დადგენილება გადაეგზავნოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობას.
მუხლი 4
ეს დადგენილება ამოქმედდეს  2013 წლის 1 იანვრიდან.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეგრიგოლ სხულუხია



დანართი

თავი I
 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი


მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

39,099.1

29,469.0

8,034.3

21,434.7

19,465.0

0.0

19,465.0

გადასახადები

2,167.7

1,975.7

0.0

1,975.7

2,240.0

0.0

2,240.0

გრანტები

32,764.9

24,715.7

8,034.3

16,681.4

15,182.0

0.0

15,182.0

სხვა შემოსავლები

4,166.5

2,777.6

0.0

2,777.6

2,043.0

0.0

2,043.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

27,464.9

20,511.2

585.1

19,926.1

15,841.5

291.7

15,549.8

შრომის ანაზღაურება

2,077.3

2,567.5

0.0

2,567.5

3,854.0

0.0

3,854.0

საქონელი და მომსახურება

2,265.4

3,056.6

468.1

2,588.5

3,548.9

291.7

3,257.2

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

19,822.6

8,464.0

0.0

8,464.0

7,075.5

0.0

7,075.5

გრანტები

2,000.0

4,860.0

0.0

4,860.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

704.3

993.4

19.8

973.6

1,173.0

0.0

1,173.0

სხვა ხარჯები

595.3

569.7

97.2

472.5

190.1

0.0

190.1

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

11,634.2

8,957.8

7,449.2

1,508.6

3,623.5

-291.7

3,915.2

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6,077.9

11,521.2

9,578.0

1,943.2

3,709.5

233.3

3,476.2

ზრდა

6,583.9

11,809.5

9,578.0

2,231.5

3,954.5

233.3

3,721.2

კლება

506.0

288.3

0.0

288.3

245.0

0.0

245.0

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

5,556.3

-2,563.4

-2,128.8

-434.6

-86.0

-525.0

439.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

5,130.3

-3,757.3

-2,128.8

-1,628.5

-2,479.5

-1,626.8

-852.7

ზრდა

5,130.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

5,130.3

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები , გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

3,757.3

2,128.8

1,628.5

2,479.5

1,626.8

852.7

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

3,757.3

2,128.8

1,628.5

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები , გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

2,479.5

1,626.8

852.7

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 31 იანვრის დადგენილება 1 - ვებგვერდი , 07.02.2013 .


მუხლი 2. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

40,105.1

29,757.3

8,034.3

21,723.0

22,189.5

1,626.8

20,562.7

შემოსავლები

39,099.1

29,469.0

8,034.3

21,434.7

19,465.0

0.0

19,465.0

არაფინანსური აქტივების კლება

506.0

288.3

0.0

288.3

245.0

0.0

245.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

2,479.5

1,626.8

852.7

ვალდებულებების ზრდა

500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

34,974.8

33,514.6

10,163.1

23,351.5

22,189.5

1,626.8

20,562.7

ხარჯები

27,464.9

20,511.2

585.1

19,926.1

15,841.5

291.7

15,549.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,583.9

11,809.5

9,578.0

2,231.5

3,954.5

233.3

3,721.2

ნაშთის ცვლილება

5130.3

-3757.3

-2128.8

-1628.5

0.0

0.0

0.0

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 31 იანვრის დადგენილება 1 - ვებგვერდი , 07.02.2013 .


მუხლი 3. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 21434.7  ათ ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

39,099.1

29,469.0

8,034.3

21,434.7

19,465.0

0.0

19,465.0

გადასახადები

2,167.7

1,975.7

0.0

1,975.7

2,240.0

0.0

2,240.0

გრანტები

32,764.9

24,715.7

8,034.3

16,681.4

15,182.0

0.0

15,182.0

სხვა შემოსავლები

4,166.5

2,777.6

0.0

2,777.6

2,043.0

0.0

2,043.0

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 31 იანვრის დადგენილება 1 - ვებგვერდი , 07.02.2013 .


მუხლი 4. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2240.0 ათ ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

2167.7

1975.7

0

1975.7

2240.0

0

2240.0

ქონების გადასახადი

2167.7

1975.7

0

1975.7

2240.0

0

2240.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1009.3

1172.4

0

1172.4

1,100.0

0

1100.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

110.0

79.2

0

79.2

110.0

0

110.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               

376.9

382.0

0

382.0

370.0

0

370.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

671.5

342.1

0

342.1

660.0

0

660.0

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 31 იანვრის დადგენილება 1 - ვებგვერდი , 07.02.2013 .


მუხლი 5. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები    16,681.4   ათ ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

32,764.9

24,715.7

8,034.3

16,681.4

15,182.0

0.0

15,182.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

32,764.9

24,715.7

8,034.3

16,681.4

15,182.0

0.0

15,182.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული

ტრანსფერები

10,084.2

16,681.4

0.0

16,681.4

15,182.0

0.0

15,182.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

9,834.2

16,401.4

 

16,401.4

14,902.0

 

14,902.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

250.0

280.0

 

280.0

280.0

0.0

280.0

ფონდებიდან გამოყოფილი

ტრანსფერები

22,680.7

8,034.3

8,034.3

0.0

0.0

0.0

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი

განაწილება (№55 განკარგულება )

2,500.0

4,876.0

4,876.0

 

0.0

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,362.5

1,802.3

1,802.3

 

0.0

 

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 31 იანვრის დადგენილება 1 - ვებგვერდი , 07.02.2013 .


მუხლი 6. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები    2,777.6   ათ ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

4,166.5

2,777.6

0

2,777.6

2,043.0

0

2,043.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

121.4

579.1

0

579.1

345.0

0

345.0

პროცენტები

 

405.6

0

405.6

200.0

0

200.0

დივიდენდები

 

0.0

0.0

 

 

0.0

 

რენტა

121.4

173.5

0

173.5

145.0

0

145.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით

სარგებლობისათვის

100.6

165.2

0

165.2

140.0

0

140.0

საქონლისა და მომსახურების

რეალიზაცია

830.9

1,209.6

0

1,209.6

1,042.0

0

1,042.0

ადმინისტრაციული

მოსაკრებლები და

გადასახდელები

821.6

1,204.2

0

1,204.2

1,032.0

1,032.0

1,032.0

სანებართვო მოსაკრებელი

 

137.9

0

137.9 

100.0

0

100.0 

სახელმწიფო ბაჟი

 

0.0

0.0

 

 

0.0

 

სამხედრო სავალდებულო

სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

 

0.8

0

0.8 

2.0

0

2.0 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

544.5

748.8

0

748.8 

600.0

0

600.0 

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

 

0.0

0.0

 

 

0.0

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

216.7

314.5

0

314.5 

330.0

0

330.0 

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

60.4

2.2

0

2.2 

0

0.0

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

9.3

5.4

0

5.4

10.0

0

10.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

9.3

5.4

0

5.4 

10.0

0

10.0 

ჯარიმები , სანქციები და საურავები

991.5

618.3

0

618.3 

650.0

0

650.0 

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები , გრანტების გარეშე

2,200.0

370.0

0

370.0 

0

0.0

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

22.7

0.6

0

0.6 

6.0

0

6.0 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 31 იანვრის დადგენილება 1 - ვებგვერდი , 07.02.2013 .


მუხლი 7. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები    15.841,5   ათ ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

27,464.9

20,511.2

585.1

19,926.1

15,841.5

291.7

15,549.8

შრომის ანაზღაურება

2,077.3

2,567.5

0.0

2,567.5

3,854.0

0.0

3,854.0

საქონელი და მომსახურება

2,265.4

3,056.6

468.1

2,588.5

3,548.9

291.7

3,257.2

სუბსიდიები

19,822.6

8,464.0

0.0

8,464.0

7,075.5

0.0

7,075.5

გრანტები

2,000.0

4,860.0

0.0

4,860.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

704.3

993.4

19.8

973.6

1,173.0

0.0

1,173.0

სხვა ხარჯები

595.3

569.7

97.2

472.5

190.1

0.0

190.1

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 31 იანვრის დადგენილება 1 - ვებგვერდი , 07.02.2013 .


მუხლი 8. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივები მათ შორის: განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,954.5   ათ ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

 

6,583.9

11,809.5

9,578.0

2,231.5

3,954.5

233.3

3,721.2

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

477.6

490.1

0.0

490.1

278.0

0.0

278.0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1,251.6

1,884.7

1,285.0

599.7

768.8

0.0

768.8

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,708.8

8,908.2

7,879.0

1,029.2

2,327.3

233.3

2,094.0

განათლება

86.1

91.6

0.0

91.6

55.0

0.0

55.0

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

59.8

434.9

414.0

20.9

525.4

0.0

525.4

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 31 იანვრის დადგენილება 1 - ვებგვერდი , 07.02.2013 .


