ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 17
დოკუმენტის მიმღები ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/12/2024
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2024
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2025
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2026
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.131.016409
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
17
27/12/2024
ვებგვერდი, 30/12/2024
190020020.35.131.016409
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2024 - 30/04/2025)

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №17

2024 წლის 27 დეკემბერი

ქ. ქობულეთი

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის,  საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 25-ე მუხლის  პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო ადგენს,  დამტკიცდეს ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი  პროგრამული ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:


ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით მჭედლიშვილი



.

თავი I

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1.  ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს  ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:

  ლარი

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი სახსრები

არასაკუთარი სახსრები

საკუთარი სახსრები

არასაკუთარი სახსრები

საკუთარი სახსრები

არასაკუთარი სახსრები

შემოსავლები

61,159,010

61,159,010

-

72,577,800

72,577,800

-

91,006,200

91,006,200

-

გადასახადები

30,788,417

30,788,417

 

35,915,600

35,915,600

 

42,394,400

42,394,400

 

გრანტები

24,671,084

24,671,084

 

30,821,000

30,821,000

 

44,000,000

44,000,000

 

სხვა შემოსავლები

5,699,510

5,699,510

 

5,841,200

5,841,200

 

4,611,800

4,611,800

 

ხარჯები

40,978,049

40,978,048

-

47,977,410

47,977,410

-

58,255,994

58,255,994

-

შრომის ანაზღაურება

4,164,473

4,164,473

-

4,565,958

4,565,958

-

6,051,636

6,051,636

 

საქონელი და მომსახურება

4,667,222

4,667,222

-

5,835,941

5,835,941

-

5,231,738

5,231,738

 

პროცენტი

234,361

234,361

-

277,460

277,460

-

163,445

163,445

 

სუბსიდიები

21,409,615

21,409,615

-

23,973,466

23,973,466

-

30,334,075

30,334,075

 

გრანტები

-

-

-

-

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,928,064

2,928,064

-

2,719,349

2,719,349

-

2,885,911

2,885,911

 

სხვა ხარჯები

7,574,314

7,574,314

-

10,605,236

10,605,236

-

13,589,189

13,589,189

 

საოპერაციო სალდო

20,180,962

20,180,962

-

24,600,390

24,600,390

-

32,750,206

32,750,206

-

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

19,158,622

19,158,622

-

25,916,349

25,916,349

-

32,732,233

32,732,233

-

ზრდა

19,289,833

19,289,833

-

27,858,049

27,858,049

-

33,281,033

33,281,033

 

კლება

131,211

131,211

 

1,941,700

1,941,700

 

548,800

548,800

 

მთლიანი სალდო

1,022,340

1,022,340

-

-1,315,959

-1,315,959

-

17,973

17,973

-

ფინანსური აქტივების ცვლილება

106,234

106,234

-

-2,094,400

-2,094,400

-

-   500,000

-500,000

-

ზრდა

106,234

106,234

 

-

-

-

-

-

 

ვალუტა და დეპოზიტები

106,234

106,234

 

-

   

-

   

კლება

-

-

 

2,094,400

2,094,400

-

500,000

500,000

-

ვალუტა და დეპოზიტები

-

   

2,094,400

2,094,400

 

500,000

500,000

 

ვალდებულებების ცვლილება

-916,106

-916,106

-

-778,441

-778,441

-

-517,973

-517,973

-

კლება

-

   

-

   

-

   

საშინაო

916,106

916,106

-

778,441

778,441

-

517,973

517,973

 

ბალანსი

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

მუხლი 2.  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:

ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

                            2024  წლის გეგმა

                           2025  წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი სახსრები

 არასაკუთარი სახსრები

 საკუთარი სახსრები

არასაკუთარი სახსრები

 შემოსულობები

61,290,221

74,519,500

74,519,500

-

91,555,000

91,555,000

-

 შემოსავლები

61,159,010

72,577,800

72,577,800

 

91,006,200

91,006,200

 

 არაფინანსური აქტივების კლება

        131,211

   1,941,700

    1,941,700

 

548,800

548,800

 

 გადასახდელები

61,183,987

76,613,900

76,613,900

-

92,055,000

92,055,000

-

    ხარჯები

40,978,048

47,977,410

47,977,410

-

58,255,994

58,255,994

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,289,833

27,858,049

27,858,049

-

33,281,033

33,281,033

-

ვალდებულებების კლება

916,106

778,441

778,441

-

517,973

517,973

-

 ნაშთის ცვლილება

106,234

-2,094,400

-2,094,400

-

-500,000

-500,000

-

 

მუხლი 3.  ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს  ბიუჯეტის შემოსავლები 91,006,200 ლარის ოდენობით. მათ შორის

               ლარი

 

დასახელება

2023   წლიფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

61,159,010

72,577,800

72,577,800

-

91,006,200

91,006,200

-

გადასახადები

30,788,417

35,915,600

35,915,600

 

42,394,400

42,394,400

 

გრანტები

24,671,084

30,821,000

30,821,000

 

44,000,000

44,000,000

 

სხვა შემოსავლები

5,699,510

5,841,200

5,841,200

 

4,611,800

4,611,800

 

 

მუხლი 4.  ბიუჯეტის   საგადასახადო    შემოსავლები          

ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები  განისაზღვროს 42,394,400 ლარის ოდენობით.  მათ შორის:

 ლარი

 

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

               გადასახადები

30,788,417

35,915,600

35,915,600

-

42,394,400

42,394,400

-

საშემოსავლო გადასახადი

 

-

 

 

-

 

 

დამატებული ღირებულების გადასახადი

23,266,209

29,115,600

29,115,600

 

36,394,400

36,394,400

 

ქონების გადასახადი

7,522,209

6,800,000

6,800,000

 

6,000,000

6,000,000

 

 

მუხლი 5.  ბიუჯეტის გრანტები

 ბიუჯეტის შემოსავლები გრანტებიდან (ტრანსფერები) განისაზღვროს 44 000 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ლარი

 

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

გრანტები

            24,671,084

30,821,000

44,000,000

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

            24,671,084

30,821,000

44,000,000

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

 

821,000

 

სპეციალური ტრანსფერი

              7,627,908

7,904,200

11,900,000

მ.შ .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

                      7,627,908

7,904,200

11,900,000

კაპიტალური ტრანსფერი

            17,043,175

22,095,800

32,100,000

მ.შ. საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი კაპიტალური გრანტი

                         500,000

   

 .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

                    16,543,175

22,095,800

32,100,000

 

მუხლი 6.  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

 ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 4,611,800 ლარის ოდენობით. მათ შორის,

 ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

5,699,510

5,841,200

4,611,800

შემოსავლები საკუთრებიდან

712,633

760,000

750,000

პროცენტები

324,188

250,000

200,000

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

324,188

250,000

200,000

რენტა

388,445

510,000

550,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

104,527

200,000

200,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

283,917

310,000

350,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

979,392

1,285,000

1,052,100

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

956,551

1,200,000

1,002,100

სანებართვო მოსაკრებელი

592,860

800,000

641,400

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

592,860

800,000

641,400

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

210

   

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

37

   

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

363,444

400,000

360,700

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

22,841

85,000

50,000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

22,841

85,000

50,000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

2,940,573

2,951,800

2,500,000

შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები

1,066,912

844,400

309,700

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები

 ბიუჯეტისხარჯები განისაზღვროს 58,255,994 ლარის ოდენობით,  მათ შორის:

                                    ლარი

ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარიშემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარიშემოსავლები

ხარჯები

40,978,049

47,977,410

47,977,410

-

58,255,994

58,255,994

-

შრომის ანაზღაურება

4,164,473

4,565,958

4,565,958

-

6,051,636

6,051,636

-

საქონელი და მომსახურება

4,667,222

5,835,941

5,835,941

-

5,231,738

5,231,738

-

პროცენტები

234,361

277,460

277,460

-

163,445

163,445

-

სუბსიდიები

21,409,615

23,973,466

23,973,466

-

30,334,075

30,334,075

-

გრანტები

-

-

-

-

-

-

-

სოციალური უზრუნველყოფა

2,928,064

2,719,349

2,719,349

-

2,885,911

2,885,911

-

სხვა ხარჯები

7,574,314

10,605,236

10,605,236

-

13,589,189

13,589,189

-

მუხლი 8.  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 32,732,233 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 33,281,033 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

                                              ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,289,833

27,858,049

33,281,033

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება   548,800 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

131,211

     1,941,700

548,800

ძირითადი აქტივები

50,000

     1,941,700

548,800

არაწარმოებული აქტივები

81,211

 

 

მიწა

81,211

   
       

მუხლი 9.  ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით:

 ლარი

ფუნქციონალური   კოდი

დასახელება

2023  წლის ფაქტი

2024  წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

6,471,485

8,311,101

9,451,742

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

6,202,704

7,792,627

9,138,230

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

6,136,474

7,021,127

8,623,130

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

66,230

771,500

515,100

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

234,361

473,474

263,512

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

34,420

45,000

50,000

702

თავდაცვა

239,631

-

-

7021

შეიარაღებული ძალები

239,631

-

-

704

ეკონომიკური საქმიანობა

7,677,927

11,761,184

13,430,873

7045

ტრანსპორტი

7,677,927

11,761,184

13,430,873

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

7,677,927

11,761,184

13,430,873

705

გარემოს დაცვა

5,490,638

5,831,816

6,409,720

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

5,272,743

5,132,435

5,798,380

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

217,895

699,381

611,340

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

18,942,634

23,922,408

32,434,165

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

9,990,226

15,394,257

20,057,313

7063

წყალმომარაგება

5,538,589

4,723,790

7,624,197

7064

გარე განათება

1,512,559

2,287,484

2,930,400

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,901,261

1,516,877

1,822,255

707

ჯანმრთელობის დაცვა

2,458,897

2,676,620

2,782,500

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

2,458,897

2,676,620

2,782,500

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

4,560,526

6,348,840

7,578,223

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,247,010

3,089,213

3,956,123

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

3,313,516

3,259,627

3,622,100

709

განათლება

10,273,852

13,784,584

13,590,004

7091

სკოლამდელი აღზრდა

7,751,459

8,404,365

10,383,120

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

2,522,393

5,380,219

3,206,884

710

სოციალური დაცვა

4,152,290

3,198,906

5,859,800

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

324,294

436,750

550,100

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

3,827,996

2,762,156

5,309,700

 

მთლიანი ხარჯები

60,267,882

75,835,459

91,537,027

 

 

 

მუხლი 10.  ბიუჯეტის  საოპერაციო   და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 32 750 206 ლარი ხოლო, მთლიანი სალდო -17 973  ლარის ოდენობით;

 

მუხლი 11. ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

  1. განისაზღვროს ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 500 000 ლარის ოდენობით.
  2. განისაზღვროს  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0  ლარის ოდენობით.
  3. განისაზღვროს ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 500 000  ლარის ოდენობით.

ფინანსური აქტვების კლება 500 000 ლარი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო ანგარიშებზე 2025 წლის 1 იანვრისათვის არსებული თავისუფალი ნაშთიდან გადასახდელების დასაფინანსებლად მიმართული სახსრები. 

 

მუხლი 12.  ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

  1. განისაზღვროს ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -517 973 ლარის ოდენობით.

ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 517 973 ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის’’ ფარგლებში 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას 30 106 ლარის ოდენობით. ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლის ნაპირდაცვითი ნაგებობის რეაბილიტაციის ფარგლებში 2018 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას 124 115 ლარის ოდენობით   და   ქობულეთის წყალარინების პროექტის ფარგლებში 2010 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას 363 752 ლარის ოდენობით. 2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 2 865 087 ლარს, ხოლო 2025 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 2 183 669 ლარი.

 

 

 

 

თავი II

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები,  პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13.  მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.

            მმართველობით სფეროში განხორციელებული პროექტები, მუნიციპალიტეტის მერიას აძლევს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.

მონაწილეობითი ბიუჯეტი,  პრაქტიკაში  გამოიყენებენ,  როგორც  (თანამონაწილეობითი ბიუჯეტირება),  რომელიც  ხელს  უწყობს  ინკლუზიური  დემოკრატიას,  იწვევს  საჯარო სექტორის მოდერნიზაციასა, ხელისუფლების აღმასრულებელი შტოს საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების გაზრდას და წარმოადგენს მასსა და მოსახლეობას შორის დემოკრატიულ დიალოგისა და გადაწყვეტილების მიღების ეფექტიან პროცესს.

მუციპალიტეტის მიერ თანადაფინასნებით მონაწილეობას საგრანტო კონკურსებში, რომელსაც განახორცილებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია ან მის მიერ და ფუძნებული იურიდიული პირები. მოქმედი თუ შემოსული არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ საგრანტო კონკურს, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობს ადგილობრივი თვითმართველობა რაც საშუალებას აძლევს მოიგოს პროექტი და განახორციელოს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სოციალური მიმართულებით. აღნიშნული მიმართულებები მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტის წარმომამდენლობით და აღმასრულებელი რგოლების განვითარებისთვის და თანამედროვე მართვის სისტემის საფუძვლების დანერგვაში, რაც ხელს შეუწყობს პროგრამული ბიუჯეტის სრულყოფას.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

 

01 02 05

50 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და გენდერული თანასწორობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

საქართველოში გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის საკითხი განსაკუთრებულ გამოწვევას წარმოადგენს. მიუხედავად გადადგმული ნაბიჯებისა და გატარებული ღონისძიებებისა, დღემდე გადაუჭრელ პრობლემად რჩება ადგილობრივ დონეზე ქალების საზოგადოებრივი აქტიურობის ხარისხი და გენდერული თანასწორობა, რომელიც თავის მხრივ უზრუნველყოფდა ადგილობრივი თვითმმართველობის  პროცესში ქალთა ჩართულობას.

არაერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიების მიუხედავად, საჭიროა დამატებითი აქტივობების განხორციელება, გენდერული თანასწორობის მიღწევის პროგრესის დაჩქარების მიზნით. ქალთა სოციალურ–ეკონომიკური გაძლიერება, ერთის მხრივ, გენდერული თანასწორობის ნიშვნელოვან იარაღს წარმოადგენს. მეორეს მხრივ, აღსანიშნავია მისი სოციალური მნიშვნელობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქალების მეტი ჩართულობისა და გააქტიურებისათვის ზრუნვა, ქალების, როგორც საზოგადოების სრულფასოვანი და თანაბარუფლებიანი წევრების განვითარების ხელშეწყობა. მცირე მეწარმეობის განვითარება, სტიმული, მოტივაცია და მაგალითი სხვა ქალებისთვის, რათა უფრო მეტად გააქტიურდნენ და მიიღონ მონაწილეობა არა მარტო მუნიციპალიტეტის  მერიის მიზნობრივ პროგრამებში, არამედ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების, დონორების,  მიერ გამოცხადებულ პროექტებში თავიანთი იდეების განსახორციელებლად.

ა)  ქალების სოციალურ-ეკონომიკურად გაძლიერება და გააქტიურება;

ბ)  მათი იდეების, მოსაზრებების განხილვა, განზოგადება;

გ)  მათი დაინტერესების ამაღლება;

დ)  მეტი ქალი ბიზნესში;

ე)   მიგრაციის შეჩერების ხელშეწყობა;

ვ)  ქალთაშემოსავლებისზრდისხელშეწყობა;

ზ)  მეწარმე ქალთა წახალისების ღონისძიებების გატარება.

 

მუხლი 14.ინფრასტრუქტურის  განვითარება.

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 45,523,713 ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ლარი

პროგრამული   კოდი

დასახელება

2025 წლის გეგმა

 02  00

 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

                    45,523,713

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

                    16,361,273

 02 01 01

  ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა

                      4,954,359

 02 01 03

 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების კალაპოტის გასწორხაზოვნება

                         125,959

 02 01 04

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით ტრანსპორტით მომსახურეობის პროგრამა

                      1,550,555

 02 01 05

 გარე განათების ღონისძიებები

                      2,930,400

 02 01 06

 ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოები

                      6,800,000

 02 02

 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

                    11,723,957

 02 02 01

 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები

                      3,324,830

 02 02 02

 წყლის სისტემის რეაბილიტაციაექსპოლუატაცია

                      7,624,197

 02 02 03

 სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა

                         611,340

 02 02 04

 უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

                           50,000

 02 02 05

 შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური

                         113,590

 02 03

 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

                    17,438,483

 02 03 01

 სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები

                    14,132,919

 02 03 03

 საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

                         750,000

 02 03 04

 აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

                             6,000

 02 03 11

 ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი

                         400,000

 02 03 12

 ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი  ციხისძირის  ცენტრის კეთილმოწყობა

                         436,308

 02 03 13

 ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი გვარას ცენტრის კეთილმოწყობა

                         279,907

 02 03 14

 ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი  ქვედა აჭყვას  ცენტრის კეთილმოწყობა

                         623,583

 02 03 15

 ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფლების (აჭი) ცენტრის კეთილმოწყობა

                         300,000

 02 03 16

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საპირფარეშოების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

                         241,466

 

   

კოდი

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2025 წლის დაფინანსება
  ლარში

 

02 01

16 361 273

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების)  კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში  გზების მშენებლობას და გენდერულად მგრძნობიარე და პასუხისმგებლიანი საგზაო ინფრასტრუქტურის შექმნას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას. მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 20% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება. სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 5 ქვეპროგრამა:
-  ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა;
 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების კალაპოტის გასწორხაზოვნება;
- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობა;
-გარე განათების ღონისძიებები;

-ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოები;
გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის ქვეპროგრათმის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  კაპიტალური (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე.  საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა. გზების რეაბილიტაციის პროცესში გაიმართება კონსულტაციები ადგილობრივ მოსახლეობასთან, უზრუნველყოფილი იქნება ქალებისადაკაცებისთანაბარიჩართულობა. მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე საგზაო ინფრასტრუქტურა, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით მოხდება გზების ადაპტირება, ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები.                 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო მიზანია: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის,  ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ფორს-მაჟორული პირობების არსებობისას მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო მომსახურებით; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
პროგრამის საბოლოო შედეგი:  გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით რეაბილიტირებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა; მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;  გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა;

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა;
მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები

             გენდერული

 

             დიახ

 

 

 

 

 

 

კოდი

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

 

 

02 01 01

4 954 359

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  კაპიტალური (მათ შორის,  ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე. ბოლო წლების განმავლობაში, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  მშენებლობა-რეკონსტრუქცია.
გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2025 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ფინანსდება 6 ქვეპროგრამა:

  • საგზაო მონიშვნები;
  • ვიდეოკამერების ექსპლოატაცია;
  • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობა;
  • ქ.  ქობულეთში, რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები;
  • ქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის გამზირი №318-ის მიმდებარედ გადასასვლელის კეთილმოწყობის სამუშაოები;
  • ქ. ქობულეთში,  აღმაშენებლის გამზირის №86‐ის მიმდებარედ გზის გამყოფისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა.

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო მიზანია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე არსებული გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ფორს-მაჟორული პირობების არსებობისას მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო მომსახურებით; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება,

პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება;

გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ღამის საათებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა.

პროგრამის შუალედური შედეგი: გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა,გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი, ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა, მათ შორის შშმ პირებისა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა  კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა დღეღამის განმავლობაში.

                           

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების კალაპოტის გასწორხაზოვნება

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

 

02 01 03

125 959

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების შესართავებთან ტერიტორიის მოწესრიგება. 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების კალაპოტის გასწორხაზოვნება

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო მიზანია მდინარეების შესართავებთან ტერიტორიის მოწესრიგება.

 პროგრამის საბოლოო შედეგი: გასწორხაზოვნებული მდინარეებს კალაპოტი

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით ტრანსპორტით მომსახურეობის პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

02 01 04

1 550 555

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვესტიციო განვითარების  სამსახური და შ.პ.ს. , ,ქობულეის  ტრანსრეგულირების» 

ქვეპროგრამის აღწერა

ქობულეთის ტრანსრეგულირება  მიმდინარე  ეტაპზე  უზრუნველყოფს  მგზავრთა  რეგულარულ  გადაყვანას  რაიონის  სხვადასხვა  მიმართულებით  და   ქალაქ  ბათუმში.  თვის  განმავლობაში  კომპანიის  მიერ  მოსახლეობისადმი  გაწეული  მომსახურეობა  შეადგენს  საშუალოდ 26400 მგზავრთა ბრუნვას ემსახურება 15 სამარშუტო  ხაზს.  ესენია: ქობულეთი -ბათუმი; ჯიხანჯური-ბათუმი, აჭყვისთავი -ბათუმი, ჩოლოქის მეურნეობა-ბათუმი, ქობულეთი-ჭახათი, დაგვა-ქობულეთი, ზედა ხუცუბანი-ქობულეთი, ქობულეთი - ზენითი; ქობულეთი - კვირიკე, ქობულეთი - ზედა კვირიკე, ქობულეთი-ზედა სამება; ქობულეთი ქვედა სამება; ქობულეთი ოჩხამური;  რკინიგზის სადგური- აღმაშენებლის ქუჩა და რკინიგზის სადგური -რუსთაველის  ქუჩა (ორი ავტობუსი)ყოველდღიურად   საშუალოდ  950-1100 მგზავრს ემსახურება  და  შემოსავალი  შეადგენს 950 -1050 ლარს, ხოლო ხარჯი  3750 ლარს. აქედან გამომდინარე ყოველდღიური ზარალი შეადგენს 2700 ლარს. ამიტომ მუნიციპალიტეტი იღებს ვალდებულებას შეინარჩუნოს მგზავრობის  ფიქსირებული მინიმალური  საფასური. არსებული ფინანსური გაანგარიშებით საწარმოს შემოსავლებიარ არისსაკმარისი  შეუფერხებელი მუშაობისათვის. საწვავისა და სათადარიგო  ნაწილების ფასის  მზარდი   ტენდენციიდან გამომდინარე საწარმოსშემოსავლები ხარჯებთან მიმართებაში უარყოფითია. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს წლის განმავლობაში ცალკეული თვეების მიხედვით სატრანსპორტო  კომპანიის  მიერ  წარმოქმნილი   საოპერაციო  დეფიციტის  დაფარვას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალური  საატრანსპორტო  სერვისის  შეუფერხებელი  ფუნქციონირების  უზრუნველყოფა.

