„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე“

„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე“
დოკუმენტის ნომერი 33
დოკუმენტის მიმღები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/12/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/12/2013
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 12/07/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.105.016136
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
33
30/12/2013
ვებგვერდი, 31/12/2013
190020020.35.105.016136
„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე“
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (31/12/2013 - 16/01/2014)

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №33

2013 წლის 30 დეკემბერი

ქ. ზუგდიდი

 

„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე“

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ სქართველოს ორგანული კანონის 22–ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის,  ,, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“–ს,  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის და  „საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად (დანართი თან ერთვის).
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს 'ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ' ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის N43 დადგენილება, (www.matsne.gov.ge) სსმ 09.01.2013 სარეგისტრაციო კოდი 190020020,35,105,016103.
მუხლი 3
დადგენილება გადაეგზავნოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობას;
მუხლი 4
ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეგრიგოლ სხულუხია



დანართი N1

თავი I
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

 

 

სულ

 

 

 

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

29,413.3

32,780.4

12,708.7

20,071.7

22,415.0

 

22,415.0

გადასახადები

1,974.4

2,240.0

0.0

2,240.0

2,200.0

 

2,200.0

გრანტები

24,715.7

27,907.4

12,708.7

15,198.7

17,882.1

 

17,882.1

სხვა შემოსავლები

2,723.2

2,633.0

0.0

2,633.0

2,332.9

 

2,332.9

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

20,511.2

17,736.9

805.4

16,931.5

19,711.0

 

19,711.0

შრომის ანაზღაურება

2,567.5

4,570.6

0.0

4,570.6

4,303.2

 

4,303.2

საქონელი და მომსახურება

3,056.6

3,093.3

430.0

2,663.3

3,052.8

 

3,052.8

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

სუბსიდიები

8,464.0

8,454.7

144.0

8,310.7

10,453.0

 

10,453.0

გრანტები

4,860.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

993.4

1,159.0

0.0

1,159.0

1,390.0

 

1,390.0

სხვა ხარჯები

569.7

459.3

231.4

227.9

512.0

 

512.0

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

8,902.1

15,043.5

11,903.3

3,140.2

2,704.0

 

2,704.0

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

11,528.0

14,848.3

12,428.3

2,420.0

1,854.0

 

1,854.0

ზრდა

11,809.5

15,013.3

12,428.3

2,585.0

2,154.0

 

2,154.0

კლება

281.5

165.0

0.0

165.0

300.0

 

300.0

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

-2,625.9

195.2

-525.0

720.2

850.0

 

850.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-3,819.8

-2,397.1

-1,545.9

-851.2

 

 

 

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

 

 

 

 

 

კლება

3819.8

2,397.1

1,545.9

851.2

 

 

 

ვალუტა და დეპოზიტები

3819.8

2,397.1

1,545.9

851.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-1,193.9

-2,592.3

-1,020.9

-1,571.4

-850,0

 

-850,0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

კლება

1,193.9

2,592.3

1020.9

1571.4

850,0

 

850,0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

საშინაო

1,193.9

2,592.3

1020.9

1571.4

850,0

 

850,0

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

წინა წელს გამოუყენებელი თანხის დაბრუნება

0.000

85.9

85.9

 

 

 

 

 


მუხლი 2. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

29,694.8

32,945.4

12,708.7

20,236.7

22715,0

 

22715,0

შემოსავლები

29,413.3

32,780.4

12,708.7

20,071.7

22415,0

 

22415,0

არაფინანსური აქტივების კლება

281.5

165.0

0.0

165.0

300,0

 

300,0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

 

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

33,514.6

35,342.5

14,254.6

21,087.9

22715,0

 

22715,0

ხარჯები

20,511.2

17,736.6

805.4

16,931.2

19,711.0

 

 

19,711.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,809.5

15,013.6

12,428.3

2,585.3

2,154.0

 

 

2,154.0

 

ვალდებულების კლება

1,193.9

2,592.3

1,020.9

1,571.4

850,0

 

850,0

ნაშთის ცვლილება

-3819.8

-2397.1

-1545.9

-851.2

 

 

 

 


მუხლი 3. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 22415.0  ათ ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

შემოსავლები

29413.3

32,780.4

12,708.7

20,071.7

22415,0

 

22415,0

         გადასახადები

1974.4

2,240.0

0.0

2,240.0

2200,0

 

2200,0

გრანტები

24,715.7

27,907.4

12,708.7

15,198.7

17,882.1

 

 

17,882.1

 

სხვა შემოსავლები

2723.2

2,633.0

0.0

2,633.0

2332,9

 

2332,9

 


მუხლი 4. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2200.0 ათ ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

1975.7

2240.0

0

2240.0

2200,0

 

2200,0

ქონების გადასახადი

1974.4

2240.0

0

2240.0

2200,0

 

2200,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1170.7

1,040.0

 

1,040.0

1150,0

 

1150,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

       67.2

45.0

0.0

45.0

60,0

 

60,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               

378.9

445.0

0.0

445.0

380,0

 

380,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

     671.5

710.0

0.0

710.0

610,0

0

610,0

 


მუხლი 5. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
 

განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები    17882,1   ათ ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ   ლები

გრანტები

24,715.7

27,907.4

12,708.7

15,198.7

17882,1

 

17882,1

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

24,715.7

27,907.4

12,708.7

15,198.7

17882,1

 

17882,1

ბიუჯეტით გათვალისწინებული

ტრანსფერები

16,681.4

15,198.7

0.0

15,198.7

17882,1

 

17882,1

გათანაბრებითი ტრანსფერი

16,401.4

14,902.0

 

14,902.0

17602,1

 

17602,1

მიზნობრივი ტრანსფერი

დელეგირებული უფლებამო-

სილების განსახორციელებლად

280.0

280.0

 

280.0

280,0

 

280,0

ფონდებიდან გამოყოფილი

ტრანსფერები

8,034.3

12,708.7

12,708.7

0.0

 

 

 

რეგიონების ფონდის პირველადი

განაწილება(

4,876.0

10,904.3

10,904.3

 

 

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,802.3

1,804.4

1,804.4

 

 

 

 

მთავრობის და პრეზიდენტის ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

1356,0

 

 

 

 

 

 

 


მუხლი 6. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები    2332,9   ათ ლარის ოდენობით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სხვა შემოსავლები

2723.2

2,633.0

0.0

2,633.0

2332,9

 

2332,9

შემოსავლები საკუთრებიდან

532.2

305.0

0.0

305.0

320,0

 

320,0

პროცენტები

362.0

200.0

 

200.0

100,0

 

100.0

დივიდენდები

0.0

 

 

 

 

 

 

რენტა

170.2

105.0

0.0

105.0

220,0

 

220,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით

სარგებლობისათვის

165.9

100.0

 

100.0

210,0

 

210,0

მიწის იჯარა

4,3

5.0

 

5.0

10,0

 

10,0

საქონლისა და მომსახურების

რეალიზაცია

1215.8

1,138.0

0.0

1,138.0

1182,9

 

1182,9

ადმინისტრაციული

მოსაკრებლები და

გადასახდელები

1208.8

1,137.0

0.0

1,137.0

 

1172,9

 

 

1172,9

სანებართვო მოსაკრებელი

138.3

160.0

 

160.0

150,9

 

150,9

სახელმწიფო ბაჟი

0.0

 

0.0

 

 

 

 

სამხედრო სავალდებულო

სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.8

2.0

 

2.0

2,0

 

2,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

755.5

665.0

 

665.0

640,0

 

640,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

314.2

310.0

 

310.0

380,0

 

380,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

 

0.0

 

 

 

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

7.0

1.0

0.0

1.0

10,0

 

10,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

7.0

1.0

 

1.0

10,0

 

10,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

604.6

1,160.0

 

1,160.0

800,0

 

800,0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

370.0

0.0

 

 

 

 

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული

0.6

30.0

 

30.0

30,0

 

30,0

 


მუხლი 7. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები    19711.0   ათ ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

20,511.2

17,736.9

805.4

16,931.5

19,711.0

 

19,711.0

შრომის ანაზღაურება

2,567.5

4,570.6

0.0

4,570.6

4,303.2

 

4,303.2

საქონელი და მომსახურება

3,056.6

3,093.3

430.0

2,663.3

3,052.8

 

3,052.8

სუბსიდიები

8,464.0

8,454.7

144.0

8,310.7

10,453.0

 

10,453.0

გრანტები

4,860.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

993.4

1,159.0

0.0

1,159.0

1,390.0

 

1,390.0

სხვა ხარჯები

569.7

459.3

231.4

227.9

512.0

 

512.0

 


მუხლი 8. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივები მათ შორის: განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2154.0   ათ ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

 

11,809.5

15,013.6

12,428.3

2,585.3

2,154.0

 

 

2,154.0

 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

490.1

104.6

0.0

104.6

106.0

 

 

106.0

 

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1,884.7

614.3

0.0

614.3

698.0

 

 

698.0

 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8,908.2

13,795.4

12,428.3

1,367.1

1,300.0

 

 

1,300.0

 

განათლება

91.6

105.0

0.0

105.0

0,0

 

0,0

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

434.9

394.0

0.0

394.0

50.0

 

 

50.0

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

 

0,0

 

0,0

 


მუხლი 9. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

8,239.3   

4,513.0   

0.0   

4,513.0   

4,254.0   

 

4,254.0   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3,298.9   

4,478.0   

0.0   

4,478.0   

4,211.0   

 

4,211.0   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,193.4   

4,237.0   

0.0   

4,237.0   

3,967.0   

 

3,967.0   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

105.5   

241.0   

0.0   

241.0   

244.0   

 

244.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

5.7   

10.0   

0.0   

10.0   

9,0

 

9,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

5.7   

10.0   

0.0   

10.0   

9,0

 

9,0

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

4,860.0   

0.0   

0.0   

0.0   

 

 

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

74.7   

25.0   

0.0   

25.0   

34,0

 

34,0

702

თავდაცვა

204.1   

220.0   

 

220.0   

270.0   

 

270.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

3,129.6   

2267.0   

0.0   

2267.0   

2,300.0   

 

2,300.0   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

490.7   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

 

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

2,638.9   

2267.0   

0.0   

2267.0   

2,300.0   

 

2,300.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

10,582.8   

13,192.6   

11,175.3   

2,017.3   

2,405.0   

 

 

2,405.0   

 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

26.9   

67.0   

0.0   

67.0   

45.0

 

45.0

70421

სოფლის მეურნეობა

26.9   

67.0   

0.0   

67.0   

45,0

 

45,0

7045

ტრანსპორტი

2,503.7   

6,233.6   

5,727.6   

506.0   

500.0

 

500.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2,503.7   

6,233.6   

5,727.6   

506.0   

500.0

 

500.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

8,052.2   

6,892.0   

5,447.7   

1,444.3   

1,860.0   

 

 

1,860.0   

 

705

გარემოს დაცვა

1,837.9   

2,528.0   

600.0   

1,928.0   

2,030.0   

 

2,030.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,635.4   

2,448.0   

600.0   

1,848.0   

1,800.0   

 

1,800.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

202.5   

80.0   

0.0   

80.0   

230.0   

 

230.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2,398.1   

2,695.4   

1,314.4   

1,381.0   

1,470.0   

 

1,470.0   

7061

ბინათმშენებლობა

348.1   

236.4   

231.4   

5.0   

100.0   

 

100.0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7063

წყალმომარაგება

162.5   

1,083.0   

1,083.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7064

გარე განათება

1,805.9   

1,247.0   

0.0   

1,247.0   

1,100.0   

 

1,100.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

81.6   

129.0   

0.0   

129.0   

270.0   

 

270.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

125.0   

174.5   

0,0  

174.5   

200.0   

 

200.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

125.0   

174.5   

0,0   

174.5   

200.0   

 

200.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3,461.3   

3,983.6   

0.0   

3,983.6   

4,474.0   

 

 

4,474.0   

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,677.8   

1,977.0   

0.0   

1,977.0   

1,845.0   

 

1,845.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1,398.4   

1,936.6   

0.0   

1,936.6   

2,544.0   

 

 

2,544.0   

 

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

53.8   

15.0   

0.0   

15.0   

20.0   

 

20.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

58.3   

55.0   

0.0   

55.0   

65.0   

 

65.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

 

 

 

 

 

 

 

709

განათლება

1,474.2   

2,322.8   

144.0   

2,178.8   

3,272.0   

 

3,272.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,184.0   

1,898.0   

144.0   

1,754.0   

2,800.0   

 

2,800.0   

7092

ზოგადი განათლება

83.9   

136.0   

0.0   

136.0   

182.0   

 

182.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

83.9   

136.0   

0.0   

136.0   

182.0   

 

182.0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

206.3   

288.8   

0.0   

288.8   

290.0

 

290.0

710

სოციალური დაცვა

868.4   

984.5   

0.0   

984.5   

1,190.0   

 

1,190.0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

137.8   

80.0   

0.0   

80.0   

120.0   

 

120.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

74.7   

80.0   

0.0   

80.0   

120.0   

 

120.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

8.0   

10.0   

0.0   

10.0   

10,0

 

10,0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

33.7   

40.0   

0.0   

40.0   

50,0

 

50,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

198.9   

288.0

0.0   

288.0   

80,0

 

80,0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

 

3,0

10,0

 

10,0

220,0

 

220,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

508,8   

556.5   

 

556.5   

710.0

 

710.0

 

სულ

32,320.7   

32,724.2   

13,233.7   

19,490.5   

21,865.0   

 

 

21,865.0   

 

 


თავი II
 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები, მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები
 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში 2012-2013 წლებში ბიუჯეტის დაგეგმვაში შეტანილმა ცვლილებებმა,  შემოსავლების გეგმიური მაჩვენებლების შესრულებამ და ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიღებული ტრანსფერების მიზნობრივად მიმართვამ  მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა  ინფრასტრუქტურა. შესაძლებელი გახდა ახალი გზების, ხიდ-ბოგირების მშენებლობა,წყლის სისტემების სათაო ნაგებობების მოწყობა და შიდა ქსელების რებილიტაცია,  გარე განათების ახალი სისტემების  მოწყობა რითაც გაუმჯობედა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიური მდგომარეობა შეიქმნა ახალი სამუშაო ადგილები, შესაძლებელი გახდა კულტურის, დასვენებისა და სპორტის ახალი ობიექტების ექსპლოატაციაში შესვლა და შესაბამისად ამ სფეროების განვითარება, მნიშვნელოვნად გაფართოვდა სოციალური პროგრამები.