მუხლი 9. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4,726.9

8,239.3

8.8

8,230.5

4,400.0

0.0

4,400.0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,693.0

3,298.9

8.8

3,290.1

4,365.0

0.0

4,365.0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,677.0

3,193.4

8.8

3,184.6

3,980.0

0.0

3,980.0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

16.0

105.5

0.0

105.5

385.0

0.0

385.0

70113

საგარეო ურთიერთობები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

7.8

5.7

0.0

5.7

10.0

0.0

10.0

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

7.8

5.7

0.0

5.7

10.0

0.0

10.0

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

2,000.0

4,860.0

0.0

4,860.0

0.0

0.0

0.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

26.1

74.7

0.0

74.7

25.0

0.0

25.0

702

თავდაცვა

135.4

204.1

0.0

204.1

220.0

0.0

220.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

2,458.7

3,129.6

1,285.0

1,844.6

2,175.0

0.0

2,175.0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

454.7

490.7

0.0

490.7

0.0

0.0

0.0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

2,004.0

2,638.9

1,285.0

1,353.9

2,175.0

0.0

2,175.0

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

19,595.6

10,582.8

6,739.1

3,843.7

2,936.0

525.0

2,411.0

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

70.0

26.9

0.0

26.9

67.0

0.0

67.0

70421

სოფლის მეურნეობა

70.0

26.9

0.0

26.9

67.0

0.0

67.0

70422

სატყეო მეურნეობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70433

ბირთვული საწვავი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70434

სხვა სახის საწვავი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70435

ელექტროენერგეტიკა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70443

მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7045

ტრანსპორტი

1,431.3

2,503.7

2,294.0

209.7

864.1

130.1

734.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,431.3

2,503.7

2,294.0

209.7

864.1

130.1

734.0

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7046

კავშირგაბმულობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70473

ტურიზმი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

18,094.3

8,052.2

4,445.1

3,607.1

2,004.9

394.9

1,610.0

705

გარემოს დაცვა

1,808.8

1,837.9

227.8

1,610.1

1,700.0

0.0

1,700.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,396.9

1,635.4

140.4

1,495.0

1,500.0

0.0

1,500.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

411.9

202.5

87.4

115.1

200.0

0.0

200.0

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,231.7

2,398.1

1,428.6

969.5

1,500.0

0.0

1,500.0

7061

ბინათმშენებლობა

77.3

348.1

348.1

0.0

100.0

0.0

100.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7063

წყალმომარაგება

228.8

162.5

162.5

0.0

0.0

0.0

0.0

7064

გარე განათება

843.0

1,805.9

918.0

887.9

1,300.0

0.0

1,300.0

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

82.6

81.6

0.0

81.6

100.0

0.0

100.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

119.4

125.0

0.0

125.0

170.0

0.0

170.0

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7072

ამბულატორიული მომსახურება

9.4

15.0

0.0

15.0

30.0

0.0

30.0

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

9.4

15.0

0.0

15.0

30.0

0.0

30.0

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

110.0

110.0

0.0

110.0

140.0

0.0

140.0

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,053.1

3,461.3

454.0

3,007.3

3,710.0

0.0

3,710.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

622.8

1,677.8

149.0

1,528.8

1,570.0

0.0

1,570.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1,364.2

1,671.4

265.0

1,406.4

2,050.0

0.0

2,050.0

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

7.8

53.8

40.0

13.8

40.0

0.0

40.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

58.3

58.3

0.0

58.3

50.0

0.0

50.0

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

709

განათლება

1,334.3

1,474.2

0.0

1,474.2

1,982.0

0.0

1,982.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,065.8

1,184.0

0.0

1,184.0

1,600.0

0.0

1,600.0

7092

ზოგადი განათლება

99.5

83.9

0.0

83.9

120.0

0.0

120.0

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

99.5

83.9

0.0

83.9

120.0

0.0

120.0

7093

პროფესიული განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7094

უმაღლესი განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

169.0

206.3

0.0

206.3

262.0

0.0

262.0

710

სოციალური დაცვა

584.9

868.4

19.8

848.6

1,003.0

0.0

1,003.0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

73.8

74.7

0.0

74.7

90.0

0.0

90.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

73.8

74.7

0.0

74.7

90.0

0.0

90.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

8.5

8.0

0.0

8.0

10.0

0.0

10.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

34.5

33.7

0.0

33.7

40.0

0.0

40.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

137.1

240.2

0.0

240.2

193.0

0.0

193.0

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0.9

3.0

0.0

3.0

10.0

0.0

10.0

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

330.1

508.8

19.8

489.0

660.0

0.0

660.0

 

სულ

34,048.8

32,320.7

10,163.1

22,157.6

19,796.0

525.0

19,271.0

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 31 იანვრის დადგენილება 1 - ვებგვერდი , 07.02.2013 .


თავი II
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის   პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  პრიორიტეტები და პროგრამები
1.  2395,0 ათასი ლარით თავდაცვა    საზოგადობრივი წესრიგი და უსაფრთხოება   ( პროგრამული კოდი 0200)

ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პროგრამას წარმოადგენს თავდაცვის  საზოგად-ოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვა მუნიციპალიტეტში, თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო  შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. მომუშავე პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. მნიშვნელოვანია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის, კონკრეტულად ახალი შენობის მშენებლობა.

1.1.  2175,0 ათასი ლარით საგანგებო სიტუაციების მართვა ( პროგრამული კოდი 0201)

პროგრამის მიზანია საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ქმედითუნარიანობის ამაღლებას, სამაშველო-საავარიო ტექნიკის სრულყოფა, ხანძრების შედეგად მატერიალურ ფასეულობათა გადარჩენის პროცენტული მაჩვენებლის მაქსიმალურად გაზრდა, ხანძრის გამომწვევი მიზეზების შესწავლა და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიების გატარება, პირადი მუშაკების კანონით გათვალისწინებული სოციალური და სამართლებრივი უფლების დაცვა.

  1.2. 220.0,0 ათასი ლარით ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა   ( პროგრამული კოდი 0203)

პროგრამა ახორციელებს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანას, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებას,სამხედრო სავალდებულო  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურში გაწვევას.

2. 6136.0, ათასი ლარით ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ( პროგრამული კოდი 0300)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და სოციალური განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული პროგრამა ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პროგრამის ფარგლებში  ხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი სახლების, ეზოების, დასასვენებელი პარკების, სკვერების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა.

2.1.1.  564.1 ათასი ლარით გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა   ( პროგრამული კოდი 030101)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მოვლა-შენახვაშიდა მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. ასფალტ-ბეტონის საფარის ორმული შეკეთება, გადაგება ახალი გზების გაყვანა, გრუნტიანი გზების მოხრეშვაბეტონის საფარის დაგება გათვალისწინებულია გორის, მცხეთის, ხუბულავას, ოდიშის, ჭავჭავაძის, მეუნარგიას, კოსტავას და სხვა ქუჩების მიხედვით ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში.

2.1.2.  200,0 ათასი ლარით ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია ( პროგრამული კოდი 030102)

პროგრამა ითვალისწინებს დაზიანებული ხიდების რეაბილიტაციას, მონოლითური ხიდ-ბოგირების მშენებლობას, ახალი კაპიტალური ხიდების მშენებლობას, მოაჯირების რეაბილიტაცია, სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია. მოსაშვილის ქუჩაზე არსებული ფეხით სავალი, ასევე ბერიას, რიგის, ფიფიას ქუჩებზე, სოფელ ჯიხაშკარში ხიდების რეაბილიტაცია.

2.1.3.  1300,0 ათასი ლარით გარე განათების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ( პროგრამული კოდი 030201)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული განათების ქსელის გაფართოება, ქუთაისის, ჯიქიას, გორკის, თათარიშვილის, გრიბოედოვის, მოსკოვის, ტაბიძის, ჩარგაზიას, ბესიკის  და სხვა ქუჩების მიხედვით. არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა. ლესელიძეს, შარტავას, ჩიტაძის, მესხიას, ქუჩებსა და მონაკვეთებში განათების ახალი ქსელის გაკეთება.

2.2.2. 1500,0 ათასი ლარით დასუფთავების ღონისძიებები   . . . ,, ზუგდიდდასუფთავებას “ ( პროგრამული კოდი 030202)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის დაცვა და გაუმჯობესება. ყოველდღიურად 40 ჰექტარამდე ფართის დაგვა-დასუფთავების და 130-150 კუბურ მეტრამდე ნარჩენების გატანა მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი დანიშნულების ტერიტორიიდან, მრავალსართულიანი საცხოვრებელის ბუნკერებიდან, კომპაქტურად ჩასახლებული მოსახლეობის საცხოვრებელი ადგილებიდან, სტიქიური ნაგავსაყრელების ლიკვიდაცია. ზამთრის პერიოდში გზების ტექნიკური მასალით დამუშავება, ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდა, მაწანწალა ცხოველების დაჭერა და გადაყვანა სპეციალურ თავშესაფარში.

2.2.3 .100,0 ათასი ლარით ლიფტების რეაბილიტაცია ( პროგრამული კოდი 030205)

ამორტიზებული ლიფტების დემონტაჟი და ახალი კომფორტული ლიფტების შეძენა-მონტაჟი. აღნიშნული სამუშაოები გათვალისწინებულია მაღალსართულიანი ბინების მიხედვით. აღნიშნული საქმიანობების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების შესრულება. გათვალისწინებულია ლიფტების რეაბილიტაცია ცოტნე დადიანის ქუჩა №2, №4 და №6 მრავასართულიან სახლებში.

2.2.4. 100,0 ათასი ლარით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოვლა - პატრონობის პროგრამ . . . ,, სასაფლაოების მართვის ცენტრის ბაზაზე ( პროგრამული კოდი 030207)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობას, შემოკავების სამუშაოების, გადაბერებული ხეების მოჭრას და გადაცემას სოციალური დანიშნულების სარგებლობისათვის შესაბამის სამსახურზე. საფლავების აღრიცხვა-განკარგვაში წესრიგის დამყარებას.