პროგრამის შუალედურუ შედეგი: უზრუნველყოს  შეუფერხებელი  და  ეფექტური  მუნიციპალური  სატრანსპორტო  სერვისი,

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ღონისძიებები

2025 წლის დაფინანსება
  ლარში

02 01 05

2 930 400

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; ქუჩების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა. ინანსდება შემდეგი ქვეპროგრამები;

  • გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
  • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გარე განათების მოწყობა.

გარე განათების სისტემის მოწყობა გენდერულად მნიშვნელოვანია,  რადგან გაუნათებელი ქუჩები განსაკუთრებით რისკის შემცველია ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირებისთვის. გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება ამცირებს დანაშაულის რისკებს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო მიზანია: გარე განათების სისტემის გაფართოება და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქობულეთის ყველა სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 8183 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა.

გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისთვის  გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების 8183 სანათი წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.

გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:

 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;

 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;

 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.   

 პროგრამის საბოლოო შედეგი: გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით მოწყობილი გარე განათების სისტემა,

ღამის საათებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;

გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;

პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;

მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 100%;

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოები

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

02 01 06

6 800 000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების გატარება, სამუშოები განხორცელდება როგორც დაზარელებულთა სახლის ტერიტორიაზე, ასევე მისასვლელ გზებზე.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო მიზანია:  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უხვი ნალექის შედეგად გააქტიურებული მეწყრული პროცესებით მიყენებული ზარალის ლიკვიდაციის მიზნით განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშოების ჩატარება. სტიქიური მოვლენებისგან დაცული მოსახლეობა.

პროგრამის საბოლოო შედეგი: სტიქიური მოვლენებისგან დაცული მოსახლეობა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2025 წლის დაფინანსება
  ლარში

02 02

11 723 957

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის აღწერა: ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 5 ქვეპროგრამა:

- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები;

- წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  ექსპოლუატაცია;

-სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა;

-უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი;

-შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური;

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე კომონალური ინფრასტრუქტურა.

 გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით მოწყობილი კომუნალური ინფრასტრუქტურა; ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;

წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად;

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა

მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები

გენდერული

დიახ

   

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები

2025 წლის დაფინანსება
  ლარში

02 02 01

3 324 830

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 9 ქვეპროგრამა:

  • მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის სამუშაოები
  • ქ. ქობულეთი აღმაშენებლის ქ. №1-3 და მემედ აბაშიძის 4-6-ის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სკვერების კეთილმოწყობა
  • ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა №162ბ-ს , მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სკვერის კეთილმოწყობა
  • ქ. ქობულეთში, კომახიძის №100-ის მიმდებარედ,  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სკვერის კეთილმოწყობა
  • ქ. ქობულეთი.  სოფელ ბობოყვათში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს სკვერის კეთილმოწყობა,
  • ქ. ქობულეთი, რუსთაველის №162ა-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები,
  • დაბა ჩაქვი, ბათუმის ქ. №18 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს სკვერის კეთილმოწყობა,
  • დაბა ჩაქვი, თამარ მეფის ქ. №24-26-28-32 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს სკვერის კეთილმოწყობა,
  • ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, მუხაესტატეში, ჩაის ფაბრიკის მრავალბინიანი საცოხვრებელი სახლი ეზოს სკვერის კეთილმოწყობა.               

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების დროს გათვალისწინებულია მოსახლეობის საჭირობები, განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მოწყვლადი ჯგუფების ინტერესების შესაბამისად გარემოს მოწესრიგება

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა: ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის. მრავალბინიანი საცოხვრებელი სახლების მოწესრიგება: სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია.

           

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

წყლის სისტემის

რეაბილიტაცია, 

ექსპოლუატაცია

2025 წლის დაფინანსება

 ლარში

02 02 02

7 624 197

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურის სამსახური,

შპს "ქობულეთის წყალი"

და ა(ა)იპ  "ქობულეთის სოფლის წყალი ";

ქვეპროგრამის აღწერა

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის

უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების

განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის

მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის

სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. ასევე განხორციელდება შპს "ქობულეთის წყალის"

სუბსიდირება. წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 3 ქვეპროგრამისაგან:,

წყალმომარაგების სისტემის გამართული ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია.

წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული

საჭიროებები და სამუშაოების განხორციელების შედეგად მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე

ინფრასტრუქტურა. წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების 

შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის.

გენდერული როლების გათვალისწინებით სოფლად მცხოვრები ქალები მეტად არიან ჩართული

შინამეურნეობის მართვაში.

გამართული წყალმომარაგება ქალებს შეუმსუბუქებს საოჯახო საქმეებს და ნაკლებად მოუწევთ ფიზიკური

შრომა (შორი მანძილიდან წყლის მოტანა, ხელით რეცხვა და სხვა), ექნებათ სხვადასხვა საოჯახო ტექნიკის

გამოყენების საშუალება,

              წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები:

  • სოფელ გვარაში (ცენტრი) 2 ერთეული ჭაბურღილის მოწყობა რეზერვუარით, სოფელ ხუცუბანში (ცენტრის მიმართულება) 2 ერთეული ჭაბურღილის მოწყობა, არსებული ჭაბურღილის მილის გასწორება და ახალი მაგისტრალის დამატება,  სოფელ ალამბარში 2 ერთეული ჭაბურღილის მოწყობა;
  • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. დაგვაში მე-5 უბნის წყალმომარაგების სისტემების მოწყობა/რეაბილიტაცია;
  • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელი  დაგვას (ლაზისტანში), წყალმომარაგების სისტემების მოწყობა/რეაბილიტაცია;
  • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ ხუცუბანში სასმელი წყლის გამანაწილებელი ქსელის  მოწყობა;
  • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ წყავროკაში ორი ერთეული ჭაბურღილების მოწყობა;
  • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა კვირიკეში წყალსადენის სისტემის მოწყობა;

შპს "ქობულეთის წყალი";

ა(ა)იპ  "ქობულეთის სოფლის წყალი ";

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;

წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი

გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა

2025 წლის დაფინანსება
  ლარში

02 02 03

611 340

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროექტის ფარგლებში  მოხდება დაზიანებული საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია.

- ქალაქ ქობულეთში, ფიჭვნარის საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის მოწყობა;

- სანიაღვრე მილების შეძენა;

 - ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებში არსებული დაზიანებული ცენტრალური კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;

საკანალიზაციო სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად. უზრუნველყოფილია ჩამდინარე წყლების სისტემების გამტარუნარიანობა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

02 02 04

50 000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უნებართვო, უსახური და ამორტიზირებული შენობა - ნაგებობების (მიშენებების) სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გაწმენდა უნებართვო, უსახური, ამორტიზირებული შენობა ნაგებობებისაგან.  განხორციელებული უნებართო, უსახური და ამორტიზირებული შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური

2025 წლის დაფინანსება
  ლარში

02 02 05

113 590

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური და შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური

ქვეპროგრამის აღწერა

დაგეგმილი პროფილაქტიკური სადეზინსექციო სამუშაოების ჩატარება დაკავშირებულია მავნე მწერებისა და მღრნელების მაქსიმალურ შემცირებასთან მოსახლეობის ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. სამუშაოები ჩატარდება შემდეგი მიმართულებით: მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებისა და სარდაფების დეზინსექცია  და მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებისა და სარდაფების დერატიზაცია თვეში ერთჯერ,

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მაღალი რისკის ზონებში დერატიზაცია-დეზინსექციის ჩატარება. განხორციელებულია დერატიზაციადეზინსექციის ღონისძიებები

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

02 03

17 438 483

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა, სარეკრეაციო და გამწვანებული ტერიტორიების გაფართოება. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 9 ქვეპროგრამა:

- სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები;

-შენობა-ნაგებობების  სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

- საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა;

-აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი;

- ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი;

- ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი  ციხისძირის  ცენტრის კეთილმოწყობა;

-ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი გვარას ცენტრის კეთილმოწყობა;

- ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი  ქვედა აჭყვას  ცენტრის კეთილმოწყობა;

- ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფლების (აჭი) ცენტრის კეთილმოწყობა;

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საპირფარეშოების მშენებლობა/რეაბილიტაცია.

 

პროგრამის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების შედეგად მოეწყობა გენდერულად პასუხისმგებლიანი ინფრასტრუქტურა.მოეწყობა გენდერულად პასუხისმგებლიანი ღია დასასვენებელი სივრცეები, სადაც მოსახლეობას, მათ შორის მოწყვლად ჯგუფებს (შშმ პირებს, ახალგაზრდებს, მოხუცებს, ბავშვებს და ქალებს)შეუფერხებლად შეუძლიათ ამ სივრცეებით, პარკებით, სკვერებითა და მოედნებით, სარგებლობა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნა, შედეგად გენდერული ასპექტების გათვალისწინებითკეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი, მოსახლეობას აქვს დასვენების და გართობის ზონა

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა;

მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები

გენდერული

დიახ

           

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები

2025 წლის დაფინანსება

ლარში

02 03 01

14 132 919

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი ხარჯები, კერძოდ:

  • ქ. ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის №271-ში სკვერის მოწყობა;
  • ქალაქ ქობულეთში, ახალი სანაპირო ზოლის (ზღვისპირა პარკი) მოწყობა (I ეტაპი);
  • ქ. ქობულეთში გელაურის დასახლებაში კაიკაციშვილის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა;
  • ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, მტს-ის სანაპიროს (სკვერი) კეთილმოწყობის სამუშაოები;
  • ქ. ქობულეთში, ეკო-პლაჟის სკვერის მოწყობა;
  • ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის გამზირი №578-ის მოპირდაპირედ სკვერის  რეაბილიტაციის სამუშაოები;
  • ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, ცეცხლაურში, ლიმოტრესტის დასახლებაში, სკვერის მოწყობა;
  • ქ. ქობულეთში სკვერებში ღობეებისა და გარე განათების სისტემის მოწყობის სამუშაოები;
  • ქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის გამზირი №141-ში, ეზოს სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები;
  • ქ. ქობულეთი, 9 აპრილის ქუჩა №109 (დევნილთა სახლი)  ეზოს სკვერის რეაბილიტაცია;
  • ქ. ქობულეთი, მემედ აბაშიძის ქუჩაზე სკვერის   რეაბილიტაციის სამუშაოები;
  • ქ. ქობულეთში, თამარ მეფის №88-ს ეზოს/სკვერის რეაბილიტაცია.

 

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენება, შედეგად კეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი, კმაყოფილი მოსახლეობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული კულტურული და სამედიცინო ობიექტების ინფრასტრუქტურის განახლება.

   

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

შენობა-ნაგებობების  სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

2025 წლის დაფინანსება

 

 

ლარში

 

02 03 02

268 300

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის ხარჯები, კერძოდ

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიხანჯურსა და სოფელ ცეცხლაურში ადმინისტრაციული შენობის მოწყობა

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენება, შედეგად კეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი, კმაყოფილი მოსახლეობა. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიხანჯურსა და სოფელ ცეცხლაურში ადმინისტრაციული შენობის მოწყობა

 

                 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო პროექტების შეძენა

2025 წლის დაფინანსება

 

ლარში

02 03 03

750 000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამომავლოდ განსახორციელებელი სხვადასხვა პროექტების  საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში განხორციელდება ქობულეთის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტიდან სამომავლოდ განსახორციელებელი  ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამზადება

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

2025 წლის დაფინანსება

 

ლარში

02 03 04

6 000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვესტიციო განვითარების  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს აზომვითი ნახაზების შედგენას

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო-სამეურნეო და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები (გარდა კერძო საკუთრებაში არსებული მიწებისა) დარეგისტრირება პრიორიტეტულად მიგვაჩნია, რადგან იგი საშუალებას მოგვცემს შემდგომში მართული იქნას პრივატიზაციის პროცესები,  რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო შემოსავლებს.
     მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პირობებიანი აუქციონის ფორმით განკარგვა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თანამედროვე ტურისტული და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მშენებლობას, ქალაქის, დაბებისა და სოფლების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, დამსვენებლებისა და ტურისტების რაოდენობის ზრდას და ნაწილობრივ გადაჭრის დასაქმების პრობლემას.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი

2025 წლის დაფინანსება

ლარში

02 03 11

400,000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ატრაქციონის შეძენა მონტაჟი

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

 

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი  ციხისძირის  ცენტრის კეთილმოწყობა

2025 წლის დაფინანსება

ლარში

02 03 12

436 308

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი  ციხისძირის  ცენტრის  მოწესრიგდება ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურა: მოეწყობა ბორდიურები და ტერიტორია მოპირკეთდება დეკორატიული ფილებით

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი  ციხისძირის  ცენტრის კეთილმოწყობა

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის  მიზანს წარმოადგენს სოფლის ცენტრებში ადგილობრივი მოსახლეობისთვის  ტურისტებისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნას და ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას.

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი  გვარას ცენტრის კეთილმოწყობა

2025 წლის დაფინანსება

ლარში

02 03 13

279 907

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი  გვარას  ცენტრის  მოწესრიგდება ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურა: მოეწყობა ბორდიურები და ტერიტორია მოპირკეთდება დეკორატიული ფილებით

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი  გვარას  ცენტრის კეთილმოწყობა

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის  მიზანს წარმოადგენს სოფლის ცენტრებში ადგილობრივი მოსახლეობისთვის  ტურისტებისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნას და ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას.

 

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი  ქვედა აჭყვას ცენტრის კეთილმოწყობა

2025 წლის დაფინანსება

ლარში

02 03 14

   

623 583

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი  ქვედა აჭყვას   ცენტრის  მოწესრიგდება ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურა: მოეწყობა ბორდიურები და ტერიტორია მოპირკეთდება დეკორატიული ფილებით

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი  ქვედა აჭყვას     ცენტრის კეთილმოწყობა

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის  მიზანს წარმოადგენს სოფლის ცენტრებში ადგილობრივი მოსახლეობისთვის  ტურისტებისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნას და ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას.

 

 

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფლების (აჭი) ცენტრის კეთილმოწყობა

2025 წლის დაფინანსება

ლარში

02 03 15

300 000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქობულეთისმუნიციპალიტეტისსოფელსამებაში, ცენტრის კეთილმოწყობა პროექტის ფარგლებში  სოფლის ცენტრში მოწესრიგდება ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურა: მოეწყობა ბორდიურები და ტერიტორია მოპირკეთდება დეკორატიული ფილებით, დამონტაჟდება ახალი გარე განათების სისტემა,

 
 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს სოფლის ცენტრებში ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ტურისტებისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნას და ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას.

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საპირფარეშოების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

02 03 16

241 466

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საპირფარეშოების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

 

 

მუხლი 15.  დასუფთავება და  გარემოს  დაცვა

 

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს  7,653,145 ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

დასახელება

2025 წლის გეგმა

 

03  00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

7,653,145

 

03 01

მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

5,798,380

 

03 01 01

დასუფთავების ღონისძიებები

85,000

 

03 01 02

()იპ ქობულეთის სანდასუფთავება

5,713,380

 

03 02

გარემოს დაცვა

1,854,765

 

03 02 01

()იპ ქობულეთის გამწვანება

952,665

 

03 02 02

()იპ ქობულეთის პარკი

902,100

 

     

 

კოდი

როგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

2025 წლის დაფინანსება
  ლარში

03 01

5 798 380

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური და (ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიის   დასუფთავება,რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვას, ნარჩენების შეგროვებასდა  გატანას. ნარჩენების მართვის პროცესში მოხდება გენდერული ასპექტების გათვალისწინება.მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. მთელი წლის განმავლობაში ა(ა)იპ „ ქობულეთის სანდასუფთავება მუნიციპალურ ტერიტორიის, 22 სოფლის დაგვა დასუფთავებას ასვე მუნიციპალიტეტის მთელი  ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებლო ნარჩენების გატანას ჯამში სანდასუფთავების სამსახური ემსახურება 98 090, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელ მოქალაქეს.

დასუფთავების ღონისძიებები;

ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება;

მუნიციპალიტეტებში ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება , განსაკუთრებით კი ქალებისთვის მნიშვნელოვანია, რადგან ძირითადად ქალები არიან ჩართული საოჯახო საქმეებში და მათი არაანაზღაურებადი შრომის ნაწილია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებზე ზრუნვა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივი სუფთა გარემოს არსებობა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის  მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების  გატანა;

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა;

მიზანი 12 - მდგრადი მოხმარება და წარმოება         

გენდერული

დიახ

                 

 

კოდი

როგრამის დასახელება

                                           დასუფთავების ღონისძიებები

2025 წლის დაფინანსება
  ლარში

03 01 01

85 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დასუფთავების ღონისძიებები (მაწანწალა ცხოველების დაჭერა, ტრანსპორტირება და დაჭერილი ცხოველების გაუვნებელყოფა) დაგეგმილია მაწანწალა ცხოველების (ძაღლების) პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები: დაჭერა და ტრანსპორტირება; ევთანაზია (ჰუმანური დაძინება ნარკოზით); სტერილიზაცია; კასტრაცია;  ვაქცინაცია და დაბირკვა. 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივი სუფთა გარემოს არსებობა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის  მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების  გატანა;

 

კოდი

როგრამის დასახელება

              ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

 

03 01 02

5 713 380

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

                                             (ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიის   დასუფთავება, რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვას, ნარჩენების შეგროვებას და  გატანას. მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. მთელი წლის განმავლობაში ა(ა)იპ „ ქობულეთის სანდასუფთავება მუნიციპალურ ტერიტორიის, 22 სოფლის დაგვა დასუფთავებას ასვე მუნიციპალიტეტის მთელი მთელი ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებლო ნარჩენების გატანას ჯამში სანდასუფთავების სამსახური ემსახურება 98090, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელ მოქალაქეს, ამ საქმიანობას ემსახურება 328 ადმინისტრაცია.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივი სუფთა გარემოს არსებობა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის  მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების  გატანა;

 

 

კოდი

როგრამის დასახელება

 (ა)იპ ქობულეთის გამწვანება

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

 

03 02 01

952 665

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 (ა)იპ ქობულეთის გამწვანება

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო-სამეურნეო და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები (გარდა კერძო საკუთრებაში არსებული მიწებისა) დარეგისტრირება პრიორიტეტულად მიგვაჩნია, რადგან იგი საშუალებას მოგვცემს შემდგომში მართული იქნას პრივატიზაციის პროცესები, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტოშემოსავლებს.
     მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პირობებიანი აუქციონის ფორმით განკარგვა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თანამედროვე ტურისტული და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მშენებლობას, ქალაქის, დაბებისა და სოფლების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, დამსვენებლებისა და ტურისტების რაოდენობის ზრდას და ნაწილობრივ გადაჭრის დასაქმების პრობლემას. პროგრამის ფარგლებში ასაევე ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნარგგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.  

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება. განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში და პარკებში მოსახლეობისთვის სასიამოვნო, ჯანსაღი გარემოს შექმნა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

03 02 02

757 430

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი

ქვეპროგრამის აღწერა

მცენარეების მოვლა პატრონობა:     ხე-მცენარეების დეკორატიული სხვლა, გადამხმარი და დაზიანებული ხე მცენარეების ამოძირკვა და გატანა, სასუქის და მიწის შეტანა, ხე-მცენარეების გადაბელვა, ხე-მცენარეების შეხვევა გახსნა სეზონურად, მწვანე ნარგავების მორწყვა, ტერიტორიის ჰერბიციდებით დამუშავება, ხე-მცენარეების შეღებვა ჩაუმქრალი კირით, ხე-მცენარეების ირგვლივ შემობარვა გათოხნა-გაფხვიერება, სეზონური მოყვავილე ერთწლიანი ყვავილების დარგვა და ამოღება, მცენარეების ირგვლივ გამარგვლა-გამოხილვა,  მცენარეების  შეწამლვა  შხამქიმიკატი

 მწვანე ზოლის მოვლა-პატრონობა:                     გაცელვითი სამუშაოები   83739 კვ.მ. დაფოცხვა გაწმენდა.  არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა,შენახვა პატრონობა (მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები):  განათების სისტემის მიმდინარე შეკეთება, დაზიანებული ნათურების შეცვლა, სავალი ბილიკების და ბორდიურების შეკეთება გამოცვლა.  შადრევნების  (სულ 5 ერთეული) მოვლა-პატრონობა,  ღობეების, სკამების, განათების ბოძების, სანაგვე ურნების, ატრაქციონების, ტრენაჟორების, შენობა-ნაგებობების და ა.შ. მიმდინა-რე რემონტი, აღდგენა/შეღებვა.                 ტერიტორიების დალაგება-დასუფთავება:              სავალი ტერიტორიის (სულ 25862 კვ.მ.) დახვეტა, დალაგება, ნაგვის ურნების  დაცლა. საპირფარეშოების დალაგება (სულ 8 ერთეული). ქობულეთის პარკებისა და სკვერების მოვლა პატრონობა, განაშენიანება

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქობულეთის პარკებისა და სკვერების მოვლა პატრონობა, განაშენიანება

 

 

მუხლი 16. განათლების ხელშეწყობა

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 11,775,474 ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ლარი

                              დასახელება

2025 წლის გეგმა

04 00

განათლების ხელშეწყობა

                    11,775,474

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

                    11,775,474

04 01 01

ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

                    10,383,120

04 01 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

                      1,392,354

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

2025 წლის დაფინანსება
  ლარში

04 01

11,775,474

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება, ქობულეთის მუნიცპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური და განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.    შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 29 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 3295 ბავშვი. (მათ შორის გოგო 50.8 %, ბიჭი 49.2%). ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 631 აღმზრდელი, სხვა პერსონალი და ადმინისტრაცა. 

  "სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების “ პროგრამის მიზანია:  ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან;         ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;        ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;  ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.  ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების, დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა.

-ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია, ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შექმნითა და ინკლუზიური სწავლების დანერგვით იქნმება თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველა ბავშვისთვის. ამასთან ხელს უწყობს 2-დან 6-წლამდე ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რადგან მშობლებს, განსაკუთრებით კი დედებს უთავისუფლდებათ დრო და საშუალება ეძლევათ დასაქმდნენ, რაც მნიშვნელოვანია ოჯახის მატერიალური მდგომარების გაუმჯობესებისა და ქალთა ეკონომიკური თავისუფლებისთვის.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება საქართველოს მოქმედი კანმდებლობით დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების,  დაწესებულებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 3500-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 80%-ს შეადგენს                       

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის

მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა

გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები

დიახ

           

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

2025 წლის დაფინანსება
  ლარში

04 01 01

10 383 120

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება  და განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.                                                       შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 29 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 3295 ბავშვი.       ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 631 აღმზრდელი, სხვა პერსონალი და ადმინისტრაცა.    "სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების “ პროგრამის მიზანია:  ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან;     ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;    ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;  ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.  ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების, დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება საქართველოს მოქმედი კანმდებლობით დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების,  დაწესებულებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 3295-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 80%-ს შეადგენს                       

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

  საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

04 01 02

1 392 354

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიცპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია

-   ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა. 

 

- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა კვირიკეში საბავშვო ბაღის მშენებლობა,

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

საბავშვო ბაღების მშენებლობა/რეაბილიტაცია, ბაღების კეთილმოწყობა,

აშენებულია ახალი საბავშვო ბაღები; მოწესრიგებულია საბავშვო ბაღის ეზოები

 

 

მუხლი 17. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 8 490 653  ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ლარი

 

       დასახელება

2025 წლის გეგმა

05. 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

8,490,653

05 01

სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

3,841,283

05 01 01

()იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

787,260

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

235,000

05 01 03

სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა

677,230

05 01 04

სპორტული მოედნების მოწყობა

1,851,718

05 01 05

შპს ქობულეთის სტადიონი

290,075

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

4,649,370

05 02 01

()იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა"

1,027,270

05 02 02

()იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

1,375,200

05 02 04

გურამ თამაზაშვილის სახელობის  ()იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"'

1,018,300

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

142,500

05 02 06

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

173,800

05 02 07

()იპ ქობულეთის მუზეუმი

422,300

05 02 08

წარმატებულ სტუდენტთა წახალისება

310,000

05 02 10

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება

180,000

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

05 01 01

787 260

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა და განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ბავშვთა  და მოზართდა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში.სასპორტო სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება. სკოლაში არსებული სპორტის სახეობაში მომეცადინე სპორტსმენთაგან ეროვნული ნაკრები გუნდების რეზერვის მომზადება, სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება.

ქვეპროგრამის და მიზანი სპორტულ-გამაჯანსაღებელ, პროფესიულ  სასპორტო და სპორტულ მეთოდური საქმიანობა.

ქვეპროგრამა ხელს უწყობს სპორტულ აქტივობებში გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის განხორციელებას და სპორტული წრეების საქმიანობაში გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია  სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

-  ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია;
 - მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში.
-გამოვლენილი ახალგაზრდები, რომელთაც  აღმოაჩნდათ განსაკუთრებული ნიჭი და შესაძლებლობები. პერსპექტიული მოსწავლე სპორტსმენების შერჩევა, სასპორტო სკოლის და მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდების დაკომპლექტება  და სპორტსმენთა მიერ მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევა.

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის

მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა
მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა 

გენდერული

დიახ

           

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

05 01 02

235 000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება: სპორტული ღონისძიებების დაფინანსების მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს სპორტის მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება და მათი განხორციელების კოორდინაცია. პროგრამა ემსახურება სპორტული ღონისძიებების დაგეგმვასა და ორგანიზებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაციას, სპორტსმენთა პროფესიული ზრდის ხელშეწყობას, ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ დაგეგმილ ტურნირებში ადგილობრივ სპორტსმენთა ჩართულობის ზრდას, პერსპექტიული ახალგაზრდების გამოვლენას, გამარჯვებულ სპორტსმენთა დაჯილდოვებას.

ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდთაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება.

ქობულეთელი სპორტსმენების/მწვრთნელების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა-წახალისება.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: 1. მხიარული თამაშები- ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საჯარო და კერძო სკოლების პირველობა; 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასკოლო სპორტულიოლიმპიადა; 3.1 ქობულეთისმუნიციპალიტეტის სახელითმოასპარეზე სპორტსმენების სხადასხვა სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა. 3.2  გამარჯვებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა წახალისება ფინანსური ჯილდოთი. 4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მოქმედი სპორტის სხვადასხვა სახეობის გაძლიერება და მხარდაჭერა. ქვეპროგრამა მოიცავს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მოქმედი ფასიანი სპორტული სახეობების (ოლიმპიური და არაოლიმპიური) დაფინანსებას, როგორიცაა: კალათბურთი, ფეხბურთი, კრივი, ფარიკაობა და სხვა, რომლებიც მუნიციპალიტეტში ფუნქიონირებენ და მათში გაწევრიანებულია გოგონებიცა და ვაჟებიც.  აღნიშნული სპორტული სექციებიდან სპორტსმენები აქტიურად უნდა ღებულობდნენ მონაწილეობას სხვადასხვა სპორტულ შეჯიბრებებში, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო დონეზე. ფინანსური მხარდაჭერის გაწევა გულისხმობს: მომართვის საფუძველზე დამხარების გაწევას - უნიფორმების, შეკრებების, ინვენტარის, იჯარის თანხის გადახდაs და სხვა. ეს თანხა ერთ კონკრეტულ სპორტულ სექციაზე, წლიურად, უნდა შეადგენდეს ჯამში - 20 000 ლარს - მოთხოვნის შემთხვევაში შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

-  ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია;
 - მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში.
-გამოვლენილი ახალგაზრდები, რომელთაც აღმოაჩნდათ განსაკუთრებული ნიჭი და შესაძლებლობები. პერსპექტიული მოსწავლე სპორტსმენების შერჩევა, სასპორტო სკოლის და მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდების დაკომპლექტება  და სპორტსმენთა მიერ მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევა. სპორტისადმი გაზრდილი ინტერესი ახალგაზრდებში და საზოგადოების ჩართულობა სპორტის სხადასხვა სახეობებში

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

05 01 03

677 230

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

სპორტულ-გამაჯანსაღებელ, პროფესიულ  სასპორტო და სპორტულ მეთოდური საქმიანობა.

პროგრამებისმიზანია:  მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ჩატარებული მეტი სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება და მასში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობის ზრდა.

რაგბის სპორტული კლუბი საქართველოს ეროვნული სარაგბო ჩემპიონატისა და გათამაშებებში, ბ. ლიგის, დასავლეთ საქართველოს და საქართველოს ჩემპიონატზე მონაწილეობისას შეეცდება დაიკავოს საპრიზო ადგილები, ვინაიდან მისი ამოცანაა, შექმნას ბრძოლისუნარიანი გუნდი და წარმატებით ასპარეზობების შედეგად, სამომავლოდ დამკვიდრდეს უმაღლეს ლიგაში. გარკვეული ფინანსური მხარდაჭერა გავლენას მოახდენს გუნდების შემდგომ გაძლიერებასა და წარმატებით ასპარეზობაზე. სარაგბო გუნდი წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, ეტაპობრივად გამოიყენებს ბიუჯეტით გათვალისწინებულ ხარჯებს: შრომითი ანაზღაურების, ოფისის ხარჯების, საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატებსა და გათამაშებებში მონაწილეობის შენატანის, გუნდების საწვრთნელი შეკრებების, ტრანსპორტის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის, მივლინების, ღონისძიებების ორგანიზების დაფინანსების, სამედიცინოხარჯების, ინვენტარისა და უნიფორმების, არაფინანსური აქტივის, აგრეთვე სხვა დანარჩენი საქონელის შეძენისათვის.

სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი


-  ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია;
 - მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში.
- გამოვლენილი ახალგაზრდები, რომელთაც აღმოაჩნდათ განსაკუთრებული ნიჭი და შესაძლებლობები.

რაგბის სახეობის განვითარება. რაგბის სპორტული კლუბ “პონტოს“ საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატებსა და გათამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, ბრძოლის უნარიანი გუნდის შექმნისა და წარმატებით ასპარეზობების სტიმული.

 მოსალოდნელი შედეგი:  წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა. სპორტის პოპულარიზაცია, მასობრივი სპორტი განვითარება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული მოედნების მოწყობა

2025 წლის დაფინანსება
  ლარში

05 01 04

1 851 718

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტადიონების მშენებლობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები, რუსთაველის  №174-ში სტადიონის მიმდინარე მოვლა-შენახვის ხარჯი და ასევე დაგეგმილია სტადიონების მოწყობა/რეაბილიტაცია და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ოჩხამურში არსებული შენობის სავარჯიშო დარბაზად რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი


 ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვის მიზნით სპორტული ინფრასტრუქტურის განახლება და  შექმნა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შპს „ქობულეთის სტადიონი"

2025 წლის დაფინანსება
  ლარში

05 01 05

290 075

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შპს „ქობულეთის სტადიონი" და  განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

სპორტული სტადიონი საჭიროებს მოწესრიგებულ მდგომარეობაში შენარჩუნებას რაც ამავე დროს  ჯანსაღი მომავალი თაობების გაზრდისა და განვითარებისათვის წინ გადადგმული ნაბიჯია.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი


ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა №174 -ის მიმდებარედ არსებული საფეხბურთო მოედნის  მოვლა და ექსპლუატაცია

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა"

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

 

05 02 01

1 027 270

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური და ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა"

 

ქვეპროგრამის აღწერა

კლასიკური და საესტრადო მუსიკის სწავლება; კლასიკური  და თანამედროვე  საესტრადო მუსიკის კომპოზიტორთა და მხატვართა  შემოქმედების გაცნობა; სხვსდასხვა ხალხურ და საესტრადი ინსტრუმენტებზე დაკვრის ხელოვნების დაუფლება; ახალგაზრდა თაობის ჩამოყალიბება განათლებულ მსმენელად; სკოლის მოსწავლეები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კლასიკური და ხალხური მუსიკის ფესტივალებსა და კონკურსებში. სარაიონო ღონისძიებებში. მუსიკალური და სამხატვრო განათლების მიცემა მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის. სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებისღონისძიებები პასუხობს გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებულ საჭიროებებს და ითვალისწინებდეს მათ ინტერესებს.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის  შესწავლისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა: განსაკუთრებული მუსიკალური  ნიჭით  დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა; კლასიკური მუსიკის, სიმღერის, და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე   მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, საქართველოს მთელ ტერიტიორიაზე.

მოსალოდნელი შედეგი:  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო და სამხატვრო სკოლები, წლის განმავლობაში   ფუნქციონირებენ   შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული  სამუსიკო და სამხატვრო  დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით  ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში. 

 

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის

მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა
მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა 

გენდერული

დიახ

 

   

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

 05 02 02

1 375 200

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქობულეთის კულტურის ცენტრი განახორცილებს სხვადასხვაკულტურული აქტივობების ორგანიზებას, მათ შორის ქვეყნის ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ქალაქის მოსახლეობისა და სტუმრებისთვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზებას, კულტურის ცენტრის ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობას, სხვადასხვაკულტურული აქტივობების ორგანიზებას, კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების ორგანიზებას - ლიტერატურული საღამოები, ცნობილი მწერლების დაბადების დღისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოები, ღირშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები, ბიბლიოთეკის კვირეული, საიუბილეო საღამოები, ფოლკლორის საღამოები, საშობაო საახალწლო შეხვედრები, ასევე კულტურის ცენტრი განახორციელებს საბიბლიოთეკო ფონდების უზრუნველყოფას,  საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვებას, აღრიცხვა დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად, მათი დაცვის უზრუნველყოფას, საბიბლიოთეკო პროცესებში ელექტრონული მონაცემთა ბაზის შექმნას და სრულყოფას, საბიბლიოთეკო ფონდების ელექტრონული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას. მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკქებით, კულტურულ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების, გამოფენების მოწყობა, საინფორმაციო ბაზის შექმნა და სრულყოფას, საბიბლიოთეკო საქმიანობის წარმოება საერთაშორისო სტანდარტების და სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბამისად. საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, კულტურული ღონისძიებების უზრუნველყოფა, ანსამბლებისა და კლუბების ფუნქციონირება. სხვადასხვა ღონისზიების ჩატარდება კერძოდ: 1. პროექტი ‘ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა“ 2. ფოლკლორული ანსამბლების დათვალიერება 3. ჩაქვისთავობა - ფოლკლორის ფესტივალი, 4. ზურაბ გორგილაძის სახელობის ლიტერატურული კონკურსი, 5. ამირან ხაბაზის სახელობის ლიტერატურული კონკურსი,6.ჯემალ ქათამაძის სახელობის ლიტერატურული კონკურსი, 7. შშმ პირების უფლებატა დაცვის დღეები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისათვის სადღესასწაულო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა;

საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ნიჭიერი და პერსპექტიული შემოქმედების წარმოჩენა;

საზოგადოებაში მოხალისეობის იდეის წახალისება, აქტიური და ინიციატორი მოქალაქეების სტიმულირებას.

განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესის, ასევე, ღონისძიებებზე მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობის ზრდა.
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, მოსახლეობის წიგნიერების დონის ამაღლება.

                 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გურამ თამაზაშვილის სახელობის  (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

 

05 02 04

1 018 300

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური და გურამ თამაზაშვილის სახელობის  (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"

ქვეპროგრამის აღწერა

ანსამბლში ღონისძიებებისა და კულტურული პროგრამების დაგეგმვა, ორგანიზება და განხორციელება; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურულ სფეროში მიმდინარე პროცესებში მონაწილეობა; კონკურსებში და ფესტივალებში მონაწილეობა; ღვაწმოსილ მუშაკთა საიუბილეო და შემოქმედებითი საღამოების ჩატარება, წახალისების სხვადასხვა ფორმებზე წარდგენა შესაბამის ზემდგომ ორგანოებში. ქართული ხალხური ცეკვებისა და სიმღერების საუკეთესო ნიმუშების დადგმა  და რეპერტუარის განახლება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ანსამბლი "მხედრული" ხელშეწყობის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის  შესწავლისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა: განსაკუთრებული ცეკვის ნიჭით  დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა; სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე   მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, საქართველოს მთელ ტერიტიორიაზე.

მოსალოდნელი შედეგი:  წლის განმავლობაში   ფუნქციონირებენ   შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით  ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება   

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

05 02 05

 142 500

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის  განათლების,  კულტურის,  სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, ჩვენი ქვეყნის ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაცია და  თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგება. საგანმანათლებლო პროგრამები  ხელს შეუწყობს მოსწავლეებში მოტივაციის ამაღლებას და მათი აკადემიურ ზრდას, პედადოგოგთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ხელს უწყობს მათი ღვაწლის დაფასებასდა სამომავლოდ მათი მოტივაციის გაზრდას, რაც  მნიშვნელოვნად აისახება სწავლების ხარისხზე. კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობა, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება და ინფორმირება გენდერული თანასწორობის საკითხებში, ქობულეთის სახელოვანი ადამიანების სახელების უკვდავყოფა და მათი სახელობის კონკურსების გამართვა ხელს შეუწყობს ამ ადამიანების ცნობადობის ამაღლებას. ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების მხარდაჭერა ახალგაზრდების მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. ახალგაზრდების ინფორმირებულობის გაზრდა, ჯანმრთელობის, ადრეული ქორწინების საკითხებში ინფორმირებულობის გაზრდა. ახალგაზრდებში არაძალადობრივი და უსაფრთხო კულტურის ჩამოყალიბება.

კულტურული ღონისძიებები, კერძოდ:

  1. ალილო; 2. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა (9 აპრილი, 26 მაისი), 3. გურამ თამაზაშვილის სახელობის ქართული ხალხური და ქართველი კომპოზიტორების კონკურს-ფესტივალი; 4. პედაგოგის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;5. 1 ივნისი - ბავშვთა დაცვის დღე; 6. საგანმანათლებლო-საინფორმაციო ტრენინგ/სემინარების ჩატარება ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის, ქორწინება ადრეულ ასაკში და მისი შედეგები, ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების, გენდერული თანასწორობის  და  სხვა საკითხებზე; 7. რა? სად? როდის?  8. დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი დღე; 9. სხვადასხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა; 10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული კერძო და საჯარო სკოლების კურსდამამთავრებელ ახალგაზრდებთან შეხვედრა.

        მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას და გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია  სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისათვის სადღესასწაულო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა; საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ნიჭიერი და პერსპექტიული შემოქმედების წარმოჩენა;საზოგადოებაში მოხალისეობის იდეის წახალისება, აქტიური და ინიციატორი მოქალაქეების სტიმულირებას. განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესის, ასევე, ღონისძიებებზე მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობის ზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა  

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

05 02 06

173 800

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: ტურიზმისგანვითარების ხელშეწყობა1)  ბრენდირება - სეზონური ფოტოგრაფია, დრონით დანხული ქობულეთი ვიდეო და ფოტო კადრები + ფოტოაპარატით და ვიდეოკამერით გადაღება. ბრენდირება ვიდეო ფროდაქშენი  ცნობილი ადამიანები ქობულეთზე მოგონებების გახსენება, ვიდეო რგოლების დამზადება.2. ბათუმის ტურიზმისა და სასტუმრო აღჭურვილობის საერთაშორისო გამოფენა " ექსპო ბათუმი-2024"-ში მონაწილეობისთვის და საგამოფენო ფართით უზრუნველყოფა (ტრანსპორტირება მონაწილეებისთვის და საგამოფენო ნივთებისთვის, ტკბილეულით და ტრადიციული კერძებით უზრუნველყოფა 3 დღის განმავლობაში). 3. აგრო-სასურსათოგამოფენა (ტრანსპორტირებამონაწილეებისთვისდასაგამოფენონივთებისთვის, ხილით, აგროპროდუქტებით, ტკბილეულით უზრუნველყოფა 3 დღის განმავლობაში)  4. ტურიზმისსარეკლამომასალებისდამზადება  (სარეკლამობეჭდურიმასალებიდასუვენირები, სასაჩუქრეჩანთები)5.  ფესტივალი     სოფლად    " მზე სოფელში ანათებს" (ფესტივალი     სოფლად    " მზე სოფელში ანათებს" ღონისძიებისთვის ტერიტორიის მოწყობა, მონაწილეთა და  საჭირო ინვენტარის ტრანსპორტირება, სხვადასხვა  სახის აქტივობების გამართვა,ქართული სამზარეულოს კუთხის მოწყობა, და კულინარიული მასტერკლასის გამართვა,  ბენდის მოწვევა,  დაბინავება. განათებით, აპარატურით და ხმის რეჟისორით უზრუნველყოფა, წამყვანის  მოწვევა, ტურის ორგანიზება,ღონისძიების დრონით და ვიდეოკამერით გადაღება, მონტაჟი.

მოსალოდნელი შედეგი

ტურიზმის პოპულარიზების მიზნით, ქობულეთის ტურისტული ადგილების, ტრადიციის და საინტერესო ადამიანების წარმოჩენა, ტურისტების მოზიდვა, როგორც საქართველოს ასევე უცხოეთის სხვადასხვა ქალაქებიდან, ტრადიციების წარმოჩენა, დაცული ტერიტორიების პოპულარიზება

   

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

05 02 07

422 300

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური და ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

  ქვეპროგრამის ფარგლკებში ქობულეთის მუზეუმი განახორციელებს სხვადასხვა კულტურულ–შემეცნებითი და საგანმანათლებლო–სამეცნიერო აქტივობების ორგანიზებას, მათ შორის: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ისტორიული და კულტურული ღირსშესანიშნაობების შესწავლისა და კვლევის მიზნით მუნიციპალიტეტის მკვიდრებისა და სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზებას, მუზეუმის ინფრასტრუქტურის მოვლა–პატრონობას, მუზეუმში დაცული სამუზეუმო მნიშვნელობის მქონე ნივთების დაცვას, ინტერპრეტაციას და პოპულარიზაციას. კულტურულ–შემეცნებითი და საგანმანათლებლო–სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზება

მოსალოდნელი შედეგი

ჩატარებული ღონისძიებების ფონზე მუნიციპალიტეტის სამუზეუმო ცხოვრების გამრავალფეროვნება, მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება.

         

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წარმატებულ სტუდენტთა წახალისება

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

05 02 08

310 000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

წარმატებულ სტუდენტთა წახალისება  განათლებული საზოგადოება წარმატებული და ძლიერი სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი საყრდენია. ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი მომავალი თაობის ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფაა. იმისათვის, რომ უფრო მეტად ამაღლდეს სტუდენტის სწავლის ხარისხი, მნიშვნელოვანია მათი მოტივირება. სწორედ, ამ მიზნით შეიქმნა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ საუკეთესო შედეგების მქონე სტუდენტებზე მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის დავით ხახუტაიშვილისა და აკადემიკოსს ნინო ჯავახიშვილის სახელობის სტიპენდიის გაცემას. სტიპენდია ეძლევათ სტუდენტებს კვარტალში ერთხელ ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში, რომლებსაც მიღებული აქვთ სემესტრში საშუალო დადებითი შეფასება  (A)-ფრიადი (91 ქულა და მეტი)  იმავე საფეხურის წინა სემესტრის საგნების მოსწრების დოკუმენტის თანახმად. პროგრამით დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინებით, თანხა სემესტრში შეადგენს 500 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალსიწინებული გადასახადების ჩათვლით. ხოლო სოციალურად დაუცველის (100 001 სოციალურ ქულამდე), ობოლის და მრავალშვილიანი ოჯახების (200 001 სოციალურ ქულამდე) და შშმ სტატუსის მქონე (სოციალური ქულის გარეშე) სტუდენტების სტიპენდია სემესტრში შეადგენს 1000 ლარს.

2. ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მიღებული 100%, 70% და 50% გრანტის  მქონე სტუდენტებისათვის ერთჯერადი ფინანსური წახალისება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო და კერძო სკოლის მოსწავლეები, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე ჩაირიცხნენ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და მოიპოვეს სახელმწიფო გრანტის ოდენობა-100%, 70% და 50%. ერთ მოსწავლეზე გასაცემი ჯილდო 100% გრანტის შემთხვევაში 2000 ლარი, 70% გრანტის შემთხვევაში 1000 ლარი და 50% გრანტის შემთხვევაში 500 ლარი. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

3. უცხოეთის უმაღლეს საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო სასწავლებლებში ჩარიცხული და გაცვლითი პროგრამით მოსარგებლე  სტუდენტების ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობა.უცხოეთის უმაღლეს საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო სასწავლებლებში ჩარიცხული სტუდენტებზე გაიცემა ერთჯერადად წელიწადში 3000 ლარი, ხოლო გაცვლითი პროგრამებით მოსარგებლე სტუდენტებისთვის ერთჯერადად წელიწადში 1500 ლარი. გაცვლითი პროგრამა უნდა მოიცავდეს  სასწავლო პერიოდს არანაკლებ 6 ( ექვსი)  თვისა.