მომდევნო 2014-2017 წლებშიც მუნიციპალიტეტში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხელშეწყობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას, სკოლამდელი განათლების სრულყოფას და მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებას.კულტურისა და სპორტის განვითარება.

 

   ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

 

–ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა,  საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების განმტკიცება;

–საინვესტიციო გარემოს და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

–სკოლამდელი განათლებისადმი  ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ხარისხის ამაღლება;

განათლების კულტურისა და სპორტის განვითარება,

– მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა, მოსახლეობის სოციალური დახმარების და ხელშეწყობის პროგრამების განხორციელება.

2012-2013 წლების მოკლე მიმოხილვა

     2012 წელს  ბიუჯეტის  შემოსავლების ფაქტიური  მოცულობა განისაზღვრა 29413,3 ათ. ლარის ოდენობით მ.შ გათანაბრებითი ტრანსფერია 16401.4 ათ. ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 280.0 ათ. ლარი.

    2013 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით, როგორც საშემოსავლო ასევე გადასახდელების მოცულობა განისაზღვრა 19710.0 ათ. ლარის ოდენობით მ.შ ადგილობრივი შემოსავლები 4528.0 ათ. ლარი. გათანაბრებითი ტრანსფერი 14902.0 ათ. ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 280.0 ათ. ლარი.  

     ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის  დაზუსტებულმა ბიუჯეტმა წლის ბოლოსათვის შეადგინა გამოყოფილი სპეცტრანსფერების გათვალისწინებით შეადგინა 35342,5 ათასი ლარი.

 

                      2014 და შემდგომი წლების პრიორიტეტები და პროგრამები

 

        1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პროგრამას წარმოადგენს თავდაცვის  საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვა მუნიციპალიტეტში,  თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო  შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

 სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში მოსახლეობის შესაბამისი კვალიფიკაციის დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. მომუშავე პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო  ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. მნიშვნელოვანია ახალი შენობის მშენებლობის დამთავრება 2014 წელს.

 

პროგრამ.

კოდ

დასახელება

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროგნოზი

2016 წლისროგნოზი

2017 წლის პროგნოზი

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი                        წესრიგი და უსაფრთხოება

2462.0

2570.0

2520.2

2521.7

2523.7

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

2242.0

2300.0

2300.0

2300.0

2300.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და                       უსაფრთხოების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

00

0 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის                      ამაღლების ხელშეწყობა

220.0

270.0

220.2

221.7

223.7

 

o       2300.0ათასი ლარი  –საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამის მიზანია საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ქმედითუნარიანობის, ოპერატიულობის   ამაღლება, სამაშველო–საავარიო ტექნიკის სრულყოფა, ხანძრების შედეგად მატერიალურ ფასეულობათა გადარჩენის პროცენტული მაჩვენებლის მაქსიმალურად გაზრდა, ხანძრის გამომწვევი მიზეზების შესწავლა და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიების გატარება,პირადი შემადგენლობის მუშაკების კანონით გათვალისწინებული სოციალური და სამართლებრივი უფლების დაცვა.პერსონალის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

 

         მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

·        უბედური შემთხვევების მაქსიმალურად  თავიდან აცილება,სტიქიური უბედურების  შედეგების ლოკალიზება.

·        მოსახლეობისა და გარემოს  უსაფრთხოების დონის ამაღლება;

         შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                      

·           გამოძახებათა რაოდენობა,დროულად ლოკალიზებული და ლიკვიდირებული შემთხვევების რაოდენობა.

·           ხანძრების შედეგად მატერიალურ ფასეულობათა გადარჩენის პროცენტული მაჩვენებლის ზრდა

·            

o        270,0ათასი ლარი  –ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

პროგრამა ახორციელებს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანას, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებას,სამხედრო სავალდებულო  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურში გაწვევას,მათი სამედიცინო შემოწმებას და გაწვევის ტრანსპორტირებას.

        მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

·        სამხედრო აღრიცხვის სრულყოფილი  კოორდინაცია–უზრუნველყოფა.

·        სამედიცინო შემოწმების შედეგებით ჯანმრთელი ახალგაზრდების სრულად გაწვევის უზრუნველყოფა.

        შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                       

·                                   სამხედრო სამსახურში გაწვეული ახალგაზრდობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

·        ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება , აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტია. ამ პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საერთო საცხოვრებელი ბინების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა,  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.ინფრასტრუქტურისათვის თანხები გამოიყოფა სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან

კოდი

დასახელება

2013 წლიგეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლიპროგნოზი

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის  პროგნოზი

03 00

ინფრასტრუტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

19721.6

5905.0

5840.0

6060.0

6210.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდებ)

6600.4

350.0

350.0

350.0

450.0

03 01 01

გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

6051.1

250.0

250.0

250.0

300.0

03 01 02

ხიდების მშენებლობა ეაბილიტაცია

549.3

100.0

100.0

100.0

150.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშნებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4998.0

3310.0

3460.0

3660.0

3710.0

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოააცია

1268.1

1100.0

1200.0

1300.0

130.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები,ა.ი.პ,,ზუგდიდდასუფთავება"

1848.0

1800.0

1800.0

1850.0

1900.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

891.2

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

საკანალიზაციო სსტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

0.0

0.

.0

0.0

0.0

03 02 05

ლიფტების რეაბილიტაცია

27.3

100.0

150.0

150.0

150.0

03 02 07

ა.ი.პ,,სასაფლაოების მართვის ცენტრი"

129.0

270.0

200.0

250.0

250.0

03 02 08

არასასოფლო მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის ხარჯები

3.0

10.0

10.0

10.0

10.0

03 02 09

ნაგავსაყრელის მოწყოა და ტექნიკის შეძენა

600,0

0,0

 

 

 

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისიებები

1434,4

1650.0

1650.0

1670.0

16700

03 03 01

მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა

192,4

100.0

100.0

120.0

120.0

03 03 02

ზუგდიდის შემოსასვლელის კეთილმოწყობა

00.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებათა უზრუნველყოფის პროგრამა ა.ი.პ,,კეთილმოწყობის ცენტრი“–ს ბაზაზე

1190,0

1500.0

1500.0

1500.0

1500.0

03 03 04

ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა,სკვერების,ბულვარის და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები

52,0

50,0

50.0

50.0

50.0

03 04

ადგილობრივი ტყეების და ბოტანიკური ბაღის მოვლა–შენახვის პროგრამა

67.0

45,0

45,0

45,0

45,0

03 05

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

177,1

200.0

200.0

200.0

200.0

03 06

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა–რეაბილიტაცია

199,3

0,0

0,0

0,0

0,0

03 07

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2253.8

0.0

0.0

0.0

0.0

03 08

მუნიციპალური ტრნსპორტისათვის აღჭურვილობის  შეძენა

100.0

150.0

100.0

100.0

100.

03 09

ყინულის მოედნის მშენებლობა

2440,0

200.0

0.0

0.0

0.0

03 11

ანაკლიის სანაპირო ზოლზე  და ზუგდიდის ტერიტორიაზე ბულვარის გაშენება

111,3

0.0

0.0

0.0

0.0

03 12

ანაკლიის სასტუმროს მშენებლობა და ფინანსური ხელშეწყობა

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 13

ანაკლია და ზუგდიდში მშენებლობის ზოლში მოსახლეობის კუთვნილი ქონების ღირებულების ანაზღაურება

291.7

0.0

0.0

0.0

0.0

03 14

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების კეთილმწყობის ღონისძიებანი

15,0

100.0

50.0

50.0

50.0

03 15

სტიქიით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენის ღონისძიებები

983,6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2.1      350,0 ათასი ლარი –საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები პროგრამული კოდი 03 01)

 

პპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია.

 

2.1.1     250,0 ათასი ლარი –გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 01)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება,  ქალაქის შიდა და სასოფლო გზების რეაბილიტაცია. ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის შიდა  გზების და სოფლებში მიმავალი გზების რეაბილიტაციასა და მოწყობის საკითხი მუნიციპალიტეტისთვის   ერთერთ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს.ზუგდიდის შიდა გზების ორმულის შეკეთების სამუშაოები.  (პროექტირება 6,0 ათასი ლარი, სამუშაოს შესრულება  197,0 ათასი ლარი;

  2014 წელს დაგეგმილია შიდა  გზების რეაბილიტაციის  სამუშაოები. მიკროპროექტების განხორციელება, ასევე საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მომზადება რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გამოსაყოფი პროექტების განსახორციელებლად. აღნიშნული სამუშაოების შესრულება მნიშვნელოვან ეფექტს მოიტანს.  მოსახლეობას   მიეცემა ნორმალური   გადაადგილების საშუალება.

 

             მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                     

·        მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

·         ბაზრებისადმი ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

·         სკოლებთან და ჯანდაცვის ობიექტებთან გადაადგილების ხელშეწყობა.  

·        ტურიზმის ობიექტებთან მარტივად დაკავშირება.

          შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

  რეაბილიტირებული და ახალი გზების რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

 

2.1.2       100,0 ათასი ლარი –ხიდ-ბოგირების  მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 02)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ხიდ-ბოგირების მგომარეობის შენარჩუნება და მუნიციპალიტეტში  ხიდ-ბოგირების   რეაბილიტაცია. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ წლებში როგორც ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით" ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტით და სტიქიის კუთხით  გამოყოფილი თანხებით უამრავი ხიდისა და ბოგირების რეაბილიტაცია მოხდა, მაინც არის ობიექტები რომელთა რეაბილიტაციაც აუცილებელია.

 ხიდების რეაბილიტაცია მოსაშვილის ქუჩაზე არსებული  ფეხით სავალი ხიდის რეაბილიტაცია. ბერიას, რიგის, ფიფიას ქუჩებზე, პროექტირება 3,0 ათასი ლარი, 97,0 ათასი ლარი სამუშაოს შესრულება.

 

          მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                        

·        კონკრეტული უბნის მოსახლეობის შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

         შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                      

·         შეკეთებული და ახლად მოწყობილი ხიდეების რაოდენობრივი ზრდა.

 

2.2     3310,0 ათასი ლარი –კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

 

  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, წყალსადენის  ქსელის გაფართოება,გამწვანების სამუშაოები.  არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, არსებული შადრევნების ექსპლოატაცია და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია.

           მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                     

·        კეთილმოწყობილი და განათებული  ქალაქი,სოფლის ცენტრები და უბნები.

·        მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

·        სასმელი წყლით მოსახლეობის მაქსიმალური  უზრუნველყოფა.

·        ქალაქის ინფრასტრუქტურის იერსახის გაუმჯობესება;

  

    შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                         

·        საცხოვრებელი კორპუსების და მათი ეზოების მდგომარეობა;

·        ქუჩების განათების პროცენტული მაჩვენებლის ზრდა.

·        გაუმჯობესებული და კეთილმოწყობილი დასვენებისა და გართობის ადგილები. 

2.2.1        1100,0 ათასი ლარი –გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოვლა–შენახვა.რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ახალი ქსელების მოწყობა.

  ქუთაისის, დავით ჯიქიას ქუჩა, გორკის, თათარიშვილის, გრიბოედოვის, ბარნოვის, კრილოვის, 

მოსკოვის, ტაბიძის, ჩარგაზიას, ბესიკის ქუჩების მიხედვით. ბაკურიანის, ბორჯომის. ჭავჭვაძის

 პირველი შესახვევი კარტოზიას,  ლესელიძეს, შარტავას, ჩიტაძის, მესხიას,  და  სხვა ქუჩების

 განათების ახალი ქსელის  გაკეთება (პროექტირება 6,0 ათასი ლარი,  შესრულება 194 ათასი ლარი);

. არსებული ქსელის მოვლა–შენახვა და მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა.

 

      მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                   

·        ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო მოძრაობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება დღეღამის განმავლობაში, ქალაქის ინფრასტრუქტურის იერსახის გაუმჯობესება;

                  შედეგების შეფასების ინდიკატორები:         

·        განათებული ქუჩების და უბნების რაოდენობის ზრდა.

2.2.2. 1800,0 ათასი ლარი - დასუფთავების ღონისძიებები  ... ,,ზუგდიდდასუფთავებბაზაზე (პროგრამული კოდი 030202)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის დაცვა და გაუმჯობესება. ყოველდღიურად 50 ჰექტარამდე ფართის დაგვა–დასუფთავების და 130-150 კუბურ მეტრამდე ნარჩენების გატანა მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი დანიშნულების ტერიტორიიდან, მრავალსართულიანი საცხოვრებელის ბუნკერებიდან, კომპაქტურად ჩასახლებული მოსახლეობის საცხოვრებელი ადგილებიდან, სტიქიური ნაგავსაყრელების ლიკვიდაცია. ზამთრის პერიოდში გზების ტექნიკური მასალით დამუშავება, ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდა.

             მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

დასუფთავებული, სანიტარულ ჰიგიენურად მიმზიდველი ტერიტორიები, ეკოლოგიურად გაუმჯობესებული მდგომარეობა,

            შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მომსახურეობის სფეროს ზრდა, სპეცტექნიკის რაოდენობის ზრდა.

2.2.3100,0 ათასი ლარი - ლიფტების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 030205)

ლიფტების შეკეთება, რეაბილიტაცია და ახალი  ლიფტების შეძენა–მონტაჟი. აღნიშნული სამუშაოები გათვალისწინებულია  მაღალსარ-თულიანი ბინების მიხედვით. აღნიშნული საქმიანობების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების შესრულება.

                       მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·      რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი ლიფტები

·                           შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 

·         მრავალსართულიან ბინებში რეაბილიტირებული და ახლად განთავსებული ლიფტების რაოდენობა. .