2.2.5. 10,0 ათასი ლარით არასასოფლო მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის სამუშაოები    ( პროგრამული კოდი 030208)

ქალაქის დაგეგმარების და პრესპექტიული განვითარების გეგმის შესაბამისად განხორციელდება არასასოფლო მიწების შემდგომი გამოყენებისთვის საკადასტრო ნახაზების მომზადება.

2.3.1. 200,0 ათასი ლარით მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა ( პროგრამული კოდი 030301)

აღნიშნული პროგრამის მიხედვით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა. ავტოსადგომის, ტროტუარებისა და ბორდიურების მოწყობის, გამწვანების სამუშაოები, ბავშვთა სათამაშო მოედნების, განათებისა და დეკორატიული ღობის მოწყობა. გათვალისწინებულია რუსთაველის ქუჩა №90-ის ეზოს მოწყობის კაპიტალური სამუშაოები.

2.3.2.  200,0 ათასი ლარით ჩატარდება შემოსასვლელის კეთილმოწყობის სამუშაოები ( პროგრამული კოდი 030302)

აღნიშნული პროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტში შემოსასვლელის იერსახის გაუმჯობესება.

2.3.3. 1000,0 ათასი ლარით მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები ( ააიპ ,, კეთილმოწყობის ცენტრი "  ( პროგრამული კოდი 030303)

აღნიშნული ცენტრის ფუნქციები და დანიშნულებაა ზრუნვა ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებისათვის, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი და გამართული ფუნქციონირებისათვის მოვლა-შენახვის სამუშაოების ჩატარება,ქალაქის მწვანე ნარგავების, პარკების, სკვერების და რაბატების მოვლა-შენახვა,   სანიღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და გაწმენდითი სამუშაოების ჩატარება. მიმდინარე მოვლითი სარეკონსტრუქციო სამუშაოები, ავარიული და გამხმარი ხეების გადაბელვა და ახლის დარგვა, შადრევნების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა, საგზაო ნიშნების დამზადება-მოწყობა და აღდგენითი პროფილაქტიკური სამუშაოების შესრულება.სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის კეთილმოწყობა.

2.3.4. 100,0 ათასი ლარით ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა , სკვერების , ბულვარის და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები   ( პროგრამული კოდი 030304)

პროგრამა ითვალისწინებს ახალი ნარგავების, ხეებისა, მცენარეების და ყვავილების შესყიდვას და დარგვას,მათ მოვლა-შენახვას.

2.3.5. 67,0 ათასი ლარით ადგილობრივი ტყეების და ბოტანიკური ბაღის მოვლა - შენახვის პროგრამა ( პროგრამული კოდი 0304)

პროგრამა ითვალისწინებს სოფლის მეურნეობის განვითარების  ხელშეწყობას, ადგილობრივი ტყეების დაცვის ღონისძიებანი, სპეციალური ჭრის ტყეკაფების გამოყოფა, უკანონო ჭრების შემცირება-აღკვეთა. ბოტანიკური ბაღის მუნიციპალიტეტზე გადმოცემასთან დაკავშირებით მოვლა-შენახვის სამუშაოები.

2.3.6. 200,0 ათასი ლარით სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია   ( პროგრამული კოდი 0305)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე ქსელის მშენებლობა-რეაბილიტაციის განხორციელება, ახალი წყალსაწრეტების გაკეთება,  ქალაქის სავალი გზების და მოსახლეობის ეზოების დაცვა წვიმიან ამინდში ჭარბი წყლის დაგროვებიდან. სანიაღვრების რეაბილიტაცია. გათვალისწინებულია ფიფიას, კრილოვის, პუშკინის, შარტავს, ბაკურიანის, ქუთაისის, პეტრე უბერის, თამარ მეფის ქუჩებზე.

2.3.7. 100,0 ათასი ლარით მუნიციპალური ტრნსპორტის ხელშეწყობის პროგრამა    ( პროგრამული კოდი 0308)

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობა მნიშვნელოვანია, რათა ტრანსპორტის საწვავისა და მარაგ-ნაწილების  ფასების ზრდის გამო, მგზავრობის ღირებულება არ გაძვირდეს. ტრანსპორტის ძირითადი აქტივების ხანგძლივად შენარჩუნების მიზნით სათადარიგო ნაწილებისა და აღჭურვილობის შეძენა.

3. 1982,0 ათასი ლარით - განათლება ( პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის ხელშეწყობა, სკოლამდელ დაწესებულებათა ფუნქციონირებაში საკუთარი უფლებამოსილებების განხორციელება, სკოლის-გარეშე დაწესებულებათა თანადაფინანსება და ზოგადი განათლების ხელშეწყობა პროგრამის ძირითადი ამოცანებია.

3.1. 1600,0 ათასი ლარით სკოლამდელი აღზრდა - განათლების ხელშეწყობის პროგრამა ( პროგრამული კოდი 0401)

ითვალისწინებს სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის და სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესებას. სასკოლო პროგრამის დასაძლევად სათანადოდ  ბავშვების, მომზადების არსებული სკოლამდელი დაწესებულებების ბაზის მოვლა-პატრონობა და შევსებას. სკოლამდელი დაწესებულებების შენობა-ნაგებობათა მონიტორინგის, სკოლამდელი ასაკის ბავშვების განათლების მაღალ ხარისხს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 57 სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული საკითხების ფინანსური უზრუნველყოფას. სკოლამდელი დაწესებულებათა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცებას. ნაკლებად უზრუნველყოფილ ოჯახებზე მშობელთა შენატანების შეღავათების გავრცელებას.

3.2. 120,0 ათასი ლარით საჯარო სკოლების , წმინდა გიორგის სახ . გიმნაზიის და სხვა განათლების დაწესებულებების ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა ( პროგრამული კოდი 0402)

საჯარო სკოლების განათლების სხვა დაწესებულებათა ფინანსური ხელშეწყობა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცების და სხვა საჭირო ხარჯებისათვის. სასულიერო და საერო პირების თანამშრომლობა, მოზარდების სულიერი და ფიზიკური წვრნისათვის,მოზარდების მართლმადიდებლური სულისკვეთებით სწავლებისა და აღზრდის პროგრამის განხორციელებისათვის სათანადო ინფრასტრუქტურის და სხვა საჭირო პირობების შექმნის ხელშეწყობა.

3.3. 175,0 ათასი ლარით სკოლისგარეშე საქმინობა მოსწავლე - ახალგაზრდობის სასახლის ბაზაზე ( პროგრამული კოდი 0403)

პროგრამის მიზანია სკოლისგარეშე მუშაობის წარმართვა მოზარდებთან და ახალგაზრდებთან, სხვადასხვა სახის სასწავლო, შემეცნებითი, სახელოვნებო კულტურული, ღონისძიებების ხელშეწყობა, სასკოლო ოლიმპიადების, ტურების, ფესტივალების მოწყობა და ნიჭიერ მოზარდთა გამოვლენა. ინტელექტუალური შემეცნებითი სახელოვნებო, სასპორტო და სხვა მიმართულებებით ჩამოყალიბებული სექციებისა და ჯგუფების მუშაობის უზრუნველყოფის თანადაფინანსება.

3.4. 67,0 ათასი ლარით სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა მომზადების პროგრამა ზედაეწერის კოლეჯის ბაზაზე ( პროგრამული კოდი 0404)

სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგის პოპულარიზაცია და თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და სიახლეების დანერგვა, პროფესიონალი კადრების, სპეციალისტების მომზადება სოფლის მეურნეობისათვის. სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა.

3.5. 20,0 ათასი ლარით განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდებისა და ბავშვთა ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა ( პროგრამული კოდი 0405)

განსაკუთრებული ნიჭისა და უნარების მქონე მოზარდთა და ახალგაზრდათა გამოვლენა და მათი ფინანსურ-მატერიალური ხელშეწყობა შესაბამის  სფეროში სწავლისა თუ შემოქმედების უზრუნველსაყოფად.

4. 3710.0, ათასი ლარით კულტურა , რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები ( პროგრამული კოდი 0500)  

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურული და სპორტული სფეროს მკვეთრად გაუმჯობესებას. კულტურული და სპორტული ღონისძიებების ჩატარებას, კულტურის, დასვენების და სპორტული ობიექტების მოწყობა რეაბილიტაციის ხარჯებს.

4.1.  1570,0 ათასი ლარით სპორტის განვითარების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 0501) 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მომზადება, სპორტული ღონისძიებების დაგეგმვა და ორგანიზება, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია, სპორტსმენთა პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა, ადგილობრივი ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ დაგეგმილ ტურნირებში ადგილობრივ სპორტსმენთა ჩართულობის გაზრდა. სპორტის ექსტრემალური სახეობების განვითარება, ადგილობრივ მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისადსპორტის სახეობების პოპულარიზაცია და განვითარების ხელშეწყობა.

4.1.1. 650,0 ათასი ლარით - მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ცენტრის ბაზაზე ( პროგრამული კოდი 050101)

პროგრამების მიზანია სასპორტო სკოლების, სპორტული ობიექტების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, სპორტსმენების წვრთნისა და გადამზადების ხელშეწყობა, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია, ვეტერან სპორტსმენთა მიღწევების პოპულარიზაცია. სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილება საქართველოში და რესპუბლიკის გარეთ.