4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კერძო და საჯარო სკოლის კურსდამთავრებულები, რომლებმაც ზოგად საგანმანათლებლო პროგრამა დაასრულეს ოქროს ან ვერცხლის მედალზე, ერთჯერადად გადაეცემათ ფულადი პრემია, ოქროს მედლის შემთხვევაში 500 (ხუთასი) ლარი ერთ  მოსწავლეზე.  ვერცხლის მედლის შემთხვევაში 300 (სამასი) ლარი ერთ  მოსწავლეზე.

 

ქვეპროგრამის განხორციელების პროცესში გათვალისწინებულია გენდერული ასპექტები და თაბანარ არის ხელშეწყობილი წარმატებული სტუდენტი გოგონებისა და ბიჭების მხარდაჭერა.

მოსალოდნელი შედეგი

სტუდენტებისდა მოსწავლეების წახალისება, აქტიური და ინიციატორი სტუდენტების სტიმულირებას. განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესი

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4 ხარისხიანი განათლება

მიზანი5  გენდერული თანასწორობა
მიზანი 10 შემცირებული უთანასწორობა

გენდერული

დიახ

           

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

05 02 10

180 000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

  1. ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების  პროექტების დაფინანსება

საქართველოში ახალგაზრდების ჩართულობისა და გააქტიურების უზრუნველყოფის საკითხი განსაკუთრებულ გამოწვევას წარმოადგენს. მიუხედავად გადადგმული ნაბიჯებისა და გატარებული ღონისძიებებისა, დღემდე გადაუჭრელ პრობლემად რჩება ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდების  აქტიურობის საკითხი.

    პროგრამა განსაზღვრავს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 14 დან 29 წლამდე ახალგაზრდებისთვის, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფებისთვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან (შემდგომში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი) ინიციატივით წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსების პირობებსა და წესებს. პროგრამა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების წარმოჩენას, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების გაძლიერებას. ახალგაზრდებს ეძლევათ საშუალება იყვნენ აქტიური მოქალაქეები და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, განახორციელონ საკუთარი იდეები და ინიციატივები.გამოცხადებულ კონკურსში  ერთი და იგივე ორგანიზაციას, ახალგაზრდას, საინიციატივო ჯგუფს მხოლოდ ერთი პროექტის წარდგენის საშუალება ეძლევა

   ახალგაზრდობა არის საზოგადოების მნიშვნელოვანი სეგმენტი, რომელსაც ქვეყნის სოციალურ ეკონომიკურ განვითარებაში წვლილის შეტანის დიდი პოტენციალი აქვს. მნიშვნელოვანია ახალგაზრდები, როგორც საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები, აქტიურად ჩაერთონ და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, რათა წვლილი შეიტანონ ქვეყნის განვითარებაში.  ახალგაზრდებმა საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით შეიმუშაონ პროექტები, რომლებიც ემსახურება მათი თანატოლების საჭიროებების დაკმაყოფილებას. პროგრამა ხელს შეუწყოს ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების გაძლიერებას. ახალგაზრდული პროექტების ფინანსური ხელშეწყობის (დაფინანსება) პროგრამა, ვრცელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფებზე, 14 დან 29 წლის ჩათვლით ახალგაზრდებზე. ახალგაზრდებს მრავალი ფორმით შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივ ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, კულტურულ და სოციალურ ცხოვრებაში. ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ისინი ფლობდნენ სრულყოფილ, პრაქტიკულ და რელევანტურ ინფორმაციას არსებული რესურსებისა და შესაძლებლობების შესახებ; მუდმივად ხდებოდეს მონაწილეობის ახალი და ინოვაციური გზების მოძიება; ყურადღება არ იქნას გადატანილი მხოლოდ ახალგაზრდების დიდი რაოდენობით მონაწილეობაზე, არამედ ფოკუსირება ხდებოდეს ისეთ გზებსა და საშუალებებზე, რომლებიც ახალგაზრდების მონაწილეობის უკეთესს ხარისხს უზრუნველყოფენ და საჭიროებების შემთხვევაში, ახალგაზრდები იღებდნენ ფინანსურ, მორალურ, ინსტიტუციონალურ და სხვა მხარდაჭერას.

მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას და გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია  სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. 

2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში  ფესტივალების, კონკურსების, გამოფენების და სხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტების მხარდაჭერა

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში  ფესტივალების, კონკურსების, გამოფენებისა და სხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტების მხარდაჭერის პროგრამა განსაზღვრავს  წარმოდგენილი, ფესტივალების, კონკურსების, საგანმანათლებლო და ინტელექტუალური პროექტების მხარდაჭერას.

საქართველოში კულტურულ-საგანმანათლებლო და ინტელექტუალურ-სახელოვნებო საკითხი განსაკუთრებულ გამოწვევას წარმოადგენს. არაერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიების მიუხედავად, საჭიროა დამატებითი აქტივობების განხორციელება, საზოგადოების გააქტიურებისა და პროგრესის დაჩქარების მიზნით. კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია წელიწადში ერთხელ (ერთი პროექტის წარმოდგენის შესაძლებლობით) საქართველოს სრულწლოვან ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს.

მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას და გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

1. ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების  პროექტების დაფინანსება

ახალგაზრდების მეტი ჩართულობა, მათი ინიციატივებისა და იდეების განხორციელება, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების გაძლიერება.

2.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტში  ფესტივალების, კონკურსების, გამოფენების და სხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტების მხარდაჭერა

კულტურისა და არაფორმალური განათლების განვითარება, სტიმული, მოტივაცია და მაგალითი სხვა მოქალაქეებისათვის, რათა უფრო მეტად გააქტიურდნენ. მოქალაქეების მეტიჩართულობა, მათი ინიციატივებისა და იდეების განხორციელება. კულტურისა და ხელოვნების სფეროს განვითარების მხარდაჭერა; ინტელექტუალური განვითარების ხელშეწყობა; არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია; კულტურული და საგანმანათლებლო სივრცეების შექმნა და განვითრება.

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის

მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა
მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა 

გენდერული

დიახ

           

 

მუხლი 18. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 8 642 300 ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

 

   ლარი

დასახელება

2025 წლის გეგმა

 06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

8,642,300

 06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

2,782,500

 06 01 01

იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება

14,500

 06 01 02

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის

187,200

 06 01 03

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

700,000

 06 01 04

()იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი

1,080,800

 06 01 05

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

800,000

 06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

5,859,800

 06 02  01

ომის მონაწილეებზე  და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

23,080

 06 02 02

დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება

18,000

 06 02 05

მუნიციპალური უფასო სასადილო

550,100

 06 02 06

ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირება

50,000

 06 02 07

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

70,000

 06 02 08

მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარება

240,000

 06 02 09

გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება

50,000

 06 02 10

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

95,000

 06 02 11

დიალიზის ცენტრის პაციენტების და ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/ რეაბილიტაციის პროგრამის ბენეფიციართა  მატერიალური დახმარება

140,000

 06 02 12

მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა

823,620

 06 02 13

. ქობულეთში, პოპოვის ქუჩა №-12 მრავალბინიანი სოციალური სახლების მშენებლობა

2,553,700

 06 02 14

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან  სახლებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება

1,246,300

 

პროგრამის კოდი

პროგრამის დასახელება

პრიორიტეტის დასახელება, ომლის გლებშიც ხორციელდება პროგრამა

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

ჯანმრთელობისადა სოციალური დაცვა

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის ბიუჯეტი

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

2 782 500

პროგრამის აღწერა

სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის (უპირატესად მოწყვლადი კატეგორიის) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის  გაუმჯობესება, შესაძლებლობის შეზღუდვის რისკის შემცირება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება ქვეყნის სახელმწიფო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით გაგრძელდება დაავადებების პრევენციისა და მკურნალობის  ქვეპროგრამები და ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

  • იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება;
  • თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის;
  • სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება;
  • ა(ა)იპ „ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი";
  • მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

პროგრამა ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე ჯანდაცვის პოლიტიკის გატარებას, დაგეგმარებისა და განხორციელების დროს ქალებისა და კაცების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია ბავშვების, შშმ პირების, მოხუცების, ქალებისა და კაცებისთვის სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სიცოცხლის გახანგრძლივება.

მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება, დაავადების სტაბილიზაცია, გამწვავებებისა და რეცივიდების თავიდან აცილება და ჯანდაცვის სერვისებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობა. 

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა
 

გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები

დიახ

             

 

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, ომლის გლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 01 01

იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

14 500

პროგრამის აღწერა

ფენილკეტონურია წარმოადგენს თანდაყოლილ იშვიათ გენეტიკურ დაავადებას, რომელიც დაკავშირებულია ამინომჟავების ცვლის დარღვევებთან და იწვევს ც.ნ.ს.-ისა და სხვა შინაგანი ორგანოების ღრმა დაზიანებას.  ამ დაავადების მქონე პირები მთელი ცხოვრების მანძილზე საჭიროებენ დიეტოთერაპიას; კვებას კაზეინის  ჰიდროლიზატის  შემცველი ნარევებითა და მკურნალობას სხვადასხვა მედიკამენტებით, 18 წლამდე ასაკის ბავშვები ფედერალური პროგრამის ფარგლებში ყოველთვიურად მარაგდებიან მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარევებით, რომელიც მხოლოდ ნაწილობრივ აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნილებებს. ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის პირები, არ სარგებლობენ შეღავათებით.

   გლუტეინის ავადმყოფობა (ცელიაკია) ქრონიკული დაავადებაა, რომელსაციწვევსსაკვებშიშემავალიგლუტეინისპეპტიდები. ავადმყოფებს ესაჭიროებათ მუდმივი დიეტოთერაპია.

იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებულ 2 ბენეფიციარზე  2000 ლარის ოდენობით,  18 წლამდე ასაკისფენილკეტონურიით დაავადებულ  4  ბენეფიციარზე 1000 ლარის ოდენობით. 18 წლის ზემოთ ასაკის გლუტეინის ავადმყოფობით, ცელიაკიით დაავადებულ 5 ბენეფიციარზე 500 ლარის ოდენობით, 18 წლამდე ასაკის ცელიაკიით დაავადებულ 4 პირზე 1000 ლარის ოდენობით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

იშვიათი დაავადების მქონე პირთათვის მატერიალური დახმარების გაწევა

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, ომლის გლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 01 02

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2025 წლის დაფინანსება
  ლარში

187 200

პროგრამის აღწერა

მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირები, რომლებიც ხანგრძლივი  დროით თავსდებიან სტაციონარში, სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ არ აკითხავენ  ამბულატორიულ დაწესებულებას, წყვეტენ მკურნალობას, ვერ ხორციელდება მედიკამენტების უწყვეტად მიწოდება, რაც ფსიქოპათოლოგიური  სიმპტომატიკის გაუარესებას იწვევს. ირღვევა საფეხურებრივი და უწყვეტი სამედიცინო მომსახურების პრინციპი, რის გამოც შეფერხებულია ხანგრძლივი რემისიისა და სტაბილიზაციის შენარჩუნების შესაძლებლობა, რაც ხშირად ხდება პაციენტის მხრიდან ძალადობრივი ქცევის მიზეზად, როგორც საკუთარი თავის, ასევე ირგვლივ მყოფთა მიმართ.

წარმოდგენილი  მიზნობრივი ქვეპროგრამა  განაპირობებს მძიმე ფსიკური აშლილობის მქონე პირთა ჩართულობას ფსიქიატრიულ სერვისებში, ასევე ხელს შეუწყობს პაციენტთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებასაც. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ორი მობილური გუნდის დაფინანსებას თვის განმავლობაში 100 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით (თითოეული მობილური გუნდის მიერ თვეში არანაკლებ 50 პაციენრის ადგილზე მომსახურებას). გუნდის მუშაობა ითვალისწინებს ბინაზე ვიზიტსა და მედიკამენტოზურ მკურნალობას საქართველოში რეგისტრირებული, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული და ნეიროლეფსიური საშუალებებით, რომელსაც გამოიყენებს მობილური გუნდის ფსიქიატრი, კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციების (გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები) შესაბამისად.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ბენეფიციარები ჩართული არიან ფსიქიატრიულ სერვისებში

         

 

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 01 03

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2025 წლის დაფინანსება
  ლარში

700 000  

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სამედიცინო მომსახურება, რომელიც ნაწილობრივ ან არ ფინანსდება მოქმედი სახელმწიფო ან/და აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამებით. დასაფინანსებელი თანხა განისაზღვრება წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე, ქვეპროგრამით გათვალისწინებული პროპორციების დაცვით.

ქვეპროგრამით განსაზღვრული პროპორციებით ასევე დაფინანსდება 2024 წლის დეკემბერში და  2025 წლის განმავლობაში წარმოშობილი ვალდებულებები, რაც დასტურდება სამედიცინო დაწესებულებასთან გაფორმებული იურიდიული დოკუმენტით.

ქვეპროგრამით  გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული  საქართველოს მოქალაქეები, კერძოდ:

  1. პაციენტები სტიქიური მოვლენებისა და კატასტროფების შედეგად გამოწვეული დაზიანებებით; შშმ პირები; ომის ვეტერანები; ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეები, დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილი); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტიშვილი) ოჯახის წევრები; ტრეფიკინგისა და ძალადობის მსხვერპლი პირები - სოციალური ქულით შეზღუდვის გარეშე;
  2. 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოქალაქეები;
  3. სარეიტინგო ქულის არმქონე ბენეფიციარები;

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციარების სიცოცხლის შენარჩუნება, ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, შესაძლებლობების შეზღუდვის შემცირება; მკურნალობასთან დაკავშირებული  ფინანსური რისკებისაგან დაცვა.

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, ომლის გლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 01 04

ა(ა)იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია; ა(ა)იპ ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2025 წლის დაფინანსება
  ლარში

1 080 800

პროგრამის აღწერა

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის დასახლებულ ადგილებში, განსაკუთრებით მთიან სოფლებში, გეოგრაფიული მდებარეობის და კლიმატური პირობების გამო მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება გართულებულია. აღნიშნულის გათვალისწინებით, სოფლის მოსახლეობის ადგილზე სამედიცინო მომსახურებით უზრულვენყოფის მიზნით საჭირო გახდა

  1. პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობა: ამბულატორიის მედპერსონალის უზრუნველყოფა სატრანსპორტო საშუალებით- მაღალი გამავლობის ავტომანქანით;

 

  1. ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზება: მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდების მიზნით ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზება და პირველადი დახმარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

 

  1. მოწყვლადი  კატეგორიის ბენეფიციარების სოციალური მხარდაჭერა:

3,1 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მძიმე და ღრმა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირთა და ასევე  0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მხცოვანი (80 წლის და მეტი) მწოლიარე ბენეფიციარებისუზრუნველყოფას მოვლის საშუალებებით; კერძოდ, ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა პირებს, რომლებიც ჯანმრთელობის არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე საჭიროებენ სხვა პირის მუდმივ დახმარებას და შესაბამისად მოვლის საშუალებებს, რაც დასტურდება  ცნობით ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ  (სამედიცინო დოკუმენტი ფორმა - №IV- 100/ა). 

3,2 მგრძნობელობის დაქვეითების მქონე მძიმე და ღრმა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირთა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფას; კერძოდ,  ნაწოლებისაგან დამცავი ბალიში, რომელიც „ტეტრაპარეზი"-ს, მგრძნობელობის დაქვეითების მქონე შშმ პირებს დაიცავს ნაწოლების გაჩენისაგან. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა პირებს, რომელთაც აქვთ „კვადრიპლეგია"(ოთხივე კიდურის დამბლა).

3,3 სოციალურად დაუცველ ოჯახებში - 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე -  შვილის დაბადებისას, ბავშვის უზრუნველყოფას ერთი წლის ასაკამდე მოვლის საშუალებებით ან/და ბავშვთა კვებით. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება ოჯახს უწყდება 1 წლის ასაკის შესრულების მომდევნო თვიდან.

3,4 მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლოთა - 30 ბენეფიციარის - უზრუნველყოფა სპეციალური ხმოვანი სამედიცინო ტექნიკით - არტერიული წნევის საზომი აპარატით და გლუკომეტრით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოფლის მოსახლეობის ადგილზე სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა, ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის ბენეფიციარების, მათ შორის მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცხოვრების ხარისხის ამაღლება და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა;

 

ქვეპროგრამის ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი არიან მედიკამენტებით, მოვლის საჭიროების მქონე პირები  უზრუნველყოფილი არიან მოვლის  და დამხმარე საშუალებებით, მკვეთრად გამოხატული შშმ უსინათლოები ხმოვანი სამედიცინო აპარატურით, ხოლო სოციალურად დაუცველი ოჯახები ბავშვის შეძენისას მოვლის საშუალებებით ან/და ბავშვთა კვებით.

         

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

 

06 01 05

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

 

800 000

 

პროგრამის აღწერა

საქართველოს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარება ძირითადად უზრუნველყოფილია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული მთელი რიგი სამედიცინო პროგრამებით. მიუხედავად ამისა Covid-19 პანდემიის დროს ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტებისა და მოწყვლადი კატეგორიის მქონე ბენეფიციარებისათვის  მედიკამენტების მიწოდება სასიცოცხლო აუცილებლობას წარმოადგენს, რადგან დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და მოწყვლადი კატეგორიის მქონე მოსახლეობას მედიკამენტების შეძენა არ შეუძლია.

აქედან გამომდინარე ქობულეთის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა მოწყვლადი ოჯახებისათვის - სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა;  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები; ომის ვეტერანები; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები  (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები; მარტოხელა მშობლებo და მათ შვილები; მარტოხელა ასაკით პენსიონერები - რომლებიც უსახსრობის გამო ვერ ახერხებენ მკურნალობის ჩატარებას, მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა.

ქვეპროგრამის ბენეფიციარები, რომლებიც საჭიროებენ   მედიკამენტოზურ მკურნალობას წელიწადში ერთხელ ოჯახზე მიიღებენ 200 ლარიან დახმარებას მედიკამენტების ვაუჩერის სახით. იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, შშმპირი/ ვეტერანი მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. მკურნალობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. დაავადებულთა გართულებების თავიდან აცილება. მედიკამენტებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარი.

 

პროგრამის კოდი

პროგრამის დასახელება

პრიორიტეტის დასახელება, ომლის გლებშიც ხორციელდება პროგრამა

 

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის ბიუჯეტი

2025 წლის დაფინანსება
  ლარში

 

5 859 800

 

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. მოწყვლადი კატეგორიის ბენეფიციარების ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას,  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში და ბავშვთა აბილიტაციის/რეაბილიტაციის პროგრაამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხელშეწყობა პროგრამა; და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამა ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე სოციალური პოლიტიკის განხორციელებას და სოციალური პროგრამის დაგეგმარებისა და განხორციელების დროს ქალებისა და კაცების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია ბავშვების, შშმ პირების, მოხუცების, ქალებისა და კაცებისთვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: გარკვეული  კატეგორიის ბენეიციარების  სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

მოსალოდნელი შედეგი: გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით დაგეგმილი სოციალური სერვისები დამოსახლეობის  სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა;

გენდერული

დიახ

             

 

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 02 01

ომის მონაწილეებზე  და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

23 080

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების უზრუნველყოფა, პროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკდავყოფას, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას. ქვეპროგრამას კანონმდებლობით დადგენილი წესით, არეგულირებს 2000 წლის საქართველოს კანონი „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და ასევე 1995 წლის საქართველოს კანონი „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“ მუხლი 14, პუნქტი „გ“, მუხლი 15, პუნქტი „გ“, მუხლი 16, პუნქტი „გ“, მუხლი 17, პუნქტი „ბ“.

საქართველოს კანონის “სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ მე-11 მუხლის პირველი პუნქტისა და „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ 1995 წლის კანონის“ 21 მუხლის თანახმად გარდაცვლილი ომის მონაწილის ოჯახებზე გამოიყოფა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება  600 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. სამიზნე ჯგუფებისათვის სოციალური  მდგომარეობის შემსუბუქება  ომის მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, გარდაცვლილ ვეტერანთა სახელის უკვდავყოფა. გარდაცვლილი ომის ვეტერანის  პატივის მიგება.

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 02 02

დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

18 000

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  დედ-მამით ობოლ ბავშვთა (9 ბენეფიციარი) მატერიალურ დახმამარებას თვეში 200 ლარის ოდენობით, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს არ აქვს ელემენტარული სახსრები რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარებას თვითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით. მათთვის  მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა.

 

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 02 05

მუნიციპალური უფასო სასადილო

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

550 100

ქვეპროგრამის აღწერა

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენის დახმარება წარმოადგენს ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის ძირითად პრიორიტეტს. ქ. ქობულეთში მუნიციპალური უფასო სასადილო ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 400 ბენეფიციარს ერთჯერადი ცხელი საკვებით კვირაში 7-ჯერ (წელიწადში 365 დღის) განმავლობაში  პროგრამით გათვალისწინებულ მენიუს შესაბამისად.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, პროგრამით განსაზღვრული, ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი იქნებიან უფასო ერთჯერადი კვებით. გაუმჯობესდება მათი ყოფითი პირობები.

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 02 06

ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირება

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

50 000

ქვეპროგრამის აღწერა

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის, რომელთა შემოსავალი მეტად მწირია, დიდ პრობლემას წარმოადგენს ბუნებრივი აირის შეყვანისათვის თანხის გაღება. ასევე მნიშვნელოვანი მორალური და მატერიალური მხარდაჭერაა 0-დან 200 001 ქულამდე ომის ვეტერანების ოჯახებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების,  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრების ოჯახების გაზიფიცირება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბაზაში 0-დან  100 001-მდე სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული  ოჯახების,  0-დან 200 001 ქულამდე ომის ვეტერანებისა და 0-დან 200 001 ქულამდე შშმ პირების ოჯახების და  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრების ოჯახების გაზიფიცირებას - ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფინანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით (გაზქურამდე) არაუმეტეს 400 (ოთხასი) ლარით.