2.2.4.   270,0 ათასი ლარი - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის პროგრამ ...,,სასაფლაოების მართვის ცენტრისბაზაზე (პროგრამული კოდი 030207)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული სასაფლაოების მოვლა–პატრონობას, შემოკავების სამუშაოების, გადაბერებული ხეების მოჭრას და გადაცემას სოციალური დანიშნულების სარგებლობისათვის შესაბამის სამსახურზე. საფლავების აღრიცხვა-განკარგვაში წესრიგის დამყარებას.

              მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მოვლილი მიცვალებულთა საფლავები

            შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

რამდენად დაცულია სასაფლაოები და 2014 წელს რამდენი შემოკავდა.

2.3.1   1650.0 ათასი ლარი–კეთილმოწყობის ღონისძიებები. (პროგრამული კოდი 03 03)

 აღნიშნული პროგრამის მიხედვით შექმნილია კეთილმოწყობის ცენტრი რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები: განათების ქსელის მოვლა–შენახვა,სანიაღვრეების მოწყობა და ექსპლოატაცია, გამწვანების სამუშაოები, მწვანე საფარის მოვლა–შენახვა , შადრევნების  ფუნქციონირების უზრუნველყოფა,ბოტანიკური ბაღის მოვლითი სამუშაოები, სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის მორთვა. 

          მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                

·        მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობილი იერ–სახე,

·        ჯანსაღი გარემო.მოსახლეობისათვის გაუმჯობესებული დასვენების ადგილები.

·        მუნიციპალიტეტის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.

           შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                  

·        კეთილმოწყობილი ტერიტორიების ზრდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

·        განათებული ქუჩების რაოდენობის ზრდა.

·        კეთილმოწყობილი  შადრევნები.

·        გამწვანებული და მოვლილი ტერიტორიები.

·         ჭარბი ნალექებისაგან მოსახლეობის უვნებლობის მაჩვენებელი.

·          

·         2.3.2.  100,0 ათასი ლარი - მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 030301)

აღნიშნული პროგრამის მიხედვით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა. ავტოსადგომის, ტროტუარებისა და ბორდიურების მოწყობის, გამწვანების სამუშაოები, ბავშვთა სათამაშო მოედნების, განათებისა და დეკორატიული ღობის მოწყობა. ერისთავის ქუჩის   ეზოს კეთილმოწყობა,

2.3.3        50,0 ათასი ლარი –ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა,სკვერების, ბულვარის და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 04)

  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება.

          მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                

·        მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯანსაღი გარემო, მწვანე საფარით უზრუნველყოფილი ადგილების ზრდა.

·         ქალაქის ინფრასტრუქტურის იერსახის გაუმჯობესება;

           შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                  

·        მოსახლეობის   ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მაჩვენებელი.

·         დასვენებისა და გართობის ადგილების მოსარგებლეთა რაოდენობის ზრდა.

2.3.4.   45,0 ათასი ლარი -   ადგილობრივი ტყეების მოვლა–შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 0304)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის ტყეების , მწვანე საფარის დაცვის და განაშენიანების ღონისძიებებს.  სპეციალური ჭრის ტყეკაფების გამოყოფის , უკანონო ჭრების შემცირება–აღკვეთის ღონისძიებებს.

                    მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ჯანსაღი გარემოს შენარჩუნება გაუმჯობესება.

                    შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ხეების უკანონოდ ჭრის მაჩვენებლის შემცირება

ახლადგაშენებული ნარგავების მაჩვენებლის ზრდა

2.3.5     10,0 ათასი ლარი – საკადასტრო რუქების მომზადება    (პროგრამული კოდი 03 02 08)

ქალაქის დაგეგმარების და პრესპექტიული განვითარების გეგმის შესაბამისად  არასასოფლო მიწების შემდგომი გამოყენებისთვის საკადასტრო ნახაზების მომზადება.

 საკადასტრო ნახაზების ელექტრონული ვერსიების  მომზადება.

             მოსალოდნელი  შედეგები:                                  

მომზადებული საკადასტრო ნახაზები  სასოფლო და არასასოფლო მიწების.

                   შედეგების შეფასების ინდიკატორები:          

·        კანონის შესაბამისად განკარგული მიწები.

2.3.6    200,0 ათასი ლარი – სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სანიაღვრე არხების მოწყობა,  ასევე წყალსაწრეტი არხები და ნაპირსამაგრი ჯებირების მოწყობა.

ფიფიას, კრილოვის,  დავით ჯიქიას პუშკინის, შარტავს, ბაკურიანის, ქუთაისის, პეტრე უბერის, თამარ მეფის ქუჩებზე. პროექტირება 6,0 ათასი ლარი; შესრულება 194,0 ათასი ლარი;

             მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:             

·        მოწესრიგებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემები, დაცული სასოფლო   

       სამეურნეო სავარგულები, საყანე ფართობები  და საკარმიდამო ნაკვეთები.

             შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                

მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. 

წყალდიდობისაგან და სხვა სტიქიური მოვლენებისგან  მოსახლეობის დაცვის მაჩვენებელი.

 

2.3.8.  150,0 ათასი ლარი -  მუნიციპალური ტრნსპორტის ხელშეწყობის პროგრამა   (პროგრამული კოდი 0308)

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობა მნიშვნელოვანია, რათა ტრანსპორტის საწვავისა და მარაგ– ნაწილების  ფასების ზრდის გამო , მგზავრობის ღირებულება არ გაძვირდეს. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალური ტრანსპორტის ფინანსური დანახარჯების და შემოსავლების თანაფარდობით მოსალოდნელი ზარალის ნაწილობრივი შევსება.

                    მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულების სტაბილურობის შენარჩუნება.

                   შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მგზავრთა ნაკადის რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

 

     2.3.9       30.0 ათასი ლარი -ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა(კოდი 03.02.04)

 

პროგრამის მიზანია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა, სათანადო საინფორმაციო მასალების, ბუკლეტების, კინოკადრების მომზადება გავრცელება.ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის შექმნა და ფუნქციონირების ხელშეწყობა.შემოქმედებითი გაერთიანება– მეტი ინვესტიციისა და ტურისტული ნაკადების მოზიდვის მიზნით ,,კადრი xxi-კინოკომპანიის პროექტის,, არის ასეთი ქვეყანა–მას საქართველო ჰვია“–განხორციელებისათვის თანადაფინანსების სახით.

                          მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ანაკლია–განმუხურის საკურორტო ზოლის,  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ლანდშაფტური, გეოგრაფიული, მატერიალურ–კულტურული,ისტორიული, რელიგიური მემკვიდროების, ფოლკლორისა და ეთნოგრაფიული ნიმუშების პოპულარიზაცია და დაინტერესება ტურისტულ ბიზნესში ჩართული ბიზნეს ჯგუფების თუ რიგითი ტურისტების.

 

                           შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

    დამსვენებელთა და ტურისტთა ნაკადის ზრდის მაჩვენებელი

წარმოდგენილ ბიზნეს პროექტები ტურისტული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად.

 

3.   3272,0 ათასი ლარი––განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

 

  ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

            მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·                                   სკოლამდელი განთლების განვითარების ხელშეწყობა.

·                                   რეაბილიტირებული და განახლებული ბაგა- ბაღები და საჯარო სკოლები.

·                                   მოსწავლე- ახალგაზრდობის განთლების განვითარებისთვის ხელშეწყობა.

             შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·        სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ზოგადი განათლების მაღალი დონე.

·        შეუფერხებელი სასწავლო პროცესი

 

 

პროგრაკოდი

დასახელება

2013 წლის  გეგმა

2014   წლის გეგმა

2015 წლის პროგნოზი

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის  პროგნოზი

04 00

განათლება

2322,8

3272,0

3410.0

3420.0

3410.0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1898,0

2800.0

3000.0

3000.0

3000.0

04 02

განათლების სხვა დაწესებულებათ ხელშეწყობის პროგრამა

136,0

182,0

110.0

1200

110.0

04 03

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

185,9

200,0

200.0

200.0

200.0

04 04

სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა მომზადების პროგრამა ზედაეწერის კოლეჯის ბაზაზე

90,9

70,0

90.0

90.0

90.0

04 05

განსაკუთრებულ ნიჭის მქონე ბავშთა ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა

12,0

20.0

10.0

10.0

10.0

 

 

3      3.1         2800,0 ათასი ლარი –სკოლამდელი აღზრდის განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 01)

 მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 59 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 3000ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის ბავშვების კვების ხარჯებს, აღმზრდელ–მასწავლებელთა  ხელფასებს,  ბაღების რეაბილიტაციისა და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

·        პროგრამის მიზანია სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებისათვის, მათი უნარების განვითარება და სასკოლო განათლებისათვის მომზადება,   ხელშეწყობა ოჯახებზე ბავშვის აღზრდა განვითარება და სკოლამდელი განათლების მიღების საქმეში.საბავშვო ბაღებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე აღსაზრდელების ინტეგრაციის და გარემოსთან ხელმისაწვდომობის ღონისძიებათა გატარება.

 

              მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·        სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის .სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა უნარჩვევების განვითარება, მეთვალყურეობა და ზრუნვა ჯანმრთელობის საკითხებში ფსიქოლოგიურ დაკვირვებათა ანალიზი და გატარებული ღონისძიებები.

·        საბავშვო ბაღებზე გაწეული დანახარჯების/შენატანების გაუქმების  შედეგად /ოჯახების შემოსავლის ზრდა  15-30 ლარით.

·        შშმ აღსაზრდელების ინტეგრაციის და ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებული მაჩვენებელი.

·        ბავშვების მოვლაზე დედების დროის ეკონომიის შედეგად  გენდერული საკითხების გაუმჯობესება.

·         

 

       შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·                                   ბაღებში ბავშვების რაოდენობის გაზრდა 700ზე მეტი აღსაზრდელით.

·                                   შშმ აღსაზრდელების ინტეგრაციის და ხელმისაწვდომობის კონკრეტული გატარებულ ღონისძიებათა მაჩვენებელი

·                                    მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მაჩვენებელი.

·                                                                                    რეაბილიტირებული და განახლებული და ახლად აშენებული შენობების რაოდენობრივი მაჩვენებელი. 

 

3.2           182.0 ათასი ლარი – საჯარო სკოლების და სასულიერო გიმნაზიების ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02)მათ.შორის:

3.2.1       150,0 ათასი ლარი–– საჯარო სკოლების ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა

 პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის №6, №8,№10,№11 სკოლების,   ახალაბასთუმნის, ოდიშის#1,#2 , ინგირის #2, ახალკახათის, დარჩელის, რიყის, ტყაიის, გრიგოლიშის საჯარო სკოლებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა, სპორტული მოედნების მოწყობის , სკოლის ეზოების შემოღობვის, კვების ბლოკისა და სანიტარული კვანძების მოწყობისათვის.

               მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·                                     რეაბილიტირებული მატერიალურ ტექნიკური ბაზა საშუალო სკოლებში

             შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·        სრულყოფილი სასწავლო პროცესი და კეთილმოწყობილი გარემო.

·        3.2.2    32,0 ათასი ლარი–სასულიერო გიმნაზიების ფინანსური ხელშეწყობა მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის გამტკიცებისათვის.

·         

3.3       200,ათასი ლარი –   სკოლისგარეშე დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამა ა.ა.ი.პ,,მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის“ ბაზაზე– (პროგრამული კოდი 04 03)

  პროგრამის მიზანია სკოლისგარეშე მუშაობის წარმართვა მოზარდებთან და ახალგაზრდებთან, სხვადასხვა სახის სასწავლო, შემეცნებითი, სახელოვნებო კულტურული წრეების ფუნქკციონირება , სასკოლო ოლიმპიადების, ტურების, ფესტივალების მოწყობა და ნიჭიერ მოზარდთა გამოვლენა. ინტელექტუალური, შემეცნებითი სახელოვნებო, სასპორტო და სხვა მიმართულებებით ჩამოყალიბებული სექციებისა და ჯგუფების მუშაობის უზრუნველყოფის თანადაფინანსება.

               მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·                                   მოსწავლეთა სკოლისგარეშე, დამატებითი განთლების,უნარჩვევების,მისწრაფებების, განსაკუთრებული ნიჭის გამოვლენა და წარმოჩენა. 

            შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·                                    მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში მოსწავლე - ახალგაზრდობის მიღწეული წარმატებები სხვადასხვა ოლომპიადებში, ტურებში, კონკურსებსა და ღონისძიებებში.

     3.4        70.0 ათასი ლარი - ზედაეწერის კოლეჯის ფინანსური ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 0404)

პროგრამის მიზანია მომზადდეს ფერმერები, სამკურნალო–არომატული მცენარეების დამამზადებლები, მიწათმოქმედება–მეფუტკრეობა, ინფორმაციული ტექნოლოგები, პროფესიონალი კადრების, სპეციალისტების მომზადება სოფლის მეურნეობისათვის.

                     მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგის პოპულარიზაცია და თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და სიახლეების დანერგვა.

                      შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა დასაქმების მაჩვენებელი

.    3.5       20,0 ათასი ლარი - განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდებისა და ბავშვთა ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 0405)

განსაკუთრებული ნიჭის და უნარების მქონე მოზარდთა და ახალგაზრდათა გამოვლენა და მათი ფინანსურ–მატერიალური ხელშეწყობა შესაბამის  სფეროში სწავლისა თუ შემოქმედების უნარის წარმოსაჩენად და განსახორციელებლად.შესაბამისი დებულების შემუშავება

                    მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდების შემოქმედებითი საქმიანობის ზრდა და განვითარება

                   შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ხელშეწყონის ნიჭიერ ახალგაზრდათა მიღწეული შედეგების მაჩვენებელი

 

·                                    4.       4374,0 ათასი ლარი––კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურული და სპორტული სფეროს მკვეთრად გაუმჯობესებას. კულტურული და სპორტული ღონისძიებების ჩატარებას, კულტურის, დასვენების და სპორტული ობიექტების მოწყობა რეაბილიტაციის ხარჯებს.