4.1.2. 170,0 ათასი ლარით სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება და მინისპორტული მოედნების მშენებლობა ( პროგრამული კოდი 050102)  

პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებანი ადგილობრივი, რესპუბლიკური და საერთაშორისო ღონისძიებების დაგეგმვა და ორგანიზება. სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია, სპორტსმენების  და მწვრთნელების ოსტატობის დონის ამაღლება. მიღწეული წარმატებები, სპორტული სექციებისა და კლუბების  გაზრდა. მუნიციპალიტეტის  სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, რეაბილიტაცია. მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და განვითარება, სპორტული შეჯიბრებების და მასში ჩართული ადამიანების თვისობრივი და რაოდენობრივი ზრდა, პერსპექტიული მოზარდებისა და ახალგაზრდების გამოვლენა-შეჯიბრებებისა და მონაწილეთა რაოდენობა, ჩატარების ხარისხის გაუმჯობესება

4.1.3. 150,0 ათასი ლარით მინისპორტული მოედნების მშენებლობა ( პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქალაქად და სოფლებში მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მშენებლობა და არსებულის რეაბილიტაცია.

4.1.4. 750,0 ათასი ლარით ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ( პროგრამული კოდი 050103)

შპს ,,საფეხბურთო კლუბ ,,ზუგდიდის“, რომლის 100-პროცენტიანი წილის მფლობელი არის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, უზრუნველყოფს სპორტის უმნიშვნელოვანი სახეობის ფეხბურთის და ფეხბურთის გუნდის მომზადებას და განვითარებას საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით, გუნდის მონაწილეობას სხვადასხვა შეჯიბრებებზე და ტურნირებში.

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქალაქისა და სოფლების მიხედვით ფეხბურთის გუნდების მომზადებას კოორდინაციას უწევს და უზრუნველყოფს ააიპ ,,ფეხბურთის განვითარების ცენტრი“.

4.2. 2090,0 ათასი ლარით კულტურის განვითარების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 0502)  

კულტურულ შემეცნებითი გასართობი ღონიძიებების ჩატარება, კულტურული ტრადიციების დაცვა-აღდგენა, სახელოვნებო სკოლების, ბიბლიოთეკების, მუსიკალური კოლექტივების  ფუნქციონირება და განვითარება.

4.2.1. 180,0 ათასი ლარით მუზეუმების , სამხატვრო გალერეის და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა   ( პროგრამული კოდი 050201)  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მემორიალური სახლ-მუზეუმებისა ფონდის აღრიცხვა-სისტემატიზაცია და პოპულარიზაცია. სამხატვრო შემოქმედებითი გამოფენის მოწყობა და პოპულარიზაცია. კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების გამოვლენა, აღრიცხვა, სისტემატიზაცია და პოპულარიზება. არსებითი მატერიალურ-ტექნიკური და შემოქმედებითი მდგომარეობის პროგრესირება. საზოგადოების დაინტერესებული ნაწილისათვის ხელმისწვდომობის გაზრდა. კულტურული მემკვიდრეობის არტეფაქტების სახელმწიფო დაცვის გარანტიის გაზრდა. წარმოდგენილი ღონისძიებების ინტენსივობახარისხი და  ღირებულება.

4.2.2. 335,0 ათასი ლარით სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა ( პროგრამული კოდი 050202)  

სახელოვნებო პროგრამის განხორციელება ხდება №1, №2 სამუსიკო სკოლებისა და  საგუნდო-სამუსიკო  სკოლების ბაზაზე. მოზარდებში  მუსიკალური უნარ-ჩვევების განვითარება, მუსიკალური გემოვნების ჩამოყალიბება, სოლო და კოლექტიური კონცერტების გამართვა, ფესტივალ-კონკურსებში მონაწილეობის მიღება, პედაგოგთა დაოსტატებისათვის მასტერ-კლასების ჩატარება, მუსიკის სხვადასხვა ჟანრის პოპულარიზაციისათვის მხატვრულ-მუსიკალური ღონისძიებების მოწყობა. მუსიკალური ნიჭით გამორჩეულ მოზარდთა გამოვლენა და მათი პროფესიული ზრდა, ფოლკლორული, საესტრადო და კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაცია. საანგარიშო კონცერტები, სხვადასხვა კონკურს-ფესტივალებზე მიღწეული წარმატებები. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება.

4.2.3.  53,0 ათასი ლარით სამხატვრო სკოლის დაფინანსება ( პროგრამული კოდი 050203)  

ითვალისწინებს მოზარდებში სახვითი ხელოვნების უნარ-ჩვევების განვითარებას, პერსონალური და კოლექტიური გამოფენების, პლენერების მოწყობას, პედაგოგების და ოსტატებისათვის მასტერკლასების მოწყობას სახვითი ხელოვნების ნიჭით დაჯილდოებულ მოზარდთა წარმოჩენას და პროფესიული ზრდა, მონაწილეობა გამოფენებში, სხვადასხვა სახის ღონისძიებებში.

4.2.4. 300,0 ათასი ლარით საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა   ( პროგრამული კოდი 050204)  

აღნიშნული პროგრამა  ხორციელდება აიპ ,,ცენტრალური ბიბლიოთეკისბაზაზე. პროგრამის მიზანია: წიგნის კითხვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება. შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა. თანამედროვე შემოქმედი ავტორების პოპულარიზება. საზოგადოების, განსაკუთრებით მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლებაწიგნიერების გაზრდა. შემოქმედებითი პოტენციალის ზრდა. ღონისძიებების ინტესივობა და ხარისხი. მკითხველთა რაოდენობის გაზრდა. წიგნის კვირეულის ჩატარება. ფოტოგამოფენების მოწყობა. უსინათლოთა პროგრამა ,,ბუსდანერგვა. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.

4.2.5.  350,0 ათასი ლარით კულტურული ღონისძიებების პროგრამა ( პროგრამული კოდი 050205)  

პროგრამის მიზანი სადღესასწაულო ღონისძიებების დაგეგმვა და ჩატარება, ადგილობრივი, რესპუბლიკური და საერთაშორისო ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, შემოქმედებითი საღამოების, კონცერტების დაგეგმვა და ორგანიზება მოსახლეობაში პოზიტიური განწყობის შექმნა, ნიჭიერი შემოქმედებითი ადამიანებისა და ჯგუფების წარმოჩენა და პოპულარიზაცია მონაწილეთა მასობრიობა, მოსახლეობის განწყობა წელიწადის ყველა ღირსშესანიშნავი დღისა და დღესასწაულის აღნიშვნა ღონისძიებებით. წლის განმავლობაში გათვალისწინებულია შემდეგი ღონისძიებების ჩატარება საახალწლო-საშობაო ღონისძიებები: ,,საახალწლო სოფელიბავშვებისათვის საშობაო მსვლელობა ,,ალილო“; ახალგაზრდული პერფომანსითეატრალური პანტონიმა; შემოქმედ ქალთა ნამუშევრებისა და ადგილობრივი რეწვის ოსტატების გამოფენა. დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება. ფრანკოფონის დღეები ანაკლიაში; ჟურნალისტიკის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში ტრაგიკულად დაღუპულთა ხსოვნის დღეს მემორიალის ყვავილებით შემკობა; დედამიწის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; დედაენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; ფოტოკონკურსი,,ზუგდიდი და ზუგდიდელები“; ფაშიზმზე გამარჯვების 68- წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები; ანდრია დადიანის 160-  წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონის ძიებები; ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები; ანიმაციური ფილმების ფესტივალი ,,თოფუზი“; სახალხო დღესასწაული,,ვლაქერნობა“; საერთაშორისო საბავშვო-საესტრადო მუსიკის ფესტივალი; ფოლკლორული ფესტივალი,,არტგენი“; საკურორტო ქალაქ ანაკლიის პოპულარიზაციისათვის კლასიკური მუსიკის კონცერტიზღვის სიმფონია“; აფხაზეთის დაცემის დღესთან დაკავშირებით მშვიდობიანი აქციის მოწყობა; მასწავლებელთა  საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, შემოქმედებითი საღამო; გიორგობისადმი მიძღვნილი საზეიმო კონცერტი; პენ-მარათონი – ArtFace 2012.

4.2.6. 282,0 ათასი ლარით თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა . დადიანის სახ . თეატრის და ჩხორიის სამოყვარულო თეატრის ბაზაზე ( პროგრამული კოდი 050207) 

პროგრამით ხორციელდება სასცენო ხელოვნების პოპულარიზება და განვითარება, საზოგადოებისათვის აქტუალურ თემებზე თეატრალური წარმოდგენების გამართვა, თეატრის  სახელმწიფო და სამოყვარულო დონეზე პოპულარიზება, გასტროლებზე გასვლა, კონკურს-ფესტივალებში მონაწილეობა, მსახიობთა ოსტატობის დასახვეწად მასტერ-კლასების ორგანიზება. თეატრალური ხელოვნების განვითარება და პოპულარიზაცია, საზოგადოებრივი ინტერესის გაზრდა თეატრისადმი. თეატრალური ხელოვნების ტრადიციების შენარჩუნება და განვითარება. მოზარდების  თეატრალურ ცხოვრებაში  ჩართვა.