ქვეპროგრამაში გათვალისწინებულია 2025 წლის „ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირების“ ქვეპროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების გაზიფიცირების სამუშაოების დაფინანსება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მდგომარეობის, ცხოვრების ხარისხის, ფსიქოლოგიური და ფიზიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში წვლილის შეტანა. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრებისა და 0-დან 200 000 ქულამდე ომის ვეტერანებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ოჯახების მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა.

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 02 07

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

70 000

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას. კერძოდ,  სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 000 ქულის   ჩათვლით დარეგისტრირებული ოჯახებზე მე-3, მე-4, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებისას მატერიალური დახმარების გაწევას. მე-3 შვილის დაბადებისას  600 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებისას  800 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებისას 1000 ლარი. ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული იქნება დახმარების გაწევა იმ ოჯახებზე, სადაც 2023 წლის დეკემბრის თვეში დაიბადა მე-3, მე-4 და მომდევნო შვილი და ასევე, იმ ოჯახებზე, რომლებმაც 2023 წლის დეკემბრის თვეში მომართა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიას მე-3, მე-4 და მომდევნო შვილის დაბადების გამო და აკმაყოფილებს ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ კრიტერიუმებს.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარება მე-3, მე-4 მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებასთან დაკავშირებით. მათთვის მორალური და მატერიალური მახარდაჭერა. სტიმულის მიცემა.

სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 000 ქულის ჩათვლით დარეგისტრირებული ოჯახები  მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მომდევნო შვილის შეძენისას უზრუნველყოფილი არიან მატერიალური დახმარებით.

 

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, ომლის გლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 02 08

მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარება

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

240 000

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 0-დან 200 001-მდე ქულის მქონე  მარტოხელა მშობლების მატერიალურ დახმამარებას თითოეულ ბავშვზე (სავარაუდოდ 180 ბენეფიციარი) თვეში 100 ლარის ოდენობით, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს  არ აქვს ელემენტარული სახსრები რაც ესაჭიროებათ ბავშვების ზრდისა და განვითარებისთვის.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 001-მდე ქულის მქონე მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარება. მათი  მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა.

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიის ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი არიან მატერიალური დახმარებით

         

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 02 09

გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება

  სოციალური დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2025 წლის დაფინანსება
  ლარში

50 000

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველპირთაგარდაცვალებისშემთხვევაში მათოჯახებზეერთჯერადიმატერიალური დახმარებისგაწევას სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში  0-დან 100 001 -მდესარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისთვის;

ერთ ოჯახზე გასაცემი თანხა შეადგენს 600 ლარს.

ქვეპროგრამაშიასევე, გათვალისწინებულია უპატრონო გარდაცვლილი მოქალაქეები, რომლების დასაკრძალვა ხშირ შემთხვევებში ქმნის სერიოზულ პრობლემას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მატერიალური მხარდაჭერა

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიის ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან მატერიალური დახმარებით

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 02 10

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2025 წლის დაფინანსება
  ლარში

95 000

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადად მატერიალურ დახმარებას  1500 ლარის ოდენობით, ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული იქნება ის ოჯახებიც, რომელთა შვილებსაც 2025 წელს შეუსრულდება 18 წელი.
  2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 4 მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები), რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში  0-დან 100 001-მდე სარეიტინგო ქულით ერთჯერადად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით,

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელება, მათთვის  მორალური დამატერიალური მხარდაჭერა, სტიმულის მიცემა.

         

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, ომლის გლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

 

06 02 11

დიალიზის ცენტრის პაციენტების და ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/ რეაბილიტაციის პროგრამის ბენეფიციართა  მატერიალური დახმარება

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2025 წლის დაფინანსება
ლარში

140 000

ქვეპროგრამის აღწერა

ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტები არიან თირკმლის პათოლოგიის მქონე შ.შ. მ პირები, რომელთაც თვის განმავლობაში ესაჭიროებათ  12-13 პროცედურა და შესაბამისად ტრანსპორტირების ხარჯები, რისი საშუალებაც მათ არ გააჩნიათ. ასევე, „ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია/რეაბილიტაცია" ქვეპროგრამის მოსარგებლეებია ბავშვთა ცერებრალური დამბლის, კუნთების პირველადი დაზიანების, ცენტრალური ნერვული სისტემის ანთებითი და სისხლძარღვოვანი დაავადებების ნარჩენი მოვლენების, ეპილეფსიის, სპინური კუნთოვანი ატროფიისა და მასთან დაკავშირებული სინდრომების, კუნთოვანი დისტროფიის, თანდაყოლილი მიოპათიების, კუნთების სხვა (მათ შორის დაუზუსტებელი) დაზიანების, ჰემიპლეგიის, პარაპლეგიის და ტეტრაპლეგიის მქონე ბავშვები. ზემო აღნიშნული დაავადებების მქონე ბავშვებს უმეტეს შემთხვევაში უჭირთ ან არ შეუძლიათ დამოუკიდებლად გადაადგილება, შესაბამისად ოჯახებისთვის დიდ პრობლემას წარმოადგენს რეაბილიტაციის ცენტრებში სეანსების ჩასატარებლად სიარული.

წინამდებარე ქვეპროგრამა    ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული:

  1. თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე დიალიზის ცენტრებამდე ტრანსპორტირების ყოველთვიური ხარჯების დაფინანსებას 80 ლარით, ხოლო ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საზღვრებს გარეთ მდებარე დიალიზის ცენტრებამდე 150 ლარით (სულ 70 ბენეფიციარი);
  2. ბავშვთა ფსიქოსომატური  აბილიტაცია /რეაბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსარგებლე, სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში  0-დან 200 001- მდე  სარეიტინგო ქულის მქონე 100 ბენეფიციარის ერთჯერად მატერიალურ   დახმარებას 500 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის  ბენეფიციარების კომპენსაციით უზრუნველყოფა. ჯანმრთელობისა და სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

      06 02 12

მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2025 წლის დაფინანსება
  ლარში

823 620

ქვეპროგრამის აღწერა

სიღარიბისა  და ცხოვრების არასათანადო დონისაგან დაცვის მიზნით, სახელმწიფო ახორციელებს პროგრამებს სხვადასხვა მიმართულებით. სოციალური ასპექტების  გათვალისწინებით პროგრამების ძირითადი განმახორციელებელია სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო.

მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის, ხშირ შემთხვევაში,შემოსავლის ერთადერთი წყარო სოციალური სუბსიდიაა, რომელიც მხოლოდ აუცილებელ მოთხოვნილებებს უკმაყოფილებს. რაც შეეხება სიძველისაგან ამორტიზირებული სახლების მოვლა-პატრონობასა და გამაგრებას, მათი შემოსავლები მეტად მწირია რომ ასეთი სამუშაოები ჩაატარონ. ზოგ შემთხვევაში ასეთი ამორტიზირებული სახლები ინგრევა და ოჯახი თავშესაფრის გარეშე რჩება. შესაძლებელია ვიღაცის სიცოცხლეც კი შეიწიროს.

ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით მერიამ მიიღო გადაწყვეტილება ჩაერთოს უკიდურესად მძიმე ეკონომიურ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების, რომელთა საცხოვრებელი სახლები ამორტიზირებულია, შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს/პირის მიერ გაცემული დასკვნის თანახმად, არ ექვემდებარება აღდგენას და მასში ცხოვრება მოსახლეების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საფრთხის შემცველია, საცხოვრებელი პირობების მოგვარებაში, რათა ოჯახებს მიეცეს პრობლემის შემსუბუქების და სოციალური ფუნქციონირების  ამაღლების  პერსპექტივა.

აღნიშნულის გათვალისწინებით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებულ იქნა „მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა“ ქვეპროგრამა.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მოწყვლადი ოჯახებისათვის,რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან  სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანბაზაში 0-120 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით, რომელთა საცხოვრებელი სახლი ამორტიზირებულია, შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს/პირის მიერ გაცემული დასკვნის თანახმად, არ ექვემდებარება აღდგენა-რეაბილიტაციას, მცირეფართიანი ინდივიდუალური სახლების მშენებლობას, (სავარაუდოდ 12 სახლის) მუნიციპალიტეტის მერიის„ მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნის“ ქვეპროგრამის ბენეფიციართა შესარჩევი კომისიის მიერ მოწონებულიპროექტით დაგადაწყვეტილებით. ე.წ. „მცირეფართიანი საცხოვრებელისახლის მშენებლობის პროექტის“ ფარგლებში ოჯახები, რომელთა წევრების რაოდენობა არ აღემატება 5-ს, დაკმაყოფილდება 61,8 კვ.მ. ფართის, ხოლო 6 და მეტ წევრიანი ოჯახები 71,9 კვ. მ. ფართის ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში არ დაკმაყოფილდება  სტიქიური მოვლენების (მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავი,ქვათაცვენა, მდინარეების ან ზღვის ნაპირების გარეცხვა, თოვლის ზვავი, ჯდენადიგრუნტი და სხვა.) შედეგად დაზარალებული ოჯახები.

დახმარების მიღების წესი

საცხოვრებელი სახლით უზრუნველყოფის მიზნით, დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე, განისაზღვრება მოწყვლადი ოჯახების საჭიროებების პრიორიტეტულობა.

კრიტერიუმების გათვალისწინების პროცესის გამარტივების მიზნით, თითოეული კრიტერიუმი ტოლია გარკვეული რაოდენობის ქულისა, რომლებიც ოჯახების საჭიროების შეფასებისას დაჯამდება. ქულები მითითებულია კრიტერიუმების პრიორიტეტულობის განსაზღვრისათვის.  ოჯახი, რომელიც მეტ ქულას დააგროვებს, ენიჭება პრიორიტეტი მცირეფასიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის პროექტში ჩართვის პროცესში.

მცირეფართიანი საცხოვრებელისახლის მშენებლობის პროექტში ჩართვის კრიტერიუმები

 

სოციალური კრიტერიუმი

 

ქულა

 

 

სოციალურ პროგრამაში მონაწილეობა

(ქულა ენიჭება იმ შემთხვევაში, თუ ოჯახის წევრთა ნახევარი ან მეტი ფიქსირდება ერთი და იგივემისამართზე სოციალური სააგენტოს ბაზაში)

 

 

 

 

0-37000 ქულა

4

 

37001 – 60 000 ქულა

3

 

60 001-65 000 ქულა

2

 

65 001-120 000 ქულა

1

ოჯახში არის 3 და მეტი 18 წელზე დაბალი ასაკის ოჯახის წევრი. 3-ზე –2 ქულა, ყოველ დამატებითზე 1 ქულა

შესაბამისქულათა

ჯამი

 

 

მძიმედ დაავადებული ოჯახის წევრი/წევრები. მუდმივად მწოლიარე (0,5 ქულა), ფსიქიკური ფუნქციისდარღვევა (0,5 ქულა), ონკოლოგიური დაავადება (0.5 ქულა) (უნდა არსებობდეს ცნობა ჯანმრთელობისმდგომარეობის შესახებ – სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა №IV-100/ა. ონკოლოგიური დაავადებისშემთხვევაში ფორმა №50/2)

 

შესაბამისქულათა

ჯამი

 

 

ოჯახის წევრი ან წევრები არიან მკვეთრად (1,5 ქულა), მნიშვნელოვნად (1 ქულა), ზომიერად(0,5 ქულა)გამოხატული შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირები ან შშმ ბავშვი (1,5 ქულა),

 

შესაბამის ქულათა ჯამი

 

 

მშობელი ან ქვრივი, რომელიც იძულებულია მარტომ იზრუნოს მცირეწლოვან შვილზე ან შვილებზე (დამადასტურებელი დოკუმენტაცია: მეუღლის გარდაცვალების მოწმობა, ბავშვების დაბადების მოწმობებიდა სხვა აღნიშნული ფაქტის დამადასტურებელი დოკუმენტი)

 

1

 

 

ხანდაზმულ (ებ)ი, რომელიც ახორციელებს მეურვეობას ან მზრუნველობას არასრულწლოვანი შვილ(ებ)ის ანშვილიშვილ(ებ)ის მიმართ კანონმდებლობის შესაბამისად. (მეურვეობა/მზრუნველობის დამადასტურებელიდოკუმენტები და სხვა აღნიშნული ფაქტის დამადასტურებელი დოკუმენტი)

 

1

 

პენსიონერი, რომელიც ცხოვრობს მარტო და ოჯახი, რომელიც შედგება ხანდაზმული წევრებისგან. ოჯახიშედგება მხოლოდ ან ძირითადად (ნახევარზე მეტი) საპენსიო ასაკს მიღწეული პირებისაგან

1

 

ოჯახის შემადგენლობაში არის 7 და მეტი სული

1

 

 

 

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, თუ პირი ერთობლივად აკმაყოფილებს ამ დანართის „გ“ და „დ“ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ რამდენიმე კრიტერიუმს, მაშინ მას ქულა ენიჭება იმკრიტერიუმით, რომელიც ითვალისწინებს უფრო მაღალ ქულას.

 

ქვეპროგრამაში ბენეფიციართა ჩართვა განხორციელდება პრიორიტეტულობის ქულის შესაბამისად, უპირატესობა მიენიჭება მაღალ პრიორიტეტულობის ქულას.

თანაბარი პრიორიტეტულობის ქულის არსებობის შემთხვევაში, ქვეპროგრამაში ჩართვის რიგითობა განისაზღვრება განაცხადის რეგისტრაციის თარიღის მიხედვით (უპირატესობა მიენიჭება უფრო ადრე დარეგისტრირებულ განაცხადს).

გადაწყვეტილებას ბენეფიციარების   ქვეპროგრამაში ჩართვის  შესახებ ღებულობს შესაბამისი კომისია (შემდეგ- კომისია), რომლის შემადგენლობა განისაზღვრება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტით.

საცხოვრებელი სახლების მშენებლობის პროექტში ჩართვის მიზნით 0-დან 120 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულმა ოჯახმა მუნიციპალიტეტის მერიაში შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენლის მომართვის შემდეგ უნდა წარმოადგინოს:

ა) ინდივიდუალური მცირეფართიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის  თაობაზეგანაცხადი;

ბ) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან,სარეიტინგო ქულა 0-დან 120 000-ის ჩათვლით.

გ) ცნობა ოჯახის შემადგენლობის შესახებ;

დ) განმცხადებლისდა მისი ოჯახის წევრების პირადობის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად, არასრულწლოვანი წევრების შემთხვევაში  დაბადების მოწმობის ასლები;

ე) შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი  (ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან, შშმპ, მარჩენალდაკარგული, მრავალშვილიანიდასხვა);

ვ) ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან;

ზ) გეოლოგური დასკვნა;

თ) ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის წერილი.

შენიშვნა: ქვეპროგრამის ასიგნების ფარგლებში შესაძლებელია მოხდეს ბენეფიციართა  რიცხვის  ცვლილება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის შექმნილია მინიმალური საცხოვრებელი პირობები

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ქ. ქობულეთში, პოპოვის ქუჩა №-12 მრავალბინიანი სოციალური სახლების მშენებლობა

2025 წლის დაფინანსება
 ლარში

06 02 13

2 553 700

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრქუტურის სამსახური, ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროექტის ფარგლებში აშენდება ქ. ქობულეთში, პოპოვის ქუჩა №12-ში (ს/კ 20.42.10.159) სოციალური სახლ(ებ)ი. საპროექტო ტერიტორიაზე განთავსებული კორპუს(ებ)ში განლაგებული ბინების რაოდენობამ ჯამში უნდა შეადგინოს არანაკლებ 120 ერთეული ბინა. თითოეული საცხოვრებელი კორპუს(ებ)ი უნდა იყოს არაუმეტეს 10 სართულისა. კორპუსების სასურველი რაოდენობაა 2 ერთეული, თუმცა მათი რაოდენობა არ უნდა იყოს ორ ერთეულზე ნაკლები. ბინების რაოდენობა განისაზღვრება არანაკლებ: 50 ერთეული ოროთახიანი; 50 ერთეული სამოთახიანი; 20 ერთეული ოთხოთახიანი;

დასახელება

თანხა ლარი

 

1

ქ. ქობულეთში, პოპოვის ქუჩა №-12 მრავალბინიანი სოციალური სახლების მშენებლობა

2 553 700     

ლარი

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაგეგმილია ადგილმონაცვლეობას დაქვემდებარებული, ეკომიგრანტი ოჯახების საცხოვრებელი პირობების მოგვარება, რათა ოჯახებს მიეცეს პრობლემის შემსუბუქების და სოციალური ფუნქციონირების  ამაღლების  პერსპექტივა.

             

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, ომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 02 14

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2025 წლის დაფინანსება
  ლარში

1 246 300

ქვეპროგრამის აღწერა

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარაებულ და გადაადგილებას დაქვემდებარებულ ოჯახებზე მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიდან ხორციელდებოდა დროებითი საცხოვრებლის ბინის ქირის უზრუნველსაყოფად  მატერიალური დახმარება.  2021 წლის შემოდგომაზე მოსულმა უხვმა  ატმოსფერულმა ნალექმა  დიდი ზარალი მიაყენა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობას, მნიშვნელოვნად გაზარდა ქირის მიმღები ოჯახების რაოდენობა და საჭირო გახდა მიზნობრივი პროგრამის შემუშავება.

ამასთანავე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არის რამოდენიმე ავარიული/ამორტირიზებულიმრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი. შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს/სამსახურის მიერ გაცემული დასკვნის თანახმად, არსებული სახით შენობის ექსპლუატაცია არ არის მიზანშეწონილი,  შესაბამისად, აღნიშნულ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრება არ არის უსაფრთხო. საჭიროა ავარიული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებლებზე დროებითი თავშესაფარის უზრუნველყოფის მიზნით დახმარების გაწევა.

 წინამდებარე ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან  სახლებში მცხოვრები ოჯახების  ოჯახების დროებითი უსაფრთხო თავშესაფარით უზრუნველყოფის მიზნით ფინანსურ დახმარებას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში (ბინის ქირის ასანაზრაურებლად) კომპენსაციის მიღების უფლება აქვს:

1) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიით დაზარალებულ   ოჯახს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია   ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სტიქიური პროცესის ზონაში  მოხვედრილი საცხოვრებელი სახლი, რომლის ნაწილი ან მთლიანად დანგრეულია ნებისმიერი სტიქიური მოვლენით (მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავი, ქვათაცვენა, მდინარის ზღვის , წყლის მოქმედების შედეგად ნაპირების გარეცხვა, ჯდენადი გრუნტი, თოვლს ზვავი და სხვა) და  შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან  გაცემული  დასკვნის საფუძველზე ექვემდებარება ადგილმონაცვლეობას და არ გააჩნია ალტერნატიული თავშესაფარი.

2)  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიით დაზარალებულ  ოჯახს, რომლის ფლობელობაში/საკუთრებაში არსებული სახლი არ არის დანგრეული მაგრამ მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სტიქიური მოვლენები (მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავი, ქვათაცვენა, მდინარის ზღვის, წყლის მოქმედების შედეგად ნაპირების გარეცხვა, ჯდენადი გრუნტი, თოვლს ზვავი და სხვა)  საფრთხეს უქმნის იქ მცხოვრებ ადამიანთა სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას და მათ ქონებას,  შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან  გაცემული   დასკვნის საფუძველზე ექვემდებარება ადგილმონაცვლეობას და  არ გააჩნია ალტერნატიული თავშესაფარი.

3)  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიით დაზარალებულ  ოჯახს, რომლის ფლობელობაში/საკუთრებაში არსებული სახლი იმყოფება სტიქიური მოვლენების ზონაში, არ გააჩნია ალტერნატიული თავშესაფარი და  შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან  გაცემული  დასკვნის საფუძველზე ექვემდებარება  დროებით გაყვანას უსაფრთხო ადგილას, საცხოვრებელი სახლების შედგომი ექსპლუატაციის მიზნით, სხვადასხვა სახის პრევენციული ღონისძიების განხორციელებამდე.

4)  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიით დაზარალებულ ოჯახს,   რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში  არსებული საცხოვრებელი სახლი დაიწვა მთლიანად ან/და ნაწილობრივ სხვადასხვა მიზეზით,  მასში ცხოვრება შეუძლებელია და  არ გააჩნია ალტერნატიული თავშესაფარი.

5) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ავარიული/ამორტირიზებულიმრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელ იმ ოჯახს, რომლისფლობელობაში/საკუთრებაში არსებული ბინა ავარიულია/ამორტიზირებლია და შესაბამისი უფლებამისილი ორგანოდან გაცემული დასკვნის საფუძველზეექვემდებარება დროებით გაყვანას უსაფრთხო ადგილას, საცხოვრებელი სახლების შედგომი ექსპლუატაციის მიზნით, სხვადასხვა სახის პრევენციული ღონისძიების განხორციელებამდე. ამასთანავე, ოჯახისწევრებს არ უნდა გააჩნდეთ საკუთრებაში/ ფაქტიურ მფლობელობაში სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ალტერნატიული ფართი, შესაბამისი უფლებამისილი ორგანოდან გაცემული დასკვნის დადების თარიღიდან დღემდე.

 

ალტერნატული თავშესაფარად არ ჩაითვლება  და არ წარმოადგენს ხელისშემშლელ გარემოებას მოქალაქეებისთვის „სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან  სახლებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება“ ქვეპროგრამით სარგებლობისას:

  1. ალტერნატიული ქონება, რომელიც მდებარეობს მაღალმთიან საკურორტო ზონაში (გომისმთა, ბახმარო, ბეშუმი და ა.შ.);
  2. ალტერნატიულ საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული უძრავი ქონება, რომელიც არის/იყო ქორწინების შედეგად შემატებული წევრის თანასაკუთრება ქორწინებამდე.
 