პროგრამ   კოდი

დასახელება

2013 წლის  გეგმა

201წლის  გეგმა

2015 წლის   პროგნოზი

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის                    პროგნოზი

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისიებები

4028,4

4474.0

2975.0

2970.0

2980.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1977,0

1845,0

1190.0

1190.0

1200.0

05 01 01

მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი

588,5

650.0

650.0

50.0

650.0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება და მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა

137,0

70.0

40.0

40.0

50.0

05 01 03

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

1251,5

1125,0

500.0

500.0

500.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1996,4

2464,0

1725.0

1720.0

1720.0

05 02 01

მუზეუმების ,სამხავრო გალერეის და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა

192,0

300.0

250.0

250.0

250.0

05 02 02

მუსიკალური სკოლების დაფინანსება

332,0

385,0

350.0

350.0

350.0

05 02 03

სამხატვრო სკოლის დაფინანსება

56,5

54.0

50.0

50.0

50.0

05 0204

ბიბლითეკების დაფინანსება

313,8

485,0

300.0

300.0

300.0

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

292,0

350,0

350,0

350,0

350,0

05 02 06

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

15,0

20.0

25.0

20.0

20.0

05 02 07

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა შ.დადიანის სახ. თეატრის და ჩხორიი საოყვარულო თეატრის ბაზაზე

317,1

340.0

350.0

350.0

350.0

05 02 08

მუსიკალურ–ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარების პროგრამა ა.ი.პ,,ოდიშის" ბაზაზე

398,0

530.0

400.0

400.

400.0

05 02 09

ქალაქის შემოსასვლელის მონუმენტისა და ჭადრაკის სახლი მიმდებარე ტერიტორიაზე ანდრია დადიანის სკულპტურის პროექტირება და მშენებლობა

80,0

0,0

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

55,0

65.0

60.0

60.0

60.0

 

 

4.1    1845,0 ათასი ლარი – სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა  უზრუნველყოფილი იქნეს  სპორტსმენთა წვრთნა სხვა და სხვა სახეობის მიხედვით, მატერიალურ ტექნიკური ბაზის სრულყოფა, წარმატებულ სპორტცმენთა წახალისება.

                                მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.

                            შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·        სპორტსმენთა რაოდენობრივი მაჩვენებელი

4.1.1   650.0  ათასი ლარი – მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ა.ა.ი.პ,,სპორტის განვითარების ცენტრისბაზაზე (პროგრამული კოდი 050101)

პროგრამების მიზანია სპორტის სხვადასხვა სფეროების წრეების ფუნქციონირებას, სასპორტო სკოლების,სპორტული ობიექტების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, სპორტსმენების წვრთნისა და გადამზადების ხელშეწყობა, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია, ვეტერან სპორტსმენთა მიღწევების პოპულარიზაცია.  სპორტული ღონისძიებებში მონაწილება საქართველოში და რესპუბლიკის გარეთ

                    მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.

სპორტსმენთა მომზადების , წვრთნის ხარისხის ამაღლება

                            შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·        სპორტსმენთა რაოდენობრივი მაჩვენებელი

·        მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობით ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობა, რესპუბლიკურ და საკავშირო ღონისძიებებში მიღწეული დადებითი შედეგების რაოდენობრივი

·         მაჩვენებელი

·        ახალი სპორტული ობიექტების რაოდენობა

4.1.2      70,0 ათასი ლარი – სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება და მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 050102)  

მათ შორის 20,0 ათასი ლარი სპორტული ღონისძიებანი.

პროგრამით გათვალისწინებულია  ადგილობრივი ღონისძიებების დაგეგმვა და ორგანიზება. სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია, სპორტსმენების  და მწვრთნელების ოსტატობის დონის ამაღლება. მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და განვითარება, სპორტული შეჯიბრებების და მასში ჩართული ადამიანების თვისობრივი და რაოდენობრივი ზრდა, პერსპექტიული მოზარდებისა და ახალგაზრდების გამოვლენა-შეჯიბრებებისა და მონაწილეთა რაოდენობა, ჩატარების ხარისხის გაუმჯობესება. 

მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა–50,0ათ.ლარი მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მშენებლობა ქალაქის ტერიტორიაზე მანჯგალაძისა და გორის ქუჩების მიხედვით, სოფელ ოდიშში.მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა ასევე განხორციელდება რეგიონალური განვითარების ფონდიდან და სიფლის მხარდაჭერის პროგრამიდან მოსახლეობის მოთხოვნილების გათვალისწინებით.

                     მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, ადგილობრივი სპორტსმენების რაოდენობრივი და თვისობრივი ზრდა, მოსახლეობის მეტი ნაწილის ხელმისაწვდომობა სპორტის სფეროში.მიღწეული წარმატებები,

                   შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სპორტული სექციებისა და მოედნების  გაზრდა.სპორტულ შეჯიბრებებში მიღწეული წარმატებათა რაოდენობრივი მაჩვენებელი

 

4.1.3      1125,0ათასი ლარი–ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

              (პროგრამული კოდი 05 01 03)

        800,0 ათასი ლარი –საფეხბურთო კლუბი ,,ზუგდიდი“–ს ფინანსური ხელშეწყობა

საფეხბურთო კლუბ ,,ზუგდიდი“–ს ფინანსური ხელშეწყობას   ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი., უზრუნველყოფს  სპორტის უმნიშვნელოვანესი სახეობის ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობას.

პროგრამის მიზანია 2014 წელს შეჯიბრების მაჩვენებლების მნივნელოვანი გაუმჯობესება. 

                      მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ფეხბურთის გუნდის მომზადება და განვითარება  საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით, გუნდის მონაწილეობა  სხვადასხვა შეჯიბრებებზე და ტურნირებში.

                       შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

გუნდის ტურნირებში მონაწილეობის შედეგობრივი მაჩვენებელი.

          325,0 ათასი ლარი–-ა.ა.ი.პ ,,ფეხბურთისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრის“ სუბსიდირება

 აღნიშნული პროგრამა კოორდინაციას უწევს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალგაზრდობის, ინტელექტუალურ, შემოქმედებით, სპორტულ და სხვა სფეროებში მუშაობას და ღონისძიებების ჩატარებას. უზრუნველყოფს ბავშვთა და მოზარდთა მომზადებას საფეხბურთო გუნდებისათვის, მატჩებში და ტურნირებში მონაწილეობის მისაღებად, ახალგაზრდობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.

                           მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:           

·        სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება, ჯანსაღი თაობის აღზრდა, ახალგაზრდობის ინტელექტუალურ შემეცნებითი პოტენციალის ზრდა.

                       შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

      ახალგაზრდობის მონაწილეობით ჩატარებული ღონისძიებები და მათი ხარისხობრივი                მაჩვენებელი.

·        საფეხბურთო ტურნირებში მონაწილეობის შედეგობრივი მაჩვენებლები.

4.2  2464,0 ათასი ლარი – კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურულ შემეცნებითი გასართობი ღონიძიებების ჩატარება, კულტრული ტრადიციების დაცვა–აღდგენა, სახელოვნებო სკოლების, ბიბლიოთეკების, მუსიკალური კოლექტივების  ფუნქციონირება და განვითარება

4.2.1   300,0 ათასი ლარი––    მუზეუმების, სამხატვრო გალერეის და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 050201)  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მემორიალური სახლ-მუზეუმების ფონდის აღრიცხვა-სისტემატიზაცია და პოპულიარიზაცია.ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების შენარჩუნება და  განახლება,შევსება,ბროშურების გამოცემა და პოპულარიზაცია.შევსებას და გახსნას ექვემდებარებიან ტარიელ ერისთავის, ისაკ ქორთუას, ზვიად გამსახურდიას და ზურაბ ნარმანიას სახლ–მუზეუმები.მედია მუზეუმის გახსნა დიდი ექსპოზიციების მარაგით. სამხატვრო შემოქმედებითი გამოფენის მოწყობა და პოპულიარიზაცია. კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების გამოვლენა, აღრიცხვა, სისტემატიზაცია და პოპულარიზება. არსებული მატერიალურ-ტექნიკური და შემოქმედებითი მდგომარეობის პროგრესირება. საზოგადოების დაინტერესებული ნაწილისათვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა კულტურული მემკვიდრეობისადმი. სამხატვრო გალერეაში ზუგდიდელ მხატვართა შემოქმედებითი მუშაობის სრულყოფა, ნახატებისა და ხელოვნების სხვადა სხვა ნიმუშების გამოფენებისა და ღონისძიებების მოწყობა.

                          მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

საზოგადოების დაინტერესებული ნაწილისათვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა კულტურული მემკვიდრეობისადმი., ხელოვნების სხვადასხვა ნიმუშებისადმი. მოსახლეობის ინტელექტუალურ– შემეცნებითი დონის ამაღლება.

                       შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

რეაბილიტირებული და აღდგენილი სახლ–მუზეუმები. 

ჩატარებული ღონისძიებათა და მოწყობილი გამოფენების რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

  4.2.2   385,0 ათასი ლარი –  სამუსიკო  სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 050202)  

სამუსიკო პროგრამის ხორციელება  N1,N2 სამუსიკო  და  საგუნდო–სამუსიკო  სკოლების ბაზაზე. პროგრამის მიზანია მოზარდებში  მუსიკალური უნარ-ჩვევების განვითარება, მუსიკალური გემოვნების ჩამოყალიბება, სოლო და კოლექტიური კონცერტების გამართვა, ფესტივალ-კონკურსებში მონაწილეობის მიღება, პედაგოგთა და ოსტატებისათვის მასტერ-კლასების ჩატარება, მუსიკის სხვადასხვა ჟანრის პოპულარიზაციისათვის მხატვრულ-მუსიკალური ღონისძიებების მოწყობა. მუსიკალური ნიჭით გამორჩეულ მოზარდთა გამოვლენა და მათი პროფესიული ზრდა, ფოლკლორული, საესტრადო და კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაცია. საანგარიშო კონცერტები, სხვადასხვა კონკურს-ფესტივალებზე მიღწეული წარმატებები.მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განმტკიცება.

          მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:           

·        მოსწავლე ახალგაზრდობის მუსიკალური განათლების დონის ამაღლება

 

          შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                     

·         სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის რაოდენობრივი და შედეგობრივი მაჩვენებელი.

4.2.3.  54,0 ათასი ლარი - სამხატვრო სკოლის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 050203)  

პროგრამა ითვალისწინებს მოზარდებში სახვითი ხელოვნების უნარჩვევების სწავლა–განვითარებას, პერსონალური და კოლექტიური გამოფენების მოწყობას, პედაგოგების და ოსტატებისათვის მასტერკლასების მოწყობას სახვითი ხელოვნების ნიჭით დაჯილდოებულ მოზარდთა წარმოჩენას და პროფესიული ზრდას, მონაწილეობას გამოფენებში, სხვადასხვა სახის ღონისძიებებში.

·                                მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·         ახალგაზრდა თაობის სამხატვრო განათლების დონის ამაღლება

·                          შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·         სხვადასხვა გამოფენებში მონაწილეობის რაოდენობრივი და შედეგობრივი მაჩვენებელი.

4.2.4  485,0 ათასი ლარი––საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 050204)  

აღნიშნული პროგრამა  ხორციელდება ა.ი.პ. ,,ცენტრალური ბიბლიოთეკის“ ბაზაზე. პროგრამის მიზანია: წიგნის კითხვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება. შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა. თანამედროვე შემოქმედი ავტორების პოპულარიზება. საზოგადოების, განსაკუთრებით მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლება.  წიგნიერების გაზრდა. შემოქმედებითი პოტენციალის ზრდა. ღონისძიებების ინტესივობა და ხარისხი.  წიგნის კვირეულის ჩატარება. ფოტოგამოფენების მოწყობა. უსინათლოთა პროგრამა ,,ბუ“–ს დანერგვა. მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.

                   მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:         

·        საბიბლიოთეკო  დარგის განვითარება, მოსახლეობის მეტი დაინტერესება წიგნიერებისადმი.

                 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:              

·           მკითხველთა რაოდენობის ზრდის მაჩვენებელი, ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობა.

4.2.5  350.0 ათასი ლარი–  კულტურული   ღონისძიებები. (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის მიზანი სადღესასწაულო ღონისძიებების დაგეგმვა და ჩატარება, ადგილობრივი, რესპუბლიკური და საერთაშორისო ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, შემოქმედებითი საღამოების, კონცერტების დაგეგმვა და ორგანიზება მოსახლეობაში პოზიტიური განწყობის შექმნა, ნიჭიერი შემოქმედებითი ადამიანებისა და ჯგუფების წარმოჩენა და პოპულარიზაცია მონაწილეთა მასობრიობა, მოსახლეობის განწყობა წელიწადის ყველა ღირშესანიშნავი დღისა და დღესასწაულის აღნიშვნა ღონისძიებებით. წლის განმავლობაში გათვალისწინებულია შემდეგი ღონისძიებების ჩატარება საახალწლო–საშობაო ღონისძიებები: ,,საახალწლო სოფელი“ ბავშვებისათვის საშობაო მსვლელობა,,ალილო“; ახალგაზრდული პერფომანსი–თეატრალური პანტონიმა; შემოქმედ ქალთა ნამუშევრებისა და ადგილობრივი რეწვის ოსტატების გამოფენა. დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება. ფრანკოფონის დღეები ანაკლიაში; ჟურნალისტიკის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში ტრაგიკულად დაღუპულთა ხსოვნის დღეს მემორიალის ყვავილებით შემკობა; დედამიწის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; დედაენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; ფოტოკონკურსი,,ზუგდიდი და ზუგდიდელები“;  საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები; ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები; ანიმაციური ფილმების ფესტივალი ,, ექო თოფუზი“; სახალხო დღესასწაული,,ვლაქერნობა“; საერთაშორისო საბავშვო–საესტრადო მუსიკის ფესტივალი;   ანაკლია–განმუხურის საკურორტო სეზონის ხახსნა,აფხაზეთის დაცემის დღესთან დაკავშირებით მშვიდობიანი აქციის მოწყობა; მასწავლებელთა  საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, შემოქმედებითი საღამო;კლასიკური მუსიკის კონცერტი,,შემოდგომის სონეტები“ გიორგობისადმი მიძღვნილი საზეიმო კონცერტი; აგრეთვე,კულტურულ ღონისძიებათა პროგრამულ ბიუჯეტში გათვალისწინებულ იქნეს:განათებისა და გასახმოვანებელი აპარატურის შესყიდვა, ფორტეპიანოს შესყიდვა.

              მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:              

o       მოსახლეობის კულტურული შემეცნებითი დონის ამაღლება, დასვენებისა და გართობის  ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, რელიგიურად, კულტურულად და ისტორიულად მნიშვნელოვანი ძეგლების დაცვა.

·        შედეგების შეფასების ინდიკატორები:            

·        ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობრივი და შინაარსობრივი ზრდის მაჩვენებელი.

4.2.6     20.0 ათასი ლარი–  ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა. (პროგრამული კოდი 05 02 06)  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საქმიანობაზე შეკვეთილიინფორმაციების , საკანონმდებლო აქტების გამოქვეყნებისა  და დაბეჭვდის , სატენდერო დოკუმენტაციის გამოქვეყნების ანაზღაურება. გენდერული საკითხების კვლევისა და გაშუქების მიზნით ქალთა გაზეთის თანადაფინანსება, ადგილობრივ პრესაში მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ინფორმაციის მიზნით მასალების გამოქვეყნება მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ყველა სფეროს მიხედვით.

                         მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:             

·         ინფორმირებული მოსახლეობა.

·        მას მედიის მედიატორის როლის გაძლიერება   ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის;

·        მას მედიის  საშუალებით მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ინფორმირებულობა;

·        მუნიციპალიტეტის საქმიანობის გამჭვირვალობის ზრდა

                          შედეგების შეფასების ინდიკატორები:     

·         კვლევების შედეგები რამდენად ინფორმირებულია მოსახლეობა მუნიციპალიტეტის საქმიანობაზე

·         მოსახლეობის ჩართულობა მუნიციპალიტეტში მიმდინარე და დაგეგმილ ღონისძიებებში.

        

4.2.7   340.0 ათასი ლარი–   თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა შ.                                          დადიანის სახ. თეატრის და ჩხორიის სამოყვარულო თეატრის ბაზაზე (პროგრამული კოდი 050207)

პროგრამით ხორციელდება სასცენო ხელოვნების პოპულარიზება და განვითარება, საზოგადოებისათვის აქტუალურ თემებზე ახალი სპექტაკლების დადგმა და არსებულის აღდგენა.თეატრალური წარმოდგენების გამართვა, თეატრის  სახელმწიფო და სამოყვარულო დონეზე პოპულარიზება,გასტროლებზე გასვლა, კონკურს-ფესტივალებში მონაწილეობა, მსახიობთა ოსტატობის დასახვეწად მასტერ-კლასების ორგანიზება

.                              მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 თეატრალური ხელოვნების განვითარება და პოპულარიზაცია, საზოგადოებრივი ინტერესის გაზრდა თეატრისადმი.

                           შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მაყურებელთა დასწრების ზრდის მაჩვენებელი

4.2.8    530,0 ათასი ლარი – მუსიკალურ ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარების პროგრამა ა.ი.პ,,ოდიშის"    ბაზაზე (პროგრამული კოდი 050208)  

ქართული ფოლკლორული ტრადიციების აღორძინება, უკვე არსებული და ახალი ქორეოგრაფიული და მუსიკალური ანსამბლების ხელშეწყობა, ქორეოგრაფების, ლოტბარებისა და მუსიკოსებისათვის  სხვადასხვა სახის ღონისძიებების დაგეგმვა და ორგანიზება, ფესტივალ-კონკურსებში მონაწილეობა, ფოლკლორული ნიმუშების მოძიება და პოპულარიზება. მოზარდთა და ახალგაზრდათა ჩართულობის გაზრდა ქორეოგრაფიულ და მუსიკალურ ანსამბლებში,ფოლკლორის, როგორც ხელოვნების ერთერთი უძველესი დარგის პოპულარიზაცია,მომავალ თაობაში სასიმღერო და ქორეოგრაფიული ეროვნული ტრადიციების, მემკვიდრეობითობის შენარჩუნება, სხვადასხვა კონკურს-ფესტივალებში მიღწეული წარმატებები კულტურის სამინისტროს მიერ შემოღებული სერტიფიცირების წარმატებულად გავლა. ადგილობრივ რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის მიღება, თანამედროვე და ტრადიციული ხელოვნების კონკურს–ფესტივალი ,, ორფევსი“–ს, პროექტი,,მოდი ერთად ვიმღეროთ“, რესპუბლიკური ფოლკლორული ფესტივალი,,ART-კოლხი“–ს, კლასიკური მუსიკის რესპუბლიკური კონკურს–ფესტივალი,,ნორჩი მუსიკოსები“–ს  ჩატარება.ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ოლიმპიადის ჩატარება,რაც შემოქმედებითი ანსამბლების გაცნობა–დამეგობრებას, კულტურისა და ხელოვნების დარგში მოღვაწე მოსწავლე–ახალგაზრდობასთან თანამშრომლობის ხელშეწყობა

                    მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                  

·        მოსახლეობის კულტურულ შემეცნებითი დონის ამაღლება, ახალგაზრდების ჩართულობა  კულტურულ ცხოვრებაში.

·                           შედეგების შეფასების ინდიკატორები:            

შინაარსობრივად და რაოდენობრივად ჩატარებული ღონისძიებათა მაჩვენებელი კონკურსებში, ფესტივალბში მონაწილეთა მიღწეული შედეგობრივი მაჩვენებელი

4.2.9  100,0ათასი ლარი–2014წელს ივერიის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრის მშენებლობის ხელშეწყობა((პროგრამული კოდი 05 02 10)

4.3. 65,0 ათასი ლარი - ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 0503) 

პროგრამის მიზანი სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის გატარების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების  განათლების ხელშეწყობის პროგრამები, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისათვის პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება, ახალგაზრდების საჭიროებებიდან, მისწრაფებებიდან და ინტერესებიდან გამომდინარე მათთვის მცირე პროექტების თანადაფინანსება, ახალგაზრდების აქტიური დასვენებისა და გართობის ხელშეწყობა,სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებისათვის მიმართული ღონისძიებები. ახალგაზრდული აქტივობის ზრდა, მაღალი საზოგადოებრივი ჩართულობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულიარიზაცია, მოტივაცია განათლებისა და თვითგანათლებისათვის. ახალგაზრდების განათლების ხარისხის განსაზღვრა, მათი საზოგადოებრივი აქტიურობა.  ხელშეწყობის ღონისძიებათა გატარება. კომპიუტერისა სა ინგლისური ენას პროგრამა დევნილ და ნაკლებადუზრუნველყოფილ ახალხაზრდობას,,ეტალონ მედია“–ს გადაცემაში მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მონაწილეობის პროგრამის განხორციელება.

                    მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ახალგაზრდობის აქტიური ჩართვა მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში. განათლების, კულტურის , ხელოვნების ინტელექტუალური დონის ამაღლება

                       შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

განხორციელებული ახალგაზრდული პროექტების, ჩატარებული ახალგაზრდული ღონისძიებების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებელი.

6. 0   1390.0  ათასი ლარი –     მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა         (პროგრამული კოდი 06 00)

·                                   მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ასევე გაგრძელდება ინვალიდი, ობოლი და ტყუპი ბავშვების სოლუიალური დაცვა.

         მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·                                   მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა ეპიდემიებისაგან.

·                                   სოციალური რისკების განეიტრალება.

·                                   ომის ვეტერანებისა და უკიდურესად შეჭირვებულთა  ოჯახების სოციალური დაცვა.

·                                   უნარშეზღუდული ბავშვების მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრირება.

·                                   ღარიბი მოსახლეობის სოციალური დაცვა.

·                                   დედების სოციალური უზრუნველყოფა.

·                                   სოციალური საწარმოების,შშმპ, გენდერული საკითხების ,ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა,კომფლიქტის შედეგათ დაზარალებულთა საკითხებზე აქტუალური პროექტების მხარდაჭერა.

          შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·           ეპიდემიმიის განგავრცელებისგან  დაცული მოსახლეობა.

·           მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.

·           უკიდურესად შეჭირვებული ოჯახების  მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

·           მრავალშვილიანი ოჯახების ცხოვრების დონის გაუმჯობესება.

·           სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება.

            უნარშეზღუდული ბავშვების და მათი ოჯახების ცხოვრების დონის გაუმჯობესება.

          სოციალური საწარმოების განვითარება,შშმპირთა უფლებების დაცვა, გენდერული        თანასწორება,ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა,კომფლიქტის შედეგათ დაზარალებულთა ცხოვრების დონის გაუმჯობესება. 

პროგრაკოდი

დასახელება

2013 წლის გეგმა

2014  წლის  გეგმა

2015 წლიპროგნოზი

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის                    პროგნოზი

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

144,5

160.0

130.0

140.0

140.0

06 02

ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები

30.0

40.0

25.0

25.0

25.0

06 03 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)

80,0

120.0

130.0

140.0

150.0

06 03 02

ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები

40.0

42.0

40.0

38.0

35.0

06 03 03

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

268,0

50.0

60.0

65.0

70.0

06 03 04

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა და რეაბილიტაცია

82,0

90.0

95.0

100.0

110.0

06 03 05

მარჩენალ დაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

40.0

50.0

50.0

50.0

50.0

06 03 06

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

06 03 07

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

45,0

68.0

68.0

68.0

68.0

06 03 08

მოსახლეობის და სტუდენტების ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა

18,0

80,0

100.0

100.0

100.0

06 03 08

უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა

110,0

200.0

200.0

200.0

200.0

06 03 09

დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

06 03 09

უმწეო ოჯახების გათფობის საშუალებების(შეშა,გაზი) და სხვა სახის დახმარების უზრუნველყოფის პროგრამა

100,0

90.0

90.0

90.0

90.0

06 03 10

სამედიცინო დახმარების პროგრამა

131.5

110,0

120.0

130.0

140.0

06 04

სტიქიური მოვლენების (მეწყერის) შედეგად დაზარალებულთა მხარდაჭერის პროგრამა

20.0

30.0

40.0

50.0

50.0

06 04 01

პროგრამა,,სოციალური საცხოვრისი კეთილმოწყობილ გარემოში"

10.0

20.0

20.0

20.0

20.0

06 05

დაუცველი ოჯახების, შშმ პირთა ცხოვრების და ჯანმრთელობის პირობების გაუმჯობესების მიზნით  წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება და თანადაფინანსებების პროგრამის განხორციელება

10.0

200.0

210.0

220.0

230.0

 

6.1    160,0 ათასი ლარი – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება; ეპიდსაწიინაღმდეგო ღონისზიებების დაგეგმვა; დავადებების პირველადი ღონისძიებები; ლაბორატორიული სინჯის აღება. იმუნიპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელება, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა  იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება, ანალიზი, შეფასება, დაზუსტება და ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით. ვაქცინაციათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით.

 იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის 1 თვის მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში; (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა მუნიციპალიტეტის პჯდ დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით; ,,ცივი ჯაჭვის" ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა წყალსატევების პასპორტიზაცია დადგენილი წესის მიხედვით და გადამტანების არსებობის დადგენა სეზონის განმავლობაში. პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები წყალსატევებში გამბუზიის გავრცელება ყოველწლიურად და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, მათ შორის გადამტანების წინააღმდეგ ბრძოლა. პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა მალარიის სკრინინგული კვლევა კერებში და კერის გარშემო; სხვა პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა. დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა მალარიის დიაგნოსტიკა, სხვა პარაზიტული დაავადებების დიგნოსტიკა, რეკომენდაციების მიწოდება. სანიტარული ღონისძიებები საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

          მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილსაიმედო სანიტარულ–ეპიდემიოლოგიური ფონის შექმნა,ეპიდსაწინააღმდეგო,პრევენციული ზომების გატარება.

          შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·         ინფექციური და გადამდები დაავადებისაგან დაცული მოსახლეობის, ავადობის შემცირებული მაჩვენებელი.AO

 

6.2  40,0 ათასი ლარი– ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებათა პროგრამა (პროგრამული კოდი 0602)

ცხოვრების ჯანსაღი წესისა და გარემოს შენარჩუნების ღონისძიებათა გატარება. ჯანმრთელობისათვის საზიანო რისკ-ფაქტორების იდენტიფიცირება, ავადობის პროგნოზირება და საწინააღმდეგო ღონისძიებათა გატარება.

6.3 .  მოსახლეობის  სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0603)

 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ბენეფიციარებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

6.3.1.  120,0 ათასი ლარი– სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (უფასო სასადილოები  (პროგრამული კოდი 060301)

ითვალისწინებს უმწეო მოსახლეობის  ყოფითი პირობების გაუმჯობესებას, მორალურ და ეკონომიკურ მხარდაჭერას. ყოველდღიურად (გარდა კვირისა) უმწეო მოქალაქეთა უზრუნველყოფას ცხელი სადილით  დღეში ერთხელ,სასადილოს ბენეფიციარები შეიძლება იყვნენ   სოციალურად დაუცველი ოჯახების  მონაცემთა ერთიან ბაზაში  დარეგისტრირებული ადგილობრივი პირები, რომლებიც იღებენ ფულად დახმარებას ან მოპოვებული აქვთ ჯანმრთელობის სახელმწიფო დაზღვევით სარგებლობის უფლება, ასევე მარტოხელა, არამომუშავე  პენსიონერები   ( 250 ბენეფიციარის ფარგლებში). 

      ბენეფიციართა შერჩევა  მოხდეს  წარმოდგენილი განცხადების საფუძველზე, სოციალური მდგომარეობის შემსწავლელი კომისიის მეშვეობით.

           მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·          სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოფითი პირობების გაუმჯობესება    

    

         შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·                                   უფასო სასადილოთი სარგებლობით საჭიროების მქონე მოქალაქეთა მოთხოვნების დაკმაყოფილების მაჩვენებელი.

 

6.3.2.   42,0 ათასი ლარი –  ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამა

  (პროგრამული კოდი 060302)

ითვალისწინებს ომის ვეტერანთა  და ოჯახების ხელშეწყობა.მეორე  მსოფლიო ომის  მონაწილეთა  ერთჯერადი  ფულადი  დახმარება 200 ლარის ოდენობით,ფაშიზმზე  გამარჯვების დღის –9 მაისის დღესასწაულთან  დაკავშირებით. ასევე, ყოველთვიურად 50 ლარიანი დახმარება ადგილობრივ ვეტერანებზე.  ომის ვეტერანთა ზუგდიდის კავშირის  ფინანსური ხელშეწყობა.საქართველოს  ტერიტორიული მთლიანობისათვის  მებრძოლი  ვეტერანების დაკრძალვის ხარჯების  თანადაფინანსება 250 ლარის  ოდენობით.

საქართველოს  ტერიტორიული მთლიანობის დაცვაში მონაწილე პირთა მონაცემთა ბაზის დადგენის შემდგომ  ადგილობრივი ბიუჯეტით სოციალური დახმარების პროგრამაში შესაბამისი ცვლილების შეტანა

           მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ომის ვეტერანებისა  და ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

          შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

წლის განმავლობაში ომის ვეტერანებისა  და ოჯახების ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესების მაჩვენებელი

   3.3.3.    50,0 ათასი ლარი –ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

(პროგრამული კოდი 060303)

·                  ითვალისწინებს მრავალშვილიანი და ახალშობილთა ოჯახების, მარტოხელა პენსიონრების, მარტოხელა დედების და დედ–მამით ობოლი ბავშვევის ერთჯერად დახმარებას.

·               ბავშვების სოციალური დაცვის  ერთჯერადი  დახმარებები: მრავალშვილიანი  ოჯახებისათვის: (18 წლამდე  ასაკის 4 ბავშვზე – 200 ლარით; 5 ბავშვზე–300 ლარით და ა.შ; მესამე შვილის შეძენისას     200  ლარით ; ტყუპების შეძენისას 500 ლარით ; დედ–მამით ობოლ 18 წლამდე ასაკის  ბავშვებავშვებისათვის 100  ლარი;  მარტოხელა  დედებისათვის,  რომელთაც  ჰყავთ  18 წლამდე ასაკის  შვილი 100 ლარით;

       მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მოსახლეობის დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება,მრავალშვილიანი, ობოლი და მზრუნველობა მოკლებული ბავშვების, მარტოხელა დედების ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

            შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ახალშობილთა ზრდის დინამიკის მაჩვენებელი,

6.3.4.     90,0 ათასი ლარი –  შეზღუდული   შესაძლებლობის   მქონე   პირთა სოციალური დაცვა და  რეაბილიტაცია (კოდი 060304)

პროგრამის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ფინანსური მხარდაჭერა, მათი რეაბილიტაცია და რეინტეგრაცია საზოგადოებაში.

    შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე  პირებზე  ერთჯერადი დახმარებები  მათ შორის : 18    წლამდე ასაკის უნარშეზღუდული და  მძიმე ავადმყოფობის მქონე ბავშვებისათვის 100 ლარით;  I   ჯგუფის ინვალიდებს, ონკოლოგიურ ავადმყოფებს, სმენადაქვეითებულებს (ყრუ–მუნჯი) 100   ლარით და მათი საზოგადოებასთან ინტეგრაციის ღონისძიება.გარდა ერთჯერადი მატერიალური დახმარებისა შშმ პირთა გარემოსთან ხელმისაწვდომობის, მათი საზოგადოებასთან ინტეგრაციის, ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების რიგი ღონისძიებები გათვალისწინებულია როგოც სოციალური დარგის სხვადასხვა კოდებით გათვალისწინებული პროგრამებიდან ასევე ბიუჯეტის სხვა დარგების პროგრამებიდან.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·               შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე  პირების სოციალური, ეკონომიური და მორალური მხარდაჭერა, გარემოსთან ადაპტირების შესაძლებლობის გაუმჯობესება.

                  შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შშმ პირთა მხარდაჭერისათვის გატარებულ ღონისძიებათა კონკრეტული რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებელი.

6.3.5.   50,0 ათასი ლარი–  მარჩენალ დაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 060305)

პროგრამა ითვალისწინებს მარჩენალ დაკარგულთა  ოჯახების მხარდაჭერას. მარჩენალდაკარგულთა ოჯახს,რომელსაც ყავთ 18 წლამდე შვილი, ერთჯერადი დახმარების სახით ეძლევა დახმარება100 ლარის ოდენობით.

             მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·           მარჩენალ დაკარგულთა ოჯახების მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

                  შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·           მარჩენალ დაკარგულთა ოჯახების ხელშეწყობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი

6.3.6.    10,0 ათასი ლარი –  ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 060306)

   100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა, მოხუცების პატივისცემა და თანადგომა,

             მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·           100 წელს გადაცილებულ პირთა მატერიალური და მორალური მხარდაერა

                  შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·                     მუნიციპალიტეტში ცხოვრები100 წელს გადაცილებულთა მონაცემთა ბაზის დადგენა და მხარდაჭერა

·                     6.3.7.    68,0 ათასი ლარი–  სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 060307)

         სადღესასწაულო  დღეებში (შობა–ახალი წელი და აღდგომა) საზეიმო განწყობის შექმნის მიზნით, მე–2  მსოფლიო ომის მონაწილეებს (ადგილობრივი და დევნილი–37 კაცი), უდედმამო ბავშვებს (30), მიუსაფართა სასადილოს (250) და სოციალური საცხოვრისის (15) ბენეფიციარებისთვის ფინანსური , მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა, სადღესასწაულო დღეებში ( შობა–ახალი წელი და აღდგომა) დახმარება საჩუქრებით. შშმ პირთა უფლებების  დაცვის დღის აღსანიშნავი  ღონისძიების ფინანსური მხარდაჭერა ( 14 ივნისი, 3 დეკემბერი).

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სადღესასწაულო განწყობის შექმნა,  ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერა

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სადღესააწაულო დღეებში ბენეფიციარებისათვის ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება

6.3.8.    80,0 ათასი ლარი– საზღვრისპირა სოფელ ხურჩის მოსახლეობის და სტუდენტთა ტრანსპორტით შეღავათიანი  მგზავრობის თანადაფინანსებპროგრამა

(პროგრამული კოდი 060308)

საზღვრისპირა რეგიონის მოსახლეობაზე ზრუნვა და ხელშეწყობა. მგზავრობის საფასურის თანადაფინასება. ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსაზღვრული კატეგორიის სტუდენტთა შეღავათიანი  ფასებით მგზავრობას მუნიციპალური ტრანსპორტით.

საზღვრისპირა სოფელ ხურჩის მოსახლეობის  ტრანსპორტით მგზავრობის  ხარჯების თანადაფინანსება ადგილობრივი  ბიუჯეტიდან.  ყოველთვიურად  ანაზღაურდეს   ს. კოკის რწმუნებულსა და შ.პ.ს  მუნიციპალური ტრანსპორტის მიერ წარმოდგენილი  და გამგეობის შესაბამისი  სამსახურის მიერ დადასტურებული დოკუმენტაციის საფუძველზე.

პირველ ეტეპზე განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი უმწეო კატეგორიის სტუდენტებისთვის (რომლებიც სწავლობენ აკრედიტებულ, ადგილობრივ  უმაღლეს სასწავლებლებში) ტრანსპორტით მგზავრობის ხარჯების თანადაფინანსების მიზნით, ერთჯერადი 100 ლარიანი დახმარების გაწევა.ამასთან,მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შექმნილი შესაბამისი კომისიის მიერ ალტერნატიული პროგრამის წარმოდგენის შემთხვევაში შეტანილი იქნეს შესაბამისი ცვლილებები სათანადო რესურსების მოძიებით.

             მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·           საზღვრისპირა სოფელ ხურჩის მოსახლეობის და სტუდენტთა მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

                  შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·            შეღავათებით მოსარგებლეთა საზღვრისპირა სოფელ ხურჩის მოსახლეობის და სტუდენტთა რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

·           6.3.9.    200,0 ათასი ლარი– უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა

·           (პროგრამული კოდი 060309)

ხანძრის, დიდთოვლობის, ქარბუქის, მიწისძვრის, წყალდიდობის  და სხვა  სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობისათვის მინიმალური  საცხოვრებელი პირობების შექმნა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება, ფინანსური და მორალური თანადგომა.უსახლკაროდ დარჩენილთა ბინის  ქირით უზრუნველყოფა.

ხანძრის, დიდთოვლობის, ქარბუქის, მიწისძვრის, წყალდიდობის და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და  უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახთა ერთჯერადი დახმარება (300–1000ლ) დაზიანების ხარისხის მიხედვით. დახმარების გაცემა მოხდეს: სოფლებში– ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულის დასკვნის საფუძველზე და ქალაქში  სოციალური მდგომარეობის  შემსწავლელი  კომისიის წარდგინებით.

 ბინის ქირის 100 ლარიანი საზღაური ყოველთვიურად, საკუთარი საცხოვრისის არმქონე: უმწეო პენსიონერების, შშმპ, მარტოხელა დედის, მარჩენალდაკარგული პირისათვის , რომელსაც ჰყავს ერთი ან რამოდენიმე არასრულწლოვანი  შვილი. ბენეფიციართა შერჩევა მოხდეს წარმოდგენილი განცხადების საფუძველზე, სოციალური  მდგომარეობის შემსწავლელი კომისიის მეშვეობით.

 

                          მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·           უსახლკაროდ დარჩენილთა მოსახლეობის მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

                         შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·           სხვადასხვა გარემოებებით უსახლკაროდ დარჩენილთა მოსახლეობის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნის მაჩვენებელი.

6.3.10.   30,0 ათასი ლარი–   დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 060310)

დევნილი მოსახლეობის იდენტიფიკაციის, მონაცემთა ბაზის დამუშავების, დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების ხელშეწყობის  მიზნით გაუთვალისწინებელი სხვა ღონისძიებების ხარჯები. გარდაცვლილი დევნილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ხელშეწყობა 100 ლარის ოდენობით.

                  მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·           დევნილი მოსახლეობის მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

                  შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·                      დევნილი მოსახლეობის ხელშეწყობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

6.3.11   90,0 ათასი ლარი–უმწეო ოჯახების გათფობის საშუალებებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 060311)

ზამთრის პერიოდში უმწეო მოსახლეობისთვის გათფობისათვის საჭირო პირობების შექმნა და მხარდაჭერა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება.

გამგეობის მიერ უფასოდ გაზიფიცირებული ბენეფიციარების გაზის ხარჯის ერთჯერადი თანადაფინანსება 100 ლარის ოდენობით; აღნიშნული კატეგორიის მოსახლეობის შეშით ან სანაცვლოდ 100 ლარიანი დახმარება .

                    მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·           უმწეო ოჯახების ყოფითი მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

                  შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·           უმწეო ოჯახების ყოფითი მდგომარეობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

 

6.3.12   110,0 ათასი ლარი– სამედიცინო დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 060312)

პროგრამა ითვალისწინებს     მედიკამენტებით უზრუნველყოფის თანადაფინანსებას და უკიდურესად  შეჭირვებულ პირთა სხვადასხვა სადაზღვევო კომპანიების მიერ დაფინანსებული ოპერაციების დარჩენილი ნაწილის თანადაფინანსება. სამედიცინო დახმარების პროგრამა  განხორციელდეს შესაბამისი  კომისიის დებულების მიხედვით.

                    მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·           უმწეო ოჯახების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

                  შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მუნიციპალიტეტის მიერ  მოქალაქეების  ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად გაწეული ფინანსური ხელშეწყობის მაჩვენებელი.

6.3.13.   30,0 ათასი ლარი–  სტიქიური მოვლენების (მეწყერის) შედეგად დაზიანებულთა მხარდაჭერის პროგრამა

(პროგრამული კოდი 0604)

პროგრამა ითვალისწინებს ასახლებას დაქვემდებარებული, დამეწყრილი ოჯახების ფინანსურ ხელშეწყობას.სტიქიური მოვლენების (მეწყერის) შედეგად დაზარებულთა ოჯახების  მხარდაჭერა ერთჯერადი დახმარების სახით 500 ლარის ოდენობით.

                    მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·           სტიქიური მოვლენების (მეწყერის) შედეგად დაზიანებულთა ოჯახების  მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

                  შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·           სტიქიური მოვლენების (მეწყერის) შედეგად დაზიანებულთა ოჯახების  დახმარების რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

6.4.1   20,0 ათასი ლარით–პროგრამა ,,სოციალური საცხოვრისი კეთილმოწყობილ გარემოში’’

 ( პროგრამული კოდი  0605)

 

,,   სოციალური საცხოვრისი კეთილმოწყობილ  გარემოში’’ ითვალისწინებს საცხოვრისის ბენე      ფიციართა  კორპუსებში ბუნებრივი გაზის შეყვანაა, ეზოს კეთილმოწყობას, კომუნალური      გადასახადების  თანადაფინანსებას (გათბობა).

              მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციართა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება.

                      შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციართა ხარისხობრივი მაჩვენებელი

 

 6.4.2           200,0  ათასი   ლარი – სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და საყოფსაყოფაცხოვრებო   პირობების   გაუმჯობესების   მიზნით , ადგილობრივი ხელისუფლებისა და     არასამთავრობო სექტორის თანამშრომლობის გზით, წარმოდგენილი და მოწონებული პროექ  ტების ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა ( პროგრამული კოდი 06 05)

  პროგრამა ითვალისწინებს თავშესაფრის არმქონე ბენეფიციარებისათვის სოციალური საცხოვრისის დაპროექტების, სოციალური საწარმოების განვითარების, შშმპ პროგრამების, გენდერული საკითხების, ოჯახური ძალადობის  მსხვერპლთა ხელშეწყობის, კონფლიქტის  შედეგად დაზარალებული   და სხვა აქტუალური პროექტების ფინანსურ  მხარდაჭერას (დაფინანსება ან თანადაფინანსება).