4.2.7. 350,0 ათასი ლარით მუსიკალურ ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარების პროგრამა აიპ ,, ოდიშის " ბაზაზე ( პროგრამული კოდი 050208)  

ქართული ფოლკლორული ტრადიციების აღორძინება, უკვე არსებული და ახალი ქორეოგრაფიული და მუსიკალური ანსამბლების ხელშეწყობა, ქორეოგრაფების, ლოტბარებისა და მუსიკოსებისათვის  სხვადასხვა სახის ღონისძიებების დაგეგმვა და ორგანიზება, ფესტივალ-კონკურსებში მონაწილეობა, ფოლკლორული ნიმუშების მოძიება და პოპულარიზება. მოზარდთა და ახალგაზრდათა ჩართულობის გაზრდა ქორეოგრაფიულ და მუსიკალურ ანსამბლებში, ფოლკლორის როგორც ხელოვნების ერთ-ერთი უძველესი დარგის პოპულარიზაცია,მომავალ თაობაში სასიმღერო და ქორეოგრაფიული ეროვნული ტრადიციების, მემკვიდრეობითობის შენარჩუნება, სხვადასხვა კონკურს-ფესტივალებში მიღწეული წარმატებები კულტურის სამინისტროს მიერ შემოღებული სერტიფიცირების წარმატებულად გავლა. ადგილობრივ რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის მიღება.

4.2.8.  200,0 ათასი ლარით   ჭადრაკის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ანდრია დადიანის სკულპტურის პროექტირება და მშენებლობა ( პროგრამული კოდი 050209) 

ჭადრაკის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ანდრია დადიანის სკულპტურის ანდრია დადიანის სკულპტურის დადგმა. ანდრია დადიანის პიროვნებისა და ზოგადად ჭადრაკის პოპულარიზება. მონუმენტის ხარისხისა და ესთეტიკური მხარის განსაზღვრა.

4.3. 50,0 ათასი ლარით ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება ( პროგრამული კოდი 0503) 

პროგრამის მიზანი სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის გატარების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების  განათლების ხელშეწყობის პროგრამები, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისათვის პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება, ახალგაზრდების საჭიროებებიდან, მისწრაფებებიდან და ინტერესებიდან გამომდინარე მათთვის მცირე პროექტების თანადაფინანსება, ახალგაზრდების აქტიური დასვენებისა და გართობის ხელშეწყობა, სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებისათვის მიმართული ღონისძიებები. ახალგაზრდული აქტივობის ზრდა, მაღალი საზოგადოებრივი ჩართულობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულიარიზაცია, მოტივაცია განათლებისა და თვითგანათლებისათვის. ახალგაზრდების განათლების ხარისხის განსაზღვრა, მათი საზოგადოებრივი აქტიურობა.  ხელშეწყობის ღონისძიებათა გატარება.

5. 1173,0 ათასი ლარით მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და   სოციალური უზრუნველყოფა   ( პროგრამული კოდი 0600)

  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში  განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1.  140,0    ათასი     ლარით საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების პროგრამა ( პროგრამული კოდი 0601)

პროგრამა ხორციელდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მეშვეობით და მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდებ დაავადებათა ეპიდკვლევების ზედამხედველობა და კონტროლი. პრევენციულ ღონისძიებათა გატარება ეპიდსაშიშროებისას. იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და განხორციელების ხელშეწყობა. მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა, საგანმანათლებლო სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული ღონისძიებათა განხორციელება და ზედამხედველობა. პარაზიტულ დაავადებათა ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა და პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება.

5.2. 30,0 ათასი ლარით ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებათა პროგრამა ( პროგრამული კოდი 0602)

ცხოვრების ჯანსაღი წესისა და გარემოს შენარჩუნების ღონისძიებათა გატარება. ჯანმრთელობისათვის საზიანო რისკ-ფაქტორების იდენტიფიცირება, ავადობის პროგნოზირება და საწინააღმდეგო ღონისძიებათა გატარება.

5.3. 973,0 ათასი ლარით მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა ( პროგრამული კოდი 0603)

 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.3.1. 90,0 ათასი ლარით სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა ( უფასო სასადილოები ) ( პროგრამული კოდი 060301)

ითვალისწინებს უმწეო მოსახლეობის (სარეიტინგო ქულა 0–57000) ყოფითი პირობების გაუმჯობესებას, მორალურ მხარდაჭერას. ყოველდღიურად  უმწეო მოქალაქეთა უზრუნველყოფა ცხელი სადილით  დღეში ერთხელ.

5.3.2. 40,0 ათასი ლარით ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები ( ერთჯერადი დახმარება ) ( პროგრამული კოდი 060302)

მე-2 მსოფლიო ომში გამარჯვების დღის 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით, მატერიალური და ფინანსური მხარდაჭერა, ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება და პატივისცემა. გარდაცვალების შემთხვევაში ომის ვეტერანების ოჯახებზე დაკრძალვის ხარჯების გაწევისათვის დახმარება.

5.3.3. 173,0 ათასი ლარით ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა ( ერთჯერადი დახმარება ) ( პროგრამული კოდი 060303)

ითვალისწინებს მრავალშვილიანი და ახალშობილი ოჯახების, მარტოხელა პენსიონრების, მარტოხელა დედების და დედ-მამით ობოლი ბავშვების, უმწეო ოჯახების ერთჯერად დახმარებას.

5.3.4. 120,0 ათასი ლარით შეზღუდული    შესაძლებლობის    მქონე   პირთა სოციალური დაცვა და   რეაბილიტაცია ( პროგრამული კოდი 060304)

პროგრამის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ფინანსური მხარდაჭერა, მათი რეაბილიტაცია და რეინტეგრაცია საზოგადოებაში.

5.3.5.  40,0 ათასი ლარით მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა ( პროგრამული კოდი 060305)

პროგრამა ითვალისწინებს მარჩენალდაკარგული ოჯახის მხარდაჭერას

5.3.6.   10,0 ათასი ლარით ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ( პროგრამული კოდი 060306)

100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა.მოხუცების პატივისცემა და თანადგომა.

5.3.7. 60,0 ათასი ლარით სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა ( პროგრამული კოდი 060307)

გარკვეული კატეგორიის ადამიანებზე (ვეტერანები, ბავშვთა სახლის აღსაზდელები, უდედმამო ბავშვები, მიუსაფართა სასადილოების, სოციალური საცხოვრისების ბენეფიციართა ფინანსური მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა. სადღესასწაულო დღეებში საზეიმო განწყობის შექმნა, დახმარება საჩუქრებით.

5.3.8. 70,0 ათასი ლარით მოსახლეობის ტრანსპორტით უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის დაფინანსებას პროგრამა ( პროგრამული კოდი 060308)

საზღვრისპირა რეგიონის მოსახლეობაზე ზრუნვა და ხელშეწყობა. მგზავრობის საფასურის თანადაფინასება. ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსაზღვრული კატეგორიის სტუდენტთა მგზავრობას მუნიციპალური ტრანსპორტით.

5.3.9. 150,0 ათასი ლარით უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა ( პროგრამული კოდი 060309)

ხანძრის და სტიქიური მოვლენების შედეგად  უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ბინით უზრუნველყოფა. მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა. ყოფითი პირობების გაუმჯობესება, ფინანსური და მორალური თანადგომა.

5.3.10. 30,0 ათასი ლარით დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა ( პროგრამული კოდი 060310)

დევნილი მოსახლეობის იდენტიფიკაციის, მონაცემთა ბაზის დამუშავების ხელშეწყობა, დევნილი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობის   ხარჯები, გარდაცვლილი დევნილის ოჯახზე დახმარების გაწევა.

5.3.11 70,0 ათასი ლარით უმწეო ოჯახების და სხვადასხა სახის დახმარებებით უზრუნველყოფის პროგრამა ( პროგრამული კოდი 060311)

ზამთრის პერიოდში უმწეო მოსახლეობისთვის გათბობისათვის საჭირო პირობების შექმნა და მხარდაჭერა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება.

5.3.12 120,0 ათასი ლარით სამედიცინო დახმარების პროგრამა ითვალისწინებს ( პროგრამული კოდი 060312)

პროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიური და სხვა სიცოცხლისათვის საშიშ დაავადებათა მკურნალობის და მედიკამენტებით უზრუნველყოფის თანადაფინანსებას.

5.3.13.  20,0 ათასი ლარით სტიქიური მოვლენების ( მეწყერის ) შედეგად დაზიანებულთა მხარდაჭერის პროგრამა (( პროგრამული კოდი 0604)

პროგრამა ითვალისწინებს ასახლებასდაქვემდებარებული, დამეწყრილი ოჯახების ფინანსურ ხელშეწყობას.

5.4. 10,0 ათასი ლარით განსაკუთრებული პროგრამა ,, სოციალური საცხოვრისი კეთილმოწყობილ გარემოში " ( პროგრამული კოდი 0605)

,,სოციალური საცხოვრისი კეთილმოწყობილ გარემოშიმაცხოვრებელ ბენეფიციართა საცხოვრებელ-საბინაო კომუნალური პრობლემების მოგვარება, ეზოს შემოკავება-კეთილმოწყობაკომუნალური გადასახადის თანადაფინანსება.

 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 31 იანვრის დადგენილება 1 - ვებგვერდი , 07.02.2013 .


მუხლი 11. მარეგულირებელი ნორმები
1. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს ზუგდიდის ბიუჯეტის ერთიანი ანგარიშიდან მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახურის მეშვეობით.

2. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ასიგნებებთა გადანაწილება წლიური ასიგნების ფარგლებში განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ საბიუჯეტო  კოდექსის მოთხოვნათა დაცვით 5 პროცენტის ფარგლებში, შესაბამის საკითხზე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ განსაზღვრული წესით.