  1. კომპენსაციის გაცემა ერთ ბენეფიციარზე შესაძლებელია განხორციელდეს ყოველთვიურად იმ პრობლემის აღმოფხვრამდე, რაც საფუძვლად დაედო კომპენსაციის გაცემას, მაგრამ არაუმეტეს  საბიუჯეტო წლის დეკემბრის თვისა.
  2. დაუშვებელია ოჯახების დაყოფა და ცალკე-ცალკე ფართის დაქირავება კომპენსაციის დადგენილზე მეტი ოდენობის მიღების მიზნით, გარდა იმ  შემთხვევისა თუ ოჯახი დაყოფილი იყო დაზარალებამდე, ეწეოდა ცალკ-ცალკე მეორნეობას და არიან ენერგომოხმარების დამოუკიდებელი აბონენტები  რაც დადასტურდება მოხსენებითი ბარათით შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენლის მიერ და შესაბამისი დოკუმენტით (ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, ენერგოკომპანიაში აბონენტად რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი/გადახდის ქვითარი).
  3. ოჯახებისთვის, რომელთა წევრების რაოდენობა არ აღემატება შვიდს, დახმარების ოდენობა თვეში ოჯახზე განისაზღვრება  400 ლარის ოდენობით, ხოლო 8 და მეტ სულიან ოჯახებზე  500 ლარის ოდენობით.
  4. კომპენსაციის გაცემა განხორციელდება ქირავნობის ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელიც ნოტარიულად (სავალდებულოა მხოლოდ ნოტარიუსის მიერ ხელშეკრულებაზე მხარეთა ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება) ან სსიპ- საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ იქნება დამოწმებული.
  5. თანხა ჩაირიცხება  სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული/ავარიულ(ამორტიზირებულ) მრავალბინიან  სახლებში მცხოვრები ოჯახის  წევრის  საბანკო რეკვიზიტებზე.
  6. დროებითი საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის შემთხვევაში, ბენეფიციარი ვალდებულია წარმოადგინოს განცხადება და ახალი ნოტარიულად (სავალდებულოა მხოლოდ ნოტარიუსის მიერ ხელშეკრულებაზე მხარეთა ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება) ან სსიპ- საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ დამოწმებული (ხელშეკრულებაში ცვლილების დადასტურება) ქირავნობის ხელშეკრულება.

 

დაფინანსება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით გამქირვებლის საბანკო რეკვიზიტებზე შემდეგი დოკუმენტაციის წარდგენის შემთხვევაში.

  1. ოჯახის ერთობლივი განცხადებადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;
  2. ცნობა ოჯახის შემადგენლობის შესახებ;
  3. განმცხადებლის და მისი ოჯახის წევრების პირადობის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად, არასრულწლოვანი წევრების შემთხვევაში  დაბადების მოწმობის ასლები;
  4. შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან გაცემული დასკვნა;
  5. შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულშიმერის წარმომადგენლისმოხსენებითი ბარათი (ინფორმაცია, წარმოადგენს, თუ არა ოჯახი მუდმივ მაცხოვრებელს სტიქიით დაზარალების მისამართზე და აქვთ თუ არა ფაქტიურ მფლობელობაში ალტერნატიული უძრავი ქონება);
  6. ქირავნობის ხელშეკრულება;

 საბანკო რეკვიზიტები და პირადობის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად;

საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი დოკუმენტაცია.

 

შენიშვნა:

იმ შემთცვევაში, თუ ალტერნატიულ საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ფართი გასხვისებულია საპატიო მიზეზით, ან ალტერნატიული ქონება არ შეესაბამება საცხოვერებლით უზრუნველყოფისთვის საჭირო პირობებს,  ბენეფიციარის ქვეპროგრამაში ჩართვის საკითხი გადაწყდეს შესაბამისი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან  სახლებში მცხოვრები ოჯახების უზრუნველყოფა უსაფრთხო თავშესაფარით

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან  სახლებში მცხოვრები ოჯახები უზრუნველყოფილია კომპენსაციით

 

 

თავი III

 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19.  ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების, პროგრამების და ქვეპროგრამების მიხედვით განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრ.      კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

61,183,987

61,183,987

-

76,613,900

76,613,900

-

92,055,000

92,055,000

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

224

224

-

220

220

-

220

220

-

 

ხარჯები

40,978,049

40,978,049

-

47,977,410

47,977,410

-

58,255,994

58,255,994

-

 

შრომის ანაზღაურება

4,164,473

4,164,473

-

4,565,958

4,565,958

-

6,051,636

6,051,636

-

 

საქონელი და მომსახურება

4,667,222

4,667,222

-

5,835,941

5,835,941

-

5,231,738

5,231,738

-

 

პროცენტი

234,361

234,361

-

277,460

277,460

-

163,445

163,445

-

 

სუბსიდიები

21,409,615

21,409,615

-

23,973,466

23,973,466

-

30,334,075

30,334,075

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,928,064

2,928,064

-

2,719,349

2,719,349

-

2,885,911

2,885,911

-

 

სხვა ხარჯები

7,574,314

7,574,314

-

10,605,236

10,605,236

-

13,589,189

13,589,189

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,289,833

19,289,833

-

27,858,049

27,858,049

-

33,281,033

33,281,033

-

 

ვალდებულებების კლება

916,106

916,106

-

778,441

778,441

-

517,973

517,973

-

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

7,627,222

7,627,222

-

9,089,542

9,089,542

-

9,969,715

9,969,715

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

224

224

-

220

220

-

220

220

-

 

ხარჯები

6,377,277

6,377,277

-

8,063,513

8,063,513

-

9,320,042

9,320,042

-

 

შრომის ანაზღაურება

4,164,473

4,164,473

-

4,565,958

4,565,958

-

6,051,636

6,051,636

-

 

საქონელი და მომსახურება

1,728,718

1,728,718

-

2,143,638

2,143,638

-

2,330,581

2,330,581

-

 

პროცენტი

234,361

234,361

-

277,460

277,460

-

163,445

163,445

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

40,480

40,480

-

13,869

13,869

-

26,561

26,561

-

 

სხვა ხარჯები

209,245

209,245

-

1,062,588

1,062,588

-

747,819

747,819

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

333,839

333,839

-

247,588

247,588

-

131,700

131,700

-

 

ვალდებულებების კლება

916,106

916,106

-

778,441

778,441

-

517,973

517,973

-

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

6,376,105

6,376,105

-

7,021,127

7,021,127

-

8,623,130

8,623,130

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

224

224

-

220

220

-

220

220

-

 

ხარჯები

6,042,266

6,042,266

-

6,781,977

6,781,977

-

8,491,430

8,491,430

-

 

შრომის ანაზღაურება

4,164,473

4,164,473

-

4,565,958

4,565,958

-

6,051,636

6,051,636

-

 

საქონელი და მომსახურება

1,677,605

1,677,605

-

2,021,976

2,021,976

-

2,215,481

2,215,481

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

40,480

40,480

-

13,869

13,869

-

26,561

26,561

-

 

სხვა ხარჯები

159,708

159,708

-

180,174

180,174

-

197,752

197,752

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

333,839

333,839

-

239,150

239,150

-

131,700

131,700

-

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,313,389

1,313,389

-

1,439,492

1,439,492

-

1,643,022

1,643,022

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33

33

 

33

33

 

33

33

 

 

ხარჯები

1,292,009

1,292,009

-

1,420,792

1,420,792

-

1,629,522

1,629,522

-

 

შრომის ანაზღაურება

867,366

867,366

 

957,200

957,200

 

1,120,362

1,120,362

 

 

საქონელი და მომსახურება

267,176

267,176

-

292,516

292,516

-

321,168

321,168

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,050

4,050

 

-

   

-

-

 

 

სხვა ხარჯები

153,417

153,417

 

171,076

171,076

 

187,992

187,992

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,380

21,380

 

18,700

18,700

 

13,500

13,500

 

01 01 02

 მუნიციპალიტეტის მერია

4,823,085

4,823,085

-

5,581,635

5,581,635

-

6,980,108

6,980,108

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

183

183

 

187

187

 

187

187

 

 

ხარჯები

4,528,421

4,528,421

-

5,361,185

5,361,185

-

6,861,908

6,861,908

-

 

შრომის ანაზღაურება

3,142,336

3,142,336

 

3,608,758

3,608,758

 

4,931,274

4,931,274

 

 

საქონელი და მომსახურება

1,343,364

1,343,364

-

1,729,460

1,729,460

-

1,894,313

1,894,313

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36,430

36,430

 

13,869

13,869

 

26,561

26,561

 

 

სხვა ხარჯები

6,291

6,291

 

9,098

9,098

 

9,760

9,760

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

294,664

294,664

 

220,450

220,450

 

118,200

118,200

 

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

239,631

239,631

-

-

-

-

-

-

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

 

-

   

-

   

 

ხარჯები

221,836

221,836

-

-

-

-

-

-

-

 

შრომის ანაზღაურება

154,770

154,770

 

-

   

-

   

 

საქონელი და მომსახურება

67,066

67,066

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,795

17,795

 

-

   

-

   

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

1,251,117

1,251,117

-

2,068,415

2,068,415

-

1,346,585

1,346,585

-

 

ხარჯები

335,011

335,011

-

1,281,536

1,281,536

-

828,612

828,612

-

 

საქონელი და მომსახურება

51,112

51,112

-

121,662

121,662

-

115,100

115,100

-

 

პროცენტი

234,361

234,361

-

277,460

277,460

-

163,445

163,445

-

 

სხვა ხარჯები

49,538

49,538

-

882,414

882,414

-

550,067

550,067

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

8,438

8,438

-

-

-

-

 

ვალდებულებების კლება

916,106

916,106

-

778,441

778,441

-

517,973

517,973

-

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

-

-

-

656,400

656,400

-

400,000

400,000

-

 

ხარჯები

-

-

-

656,400

656,400

-

400,000

400,000

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

656,400

656,400

 

400,000

400,000

 

01 02 02

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა

1,150,467

1,150,467

-

1,055,901

1,055,901

-

681,418

681,418

-

 

ხარჯები

234,361

234,361

-

277,460

277,460

-

163,445

163,445

-

 

პროცენტი

234,361

234,361

-

277,460

277,460

-

163,445

163,445

-

 

ვალდებულებების კლება

916,106

916,106

-

778,441

778,441

-

517,973

517,973

-

01 02 02 01

ქობულეთის წყალარინების პროექტი

946,990

946,990

-

838,420

838,420

-

463,937

463,937

-

 

ხარჯები

160,696

160,696

-

201,330

201,330

-

100,185

100,185

-

 

პროცენტი

160,696

160,696

 

201,330

201,330

 

100,185

100,185.00

 

 

ვალდებულებების კლება

786,294

786,294

 

637,090

637,090

 

363,752

363,752.00

 

01 02 02 02

"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში, მუნიციპალიტეტისათვის 1 ცალი კომპაქტორიანი თვითმცლელი ნაგავმზიდი მანქანის გადაცემა.

41,105

41,105

-

55,106

55,106

-

55,106

55,106

-

 

ხარჯები

10,999

10,999

-

25,000

25,000

-

25,000

25,000

-

 

პროცენტი

10,999

10,999

 

25,000

25,000

 

25,000

25,000

 

 

ვალდებულებების კლება

30,106

30,106

 

30,106

30,106

 

30,106

30,106

 

01 02 02 03

ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლის ნაპირდაცვითი ნაგებობის რეაბილიტაცია

162,372

162,372

-

162,375

162,375

-

162,375

162,375

-

 

ხარჯები

62,666

62,666

-

51,130

51,130

-

38,260

38,260

-

 

პროცენტი

62,666

62,666

 

51,130

51,130

 

38,260

38,260

 

 

ვალდებულებების კლება

99,706

99,706

 

111,245

111,245

 

124,115

124,115

 

01 02 03

დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა  და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

66,230

66,230

-

115,100

115,100

-

115,100

115,100

-

 

ხარჯები

66,230

66,230

-

115,100

115,100

-

115,100

115,100

-

 

საქონელი და მომსახურება

51,112

51,112

-

115,100

115,100

-

115,100

115,100

-

 

სხვა ხარჯები

15,117

15,117

 

-

   

-

   

01 02 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

-

-

-

196,014

196,014

-

100,067

100,067

-

 

ხარჯები

-

-

-

196,014

196,014

-

100,067

100,067

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

196,014

196,014

 

100,067

100,067

 

01 02 05

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამა

34,420

34,420

-

30,000

30,000

-

50,000

50,000

-

 

ხარჯები

34,420

34,420

-

30,000

30,000

-

50,000

50,000

-

 

სხვა ხარჯები

34,420

34,420

 

30,000

30,000

 

50,000

50,000

 

01 02 05

„შემოქმედებითი კომპასი'' „ ფიზიკური ინფრასტრუქტურის აღნუსხვა''

-

-

-

15,000

15,000

-

-

-

-

 

ხარჯები

-

-

-

6,562

6,562

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

6,562

6,562

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

8,438

8,438

 

-

   

02  00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

26,044,253

26,044,253

-

35,476,633

35,476,633

-

45,523,713

45,523,713

-

 

ხარჯები

10,616,343

10,616,343

-

14,117,102

14,117,102

-

15,570,914

15,570,914

-

 

საქონელი და მომსახურება

2,103,769

2,103,769

-

2,928,590

2,928,590

-

2,112,359

2,112,359

-

 

სუბსიდიები

4,167,710

4,167,710

-

4,315,540

4,315,540

-

5,908,555

5,908,555

-

 

სხვა ხარჯები

4,344,864

4,344,864

-

6,872,972

6,872,972

-

7,550,000

7,550,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,427,911

15,427,911

-

21,359,531

21,359,531

-

29,952,799

29,952,799

-

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

9,190,486

9,190,486

-

14,048,668

14,048,668

-

16,361,273

16,361,273

-

 

ხარჯები

6,035,392

6,035,392

-

8,314,664

8,314,664

-

10,406,914

10,406,914

-

 

საქონელი და მომსახურება

1,702,742

1,702,742

-

2,166,132

2,166,132

-

2,056,359

2,056,359

-

 

სუბსიდიები

821,684

821,684

-

1,006,700

1,006,700

-

1,550,555

1,550,555

-

 

სხვა ხარჯები

3,510,966

3,510,966

-

5,141,832

5,141,832

-

6,800,000

6,800,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,155,095

3,155,095

-

5,734,004

5,734,004

-

5,954,359

5,954,359

-

02 01 01

 ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა

3,160,399

3,160,399

-

5,194,983

5,194,983

-

4,954,359

4,954,359

-

 

ხარჯები

253,332

253,332

-

464,473

464,473

-

420,000

420,000

-

 

საქონელი და მომსახურება

253,332

253,332

-

464,473

464,473

-

420,000

420,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,907,067

2,907,067

-

4,730,510

4,730,510

-

4,534,359

4,534,359

-

02 01 01 01

ქ. ქობულეთში აღმაშენებელის №197-201-ის გადასასვლელის კეთილმოწყობა

24,477

24,477

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,477

24,477

 

-

   

-

   

02 01 01 02

ქ. ქობულეთში გზებზე ასფალტის საფარის ორმული შეკეთება

54,631

54,631

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

54,631

54,631

-

-

-

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

54,631

54,631

-

-

-

-

-

-

-

02 01 01 03

საგზაო მონიშვნები

52,586

52,586

-

89,473

89,473

-

70,000

70,000

-

 

ხარჯები

52,586

52,586

-

89,473

89,473

-

70,000

70,000

-

 

საქონელი და მომსახურება

52,586

52,586

-

89,473

89,473

-

70,000

70,000

-

02 01 01 04

ვიდეო კამერების შეძენა-მონტაჟი

332,931

332,931

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

332,931

332,931

 

-

   

-

   

02 01 01 05

 ვიდეო-კამერების ექსპლოატაცია

128,512

128,512

-

350,000

350000

0

350,000

350,000

-

 

ხარჯები

128,512

128,512

-

350,000

350,000

-

350,000

350,000

-

 

საქონელი და მომსახურება

128,512

128,512

-

350,000

350,000

-

350,000

350,000

-

02 01 01 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობა

2,549,658

2,549,658

-

4,471,603

4,471,603

-

3,500,000

3,500,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,549,658

2,549,658

 

4,471,603

4,471,603

 

3,500,000

3,500,000

 

02 01 01 07

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერისა და საგზაო ნიშნების მოწყობა

17,603

17,603

-

25,000

25000

0

-

-

-

 

ხარჯები

17,603

17,603

-

25,000

25,000

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

17,603

17,603

-

25,000

25,000

-

-

-

-

02 01 01 08

ქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის გამზირი №246-ის მოპირდაპირედ გადასასვლელი კეთილმოწყობა

-

-

-

108,907

108,907

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

108,907

108,907

 

-

   

02 01 01 09

ქ. ქობულეთში, რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები

-

-

-

150,000

150,000

-

250,970

250,970

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

150,000

150,000

 

250,970

250,970

 

02 01 01 10

ქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის გამზირი №318-ის მიმდებარედ გადასასვლელის კეთილმოწყობის სამუშაოები

-

-

-

-

-

-

133,543

133,543

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

133,543

133,543

 

02 01 01 11

ქ. ქობულეთში,  აღმაშენებლის გამზირის №86ის მიმდებარედ გზის გამყოფისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობ

-

-

-

-

-

-

649,846

649,846

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

649,846

649,846

 

02 01 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

-

-

-

291,710

291,710

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

291,710

291,710

-

-

-

-

02 01 02 01

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მოწყობის სამუშაოები

-

-

-

291,710

291,710

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

291,710

291,710

 

-

   

02 01 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების კალაპოტის გასწორხაზოვნება

184,878

184,878

-

125,959

125,959

-

125,959

125,959

-

 

ხარჯები

184,878

184,878

-

125,959

125,959

-

125,959

125,959

-

 

საქონელი და მომსახურება

184,878

184,878

-

125,959

125,959

-

125,959

125,959

-

02 01 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობა

821,684

821,684

-

1,006,700

1,006,700

-

1,550,555

1,550,555

-

 

ხარჯები

821,684

821,684

-

1,006,700

1,006,700

-

1,550,555

1,550,555

-

 

სუბსიდიები

821,684

821,684

 

1,006,700

1,006,700

 

1,550,555

1,550,555

 

02 01 05

გარე განათების ღონისძიებები

1,512,559

1,512,559

-

2,287,484

2,287,484

-

2,930,400

2,930,400

-

 

ხარჯები

1,264,531

1,264,531

-

1,575,700

1,575,700

-

1,510,400

1,510,400

-

 

საქონელი და მომსახურება

1,264,531

1,264,531

-

1,575,700

1,575,700

-

1,510,400

1,510,400

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

248,028

248,028

-

711,784

711,784

-

1,420,000

1,420,000

-

02 01 05 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1271131.29

1271131.29

0

1590700

1590700

0

1530400

1530400

-

 

ხარჯები

1,264,531

1,264,531

-

1,575,700

1,575,700

-

1,510,400

1,510,400

-

 

საქონელი და მომსახურება

1,264,531

1,264,531

-

1,575,700

1,575,700

-

1,510,400

1,510,400

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,600

6,600

 

15,000

15,000

 

20,000

20,000

 

02 01 05 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გარე განათების მოწყობა

241,428

241,428

-

696,784

696,784

-

1,400,000

1,400,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

241,428

241,428

 

696,784

696,784

 

1,400,000

1,400,000

 

02 01 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოები

3,510,966

3,510,966

-

5,141,832

5,141,832

-

6,800,000

6,800,000

-

 

ხარჯები

3,510,966

3,510,966

-

5,141,832

5,141,832

-

6,800,000

6,800,000

-

 

სხვა ხარჯები

3,510,966

3,510,966

 

5,141,832

5,141,832

 

6,800,000

6,800,000

 

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8,847,957

8,847,957

-

8,915,138

8,915,138

-

11,723,957

11,723,957

-

 

ხარჯები

4,113,977

4,113,977

-

4,988,980

4,988,980

-

4,908,000

4,908,000

-

 

საქონელი და მომსახურება

8,230

8,230

-

50,000

50,000

-

50,000

50,000

-

 

სუბსიდიები

3,346,026

3,346,026

-

3,308,840

3,308,840

-

4,358,000

4,358,000

-

 

სხვა ხარჯები

759,721

759,721

-

1,630,140

1,630,140

-

500,000

500,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,733,981

4,733,981

-

3,926,158

3,926,158

-

6,815,957

6,815,957

-

02 02 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები

3,040,066

3,040,066

-

3,371,707

3,371,707

-

3,324,830

3,324,830

-

 

ხარჯები

759,721

759,721

-

1,630,140

1,630,140

-

500,000

500,000

-

 

სხვა ხარჯები

759,721

759,721

-

1,630,140

1,630,140

-

500,000

500,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,280,344

2,280,344

-

1,741,567

1,741,567

-

2,824,830

2,824,830

-

02 02 01 01

 მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის სამუშაოები

715,429

715,429

-

936,000

936,000

-

500,000

500,000

-

 

ხარჯები

715,429

715,429

-

936,000

936,000

-

500,000

500,000

-

 

სხვა ხარჯები

715,429

715,429

 

936,000

936,000

 

500,000

500,000

 

02 02 01 02

ქალაქ ქობულეთში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (რუსთაველის ქუჩა №156 და კომახიძის ქ. №13, რუსთაველის ქუჩა №105) ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა

484,628

484,628

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

484,628

484,628

 

-

   

-

   

02 02 01 03

ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა №164 ა-ს და №166 ა-ს შორის მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოს/სკვერების კეთილმოწყობა

218,380

218,380

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

218,380

218,380

 

-

   

-

   

02 02 01 04

ქალაქ ქობულეთში,  რუსთაველის ქ. №162ე-ს და №162ჟ-ს  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოს/სკვერების კეთილმოწყობა

323,472

323,472

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

323,472

323,472

 

-

   

-

   

02 02 01 05

ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის №136 ა №138 მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა

473,441

473,441

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

473,441

473,441

 

-

   

-

   

02 02 01 06

დაბა ჩაქვში, აღმაშენებლის ქუჩა №1 მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა

114,249

114,249

-

10,332

10,332

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114,249

114,249

 

10,332

10,332

 

-

   

02 02 01 07

დაბა ჩაქვი, აღმაშენებლის ქუჩა №6-8-10-12 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა

232,631

232,631

-

1,069

1,069

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

232,631

232,631

 

1,069

1,069

 

-

   

02 02 01 08

სოფ. კვირიკეში ჩაის ფაბრიკის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა

433,543

433,543

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

433,543

433,543

 

-

   

-

   

02 02 01 09

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ქობულეთში, მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული ლიფტის შეკეთება