 აღნიშნულ საკითხზე საჯარო  მოხელეთათვის ( სოფლის რწმუნებულები, გამგეობის აპარატის მუშაკები) კვალიფიციური ტრეინინგების  მოწყობას მოწვეული სპეციალისტების მონაწილეობით  და საინფორმაციო –საინსტრუქტაჟო მასალების მომზადებას.

  წარმოდგენილი  პროექტების შერჩევა მოხდეს საკრებულოს მიერ შექმნილი კომისიისა და დებულების შესაბამისად.

              მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სოციალური სფეროს სხვადასხვა მიმართულებებით ,ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სხვადასხვა ორგანიზაციებისა და ფიზიკური პირების მიერ მოწოდებული პროექტების განხორციელების შედეგად ცალკეული კატეგორიის მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება.

                      შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მოსახლეობის ინტერესებისა და სოციალური მოთხოვნების გათვალისწინებით შერჩეული და დაფინანსებული პროექტების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებელი.


მუხლი 11. მარეგულირებელი ნორმები

1.  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს ზუგდიდის ბიუჯეტის ერთიანი ანგარიშიდან მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახურის მეშვეობით;

2.  2014 წლის ბიუჯეტის ასიგნებებთა გადანაწილება წლიური ასიგნების ფარგლებში განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ საბიუჯეტო  კოდექსის მოთხოვნათა დაცვით .შესაბამის საკითხზე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ განსაზღვრული წესით.

2.   2014 წლის განმავლობაში ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე        მყოფი დაწესებულებების მუშაკებზე პრემიები და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი დანამატები და დახმარებები გაიცეს შესაბამისი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში;.

3.     საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში ხელშეკრულებით დასაქმებულთა რაოდენობა განისაზღვროს ამ საკითხზე საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად.

4.  შტატგარეშე მომუშავეთა საშუალო შრომის ანაზღაურება არ უნდა აღემატებოდეს შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციაში შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლების საშუალო შრომის ანაზღაურებას.

5.  არასამეწარმეო არაკომერციულმა იურიდიულმა პირებმა არაფინანსური აქტივების ხარჯვაზე თანხების გამოყოფა უზრუნველყონ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან შეთანხმების შემდეგ წარმოდგენილი ხაჯთაღრიცხვის ა და ხელშეკრულების მიხედვით.

6.  არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირის საპრემიო ფონდის წლიური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგოების წლიური ოდენობის 20%-ს.

7.  ადგილობრივი მუნიციპალური ტრანსპორტით მგავრობის ღირებულების სტსბილურობის შენარჩუნების მიზნით გეგმური ზარალის შევსებისათვის დამტკიცებული თანხა გამოიყოს ყოველთვიურად თანაბარზომიერად.ამასთან, წარმოდგენილი იქნეს ყოველი კვარტალის ბოლოს საფინანსო საქმიანობის შედეგები.

8.  2013 წლის ასიგნებების ფარგლებში აღებულ ვალდებულებათა გაუნაღდებელი თანხების გამოყოფა მოხდეს 2014 წლის ბიუჯეტით, წლის დასაწყისში არსებული ნაშთიდან შესაბამისი თანხების გათვალისწინების ხარჯზე.

9. არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირების ხელმძღვანელობამ უზრუნველყონ 2013 წელს ადგილობრივ ბიუჯეტიდან მიღებული თანხების ხარჯვაზე აუდიტორული  დასკვნების მომზადება. 

11 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად 15 დღის ვადაში საფინანსო ორგანომ მოამზადოს  2014 წლის  ადგილობრივი; ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

12  საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი - 280,0 ათასი ლარი მიიმართოს მათ შორის:

ა) 110.0 ათასი ლარი – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამების დასაფინანსებლად.  

ბ)  120,0 ათასი ლარი – ,,სამხედრო ვალდებულების და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  საქართველოს კანონით განსაზღვრულ უფლებამოსილების განსახორციელებელ ღონისძიებათა დასაფინანსებლად.

გ)  20,0 ათასი ლარი  –        ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა, ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდაყოფის შესახებ „საქართველოს კანონით“ განსაზღვრულ უფლებამოსილებების ღონისძიებათა დასაფინანსებლად.

დ)  30,0 ათასი ლარიიძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა შესახებ კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასაფინანსებლად.


მუხლი 12. სარეზერვო ფონდი
2013 წლის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 210.0 ათასი  ლარის ოდენობით და მისი ხარჯვა განხორციელდეს გამგეობის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 13. ვალდებულებები
განისაზღვროს წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი 850,0 ათასი ლარით.

თავი III
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
 

 

 

 

 

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

 

 

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

33,514.6

35,342.5

14,254.6

21,087.9

22,715.0

 

22,715.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

362.0

423.0

0.0

423.0

423.0

 

423.0

 

ხარჯები

20,511.2

17,736.6

805.4

16,931.2

19,561.0

 

19,561.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,567.5

4,570.6

0.0

4,570.6

4,303.2

 

4,303.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,809.5

15,013.3

12,428.3

2,585.0

2,154.0

 

 

2,154.0

 

 

ვალდებულებების კლება

1,193.9

2,592.3

1,020.9

1,571.4

850.0

 

850.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

898.0

1,130.0

0.0

1,130.0

1,040.0

 

1,040.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34.0

41.0

 

41.0

41.0

 

41.0

 

ხარჯები

736.2

1,127.5

0.0

1,127.5

1,034.0

 

1,034.0

 

შრომის ანაზღაურება

381.0

768.5

0.0

768.5

658.0

 

658.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

161.8

2.5

0.0

2.5

6,0

 

6.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა და გამგეობის სამსახურები

2,295.4

3,107.0

0.0

3,107.0

2,927.0

 

2,927.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

191.0

215.0

 

215.0

215.0

 

215.0

 

ხარჯები

2,015.4

3,015.0

0.0

3,015.0

2827.0

 

2,827.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,473.9

2,459.4

0.0

2,459.4

2,233.2

 

2,233.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

280.0

92.0

0.0

92.0

101.3

 

100.0

01 03

 საარჩევნო კომისიის სამუშაო პირობების უზრუნველყოფის ღონისძიებები

14.1

20.0

0.0

20.0

20,0

 

20,0

 

ხარჯები

14.1

20.0

0.0

20.0

20,0

 

20,0

01 04

სარეზერვო ფონდი

94.6

214.0

0.0

214.0

210,0

 

210,0

 

ხარჯები

94.6

203.9

0.0

203.9

210,0

 

210,0

01 05

სსიპ–საქართველოს ეროვნული არქივის მომსახურების ღირებულება

5.7

10.0

0.0

10.0

9,0

 

9,0

 

ხარჯები

5.7

10.0

0.0

10.0

9,0

 

9,0

01 06

მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები

12.3

10.0

0.0

10.0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

12.3

0.0

0.0

0.0

0,0

 

0,0

01 07

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შესავსები თანხა

4,860.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

ხარჯები

4,860.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

01 08

წინა პეროდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

1,193.9

1,154.7

0.0

1,154.7

850,0

 

850,0

 

ვალდებულებების კლება

1,193.9

1,154.7

0.0

1,154.7

850,0

 

850,0

01 09

შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები

3.4

10.0

0.0

10.0

10.0

 

10.0

 

ხარჯები

3.4

10.0

0.0

10.0

10.0

 

10.0

01 10

ბუღალტრული აღრიცხვისა, აუდიტორული, სახაზინო პროგრამების მომსახურების ხარჯები  და საბიუჯეტო საქმიანობის სრულყოფის ღონისძიებები

 

7.5

17.0

0.0

17.0

24,0

 

24,0

 

ხარჯები

7.5

17.0

0.0

17.0

24,0

 

24,0

01 11

ფინანსური მენეჯმენტთან დაკავშირებული ხარჯები

0.0

5.0

0.0

5.0

4.0

 

4.0

 

ხარჯები

0.0

5.0

0.0

5.0

4.0

 

4.0

01 12

სამხარეო ადმინისტრაციის ფინანსური ხელშეწყობა

48.3

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48.3

0.0

0.0

0.0

 

 

 

01 13

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გერბის,დროშების,საპატიო მოქალაქეებზე გადასაცემი ატრიბუტიკების დამზადების ღონისძიებები

 

26.0

0.0

26.0

 

 

 

 

ხარჯები

 

26.0

0.0

26.0

 

 

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

3,333.7

2,487.0

0.0

2,487.0

2570.0

 

2570.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

137.0

167.0

0.0

167.0

167.0

 

167.0

 

ხარჯები

1,449.0

1,715.7

0.0

1,715.7

1,872.0

 

1,872.0

 

შრომის  ანაზღაურება

712.6

1,342.7

0.0

1,342.7

1,412.0

 

1,412.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,884.7

614.3

0.0

614.3

698.0

 

698.0

 

ვალდებულების კლება

0.0

157.0

0.0

157.0

0.0

 

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

2,638.9

2,267.0

0.0

2,267.0

2,300.0

 

2,300.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

127.0

154.0

 

154.0

154.0

 

154.0

 

ხარჯები

935.9

1,500.0

0.0

1,500.0

1,652.0

 

1,652.0

 

შრომის ანაზღაურება

624.1

1,188.5

0.0

1,188.5

1,271.0

 

1,271.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,703.0

610.0

0.0

610.0

648.0

 

648.0

 

ვალდებულების კლება

0.0

157.0

0.0

157.0

0.0

 

0.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

490.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

366.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

204.1

220.0

0.0

220.0

270.0

 

270.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

13.0

 

13.0

13.0

 

13.0

 

ხარჯები

146.8

215.7

0.0

215.7

220.0

 

220.0

 

შრომის  ანაზღაურება

88.5

154.2

0.0

154.2

141.0

 

141.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57.3

4.3

0.0

4.3

50.0

 

50.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

14,818.8

19,696.6

14,110.6

5,586.0

6,005.0

 

6,005.0

 

ხარჯები

5,910.6

4,620.6

661.4

3,959.2

4,555.0

 

4,555.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,908.2

13,795.4

12,428.3

1,367.1

1,450.0

 

1,450.0

 

ვალდებულების კლება

0.0

1,280.6

1,020.9

259.7

0.0

 

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

2,437.8

6,600.4

6,148.7

451.7

350.0

 

350.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,437.8

6,133.6

5,727.6

406.0

350.0

 

350.0

 

ვალდებულების კლება

0.0

466.8

421.1

45.7

0.0

 

0.0

03 01 01

გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

2,372.4

6,097.5

5,750.4

347.1

250.0

 

250.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,372.4

5,630.7

5,329.3

301.4

250.0

 

250.0

 

ვალდებულების კლება

0.0

466.8

421.1

45.7

0.0

 

0.0

03 01 02

ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია

65.4

502.9

398.3

104.6

100.0

 

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65.4

502.9

398.3

104.6

100.0

 

100.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,037.0

4,988.0

1,756.0

3,232.0

3,310.0

 

3,310.0

 

ხარჯები

2,375.8

2,943.6

231.4

2,712.2

3,010.0

 

3,010.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,661.2

2,003.5

1,483.7

519.8

300.0

 

300.0

 

ვალდებულების კლება

0.0

40.9

40.9

0.0

0.0

 

0.0

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,805.9

1,268.1

21.1

1,247.0

1100.0

 

1,100.0

 

ხარჯები

742.9

847.0

0.0

847.0

900.0

 

900.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,063.0

400.0

0.0

400.0

200.0

 

200.0

 

ვალდებულების კლება

0.0

21.1

21.1

0.0

 

 

0.0

03 02 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების  პროგრამა ...,,ზუგდიდდასუფთავების " ბაზაზე

1,495.0

1,848.0

0.0

1,848.0

1800.0

 

1,800.0

 

ხარჯები

1,455.0

1,748.0

0.0

1,748.0

1,800.0

 

1,800.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.0

100.0

0.0

100.0

0,0

 

0.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

162.5

891.2

891.2

0.0

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

162.5

883.7

883.7

0.0

0.0

 

0.0

 

ვალდებულების კლება

0.0

7.5

7.5

0.0

 

 

0.0

03 02 04

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

2.2

0.0

0.0

0.0

30.0

 

30.0

 

ხარჯები

2.2

0.0

0.0

0.0

30,0

 

30,0

03 02 05

ლიფტების რეაბილიტაცია

250.9

17.3

12.3

5.0

100.0

 

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

250.9

5.0

0.0

5.0

100.0

 

100.0

 

ვალდებულების კლება

0.0

12.3

12.3

0.0

 

 

0.0

03 02 06

   შენობა ნაგებობებისა და  სახურავების რეაბილიტაცია

97.2

231.4

231.4

0.0

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

97,2

231.4

231.4

0.0

0.0

 

0.0

03 02 07

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლაპატრონობის პროგრამა

81.6

129.0

0.0

129.0

270.0

 

270.0

 

ხარჯები

79.4

114.2

0.0

114.2

270.0

 

270.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.2

14.8

0.0

14.8

 

 

0.0

03 02 08

არასასოფლო მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის ხარჯები

1.3

3.0

0.0

3.0

10.0

 

10.0

 

ხარჯები

1.3

3.0

0.0

3.0

10.0

 

10.0

03 02 09

ნაგავსაყრელის მოწყობა და ტექნიკის შეძენა

140.4

600.0

600.0

0.0

 

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

140.4

600.0

600.0

0.0

 

 

0.0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1,490.0

1,424.4

42.4

1,382.0

1,550.0

 

1,550.0

 

ხარჯები

882.9

1,130.0

0.0

1,130.0

1,400.0

 

1,400.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

607.1

101.3

0.0

101.3

350.0

 

350.0

 

ვალდებულების კლება

0.0

193.1

42.4

150.7

0.0

 

0.0

03 03 01

მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა

356.3

192.4

42.4

150.0

100.0

 

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

356.3

51.1

0.0

51.1

100.0

 

100.0

 