3. ადგილობრივი ბიუჯეტით განსაზღვრული ჯანდაცვის და სოციალური სფეროს ფარგლებში დაფინანსდეს:

) სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახები იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური შეფასებებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირებაში დარეგისტრირებული 57000 ათასი  და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი კვება ცხელი სადილით;

) მეორე მსოფლიო ომის  და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ვეტერანების დაკრძალვის ხარჯების თანადაფინანსება 250 ლარის ოდენობით;

) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის ერთჯერადი დახმარებები მათ შორის: 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის: 4 ბავშვზე -200 ლარით; 5 ბავშვზე - 300 ლარით და . . მესამე შვილის შეძენისას 200 ლარით; ტყუპების შეძენისას 500 ლარით; დედმამით ობოლ 18 წლამდე ბავშვებისათვის 100 ლარით; მარტოხელა დედებისათვის რომელთა ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის შვილი 100 ლარით; უმწეო ოჯახების და მარტოხელა პენსიონერებისათვის ქულა არ აღმატება 57000-  100 ლარის ოდენობით;

) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე ერთჯერადი დახმარებები, მათ შორის: 18 წლამდე ინვალიდი და ონკოლოგიური ავადმყოფი ბავშვებისათათვის 100 ლარით; I ჯგუფის ინვალიდებისა და ონკოლოგიური ავადმყოფებისათვის 100 ლარით;

) მარჩენალდაკარგულ პირთა ერთჯერადი დახმარება 100 ლარით, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის შვილი;

) 100 წელს გადაცილებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება 500 ლარით

) უდედმამო ბავშვების, მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა(ადგილობრივი და დევნილი),მიუსაფართა სასადილოს და სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციარების სადღესასწაულო დღეები (შობა-ახალი წელი, აღდგომა, გიორგობა და სხვა) დახმარება საჩუქრებით;

) სტიქიური მოვლენების (მეწყერი) შედეგად დაზარალებულთა მხარდაჭერა ერთჯერადი 500,0 ათასი ლარის ოდენობით;

) ქალაქად მცხოვრები უმწეო კატეგორიის (57000 ქულამდე) ოჯახების გაზიფიცირება, თანადაფინანსება 100 ლარის ოდენობით, აღნიშნული კატეგორიის მოსახლეობის შეშით ან სანაცვლოდ 100-ლარიანი დახმარება.

) საზღვრისპირა სოფელ ხურჩას მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ხარჯების თანადაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ყოველთვიურად ანაზღაურდეს სოფელ კოკის რწმუნებულისა და შპს მუნიციპალური ტრანსპორტის მიერ წარმოდგენილი და გამგეობის მიერ დადასტურებული დოკუმენტაციის საფუძველზე;

) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტუდენტთა მუნიციპალური ტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის განსახორციელებლად შეიქმნას შესაბამისი კომისია;

) განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოს დევნილი მოსახლეობის მხარდაჭერის პროგრამას; დევნილთა მოსახლეობის იდენტიფიკაციას, მონაცემთა ბაზის დამუშავების,დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების ხელშეწყობის მიზნით გაუთვალისწინებელი სხვა ღონისძიებების ხარჯები.გარდაცვლილი დევნილის ოჯახებზე დაკრძალვის ხარჯების ხელშეწყობა 100 ლარის ოდენობით;

)  სამედიცინო დახმარების პროგრამა განხორციელდეს შესაბამისი კომისიის დებულების მიხედვით;

) ხანძრის დიდთოვლობის, ქარბუქის, მიწისძვრის, წყალდიდობის და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილთა ერთჯერადი დახმარება(300–1000 ბინის ქირის 100-ლარიანი საზღაური ყოველთვიურად, საკუთარი საცხოვრისის არმქნე, უმწეო პენსიონერების, მარტოხელა დედის, მარჩენალდაკარგული პირისათვის, რომელსაც ჰყავს ერთი ან რამდენიმე არასრულწლოვანი შვილი.

4. ნება დაერთოს არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდული პირების ხელმძღვანელებს მათდამი დაქვემდებარებულ დაწესებულებებში დასაქმებულ მუშაკთა თვიური სახელფასო ანაზღაურება 2013 წლიდან გაზარდონ საშუალოდ 35 პროცენტის ფარგლებში. საშტატო ნუსხები და თანამდებობებრივი სარგოები შეათანხმონ მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან.

5. 2013 წლის განმავლობაში ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მუშაკებზე პრემიები და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი დანამატები და დახმარებები გაიცეს შესაბამისი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში.

6. საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში ხელშეკრულებით დასაქმებულთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს საშტატო რიცხოვნობის 2%-. იმ ორგანიზაციებში, სადაც საშტატო რიცხოვნობის 2% შეადგენს – 5 ერთეულზე ნაკლებს, ხელშეკრულებით დასაქმებულთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 5 ერთეულს.

7. შტატგარეშე მომუშავეთა საშუალო შრომის ანაზღაურება არ უნდა აღემატებოდეს შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციაში შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლების საშუალო შრომის ანაზღაურებას.

8. ცალკეულ განსაკუთრებულ შემთხვევაში მოწვეულ მუშაკთა შრომის ანაზღაურება და საცხოვრებელი ბინით უზრუნველყოფის საკითხი ინდივიდუალურად შეთანხმდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობასთან.

9. არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირის საპრემიო ფონდის წლიური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგოების წლიური ოდენობით 20%-.

10. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანების დასაფარავად შეასაძლებელია გამოყენებულ იქნეს 2013 წელს საბიუჯეტო დაწესებულებისა და ორგანიზაციების ასიგნებები მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, რისთვისაც  პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციას. არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირების ხელმძღვანელობა უზრუნველყონ 2012 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული თანხების ხარჯვაზე, აუდიტორული დასკვნების წარმოდგენა არა უგვიანეს 1 მარტისა.

11. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82- მუხლის თანახმად, 15 დღის ვადაში საფინანსო ორგანომ მოამზადოს  2013 წლის  ადგილობრივი ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

12.  საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი – 280,0 ათასი ლარი მიიმართოს, მათ შორის:

) 110.0 ათასი ლარისაზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამების დასაფინანსებლად;

)  120,0 ათასი ლარი – „სამხედრო ვალდებულების და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  საქართველოს კანონით განსაზღვრულ უფლებამოსილების განსახორციელებელ ღონისძიებათა დასაფინანსებლად;

)  20,0 ათასი ლარი  –  „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა, ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდაყოფის შესახებსაქართველოს კანონითგანსაზღვრულ უფლებამოსილებების ღონისძიებათა დასაფინანსებლად;

        დ)   30,0 ათასი ლარი იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა შესახებ კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასაფინანსებლად.

 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 31 იანვრის დადგენილება 1 - ვებგვერდი , 07.02.2013 .


მუხლი 12. სარეზერვო ფონდი
2013 წლის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 350,0 ათასი  ლარის ოდენობით და მისი ხარჯვა განხორციელდეს გამგეობის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 31 იანვრის დადგენილება 1 - ვებგვერდი , 07.02.2013 .


მუხლი 13. ვალდებულებები
განისაზღვროს წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი 2393.5 ათასი ლარით.

 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 31 იანვრის დადგენილება 1 - ვებგვერდი , 07.02.2013 .


თავი III
 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები


მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
 

 

ვალდებულებების კლება

926.0

1,193.9

0.0

1,193.9

2,307.6

1,015.9

1,291.7

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

743.2

898.0

5.1

892.9

1,080.0

0.0

1,080.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29.0

34.0

 

34.0

39.0

 

39.0

 

ხარჯები

594.3

736.2

5.1

731.1

1,004.0

0.0

1,004.0

 

შრომის ანაზღაურება

306.7

381.0

0.0

381.0

628.0

0.0

628.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

148.9

161.8

0.0

161.8

76.0

0.0

76.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა და გამგეობის სამსახურები

1,933.8

2,295.4

3.7

2,291.7

2,900.0

0.0

2,900.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

189.0

189.0

 

189.0

193.0

 

193.0

 

ხარჯები

1,605.1

2,015.4

3.7

2,011.7

2,698.0

0.0

2,698.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,118.3

1,473.9

0.0

1,473.9

2,036.8

0.0

2,036.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

328.7

280.0

0.0

280.0

202.0

0.0

202.0

01 03

  საარჩევნო კომისიის სამუშაო პირობების უზრუნველყოფის ღონისძიებები

0.0

14.1

0.0

14.1

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

14.1

0.0

14.1

20.0

0.0

20.0

01 04

სარეზერვო ფონდი

0.0

94.6

0.0

94.6

350.0

0.0

350.0

 

ხარჯები

0.0

94.6

0.0

94.6

350.0

0.0

350.0

01 05

სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის მომსახურების ღირებულება

7.8

5.7

0.0

5.7

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

7.8

5.7

0.0

5.7

10.0

0.0

10.0

01 06

მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები

26.1

12.3

0.0

12.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

26.1

12.3

0.0

12.3

0.0

0.0

0.0

01 07

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შესავსები თანხა

2,000.0

4,860.0

0.0

4,860.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,000.0

4,860.0

0.0

4,860.0

0.0

0.0

0.0

01 08

წინა პეროდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

926.0

1,193.9

0.0

1,193.9

2,393.5

1,101.8

1,291.7

 