10,600

10,600

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

10,600

10,600

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

10,600

10,600

 

-

   

-

   

02 02 01 10

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია

33,693

33,693

-

694,140

694,140

-

-

-

-

 

ხარჯები

33,693

33,693

-

694,140

694,140

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

33,693

33,693

 

694,140

694,140

 

-

   

02 02 01 11

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა №138ა, №140, №140ა და №140ბ  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა

-

-

-

1,074,921

1,074,921

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

1,074,921

1,074,921

 

-

   

02 02 01 12

ქ. ქობულეთში, ტაბიძის ქუჩა № 5 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები

-

-

-

396,074

396,074

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

396,074

396,074

 

-

   

02 02 01 13

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა ჩაქვი, თბილისის ქუჩა№ 9-11-13 №24-26 №28-32 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობის  სამუშაოები

-

-

-

227,366

227,366

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

227,366

227,366

 

-

   

02 02 01 14

ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის №104-ის არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ
ტერიტორიის ფილებით მოპირკეთება

-

-

-

31,805

31,805

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

31,805

31,805

 

-

   

02 02 01 15

ქ. ქობულეთი აღმაშენებლის ქ. №1-3 და მემედ აბაშიძის 4-6-ის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სკვერების კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

466,961

466,961

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

466,961

466,961

 

02 02 01 16

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა №162ბ-ს , მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს სკვერის კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

348,775

348,775

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

348,775

348,775

 

02 02 01 17

ქ. ქობულეთში, კომახიძის №100-ის მიმდებარედ,  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს სკვერის კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

110,194

110,194

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

110,194

110,194

 

02 02 01 18

ქ. ქობულეთი.  სოფელ ბობოყვათში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს სკვერის კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

473,681

473,681

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

473,681

473,681

 

02 02 01 19

ქ. ქობულეთი, რუსთაველის №162ა-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები

-

-

-

-

-

-

237,401

237,401

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

237,401

237,401

 

02 02 01 20

დაბა ჩაქვი, ბათუმის ქ. №18 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს სკვერის კეთილმოწყობა                

-

-

-

-

-

-

405,929

405,929

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

405,929

405,929

 

02 02 01 21

დაბა ჩაქვი, თამარ მეფის ქ. №24-26-28-32 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს სკვერის კეთილმოწყობა   

-

-

-

-

-

-

500,000

500,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

500,000

500,000

 

02 02 01 22

 ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, მუხაესტატეში, ჩაის ფაბრიკის მრავალბინიანი საცოხვრებელი სახლი ეზოს სკვერის კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

281,889

281,889

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

281,889

281,889

 

02 02 02

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  ექსპოლუატაცია

5,538,589

5,538,589

-

4,723,790

4,723,790

-

7,624,197

7,624,197

-

 

ხარჯები

3,302,847

3,302,847

-

3,238,580

3,238,580

-

4,244,410

4,244,410

-

 

სუბსიდიები

3,302,847

3,302,847

-

3,238,580

3,238,580

-

4,244,410

4,244,410

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,235,742

2,235,742

-

1,485,210

1,485,210

-

3,379,787

3,379,787

-

02 02 02 01

წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები

2,222,872

2,222,872

-

1,323,056

1,323,056

-

3,337,787

3,337,787

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,222,872

2,222,872

-

1,323,056

1,323,056

-

3,337,787

3,337,787

-

02 02 02 01 01

წყალარინების სისტემისათვის №1 სატუმბი სადგურისათვის ტუმბოს შეძენა და მონტაჟი

26,260

26,260

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,260

26,260

 

-

   

-

   

02 02 02 01 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეში (კონცხა) ჭაბურღილების მოწყობა (№1, №2)

496,615

496,615

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

496,615

496,615

 

-

   

-

   

02 02 02 01 03

ქობულეთის წყლის სათავე ნაგებობების, წყალანირების სატუმბი  სადგურებისა და გამწმენდი ნაგებობებისათვის წყლის ტუმბოების შეძენა  (19 ერთეული)

321,177

321,177

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

321,177

321,177

 

-

   

-

   

02 02 02 01 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვირიკეში (მუხნარის მიმართულება) ჭაბურღილების მოწყობა

522,706

522,706

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

522,706

522,706

 

-

   

-

   

02 02 02 01 05

სოფელ ხუცუბანში მდინარე კინტრიშისა და მდინარე კინკიშის მიმდებარე ტერიტორიაზე 2 მაგისტრალური წყალსადენის ქსელის და ჭაბურღილების მოწყობა

255,622

255,622

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

255,622

255,622

 

-

   

-

   

02 02 02 01 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარაში (შაინიძეების მიმართულება) 2 ერთეული ჭაბურღილის მოწყობა რეზერვუარით და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვაში წყალსადენის სისტემების მოწყობა

595,297

595,297

-

717,895

717,895

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

595,297

595,297

 

717,895

717,895

 

-

   

02 02 02 01 07

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ხუცუბნის არსებული 650 კბმ რეზერვუარის რეაბილიტაცია

-

-

-

105,161

105,161

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

105,161

105,161

 

-

   

02 02 02 01 08

წყალსაქაჩი ტუმბოს შეძენა

5,195

5,195

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,195

5,195

 

-

   

-

   

02 02 02 01 09

სოფელ გვარაში (ცენტრი) 2 ერთეული ჭაბურღილის მოწყობა რეზერვუარით, სოფელ ხუცუბანში (ცენტრის მიმართულება) 2 ერთეული ჭაბურღილის მოწყობა, არსებული ჭაბურღილის მილის გასწორება და ახალი მაგისტრალის დამატება,  სოფელ ალამბარში 2 ერთეული ჭაბურღილის მოწყობა

-

-

-

500,000

500,000

-

1,455,185

1,455,185

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

500,000

500,000

 

1,455,185

1,455,185

 

02 02 02 01 10

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. დაგვაში მე-5 უბნის წყალმომარაგების სისტემების მოწყობა/რეაბილიტაცია

-

-

-

-

-

-

509,951

509,951

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

509,951

509,951

 

02 02 02 01 11

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელი  დაგვას (ლაზისტანში), წყალმომარაგების სისტემების მოწყობა/რეაბილიტაცია

-

-

-

-

-

-

10,756

10,756

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

10,756

10,756

 

02 02 02 01 12

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ ხუცუბანში სასმელი წყლის გამანაწილებელი ქსელის  მოწყობა

-

-

-

-

-

-

119,920

119,920

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

119,920

119,920

 

02 02 02 01 13

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ წყავროკაში ორი ერთეული ჭაბურღილების მოწყობა

-

-

-

-

-

-

609,992

609,992

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

609,992

609,992

 

02 02 02 01 14

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა კვირიკეში წყალსადენის სისტემის მოწყობა

-

-

-

-

-

-

631,983

631,983

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

631,983

631,983

 

02 02 02 02

შპს "ქობულეთის წყალი"

1,597,040

1,597,040

-

1,326,220

1,326,220

-

1,689,710

1,689,710

-

 

ხარჯები

1,597,040

1,597,040

-

1,326,220

1,326,220

-

1,689,710

1,689,710

-

 

სუბსიდიები

1,597,040

1,597,040

 

1,326,220

1,326,220

 

1,689,710

1,689,710

 

02 02 02 03

ა(ა)იპ  "ქობულეთის სოფლის წყალი "

1,718,677

1,718,677

-

1,982,360

1,982,360

-

2,596,700

2,596,700

-

 

ხარჯები

1,705,807

1,705,807

-

1,912,360

1,912,360

-

2,554,700

2,554,700

-

 

სუბსიდიები

1,705,807

1,705,807

 

1,912,360

1,912,360

 

2,554,700

2,554,700

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,870

12,870

 

70,000

70,000

 

42,000

42,000

 

02 02 02 04

ქალაქ ქობულეთში საქლორატორის რეაბილიტაციის სამუშაოები

-

-

-

92,154

92,154

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

92,154

92,154

 

-

   

02 02 03

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა

217,895

217,895

-

699,381

699,381

-

611,340

611,340

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

217,895

217,895

-

699,381

699,381

-

611,340

611,340

-

02 02 03 01

ქალაქ ქობულეთში, ფიჭვნარის საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის მოწყობა

-

-

-

500,000

500,000

-

501,734

501,734

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

500,000

500,000

 

501,734

501,734

 

02 02 03 02

დაბა ჩაქვში, ბათუმის ქუჩა №18-ში  და სოფელ ციხისძირში მე-20 ქუჩა (საცხოვრებელი სახლი 1 და საცხოვრებელი სახლი 2) ცენტრალური შამბოს (სეპტიკის) მოწყობა

197,895

197,895

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

197,895

197,895

 

-

   

-

   

02 02 03 03

სანიაღვრე მილების შეძენა

20000

20000

0

43500

43500

0

50000

50000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,000

20,000

 

43,500

43,500

 

50,000

50,000

 

02 02 03 04

ქალაქ ქობულეთში, ვერულიძის ქუჩა №-9 და №-5 -ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებში არსებული დაზიანებული ცენტრალური  კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია

-

-

-

30,741

30,741

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

30,741

30,741

 

-

   

02 02 03 05

ქალაქ  ქობულეთში აღმაშენებლის გამზირზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობა (4 ლოკაცია); (აღმაშენებლის 363-დან გადასასვლელ ჩიხამდე ;  აღმაშენებლის 500-დან 512-მდე: აღმაშენებლის 464-დან 448-მდე  და  აღმაშენებლის 410-დან 392-მდე)

-

-

-

116,560

116,560

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

116,560

116,560

 

-

   

02 02 03 06

ქ. ქობულეთში, თამარ მეფის ქუჩაზე სასტუმრო სანაპიროსთან ზღვაზე გადამსვლელი სანიაღვრე ჭის მოწყობა

-

-

-

8,580

8,580

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

8,580

8,580

 

-

   

02 02 03 07

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებში არსებული დაზიანებული ცენტრალური კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია

-

-

-

-

-

-

59,606

59,606

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

59,606

59,606

 

02 02 04

უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

8,230

8,230

-

50,000

50,000

-

50,000

50,000

-

 

ხარჯები

8,230

8,230

-

50,000

50,000

-

50,000

50,000

-

 

საქონელი და მომსახურება

8,230

8,230

-

50,000

50,000

-

50,000

50,000

-

02 02 05

შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური

43,179

43,179

-

70,260

70,260

-

113,590

113,590

-

 

ხარჯები

43,179

43,179

-

70,260

70,260

-

113,590

113,590

-

 

სუბსიდიები

43,179

43,179

 

70,260

70,260

 

113,590

113,590

 

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

7,368,161

7,368,161

-

12,338,050

12,338,050

-

17,438,483

17,438,483

-

 

ხარჯები

462,744

462,744

-

813,458

813,458

-

256,000

256,000

-

 

საქონელი და მომსახურება

388,568

388,568

-

712,458

712,458

-

6,000

6,000

-

 

სხვა ხარჯები

74,176

74,176

-

101,000

101,000

-

250,000

250,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,905,418

6,905,418

-

11,524,592

11,524,592

-

17,182,483

17,182,483

-

02 03 01

სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები

4,520,347

4,520,347

-

8,026,996

8,026,996

-

14,132,919

14,132,919

-

 

ხარჯები

-

-

-

593,028

593,028

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

593,028

593,028

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,520,347

4,520,347

-

7,433,968

7,433,968

-

14,132,919

14,132,919

-

02 03 01 01

ქალაქ ქობულეთში ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია

2,550,000

2,550,000

-

3,265,750

3,265,750

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,550,000

2,550,000

 

3,265,750

3,265,750

 

-

   

02 03 01 02

ქალაქ ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №520-ის მოპირდაპირედ სკვერის მოწყობა

870,452

870,452

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

870,452

870,452

 

-

   

-

   

02 03 01 03

დაბა ჩაქვში, აღმაშენებლის ქუჩის მე-4 შესახვევი სკვერის მოწყობა

66,379

66,379

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66,379

66,379

 

-

   

-

   

02 03 01 04

ქ. ქობულეთში სანაპირო ზოლზე გასახდელებისა და საშხაპეების მოწყობა (10 ერთეული)

133,570

133,570

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133,570

133,570

 

-

   

-

   

02 03 01 05

ქალაქ ქობულეთში, დაზიანებული არსებული სანაპირო ზოლის აღდგენა/რეაბილიტაციის სამუშაოები

-

-

-

1,925,404

1,925,404

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

1,925,404

1,925,404

 

-

   

02 03 01 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ჩაქვში მდებარე ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია

899,946

899,946

-

286,490

286,490

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

899,946

899,946

 

286,490

286,490

 

-

   

02 03 01 07

ქ. ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის №271-ში სკვერის მოწყობა

-

-

-

382,987

382,987

-

774,440

774,440

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

382,987

382,987

 

774,440

774,440

 

02 03 01 08

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვირიკეში (ჯამესთან) სკვერის მოწყობა

-

-

-

214,288

214,288

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

214,288

214,288

 

-

   

02 03 01 09

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, ცეცხლაური, თიკერის დასახლებაში, სკვერის მოწყობა

-

-

-

127,776

127,776

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

127,776

127,776

 

-

   

02 03 01 10

დაბა ჩაქვში, მე-4 შესახვევში სკვერის მოწყობა

-

-

-

91,416

91,416

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

91,416

91,416

 

-

   

02 03 01 11

ქ. ქობულეთში მუზეუმის  მიმდებარედ არსებულ  სკვერში გარე-განათების ახალი ბოძების მონტაჟი და ქ. ქობულეთში ახალ ბულვარში ქვიშის სპორტულ მოედანზე გარე განათების ბოძების მონტაჟი

-

-

-

62,267

62,267

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

62,267

62,267

 

-

   

02 03 01 12

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფანჩატურების შეძენა-მონტაჟი

-

-

-

59,403

59,403

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

59,403

59,403

 

-

   

02 03 01 13

ქალაქ ქობულეთში, ახალი სანაპირო ზოლის (ზღვისპირა პარკი) მოწყობა (I ეტაპი)

-

-

-

300,000

300,000

-

6,035,911

6,035,911

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

300,000

300,000

 

6,035,911

6,035,911

 

02 03 01 14

ქ. ქობულეთში გელაურის დასახლებაში კაიკაციშვილის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა

-

-

-

906,028

906,028

-

743,792

743,792

-

 

ხარჯები

-

-

-

593,028

593,028

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

593,028

593,028

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

313,000

313,000

 

743,792

743,792

 

02 03 01 15

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, მტს-ის სანაპიროს (სკვერი) კეთილმოწყობის სამუშაოები

-

-

-

100,000

100,000

-

590,106

590,106

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

100,000

100,000

 

590,106

590,106

 

02 03 01 16

ქ. ქობულეთი,  აბაშიძის №16 ეზოს (სკვერი) კეთილმოწყობის სამუშაოები

-

-

-

134,781

134,781

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

134,781

134,781

 

-

   

02 03 01 17

ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის 116-ის ეზოს (სკვერი) კეთილმოწყობის სამუშაოები

-

-

-

170,406

170,406

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

170,406

170,406

 

-

   

02 03 01 18

ქ. ქობულეთში, ეკო-პლაჟის სკვერის მოწყობა

-

-

-

-

-

-

1,887,848

1,887,848

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

1,887,848

1,887,848

 

02 03 01 19

ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის გამზირი №578-ის მოპირდაპირედ სკვერის  რეაბილიტაციის სამუშაოები

-

-

-

-

-

-

1,120,826

1,120,826

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

1,120,826

1,120,826

 

02 03 01 20

 ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, ცეცხლაურში, ლიმოტრესტის დასახლებაში, სკვერის მოწყობა

-

-

-

-

-

-

161,326

161,326

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

161,326

161,326

 

02 03 01 21

ქ. ქობულეთში სკვერებში ღობეებისა და გარე განათების სისტემის მოწყობის სამუშაოები

-

-

-

-

-

-

787,473

787,473

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

787,473

787,473

 

02 03 01 22

ქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის გამზირი №141-ში, ეზოს სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები

-

-

-

-

-

-

234,792

234,792

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

234,792

234,792

 

02 03 01 23

ქ. ქობულეთი, 9 აპრილის ქუჩა №109 (დევნილთა სახლი)  ეზოს სკვერის რეაბილიტაცია

-

-

-

-

-

-

400,000

400,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

400,000

400,000

 

02 03 01 24

ქ. ქობულეთი, მემედ აბაშიძის ქუჩაზე სკვერის   რეაბილიტაციის სამუშაოები

-

-

-

-

-

-

1,044,235

1,044,235

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

1,044,235

1,044,235

 

02 03 01 25

ქ. ქობულეთში, თამარ მეფის №88-ს ეზოს/სკვერის რეაბილიტაცია

-

-

-

-

-

-

32,081

32,081

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

32,081

32,081

 

02 03 01 26

ქ. ქობულეთში  გელაურის დასახლებაში, პუშკინის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა

-

-

-

-

-

-

320,089

320,089

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

320,089

320,089

 

02 03 02

 შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

1,379,688

1,379,688

-

970,578

970,578

-

268,300

268,300

-

 

ხარჯები

203,368

203,368

-

113,430

113,430

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

203,368

203,368

-

113,430

113,430

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,176,321

1,176,321

-

857,148

857,148

-

268,300

268,300

-

02 03 02 01

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სამედიცინო პუნქტების მოწყობა/რეაბილიტაცია

91,020

91,020

-

69,187

69,187

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91,020

91,020

 

69,187

69,187

 

-

   

02 03 02 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული  შენობაში  ოთახებისა და დერეფნების  რეაბილიტაცია

203,368

203,368

-

113,430

113,430

-

-

-

-

 

ხარჯები

203,368

203,368

-

113,430

113,430

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

203,368

203,368

-

113,430

113,430

-

-

-

-

02 03 02 03

ადმინისტრაციული შენობის ა(ა)იპ „ქობულეთის სოფლის წყალის", ა(ა)იპ „ქობულეთის გამწვანების" და შპს„ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგურის მშენებლობა

1,084,901

1,084,901

-

228,805

228,805

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,084,901

1,084,901

 

228,805

228,805

 

-

   

02 03 02 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ცეცხლაურის სარიტუალო დარბაზში გაზის და დენის შეყვანა (მიერთების საფასური)

400

400

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

400

400

 

-

   

-

   

02 03 02 05

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მუნიციპალური შენობებისა სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

-

-

-

436,476

436,476

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

436,476

436,476

 

-

   

02 03 02 06

მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის  რეაბილიტაცია

-

-

-

114,020

114,020

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

114,020

114,020

 

-

   

02 03 02 07

ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის №-140-ში მდებარე ყოფილი არქივის შენობის სარემონტო სამუშაოები

-

-

-

8,660

8,660

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

8,660

8,660

 

-

   

02 03 02 08

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიხანჯურსა და სოფელ ცეცხლაურში ადმინისტრაციული შენობის მოწყობა

-

-

-

-

-

-

268,300

268,300

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

268,300

268,300

 

02 03 03

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

421,331

421,331

-

359,500

359,500

-

750,000

750,000

-

 

ხარჯები

74,176

74,176

-

101,000

101,000

-

250,000

250,000

-

 

სხვა ხარჯები

74,176

74,176

 

101,000

101,000

 

250,000

250,000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

347,155

347,155

 

258,500

258,500

 

500,000

500,000

 

02 03 04

აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

4,900

4,900

-

6,000

6,000

-

6,000

6,000

-

 

ხარჯები

4,900

4,900

-

6,000

6,000

-

6,000

6,000

-

 

საქონელი და მომსახურება

4,900

4,900

-

6,000

6,000

-

6,000

6,000

-

02 03 05

 ქალაქის გაფორმებითი ღონისძიებები

180,300

180,300

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

180,300

180,300

-

-

-

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

180,300

180,300

-

-

-

-

-

-

-

02 03 06

ქ. ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის და შოთა რუსთაველის ძეგლების მოწყობის სამუშაოები

111,650

111,650

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111,650

111,650

 

-

   

-

   

02 03 07

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის (სახალვაშოს, ზედა კონდიდის,  დაგვას, ქაქუთის, ბობოყვათის, კოხი, ჩაქვი მე-7 რაიონის და საჩინოს) ცენტრების კეთილმოწყობა

749,945

749,945

-

2,511,090

2,511,090

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

749,945

749,945

 

2,511,090

2,511,090

 

-

   

02 03 08

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამებაში, ცენტრის კეთილმოწყობა

-

-

-

234,471

234,471

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

234,471

234,471

 

-

   

02 03 09

ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის ქუჩა №-181-ის მიმდებარედ ტერიტორიის კეთილმოწყობა

-

-

-

14,126

14,126

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

14,126

14,126

 

-

   

02 03 10

დაბა ჩაქვში, სასწრაფოს ეზოს კეთილმოწყობა

-

-

-

65,289

65,289

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

65,289

65,289

 

-

   

02 03 11

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი

-

-

-

150,000

150,000

-

400,000

400,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

150,000

150,000

 

400,000

400,000

 

02 03 12

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი  ციხისძირის  ცენტრის კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

436,308

436,308

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

436,308

436,308

 

02 03 13

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი გვარას ცენტრის კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

279,907

279,907

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

279,907

279,907

 

02 03 14

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი  ქვედა აჭყვას  ცენტრის კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

623,583

623,583

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

623,583

623,583

 

02 03 15

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი აჭი ცენტრის კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

300,000

300,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

300,000

300,000

 

02 03 16

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საპირფარეშოების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

-

-

-

-

-

-

241,466

241,466

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

241,466

241,466

 

02 04

ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

583,438

583,438

-

10,000

10,000

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

583,438

583,438

 

10,000

10,000

 

-

   

02 05

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სხავდასხვა ინფრასტრუქტურული  სამუშოები და ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებები

54,209

54,209

-

164,777

164,777

-

-

-

-

 

ხარჯები

4,230

4,230

-

-

-

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

4,230

4,230

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,979

49,979

 

164,777

164,777

 

-

   

03  00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

6,628,222

6,628,222

-

6,796,205

6,796,205

-

7,653,145

7,653,145

-

 

ხარჯები

5,396,637

5,396,637

-

6,361,275

6,361,275

-

7,620,545

7,620,545

-

 

საქონელი და მომსახურება

74,775

74,775

-

85,000

85,000

-

85,000

85,000

-

 

სუბსიდიები

5,321,862

5,321,862

-

6,276,275

6,276,275

-

7,535,545

7,535,545

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,231,585

1,231,585

-

434,930

434,930

-

32,600

32,600

-

03 01

მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

5,272,743

5,272,743

-

5,132,435

5,132,435

-

5,798,380

5,798,380

-

 