ვალდებულების კლება

0.0

141.3

42.4

98.9

 

 

 

03 03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებათა უზრუნველყოფის პროგრამა ...,,კეთილმოწყობის ცენტრის" ბაზაზე

1,002.3

1,180.0

0.0

1,180.0

1400.0

 

1400.0

 

ხარჯები

882.9

1,130.0

0.0

1,130.0

1400.0

 

1400.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

119.4

50.0

0.0

50.0

0,0

 

0,0

03 03 04

ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა,სკვერების,ბულვარის და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები

131.4

52.0

0.0

52.0

50.0

 

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

131.4

0.2

0.0

0.2

50.0

 

50.0

 

ვალდებულების კლება

0.0

51.8

0.0

51.8

 

 

 

03 04

ადგილობრივი ტყეების მოვლაშენახვის პროგრამა

26.9

67.0

0.0

67.0

45,0

 

45,0

 

ხარჯები

26.9

67.0

0.0

67.0

45,0

 

45,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

03 05

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

200.3

177.1

45.1

132.0

200.0

 

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

200.3

80.0

0.0

80.0

200.0

 

200.0

 

ვალდებულების კლება

0.0

97.1

45.1

52.0

 

 

 

03 06

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0.0

199.3

199.3

0.0

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

199.3

199.3

0.0

 

 

 

03 07

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,690.3

2.253.8

2.253.8

0.0

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

0.0

0

0

0.0

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,690.3

1.882.4

1.882.4

0.0

0,0

 

0,0

 

ვალდებულების კლება

0.0

371.4

371.4

0.0

0,0

 

0,0

03 08

მუნიციპალური ტრნსპორტის ხელშეწყობის პროგრამა

65.9

100.0

0.0

100.0

150.0

 

150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65.9

100.0

0.0

100.0

150.0

 

150.0

03 09

ყინულის მოედნის მშენებლობა

5.0

2,440.0

2,290.0

150.0

200.0

 

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

2,440.0

2,290.0

150.0

200.0

 

200.0

03 10

ზუგდიდის ცენტრის რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებული ხარჯები

60.0

0.0

0.0

0.0

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60.0

0.0

0.0

0.0

0,0

 

0,0

03 11

შ.პ.ს,,ანაკლია–განმუხურის რესორტსი" ბულვარის მშენებლობის და სპორტულ გამაჯანსაღებელი ინფრასტრუქტურის პროექტისათვის

4,088.7

111.3

100.0

11.3

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

2,188.7

0.0

0.0

0.0

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,900.0

0.0

0.0

0.0

0,0

 

0,0

 

ვალდებულების კლება

0.0

111.3

100.0

11.3

0,0

 

0,0

03 12

ანაკლიის სასტუმროს მშენებლობა და ფინანსური ხელშეწყობა

32.0

50.0

0.0

50.0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

0.0

50.0

0.0

50.0

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.0

0.0

0.0

0.0

0,0

 

0,0

03 13

ანაკლიასა და ზუგდიდში მშენებლობის ზოლში მოსახლეობის კუთვნილი ქონების ღირებულების ანაზღაურება

436.3

291.7

291.7

0.0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

436.3

291.7

291.7

0.0

0,0

 

0,0

03 14

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების კეთილმოწყობის ღონისძიებანი

73.8

15.0

0.0

15.0

100.0

 

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73.8

15.0

0.0

15.0

100.0

 

100.0

03 15

სტიქიით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენის ღონისძიებები

174.8

845.3

845.3

0.0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

174.8

845.3

845.3

0.0

0,0

 

0,0

03 16

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რიგ სოფლედში წყალმომარაგების, ნაპირსამაგრების, ხიდების გზების რეაბილიტაცია მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვების განხორციელებისათვის

0.0

138.3

138.3

0.0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

0.0

138.3

138.3

0.0

 

 

 

04 00

განათლება

1,474.2

2,322.8

144.0

2,178.8

3,272.0

 

3,272.0

 

ხარჯები

1,382.6

2,217.8

144.0

2,073.8

3,272.0

 

3,272.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91.6

105.0

0.0

105.0

0.0

 

0.0

04 01

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამა

1,184.0

1,898.0

144.0

1,754.0

2,800.0

 

2,800.0

 

ხარჯები

1,092.4

1,798.0

144.0

1,654.0

2,800.0

 

2,800.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91.6

100.0

0.0

100.0

0.0

 

0.0

04 02

საჯარო სკოლების(150,0 ათ.ლარი) და გიმნაზიების(32,0ათ.ლარი)  ხელშეწყობის პროგრამა

 

83.9

136.0

0.0

136.0

182.0

 

182.0

 

ხარჯები

83.9

136.0

0.0

136.0

182.0

 

182.0

04 03

სკოლის გარეშე დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამა ...,,მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის"ბაზაზე

131.7

185.9

0.0

185.9

200.0

 

200.0

 

ხარჯები

131.7

180.9

0.0

180.9

200.0

 

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.0

0.0

5.0

0,0

 

0.0

04 04

სოფლის მეურნეობის განვითარების  პროგრამა  ზედაეწერის კოლეჯის ბაზაზე

70.0

90.9

0.0

90.9

70.0

 

70.0

 

ხარჯები

70.0

90.9

0.0

90.9

70.0

 

70.0

04 05

განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ბავშთა ფინანსური მხარდაჭერის  პროგრამა

4.6

0.0

0.0

0.0

20.0

 

20,0

 

ხარჯები

4.6

12.0

0.0

12.0

20.0

 

20.0

04 06

წინა წლებში დაფინანსებული პროექტები

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

3,461.3

3,983.6

0.0

3,983.6

4,474.0

 

4,474.0

 

ხარჯები

3,026.4

3,589.6

0.0

3,589.6

4,424.0

 

4,424.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

434.9

394.0

0.0

394.0

50.0

 

50.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1,677.8

1,977.0

0.0

1,977.0

1,845.0

 

1,845.0

 

ხარჯები

1,521.0

1,860.0

0.0

1,860.0

1,795.0

 

1,795.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

156.8

117.0

0.0

117.0

50.0

 

50.0

05 01 01

მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი

916.3

588.5

0.0

588.5

650.0

 

650.0

 

ხარჯები

908.5

588.5

0.0

588.5

650.0

 

650.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება –20,0 ათ.ლარი , მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა50,0 ათ.ლარი

24.3

137.0

0.0

137.0

70.0

 

70.0

 

ხარჯები

24.3

20.0

0.0

20.0

20,0

 

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

117.0

0.0

117.0

50,0

 

50.0

05 01 03

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა(.შორის .. საფეხბურთო კლუბ,,ზუგდიდი“–800,0 ათ.ლარი და ..,,ფეხბურთის  და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი325,0 ათ.ლარი)

737.2

1,251.5

0.0

1,251.5

1,125.0

 

1,125.0

 

ხარჯები

737.2

1,251.5

0.0

1,251.5

1,125.0

 

1,125.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,725.2

1,951.6

0.0

1,951.6

2,564.0

 

2,564.0

 

ხარჯები

1,447.1

1,674.6

0.0

1,674.6

2,564.0

 

2,564.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

278.1

277.0

0.0

277.0

0.0

 

0.0

05 02 01

,ა.ი.პ,,ადგილობრივი მუზეუმების მართვის ცენტრი“–162,0 ათ.ლარი,სამხატვრო გალერეის (84,0 ათ.ლარი) და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა(54,0 ათ.ლარი)

74.8

192.0

0.0

192.0

300.0

 

300.0

 

ხარჯები

74.8

162.5

0.0

162.5

300,0

 

300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

29.5

0.0

29.5

0,0

 

0.0

05 02 02

მუსიკალური სკოლების დაფინანსება (. შორის: #1სამუსიკო სკოლა203,0 ათ.ლარი, # 2 .92,0 ათ.ლარი, საგუნდოსამუსიკო სკოლა90,0 ათ.ლარი)

252.6

332.0

0.0

332.0

385.0

 

385.0

 

ხარჯები

247.5

332.0

0.0

332.0

385.0

 

385.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

05 02 03

სამხატვრო სკოლის დაფინანსება

41.0

56.5

0.0

56.5

54.0

 

54.0

 

ხარჯები

41.0

53.0

0.0

53.0

54.0

 

54.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.5

0.0

3.5

0.0

 

0.0

05 02 04

საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა

209.1

313.8

0.0

313.8

485.0

 

485.0

 

ხარჯები

209.1

263.8

0.0

263.8

485.0

 

485.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

50.0

0.0

50.0

0.0

 

0.0

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

387.6

292.0

0.0

292.0

350.0

 

350.0

 

ხარჯები

387.6

167.0

0.0

167.0

350.0

 

350.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

125.0

0.0

125.0

 

 

0.0

05 02 06

საინფორმაციო–საგამომცემლო საქმიანობა

53.8

15.0

0.0

15.0

20.0

 

20.0

 

ხარჯები

53.8

15.0

0.0

15.0

20.0

 

20.0

05 02 07

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა .დადიანის სახ. თეატრის (297,0ათ.ლარი)და ჩხორიის სამოყვარულო თეატრის(43,0ათ.ლარი) ბაზაზე

194.0

317.1

0.0

317.1

340.0

 

340.0

 

ხარჯები

194.0

317.1

0.0

317.1

340.0

 

340.0

05 02 08

მუსიკალურ–ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარების პროგრამა ..,,ოდიშის" ბაზაზე

239.3

398.0

0.0

398.0

530.0

 

530.0

 

ხარჯები

239.3

369.0

0.0

369.0

530.0

 

530.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

29.0

0.0

29.0

0.0

 

0.0

05 02 09

ჭადრაკის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ანდრია დადიანის სკულპტურის პროექტირება და მშენებლობა

8.0

80.0

0.0

80.0

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.0

80.0

0.0

80.0

0,0

 

0,0

05 02 10

2012 წელს ჩერქეზი ხალხის გენოციდის მსხვერპლთა ხსოვნის მემორიალის მშენებლობა და 2014 წელს ივერიის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრის მშენებლობის ხელშეწყობა     

265.0

0.0

0.0

0.0

100,0

 

100,0

 

ხარჯები

265.0

0.0

0.0

0.0

100,0

 

100,0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

58.3

55.0

0.0

55.0

65.0

 

65.0

 

ხარჯები

58.3

55.0

0.0

55.0

65.0

 

65.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

993.4

1,159.0

0.0

1,159.0

1,390.0

 

1,390.0

 

ხარჯები

993.4

1,159.0

0.0

1,159.0

1,390.0

 

1,390.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

110.0

144.5

0.0

144.5

160.0

 

160.0

 

ხარჯები

110.0

144.5

0.0

144.5

160.0

 

160.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

06 02

და ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები

15.0

30.0

0.0

30.0

40.0

 

40.0

 

ხარჯები

15.0

30.0

0.0

30.0

40.0

 

40.0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

824.1

954.5

0.0

954.5

940.0

 

940.0

 

ხარჯები

824.1

954.5

0.0

954.5

940.0

 

940.0

06 03 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)

74.7

80.0

0.0

80.0

120,0

 

120.0

 

ხარჯები

74.7

80.0

0.0

80.0

120,0

 

120.0

06 03 02

ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები

37.5

40.0

0.0

40.0

42,0

 

42.0

 

ხარჯები

37.5

40.0

0.0

40.0

42,0

 

42.0

06 03 03

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

198.9

268.0

0.0

268.0

50,0

 

50.0

 

ხარჯები

198.9

268.0

0.0

268.0

50,0

 

50.0

06 03 04

შეზღუდული  შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა და

63.1

82.0

0.0

82.0

90,0

 

90.0

 

ხარჯები

63.1

82.0

0.0

82.0

90,0

 

90.0

06 03 05

მარჩენალ დაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

33.7

40.0

0.0

40.0

50,0

 

50.0

 

ხარჯები

33.7

40.0

0.0

40.0

50,0

 

50.0

06 03 06

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

8.0

10.0

0.0

10.0

10,0

 

10.0

 

ხარჯები

8.0

10.0

0.0

10.0

10,0

 

10.0

06 03 07

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

72.2

45.0

0.0

45.0

68,0

 

68.0

 

ხარჯები

72.2

45.0

0.0

45.0

68,0

 

68.0

06 03 08

ს. ხურჩის მოსახლეობის  ტრანსპორტითმგზავრობის ღირებულების თანადაფინანსება და სტუდენტების ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა

26.7

18.0

0.0

18.0

80,0

 

80.0

 

ხარჯები

26.7

18.0

0.0

18.0

80,0

 

80.0

06 03 09

უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა

61.1

110.0

0.0

110.0

200,0

 

200.0

 

ხარჯები

61.1

110.0

0.0

110.0

200,0

 

200.0

06 03 10

დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა

21.0

30.0

0.0

30.0

30,0

 

30.0

 

ხარჯები

21.0

30.0

0.0

30.0

30,0

 

30.0

06 03 11

უმწეო ოჯახების გათფობის საშუალებების (შეშა, გაზი) და სხვა სახის დახმარების უზრუნველყოფის პროგრამა

95.0

100.0

0.0

100.0

90,0

 

90.0

 

ხარჯები

95.0

100.0

0.0

100.0

90,0

 

90.0

06 03 12

სამედიცინო დახმარების პროგრამა

132.2

131.5

0.0

131.5

110,0

 

110.0

 

ხარჯები

132.2

131.5

0.0

131.5

110,0

 

110.0

06 04

სტიქიური მოვლენების (მეწყერის) შედეგად დაზარალებულთა მხარდაჭერის პროგრამა

41.3

20.0

0.0

20.0

30,0

 

30.0

 

ხარჯები

41.3

20.0

0.0

20.0

30,0

 

30,0

06 05

პროგრამა,,სოციალური საცხოვრისი კეთილმოწყობილ გარემოში"(მ.შორის დაუცველი ოჯახების, შშმ პირთა ცხოვრების და ჯანმრთელობის პირობების გაუმჯობესების მიზნით  წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება და თანადაფინანსებების პროგრამის განხორციელება)

3.0

10.0

0.0

10.0

220,0

 

220,0

 

ხარჯები

3.0

10.0

0.0

10.0

220,0

 

220,0