ვალდებულებების კლება

926.0

1,193.9

0.0

1,193.9

2,307.6

1,015.9

1,291.7

01 09

შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები

7.7

3.4

0.0

3.4

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

7.7

3.4

0.0

3.4

10.0

0.0

10.0

01 10

ბუღალტრული აღრიცხვის , აუდიტორული და სახაზინო პროგრამების მომსახურების ხარჯები

8.3

7.5

0.0

7.5

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

8.3

7.5

0.0

7.5

25.0

0.0

25.0

01 11

ფინანსურ მენეჯმენტთან დაკავშირებული ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

01 12

სამხარეო ადმინისტრაციის ფინანსური ხელშეწყობა

0.0

48.3

0.0

48.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

48.3

0.0

48.3

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

2,594.1

3,333.7

1,285.0

2,048.7

2,395.0

0.0

2,395.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

137.0

137.0

0.0

137.0

137.0

0.0

137.0

 

ხარჯები

1,342.5

1,449.0

0.0

1,449.0

1,626.2

0.0

1,626.2

 

შრომის ანაზღაურება

652.3

712.6

0.0

712.6

1,189.2

0.0

1,189.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,251.6

1,884.7

1,285.0

599.7

768.8

0.0

768.8

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

2,004.0

2,638.9

1,285.0

1,353.9

2,175.0

0.0

2,175.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

127.0

127.0

 

127.0

127.0

 

127.0

 

ხარჯები

826.7

935.9

0.0

935.9

1,412.0

0.0

1,412.0

 

შრომის ანაზღაურება

577.2

624.1

0.0

624.1

1,048.0

0.0

1,048.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,177.3

1,703.0

1,285.0

418.0

763.0

0.0

763.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

454.7

490.7

0.0

490.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

384.3

366.3

0.0

366.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70.4

124.4

0.0

124.4

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

135.4

204.1

0.0

204.1

220.0

0.0

220.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

 

ხარჯები

131.5

146.8

0.0

146.8

214.2

0.0

214.2

 

შრომის ანაზღაურება

75.1

88.5

0.0

88.5

141.2

0.0

141.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.9

57.3

0.0

57.3

5.8

0.0

5.8

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

22,636.1

14,818.8

8,395.5

6,423.3

6,136.0

525.0

5,611.0

 

ხარჯები

17,927.3

5,910.6

516.5

5,394.1

3,808.7

291.7

3,517.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,708.8

8,908.2

7,879.0

1,029.2

2,327.3

233.3

2,094.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა ( გზები და ხიდები )

1,431.3

2,437.8

2,294.0

143.8

764.1

130.1

634.0

 

ხარჯები

3.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,428.1

2,437.8

2,294.0

143.8

764.1

130.1

634.0

03 01 01

გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა

1,388.6

2,372.4

2,254.0

118.4

564.1

130.1

434.0

 

ხარჯები

3.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,385.4

2,372.4

2,254.0

118.4

564.1

130.1

434.0

03 01 02

ხიდების მშენებლობა - რეაბილიტაცია

42.7

65.4

40.0

25.4

200.0

0.0

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42.7

65.4

40.0

25.4

200.0

0.0

200.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,678.2

4,037.0

1,571.2

2,465.8

3,010.0

0.0

3,010.0

 

ხარჯები

2,196.6

2,375.8

97.2

2,278.6

2,410.0

0.0

2,410.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

481.6

1,661.2

1,474.0

187.2

600.0

0.0

600.0

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

843.0

1,805.9

918.0

887.9

1,300.0

0.0

1,300.0

 

ხარჯები

649.2

742.9

0.0

742.9

900.0

0.0

900.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

193.8

1,063.0

918.0

145.0

400.0

0.0

400.0

03 02 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების   პროგრამა . . . ,, ზუგდიდდასუფთავების " ბაზაზე

1,396.7

1,495.0

0.0

1,495.0

1,500.0

0.0

1,500.0

 

ხარჯები

1,385.7

1,455.0

0.0

1,455.0

1,400.0

0.0

1,400.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.0

40.0

0.0

40.0

100.0

0.0

100.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

188.8

162.5

162.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

188.8

162.5

162.5

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა - რეაბილიტაციის ღონისძიებები

87.8

2.2

2.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

87.8

2.2

2.2

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

ლიფტების რეაბილიტაცია

0.0

250.9

250.9

0.0

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

250.9

250.9

0.0

100.0

0.0

100.0

03 02 06

   შენობა - ნაგებობებისა და   სახურავების რეაბილიტაცია

77.3

97.2

97.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

77.3

97.2

97.2

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 07

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა - პატრონობის პროგრამა

82.6

81.6

0.0

81.6

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

82.6

79.4

0.0

79.4

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.2

0.0

2.2

0.0

0.0

0.0

03 02 08

არასასოფლო მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის ხარჯები

1.8

1.3

0.0

1.3

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

1.8

1.3

0.0

1.3

10.0

0.0

10.0

03 02 09

ნაგავსაყრელის მოწყობა და ტექნიკის შეძენა

0.2

140.4

140.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.2

140.4

140.4

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1,183.9

1,490.0

195.7

1,294.3

1,500.0

0.0

1,500.0

 

ხარჯები

861.0

882.9

0.0

882.9

990.0

0.0

990.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

322.9

607.1

195.7

411.4

510.0

0.0

510.0

03 03 01

მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა

15.1

356.3

107.6

248.7

200.0

0.0

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.1

356.3

107.6

248.7

200.0

0.0

200.0

03 03 02

ზუგდიდის შემოსასვლელის კეთილმოწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

200.0

0.0

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

200.0

0.0

200.0

03 03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებათა უზრუნველყოფის პროგრამა ააიპ კეთილმოწყობის ცენტრის " ბაზაზე

1,039.8

1,002.3

0.0

1,002.3

1,000.0

0.0

1,000.0

 

ხარჯები

861.0

882.9

0.0

882.9

990.0

0.0

990.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

178.8

119.4

0.0

119.4

10.0

0.0

10.0

03 03 04

ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა , სკვერების , ბულვარის და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები

129.0

131.4

88.1

43.3

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

129.0

131.4

88.1

43.3

100.0

0.0

100.0

03 04

ადგილობრივი ტყეების მოვლა - შენახვის პროგრამა

70.0

26.9

0.0

26.9

67.0

0.0

67.0

 

ხარჯები

66.5

26.9

0.0

26.9

67.0

0.0

67.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 05

სანიაღვრე არხების მშენებლობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

324.1

200.3

85.2

115.1

200.0

0.0

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

324.1

200.3

85.2

115.1

200.0

0.0

200.0

03 06

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა - რეაბილიტაცია

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 07

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,106.9

1,690.3

1,690.3

0.0

78.0

78.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,106.9

1,690.3

1,690.3

0.0

78.0

78.0

0.0

03 08

მუნიციპალური ტრნსპორტის ხელშეწყობის პროგრამა

0.0

65.9

0.0

65.9

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

65.9

0.0

65.9

100.0

0.0

100.0

03 09

ყინულის მოედნის მშენებლობა

495.0

5.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

495.0

5.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 10

ზუგდიდის ცენტრის რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებული ხარჯები

0.0

60.0

60.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

60.0

60.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 11

ანაკლიის სანაპირო ზოლზე   და ზუგდიდის ტერიტორიაზე ბულვარის გაშენება

14,800.0

4,088.7

1,900.0

2,188.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

14,800.0

2,188.7

0.0

2,188.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1,900.0

1,900.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 12

ანაკლიის სასტუმროს მშენებლობა და ფინანსური ხელშეწყობა

46.7

32.0

0.0

32.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46.7

32.0

0.0

32.0

0.0

0.0

0.0

03 13

ანაკლიასა და ზუგდიდში მშენებლობის ზოლში მოსახლეობის კუთვნილი ქონების ღირებულების ანაზღაურება

0.0

436.3

419.3

17.0

291.7

291.7

0.0

 

ხარჯები

0.0

436.3

419.3

17.0

291.7

291.7

0.0

03 14

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების კეთილმოწყობის ღონისძიებანი

0.0

73.8

0.0

73.8

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

73.8

0.0

73.8

50.0

0.0

50.0

03 15

სტიქიით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენის ღონისძიებები

460.0

174.8

174.8

0.0

25.2

25.2

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

460.0

174.8

174.8

0.0

25.2

25.2

0.0

04 00

განათლება

1,334.3

1,474.2

0.0

1,474.2

1,982.0

0.0

1,982.0

 

ხარჯები

1,248.2

1,382.6

0.0

1,382.6

1,927.0

0.0

1,927.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86.1

91.6

0.0

91.6

55.0

0.0

55.0

04 01

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამა

1,065.8

1,184.0

0.0

1,184.0

1,600.0

0.0

1,600.0

 

ხარჯები

989.5

1,092.4

0.0

1,092.4

1,550.0

0.0

1,550.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76.3

91.6

0.0

91.6

50.0

0.0

50.0

04 02

საჯარო სკოლების , წმინდა გიორგის სახ . გიმნაზიის   და განათლების სხვა დაწესებულებათა ხელშეწყობის პროგრამა

99.5

83.9

0.0

83.9

120.0

0.0

120.0

 

ხარჯები

99.5

83.9

0.0

83.9

120.0

0.0

120.0

04 03

სკოლის გარეშე დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამა ააიპ ,, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის " ბაზაზე