ხარჯები

4,169,953

4,169,953

-

4,851,935

4,851,935

-

5,798,380

5,798,380

-

 

საქონელი და მომსახურება

74,775

74,775

-

85,000

85,000

-

85,000

85,000

-

 

სუბსიდიები

4,095,178

4,095,178

-

4,766,935

4,766,935

-

5,713,380

5,713,380

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,102,790

1,102,790

-

280,500

280,500

-

-

-

-

03 01 01

დასუფთავების ღონისძიებები

74,775

74,775

-

85,000

85,000

-

85,000

85,000

-

 

ხარჯები

74,775

74,775

-

85,000

85,000

-

85,000

85,000

-

 

საქონელი და მომსახურება

74,775

74,775

-

85,000

85,000

-

85,000

85,000

-

03 01 02

ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება

4,099,788

4,099,788

-

4,768,435

4,768,435

-

5,713,380

5,713,380

-

 

ხარჯები

4,095,178

4,095,178

-

4,766,935

4,766,935

-

5,713,380

5,713,380

-

 

სუბსიდიები

4,095,178

4,095,178

 

4,766,935

4,766,935

 

5,713,380

5,713,380

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,610

4,610

 

1,500

1,500

 

-

-

 

03 01 03

სანაგვე კონტეინერების შეძენა (300 ერთეული)

175,500

175,500

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175,500

175,500

 

-

   

-

   

03 01 04

სანაგვე კონტეინერების შეძენა

-

-

-

279,000

279,000

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

279,000

279,000

 

-

   

03 01 05

სპეციალური ტექნიკის შეძენა (3 ერთეული ნაგავმზიდი)

922,680

922,680

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

922,680

922,680

 

-

   

-

   

03 02

გარემოს დაცვა

1,355,479

1,355,479

-

1,663,770

1,663,770

-

1,854,765

1,854,765

-

 

ხარჯები

1,226,684

1,226,684

-

1,509,340

1,509,340

-

1,822,165

1,822,165

-

 

სუბსიდიები

1,226,684

1,226,684

-

1,509,340

1,509,340

-

1,822,165

1,822,165

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128,795

128,795

-

154,430

154,430

-

32,600

32,600

-

03 02 01

ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება

794,203

794,203

-

906,340

906,340

-

952,665

952,665

-

 

ხარჯები

669,903

669,903

-

751,910

751,910

-

930,565

930,565

-

 

სუბსიდიები

669,903

669,903

 

751,910

751,910

 

930,565

930,565

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124,300

124,300

 

154,430

154,430

 

22,100

22,100

 

03 02 02

ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი

561,276

561,276

-

757,430

757,430

-

902,100

902,100

-

 

ხარჯები

556,781

556,781

-

757,430

757,430

-

891,600

891,600

-

 

სუბსიდიები

556,781

556,781

 

757,430

757,430

 

891,600

891,600

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,495

4,495

 

-

   

10,500

10,500

 

04. 00

განათლების ხელშეწყობა

8,960,015

8,960,015

-

12,353,084

12,353,084

-

11,775,474

11,775,474

-

 

ხარჯები

7,635,404

7,635,404

-

8,224,655

8,224,655

-

10,261,620

10,261,620

-

 

სუბსიდიები

7,635,404

7,635,404

-

8,224,655

8,224,655

-

10,261,620

10,261,620

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,324,611

1,324,611

-

4,128,429

4,128,429

-

1,513,854

1,513,854

-

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

8,960,015

8,960,015

-

12,353,084

12,353,084

-

11,775,474

11,775,474

-

 

ხარჯები

7,635,404

7,635,404

-

8,224,655

8,224,655

-

10,261,620

10,261,620

-

 

სუბსიდიები

7,635,404

7,635,404

-

8,224,655

8,224,655

-

10,261,620

10,261,620

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,324,611

1,324,611

-

4,128,429

4,128,429

-

1,513,854

1,513,854

-

04 01 01

ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

7,751,459

7,751,459

-

8,404,365

8,404,365

-

10,383,120

10,383,120

-

 

ხარჯები

7,635,404

7,635,404

-

8,224,655

8,224,655

-

10,261,620

10,261,620

-

 

სუბსიდიები

7,635,404

7,635,404

 

8,224,655

8,224,655

 

10,261,620

10,261,620

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

116,055

116,055

 

179,710

179,710

 

121,500

121,500

 

04 01 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

1,208,556

1,208,556

-

3,948,719

3,948,719

-

1,392,354

1,392,354

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,208,556

1,208,556

-

3,948,719

3,948,719

-

1,392,354

1,392,354

-

04 01 02 01

ქალაქ ქობულეთში №1 საბავშვო ბაღის მშენებელობა

523,897

523,897

-

4,511

4,511

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

523,897

523,897

 

4,511

4,511

 

-

   

04 01 02 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხალაში საბავშვო ბაღის მოწყობა

-

-

-

470,747

470,747

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

470,747

470,747

 

-

   

04 01 02 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

296,798

296,798

-

1,992,000

1,992,000

-

620,922

620,922

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

296,798

296,798

 

1,992,000

1,992,000

 

620,922

620,922

 

04 01 02 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა კვირიკეში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

-

-

-

1,456,271

1,456,271

-

771,432

771,432

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

1,456,271

1,456,271

 

771,432

771,432

 

04 01 02 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის სამუშაოები (9 ბაღი).  ქ. ქობულეთში ფიჭვნარის საბავშვო ბაღი, ქ. ქობულეთში, №2, №3, №4, №5, №6 საბავშვო ბაღი, სოფელ აჭყვისთავის საბავშვო ბაღი  სოფელ ციხისძირის ბაღი და სოფელ ქაქუთის საბავშვო ბაღი

387,861

387,861

-

25,190

25,190

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

387,861

387,861

 

25,190

25,190

 

-

   

05. 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

5,313,087

5,313,087

-

7,022,910

7,022,910

-

8,490,653

8,490,653

-

 

ხარჯები

4,344,433

4,344,433

-

5,361,199

5,361,199

-

6,840,573

6,840,573

-

 

საქონელი და მომსახურება

758,580

758,580

-

646,123

646,123

-

702,018

702,018

-

 

სუბსიდიები

3,371,360

3,371,360

-

4,182,076

4,182,076

-

5,547,555

5,547,555

-

 

სხვა ხარჯები

214,494

214,494

-

533,000

533,000

-

591,000

591,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

968,654

968,654

-

1,661,711

1,661,711

-

1,650,080

1,650,080

-

05 01

სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

1,220,759

1,220,759

-

2,957,383

2,957,383

-

3,841,283

3,841,283

-

 

ხარჯები

908,482

908,482

-

1,623,078

1,623,078

-

2,237,283

2,237,283

-

 

საქონელი და მომსახურება

63,530

63,530

-

298,718

298,718

-

385,718

385,718

-

 

სუბსიდიები

786,779

786,779

-

1,256,360

1,256,360

-

1,750,565

1,750,565

-

 

სხვა ხარჯები

58,174

58,174

-

68,000

68,000

-

101,000

101,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

312,277

312,277

-

1,334,305

1,334,305

-

1,604,000

1,604,000

-

05 01 01

ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

535,025

535,025

-

625,600

625,600

-

787,260

787,260

-

 

ხარჯები

532,625

532,625

-

620,600

620,600

-

783,260

783,260

-

 

სუბსიდიები

532,625

532,625

 

620,600

620,600

 

783,260

783,260

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,400

2,400

 

5,000

5,000

 

4,000

4,000

 

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

79,704

79,704

-

115,000

115,000

-

235,000

235,000

-

 

ხარჯები

79,704

79,704

-

115,000

115,000

-

235,000

235,000

-

 

საქონელი და მომსახურება

21,530

21,530

-

47,000

47,000

-

134,000

134,000

-

 

სხვა ხარჯები

58,174

58,174

 

68,000

68,000

 

101,000

101,000

 

05 01 03

სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა

254,153

254,153

-

387,700

387,700

-

677,230

677,230

-

 

ხარჯები

254,153

254,153

-

387,700

387,700

-

677,230

677,230

-

 

სუბსიდიები

254,153

254,153

 

387,700

387,700

 

677,230

677,230

 

05 01 04

სპორტული მოედნების მოწყობა

351,877

351,877

-

1,581,023

1,581,023

-

1,851,718

1,851,718

-

 

ხარჯები

42,000

42,000

-

251,718

251,718

-

251,718

251,718

-

 

საქონელი და მომსახურება

42,000

42,000

-

251,718

251,718

-

251,718

251,718

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

309,877

309,877

-

1,329,305

1,329,305

-

1,600,000

1,600,000

-

05 01 04 01

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სტადიონების (დაბა ჩაქვში სადგურის მიმდებარედ არსებული სტადიონის, ჩაისუბნის მინი სტადიონის, ხუცუბნის სტადიონის რეაბილიტაცია, დაბა ჩაქვში მე-7 რაიონში და დაგვაში ახალი მინი სტადიონის მოწყობა) სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ახალის მოწყობის სამუშაოები

309,877

309,877

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

309,877

309,877

 

-

   

-

   

05 01 04 02

რუსთაველის №174-ში სტადიონის მიმდინარე მოვლა-შენახვის ხარჯი

42,000

42,000

-

251,718

251,718

-

251,718

251,718

-

 

ხარჯები

42,000

42,000

-

251,718

251,718

-

251,718

251,718

-

 

საქონელი და მომსახურება

42,000

42,000

-

251,718

251,718

-

251,718

251,718

-

05 01 04 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტადიონების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

-

-

-

929,305

929,305

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

929,305

929,305

 

-

   

05 01 04 04

სტადიონების მოწყობა/რეაბილიტაცია

-

-

-

400,000

400,000

-

800,000

800,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

400,000

400,000

 

800,000

800,000

 

05 01 04 05

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ოჩხამურში არსებული შენობის სავარჯიშო დარბაზად რეაბილიტაცია

-

-

-

-

-

-

800,000

800,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

800,000

800,000

 

05 01 05

შპს ქობულეთის სტადიონი

-

-

-

248,060

248,060

-

290,075

290,075

-

 

ხარჯები

-

-

-

248,060

248,060

-

290,075

290,075

-

 

სუბსიდიები

-

   

248,060

248,060

 

290,075

290,075

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

4,092,329

4,092,329

-

4,065,527

4,065,527

-

4,649,370

4,649,370

-

 

ხარჯები

3,435,951

3,435,951

-

3,738,121

3,738,121

-

4,603,290

4,603,290

-

 

საქონელი და მომსახურება

695,050

695,050

-

347,405

347,405

-

316,300

316,300

-

 

სუბსიდიები

2,584,581

2,584,581

-

2,925,716

2,925,716

-

3,796,990

3,796,990

-

 

სხვა ხარჯები

156,320

156,320

-

465,000

465,000

-

490,000

490,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

656,378

656,378

-

327,406

327,406

-

46,080

46,080

-

05 02 01

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა"

778,813

778,813

-

805,900

805,900

-

1,027,270

1,027,270

-

 

ხარჯები

763,233

763,233

-

800,550

800,550

-

1,024,020

1,024,020

-

 

სუბსიდიები

763,233

763,233

 

800,550

800,550

 

1,024,020

1,024,020

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,580

15,580

 

5,350

5,350

 

3,250

3,250

 

05 02 02

ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

932,372

932,372

-

1,127,860

1,127,860

-

1,375,200

1,375,200

-

 

ხარჯები

926,173

926,173

-

1,117,660

1,117,660

-

1,371,000

1,371,000

-

 

სუბსიდიები

926,173

926,173

 

1,117,660

1,117,660

 

1,371,000

1,371,000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,199

6,199

 

10,200

10,200

 

4,200

4,200

 

05 02 03

ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების პროექტების დაფინანსება

28,520

28,520

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

28,520

28,520

-

-

-

-

-

-

-

 

სუბსიდიები

6,000

6,000

 

-

   

-

   

 

სხვა ხარჯები

22,520

22,520

 

-

   

-

   

05 02 04

გურამ თამაზაშვილის სახელობის  (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"'

621,465

621,465

-

679,990

679,990

-

1,018,300

1,018,300

-

 

ხარჯები

616,777

616,777

-

676,490

676,490

-

1,003,670

1,003,670

-

 

სუბსიდიები

616,777

616,777

 

676,490

676,490

 

1,003,670

1,003,670

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,688

4,688

 

3,500

3,500

 

14,630

14,630

 

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

513,237

513,237

-

164,345

164,345

-

142,500

142,500

-

 

ხარჯები

513,237

513,237

-

164,345

164,345

-

142,500

142,500

-

 

საქონელი და მომსახურება

513,237

513,237

-

164,345

164,345

-

142,500

142,500

-

05 02 06

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

181,813

181,813

-

183,060

183,060

-

173,800

173,800

-

 

ხარჯები

181,813

181,813

-

183,060

183,060

-

173,800

173,800

-

 

საქონელი და მომსახურება

181,813

181,813

-

183,060

183,060

-

173,800

173,800

-

05 02 07

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი

281,078

281,078

-

384,050

384,050

-

422,300

422,300

-

 

ხარჯები

272,398

272,398

-

331,016

331,016

-

398,300

398,300

-

 

სუბსიდიები

272,398

272,398

 

331,016

331,016

 

398,300

398,300

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,680

8,680

 

53,034

53,034

 

24,000

24,000

 

05 02 08

 წარმატებულ სტუდენტთა წახალისება

133,800

133,800

-

285,000

285,000

-

310,000

310,000

-

 

ხარჯები

133,800

133,800

-

285,000

285,000

-

310,000

310,000

-

 

სხვა ხარჯები

133,800

133,800

 

285,000

285,000

 

310,000

310,000

 

05 02 09

ქალაქ ქობულეთში კულტურის სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

591,635

591,635

-

255,322

255,322

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

591,635

591,635

 

255,322

255,322

 

-

   

05 02 10

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება

-

-

-

180,000

180,000

-

180,000

180,000

-

 

ხარჯები

-

-

-

180,000

180,000

-

180,000

180,000

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

180,000

180,000

 

180,000

180,000

 

05 02 11

ქობულეთში, ქაქუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე კულტურის სახლზე სახურავის მოწყობის სამუშაოები

29,595

29,595

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,595

29,595

 

-

   

-

   

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

6,611,187

6,611,187

-

5,875,526

5,875,526

-

8,642,300

8,642,300

-

 

ხარჯები

6,607,954

6,607,954

-

5,849,666

5,849,666

-

8,642,300

8,642,300

-

 

საქონელი და მომსახურება

1,380

1,380

-

32,590

32,590

-

1,780

1,780

-

 

სუბსიდიები

913,279

913,279

-

974,920

974,920

-

1,080,800

1,080,800

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,887,584

2,887,584

-

2,705,480

2,705,480

-

2,859,350

2,859,350

-

 

სხვა ხარჯები

2,805,711

2,805,711

-

2,136,676

2,136,676

-

4,700,370

4,700,370

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,233

3,233

-

25,860

25,860

-

-

-

-

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

2,458,897

2,458,897

-

2,676,620

2,676,620

-

2,782,500

2,782,500

-

 

ხარჯები

2,455,664

2,455,664

-

2,676,620

2,676,620

-

2,782,500

2,782,500

-

 

სუბსიდიები

913,279

913,279

-

974,920

974,920

-

1,080,800

1,080,800

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,542,385

1,542,385

-

1,701,700

1,701,700

-

1,701,700

1,701,700

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,233

3,233

-

-

-

-

-

-

-

06 01 01

იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება

14,500

14,500

-

14,500

14,500

-

14,500

14,500

-

 

ხარჯები

14,500

14,500

-

14,500

14,500

-

14,500

14,500

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14,500

14,500

 

14,500

14,500

 

14,500

14,500

 

06 01 02

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის

93,600

93,600

-

187,200

187,200

-

187,200

187,200

-

 

ხარჯები

93,600

93,600

-

187,200

187,200

-

187,200

187,200

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

93,600

93,600

 

187,200

187,200

 

187,200

187,200

 

06 01 03

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

659,335

659,335

-

700,000

700,000

-

700,000

700,000

-

 

ხარჯები

659,335

659,335

-

700,000

700,000

-

700,000

700,000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

659,335

659,335

 

700,000

700,000

 

700,000

700,000

 

06 01 04

ა(ა)იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი

916,512

916,512

-

974,920

974,920

-

1,080,800

1,080,800

-

 

ხარჯები

913,279

913,279

-

974,920

974,920

-

1,080,800

1,080,800

-

 

სუბსიდიები

913,279

913,279

 

974,920

974,920

 

1,080,800

1,080,800

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,233

3,233

 

-

   

-

-

 

06 01 05

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

774,950

774,950

-

800,000

800,000

-

800,000

800,000

-

 

ხარჯები

774,950

774,950

-

800,000

800,000

-

800,000

800,000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

774,950

774,950

 

800,000

800,000

 

800,000

800,000

 

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

4,152,290

4,152,290

-

3,198,906

3,198,906

-

5,859,800

5,859,800

-

 

ხარჯები

4,152,290

4,152,290

-

3,173,046

3,173,046

-

5,859,800

5,859,800

-

 

საქონელი და მომსახურება

1,380

1,380

-

32,590

32,590

-

1,780

1,780

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,345,199

1,345,199

-

1,003,780

1,003,780

-

1,157,650

1,157,650

-

 

სხვა ხარჯები

2,805,711

2,805,711

-

2,136,676

2,136,676

-

4,700,370

4,700,370

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

25,860

25,860

-

-

-

-

06 02  01

ომის მონაწილეებზე  და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

19,180

19,180

-

21,480

21,480

-

23,080

23,080

-

 

ხარჯები

19,180

19,180

-

21,480

21,480

-

23,080

23,080

-

 

საქონელი და მომსახურება

1,380

1,380

-

1,780

1,780

-

1,780

1,780

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17,800

17,800

 

19,700

19,700

 

21,300

21,300

 

06 02 02

 დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება                    

7,300

7,300

-

9,000

9,000

-

18,000

18,000

-

 

ხარჯები

7,300

7,300

-

9,000

9,000

-

18,000

18,000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,300

7,300

 

9,000

9,000

 

18,000

18,000

 

06 02 03

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

2,263,075

2,263,075

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

2,263,075

2,263,075

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

2,263,075

2,263,075

 

-

   

-

   

06 02 04

ერთჯერადი დახმარებები

576,565

576,565

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

576,565

576,565

-

-

-

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

535,885

535,885

 

-

   

-

   

 

სხვა ხარჯები

40,680

40,680

 

-

   

-

   

06 02 05

მუნიციპალური უფასო სასადილო

324,294

324,294

-

436,750

436,750

-

550,100

550,100

-

 

ხარჯები

324,294

324,294

-

410,890

410,890

-

550,100

550,100

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

30,810

30,810

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

324,294

324,294

 

380,080

380,080

 

523,350

523,350

 

 

სხვა ხარჯები

-

   

-

   

26,750

26,750

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

25,860

25,860

 

-

   

06 02 06

ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირება

61,600

61,600

-

30,000

30,000

-

50,000

50,000

-

 

ხარჯები

61,600

61,600

-

30,000

30,000

-

50,000

50,000

-

 

სხვა ხარჯები

61,600

61,600

 

30,000

30,000

 

50,000

50,000

 

06 02 07

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

73,600

73,600

-

70,000

70,000

-

70,000

70,000

-

 

ხარჯები

73,600

73,600

-

70,000

70,000

-

70,000

70,000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

73,600

73,600

 

70,000

70,000

 

70,000

70,000

 

06 02 08

მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარება

158,200

158,200

-

240,000

240,000

-

240,000

240,000

-

 

ხარჯები

158,200

158,200

-

240,000

240,000

-

240,000

240,000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

158,200

158,200

 

240,000

240,000

 

240,000

240,000

 

06 02 09

გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება

41,600

41,600

-

50,000

50,000

-

50,000

50,000

-

 

ხარჯები

41,600

41,600

-

50,000

50,000

-

50,000

50,000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

41,600

41,600

 

50,000

50,000

 

50,000

50,000

 

06 02 10

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

53,500

53,500

-

95,000

95,000

-

95,000

95,000

-

 

ხარჯები

53,500

53,500

-

95,000

95,000

-

95,000

95,000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

53,500

53,500

 

95,000

95,000

 

95,000

95,000

 

06 02 11

დიალიზის ცენტრის პაციენტების და ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/ რეაბილიტაციის პროგრამის ბენეფიციართა  მატერიალური დახმარება

133,020

133,020

-

140,000

140,000

-

140,000

140,000

-

 

ხარჯები

133,020

133,020

-

140,000

140,000

-

140,000

140,000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

133,020

133,020

 

140,000

140,000

 

140,000

140,000

 

06 02 12

მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა

440,356

440,356

-

660,376

660,376

-

823,620

823,620

-

 

ხარჯები

440,356

440,356

-

660,376

660,376

-

823,620

823,620

-

 

სხვა ხარჯები

440,356

440,356

 

660,376

660,376

 

823,620

823,620

 

06 02 13

ქ. ქობულეთში, პოპოვის ქუჩა №-12 მრავალბინიანი სოციალური სახლების მშენებლობა

-

-

-

200,000

200,000

-

2,553,700

2,553,700

-

 

ხარჯები

-

-

-

200,000

200,000

-

2,553,700

2,553,700

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

200,000

200,000

 

2,553,700

2,553,700

 

06 02 14

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან  სახლებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება

-

-

-

1,246,300

1,246,300

-

1,246,300

1,246,300

-

 

ხარჯები

-

-

-

1,246,300

1,246,300

-

1,246,300

1,246,300

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

1,246,300

1,246,300

 

1,246,300

1,246,300

 

 

თავი IV

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 21.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 22.

2025 წლის განმავლობაში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 23.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 24.

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 25.

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დასაფარავად, ასევე საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხებისა და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები  ასანაზღაურებლად შესაძლებელია გამოყენებული იქნას საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებების 2025 წელს გამოყოფილი ასიგნებები. ამასთან, დავალიანებების დაფარვა შესაძლებელია განხორციელდეს იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 26.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადოს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

მუხლი 27.

2025 წლის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს  400 000 ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 28.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  2025 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად  გამოცხადდეს „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2023 წლის 29 დეკემბრის №27 დადგენილება.

მუხლი 29.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  2025 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტი ამოქმედდეს 2025 წლის 1  იანვრიდან.


.
.