124.0

131.7

0.0

131.7

175.0

0.0

175.0

 

ხარჯები

115.8

131.7

0.0

131.7

170.0

0.0

170.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.2

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

04 04

სოფლის მეურნეობის განვითარების   პროგრამა

40.0

70.0

0.0

70.0

67.0

0.0

67.0

 

ხარჯები

40.0

70.0

0.0

70.0

67.0

0.0

67.0

04 05

განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ბავშთა ფინანსური მხარდაჭერის   პროგრამა

3.4

4.6

0.0

4.6

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

3.4

4.6

0.0

4.6

20.0

0.0

20.0

04 06

წინა წლებში დაფინანსებული პროექტები

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა , რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2,053.1

3,461.3

454.0

3,007.3

3,710.0

0.0

3,710.0

 

ხარჯები

1,993.3

3,026.4

40.0

2,986.4

3,184.6

0.0

3,184.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59.8

434.9

414.0

20.9

525.4

0.0

525.4

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

622.8

1,677.8

149.0

1,528.8

1,570.0

0.0

1,570.0

 

ხარჯები

622.8

1,521.0

0.0

1,521.0

1,369.0

0.0

1,369.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

156.8

149.0

7.8

201.0

0.0

201.0

05 01 01

მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი

600.0

916.3

0.0

916.3

650.0

0.0

650.0

 

ხარჯები

600.0

908.5

0.0

908.5

600.0

0.0

600.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

7.8

0.0

7.8

50.0

0.0

50.0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება –20,0 ათ . ლარი , მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა – 100,0 ათ . ლარი და სტადიონის   პროექტირება – 50,0 ათ . ლარი .

22.8

173.3

149.0

24.3

170.0

0.0

170.0

 

ხარჯები

22.8

24.3

0.0

24.3

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

149.0

149.0

0.0

150.0

0.0

150.0

05 01 03

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ( . შორის შპს საფეხბურთო კლუბ ზუგდიდი “ – 700,0 ათ . ლარი და აიპ ფეხბურთის განვითარების ცენტრი –  50,0 ათ . ლარი )

0.0

588.2

0.0

588.2

750.0

0.0

750.0

 

ხარჯები

0.0

588.2

0.0

588.2

749.0

0.0

749.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,372.0

1,725.2

305.0

1,420.2

2,090.0

0.0

2,090.0

 

ხარჯები

1,312.2

1,447.1

40.0

1,407.1

1,765.6

0.0

1,765.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59.8

278.1

265.0

13.1

324.4

0.0

324.4

05 02 01

მუზეუმების (10,0 ათ . ლარი ), სამხატვრო გალერეის (120,0 ათ . ლარი ) და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა (50,0 ათ . ლარი )

66.8

74.8

0.0

74.8

180.0

0.0

180.0

 

ხარჯები

66.8

74.8

0.0

74.8

151.5

0.0

151.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

28.5

0.0

28.5

05 02 02

მუსიკალური სკოლების დაფინანსება ( . შორის : №1 სამუსიკო სკოლა – 190,0 ათ . ლარი , №2 . – 65,0 ათ . ლარი , საგუნდო - სამუსიკო სკოლა 80,0 ათ . ლარი )

209.0

252.6

0.0

252.6

335.0

0.0

335.0

 

ხარჯები

205.8

247.5

0.0

247.5

325.6

0.0

325.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.2

5.1

0.0

5.1

9.4

0.0

9.4

05 02 03

სამხატვრო სკოლის დაფინანსება

31.9

41.0

0.0

41.0

53.0

0.0

53.0

 

ხარჯები

31.9

41.0

0.0

41.0

49.5

0.0

49.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

3.5

0.0

3.5

05 02 04

საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა

194.3

209.1

0.0

209.1

300.0

0.0

300.0

 

ხარჯები

194.3

209.1

0.0

209.1

250.0

0.0

250.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

443.2

387.6

0.0

387.6

350.0

0.0

350.0

 

ხარჯები

443.2

387.6

0.0

387.6

350.0

0.0

350.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 06

საინფორმაციო - საგამომცემლო საქმიანობა

7.8

53.8

40.0

13.8

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

7.8

53.8

40.0

13.8

40.0

0.0

40.0

05 02 07

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა . დადიანის სახ . თეატრის (240,0 ათ . ლარი ) და ჩხორიის სამოყვარულო თეატრის (42,0 ათ . ლარი ) ბაზაზე

179.0

194.0

0.0

194.0

282.0

0.0

282.0

 

ხარჯები

179.0

194.0

0.0

194.0

282.0

0.0

282.0

05 02 08

მუსიკალურ ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარების პროგრამა აიპ ,, ოდიშის " ბაზაზე

240.0

239.3

0.0

239.3

350.0

0.0

350.0

 

ხარჯები

183.4

239.3

0.0

239.3

317.0

0.0

317.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56.6

0.0

0.0

0.0

33.0

0.0

33.0

05 02 09

ჭადრაკის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ანდრია დადიანის სკულპტურის პროექტირება და მშენებლობა

0.0

8.0

0.0

8.0

200.0

0.0

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

8.0

0.0

8.0

200.0

0.0

200.0

05 02 10

ჩერქეზი ხალხის გენოციდის მსხვერპლთა ხსოვნის მემორიალის მშენებლობა

0.0

265.0

265.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

265.0

265.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

58.3

58.3

0.0

58.3

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

58.3

58.3

0.0

58.3

50.0

0.0

50.0

05 04

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და   სოციალური უზრუნველყოფა

704.3

993.4

19.8

973.6

1,173.0

0.0

1,173.0

 

ხარჯები

704.3

993.4

19.8

973.6

1,173.0

0.0

1,173.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

110.0

110.0

0.0

110.0

140.0

0.0

140.0

 

ხარჯები

110.0

110.0

0.0

110.0

140.0

0.0

140.0

06 02

და ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები

9.4

15.0

0.0

15.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

9.4

15.0

0.0

15.0

30.0

0.0

30.0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

549.2

824.1

19.8

804.3

973.0

0.0

973.0

 

ხარჯები

549.2

824.1

19.8

804.3

973.0

0.0

973.0

06 03 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა ( უფასო სასადილოები )

73.8

74.7

0.0

74.7

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

73.8

74.7

0.0

74.7

90.0

0.0

90.0

06 03 02

ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები

24.5

37.5

0.0

37.5

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

24.5

37.5

0.0

37.5

40.0

0.0

40.0

06 03 03

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

102.3

198.9

0.0

198.9

173.0

0.0

173.0

 

ხარჯები

102.3

198.9

0.0

198.9

173.0

0.0

173.0

06 03 04

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა და რეაბილიტაცია

134.3

63.1

0.0

63.1

120.0

0.0

120.0

 

ხარჯები

134.3

63.1

0.0

63.1

120.0

0.0

120.0

06 03 05

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

34.5

33.7

0.0

33.7

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

34.5

33.7

0.0

33.7

40.0

0.0

40.0

06 03 06

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

8.5

8.0

0.0

8.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

8.5

8.0

0.0

8.0

10.0

0.0

10.0

06 03 07

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

29.3

72.2

0.0

72.2

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

29.3

72.2

0.0

72.2

60.0

0.0

60.0

06 03 08

მოსახლეობის და სტუდენტების ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა

7.6

26.7

0.0

26.7

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

7.6

26.7

0.0

26.7

70.0

0.0

70.0

06 03 09

უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა

37.4

61.1

0.0

61.1

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

37.4

61.1

0.0

61.1

150.0

0.0

150.0

06 03 10

დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა

18.4

21.0

0.0

21.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

18.4

21.0

0.0

21.0

30.0

0.0

30.0

06 03 11

უმწეო ოჯახების გათფობის საშუალებების ( შეშა , გაზი ) და სხვა სახის დახმარების უზრუნველყოფის პროგრამა

78.6

95.0

0.0

95.0

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

78.6

95.0

0.0

95.0

70.0

0.0

70.0

06 03 12

სამედიცინო დახმარების პროგრამა

0.0

132.2

19.8

112.4

120.0

0.0

120.0

 

ხარჯები

0.0

132.2

19.8

112.4

120.0

0.0

120.0

06 04

სტიქიური მოვლენების ( მეწყერის ) შედეგად დაზარალებულთა მხარდაჭერის პროგრამა

34.8

41.3

0.0

41.3

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

34.8

41.3

0.0

41.3

20.0

0.0

20.0

06 05

პროგრამა ,, სოციალური საცხოვრისი კეთილმოწყობილ გარემოში "

0.9

3.0

0.0

3.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

0.9

3.0

0.0

3.0

10.0

0.0

10.0

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 31 იანვრის დადგენილება 1 - ვებგვერდი , 07.02.2013 .



10. 30/12/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 33 - ვებგვერდი, 31/12/2013 9. 25/12/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 32 - ვებგვერდი, 27/12/2013 8. 21/11/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 27 - ვებგვერდი, 25/11/2013 7. 27/08/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 24 - ვებგვერდი, 27/08/2013 6. 15/08/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 23 - ვებგვერდი, 21/08/2013 5. 09/07/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 20 - ვებგვერდი, 15/07/2013 4. 15/05/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 18 - ვებგვერდი, 20/05/2013 3. 17/04/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 16 - ვებგვერდი, 25/04/2013 2. 05/04/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 10/04/2013 1. 31/01/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 07/02/2013